О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 26 декабря 2022 года № 32/2-VII "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2023-2025 годы"

Решение Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 17 ноября 2023 года № 12/2-VIII

      Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2023-2025 годы" от 26 декабря 2022 года № 32/2-VII (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 176851) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 110 637 571,7 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 55 395 448,2 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 421 349,8 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 6 138 898,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 48 681 875,7 тысяч тенге;

      2) затраты – 114 696 874,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – -338 190,9 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 338 190,9 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 551 413,4 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 572 074,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 20 660,6 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -4 272 525,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 272 525,0 тысяч тенге;

      поступление займов – 8 093 425,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 5 955 791,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 2 134 891,0 тысяч тенге.";

      пункт 3 изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2023 год в сумме 1 058 366,6 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.

      Председатель Усть-Каменогорского городского маслихата       А. Светаш

  Приложение к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 17 ноября 2023 года
№ 12/2-VIII
  Приложение 1 к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 26 декабря 2022 года
№ 32/2-VII

Бюджет города Усть-Каменогорска на 2023 год

Категория

Всего доходы (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

110 637 571,7

1



Налоговые поступления

55 395 448,2


01


Подоходный налог

36 069 193,1



1

Корпоративный подоходный налог

21 642 336,0



2

Индивидуальный подоходный налог

14 426 857,1


03


Социальный налог

7 352 619,8



1

Социальный налог

7 352 619,8


04


Налоги на собственность

7 222 000,0



1

Налоги на имущество

4 490 000,0



3

Земельный налог

570 000,0



4

Налог на транспортные средства

2 162 000,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 607 900,0



2

Акцизы

107 900,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

200 000,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

2 300 000,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

2 143 735,3



1

Государственная пошлина

2 143 735,3

2



Неналоговые поступления

421 349,8


01


Доходы от государственной собственности

117 786,8



4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

4 741,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

111 187,0



7

Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из государственного бюджета

1 858,8


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

49,0



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

49,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

16 199,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

16 199,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

3 247,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

3 247,0


06


Прочие неналоговые поступления

284 068,0



1

Прочие неналоговые поступления

284 068,0

3



Поступления от продажи основного капитала

6 138 898,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

5 791 717,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

5 791 717,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

347 181,0



1

Продажа земли

219 269,0



2

Продажа нематериальных активов

127 912,0

4



Поступления трансфертов

48 681 875,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

48 681 875,7



2

Трансферты из областного бюджета

48 681 875,7


Функциональная группа

Всего затраты (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Бюджетная программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. ЗАТРАТЫ

114 696 874,2

01



Государственные услуги общего характера

3 310 684,7


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

58 190,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

58 190,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

608 455,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

573 867,9



003

Капитальные расходы государственного органа

34 587,1


452


Отдел финансов района (города областного значения)

414 132,9



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

135 610,3



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

20 945,5



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

130,1



018

Капитальные расходы государственного органа

3 500,0



028

Приобретение имущества в коммунальную собственность

253 947,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

92 078,1



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

90 350,5



004

Капитальные расходы государственного органа

1 727,6


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

82 317,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

79 963,6



007

Капитальные расходы государственного органа

2 353,8


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

193 393,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

193 393,9


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 588 222,5



040

Развитие объектов государственных органов

1 588 222,5


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

273 894,9



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

270 003,9



003

Капитальные расходы государственного органа

3 891,0

02



Оборона

93 823,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

93 823,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

93 823,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

154 125,4


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

115 483,2



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

115 483,2


499


Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

38 642,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

38 447,6



003

Капитальные расходы государственного органа

194,6

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

4 587 773,2


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

4 378 084,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

161 300,1



002

Программа занятости

773 351,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

5 524,1



005

Государственная адресная социальная помощь

321 153,0



006

Оказание жилищной помощи

5 034,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

493 699,0



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

27 108,3



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

7 331,0



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

158 556,5



015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью

780 777,3



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

579 399,5



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

159 631,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

814 422,3



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

18 813,5



057

Обеспечение физических лиц, являющихся получателями государственной адресной социальной помощи, телевизионными абонентскими приставками

231,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

19 348,6



094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

52 404,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

209 689,0



068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

209 689,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

54 767 914,6


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

6 261 339,2



002

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

60 000,0



015

Освещение улиц в населенных пунктах

1 918 484,9



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 290,0



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

16 459,2



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 451 034,7



028

Развитие коммунального хозяйства

898 696,1



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 685 138,3



048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

230 236,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

47 207 725,7



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

15 175 054,5



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

31 124 471,2



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

908 200,0


491


Отдел жилищных отношений района (города областного значения)

1 298 849,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

81 434,5



003

Капитальные расходы государственного органа

886,6



004

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

330 608,7



005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

308 417,9



006

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

120 000,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

5 160,0



059

Текущий и капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика населенному пункту

452 342,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 268 426,6


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

838 556,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

33 090,6



003

Поддержка культурно-досуговой работы

511 767,7



006

Функционирование районных (городских) библиотек

285 912,6



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

2 200,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

5 586,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

293 859,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

56 625,4



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

145 464,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

89 097,2



006

Капитальные расходы государственного органа

1 764,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

909,0


804


Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения)

136 010,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма

44 654,2



003

Капитальные расходы государственного органа

2 023,0



004

Регулирование туристической деятельности

8 948,1



005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

6 426,7



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

49 494,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

24 464,1

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

946 315,2


467


Отдел строительства района (города областного значения)

924 565,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

123 380,3



017

Капитальные расходы государственного органа

801 184,9


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

21 750,0



004

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

21 750,0

12



Транспорт и коммуникации

16 458 259,8


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

16 198 602,8



022

Развитие транспортной инфраструктуры

4 397 568,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

4 626 410,0



024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

253 572,3



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

4 798 029,7



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

2 123 022,8


467


Отдел строительства района (города областного значения)

259 657,0



080

Строительство специализированных центров обслуживания населения

259 657,0

13



Прочие

1 804 738,9


452


Отдел финансов района (города областного значения)

1 058 366,6



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

1 058 366,6


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

26 906,0



006

Поддержка предпринимательской деятельности

26 906,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

719 466,3



055

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы

110 081,3



064

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

609 385,0

14



Обслуживание долга

1 423 883,3


452


Отдел финансов района (города областного значения)

1 423 883,3



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

1 423 883,3

15



Трансферты

29 880 929,5


452


Отдел финансов района (города областного значения)

29 880 929,5



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

170 054,0



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

28 992 075,0



053

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению местных исполнительных органов

579 209,5



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

139 591,0




III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

-338 190,9




Бюджетные кредиты

0,0

5



Погашение бюджетных кредитов

338 190,9




IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

551 413,4

4



Приобретение финансовых активов

572 074,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

572 074,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

572 074,0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

20 660,6




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-4 272 525,0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА)

4 272 525,0

7



Поступления займов

8 093 425,0


01


Внутренние государственные займы

8 093 425,0



2

Договоры займа

8 093 425,0

16



Погашение займов

5 955 791,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

5 955 791,0



008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

5 955 791,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

2 134 891,0


01


Остатки бюджетных средств

2 134 891,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

2 134 891,0


Өскемен қалалық мәслихатының 2022 жылғы 26 желтоқсандағы № 32/2-VII "Өскемен қаласының 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 2023 жылғы 17 қарашадағы № 12/2-VIII шешімі

      Өскемен қалалық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Өскемен қалалық мәслихатының "Өскемен қаласының 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті туралы" 2022 жылғы 26 желтоқсандағы № 32/2-VII шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 176851 болып тіркелген) келесі өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2023-2025 жылдарға арналған қаланың бюджеті 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес тиісінше, соның ішінде 2023 жылға арналған келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 110 637 571,7 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 55 395 448,2 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 421 349,8 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 6 138 898,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 48 681 875,7 мың теңге;

      2) шығындар – 114 696 874,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – -338 190,9 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 338 190,9 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 551 413,4 мың теңге, соның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 572 074,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 20 660,6 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -4 272 525,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 4 272 525,0 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 8 093 425,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 5 955 791,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 2 134 891,0 мың теңге.";

      3-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "3. Өскемен қаласының 2023 жылға арналған жергілікті атқарушы органының резерві 1 058 366,6 мың теңге сомасында бекітілсін.";

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Өскемен қалалық мәслихатының төрағасы А. Светаш

  Өскемен қалалық мәслихатының
2023 жылғы 17 қарашадағы
№ 12/2-VIII шешіміне
қосымша
  Өскемен қалалық мәслихатының
2022 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 32/2-VII шешіміне
1-қосымша

Өскемен қаласының 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Барлық кірістер (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. КІРІСТЕР

110 637 571,7

1



Салықтық түсімдер

55 395 448,2


01


Табыс салығы

36 069 193,1



1

Корпоративтік табыс салығы

21 642 336,0



2

Жеке табыс салығы

14 426 857,1


03


Әлеуметтік салық

7 352 619,8



1

Әлеуметтік салық

7 352 619,8


04


Меншікке салынатын салықтар

7 222 000,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

4 490 000,0



3

Жер салығы

570 000,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

2 162 000,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

2 607 900,0



2

Акциздер

107 900,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

200 000,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

2 300 000,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

2 143 735,3



1

Мемлекеттік баж

2 143 735,3

2



Салықтық емес түсімдер

421 349,8


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

117 786,8



4

Мемлекет меншігіндегі заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

4 741,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

111 187,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

1 858,8


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

49,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

49,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

16 199,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

16 199,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

3 247,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

3 247,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

284 068,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

284 068,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

6 138 898,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

5 791 717,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

5 791 717,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

347 181,0



1

Жерді сату

219 269,0



2

Материалдық емес активтерді сату

127 912,0

4



Трансферттердің түсімдері

48 681 875,7


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

48 681 875,7



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

48 681 875,7


Функционалдық топ

Барлық шығындар (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бюджеттік бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. ШЫҒЫНДАР

114 696 874,2

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

3 310 684,7


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

58 190,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

58 190,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

608 455,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

573 867,9



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

34 587,1


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

414 132,9



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

135 610,3



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

20 945,5



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

130,1



018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 500,0



028

Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу

253 947,0


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

92 078,1



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

90 350,5



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 727,6


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

82 317,4



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

79 963,6



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 353,8


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

193 393,9



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

193 393,9


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 588 222,5



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

1 588 222,5


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

273 894,9



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

270 003,9



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 891,0

02



Қорғаныс

93 823,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

93 823,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

93 823,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

154 125,4


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

115 483,2



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

115 483,2


499


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

38 642,2



001

Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

38 447,6



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

194,6

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

4 587 773,2


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

4 378 084,2



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

161 300,1



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

773 351,0



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

5 524,1



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

321 153,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

5 034,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

493 699,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

27 108,3



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

7 331,0



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

158 556,5



015

Зейнеткерлер мен мүгедектігі бар адамдарға әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы

780 777,3



017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету

579 399,5



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

159 631,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

814 422,3



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

18 813,5



057

Атаулы мемлекеттік әлеуметтік көмек алушылар болып табылатын жеке тұлғаларды телевизиялық абоненттiк жалғамалармен қамтамасыз ету

231,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

19 348,6



094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

52 404,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

209 689,0



068

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

209 689,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

54 767 914,6


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

6 261 339,2



002

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

60 000,0



015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

1 918 484,9



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

1 290,0



017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

16 459,2



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

1 451 034,7



028

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

898 696,1



029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

1 685 138,3



048

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

230 236,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

47 207 725,7



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

15 175 054,5



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

31 124 471,2



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

908 200,0


491


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі

1 298 849,7



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

81 434,5



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

886,6



004

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, оның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

330 608,7



005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

308 417,9



006

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

120 000,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

5 160,0



059

Елді мекенге бірыңғай сәулеттік келбет беруге бағытталған, көппәтерлі тұрғын үйлердің қасбеттерін, шатырларын ағымдағы немесе күрделі жөндеу

452 342,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 268 426,6


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

838 556,9



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

33 090,6



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

511 767,7



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

285 912,6



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

2 200,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

5 586,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

293 859,6



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

56 625,4



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

145 464,0



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

89 097,2



006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 764,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

909,0


804


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене тәрбиесі, спорт және туризм бөлімі

136 010,1



001

Дене тәрбиесі, спорт және туризм саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

44 654,2



003

Мемлекеттік органның күрделі шығындары

2 023,0



004

Туристік қызметті реттеу

8 948,1



005

Көпшілік спортты және ұлттық спорт түрлерін дамыту

6 426,7



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорт жарыстарын өткізу

49 494,0



007

Облыстық спорт жарыстарында түрлі спорт түрлері бойынша ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командалары мүшелерінің дайындығы және қатысуы

24 464,1

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

946 315,2


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

924 565,2



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

123 380,3



017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

801 184,9


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

21 750,0



004

Аудан аумағының қала құрылысын дамыту және елді мекендердің бас жоспарларының схемаларын әзірлеу

21 750,0

12



Көлiк және коммуникация

16 458 259,8


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

16 198 602,8



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

4 397 568,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4 626 410,0



024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

253 572,3



037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

4 798 029,7



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

2 123 022,8


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

259 657,0



080

Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарын құру

259 657,0

13



Басқалар

1 804 738,9


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

1 058 366,6



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

1 058 366,6


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

26 906,0



006

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

26 906,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

719 466,3



055

2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту

110 081,3



064

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

609 385,0

14



Борышқа қызмет көрсету

1 423 883,3


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

1 423 883,3



013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

1 423 883,3

15



Трансферттер

29 880 929,5


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

29 880 929,5



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

170 054,0



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

28 992 075,0



053

Жергілікті атқарушы органдардың шешімі бойынша толық пайдалануға рұқсат етілген, өткен қаржы жылында бөлінген, пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы даму трансферттерінің сомасын қайтару

579 209,5



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

139 591,0




III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

-338 190,9




Бюджеттік кредиттер

0,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

338 190,9




IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

551 413,4

4



Қаржы активтерін сатып алу

572 074,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

572 074,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

572 074,0

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

20 660,6




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-4 272 525,0




VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

4 272 525,0

7



Қарыздар түсімдері

8 093 425,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

8 093 425,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

8 093 425,0

16



Қарыздарды өтеу

5 955 791,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

5 955 791,0



008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

5 955 791,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

2 134 891,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

2 134 891,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2 134 891,0