Кызылжарский районный маслихат Северо-Казахстанской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылжарского районного маслихата Северо-Казахстанской области "Об утверждении бюджета Рощинского сельского округа Кызылжарского района на 2022-2024 годы" от 29 декабря 2021 года № 11/24 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Рощинского сельского округа Кызылжарского района на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 101 409,6 тысяч тенге:
налоговые поступления – 7 110,3 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 251 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 94 048,3 тысяч тенге;
2) затраты – 112 278,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 10 868,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 10 868,6 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 10 868,6 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Кызылжарского районного маслихата Северо-Казахстанской области |
Ж. Елеусизов |
Бюджет Рощинского сельского округа Кызылжарского района на 2022 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
1) Доходы | 101 409,6 | ||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 7 110,3 | |||||||||||
04 | Налоги на собственность | 7 025,3 | |||||||||||
1 | Налоги на имущество | 414 | |||||||||||
3 | Земельный налог | 715 | |||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 5 893,2 | |||||||||||
5 | Единый земельный налог | 3,1 | |||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 85 | |||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 85 | |||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 251 | |||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 | |||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 | |||||||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 250 | |||||||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 250 | |||||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 94 048,3 | |||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 94 048,3 | |||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 94 048,3 | |||||||||||
Функцио-нальная группа | Функцио-нальная подгруппа | Админис-тратор бюджетных программ | Прог-рамма | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
2) Затраты | 112 278,2 | ||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31 060,2 | |||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31 060,2 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 060,2 | |||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 060,2 | |||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 24 899,9 | |||||||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 992 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 992 | |||||||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 992 | |||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 23 907,9 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 907,9 | |||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 23 107,9 | |||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 800 | |||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 10 155 | |||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 10 155 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 155 | |||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 10 155 | |||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 32 018,1 | |||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 32 018,1 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 018,1 | |||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 32 018,1 | |||||||||||
13 | Прочие | 14 145 | |||||||||||
9 | Прочие | 14 145 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 145 | |||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 14 145 | |||||||||||
3) Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||
5) Дефицит (профицит) бюджета | -10 868,6 | ||||||||||||
6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 10 868,6 | ||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||||||||
Функцио-нальная группа | Функцио-нальная подгруппа | Админис-тратор бюджетных программ | Прог-рамма | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 10 868,6 | |||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 10 868,6 | |||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 10 868,6 |