Жаңақорған ауданының мәслихаты ШЕШТІ:
1. "Жаңақорған кентінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті туралы" Жаңақорған ауданы мәслихатының 2021 жылғы 30 желтоқсандағы № 160 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін.
1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
1. Жаңақорған кентінің 2022 - 2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше № 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер –762 314,4 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 92 540,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 2303,0 мың теңге;
трансферттер түсімдері – 667 471,4 мың теңге;
2) шығындар – 778 884,6 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0:
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -16 570,2 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 16570,2 мың теңге:
Аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2022 жылғы 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Жаңақорған ауданы мәслихатының хатшысы | Ғ.Сопбеков |
Жаңақорған ауданы мәслихатының 2022 жылғы 11 тамыздағы № 261 шешіміне 1-қосымша |
|
Жаңақорған ауданы мәслихатының 2021 жылғы 30 желтоқсандағы № 160 шешіміне 1- қосымша |
2022 жылға арналған Жаңақорған кентінің бюджеті
Санаты | Сомасы, мыңтеңге | ||||
Сыныбы | |||||
Ішкісыныбы | |||||
Атауы | |||||
I. Түсімдер | 762 314,4 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 92 540,0 | |||
01 | Табыс салығы | 7000,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 7000,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 85 140,0 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 1827,0 | |||
3 | Жер салығы | 4287,0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 79 026,0 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 400,0 | |||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 400,0 | |||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 2303,0 | |||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 2303,0 | |||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 2303,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 667 471,4 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 667 471,4 | |||
3 | Аудандардың (облыстықмаңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 667 471,4 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мыңтеңге | ||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. Шығындар | 778 884.6 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 160 163,4 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 160 163,4 | |||
001 | Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 153 483,4 | |||
022 | Мемлекеттік мекеменің күрделі шығыстары | 6 680,0 | |||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 79408,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 79 408,0 | |||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 79408,0 | |||
07 | Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық | 323 454,1 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 323 454,1 | |||
008 | Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру | 150 480,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 35 129,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 137 845,1 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм жәнеақпараттықкеңістiк | 34 843,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 34 843,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 34 843,0 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 34173,4 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 34173,4 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда , ауылдарда ,кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамассыз ету | 29 996,0 | |||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 4177,4 | |||
13 | Басқалар | 140 814,1 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 140 814,1 | |||
040 | Өңірлерді дамытудың 2025жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалы қдамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 140 814,1 | |||
15 | Трансферттер | 6028,6 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6028,6 | |||
044 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы траснферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) | 355,1 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған ) нысаналы трансферттерді қайтару | 5673,5 | |||
3. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | ||||
4. Қаржы активтері мен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -16570,2 | ||||
6. Бюджет тапшылығынқаржыландыру (профициттіпайдалану) | 16570,2 | ||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 16570,2 | |||
01 | Бюджет қаражатының қалдығы | 16570,2 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 16570,2 |