О внесении изменений в решение маслихата от 28 декабря 2022 года № 155 "О бюджетах поселка Тобол, сельских округов района Беимбета Майлина на 2023-2025 годы"

Решение маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 9 июня 2023 года № 29

      Маслихат района Беимбета Майлина РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата "О бюджетах поселка Тобол, сельских округов района Беимбета Майлина на 2023-2025 годы" от 28 декабря 2022 года № 155 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 176234) следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет поселка Тобол на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 95 326,1 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 32 886,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 565,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 200,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 61 675,1 тысяч тенге;

      2) затраты – 97 543,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 217,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 217,1 тысяч тенге.";

      пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:

      "5. Утвердить бюджет Белинского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 29 757,1 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 8 276,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 368,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 21 113,1 тысяч тенге;

      2) затраты – 29 877,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -120,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 120,2 тысяч тенге.";

      пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:

      "7. Утвердить бюджет Калининского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 315 480,2 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 17 338,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 298 142,2 тысяч тенге;

      2) затраты – 319 451,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -3 971,7 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 971,7 тысяч тенге.";

      пункт 11 указанного решения изложить в новой редакции:

      "11. Утвердить бюджет Набережного сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 58 492,8 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 7 268,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 33,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 51 191,8 тысяч тенге;

      2) затраты – 59 602,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 110,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 110,0 тысяч тенге.";

      пункт 13 указанного решения изложить в новой редакции:

      "13. Утвердить бюджет Новоильиновского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 229 930,6 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 12 851,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 288,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 216 791,6 тысяч тенге;

      2) затраты – 232 303,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 373,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 373,1 тысяч тенге.";

      пункт 17 указанного решения изложить в новой редакции:

      "17. Утвердить бюджет сельского округа Әйет на 2023-2025 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 417 153,9 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 41 305,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 24,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 200,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 375 624,9 тысяч тенге;

      2) затраты – 418 789,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 635,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 635,9 тысяч тенге.";

      приложения 1, 7, 10, 16, 19, 25 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.

      Председатель маслихата Д. Мартин

  Приложение 1
  к решению маслихата
  от "9" июня 2023 года
  № 29
  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 155

Бюджет поселка Тобол на 2023 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

95 326,1

1




Налоговые поступления

32 886,0


01



Подоходный налог

14 281,0



2


Индивидуальный подоходный налог

14 281,0


04



Hалоги на собственность

18 441,0



1


Hалоги на имущество

696,0



3


Земельный налог

767,0



4


Hалог на транспортные средства

15 848,0



5


Единый земельный налог

1 130,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

164,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

164,0

2




Неналоговые поступления

565,0


06



Прочие неналоговые поступления

565,0



1


Прочие неналоговые поступления

565,0

3




Поступления от продажи основного капитала

200,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

200,0



1


Продажа земли

200,0

4




Поступления трансфертов

61 675,1


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

61 675,1



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

61 675,1

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование





II. Затраты

97 543,2

01




Государственные услуги общего характера

63 523,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

63 523,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

63 523,3




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

62 448,0




022

Капитальные расходы государственного органа

1 075,3

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

23 594,8


3



Благоустройство населенных пунктов

23 594,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 594,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

14 855,8




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 128,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 611,0

12




Транспорт и коммуникации

10 425,0


1



Автомобильный транспорт

10 425,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 425,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

10 425,0

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-2 217,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2 217,1

  Приложение 2
  к решению маслихата
  от "9" июня 2023 года
  № 29
  Приложение 7
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 155

Бюджет Белинского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

29 757,1

1




Налоговые поступления

8 276,0


01



Подоходный налог

4 511,0



2


Индивидуальный подоходный налог

4 511,0


04



Hалоги на собственность

3 765,0



1


Hалоги на имущество

54,0



4


Hалог на транспортные средства

1 750,0



5


Единый земельный налог

1 961,0

2




Неналоговые поступления

368,0


01



Доходы от государственной собственности

368,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

368,0

4




Поступления трансфертов

21 113,1


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

21 113,1



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

21 113,1

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

29 877,3

01




Государственные услуги общего характера

23 460,1


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

23 460,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 460,1




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 221,0




022

Капитальные расходы государственного органа

239,1

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 337,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3 337,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 337,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 147,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

190,0

12




Транспорт и коммуникации

3 080,0


1



Автомобильный транспорт

3 080,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 080,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 080,0

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




044

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-120,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

120,2

  Приложение 3
  к решению маслихата
  от "9" июня 2023 года
  № 29
  Приложение 10
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 155

Бюджет Калининского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

315 480,2

1




Налоговые поступления

17 338,0


01



Подоходный налог

6 028,0



2


Индивидуальный подоходный налог

6 028,0


04



Hалоги на собственность

7 320,0



1


Hалоги на имущество

308,0



3


Земельный налог

52,0



4


Hалог на транспортные средства

6 960,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3 990,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

3 990,0

4




Поступления трансфертов

298 142,2


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

298 142,2



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

298 142,2

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

319 451,9

01




Государственные услуги общего характера

39 770,2


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

39 770,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 770,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 900,0




022

Капитальные расходы государственного органа

870,2

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

19 591,0


3



Благоустройство населенных пунктов

19 591,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 591,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 372,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

10 000,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 219,0

12




Транспорт и коммуникации

6 242,7


1



Автомобильный транспорт

6 242,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 242,7




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

6 242,7

13




Прочие

253 848,0


9



Прочие

253 848,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

253 848,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

253 848,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-3 971,7





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3 971,7

  Приложение 4
  к решению маслихата
  от "9" июня 2023 года
  № 29
  Приложение 16
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 155

Бюджет Набережного сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

58 492,8

1




Налоговые поступления

7 268,0


01



Подоходный налог

1 848,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1 848,0


04



Hалоги на собственность

3 040,0



1


Hалоги на имущество

63,0



3


Земельный налог

4,0



4


Hалог на транспортные средства

2 137,0



5


Единый земельный налог

836,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 380,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

2 380,0

2




Неналоговые поступления

33,0


01



Доходы от государственной собственности

33,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

33,0

4




Поступления трансфертов

51 191,8


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

51 191,8



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

51 191,8

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

59 602,8

01




Государственные услуги общего характера

34 187,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

34 187,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 187,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 533,0




022

Капитальные расходы государственного органа

654,7

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

22 587,1


3



Благоустройство населенных пунктов

22 587,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 587,1




008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 329,1




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

17 258,0

12




Транспорт и коммуникации

2 828,0


1



Автомобильный транспорт

2 828,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 828,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 828,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 110,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 110,0

  Приложение 5
  к решению маслихата
  от "9" июня 2023 года
  № 29
  Приложение 19
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 155

Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование





I. Доходы

229 930,6

1




Налоговые поступления

12 851,0


01



Подоходный налог

3 191,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3 191,0


04



Hалоги на собственность

7 738,0



1


Hалоги на имущество

243,0



3


Земельный налог

329,0



4


Hалог на транспортные средства

5 772,0



5


Единый земельный налог

1 394,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 922,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

1 922,0

2




Неналоговые поступления

288,0


06



Прочие неналоговые поступления

288,0



1


Прочие неналоговые поступления

288,0

4




Поступления трансфертов

216 791,6


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

216 791,6



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

216 791,6

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

232 303,7

01




Государственные услуги общего характера

39 129,2


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

39 129,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 129,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 259,0




022

Капитальные расходы государственного органа

870,2

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

16 559,4


3



Благоустройство населенных пунктов

16 559,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 559,4




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 946,4




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

11 697,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

916,0

12




Транспорт и коммуникации

47 798,0


1



Автомобильный транспорт

47 798,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 798,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

5 898,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

41 900,0

13




Прочие

128 817,0


9



Прочие

128 817,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

128 817,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

128 817,0

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-2 373,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2 373,1

  Приложение 6
  к решению маслихата
  от "9" июня 2023 года
  № 29
  Приложение 25
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 155

Бюджет сельского округа Әйет на 2023 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование





I. Доходы

417 153,9

1




Налоговые поступления

41 305,0


01



Подоходный налог

19 942,0



2


Индивидуальный подоходный налог

19 942,0


04



Hалоги на собственность

20 827,0



1


Hалоги на имущество

680,0



3


Земельный налог

257,0



4


Hалог на транспортные средства

16 883,0



5


Единый земельный налог

3 007,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

536,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

72,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

464,0

2




Неналоговые поступления

24,0


01



Доходы от государственной собственности

24,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

24,0

3




Поступления от продажи основного капитала

200,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

200,0



1


Продажа земли

200,0

4




Поступления трансфертов

375 624,9


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

375 624,9



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

375 624,9

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

418 789,8

01




Государственные услуги общего характера

58 678,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

58 678,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

58 678,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 473,0




022

Капитальные расходы государственного органа

905,5

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

59 796,4


3



Благоустройство населенных пунктов

59 796,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

59 796,4




008

Освещение улиц в населенных пунктах

34 788,4




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 990,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

20 018,0

12




Транспорт и коммуникации

292 513,0


1



Автомобильный транспорт

292 513,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

292 513,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

44 413,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

248 100,0

14




Обслуживание долга

8 101,0


1



Обслуживание долга

8 101,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 101,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

8 101,0

15




Трансферты

0,9


1



Трансферты

0,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,9




044

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,3




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,6





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 635,9





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 635,9


Мәслихаттың 2022 жылғы 28 желтоқсандағы № 155 "Бейімбет Майлин ауданы Тобыл кентінің, ауылдық округтерінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеттері туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 2023 жылғы 9 маусымдағы № 29 шешімі

      Аудан мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Мәслихаттың 2022 жылғы 28 желтоқсандағы № 155 "Бейімбет Майлин ауданы Тобыл кентінің, ауылдық округтерінің 2023–2025 жылдарға арналған бюджеттері туралы" шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 176234 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Тобыл кентінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2, және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 95 326,1 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 32 886,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 565,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 200,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 61 675,1 мың теңге;

      2) шығындар – 97 543,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 217,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 217,1 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 5-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "5. Белинский ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 7, 8 және 9-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 29 757,1 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 8 276,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 368,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 21 113,1 мың теңге;

      2) шығындар – 29 877,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -120,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 120,2 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 7-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "7. Калинин ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 10, 11 және 12-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 315 480,2 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 17 338,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 298 142,2 мың теңге;

      2) шығындар – 319 451,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3 971,7 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 971,7 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 11-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "11. Набережный ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 16, 17 және 18-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 58 492,8 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 7 268,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 33,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 51 191,8 мың теңге;

      2) шығындар – 59 602,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 110,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 110,0 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 13-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "13. Новоильинов ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 19, 20 және 21- қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 229 930,6 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 12 851,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 288,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 216 791,6 мың теңге;

      2) шығындар – 232 303,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 373,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 373,1 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 17-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "17. Әйет ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 25, 26 және 27-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 417 153,9 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 41 305,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 24,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 200,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 375 624,9 мың теңге;

      2) шығындар – 418 789,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 635,9 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 635,9 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1, 7, 10, 16, 19, 25 - қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6 - қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      Мәслихаттың төрағасы Д. Мартин

  Мәслихаттың
  2023 жылғы "9" маусымдағы
  № 29 шешіміне
  1-қосымша
  Мәслихаттың
  2022 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 155 шешіміне
  1-қосымша

2023 жылға арналған Тобыл кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы





I. Кірістер

95 326,1

1




Салықтық түсімдер

32 886,0


01



Табыс салығы

14 281,0



2


Жеке табыс салығы

14 281,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

18 441,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

696,0



3


Жер салығы 

767,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

15 848,0



5


Бірыңғай жер салығы 

1 130,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

164,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

164,0

2




Салықтық емес түсiмдер

565,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер 

565,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

565,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

200,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

200,0



1


Жерді сату

200,0

4




Трансферттердің түсімдері

61 675,1


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

61 675,1



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

61 675,1

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

97 543,2

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

63 523,3


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

63 523,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

63 523,3




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

62 448,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 075,3

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

23 594,8


3



Елді-мекендерді көркейту

23 594,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23 594,8




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

14 855,8




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

4 128,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

4 611,0

12




Көлiк және коммуникация

10 425,0


1



Автомобиль көлiгi

10 425,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10 425,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

10 425,0

15




Трансферттер

0,1


1



Трансферттер

0,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2 217,1





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2 217,1

  Мәслихаттың
  2023 жылғы "9" маусымдағы
  № 29 шешіміне
  2-қосымша
  Мәслихаттың
  2022 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 155 шешіміне
  7-қосымша

2023 жылға арналған Белинский ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы





I. Кірістер

29 757,1

1




Салықтық түсімдер

8 276,0


01



Табыс салығы

4 511,0



2


Жеке табыс салығы

4 511,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

3 765,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

54,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1 750,0



5


Бірыңғай жер салығы 

1 961,0

2




Салықтық емес түсiмдер

368,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

368,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

368,0

4




Трансферттердің түсімдері

21 113,1


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

21 113,1



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

21 113,1

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

29 877,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

23 460,1


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

23 460,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23 460,1




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

23 221,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

239,1

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 337,0


3



Елді-мекендерді көркейту

3 337,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 337,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 147,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

190,0

12




Көлiк және коммуникация

3 080,0


1



Автомобиль көлiгi

3 080,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 080,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 080,0

15




Трансферттер

0,2


1



Трансферттер

0,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,2




044

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

0,2





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-120,2





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

120,2

  Мәслихаттың
  2023 жылғы "9" маусымдағы
  № 29 шешіміне
  3-қосымша
  Мәслихаттың
  2022 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 155 шешіміне
  10-қосымша

2023 жылға арналған Калинин ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы





I. Кірістер

315 480,2

1




Салықтық түсімдер

17 338,0


01



Табыс салығы

6 028,0



2


Жеке табыс салығы

6 028,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

7 320,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

308,0



3


Жер салығы 

52,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

6 960,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

3 990,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

3 990,0

4




Трансферттердің түсімдері

298 142,2


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

298 142,2



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

298 142,2

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

319 451,9

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

39 770,2


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

39 770,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

39 770,2




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

38 900,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

870,2

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

19 591,0


3



Елді-мекендерді көркейту

19 591,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 591,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 372,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

10 000,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

4 219,0

12




Көлiк және коммуникация

6 242,7


1



Автомобиль көлiгi

6 242,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 242,7




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

6 242,7

13




Басқалар

253 848,0


9



Басқалар

253 848,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

253 848,0




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

253 848,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-3 971,7





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3 971,7

  Мәслихаттың
  2023 жылғы "9" маусымдағы
  № 29 шешіміне
  4-қосымша
  Мәслихаттың
  2022 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 155 шешіміне
  16-қосымша

2023 жылға арналған Набережный ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы





I. Кірістер

58 492,8

1




Салықтық түсімдер

7 268,0


01



Табыс салығы

1 848,0



2


Жеке табыс салығы

1 848,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

3 040,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

63,0



3


Жер салығы 

4,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2 137,0



5


Бірыңғай жер салығы 

836,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

2 380,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

2 380,0

2




Салықтық емес түсiмдер

33,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

33,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

33,0

4




Трансферттердің түсімдері

51 191,8


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

51 191,8



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

51 191,8

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

59 602,8

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

34 187,7


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

34 187,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34 187,7




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

33 533,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

654,7

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

22 587,1


3



Елді-мекендерді көркейту

22 587,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 587,1




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 329,1




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

17 258,0

12




Көлiк және коммуникация

2 828,0


1



Автомобиль көлiгi

2 828,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 828,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 828,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 110,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 110,0

  Мәслихаттың
  2023 жылғы "9" маусымдағы
  № 29 шешіміне
  5-қосымша
  Мәслихаттың
  2022 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 155 шешіміне
  19-қосымша

2023 жылға арналған Новоильинов ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы





I. Кірістер

229 930,6

1




Салықтық түсімдер

12 851,0


01



Табыс салығы

3 191,0



2


Жеке табыс салығы

3 191,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

7 738,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

243,0



3


Жер салығы 

329,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

5 772,0



5


Бірыңғай жер салығы 

1 394,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 922,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

1 922,0

2




Салықтық емес түсiмдер

288,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер 

288,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

288,0

4




Трансферттердің түсімдері

216 791,6


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

216 791,6



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

216 791,6

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

232 303,7

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

39 129,2


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

39 129,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

39 129,2




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

38 259,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

870,2

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

16 559,4


3



Елді-мекендерді көркейту

16 559,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16 559,4




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 946,4




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

11 697,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

916,0

12




Көлiк және коммуникация

47 798,0


1



Автомобиль көлiгi

47 798,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

47 798,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

5 898,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

41 900,0

13




Басқалар

128 817,0


9



Басқалар

128 817,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

128 817,0




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

128 817,0

15




Трансферттер

0,1


1



Трансферттер

0,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2 373,1





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2 373,1

  Мәслихаттың
  2023 жылғы "9" маусымдағы
  № 29 шешіміне
  6-қосымша
  Мәслихаттың
  2022 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 155 шешіміне
  25-қосымша

2023 жылға арналған Әйет ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы





I. Кірістер

417 153,9

1




Салықтық түсімдер

41 305,0


01



Табыс салығы

19 942,0



2


Жеке табыс салығы

19 942,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

20 827,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

680,0



3


Жер салығы 

257,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

16 883,0



5


Бірыңғай жер салығы 

3 007,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

536,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

72,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

464,0

2




Салықтық емес түсiмдер

24,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

200,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

200,0



1


Жерді сату

200,0

4




Трансферттердің түсімдері

375 624,9


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

375 624,9



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

375 624,9

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

418 789,8

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

58 678,5


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

58 678,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

58 678,5




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

57 473,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

905,5

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

59 796,4


3



Елді-мекендерді көркейту

59 796,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

59 796,4




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

34 788,4




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

4 990,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

20 018,0

12




Көлiк және коммуникация

292 513,0


1



Автомобиль көлiгi

292 513,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

292 513,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

44 413,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

248 100,0

14




Борышқа қызмет көрсету

8 101,0


1



Борышқа қызмет көрсету

8 101,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 101,0




042

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

8 101,0

15




Трансферттер

0,9


1



Трансферттер

0,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,9




044

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

0,3




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,6





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 635,9





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 635,9