О внесении изменений в решение маслихата от 31 декабря 2021 года № 85 "О бюджетах сел, сельских округов Камыстинского района на 2022-2024 годы"

Решение маслихата Камыстинского района Костанайской области от 4 ноября 2022 года № 188

      Камыстинский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата "О бюджетах сел, сельских округов Камыстинского района на 2022-2024 годы" от 31 декабря 2021 года № 85 следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет Адаевского сельского округа Камыстинского района на 2022 - 2024 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 83065,8 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 2468,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 80597,8 тысяч тенге;

      2) затраты – 84056,7 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – -990,9 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 990,9 тысяч тенге.";

      пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:

      "5. Утвердить бюджет села Алтынсарино Камыстинского района на 2022 - 2024 годы, согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 77175,7 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 4449,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов –72726,7 тысяч тенге;

      2) затраты – 77176,1 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – -0,4 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,4 тысяч тенге.";

      пункт 11 указанного решения изложить в новой редакции:

      "11. Утвердить бюджет Аркинского сельского округа Камыстинского района 2022-2024 годы, согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 136513,1 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 5013,2 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 131499,9 тысяч тенге;

      2) затраты – 137646,0 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – -1132,9 тысячи тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1132,9 тысячи тенге.";

      пункт 16 указанного решения изложить в новой редакции:

      "16. Утвердить бюджет села Бестобе Камыстинского района на 2022 - 2024 годы, согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 17474,8 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 1389,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 16085,8 тысяч тенге;

      2) затраты – 18171,4 тысяча тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – -696,6 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 696,6 тысяч тенге.";

      пункт 19 указанного решения изложить в новой редакции:

      "19. Утвердить бюджет села Дружба Камыстинского района на 2022 - 2024 годы, согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 16848,1 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 508,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 16340,1 тысяч тенге;

      2) затраты – 16848,7 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – -0,6 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,6 тысяч тенге.";

      пункт 22 указанного решения изложить в новой редакции:

      "22.  Утвердить бюджет Клочковского сельского округа Камыстинского района на 2022 - 2024 годы, согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 26624,1 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 3086,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 23538,1 тысяч тенге;

      2) затраты – 26624,3 тысячи тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – -0,2 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,2 тысяч тенге.";

      пункт 28 указанного решения изложить в новой редакции:

      "28. Утвердить бюджет Камыстинского сельского округа Камыстинского района на 2022 - 2024 годы, согласно приложениям 23, 24 и 25 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 171057,3 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 13037,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 158020,3 тысяч тенге;

      2) затраты – 172504,4 тысячи тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – -1447,1 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1447,1 тысяч тенге.";

      пункт 31 указанного решения изложить в новой редакции:

      "31. Утвердить бюджет села Карабатыр Камыстинского района на 2022 - 2024 годы, согласно приложениям 26, 27 и 28 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 28866,2 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 2034,0 тысячи тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 26832,2 тысячи тенге;

      2) затраты – 29194,6 тысячи тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – -328,4 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 328,4 тысяч тенге.".

      приложения 1, 4, 10, 13, 16, 19, 23, 26 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь Камыстинского районного маслихата С. Кстаубаева

  Приложение 1
  к решению маслихата
  от "4" ноября 2022 года
  № 188


  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 31 декабря 2021 года
  № 85

Бюджет Адаевского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

83065,8

1



Налоговые поступления

2468,0


01


Подоходный налог

11,0



2

Индивидуальный подоходный налог

11,0


04


Налоги на собственность

2423,0



1

Налоги на имущество

18,0



3

Земельный налог

171,0



4

Налог на транспортные средства

2234,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

34,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

34,0

4



Поступления трансфертов

80597,8


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

80597,8



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

80597,8

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

84056,7

01




Государственные услуги общего характера

23483,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

23483,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23483,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23483,4

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2925,2


2



Коммунальное хозяйство

1416,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1416,2




014

Организация водоснабжения населенных пунктов

1416,2


3



Благоустройство населенных пунктов

1509,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1509,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1509,0

12




Транспорт и коммуникации

57647,8


1



Автомобильный транспорт

57647,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57647,8




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

685,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

56962,8

15




Трансферты

0,3


1



Трансферты

0,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,3




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,3





III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





IV. Дефицит (Профицит) бюджета

-990,9





V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

990,9

8




Используемые остатки бюджетных средств

990,9


01



Остатки бюджетных средств

990,9



1


Свободные остатки бюджетных средств

990,9

  Приложение 2
  к решению маслихата
  от "4" ноября 2022 года
  № 188
  Приложение 4
  к решению маслихата
  от 31 декабря 2021 года
  № 85

Бюджет села Алтынсарино на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

77175,7

1



Налоговые поступления

4449,0


01


Подоходный налог

300,0



2

Индивидуальный подоходный налог

300,0


04


Налоги на собственность

4034,0



1

Налоги на имущество

36,0



3

Земельный налог

575,0



4

Налог на транспортные средства

3423,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

115,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

115,0

4



Поступления трансфертов

72726,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

72726,7



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

72726,7

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

77176,1

01




Государственные услуги общего характера

26716,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

26716,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26716,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26716,4

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3005,8


3



Благоустройство населенных пунктов

3005,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3005,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2392,4




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

613,4

12




Транспорт и коммуникации

47453,5


1



Автомобильный транспорт

47453,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47453,5




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения поселка, села, сельского округа

47453,5

15




Трансферты

0,4


1



Трансферты

0,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,4




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,4





III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





IV. Дефицит (Профицит) бюджета

-0,4





V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,4

8




Используемые остатки бюджетных средств

0,4


01



Остатки бюджетных средств

0,4



1


Свободные остатки бюджетных средств

0,4

  Приложение 3
  к решению маслихата
  от "4" ноября 2022 года
  № 188
  Приложение 10
  к решению маслихата
  от 31 декабря 2021 года
  № 85

Бюджет Аркинского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

136513,1

1



Налоговые поступления

5013,2


01


Подоходный налог

2887,1



2

Индивидуальный подоходный налог

2887,1


04


Налоги на собственность

1716,5



1

Налоги на имущество

65,5



3

Земельный налог

126,0



4

Налог на транспортные средства

1525,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

409,6



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

409,6

4



Поступления трансфертов

131499,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

131499,9



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

131499,9

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

137646,0

01




Государственные услуги общего характера

32855,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

32855,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32855,3




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32855,3

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3068,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3068,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3068,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3068,0

13




Прочие

101722,5


9



Прочие

101722,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

101722,5




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

101722,5

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





IV. Дефицит (Профицит) бюджета

-1132,9





V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1132,9

8




Используемые остатки бюджетных средств

1132,9


01



Остатки бюджетных средств

1132,9



1


Свободные остатки бюджетных средств

1132,9

  Приложение 4
  к решению маслихата
  от "4" ноября 2022 года
  № 188
  Приложение 13
  к решению маслихата
  от 31 декабря 2021 года
  № 85

Бюджет села Бестобе на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

17474,8

1



Налоговые поступления

1389,0


01


Подоходный налог

223,0



2

Индивидуальный подоходный налог

223,0


04


Налоги на собственность

1166,0



1

Налоги на имущество

40,0



3

Земельный налог

70,0



4

Налог на транспортные средства

1056,0

4



Поступления трансфертов

16085,8


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16085,8



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

16085,8

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

18171,4

01




Государственные услуги общего характера

16564,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

16564,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16564,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16564,8

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1606,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1606,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1606,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1606,0

15




Трансферты

0,6


1



Трансферты

0,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,6




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,6





III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





IV. Дефицит (Профицит) бюджета

-696,6





V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

696,6

8




Используемые остатки бюджетных средств

696,6


01



Остатки бюджетных средств

696,6



1


Свободные остатки бюджетных средств

696,6

  Приложение 5
  к решению маслихата
  от "4" ноября 2022 года
  № 188
  Приложение 16
  к решению маслихата
  от 31 декабря 2021 года
  № 85

Бюджет села Дружба на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

16848,1

1



Налоговые поступления

508,0


04


Налоги на собственность

508,0



1

Налоги на имущество

8,0



3

Земельный налог

45,0



4

Налог на транспортные средства

455,0

4



Поступления трансфертов

16340,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16340,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

16340,1

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

16848,7

01




Государственные услуги общего характера

16019,1


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

16019,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16019,1




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16019,1

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

332,0


3



Благоустройство населенных пунктов

332,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

332,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

332,0

12




Транспорт и коммуникации

497,0


1



Автомобильный транспорт

497,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

497,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

497,0

15




Трансферты

0,6


1



Трансферты

0,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,6




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,6





III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





IV. Дефицит (Профицит) бюджета

-0,6





V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,6

8




Используемые остатки бюджетных средств

0,6


01



Остатки бюджетных средств

0,6



1


Свободные остатки бюджетных средств

0,6

  Приложение 6
  к решению маслихата
  от "4" ноября 2022 года
  № 188
  Приложение 19
  к решению маслихата
  от 31 декабря 2021 года
  № 85

Бюджет Клочковского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

26624,1

1



Налоговые поступления

3086,0


01


Подоходный налог

941,0



2

Индивидуальный подоходный налог

941,0


04


Налоги на собственность

2145,0



1

Налоги на имущество

29,0



3

Земельный налог

10,0



4

Налог на транспортные средства

748,5



5

Единый земельный налог

1357,5

4



Поступления трансфертов

23538,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23538,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

23538,1

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

26624,3

01




Государственные услуги общего характера

22016,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

22016,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22016,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22016,5

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1796,6


2



Коммунальное хозяйство

300,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

300,0




014

Организация водоснабжения населенных пунктов

300,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1496,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1496,6




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1032,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

464,6

08




Культура, спорт, туризм, и информационое пространство

2286,0


2



Спорт

2286,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2286,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

2286,0

12




Транспорт и коммуникации

525,0


1



Автомобильный транспорт

525,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

525,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

525,0

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,2





IV. Дефицит (Профицит) бюджета

0,0





V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

-0,2

8




Используемые остатки бюджетных средств

0,2


01



Остатки бюджетных средств

0,2



1


Свободные остатки бюджетных средств

0,2

  Приложение 7
  к решению маслихата
  от "4" ноября 2022 года
  № 188
  Приложение 23
  к решению маслихата
  от 31 декабря 2021 года
  № 85

Бюджет Камыстинского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

171057,3

1



Налоговые поступления

13037,0


01


Подоходный налог

1300,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1300,0


04


Налоги на собственность

11689,0



1

Налоги на имущество

312,0



3

Земельный налог

520,0



4

Налог на транспортные средства

10857,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

48,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

48,0

4



Поступления трансфертов

158020,3


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

158020,3



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

158020,3

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

172504,4

01




Государственные услуги общего характера

62997,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

62997,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

62997,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

61697,4




022

Капитальные расходы государственного органа

1300,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

65687,5


2



Коммунальное хозяйство

2300,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2300,0




014

Организация водоснабжения населенных пунктов

2300,0


3



Благоустройство населенных пунктов

63387,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

63387,5




008

Освещение улиц в населенных пунктах

14799,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1200,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

460,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

46928,5

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

30019,4


1



Деятельность в области культуры

27733,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27733,4




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

27733,4


2



Спорт

2286,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2286,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

2286,0

12




Транспорт и коммуникации

13800,0


1



Автомобильный транспорт

13800,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13800,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

12800,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках сельских округах

1000,0

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





IV. Дефицит (Профицит) бюджета

-1447,1





V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1447,1

8




Используемые остатки бюджетных средств

1447,1


01



Остатки бюджетных средств

1447,1



1


Свободные остатки бюджетных средств

1447,1

  Приложение 8
  к решению маслихата
  от "4" ноября 2022 года
  № 188
  Приложение 26
  к решению маслихата
  от 31 декабря 2021 года
  № 85

Бюджет села Карабатыр на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

28866,2

1



Налоговые поступления

2034,0


04


Налоги на собственность

2032,0



1

Налоги на имущество

11,0



3

Земельный налог

121,0



4

Налог на транспортные средства

1900,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2,0

4



Поступления трансфертов

26832,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

26832,2



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

26832,2

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

29194,6

01




Государственные услуги общего характера

27101,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

27101,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27101,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27101,4

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1598,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1598,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1598,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1598,0

12




Транспорт и коммуникации

495,0


1



Автомобильный транспорт

495,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

495,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

495,0

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





IV. Дефицит (Профицит) бюджета

-328,4





V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

328,4

8




Используемые остатки бюджетных средств

328,4


01



Остатки бюджетных средств

328,4



1


Свободные остатки бюджетных средств

328,4


Мәслихаттың 2021 жылғы 31 желтоқсандағы № 85 "Қамысты ауданы ауылдарының, ауылдық округтерінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қостанай облысы Қамысты ауданы мәслихатының 2022 жылғы 4 қарашадағы № 188 шешімі

      Қамысты аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Мәслихаттың "Қамысты ауданының 2022-2024 жылдарға арналған ауылдарының және ауылдық округтерінің бюджеттері туралы" 2021 жылғы 31 желтоқсандағы № 85 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Қамысты ауданы Адаевка ауылдық округінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер -83065,8 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 2468,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 80597,8 мың теңге;

      2) шығындар – 84056,7 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – -990,9 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 990,9 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 5-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "5. Қамысты ауданы Алтынсарин ауылының 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 4, 5 және 6 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 77175,7 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 4449,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 72726,7 мың теңге;

      2) шығындар – 77176,1 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – -0,4 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,4 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 11-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "11. Қамысты ауданы Арқа ауылдық округінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 10, 11 және 12 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 136513,1 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 5013,2 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 131499,9 мың теңге;

      2) шығындар – 137646,0 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – -1132,9 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1132,9 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 16-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "16. Қамысты ауданы Бестөбе ауылының 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 13, 14 және 15 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 17474,8 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 1389,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 16085,8 мың теңге;

      2) шығындар – 18171,4 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – -696,6 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 696,6 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 19-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "19. Қамысты ауданы Дружба ауылының 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 16, 17 және 18 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 16848,1 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 508,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 16340,1 мың теңге;

      2) шығындар – 16848,7 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – -0,6 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,6 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 22-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "22. Қамысты ауданы Клочков ауылдық округінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 19, 20 және 21 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 26624,1 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 3086,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 23538,1 мың теңге;

      2) шығындар – 26624,3 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – -0,2 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,2 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 28-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "28. Қамысты ауданы Қамысты ауылдық округінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 23, 24 және 25 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 171057,3 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 13037,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 158020,3 мың теңге;

      2) шығындар – 172504,4 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – -1447,1 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1447,1 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 31-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "31. Қамысты ауданы Қарабатыр ауылының 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 26, 27 және 28 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 28866,2 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 2034,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 26832,2 мың теңге;

      2) шығындар – 29194,6 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – -328,4 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 328,4 мың теңге.".

      көрсетілген шешімнің 1, 4, 10, 13, 16, 19, 23, 26 - қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қамысты аудандық мәслихатының хатшысы С. Кстаубаева

  Мәслихаттың
  2022 жылғы 4 қарашадағы
  № 188 шешіміне
  1-қосымша
  Мәслихаттың
  2021 жылғы 31 желтоқсандағы
  № 85 шешіміне
  1-қосымша

Адаевка ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы






І. Кірістер

83065,8

 1



Салықтық түсімдер

2468,0


01 


Табыс салығы

11,0



2

Жеке табыс салығы

11,0


 04


Меншiкке салынатын салықтар

2423,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

18,0



3

Жер салығы

171,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2234,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

34,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

34,0

 4



Трансферттердің түсімдері

80597,8


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

80597,8



 3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

80597,8

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы





ІІ. Шығындар

84056,7

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

23483,4


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлді, атқарушы және басқа органдар

23483,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23483,4




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

23483,4

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2925,2


2



Коммуналдық шаруашылық

1416,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1416,2




014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

1416,2


3



Елді - мекендерді көркейту

1509,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1509,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1509,0

12




Көлiк және коммуникация

57647,8


1



Автомобиль көлiгi

57647,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

57647,8




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда , кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

685,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

56962,8

15




Трансферттер

0,3


1



Трансферттер

0,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,3




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,3





ІІІ. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-990,9





V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

990,9

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

990,9


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

990,9



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

990,9

  Мәслихаттың
  2022 жылғы 4 қарашадағы
  № 188 шешіміне
  2-қосымша
  Мәслихаттың
  2021 жылғы 31 желтоқсандағы
  № 85 шешіміне
  4-қосымша

Алтынсарин ауылының 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы






І. Кірістер

77175,7

 1



Салықтық түсімдер

4449,0


01 


Табыс салығы

300,0



2

Жеке табыс салығы

300,0


 04


Меншiкке салынатын салықтар

4034,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

36,0



3

Жер салығы

575,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3423,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

115,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

115,0

 4



Трансферттердің түсімдері

72726,7


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

72726,7



 3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

72726,7

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы





ІІ. Шығындар

77176,1

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

26716,4


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлді, атқарушы және басқа органдар

26716,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26716,4




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

26716,4

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3005,8


3



Елді - мекендерді көркейту

3005,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3005,8




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2392,4




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

613,4

12




Көлiк және коммуникация

47453,5


1



Автомобиль көлiгi

47453,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

47453,5




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

47453,5

15




Трансферттер

0,4


1



Трансферттер

0,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,4




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,4





ІІІ. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-0,4





V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,4

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,4


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

0,4



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,4

  Мәслихаттың
  2022 жылғы 4 қарашадағы
  № 188 шешіміне
  3-қосымша
  Мәслихаттың
  2021 жылғы 31 желтоқсандағы
  № 85 шешіміне
  10-қосымша

Арқа ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы






І. Кірістер

136513,1

 1



Салықтық түсімдер

5013,2


01 


Табыс салығы

2887,1



2

Жеке табыс салығы

2887,1


 04


Меншiкке салынатын салықтар

1716,5



1

Мүлiкке салынатын салықтар

65,5



3

Жер салығы

126,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1525,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

409,6



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

409,6

 4



Трансферттердің түсімдері

131499,9


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

131499,9



 3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

131499,9

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы





ІІ. Шығындар

137646,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

32855,3


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлді, атқарушы және басқа органдар

32855,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32855,3




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

32855,3

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3068,0


3



Елді - мекендерді көркейту

3068,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3068,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3068,0

13




Басқалар

101722,5


9



Басқалар

101722,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

101722,5




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

101722,5

15




Трансферттер

0,2


1



Трансферттер

0,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,2




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,2





ІІІ. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1132,9





V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1132,9

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1132,9


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

1132,9



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1132,9

  Мәслихаттың
  2022 жылғы 4 қарашадағы
  № 188 шешіміне
  4-қосымша
  Мәслихаттың
  2021 жылғы 31 желтоқсандағы
  № 85 шешіміне
  13-қосымша

Бестөбе ауылының 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы






І. Кірістер

17474,8

 1



Салықтық түсімдер

1389,0


01 


Табыс салығы

223,0



2

Жеке табыс салығы

223,0


 04


Меншiкке салынатын салықтар

1166,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

40,0



3

Жер салығы

70,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1056,0

 4



Трансферттердің түсімдері

16085,8


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

16085,8



 3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

16085,8

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы





ІІ. Шығындар

18171,4

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

16564,8


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлді, атқарушы және басқа органдар

16564,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16564,8




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16564,8

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1606,0


3



Елді - мекендерді көркейту

1606,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1606,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1606,0

15




Трансферттер

0,6


1



Трансферттер

0,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,6




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,6





ІІІ. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-696,6





V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

696,6

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

696,6


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

696,6



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

696,6

  Мәслихаттың
  2022 жылғы 4 қарашадағы
  №188 шешіміне
  5-қосымша
  Мәслихаттың
  2021 жылғы 31 желтоқсандағы
  № 85 шешіміне
  16-қосымша

Дружба ауылының 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы






І. Кірістер

16848,1

 1



Салықтық түсімдер

508,0


 04


Меншiкке салынатын салықтар

508,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

8,0



3

Жер салығы

45,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

455,0

 4



Трансферттердің түсімдері

16340,1


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

16340,1



 3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

16340,1

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы





ІІ. Шығындар

16848,7

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

16019,1


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлді, атқарушы және басқа органдар

16019,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16019,1




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16019,1

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

332,0


3



Елді - мекендерді көркейту

332,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

332,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

332,0

12




Көлiк және коммуникация

497,0


1



Автомобиль көлiгi

497,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

497,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда , кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

497,0

15




Трансферттер

0,6


1



Трансферттер

0,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,6




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,6





ІІІ. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-0,6





V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,6

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,6


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

0,6



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,6

  Мәслихаттың
  2022 жылғы 4 қарашадағы
  № 188 шешіміне
  6-қосымша
  Мәслихаттың
  2021 жылғы 31 желтоқсандағы
  № 85 шешіміне
  19-қосымша

Клочков ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы






І. Кірістер

26624,1

 1



Салықтық түсімдер

3086,0


01 


Табыс салығы

941,0



2

Жеке табыс салығы

941,0


 04


Меншiкке салынатын салықтар

2145,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

29,0



3

Жер салығы

10,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

748,5



5

Бірыңғай жер салығы

1357,5

 4



Трансферттердің түсімдері

23538,1


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

23538,1



 3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

23538,1

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы





ІІ. Шығындар

26624,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

22016,5


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлді, атқарушы және басқа органдар

22016,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22016,5




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22016,5

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1796,6


2



Коммуналдық шаруашылық

300,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

300,0




014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

300,0


3



Елді - мекендерді көркейту

1496,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1496,6




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1032,0




011

Елді мекендерді көгалдандыру және көгалдандыру

464,6

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

2286,0


2



Спорт

2286,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

2286,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шаралар өткізу

2286,0

12




Көлiк және коммуникация

525,0


1



Автомобиль көлiгi

525,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

525,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда , кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

525,0

15




Трансферттер

0,2


1



Трансферттер

0,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,2




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,2





ІІІ. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,2





IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

-0,2

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,2


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

0,2



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,2

  Мәслихаттың
  2022 жылғы 4 қарашадағы
  № 188 шешіміне
  7-қосымша
  Мәслихаттың
  2021 жылғы 31 желтоқсандағы
  № 85 шешіміне
  23-қосымша

Қамысты ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы






І. Кірістер

171057,3

 1



Салықтық түсімдер

13037,0


01 


Табыс салығы

1300,0



2

Жеке табыс салығы

1300,0


 04


Меншiкке салынатын салықтар

11689,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

312,0



3

Жер салығы

520,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

10857,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

48,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

48,0

 4



Трансферттердің түсімдері

158020,3


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

158020,3



 3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

158020,3

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы





ІІ. Шығындар

172504,4

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

62997,4


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлді, атқарушы және басқа органдар

62997,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

62997,4




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

61697,4




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1300,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

65687,5


2



Коммуналдық шаруашылық

2300,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2300,0




014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

2300,0


3



Елді - мекендерді көркейту

63387,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

63387,5




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

14799,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1200,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

460,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

46928,5

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

30019,4


1



Мәдениет саласындағы қызмет

27733,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27733,4




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау

27733,4


2



Спорт

2286,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2286,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

2286,0

12




Көлiк және коммуникация

13800,0


1



Автомобиль көлiгi

13800,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13800,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда , кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

12800,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

1000,0

15




Трансферттер

0,1


1



Трансферттер

0,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1





ІІІ. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1447,1





V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1447,1

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1447,1


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

1447,1



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1447,1

  Мәслихаттың
  2022 жылғы 4 қарашадағы
  № 188 шешіміне
  8-қосымша
  Мәслихаттың
  2021 жылғы 31 желтоқснадағы
  № 85 шешіміне
  26-қосымша

Қарабатыр ауылының 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы






І. Кірістер

28866,2

 1



Салықтық түсімдер

2034,0


 04


Меншiкке салынатын салықтар

2032,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

11,0



3

Жер салығы

121,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1900,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

2,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

2,0

 4



Трансферттердің түсімдері

26832,2


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

26832,2



 3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

26832,2

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы





ІІ. Шығындар

29194,6

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

27101,4


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлді, атқарушы және басқа органдар

27101,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27101,4




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

27101,4

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1598,0


3



Елді - мекендерді көркейту

1598,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1598,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1598,0

12




Көлiк және коммуникация

495,0


1



Автомобиль көлiгi

495,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

495,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

495,0

15




Трансферттер

0,2


1



Трансферттер

0,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,2




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,2





ІІІ. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-328,4





V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

328,4

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

328,4


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

328,4



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

328,4