Актауский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Актауского городского маслихата "О бюджете города Актау на 2022-2024 годы" от 27 декабря 2021 года №10/84 (зарегистрировано в реестре государственной регистрации Нормативных правовых актов под № 26233) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить городской бюджет на 2022-2024 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 53 232 634,5 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 29 537 762,7 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 161 019,8 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 6 096 666 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 17 437 186 тысяч тенге;
2) затраты – 49 219 822,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -2 786 443 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 1 787 139 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 4 573 582 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 6 799 255,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – - 6 799 255,2 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 1 787 139 тысяч тенге;
погашение займов – 9 364 619 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 778 224,8 тысяч тенге.".
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
абзац второй изложить в новой редакции следующего содержания:
"Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора – 16 процентов;";
абзац третий изложить в новой редакции следующего содержания:
"Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 16 процентов;";
абзац шестой изложить в новой редакции следующего содержания:
"Социальный налог – 16 процентов.".
пункт 3 изложить в новой редакции следующего содержания:
"Учесть, что в городском бюджете на 2022 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в сумме 2 341 917 тысяч тенге.";
приложение 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Актауского городского маслихата | С. Закенов |
Приложение 1 к решению | |
Актауского городского маслихата | |
от 9 сентября 2022 года | |
№ 16/135 | |
Приложение 1 к решению | |
Актауского городского маслихата | |
от 27 декабря 2021 года | |
№ 10/84 |
Бюджет города Актау на 2022 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
1. ДОХОДЫ | 53 232 634,5 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 29 537 762,7 | ||||||||
01 | Подоходный налог | 14 307 495,4 | ||||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 4 059 532,3 | ||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 10 247 963,1 | ||||||||
03 | Социальный налог | 5 328 750,2 | ||||||||
1 | Социальный налог | 5 328 750,2 | ||||||||
04 | Hалоги на собственность | 7 040 061,0 | ||||||||
1 | Hалоги на имущество | 4 544 543,0 | ||||||||
3 | Земельный налог | 324 765,0 | ||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 170 753,0 | ||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 290 533,0 | ||||||||
2 | Акцизы | 280 903,0 | ||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 349 892,0 | ||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 659 738,0 | ||||||||
07 | Прочие налоги | 2 155,0 | ||||||||
1 | Прочие налоги | 2 155,0 | ||||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 1 568 768,0 | ||||||||
1 | Государственная пошлина | 1 568 768,0 | ||||||||
2 | Неналоговые поступления | 161 019,8 | ||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 64 511,6 | ||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 64 510,0 | ||||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1,6 | ||||||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0,0 | ||||||||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 0,5 | ||||||||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 0,5 | ||||||||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 3 500,0 | ||||||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 3 500,0 | ||||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 18 007,7 | ||||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 18 007,7 | ||||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 75 000,0 | ||||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 75 000,0 | ||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 6 096 666,0 | ||||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4 505 254,8 | ||||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4 505 254,8 | ||||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 1 591 411,2 | ||||||||
1 | Продажа земли | 1 305 122,2 | ||||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 286 289,0 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 17 437 186,0 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 17 437 186,0 | ||||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 17 437 186,0 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
2. ЗАТРАТЫ | 49 219 822,3 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 791 718,0 | ||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 289 464,0 | ||||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 46 645,0 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 45 477,0 | ||||||||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 1 168,0 | ||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 242 819,0 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 242 421,0 | ||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 398,0 | ||||||||
2 | Финансовая деятельность | 57 659,0 | ||||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 57 659,0 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 41 612,0 | ||||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 11 189,0 | ||||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 4 858,0 | ||||||||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 39 789,0 | ||||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 39 789,0 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 39 589,0 | ||||||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 200,0 | ||||||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 404 806,0 | ||||||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 54 063,0 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 54 063,0 | ||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 256 101,0 | ||||||||
040 | Развитие объектов государственных органов | 256 101,0 | ||||||||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 94 642,0 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 82 145,0 | ||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 12 497,0 | ||||||||
02 | Оборона | 107 268,0 | ||||||||
1 | Военные нужды | 96 116,0 | ||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 96 116,0 | ||||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 96 116,0 | ||||||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 11 152,0 | ||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 11 152,0 | ||||||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 11 152,0 | ||||||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 185 020,0 | ||||||||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 185 020,0 | ||||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 149 341,0 | ||||||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 149 341,0 | ||||||||
499 | Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 35 679,0 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния | 35 679,0 | ||||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 5 281 426,0 | ||||||||
1 | Социальное обеспечение | 650 188,0 | ||||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 650 188,0 | ||||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 650 188,0 | ||||||||
2 | Социальная помощь | 4 315 831,0 | ||||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 4 290 581,0 | ||||||||
002 | Программа занятости | 1 188 773,0 | ||||||||
006 | Оказание жилищной помощи | 55 178,0 | ||||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 1 324 856,0 | ||||||||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 35 349,0 | ||||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 377 297,0 | ||||||||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 1 234 352,0 | ||||||||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 74 776,0 | ||||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 25 250,0 | ||||||||
068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 25 250,0 | ||||||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 315 407,0 | ||||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 135 407,0 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 103 457,0 | ||||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1 500,0 | ||||||||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 14 350,0 | ||||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 16 100,0 | ||||||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 180 000,0 | ||||||||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 180 000,0 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10 747 332,0 | ||||||||
1 | Жилищное хозяйство | 5 323 606,0 | ||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 4 723 916,0 | ||||||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 1 155 560,0 | ||||||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 3 568 356,0 | ||||||||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 42 483,0 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 42 483,0 | ||||||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 557 207,0 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства | 126 148,0 | ||||||||
005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 86 259,0 | ||||||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 344 800,0 | ||||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 1 891 542,0 | ||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 597 058,0 | ||||||||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 26 671,0 | ||||||||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 1 310 618,0 | ||||||||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 100,0 | ||||||||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 259 669,0 | ||||||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 294 484,0 | ||||||||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 255 000,0 | ||||||||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 39 484,0 | ||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3 532 184,0 | ||||||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 3 532 184,0 | ||||||||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 367 099,0 | ||||||||
030 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 233 760,0 | ||||||||
034 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 10 100,0 | ||||||||
035 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 921 225,0 | ||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 729 307,0 | ||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 446 888,0 | ||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 6 600,0 | ||||||||
011 | Развитие объектов культуры | 6 600,0 | ||||||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 440 288,0 | ||||||||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 440 288,0 | ||||||||
2 | Спорт | 24 318,0 | ||||||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 24 318,0 | ||||||||
007 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 15 086,0 | ||||||||
008 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 9 232,0 | ||||||||
3 | Информационное пространство | 82 676,0 | ||||||||
470 | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 6 950,0 | ||||||||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 6 450,0 | ||||||||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 500,0 | ||||||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 75 726,0 | ||||||||
004 | Функционирование районных (городских) библиотек | 75 726,0 | ||||||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 175 425,0 | ||||||||
470 | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 141 422,0 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков | 46 568,0 | ||||||||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 94 854,0 | ||||||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 34 003,0 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта | 34 003,0 | ||||||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 4 936 441,0 | ||||||||
1 | Топливо и энергетика | 1 506 619,0 | ||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 506 619,0 | ||||||||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 1 506 619,0 | ||||||||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 3 429 822,0 | ||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 3 429 822,0 | ||||||||
036 | Развитие газотранспортной системы | 3 429 822,0 | ||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 2 919,0 | ||||||||
6 | Земельные отношения | 2 000,0 | ||||||||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 2 000,0 | ||||||||
006 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 2 000,0 | ||||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 919,0 | ||||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 919,0 | ||||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 919,0 | ||||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 4 909 675,0 | ||||||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 4 909 675,0 | ||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 4 897 172,0 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 86 522,0 | ||||||||
139 | Проведение мероприятий, направленных на развитие за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты | 4 810 650,0 | ||||||||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 12 503,0 | ||||||||
004 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 12 503,0 | ||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 239 930,0 | ||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 358 225,0 | ||||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 358 225,0 | ||||||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 487 977,0 | ||||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 870 248,0 | ||||||||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 881 705,0 | ||||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 881 705,0 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 55 010,0 | ||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 045,0 | ||||||||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 825 650,0 | ||||||||
13 | Прочие | 1 580 849,0 | ||||||||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 3 000,0 | ||||||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 3 000,0 | ||||||||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 3 000,0 | ||||||||
9 | Прочие | 1 577 849,0 | ||||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 15 000,0 | ||||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 15 000,0 | ||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 664 594,0 | ||||||||
077 | Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 268 536,0 | ||||||||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 396 058,0 | ||||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 150 000,0 | ||||||||
054 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 150 000,0 | ||||||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 748 255,0 | ||||||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 748 255,0 | ||||||||
14 | Обслуживание долга | 724 407,0 | ||||||||
1 | Обслуживание долга | 724 407,0 | ||||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 724 407,0 | ||||||||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 724 407,0 | ||||||||
15 | Трансферты | 16 983 530,3 | ||||||||
1 | Трансферты | 16 983 530,3 | ||||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 16 983 530,3 | ||||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 325,2 | ||||||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 16 754 315,4 | ||||||||
038 | Субвенции | 162 712,1 | ||||||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 66 177,6 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | -2 786 443,0 | |||||||||
Бюджетные кредиты | 1 787 139,0 | |||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 782 544,0 | ||||||||
1 | Жилищное хозяйство | 1 782 544,0 | ||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 782 544,0 | ||||||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 1 782 544,0 | ||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 4 595,0 | ||||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 4 595,0 | ||||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 4 595,0 | ||||||||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 4 595,0 | ||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 4 573 582,0 | |||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 4 573 582,0 | ||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 4 573 582,0 | ||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 4 573 582,0 | ||||||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||||||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 6 799 255,2 | |||||||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | -6 799 255,2 | |||||||||
7 | Поступление займов | 1 787 139,0 | ||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 1 787 139,0 | ||||||||
2 | Договоры займа | 1 787 139,0 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Программа | ||||||||||
16 | Погашение займов | 9 364 619,0 | ||||||||
1 | Погашение займов | 9 364 619,0 | ||||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 9 364 619,0 | ||||||||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 9 364 619,0 | ||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 778 224,8 | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 778 224,8 | ||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 778 224,8 | ||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 778 224,8 |
Приложение 2 к решению | |
Актауского городского маслихата | |
от ___________ 2022 года | |
№ ________ | |
Приложение 4 к решению | |
Актауского городского маслихата | |
от 27 декабря 2021 года | |
№ 10/84 |
Объемы трансфертов общего характера между городским бюджетом и бюджетом села Умирзак на трехлетний период 2022-2024 годов
тыс.тенге
Наименование | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
Объемы бюджетных субвенций, передаваемые из городского бюджета в сельский бюджет | 162 712,1 | 88 671,0 | 94 580,0 |
Село Умирзак | 162 712,1 | 88 671,0 | 94 580,0 |