Сноска. Вводится в действие с 01.01.2022 в соответствии с пунктом 8 настоящего решения.
В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1, пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, пунктом 2-7 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылжарский районный маслихат Северо-Казахстанской области РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Рощинского сельского округа Кызылжарского района на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 101 409,6 тысяч тенге:
налоговые поступления – 7 110,3 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 251 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 94 048,3 тысяч тенге;
2) затраты – 112 278,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 10 868,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 10 868,6 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 10 868,6 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата Кызылжарского района Северо-Казахстанской области от 09.03.2022 № 12/27 (вводится в действие с 01.01.2022); от 12.05.2022 № 14/34 (вводится в действие с 01.01.2022) ; от 30.11.2022 № 18/24 (вводится в действие с 01.01.2022).2. Установить, что доходы Рощинского сельского округа на 2022 год формируются в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан за счет следующих налоговых поступлений:
1) индивидуального подоходного налога по доходам, подлежащим обложению самостоятельно физическими лицами, у которых на территории села расположено заявленное при постановке на регистрационный учет в органе государственных доходов:
место нахождения – для индивидуального предпринимателя, частного нотариуса, частного судебного исполнителя, адвоката, профессионального медиатора;
место жительства – для остальных физических лиц;
2) налога на имущество физических лиц по объектам обложения данным налогом, находящимся на территории села, сельского округа;
3) земельного налога на земли населенных пунктов с физических и юридических лиц по земельным участкам, находящимся на территории села;
4) налога на транспортные средства:
с физических лиц, место жительства которых находится на территории села;
с юридических лиц, место нахождения которых, указываемое в их учредительных документах, располагается на территории села;
5) плата за размещение наружной (визуальной) рекламы на:
открытом пространстве за пределами помещений в селе.
3. Установить, что доходы Рощинского сельского округа формируются за счет следующих неналоговых поступлений:
1) штрафы, налагаемые акимами сельских округов за административные правонарушения;
2) добровольные сборы физических и юридических лиц;
3) доходы от коммунальной собственности села, сельского округа (коммунальной собственности местного самоуправления):
доходы от аренды имущества коммунальной собственности села, сельского округа (коммунальной собственности местного самоуправления);
4) другие неналоговые поступления в бюджет сельского округа.
4. Установить, что поступлениями в бюджет сельского округа от продажи основного капитала являются деньги от продажи государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из бюджета сельского округа.
5. Предусмотреть на 2022 год объемы субвенций, передаваемых из районного бюджета бюджету округа в общей сумме 32 005 тысяч тенге.
6. Учесть в бюджете Рощинского сельского округа на 2022 год поступление целевых трансфертов из республиканского бюджета.
Распределение указанных целевых трансфертов из республиканского бюджета определяется решением акима Рощинского сельского округа "О реализации решения Кызылжарского районного маслихата Северо-Казахстанской области "Об утверждении бюджета Рощинского сельского округа Кызылжарского района на 2022-2024 годы".
7. Предусмотреть в бюджете Рощинского сельского округа на 2022 год целевые трансферты из районного бюджета.
Распределение указанных целевых трансфертов из районного бюджета определяется решением акима Рощинского сельского округа "О реализации решения Кызылжарского районного маслихата Северо-Казахстанской области "Об утверждении бюджета Рощинского сельского округа Кызылжарского района на 2022-2024 годы".
8. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Кызылжарского районного маслихата Северо-Казахстанской области |
Ж. Елеусизов |
Приложение 1 | |
к решению Кызылжарского | |
районного маслихата | |
Северо-Казахстанской области | |
от 29 декабря 2021 года | |
№ 11/24 |
Бюджет Рощинского сельского округа Кызылжарского района на 2022 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата Кызылжарского района Северо-Казахстанской области от 09.03.2022 № 12/27 (вводится в действие с 01.01.2022); от 12.05.2022 № 14/34 (вводится в действие с 01.01.2022) ; от 30.11.2022 № 18/24 (вводится в действие с 01.01.2022).
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
1) Доходы | 101 409,6 | ||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 7 110,3 | |||||||||||
04 | Налоги на собственность | 7 025,3 | |||||||||||
1 | Налоги на имущество | 414 | |||||||||||
3 | Земельный налог | 715 | |||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 5 893,2 | |||||||||||
5 | Единый земельный налог | 3,1 | |||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 85 | |||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 85 | |||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 251 | |||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 | |||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 | |||||||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 250 | |||||||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 250 | |||||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 94 048,3 | |||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 94 048,3 | |||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 94 048,3 | |||||||||||
Функцио-нальная группа | Функцио-нальная подгруппа | Админис-тратор бюджетных программ | Прог-рамма | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
2) Затраты | 112 278,2 | ||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31 060,2 | |||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31 060,2 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 060,2 | |||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 060,2 | |||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 24 899,9 | |||||||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 992 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 992 | |||||||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 992 | |||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 23 907,9 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 907,9 | |||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 23 107,9 | |||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 800 | |||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 10 155 | |||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 10 155 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 155 | |||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 10 155 | |||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 32 018,1 | |||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 32 018,1 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 018,1 | |||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 32 018,1 | |||||||||||
13 | Прочие | 14 145 | |||||||||||
9 | Прочие | 14 145 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 145 | |||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 14 145 | |||||||||||
3) Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||
5) Дефицит (профицит) бюджета | -10 868,6 | ||||||||||||
6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 10 868,6 | ||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||||||||
Функцио-нальная группа | Функцио-нальная подгруппа | Админис-тратор бюджетных программ | Прог-рамма | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 10 868,6 | |||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 10 868,6 | |||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 10 868,6 |
Приложение 2 | |
к решению Кызылжарского | |
районного маслихата | |
Северо-Казахстанской области | |
от 29 декабря 2021 года | |
№ 11/24 |
Бюджет Рощинского сельского округа Кызылжарского района на 2023 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
1) Доходы | 132 005 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 6 300 | ||||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 6 300 | ||||||||||||||||||||
1 | Налоги на имущество | 500 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 1 000 | ||||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 4 800 | ||||||||||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||||||||||||||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 125 705 | ||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 125 705 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 125 705 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
2) Затраты | 132 005 | |||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 27 645 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 27 645 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 645 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 645 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 32 106 | ||||||||||||||||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 992 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 992 | ||||||||||||||||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 992 | ||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 31 114 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 114 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 31 114 | ||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 8 554 | ||||||||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 8 554 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 554 | ||||||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 8 554 | ||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 43 000 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 43 000 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 000 | ||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 43 000 | ||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 20 700 | ||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 20 700 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 700 | ||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 20 700 | ||||||||||||||||||||
3) Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||
5) Дефицит (профицит) бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||
6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 3 | |
к решению Кызылжарского | |
районного маслихата | |
Северо-Казахстанской области | |
от 29 декабря 2021 года | |
№ 11/24 |
Бюджет Рощинского сельского округа Кызылжарского района на 2024 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
1) Доходы | 132 005 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 6 300 | ||||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 6 300 | ||||||||||||||||||||
1 | Налоги на имущество | 500 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 1 000 | ||||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 4 800 | ||||||||||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||||||||||||||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 125 705 | ||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 125 705 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 125 705 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
2) Затраты | 132 005 | |||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 27 645 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 27 645 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 645 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 645 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 32 106 | ||||||||||||||||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 992 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 992 | ||||||||||||||||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 992 | ||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 31 114 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 114 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 31 114 | ||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 8 554 | ||||||||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 8 554 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 554 | ||||||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 8 554 | ||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 43 000 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 43 000 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 000 | ||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 43 000 | ||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 20 700 | ||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 20 700 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 700 | ||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 20 700 | ||||||||||||||||||||
3) Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||
5) Дефицит (профицит) бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||
6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 |