О внесении изменений в решение Шиелийского районного маслихата "О бюджете сельского округа Сулутобе на 2022-2024 годы" от 30 декабря 2021 года № 18/12

С истёкшим сроком

Решение Шиелийского районного маслихата Кызылординской области от 13 декабря 2022 года № 32/9. Прекращено действие в связи с истечением срока

      Шиелийский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Шиелийского районного маслихата "О бюджете сельского округа Сулутобе на 2022-2024 годы" от 30 декабря 2021 года № 18/12 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет сельского округа Сулутобе на 2022 - 2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы - 95 058,6 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления - 3 225 тысяч тенге;

      неналоговые поступления - 547,6 тысяч тенге;

      поступления трансфертов - 91 286 тысяч тенге;

      2) затраты - 98 230,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0;

      бюджетные кредиты - 0;

      погашение бюджетных кредитов - 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0;

      приобретение финансовых активов - 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства - 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета - - 3 171,6 тысяч тенге ;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 3 171,6 тысяч тенге;

      поступление займов - 0;

      погашение займов - 0;

      используемые остатки бюджетных средств - 3 171,6 тысяч тенге.".

      Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь Шиелийкого
районного маслихата
Т. Жагыпбаров

  Приложение к решению
Шиелийского районного маслихата
от 13 декабря 2022 года № 32/9
  Приложение 1 к решению
Шиелийского районного маслихата
от 30 декабря 2021 года № 18/12

Бюджет сельского округа Сулутобе на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




1.Доходы

95 058,6

1



Налоговые поступления

3 225


04


Hалоги на собственность

3 225



1

Hалоги на имущество

267



4

Hалог на транспортные средства

2 958

2



Неналоговые поступления

547,6


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями,финансируемыми за счет средств местного бюджета

547,6



14

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями,финансируемыми за счет средств местного бюджета

547,6

4



Поступления трансфертов

91 286


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

91 286



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

91 286

Функциональные группы 

Сумма, тысяч тенге


Функциональные подгруппы



Администраторы бюджетных программ




Бюджетные программы (подпрограммы)


Наименование





2. Затраты

98 230,2

01




Государственные услуги общего характера

44 460


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

44 460



 
124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 460




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 860




022

Капитальные расходы государственного органа

3 600

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 705,8


3



Благоустройство населенных пунктов

3 705,8



 
124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 705,8




008

Освещение улиц населенных пунктов

2 780




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

625,8




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

300,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

49 264


1



Деятельность в области культуры

49 264



 
124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 264




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

49 264

15




Трансферты

800,4


1



Трансферты

800,4



 
124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

800,4




044

Выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан неиспользованные (недоиспользованные) суммы целевых трансфертов и возврат

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

800,3





3.Чистое бюджетное кредитование

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-3 171,6





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3 171,6

8




Используемые остатки бюджетных средств

3 171,6


01



Остатки бюджетных средств

3 171,6



1


Свободные остатки бюджетных средств

3 171,6




001

Свободные остатки бюджетных средств

3 171,6


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.