Кокпектинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кокпектинского районного маслихата "О Кокпектинском районном бюджете на 2022-2024 годы" от 24 декабря 2021 года № 12-2 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26206) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить Кокпектинский районный бюджет на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 5 690 037,8 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 462 216,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 16 551,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 2 211 270,8 тысяч тенге;
2) затраты – 5 758 016,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 143 934,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 188 374,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 44 440,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 75 955,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –75 955,3 тысяч тенге:
поступление займов – 188 374,0 тысяч тенге;
погашение займов – 44 440,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 67 978,7 тысяч тенге.";
приложения 1, 4, 6, 7 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Кокпектинского районного маслихата | Т. Сарманов |
Приложение 1 к решению Кокпектинского районного маслихата от 9 августа 2022 года № 22-2 |
|
Приложение 1 к решению Кокпектинского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 12-2 |
Районный бюджет на 2022 год
Категория | ||||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | Сумма (тысяч тенге) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
І. Доходы | 5 690 037,8 | |||
1 | Налоговые поступления | 3 462 216,0 | ||
01 | Подоходный налог | 2 388 232,0 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 1 067 722,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 320 510,0 | ||
03 | Социальный налог | 1 008 556,0 | ||
1 | Социальный налог | 1 008 556,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 48 862,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 48 862,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 0,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 11 841,0 | ||
2 | Акцизы | 3 785,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 0,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 8 056,0 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 0,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 4 725,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 4 725,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 16 551,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 491,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 471,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 20,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 20,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 20,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 40,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 40,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 15 000,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 15 000,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
03 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 2 211 270,8 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 22 099,4 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 22 099,4 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 2 189 171,4 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 2 189 171,4 |
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | Сумма (тысяч тенге) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 5 758 016,5 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 503 277,9 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 480 435,9 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 41 942,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 41 242,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 700,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 438 493,9 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 205 237,6 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 450,0 | |||
107 | Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты | 0,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 230 806,3 | |||
2 | Финансовая деятельность | 307 180,6 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 257 180,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 38 629,3 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 327,2 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 800,0 | |||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 2 344,1 | |||
028 | Приобретение имущества в коммунальную собственность | 0,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 214 080,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 50 000,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 50 000,0 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 33 274,6 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 33 274,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 32 031,6 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 1 243,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 682 386,8 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 613 071,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 53 165,2 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 559 906,6 | |||
482 | Отдел предпринимательства и туризма района (города областного значения) | 24 625,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма | 23 097,2 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 528,0 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 44 689,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния | 43 358,8 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 331,0 | |||
02 | Оборона | 37 671,0 | |||
1 | Военные нужды | 22 309,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 22 309,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 22 309,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 15 362,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 15 362,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 9 730,0 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 5 632,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 5 382,0 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 5 382,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5 382,0 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 5 382,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 850 192,7 | |||
1 | Социальное обеспечение | 202 080,0 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 202 080,0 | |||
010 | Государственная адресная социальная помощь | 202 080,0 | |||
2 | Социальная помощь | 608 905,7 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 608 905,7 | |||
004 | Программа занятости | 229 814,0 | |||
006 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 58 792,0 | |||
007 | Оказание жилищной помощи | 3 600,0 | |||
009 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 3 823,0 | |||
011 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 57 275,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 193 209,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 7 818,0 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 54 574,7 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 39 207,0 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 39 207,0 | |||
018 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 5 000,0 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 34 207,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 852 238,8 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 26 714,3 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 23 400,0 | |||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 1 100,0 | |||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 22 300,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 3 314,3 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 0,0 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 3 314,3 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 813 524,5 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 233 496,1 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 233 496,1 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 580 028,4 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 580 028,4 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 12 000,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 12 000,0 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 12 000,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 609 392,1 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 253 520,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 253 520,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 253 520,0 | |||
2 | Спорт | 34 034,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 34 034,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 18 833,0 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 765,0 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 0,0 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 5 160,0 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 9 276,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 0,0 | |||
008 | Развитие объектов спорта | 0,0 | |||
3 | Информационное пространство | 98 178,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 69 678,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 62 224,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 7 454,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 28 500,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 28 500,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 223 660,1 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 161 240,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 58 285,0 | |||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 6 000,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 12 000,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 84 955,5 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 62 419,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 39 463,6 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 22 256,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 700,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 95 098,4 | |||
1 | Сельское хозяйство | 37 462,2 | |||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 36 362,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 35 692,2 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 670,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 1 100,0 | |||
010 | Развитие объектов сельского хозяйства | 1 100,0 | |||
6 | Земельные отношения | 32 887,2 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 32 887,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 25 838,2 | |||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 7 049,0 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 24 749,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 24 749,0 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 24 749,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 32 651,4 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 32 651,4 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 32 651,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 32 651,4 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 571 418,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 570 306,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 570 306,0 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 123 759,0 | |||
051 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 446 547,0 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 1 112,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 112,0 | |||
024 | Организация внутри поселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 1 112,0 | |||
13 | Прочие | 435 332,6 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 52 767,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 52 767,0 | |||
026 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 52 767,0 | |||
9 | Прочие | 382 565,6 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 43 720,6 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 43 720,6 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 | |||
062 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 0,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 338 845,0 | |||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 338 845,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 56 547,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 56 547,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 56 547,0 | |||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 56 547,0 | |||
15 | Трансферты | 708 814,6 | |||
1 | Трансферты | 708 814,6 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 708 814,6 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,7 | |||
007 | Бюджетные изъятия | 0,0 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 288 282,0 | |||
038 | Субвенции | 383 696,0 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 36 835,9 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 143 934,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 188 374,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 188 374,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 188 374,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 188 374,0 | |||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 188 374,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 44 440,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 44 440,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 44 440,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 44 440,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
13 | Прочие | 0,0 | |||
9 | Прочие | 0,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -75 955,3 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 75 955,3 | ||||
Поступление займов | 188 374,0 | ||||
7 | Поступления займов | 188 374,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 188 374,0 | |||
2 | Договоры займа | 188 374,0 | |||
Погашение займов | 44 440,0 | ||||
16 | Погашение займов | 44 440,0 | |||
1 | Погашение займов | 44 440,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 44 440,0 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 44 440,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 67 978,7 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 67 978,7 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 67 978,7 |
Приложение 2 к решению Кокпектинского районного маслихата от 9 августа 2022 года № 22-2 |
|
Приложение 4 к решению Кокпектинского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 12-2 |
Целевые текущие трансферты из областного бюджета на 2022 год
№ | Наименование | Сумма (тысяч тенге) |
1 | На реализацию мероприятий, направленных на развитие продуктивной занятости, в том числе: | 25 173,0 |
-на краткосрочное обучение рабочих кадров по востребованным профессиям | 6 433,0 | |
-субсидии на переезд | 4 917,0 | |
-субсидии на возмещение расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и кандасов | 2 423,0 | |
-первое рабочее место | 400,0 | |
-на краткосрочное обучение рабочих кадров по востребованным профессиям | 11 000,0 | |
2 | На социальную поддержку инвалидов: | 7 716,0 |
-на обеспечение инвалидов техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами и (или) специальными средствами передвижения в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 1 159,0 | |
-на предоставление медицинских услуг по протезированию и обеспечению протезно-ортопедическими средствами и обучению пользования ими | 6 557,0 | |
На социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан | 912,0 | |
3 | -на оказание единовременной материальной помощи проработавшим (прослужившим) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденным орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ | 412,0 |
-на оказание материальной помощи участникам ВОВ к 9 маю | 500,0 | |
Итого | 33 801,0 |
Приложение 3 к решению Кокпектинского районного маслихата от 9 августа 2022 года № 22-2 |
|
Приложение 6 к решению Кокпектинского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 12-2 |
Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на 2022 год
№ | Наименование | Трансфертов из республиканского бюджета | Трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | Всего (тысяч тенге) |
1 | На реализацию мероприятий, направленных на развитие продуктивной занятости, в том числе: | 58 139,0 | 140 928,0 | |
- на частичное субсидирование заработной платы | 4 129,0 | 4 129,0 | ||
- на предоставление субсидий на переезд | 5 804,0 | 5 804,0 | ||
- на молодежную практику | 5 973,0 | 23 511,0 | 29 484,0 | |
- на аренду (найм) жилья и возмещение коммунальных затрат | 6 806,0 | 6 806,0 | ||
- гранты переселенцам на реализацию новых бизнес идей (200 МРП) | 30 630,0 | 22 794,0 | 53 424,0 | |
- общественные работы | 4 797,0 | 18 340,0 | 23 137,0 | |
-проект "серебряный возраст" | 12 474,0 | 12 474,0 | ||
-проект "первое рабочее место" | 5 670,0 | 5 670,0 | ||
2 | На обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан, в том числе: | 26 491,0 | 26 491,0 | |
- на увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами | 8 820,0 | 8 820,0 | ||
- на расширение Перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств | 5 493,0 | 5 493,0 | ||
-сурдотехнические, тифлотехнические средства, специальные средства передвижения (кресло-коляски), расширение технических вспомогательных (компенсаторных) средств, портативный тифлокомпьютер с синтезом речи, с встроенным вводом/выводом информации шрифтом Брайля | 9 203,0 | 9 203,0 | ||
-санаторно-курортное лечение | 2 975,0 | 2 975,0 | ||
3 | На выплату государственной адресной социальной помощи, в том числе: | 184 080,0 | 184 080,0 | |
- на выплату адресной социальной помощи | 167 853,0 | 167 853,0 | ||
- на гарантированный социальный пакет детям | 16 227,0 | 16 227,0 | ||
4 | На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 47 891,0 | 48 892,0 | 96 783,0 |
5 | На установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений | 35 537,0 | 35 537,0 | |
6 | На повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости населения | 45 990,0 | 46 830,0 | 92 820,0 |
7 | На реализацию приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 356 547,0 | 356 547,0 | |
Итого | 398 128,0 | 535 058,0 | 933 186,0 |
Приложение 4 к решению Кокпектинского районного маслихата от 9 августа 2022 года № 22-2 |
|
Приложение 7 к решению Кокпектинского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 12-2 |
Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета на 2022 год
№ | Наименование | Сумма (тысяч тенге) |
1 | На развитие системы водоснабжения и водоотведения в рамках Государственной программы жилищно-коммунального развития "Нұрлы жер" на 2020-2025 годы | 349 958,0 |
Реконструкция водопроводных сетей в селе Самарское | 349 958,0 | |
2 | В рамках проекта "Ауыл – Ел бесігі" | 300 220,0 |
Итого | 650 178,0 |