Шиелийский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Шиелийского районного маслихата "О бюджете сельского округа Сулутобе на 2022-2024 годы" от 30 декабря 2021 года № 18/12 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет сельского округа Сулутобе на 2022 - 2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы - 95 058,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 3 225 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 547,6 тысяч тенге;
поступления трансфертов - 91 286 тысяч тенге;
2) затраты - 98 230,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0;
бюджетные кредиты - 0;
погашение бюджетных кредитов - 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0;
приобретение финансовых активов - 0;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0;
5) дефицит (профицит) бюджета - - 3 171,6 тысяч тенге ;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 3 171,6 тысяч тенге;
поступление займов - 0;
погашение займов - 0;
используемые остатки бюджетных средств - 3 171,6 тысяч тенге.".
Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Шиелийкого районного маслихата |
Т. Жагыпбаров |
Приложение к решению Шиелийского районного маслихата от 13 декабря 2022 года № 32/9 |
|
Приложение 1 к решению Шиелийского районного маслихата от 30 декабря 2021 года № 18/12 |
Бюджет сельского округа Сулутобе на 2022 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1.Доходы | 95 058,6 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3 225 | |||
04 | Hалоги на собственность | 3 225 | |||
1 | Hалоги на имущество | 267 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 958 | |||
2 | Неналоговые поступления | 547,6 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями,финансируемыми за счет средств местного бюджета | 547,6 | |||
14 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями,финансируемыми за счет средств местного бюджета | 547,6 | |||
4 | Поступления трансфертов | 91 286 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 91 286 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 91 286 | |||
Функциональные группы | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональные подгруппы | |||||
Администраторы бюджетных программ | |||||
Бюджетные программы (подпрограммы) | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 98 230,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 44 460 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 44 460 | |||
| Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 460 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 860 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3 600 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 705,8 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3 705,8 | |||
| Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 705,8 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 2 780 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 625,8 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 300,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 49 264 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 49 264 | |||
| Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 264 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 49 264 | |||
15 | Трансферты | 800,4 | |||
1 | Трансферты | 800,4 | |||
| Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 800,4 | |||
044 | Выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан неиспользованные (недоиспользованные) суммы целевых трансфертов и возврат | 0,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 800,3 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -3 171,6 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 171,6 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 171,6 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 171,6 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 171,6 | |||
001 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 171,6 |