О внесении изменений в решение Актауского городского маслихата Мангистауской области от 27 декабря 2021 года № 10/84 "О бюджете города Актау на 2022-2024 годы"

Решение Актауского городского маслихата Мангистауской области от 9 сентября 2022 года № 16/135

      Актауский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Актауского городского маслихата "О бюджете города Актау на 2022-2024 годы" от 27 декабря 2021 года №10/84 (зарегистрировано в реестре государственной регистрации Нормативных правовых актов под № 26233) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить городской бюджет на 2022-2024 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 53 232 634,5 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 29 537 762,7 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 161 019,8 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 6 096 666 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 17 437 186 тысяч тенге;

      2) затраты – 49 219 822,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – -2 786 443 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 1 787 139 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 4 573 582 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 6 799 255,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – - 6 799 255,2 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 1 787 139 тысяч тенге;

      погашение займов – 9 364 619 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 778 224,8 тысяч тенге.".

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      в пункте 2:

      абзац второй изложить в новой редакции следующего содержания:

      "Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора – 16 процентов;";

      абзац третий изложить в новой редакции следующего содержания:

      "Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 16 процентов;";

      абзац шестой изложить в новой редакции следующего содержания:

      "Социальный налог – 16 процентов.".

      пункт 3 изложить в новой редакции следующего содержания:

      "Учесть, что в городском бюджете на 2022 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в сумме 2 341 917 тысяч тенге.";

      приложение 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь Актауского городского маслихата С. Закенов

  Приложение 1 к решению
  Актауского городского маслихата
  от 9 сентября 2022 года
  № 16/135
  Приложение 1 к решению
  Актауского городского маслихата
  от 27 декабря 2021 года
  № 10/84

Бюджет города Актау на 2022 год

Категория 

Сумма, тысяч тенге


Класс 



Подкласс 




Наименование





1. ДОХОДЫ

53 232 634,5

1



Налоговые поступления

29 537 762,7


01


Подоходный налог

14 307 495,4



1

Корпоративный подоходный налог

4 059 532,3



2

Индивидуальный подоходный налог

10 247 963,1


03


Социальный налог

5 328 750,2



1

Социальный налог

5 328 750,2


04


Hалоги на собственность

7 040 061,0



1

Hалоги на имущество

4 544 543,0



3

Земельный налог

324 765,0



4

Hалог на транспортные средства

2 170 753,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 290 533,0



2

Акцизы

280 903,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

349 892,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

659 738,0


07


Прочие налоги

2 155,0



1

Прочие налоги

2 155,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

1 568 768,0



1

Государственная пошлина

1 568 768,0

2



Неналоговые поступления

161 019,8


01


Доходы от государственной собственности

64 511,6



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

64 510,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

1,6



9

Прочие доходы от государственной собственности

0,0


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,5



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,5


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

3 500,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

3 500,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

18 007,7



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

18 007,7


06


Прочие неналоговые поступления

75 000,0



1

Прочие неналоговые поступления

75 000,0

3



Поступления от продажи основного капитала

6 096 666,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4 505 254,8



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4 505 254,8


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 591 411,2



1

Продажа земли

1 305 122,2



2

Продажа нематериальных активов

286 289,0

4



Поступления трансфертов

17 437 186,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

17 437 186,0



2

Трансферты из областного бюджета

17 437 186,0

Функциональная группа 

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа 





Наименование






2. ЗАТРАТЫ

49 219 822,3

01




Государственные услуги общего характера

791 718,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

289 464,0



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

46 645,0




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

45 477,0




005

Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов

1 168,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

242 819,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

242 421,0




003

Капитальные расходы государственного органа

398,0


2



Финансовая деятельность

57 659,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

57 659,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

41 612,0




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

11 189,0




010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

4 858,0


5



Планирование и статистическая деятельность

39 789,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

39 789,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

39 589,0




004

Капитальные расходы государственного органа

200,0


9



Прочие государственные услуги общего характера

404 806,0



454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

54 063,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

54 063,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

256 101,0




040

Развитие объектов государственных органов

256 101,0



486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

94 642,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

82 145,0




003

Капитальные расходы государственного органа

12 497,0

02




Оборона

107 268,0


1



Военные нужды

96 116,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

96 116,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

96 116,0


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

11 152,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

11 152,0




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

11 152,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

185 020,0


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

185 020,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

149 341,0




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

149 341,0



499


Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

35 679,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

35 679,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

5 281 426,0


1



Социальное обеспечение

650 188,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

650 188,0




005

Государственная адресная социальная помощь

650 188,0


2



Социальная помощь

4 315 831,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

4 290 581,0




002

Программа занятости

1 188 773,0




006

Оказание жилищной помощи

55 178,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

1 324 856,0




010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

35 349,0




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

377 297,0




017

Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

1 234 352,0




023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

74 776,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

25 250,0




068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

25 250,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

315 407,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

135 407,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

103 457,0




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 500,0




028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

14 350,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

16 100,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

180 000,0




094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

180 000,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

10 747 332,0


1



Жилищное хозяйство

5 323 606,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

4 723 916,0




003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

1 155 560,0




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

3 568 356,0



479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

42 483,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

42 483,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

557 207,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства

126 148,0




005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

86 259,0




098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

344 800,0


2



Коммунальное хозяйство

1 891 542,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 597 058,0




005

Развитие коммунального хозяйства

26 671,0




006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 310 618,0




007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

100,0




058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

259 669,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

294 484,0




016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

255 000,0




026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

39 484,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3 532 184,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

3 532 184,0




025

Освещение улиц в населенных пунктах

1 367 099,0




030

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 233 760,0




034

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

10 100,0




035

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

921 225,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

729 307,0


1



Деятельность в области культуры

446 888,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

6 600,0




011

Развитие объектов культуры

6 600,0



802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

440 288,0




005

Поддержка культурно-досуговой работы

440 288,0


2



Спорт

24 318,0



802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

24 318,0




007

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

15 086,0




008

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

9 232,0


3



Информационное пространство

82 676,0



470


Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)

6 950,0




005

Услуги по проведению государственной информационной политики

6 450,0




008

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

500,0



802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

75 726,0




004

Функционирование районных (городских) библиотек

75 726,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

175 425,0



470


Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)

141 422,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков

46 568,0




004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

94 854,0



802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

34 003,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта

34 003,0

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

4 936 441,0


1



Топливо и энергетика

1 506 619,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 506 619,0




009

Развитие теплоэнергетической системы

1 506 619,0


9



Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования

3 429 822,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

3 429 822,0




036

Развитие газотранспортной системы

3 429 822,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

2 919,0


6



Земельные отношения

2 000,0



486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

2 000,0




006

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

2 000,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

919,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

919,0




099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

919,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

4 909 675,0


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

4 909 675,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

4 897 172,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

86 522,0




139

Проведение мероприятий, направленных на развитие за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты

4 810 650,0



486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

12 503,0




004

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

12 503,0

12




Транспорт и коммуникации

2 239 930,0


1



Автомобильный транспорт

1 358 225,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 358 225,0




022

Развитие транспортной инфраструктуры

487 977,0




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

870 248,0


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

881 705,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

881 705,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

55 010,0




003

Капитальные расходы государственного органа

1 045,0




037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

825 650,0

13




Прочие

1 580 849,0


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

3 000,0



454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

3 000,0




006

Поддержка предпринимательской деятельности

3 000,0


9



Прочие

1 577 849,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

15 000,0




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

15 000,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

664 594,0




077

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

268 536,0




079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

396 058,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

150 000,0




054

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

150 000,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

748 255,0




096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

748 255,0

14




Обслуживание долга

724 407,0


1



Обслуживание долга

724 407,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

724 407,0




013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

724 407,0

15




Трансферты

16 983 530,3


1



Трансферты

16 983 530,3



452


Отдел финансов района (города областного значения)

16 983 530,3




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

325,2




024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

16 754 315,4




038

Субвенции

162 712,1




054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

66 177,6







Функциональная группа   

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа 



Администратор бюджетных программ  




Программа 





Наименование






3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

-2 786 443,0





Бюджетные кредиты

1 787 139,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 782 544,0


1



Жилищное хозяйство

1 782 544,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 782 544,0




003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

1 782 544,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

4 595,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

4 595,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

4 595,0




006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

4 595,0







Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс




Подкласс





Наименование






Погашение бюджетных кредитов

4 573 582,0

5




Погашение бюджетных кредитов

4 573 582,0


01


Погашение бюджетных кредитов

4 573 582,0




1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

4 573 582,0





4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0











5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

6 799 255,2











6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

-6 799 255,2







7




Поступление займов

1 787 139,0


01


Внутренние государственные займы

1 787 139,0




2

Договоры займа

1 787 139,0







Функциональная группа  

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа 



Администратор бюджетных программ 




Программа 

16




Погашение займов

9 364 619,0


1



Погашение займов

9 364 619,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

9 364 619,0




008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

9 364 619,0


Категория 

Сумма, тысяч тенге


Класс 




Подкласс 





Наименование






Используемые остатки бюджетных средств

778 224,8

8




Используемые остатки бюджетных средств

778 224,8


01


Остатки бюджетных средств

778 224,8




1

Свободные остатки бюджетных средств

778 224,8

  Приложение 2 к решению
  Актауского городского маслихата
  от ___________ 2022 года
  № ________
  Приложение 4 к решению
  Актауского городского маслихата
  от 27 декабря 2021 года
  № 10/84

Объемы трансфертов общего характера между городским бюджетом и бюджетом села Умирзак на трехлетний период 2022-2024 годов

      тыс.тенге

Наименование

2022 год

2023 год

2024 год

Объемы бюджетных субвенций, передаваемые из городского бюджета в сельский бюджет

162 712,1

88 671,0

94 580,0

Село Умирзак

162 712,1

88 671,0

94 580,0


Маңғыстау облысы Ақтау қалалық мәслихатының 2021 жылғы 27 желтоқсандағы № 10/84 "2022-2024 жылдарға арналған Ақтау қаласының бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы Ақтау қалалық мәслихатының 2022 жылғы 9 қыркүйектегі № 16/135 шешімі

      Ақтау қалалық мәслихаты ШЕШТІ:

      1.Ақтау қалалық мәслихатының "2022-2024 жылдарға арналған Ақтау қаласының бюджеті туралы" 2021 жылғы 27 желтоқсандағы №10/84 шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 26233 болып тіркелген) келесідей өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2022-2024 жылдарға арналған қалалық бюджет осы шешімнің 1, 2 және 3 қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 53 232 634,5 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 29 537 762,7 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 161 019,8 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 6 096 666 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері бойынша – 17 437 186 мың теңге;

      2) шығындар – 49 219 822,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – -2 786 443 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 1 787 139 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 4 573 582 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерiн сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 6 799 255,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – - 6 799 255,2 мың теңге, оның ішінде:

      қарыздар түсімдері – 1 787 139 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 9 364 619 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 778 224,8 мың теңге.".

      көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2 тармақта:

      екінші абзац келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:

      "Ірі кәсіпкерлік субъектілерінен және мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, заңды тұлғалардан алынатын корпоративтік табыс салығы – 16 пайыз;";

      үшінші абзац келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:

      "Төлем көзінен салық салынатын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы– 16 пайыз;";

      алтыншы абзац келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:

      "Әлеуметтік салық – 16 пайыз.".

      3 тармақ келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:

      "2022 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер 2 341 917 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.";

      көрсетілген шешімнің 4 қосымшасы осы шешімнің 2 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Ақтау қалалық мәслихатының хатшысы С. Зәкенов

  Ақтау қалалық мәслихатының
  2022 жылғы 9 қыркүйектегі
  № 16/135 шешіміне 1 қосымша
  Ақтау қалалық мәслихатының
  2021 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 10/84 шешіміне
  1 қосымша

2022 жылға арналған Ақтау қаласының бюджеті

Санаты 

Сомасы, мың теңге


Сыныбы 



Ішкі сыныбы 








Атауы




1. КІРІСТЕР

53 232 634,5

1



Салықтық түсімдер

29 537 762,7


01


Табыс салығы

14 307 495,4



1

Корпоративтік табыс салығы

4 059 532,3



2

Жеке табыс салығы

10 247 963,1


03


Әлеуметтiк салық

5 328 750,2



1

Әлеуметтік салық

5 328 750,2


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 040 061,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

4 544 543,0



3

Жер салығы

324 765,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 170 753,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 290 533,0



2

Акциздер

280 903,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

349 892,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

659 738,0


07


Басқа да салықтар

2 155,0



1

Басқа да салықтар

2 155,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

1 568 768,0



1

Мемлекеттік баж

1 568 768,0

2



Салықтық емес түсiмдер

161 019,8


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

64 511,6



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

64 510,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

1,6



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер 

0,0


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

0,5



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

0,5


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

3 500,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

3 500,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

18 007,7



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

18 007,7


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

75 000,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

75 000,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

6 096 666,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

4 505 254,8



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

4 505 254,8


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 591 411,2



1

Жерді сату

1 305 122,2



2

Материалдық емес активтерді сату

286 289,0

4



Трансферттердің түсімдері

17 437 186,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

17 437 186,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

17 437 186,0

Функционалдық топ 

Сумма, тысяч тенге


Кіші функция 



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі 




Бағдарлама 










Атауы





2. ШЫҒЫНДАР

49 219 822,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

791 718,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

289 464,0



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

46 645,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

45 477,0




005

Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру

1 168,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

242 819,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

242 421,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

398,0


2



Қаржылық қызмет

57 659,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

57 659,0




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

41 612,0




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

11 189,0




010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

4 858,0


5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

39 789,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

39 789,0




001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

39 589,0




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

200,0


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

404 806,0



454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

54 063,0




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

54 063,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

256 101,0




040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

256 101,0



486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

94 642,0




001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

82 145,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

12 497,0

02




Қорғаныс

107 268,0


1



Әскери мұқтаждар

96 116,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

96 116,0




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

96 116,0


2



Төтенше жағдайлар жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру

11 152,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

11 152,0




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

11 152,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

185 020,0


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

185 020,0



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

149 341,0




021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

149 341,0



499


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

35 679,0




001

Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

35 679,0

06




Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

5 281 426,0


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

650 188,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

650 188,0




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

650 188,0


2



Әлеуметтiк көмек

4 315 831,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

4 290 581,0




002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

1 188 773,0




006

Тұрғын үйге көмек көрсету

55 178,0




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

1 324 856,0




010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

35 349,0




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

377 297,0




017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектерді протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүріп-тұру құралдары, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететін тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету

1 234 352,0




023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

74 776,0



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

25 250,0




068

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

25 250,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

315 407,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

135 407,0




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

103 457,0




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1 500,0




028

Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер

14 350,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

16 100,0



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

180 000,0




094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

180 000,0

07




Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық

10 747 332,0


1



Тұрғын үй шаруашылығы

5 323 606,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

4 723 916,0




003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

1 155 560,0




004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

3 568 356,0



479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

42 483,0




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

42 483,0



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

557 207,0




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

126 148,0




005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру

86 259,0




098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

344 800,0


2



Коммуналдық шаруашылық

1 891 542,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 597 058,0




005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

26 671,0




006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

1 310 618,0




007

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

100,0




058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

259 669,0



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

294 484,0




016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

255 000,0




026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру

39 484,0


3



Елді-мекендерді көркейту

3 532 184,0



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

3 532 184,0




025

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 367 099,0




030

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 233 760,0




034

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

10 100,0




035

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

921 225,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

729 307,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

446 888,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

6 600,0




011

Мәдениет объектілерін дамыту

6 600,0



802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

440 288,0




005

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

440 288,0


2



Спорт

24 318,0



802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

24 318,0




007

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

15 086,0




008

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

9 232,0


3



Ақпараттық кеңiстiк

82 676,0



470


Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі

6 950,0




005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

6 450,0




008

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

500,0



802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

75 726,0




004

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

75 726,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

175 425,0



470


Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі

141 422,0




001

Жергiлiктi деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизімін қалыптастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

46 568,0




004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

94 854,0



802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

34 003,0




001

Жергілікті деңгейде мәдениет, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

34 003,0

09




Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

4 936 441,0


1



Отын және энергетика

1 506 619,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 506 619,0




009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

1 506 619,0


9



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер

3 429 822,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

3 429 822,0




036

Газ тасымалдау жүйесін дамыту

3 429 822,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

2 919,0


6



Жер қатынастары

2 000,0



486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

2 000,0




006

Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру

2 000,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

919,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

919,0




099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

919,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

4 909 675,0


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

4 909 675,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

4 897 172,0




001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

86 522,0




139

Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен дамуға бағытталған іс-шаралар өткізу

4 810 650,0



486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

12 503,0




004

Аудан аумағының қала құрылысын дамыту және елді мекендердің бас жоспарларының схемаларын әзірлеу

12 503,0

12




Көлік және коммуникация

2 239 930,0


1



Автомобиль көлiгi

1 358 225,0



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 358 225,0




022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

487 977,0




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

870 248,0


9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

881 705,0



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

881 705,0




001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

55 010,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 045,0




037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

825 650,0

13




Басқалар

1 580 849,0


3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

3 000,0



454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

3 000,0




006

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

3 000,0


9



Басқалар

1 577 849,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

15 000,0




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

15 000,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

664 594,0




077

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту

268 536,0




079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

396 058,0



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

150 000,0




054

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

150 000,0



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімі

748 255,0




096

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

748 255,0

14




Борышқа қызмет көрсету

724 407,0


1



Борышқа қызмет көрсету

724 407,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

724 407,0




013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

724 407,0

15




Трансферттер

16 983 530,3


1



Трансферттер

16 983 530,3



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

16 983 530,3




006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

325,2




024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

16 754 315,4




038

Субвенциялар

162 712,1




054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

66 177,6

Функционалдық топ 

Сомасы, мың теңге


Кіші функция 



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі 




Бағдарлама 










Атауы





3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

-2 786 443,0





Бюджеттік кредиттер

1 787 139,0

07




Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық

1 782 544,0


1



Тұрғын үй шаруашылығы

1 782 544,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 782 544,0




003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

1 782 544,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

4 595,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

4 595,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

4 595,0




006

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

4 595,0







Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы




Ішкі сыныбы










Атауы





Бюджеттік кредиттерді өтеу

4 573 582,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

4 573 582,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

4 573 582,0




1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

4 573 582,0





4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0











5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

6 799 255,2











6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

-6 799 255,2

7




Қарыздар түсімдері

1 787 139,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

1 787 139,0




2

Қарыз алу келісім-шарттары

1 787 139,0

Функционалдық топ 

Сомасы, мың теңге


Кіші функция 



Бағдарлама 




Кіші бағдарлама


16




Қарыздарды өтеу

9 364 619,0


1



Қарыздарды өтеу

9 364 619,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

9 364 619,0




008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

9 364 619,0







Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы




Ішкі сыныбы










Атауы





Бюджет қаражатының бос қалдықтары

778 224,8

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

778 224,8


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

778 224,8




1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

778 224,8

  Ақтау қалалық мәслихатының
  2022 жылғы _____________
  № ______ шешіміне 2 қосымша
  Ақтау қалалық мәслихатының
  2021 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 10/84 шешіміне
  4 қосымша

2022-2024 жылдардың үш жылдық кезеңге қалалық бюджет пен Өмірзақ ауылы бюджетінің арасындағы жалпы сипаттағы трансферттер көлемі мың теңге

Атауы

2022 жыл

2023 жыл

2024 жыл

Қалалық бюджеттен ауыл бюджетіне берілетін бюджеттік субвенциялар көлемі

162 712,1

88 671,0

94 580,0

Өмірзақ ауылы

162 712,1

88 671,0

94 580,0