Ақтау қалалық мәслихаты ШЕШТІ:
1.Ақтау қалалық мәслихатының "2022-2024 жылдарға арналған Ақтау қаласының бюджеті туралы" 2021 жылғы 27 желтоқсандағы №10/84 шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 26233 болып тіркелген) келесідей өзгерістер енгізілсін:
1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2022-2024 жылдарға арналған қалалық бюджет осы шешімнің 1, 2 және 3 қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 53 232 634,5 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 29 537 762,7 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 161 019,8 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 6 096 666 мың теңге;
трансферттердің түсімдері бойынша – 17 437 186 мың теңге;
2) шығындар – 49 219 822,3 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – -2 786 443 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 1 787 139 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 4 573 582 мың теңге;
4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерiн сатып алу – 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 6 799 255,2 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – - 6 799 255,2 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімдері – 1 787 139 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 9 364 619 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 778 224,8 мың теңге.".
көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
екінші абзац келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:
"Ірі кәсіпкерлік субъектілерінен және мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, заңды тұлғалардан алынатын корпоративтік табыс салығы – 16 пайыз;";
үшінші абзац келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:
"Төлем көзінен салық салынатын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы– 16 пайыз;";
алтыншы абзац келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:
"Әлеуметтік салық – 16 пайыз.".
3 тармақ келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:
"2022 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер 2 341 917 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.";
көрсетілген шешімнің 4 қосымшасы осы шешімнің 2 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Ақтау қалалық мәслихатының хатшысы | С. Зәкенов |
Ақтау қалалық мәслихатының | |
2022 жылғы 9 қыркүйектегі | |
№ 16/135 шешіміне 1 қосымша | |
Ақтау қалалық мәслихатының | |
2021 жылғы 27 желтоқсандағы | |
№ 10/84 шешіміне | |
1 қосымша |
2022 жылға арналған Ақтау қаласының бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
1. КІРІСТЕР | 53 232 634,5 | |||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 29 537 762,7 | ||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 14 307 495,4 | ||||||||||||||
1 | Корпоративтік табыс салығы | 4 059 532,3 | ||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 10 247 963,1 | ||||||||||||||
03 | Әлеуметтiк салық | 5 328 750,2 | ||||||||||||||
1 | Әлеуметтік салық | 5 328 750,2 | ||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 7 040 061,0 | ||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 4 544 543,0 | ||||||||||||||
3 | Жер салығы | 324 765,0 | ||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 2 170 753,0 | ||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 290 533,0 | ||||||||||||||
2 | Акциздер | 280 903,0 | ||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 349 892,0 | ||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 659 738,0 | ||||||||||||||
07 | Басқа да салықтар | 2 155,0 | ||||||||||||||
1 | Басқа да салықтар | 2 155,0 | ||||||||||||||
08 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 1 568 768,0 | ||||||||||||||
1 | Мемлекеттік баж | 1 568 768,0 | ||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 161 019,8 | ||||||||||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 64 511,6 | ||||||||||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 64 510,0 | ||||||||||||||
7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 1,6 | ||||||||||||||
9 | Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер | 0,0 | ||||||||||||||
02 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 0,5 | ||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 0,5 | ||||||||||||||
03 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 3 500,0 | ||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 3 500,0 | ||||||||||||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 18 007,7 | ||||||||||||||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 18 007,7 | ||||||||||||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 75 000,0 | ||||||||||||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 75 000,0 | ||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 6 096 666,0 | ||||||||||||||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 4 505 254,8 | ||||||||||||||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 4 505 254,8 | ||||||||||||||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 1 591 411,2 | ||||||||||||||
1 | Жерді сату | 1 305 122,2 | ||||||||||||||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 286 289,0 | ||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 17 437 186,0 | ||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 17 437 186,0 | ||||||||||||||
2 | Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер | 17 437 186,0 | ||||||||||||||
Функционалдық топ | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
2. ШЫҒЫНДАР | 49 219 822,3 | |||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 791 718,0 | ||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 289 464,0 | ||||||||||||||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 46 645,0 | ||||||||||||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 45 477,0 | ||||||||||||||
005 | Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру | 1 168,0 | ||||||||||||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 242 819,0 | ||||||||||||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 242 421,0 | ||||||||||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 398,0 | ||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 57 659,0 | ||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 57 659,0 | ||||||||||||||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 41 612,0 | ||||||||||||||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 11 189,0 | ||||||||||||||
010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 4 858,0 | ||||||||||||||
5 | Жоспарлау және статистикалық қызмет | 39 789,0 | ||||||||||||||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 39 789,0 | ||||||||||||||
001 | Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 39 589,0 | ||||||||||||||
004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 200,0 | ||||||||||||||
9 | Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер | 404 806,0 | ||||||||||||||
454 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі | 54 063,0 | ||||||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 54 063,0 | ||||||||||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 256 101,0 | ||||||||||||||
040 | Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту | 256 101,0 | ||||||||||||||
486 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 94 642,0 | ||||||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 82 145,0 | ||||||||||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 12 497,0 | ||||||||||||||
02 | Қорғаныс | 107 268,0 | ||||||||||||||
1 | Әскери мұқтаждар | 96 116,0 | ||||||||||||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 96 116,0 | ||||||||||||||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 96 116,0 | ||||||||||||||
2 | Төтенше жағдайлар жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру | 11 152,0 | ||||||||||||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 11 152,0 | ||||||||||||||
006 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | 11 152,0 | ||||||||||||||
03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 185 020,0 | ||||||||||||||
9 | Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер | 185 020,0 | ||||||||||||||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 149 341,0 | ||||||||||||||
021 | Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету | 149 341,0 | ||||||||||||||
499 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі | 35 679,0 | ||||||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 35 679,0 | ||||||||||||||
06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 5 281 426,0 | ||||||||||||||
1 | Әлеуметтiк қамсыздандыру | 650 188,0 | ||||||||||||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 650 188,0 | ||||||||||||||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 650 188,0 | ||||||||||||||
2 | Әлеуметтiк көмек | 4 315 831,0 | ||||||||||||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 4 290 581,0 | ||||||||||||||
002 | Жұмыспен қамту бағдарламасы | 1 188 773,0 | ||||||||||||||
006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 55 178,0 | ||||||||||||||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 1 324 856,0 | ||||||||||||||
010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету | 35 349,0 | ||||||||||||||
014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 377 297,0 | ||||||||||||||
017 | Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектерді протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүріп-тұру құралдары, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететін тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету | 1 234 352,0 | ||||||||||||||
023 | Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету | 74 776,0 | ||||||||||||||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 25 250,0 | ||||||||||||||
068 | Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау | 25 250,0 | ||||||||||||||
9 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер | 315 407,0 | ||||||||||||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 135 407,0 | ||||||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 103 457,0 | ||||||||||||||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 1 500,0 | ||||||||||||||
028 | Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер | 14 350,0 | ||||||||||||||
067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 16 100,0 | ||||||||||||||
497 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі | 180 000,0 | ||||||||||||||
094 | Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру | 180 000,0 | ||||||||||||||
07 | Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық | 10 747 332,0 | ||||||||||||||
1 | Тұрғын үй шаруашылығы | 5 323 606,0 | ||||||||||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 4 723 916,0 | ||||||||||||||
003 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 1 155 560,0 | ||||||||||||||
004 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 3 568 356,0 | ||||||||||||||
479 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 42 483,0 | ||||||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 42 483,0 | ||||||||||||||
497 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі | 557 207,0 | ||||||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер | 126 148,0 | ||||||||||||||
005 | Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру | 86 259,0 | ||||||||||||||
098 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу | 344 800,0 | ||||||||||||||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 1 891 542,0 | ||||||||||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 1 597 058,0 | ||||||||||||||
005 | Коммуналдық шаруашылығын дамыту | 26 671,0 | ||||||||||||||
006 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту | 1 310 618,0 | ||||||||||||||
007 | Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту | 100,0 | ||||||||||||||
058 | Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 259 669,0 | ||||||||||||||
497 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі | 294 484,0 | ||||||||||||||
016 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі | 255 000,0 | ||||||||||||||
026 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру | 39 484,0 | ||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 3 532 184,0 | ||||||||||||||
497 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі | 3 532 184,0 | ||||||||||||||
025 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 367 099,0 | ||||||||||||||
030 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 233 760,0 | ||||||||||||||
034 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 10 100,0 | ||||||||||||||
035 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 921 225,0 | ||||||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | 729 307,0 | ||||||||||||||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 446 888,0 | ||||||||||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 6 600,0 | ||||||||||||||
011 | Мәдениет объектілерін дамыту | 6 600,0 | ||||||||||||||
802 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 440 288,0 | ||||||||||||||
005 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 440 288,0 | ||||||||||||||
2 | Спорт | 24 318,0 | ||||||||||||||
802 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 24 318,0 | ||||||||||||||
007 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 15 086,0 | ||||||||||||||
008 | Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 9 232,0 | ||||||||||||||
3 | Ақпараттық кеңiстiк | 82 676,0 | ||||||||||||||
470 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі | 6 950,0 | ||||||||||||||
005 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 6 450,0 | ||||||||||||||
008 | Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту | 500,0 | ||||||||||||||
802 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 75 726,0 | ||||||||||||||
004 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 75 726,0 | ||||||||||||||
9 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер | 175 425,0 | ||||||||||||||
470 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі | 141 422,0 | ||||||||||||||
001 | Жергiлiктi деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизімін қалыптастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 46 568,0 | ||||||||||||||
004 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру | 94 854,0 | ||||||||||||||
802 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 34 003,0 | ||||||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде мәдениет, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 34 003,0 | ||||||||||||||
09 | Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану | 4 936 441,0 | ||||||||||||||
1 | Отын және энергетика | 1 506 619,0 | ||||||||||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 1 506 619,0 | ||||||||||||||
009 | Жылу-энергетикалық жүйені дамыту | 1 506 619,0 | ||||||||||||||
9 | Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер | 3 429 822,0 | ||||||||||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 3 429 822,0 | ||||||||||||||
036 | Газ тасымалдау жүйесін дамыту | 3 429 822,0 | ||||||||||||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 2 919,0 | ||||||||||||||
6 | Жер қатынастары | 2 000,0 | ||||||||||||||
486 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 2 000,0 | ||||||||||||||
006 | Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру | 2 000,0 | ||||||||||||||
9 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер | 919,0 | ||||||||||||||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 919,0 | ||||||||||||||
099 | Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру | 919,0 | ||||||||||||||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 4 909 675,0 | ||||||||||||||
2 | Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 4 909 675,0 | ||||||||||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 4 897 172,0 | ||||||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 86 522,0 | ||||||||||||||
139 | Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен дамуға бағытталған іс-шаралар өткізу | 4 810 650,0 | ||||||||||||||
486 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 12 503,0 | ||||||||||||||
004 | Аудан аумағының қала құрылысын дамыту және елді мекендердің бас жоспарларының схемаларын әзірлеу | 12 503,0 | ||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 2 239 930,0 | ||||||||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 1 358 225,0 | ||||||||||||||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 1 358 225,0 | ||||||||||||||
022 | Көлік инфрақұрылымын дамыту | 487 977,0 | ||||||||||||||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 870 248,0 | ||||||||||||||
9 | Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер | 881 705,0 | ||||||||||||||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 881 705,0 | ||||||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 55 010,0 | ||||||||||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 045,0 | ||||||||||||||
037 | Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау | 825 650,0 | ||||||||||||||
13 | Басқалар | 1 580 849,0 | ||||||||||||||
3 | Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау | 3 000,0 | ||||||||||||||
454 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі | 3 000,0 | ||||||||||||||
006 | Кәсіпкерлік қызметті қолдау | 3 000,0 | ||||||||||||||
9 | Басқалар | 1 577 849,0 | ||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 15 000,0 | ||||||||||||||
012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 15 000,0 | ||||||||||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 664 594,0 | ||||||||||||||
077 | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту | 268 536,0 | ||||||||||||||
079 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту | 396 058,0 | ||||||||||||||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 150 000,0 | ||||||||||||||
054 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту | 150 000,0 | ||||||||||||||
497 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімі | 748 255,0 | ||||||||||||||
096 | Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау | 748 255,0 | ||||||||||||||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 724 407,0 | ||||||||||||||
1 | Борышқа қызмет көрсету | 724 407,0 | ||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 724 407,0 | ||||||||||||||
013 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 724 407,0 | ||||||||||||||
15 | Трансферттер | 16 983 530,3 | ||||||||||||||
1 | Трансферттер | 16 983 530,3 | ||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 16 983 530,3 | ||||||||||||||
006 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 325,2 | ||||||||||||||
024 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 16 754 315,4 | ||||||||||||||
038 | Субвенциялар | 162 712,1 | ||||||||||||||
054 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару | 66 177,6 | ||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | -2 786 443,0 | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 1 787 139,0 | |||||||||||||||
07 | Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық | 1 782 544,0 | ||||||||||||||
1 | Тұрғын үй шаруашылығы | 1 782 544,0 | ||||||||||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 1 782 544,0 | ||||||||||||||
003 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 1 782 544,0 | ||||||||||||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 4 595,0 | ||||||||||||||
9 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер | 4 595,0 | ||||||||||||||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 4 595,0 | ||||||||||||||
006 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер | 4 595,0 | ||||||||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 4 573 582,0 | |||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 4 573 582,0 | ||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 4 573 582,0 | ||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 4 573 582,0 | ||||||||||||||
4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||||||||||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||||||||||||||
5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | 6 799 255,2 | |||||||||||||||
6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | -6 799 255,2 | |||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 1 787 139,0 | ||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 1 787 139,0 | ||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 1 787 139,0 | ||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||
Кіші бағдарлама | ||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 9 364 619,0 | ||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 9 364 619,0 | ||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 9 364 619,0 | ||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 9 364 619,0 | ||||||||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 778 224,8 | |||||||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 778 224,8 | ||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 778 224,8 | ||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 778 224,8 |
Ақтау қалалық мәслихатының | |
2022 жылғы _____________ | |
№ ______ шешіміне 2 қосымша | |
Ақтау қалалық мәслихатының | |
2021 жылғы 27 желтоқсандағы | |
№ 10/84 шешіміне | |
4 қосымша |
2022-2024 жылдардың үш жылдық кезеңге қалалық бюджет пен Өмірзақ ауылы бюджетінің арасындағы жалпы сипаттағы трансферттер көлемі мың теңге
Атауы | 2022 жыл | 2023 жыл | 2024 жыл |
Қалалық бюджеттен ауыл бюджетіне берілетін бюджеттік субвенциялар көлемі | 162 712,1 | 88 671,0 | 94 580,0 |
Өмірзақ ауылы | 162 712,1 | 88 671,0 | 94 580,0 |