О районном бюджете на 2024-2026 годы

Решение Буландынского районного маслихата Акмолинской области от 22 декабря 2023 года № 8С-13/1.

      В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Буландынский районный маслихат ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

      1. Утвердить районный бюджет на 2024-2026 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 9179485,1 тысяча тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 2248733,6 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 43576,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 23722,0 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 6863453,5 тысячи тенге;

      2) затраты – 9841284,4 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – -495,5 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 7321,0 тысяча тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 7816,5 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -661303,8 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 661303,8 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Буландынского районного маслихата Акмолинской области от 11.11.2024 № 8С-23 /1 (вводится в действие с 01.01.2024).

      2. Учесть, что в районном бюджете на 2024 год предусмотрены бюджетные изъятия в областной бюджет в сумме 413397,0 тысячи тенге.

      3. Учесть, что в районном бюджете на 2024 год предусмотрены бюджетные изъятия из бюджета города Макинск в сумме 105494,0 тысяч тенге.

      4. Учесть, что в районном бюджете на 2024 год предусмотрены объемы бюджетных субвенций, передаваемых из районного бюджета бюджетам сельских округов в сумме 296778,0 тысяч тенге, в том числе:

      Айнакольскому сельскому округу 22316,0 тысяч тенге;

      Алтындынскому сельскому округу 27154,0 тысяч тенге;

      Амангельдинскому сельскому округу 26311,0 тысяч тенге;

      Вознесенскому сельскому округу 26165,0 тысяч тенге;

      Ергольскому сельскому округу 23372,0 тысяч тенге;

      Журавлевскому сельскому округу 24997,0 тысяч тенге;

      Капитоновскому сельскому округу 20905,0 тысяч тенге;

      Карамышевскому сельскому округу 33934,0 тысяча тенге;

      Караозекскому сельскому округу 22590,0 тысячи тенге;

      Никольскому сельскому округу 39605,0 тысячи тенге;

      Новобратскому сельскому округу 29429,0 тысяч тенге.

      5. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2024 год в сумме 3694,7 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 5 - в редакции решения Буландынского районного маслихата Акмолинской области от 11.11.2024 № 8С-23 /1 (вводится в действие с 01.01.2024).

      6. Учесть, что в составе расходов районного бюджета на 2024 год предусмотрены целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета согласно приложению 4.

      7. Учесть, что в составе расходов районного бюджета на 2024 год предусмотрены целевые трансферты из областного бюджета согласно приложению 5.

      8. Учесть, что в составе расходов районного бюджета на 2024 год предусмотрены целевые трансферты из районного бюджета согласно приложению 6.

      Распределение указанных сумм целевых трансфертов определяется постановлением акимата Буландынского района.

      9. Учесть, что в районном бюджете на 2024 год предусмотрено погашение бюджетных кредитов в областной бюджет в сумме 7799,0 тысяч тенге.

      10. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель Буландынского районного маслихата Ш.Н.Сексенов

  Приложение 1 к решению
Буландынского районного маслихата
от 22 декабря 2023 года
№ 8С-13/1

Районный бюджет на 2024 год

      Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Буландынского районного маслихата Акмолинской области от 11.11.2024 № 8С-23 /1 (вводится в действие с 01.01.2024).

Категория

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс

1

2

3

4

5




I. Доходы

9 179 485,1

1



Налоговые поступления

2 248 733,6


01


Подоходный налог

161 346,0



1

Корпоративный подоходный налог

150 900,0



2

Индивидуальный подоходный налог

10 446,0


03


Социальный налог

1 298 062,6



1

Социальный налог

1 298 062,6


04


Hалоги на собственность

672 978,0



1

Hалоги на имущество

672 978,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

89 700,0



2

Акцизы

4 404,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

63 047,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

22 249,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

26 647,0



1

Государственная пошлина

26 647,0

2



Неналоговые поступления

43 576,0


01


Доходы от государственной собственности

9 517,2



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

100,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

9 323,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

7,2



9

Прочие доходы от государственной собственности

87,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2 946,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2 946,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

24,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

24,0


06


Прочие неналоговые поступления

31 088,8



1

Прочие неналоговые поступления

31 088,8

3



Поступления от продажи основного капитала

23 722,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4 512,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4 512,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

19 210,0



1

Продажа земли

19 017,0



2

Продажа нематериальных активов

193,0

4



Поступления трансфертов

6 863 453,5


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

105 494,4



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

105 494,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

6 757 959,1



2

Трансферты из областного бюджета

6 757 959,1


Функциональная группа

Сумма


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

9 841 284,4

01



Государственные услуги общего характера

767 613,8


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

44 417,2



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

43 644,0



005

Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов

773,2


122


Аппарат акима района (города областного значения)

238 504,8



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

196 493,2



003

Капитальные расходы государственного органа

42 011,6


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

50 227,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

50 227,5


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

63 184,5



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

54 415,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 279,5



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

7 490,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

10 040,7



040

Развитие объектов государственных органов

10 040,7


489


Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения)

20 611,3



001

Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне

20 519,9



005

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

91,4


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

340 627,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции

93 071,5



013

Капитальные расходы государственного органа

7 758,2



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

155 035,7



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

84 762,4

02



Оборона

129 283,2


122


Аппарат акима района (города областного значения)

129 283,2



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

7 960,4



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

119 735,9



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

1 586,9

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

6 270,5


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

6 270,5



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

6 270,5

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

434 890,1


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

429 931,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

51 743,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

27 413,0



005

Государственная адресная социальная помощь

14 102,9



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

178 070,4



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

864,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

750,0



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью

103 952,8



021

Капитальные расходы государственного органа

8 937,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

39 889,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

4 209,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

4 959,0



007

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

4 959,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 453 288,3


467


Отдел строительства района (города областного значения)

4 117 629,8



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

264 354,9



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

2 022 479,0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

1 830 795,9


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

335 658,5



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

17 654,9



011

Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов

230 000,0



015

Освещение улиц в населенных пунктах

4 984,0



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

83 019,6

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

636 772,3


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

59 579,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

29 703,1



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

9 000,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

20 876,8


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

569 124,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта

22 966,6



003

Поддержка культурно-досуговой работы

344 441,0



006

Функционирование районных (городских) библиотек

120 521,5



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

13 507,7



008

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

29 895,3



009

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

3 476,0



010

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

14 724,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

19 592,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

8 068,3



011

Развитие объектов культуры

8 068,3

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

45 053,1


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

5 836,2



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

5 836,2


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

29 445,4



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

21 667,6



007

Капитальные расходы государственного органа

7 777,8


467


Отдел строительства района (города областного значения)

9 771,5



010

Развитие объектов сельского хозяйства

9 771,5

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

102 161,2


467


Отдел строительства района (города областного значения)

25 776,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

17 786,5



017

Капитальные расходы государственного органа

7 990,0


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

76 384,7



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

20 603,7



003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

55 781,0

12



Транспорт и коммуникации

202 715,5


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

202 715,5



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

29 000,0



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

35 000,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

138 715,5

13



Прочие

2 041 116,3


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

3 694,7



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

3 694,7


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 519 684,8



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

1 496 709,8



085

Реализация бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах

22 975,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

517 736,8



077

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

78 173,1



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

439 563,7

14



Обслуживание долга

7 742,2


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

7 742,2



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

7 742,2

15



Трансферты

1 014 377,9


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 014 377,9



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

74 740,9



007

Бюджетные изъятия

413 397,0



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

229 172,0



038

Субвенции

296 778,0



053

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению местных исполнительных органов

284,7



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

5,3




III. Чистое бюджетное кредитование

-495,5




Бюджетные кредиты

7 321,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

7 321,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

7 321,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

7 321,0




Погашение бюджетных кредитов

7 816,5

5



Погашение бюджетных кредитов

7 816,5


01


Погашение бюджетных кредитов

7 816,5



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

7 816,5




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

-661 303,8




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

661 303,8

 
  Приложение 2 к решению
Буландынского районного маслихата
от 22 декабря 2023 года
№ 8С-13/1

Районный бюджет на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс

1

2

3

4

5




I. Доходы

2 133 747,0

1



Налоговые поступления

1 978 171,0


01


Подоходный налог

74 900,0



1

Корпоративный подоходный налог

74 900,0


03


Социальный налог

1 225 973,0



1

Социальный налог

1 225 973,0


04


Hалоги на собственность

552 978,0



1

Hалоги на имущество

552 978,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

103 320,0



2

Акцизы

4 404,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

86 047,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

12 869,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

21 000,0



1

Государственная пошлина

21 000,0

2



Неналоговые поступления

15 448,0


01


Доходы от государственной собственности

7 948,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

7 948,0


06


Прочие неналоговые поступления

7 500,0



1

Прочие неналоговые поступления

7 500,0

3



Поступления от продажи основного капитала

27 954,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

27 954,0



1

Продажа земли

27 954,0

4



Поступления трансфертов

112 174,0


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

112 174,0



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

112 174,0


Функциональная группа

Сумма


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

2 133 747,0

01



Государственные услуги общего характера

411 224,0


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

42 387,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

42 387,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

205 706,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

194 819,0



003

Капитальные расходы государственного органа

10 887,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

47 836,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

47 836,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

56 900,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

55 273,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 627,0


 489


Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения)

22 287,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне

19 305,0



005

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

2 982,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

36 108,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции

36 108,0

02



Оборона

30 356,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

30 356,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

9 918,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

12 094,0



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

8 344,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

152 637,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

152 637,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

49 529,0



005

Государственная адресная социальная помощь

5 000,0



006

Оказание жилищной помощи

600,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

68 134,0



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

1 197,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

400,0



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью

27 777,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

19 000,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

19 000,0



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

13 000,0



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

1 000,0



015

Освещение улиц в населенных пунктах

5 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

399 540,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

65 287,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

34 176,0



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

9 000,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

22 111,0


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

334 253,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта

21 916,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

160 611,0



006

Функционирование районных (городских) библиотек

120 507,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

18 481,0



009

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

2 926,0



010

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

8 812,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 000,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

36 994,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

5 377,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

5 377,0


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

31 617,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

31 617,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

47 561 ,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

26 835,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

26 835,0


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

20 726,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

20 726,0

12



Транспорт и коммуникации

41 000,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

41 000,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

6 000,0



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

35 000,0

13



Прочие

40 400,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

40 400,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

40 400,0

14



Обслуживание долга

7 735,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

7 735,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

7 735,0

15



Трансферты

947 300,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

947 300,0



007

Бюджетные изъятия

399 182,0



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

251 340



038

Субвенции

296 778,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 3 к решению
Буландынского районного маслихата
от 22 декабря 2023 года
№ 8С-13/1

Районный бюджет на 2026 год

Категория

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс

1

2

3

4

5




I. Доходы

2 133 747,0

1



Налоговые поступления

1 978 171,0


01


Подоходный налог

74 900,0



1

Корпоративный подоходный налог

74 900,0


03


Социальный налог

1 225 973,0



1

Социальный налог

1 225 973,0


04


Hалоги на собственность

552 978,0



1

Hалоги на имущество

552 978,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

103 320,0



2

Акцизы

4 404,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

86 047,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

12 869,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

21 000,0



1

Государственная пошлина

21 000,0

2



Неналоговые поступления

15 448,0


01


Доходы от государственной собственности

7 948,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

7 948,0


06


Прочие неналоговые поступления

7 500,0



1

Прочие неналоговые поступления

7 500,0

3



Поступления от продажи основного капитала

27 954,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

27 954,0



1

Продажа земли

27 954,0

4



Поступления трансфертов

112 174,0


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

112 174,0



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

112 174,0


Функциональная группа

Сумма


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

2 133 747,0

01



Государственные услуги общего характера

411 224,0


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

42 387,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

42 387,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

205 706,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

194 819,0



003

Капитальные расходы государственного органа

10 887,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

47 836,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

47 836,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

56 900,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

55 273,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 627,0


 489


Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения)

22 287,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне

19 305,0



005

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

2 982,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

36 108,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции

36 108,0

02



Оборона

30 356,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

30 356,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

9 918,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

12 094,0



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

8 344,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

152 637,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

152 637,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

49 529,0



005

Государственная адресная социальная помощь

5 000,0



006

Оказание жилищной помощи

600,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

68 134,0



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

1 197,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

400,0



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью

27 777,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

19 000,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

19 000,0



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

13 000,0



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

1 000,0



015

Освещение улиц в населенных пунктах

5 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

399 540,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

65 287,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

34 176,0



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

9 000,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

22 111,0


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

334 253,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта

21 916,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

160 611,0



006

Функционирование районных (городских) библиотек

120 507,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

18 481,0



009

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

2 926,0



010

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

8 812,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 000,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

36 994,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

5 377,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

5 377,0


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

31 617,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

31 617,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

47 561 ,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

26 835,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

26 835,0


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

20 726,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

20 726,0

12



Транспорт и коммуникации

41 000,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

41 000,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

6 000,0



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

35 000,0

13



Прочие

40 400,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

40 400,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

40 400,0

14



Обслуживание долга

7 735,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

7 735,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

7 735,0

15



Трансферты

947 300,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

947 300,0



007

Бюджетные изъятия

399 182,0



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

251 340



038

Субвенции

296 778,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 4 к решению
Буландынского районного маслихата
от 22 декабря 2023 года
№ 8С-13/1

Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2024 год

      Сноска. Приложение 4 - в редакции решения Буландынского районного маслихата Акмолинской области от 11.11.2024 № 8С-23 /1 (вводится в действие с 01.01.2024).

Наименование

Сумма, тысяч тенге

Всего

4986695,0

Целевые текущие трансферты

40545,0

в том числе:


Аппарат акима района

202,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

202,0

Отдел занятости и социальных программ района

39903,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

14,0

На обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

39889,0

Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района

402,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

402,0

Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района

38,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

38,0

Целевые трансферты на развитие

4938829,0

в том числе:


Отдел строительства района

4575373,0

На развитие системы водоснабжения и водоотведения в городах

2017479,0

На развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

1690302,0

На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

867592,0

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района

363456,0

На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

363456,0

Бюджетные кредиты

7321,0

в том числе:


Отдел экономики и финансов района

7321,0

Для реализации мер социальной поддержки специалистов

7321,0

 
  Приложение 5 к решению
Буландынского районного маслихата
от 22 декабря 2023 года
№ 8С-13/1

Целевые трансферты из областного бюджета на 2024 год

      Сноска. Приложение 5 - в редакции решения Буландынского районного маслихата Акмолинской области от 11.11.2024 № 8С-23 /1 (вводится в действие с 01.01.2024).

Наименование

Сумма, тысяч тенге

Всего

1 778 585,1

Целевые текущие трансферты

744026,6

в том числе:


Отдел занятости и социальных программ района

175532,7

На размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

4209,0

На социальное обеспечение лиц с инвалидностью

79651,0

На приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности

27413,0

На социальную помощь отдельным категориям граждан

11578,5

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

40981,2

На выплату государственной адресной социальной помощи

11700,0

Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района

56856,8

На содержание объектов культуры

56856,8

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района

461306,1

На обеспечение льготного проезда

4959,0

На развитие жилищно-коммунального хозяйства

98019,6

На разработку проектно-сметной документации и ремонт автомобильных дорог

138715,5

На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

78173,1

На укрепление материально-технической базы в сфере жилищно-коммунального хозяйства

141438,9

Отдел архитектуры и градостроительства района

50331,0

На разработку схем развития и застройки, инвентаризацию инженерных сетей

50331,0

Целевые трансферты на развитие

1034558,5

в том числе:


Отдел строительства района

958450,8

На развитие систем водоснабжения в сельских населҰнных пунктах

133109,6

На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

539622,0

На развитие малых и моногородов

22975,0

На развитие теплоэнергетической системы

101910,2

Жилищное строительство, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

160834,0

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района

76107,7

На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

76107,7

 
  Приложение 6 к решению
Буландынского районного маслихата
от 22 декабря 2023 года
№ 8С-13/1

Целевые трансферты из районного бюджета бюджетам города Макинск и сельских округов на 2024 год

      Сноска. Приложение 6 - в редакции решения Буландынского районного маслихата Акмолинской области от 11.11.2024 № 8С-23 /1 (вводится в действие с 01.01.2024)).

Наименование

Сумма, тысяч тенге

Всего

92 252,4

Целевые трансферты на развитие

92 252,4

в том числе:


Отдел экономики и финансов района

7 490,0

На развитие государственных услуг общего характера

7 490,0

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района

84 762,4

На обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

11 832,6

На благоустройство и озеленение населенных пунктов

50 072,4

На организацию водоснабжения населенных пунктов

22 857,4


2024-2026 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы

Ақмола облысы Бұланды аудандық мәслихатының 2023 жылғы 22 желтоқсандағы № 8С-13/1 шешімі.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 109-1 бабының 4 тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6 бабының 1 тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Бұланды аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. 2024-2026 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 8898342,3 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 2230495,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 43575,2 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 23722,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 6600550,1 мың теңге;

      2) шығындар – 9560141,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – -495,5 мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 7321,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 7816,5 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 661303,8 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 661303,8 мың теңге.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Ақмола облысы Бұланды аудандық мәслихатының 10.12.2024 № 8С-24/1 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      2. 2024 жылға арналған аудандық бюджетте облыстық бюджетке 413397,0 мың теңге сомасында бюджеттік алып қоюлар көзделгені ескерілсін.

      3. 2024 жылға арналған аудандық бюджетте Макинск қаласының бюджетінен 105494,0 мың теңге сомасында бюджеттік алып қоюлар көзделгені ескерілсін.

      4. 2024 жылға арналған аудандық бюджетте ауылдық округтердің бюджеттеріне аудандық бюджеттен берiлетiн 296778,0 мың теңге сомасындағы бюджеттік субвенциялар көлемдерi көзделгені ескерілсін, соның iшiнде:

      Айнакөл ауылдық округіне 22316,0 мың теңге;

      Алтынды ауылдық округіне 27154,0 мың теңге;

      Амангелді ауылдық округіне 26311,0 мың теңге;

      Вознесенка ауылдық округіне 26165,0 мың теңге;

      Ерголка ауылдық округіне 23372,0 мың теңге;

      Журавлевка ауылдық округіне 24997,0 мың теңге;

      Капитоновка ауылдық округіне 20905,0 мың теңге;

      Карамышевка ауылдық округіне 33934,0 мың теңге;

      Қараөзек ауылдық округіне 22590,0 мың теңге;

      Никольск ауылдық округіне 39605,0 мың теңге;

      Новобратск ауылдық округіне 29429,0 мың теңге.

      5. 2024 жылға арналған ауданның жергілікті атқарушы органының резерві 3694,7 мың теңге сомасында бекітілсін.

      Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда - Ақмола облысы Бұланды аудандық мәслихатының 11.11.2024 № 8С-23/1 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      6. 2024 жылға арналған аудандық бюджеттің шығыстарының құрамында республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер мен бюджеттік кредиттер 4 қосымшаға сәйкес ескерілсін.

      7. 2024 жылға арналған аудандық бюджеттің шығыстарының құрамында облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер 5 қосымшаға сәйкес ескерілсін.

      8. 2024 жылға арналған аудандық бюджеттің шығыстарының құрамында аудандық бюджеттен нысаналы трансферттер 6 қосымшаға сәйкес ескерілсін.

      Көрсетілген нысаналы трансферттердің сомасын бөлу Бұланды ауданы әкімдігінің қаулысымен белгіленеді.

      9. 2024 жылға арналған аудандық бюджетте облыстық бюджетке 7799,0 мың теңге сомасында бюджеттік кредиттерді өтеу көзделгені ескерілсін.

      10. Осы шешiм 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Бұланды аудандық мәслихатының төрағасы Н.Сексенов

  Бұланды аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 8С-13/1 шешіміне
1 қосымша

2024 жылға арналған аудандық бюджет

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Бұланды аудандық мәслихатының 10.12.2024 № 8С-24/1 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

8 898 342,3

1



Салықтық түсімдер

2 230 495,0


01


Табыс салығы

161 346,0



1

Корпоративтік табыс салығы

150 900,0



2

Жеке табыс салығы

10 446,0


03


Әлеуметтiк салық

1 282 797,3



1

Әлеуметтік салық

1 282 797,3


04


Меншiкке салынатын салықтар

670 004,7



1

Мүлiкке салынатын салықтар

670 004,7


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

89 700,0



2

Акциздер

4 404,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

63 047,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

22 249,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

26 647,0



1

Мемлекеттік баж

26 647,0

2



Салықтық емес түсiмдер

43 575,2


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

9 517,1



1

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

100,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

9 323,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

7,1



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

87,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

2 946,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

2 946,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

24,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

24,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

31 088,1



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

31 088,1

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

23 722,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

4 512,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

4 512,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

19 210,0



1

Жерді сату

19 017,0



2

Материалдық емес активтерді сату

193,0

4



Трансферттер түсімі

6 600 550,1


01


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

105 494,4



3

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер

105 494,4


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

6 495 055,7



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

6 495 055,7


Функционалдық топ

Сома


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

9 560 141,6

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

745 126,3


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

44 417,2



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

43 644,0



005

Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру

773,2


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

238 504,8



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

196 493,2



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

42 011,6


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

50 227,5



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

50 227,5


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

63 184,5



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

54 415,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

1 279,5



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

7 490,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

10 040,7



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

10 040,7


489


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі

20 611,3



001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік активтер мен сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

20 519,9



005

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

91,4


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

318 140,3



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

78 071,5



013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

7 505,2



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

155 035,7



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

77 527,9

02



Қорғаныс

129 283,2


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

129 283,2



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

7 960,4



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

119 735,9



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

1 586,9

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

6 270,5


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

6 270,5



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

6 270,5

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

426 276,7


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

421 317,7



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

51 743,0



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

26 084,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

12 651,1



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

172 237,8



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

864,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

750,0



017

Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету

103 952,8



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

8 937,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

39 889,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

4 209,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

4 959,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген санаттарын қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау

4 959,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 435 032,2


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

4 099 373,7



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

261 365,8



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

2 022 479,0



058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

1 815 528,9


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

335 658,5



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру

17 654,9



011

Шағын қалаларды жылумен жабдықтауды үздіксіз қамтамасыз ету

230 000,0



015

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 984,0



026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу желілерін пайдалануды ұйымдастыру

83 019,6

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

636 772,3


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

59 579,9



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

29 703,1



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

9 000,0



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру

20 876,8


457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

569 124,1



001

Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

22 966,6



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

344 441,0



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

120 521,5



007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

13 507,7



008

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

29 895,3



009

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

3 476,0



010

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

14 724,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

19 592,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

8 068,3



011

Мәдениет объектілерін дамыту

8 068,3

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

37 275,3


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

5 836,2



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

5 836,2


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

21 667,6



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

21 667,6


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

9 771,5



010

Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту

9 771,5

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

99 875,4


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

25 776,5



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

17 786,5



017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

7 990,0


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

74 098,9



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

20 603,7



003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

53 495,2

12



Көлiк және коммуникация

202 715,5


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

202 715,5



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

29 000,0



037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

35 000,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

138 715,5

13



Басқалар

1 758 829,3


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

3 694,7



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

3 694,7


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 304 471,9



079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

1 281 496,9



085

Шағын және моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру

22 975,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

450 662,7



077

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

49 153,7



079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

401 509,0

14



Борышқа қызмет көрсету

7 741,4


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

7 741,4



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

7 741,4

15



Трансферттер

1 074 943,5


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 074 943,5



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

74 740,9



007

Бюджеттік алып қоюлар

413 397,0



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

229 172,0



038

Субвенциялар

296 778,0



053

Жергілікті атқарушы органдардың шешімі бойынша толық пайдалануға рұқсат етілген, өткен қаржы жылында бөлінген, пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы даму трансферттерінің сомасын қайтару

60 850,3



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

5,3




III. Таза бюджеттік кредиттеу

-495,5




Бюджеттік кредиттер

7 321,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

7 321,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

7 321,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

7 321,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

7 816,5

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

7 816,5


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

7 816,5



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

7 816,5




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-661 303,8




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

661 303,8


  Бұланды аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 8С-13/1 шешіміне
2 қосымша

2025 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

2 133 747,0

1



Салықтық түсімдер

1 978 171,0


01


Табыс салығы

74 900,0



1

Корпоративтік табыс салығы

74 900,0


03


Әлеуметтiк салық

1 225 973,0



1

Әлеуметтік салық

1 225 973,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

552 978,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

552 978,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

103 320,0



2

Акциздер

4 404,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

86 047,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

12 869,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

21 000,0



1

Мемлекеттік баж

21 000,0

2



Салықтық емес түсiмдер

15 448,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

7 948,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

7 948,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

7 500,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

7 500,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

27 954,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

27 954,0



1

Жерді сату

27 954,0

4



Трансферттер түсімі

112 174,0


01


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

112 174,0



3

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер

112 174,0


Функционалдық топ

Сома


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

2 133 747,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

411 224,0


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

42 387,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

42 387,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

205 706,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

194 819,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығындары

10 887,0


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

47 836,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

47 836,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

56 900,0



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

55 273,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

1 627,0


489 


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі

22 287,0



001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік активтер және сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 305,0



005

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

2 982,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

36 108,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

36 108,0

02



Қорғаныс

30 356,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

30 356,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

9 918,0



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

12 094,0



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

8 344,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

152 637,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

152 637,0



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

49 529,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

5 000,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

600,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

68 134,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

1 197,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

400,0



017

Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету

27 777,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

19 000,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

19 000,0



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру

13 000,0



012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

1 000,0



015

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 000,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

399 540,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

65 287,0



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

34 176,0



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

9 000,0



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру

22 111,0


457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

334 253,0



001

Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

21 916,0



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

160 611,0



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

120 507,0



007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

18 481,0



009

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

2 926,0



010

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

8 812,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

1 000,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

36 994,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

5 377,0



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

5 377,0


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

31 617,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

31 617,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

47 561,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

26 835,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

26 835,0


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

20 726,0



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

20 726,0

12



Көлiк және коммуникация

41 000,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

41 000,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

6 000,0



037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

35 000,0

13



Басқалар

40 400,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

40 400,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

40 400,0

14



Борышқа қызмет көрсету

7 735,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

7 735,0



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

7 735,0

15



Трансферттер

947 300,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

947 300,0



007

Бюджеттік алып қоюлар

399 182,0



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттін шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

251 340,0



038

Субвенциялар

296 778,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

 
  Бұланды аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 8С-13/1 шешіміне
3 қосымша

2026 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

2 133 747,0

1



Салықтық түсімдер

1 978 171,0


01


Табыс салығы

74 900,0



1

Корпоративтік табыс салығы

74 900,0


03


Әлеуметтiк салық

1 225 973,0



1

Әлеуметтік салық

1 225 973,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

552 978,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

552 978,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

103 320,0



2

Акциздер

4 404,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

86 047,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

12 869,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

21 000,0



1

Мемлекеттік баж

21 000,0

2



Салықтық емес түсiмдер

15 448,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

7 948,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

7 948,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

7 500,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

7 500,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

27 954,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

27 954,0



1

Жерді сату

27 954,0

4



Трансферттер түсімі

112 174,0


01


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

112 174,0



3

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер

112 174,0


Функционалдық топ

 
Сома


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

2 133 747,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

411 224,0


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

42 387,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

42 387,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

205 706,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

194 819,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығындары

10 887,0


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

47 836,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

47 836,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

56 900,0



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

55 273,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

1 627,0


489 


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі

22 287,0



001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік активтер және сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 305,0



005

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

2 982,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

36 108,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

36 108,0

02



Қорғаныс

30 356,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

30 356,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

9 918,0



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

12 094,0



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

8 344,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

152 637,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

152 637,0



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

49 529,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

5 000,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

600,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

68 134,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

1 197,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

400,0



017

Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету

27 777,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

19 000,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

19 000,0



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру

13 000,0



012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

1 000,0



015

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 000,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

399 540,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

65 287,0



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

34 176,0



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

9 000,0



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру

22 111,0


457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

334 253,0



001

Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

21 916,0



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

160 611,0



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

120 507,0



007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

18 481,0



009

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

2 926,0



010

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

8 812,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

1 000,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

36 994,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

5 377,0



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

5 377,0


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

31 617,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

31 617,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

47 561,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

26 835,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

26 835,0


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

20 726,0



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

20 726,0

12



Көлiк және коммуникация

41 000,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

41 000,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

6 000,0



037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

35 000,0

13



Басқалар

40 400,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

40 400,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

40 400,0

14



Борышқа қызмет көрсету

7 735,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

7 735,0



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

7 735,0

15



Трансферттер

947 300,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

947 300,0



007

Бюджеттік алып қоюлар

399 182,0



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттін шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

251 340,0



038

Субвенциялар

296 778,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

 
  Бұланды аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 8С-13/1 шешіміне
4 қосымша

2024 жылға арналған республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер мен бюджеттік кредиттер

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Бұланды аудандық мәслихатының 10.12.2024 № 8С-24/1 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Атауы

Сома,
мың теңге

Барлығы

4819754,0

Ағымдағы нысаналы трансферттер

40545,0

соның ішінде:


Аудан әкімінің аппараты

202,0

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге

202,0

Ауданның жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

39903,0

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге

14,0

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсартуға

39889,0

Ауданның мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

402,0

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге

402,0

Ауданның кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

38,0

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге

38,0

Нысаналы даму трансферттері

4771888,0

соның iшiнде:


Ауданның құрылыс бөлімі

4408432,0

Қалаларда сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға

2017479,0

Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға

1675035,0

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамытуға

715918,0

Ауданның тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

363456,0

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамытуға

363456,0

Бюджеттік кредиттер

7321,0

соның iшiнде:


Ауданның экономика және қаржы бөлімі

7321,0

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін

7321,0

 
  Бұланды аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 8С-13/1 шешіміне
5 қосымша

2024 жылға арналған облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер

      Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Бұланды аудандық мәслихатының 10.12.2024 № 8С-24/1 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Атауы

Сома,
мың теңге

Барлығы

1 682 622,7

Ағымдағы нысаналы трансферттер

689 108,0

cоның iшiнде:


Ауданның жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

166 919,3

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыруға

4 209,0

Мүгедектігі бар адамдарды әлеуметтік қамсыздандыруға

79 651,0

Ауылдық жерлерде тұратын педагогтер үшін отын сатып алуға және коммуналдық қызметтерді төлеуге

26 084,0

Жекелеген санаттарға әлеуметтік көмекке

11 578,5

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

35 148,6

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті төлеуге

10 248,2

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

56 856,8

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

56 856,8

Ауданның тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

417 286,7

Жеңілдікпен жол жүруді қамтамасыз етуге

4 959,0

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты дамытуға

83 019,6

Жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеуге және автомобиль жолдарын жөндеуге

138 715,5

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға

49 153,7

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы материалдық-техникалық базаны нығайтуға

141 438,9

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

48 045,2

Даму және құрылыс жүргізу схемаларын әзірлеуге, инженерлік тораптарды түгендеуге

48 045,2

Нысаналы даму трансферттерi

993 514,7

соның iшiнде:


Ауданның құрылыс бөлімі

955 461,7

Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау жүйелерін дамытуға

133 109,6

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамытуға

539 622,0

Шағын және моноқалаларды дамытуға

22 975,0

Жылу-энергетикалық жүйені дамытуға

101 910,2

Тұрғын үй құрылыс, инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға және (немесе) жайластыру

157 844,9

Ауданның тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

38 053,0

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамытуға

38 053,0

 
  Бұланды аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 8С-13/1 шешіміне
6 қосымша

2024 жылға арналған аудандық бюджеттен Макинск қаласының және ауылдық округтердің бюджеттеріне нысаналы трансферттер

      Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Бұланды аудандық мәслихатының 10.12.2024 № 8С-24/1 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Атауы

Сома,
мың теңге

Барлығы

85 017,9

Нысаналы даму трансферттерi

85 017,9

соның iшiнде:


Ауданның экономика және қаржы бөлімі

7 490,0

Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтерді дамытуға

7 490,0

Ауданның тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

77 527,9

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз етуге

11 832,6

Елді мекендерді абаттандыруға мен көгалдандыруға

42 837,9

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыруға

22 857,4