О внесении изменений решение Жанакорганского районного маслихата "О бюджете поселка Жанакорган на 2022-2024 годы" от 30 декабря 2021 года № 160

Решение Жанакорганского районного маслихата Кызылординской области от 11 августа 2022 года № 261. Прекращено действие в связи с истечением срока

      Жанакорганский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Жанакорганского районного маслихата от 30 декабря 2021 года № 160 "О бюджете поселка Жанкорган на 2022-2024 годы" следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет поселка Жанакорган на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 в том числе на 2022 год в следующем обьеме:

      1) доходы - 762 314,4 тысяч тенге;

      налоговые поступление - 92 540,0 тыс тенге

      неналоговые поступление – 2 303,0 тыс теңге;

      поступление трансфертов – 667 471,4 тыс теңге;

      2) затраты—778 884,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование- 0 ;

      бюджетные кредиты- 0 ;

      погащение бюджетных кредитов-0 ;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами- 0;

      приобритение финансовых активов- 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства- 0:

      5) дефицит (профицит) бюджета - -16 570,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 16 570,2 тысяч тенге.".

      Приложение 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь Жанакорганского районного маслихата Г. Сопбеков

  Приложение 1 к решению
Жанакорганского районного маслихата
от 11 августа 2022 года № 261
  Приложение 1 к решению
Жанакорганского районного маслихата
от 30 декабря 2021 года № 160

Бюджет поселка Жанакорган на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




1. Доходы

762 314,4

1



Налоговые поступления

92 540,0


01


Подоходный налог

7000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

7000,0


04


Налоги на собственность

85 140,0



1

Индивидуальный подоходный налог

1827,0



3

Земельный налог

4287,0



4

Налог на транспортные средства

79 026,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

400,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

400,0

2



Неналоговые поступления

2303,0


01


Доходы от государственной собственности

2303,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

2303,0

4



Поступление трансфертов

667 471,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

667 471,4



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

667 471,4

Функциональнаягруппа 

Сумма, тысяч тенге


Администраторы бюджетных программ 


Программа 


Наименование




II. Расходы

778 884,6

01



Государственные услуги общего характера

160 163,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

160 163,4



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

153 483,4



022

Капитальное расходы гос.органа

6680,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

79 408 ,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

79 408 ,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

79 408 ,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

323 454,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

323 454,1



008

Освещение улиц в населенных пунктах

150 480,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

35 129,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

137 845,1

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

34 843,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 843,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

34 843,0

12



Автомобиль и коммуникация

34 173,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 173,4



013

Обеспечение функционирования дорог в населенных пунктах

29 996,0



045

Капитальный и средний ремонт дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4177,4

13



Прочие

140 814,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

140 814,1



040

Реализация мероприятий по решению обустройства сельских поселений для реализации мероприятий по экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы регионального развития до 2025 года.

140 814,1

15



Трансферты

6028,6


124


Неиспользованные (совсем не использованные) выделенные из республиканского бюджета за счет целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан

6028,6



044

Целевой трансферт

355,1



048

Возврат целевых трнасфертов

5673,5




3.Чистое бюджетное кредитование

0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




5. Дефицит (профицит) бюджета

-16 570,2




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

16 570,2

8



Используемые остатки бюджетных средств

16 570,2


01


Остатки бюджетных средств

16 570,2



1

Свободные остатки бюджетных средств

16 570,2


"Жаңақорған кентінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті туралы" Жаңақорған аудандық мәслихатының 2021 жылғы 30 желтоқсанындағы № 160 шешімініне өзгерістер енгізу туралы

Қызылорда облысы Жаңақорған аудандық мәслихатының 2022 жылғы 11 тамыздағы № 261 шешімі. Мерзімі біткендіктен қолданыс тоқтатылды

      Жаңақорған ауданының мәслихаты ШЕШТІ:

      1. "Жаңақорған кентінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті туралы" Жаңақорған ауданы мәслихатының 2021 жылғы 30 желтоқсандағы № 160 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін.

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      1. Жаңақорған кентінің 2022 - 2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше № 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) кірістер –762 314,4 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 92 540,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 2303,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері – 667 471,4 мың теңге;

      2) шығындар – 778 884,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0:

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0:

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -16 570,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 16570,2 мың теңге:

      Аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2022 жылғы 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Жаңақорған ауданы мәслихатының хатшысы Ғ.Сопбеков

  Жаңақорған ауданы мәслихатының
2022 жылғы 11 тамыздағы
№ 261 шешіміне 1-қосымша
  Жаңақорған ауданы мәслихатының
2021 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 160 шешіміне 1- қосымша

2022 жылға арналған Жаңақорған кентінің бюджеті

Санаты 

Сомасы, мыңтеңге


Сыныбы



Ішкісыныбы




Атауы




I. Түсімдер

762 314,4

1



Салықтық түсімдер

92 540,0


01


Табыс салығы

7000,0



2

Жеке табыс салығы

7000,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

85 140,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1827,0



3

Жер салығы

4287,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

79 026,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

400,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

400,0

2



Салықтық емес түсiмдер

2303,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

2303,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

2303,0

4



Трансферттердің түсімдері

667 471,4


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

667 471,4



3

Аудандардың (облыстықмаңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

667 471,4

Функционалдық топ 

Сомасы, мыңтеңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі 


Бағдарлама 


Атауы




II. Шығындар

778 884.6

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

160 163,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

160 163,4



001

Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

153 483,4



022

Мемлекеттік мекеменің күрделі шығыстары

6 680,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

79408,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

79 408,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

79408,0

07



Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық

323 454,1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

323 454,1



008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

150 480,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

35 129,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

137 845,1

08



Мәдениет, спорт, туризм жәнеақпараттықкеңістiк

34 843,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34 843,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

34 843,0






12



Көлік және коммуникация

34173,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34173,4



013

Аудандық маңызы бар қалаларда , ауылдарда ,кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамассыз ету

29 996,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

4177,4

13



Басқалар

140 814,1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

140 814,1



040

Өңірлерді дамытудың 2025жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалы қдамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

140 814,1

15



Трансферттер

6028,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6028,6



044

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы траснферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған)

355,1



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған ) нысаналы трансферттерді қайтару

5673,5




3. Таза бюджеттік кредит беру

0




4. Қаржы активтері мен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-16570,2




6. Бюджет тапшылығынқаржыландыру (профициттіпайдалану)

16570,2

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

16570,2


01


Бюджет қаражатының қалдығы

16570,2



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

16570,2