О бюджетах сельских округов и села Бауыржан Момышулы Жуалынского района на 2025-2027 годы

Решение Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 30 декабря 2024 года № 36-2

      Сноска. Вводится в действие с 01.01.2025 в соответствии с пунктом 3 настоящего решения.

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и на основании решения Жуалынского районного маслихата 25 декабря 2024 года №35-3 "О районном бюджете на 2025-2027 годы" Жуалынский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджеты сельских округов и села Бауыржан Момышулы на 2025-2027 годы согласно приложениям 1-16 в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1.1 Село Бауыржан Момышулы

      1) доходы – 643 983 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 150 162 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 100 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 493 821 тысяч теңге;

      2) затраты – 643 983 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - 0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.

      1.2 Актюбинский сельский округ

      1) доходы – 56 856 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 16 975 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 25 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 39 856 тысяч теңге;

      2) затраты – 56 856 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.

      1.3 Аксайский сельский округ

      1) доходы – 182 853 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 24 000 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 158 853 тысяч теңге;

      2) затраты – 182 853 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.

      1.4 Боралдайский сельский округ

      1) доходы – 52 112 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 14 772 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 37 340 тысяч теңге;

      2) затраты –52 112 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.

      1.5 Биликульский сельский округ

      1) доходы – 44 834 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 8 476 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 39 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 36 319 тысяч теңге;

      2) затраты – 44 834 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.

      1.6 Жетитюбинский сельский округ

      1) доходы – 72 782 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 29 994 тысяч тенге;

      неналоговые поступлениям – 10 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 42 778 тысяч теңге;

      2) затраты – 72 782 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.

      1.7 Кокбастауский сельский округ

      1) доходы – 112 964 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 17 312 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 39 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 95 613 тысяч теңге;

      2) затраты – 112 964 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.

      1.8 Куренбельский сельский округ

      1) доходы – 53 362 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 15 411 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 10 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 37 941 тысяч теңге;

      2) затраты – 53 362 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.

      1.9 Карасазский сельский округ

      1) доходы – 72 517 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 24 620 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 10 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 47 887 тысяч теңге;

      2) затраты – 72 517 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.

      1.10 Кошкаратинский сельский округ

      1) доходы – 86 202 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 9 470 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 30 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 76 702 тысяч теңге;

      2) затраты – 86 202 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.

      1.11 Кызыларыкский сельский округ

      1) доходы – 85 190 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 12 961 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 39 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 72 190 тысяч теңге;

      2) затраты – 85 190 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.

      1.12 Мынбулакский сельский округ

      1) доходы – 73 026 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 27 961 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 39 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 45 026 тысяч теңге;

      2) затраты – 73 026 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.

      1.13 Нурлыкентский сельский округ

      1) доходы – 138 682 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 24 160 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 5 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 114 517 тысяч теңге;

      2) затраты – 138 682 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.

      1.14 Шакпакский сельский округ

      1) доходы – 121 075 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 29 960 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 40 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 91 075 тысяч теңге;

      2) затраты – 121 075 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.

      2. Контроль за исполнением и публикацию на интернет-ресурсе данного решения возложить на постоянную комиссию районного маслихата по вопросам административно-территориальных структур, социально-экономическому развитию территорий, бюджета и местных налогов по защите прав граждан.

      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель маслихата З. Бурлибаев

  Приложение 1 к решению
  Жуалынского районного маслихата
  №36-2 от 30 декабря 2024 года

Бюджет село Бауыржан Момышулы на 2025 год

Категория

 
Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

643 983

1



Налоговые поступления

150 062


01


Подоходный налог

39 670



2

Индивидуальный подоходный налог

39 670


04


Hалоги на собственность

110 062



1

Hалоги на имущество

1 050



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

108 812



5

Единый земельный налог

200


05


Налоги на внутренние товары, работы и услуги

330



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

330

2



Неналоговые поступления

100


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

50



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

50


06


Прочие неналоговые поступления

50



1

Прочие неналоговые поступления

50

4



Поступления трансфертов

493 821


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

493 821



3

Трансферты районов (городов областного значения)

493 821

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

643 983

01



Государственные услуги общего характера

78 480


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

78 480



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

78 480



022

Капитальные расходы государственного органа

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

235 482


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

235 482



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

6996



008

Освещение улиц в населенных пунктах

20 527



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

38 214



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

169 745

12



Транспорт и коммуникации

330 021


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

330 021



013

Капитальный и средний населенных пунктов

27 151



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

302 870




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 2 к решению
  Жуалынского районного маслихата
  №36-2 от 30 декабря 2024 года

Бюджет Актюбинского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

56 856

1



Налоговые поступления

16 975


01


Подоходный налог

7 883



2

Индивидуальный подоходный налог

7 883


04


Hалоги на собственность

9 036



1

Hалоги на имущество

265



3

Земельный налог

43



4

Налог на транспортные средства

7 442



5

Единый земельный налог

1286


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

56



3

Поступление от использования природных и иных ресурсов

56

2



Неналоговые поступления

25


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

20



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

20


06


Прочие неналоговые поступления

5



1

Прочие неналоговые поступления

5

4



Поступления трансфертов

39 856


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

39 856



3

Трансферты районов (городов областного значения)

39 856

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

56 856

01



Государственные услуги общего характера

42 725


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 725



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 625



022

Капитальные расходы государственного органа

1 100

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

14 131


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 131



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 000



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

11 131

12



Транспорт и коммуникации

0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

0




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 3 к решению
  Жуалынского районного маслихата
  №36-2 от 30 декабря 2024 года

Бюджет Аксайского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

182 853

1



Налоговые поступления

24 000


01


Подоходный налог

9 020



2

Индивидуальный подоходный налог

9 020


04


Hалоги на собственность

14 980



1

Hалоги на имущество

300



3

Земельный налог

13



4

Налог на транспортные средства

11 817



5

Единый земельный налог

2 850

2



Неналоговые поступления

0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0


06


Прочие неналоговые поступления

0



1

Прочие неналоговые поступления

0

4



Поступления трансфертов

158 853


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

158 853



3

Трансферты районов (городов областного значения)

158 853

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

182 853

01



Государственные услуги общего характера

52 589


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52 589



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51 089



022

Капитальные расходы государственного органа

1 500

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

14 330


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 330



008

Освещение улиц в населенных пунктах

6 500



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7 830

12



Транспорт и коммуникации

115 934


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

115 934



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

115 934




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 4 к решению
  Жуалынского районного маслихата
  №36-2 от 30 декабря 2024 года

Бюджет Боралдайского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

52 112

1



Налоговые поступления

14 772


01


Подоходный налог

4 820



2

Индивидуальный подоходный налог

4 820


04


Hалоги на собственность

9 925



1

Hалоги на имущество

291



3

Земельный налог

6



4

Налог на транспортные средства

7 181



5

Единый земельный налог

2 447


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

27



3

Поступление от использования природных и иных ресурсов

27

2



Неналоговые поступления

0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0


06


Прочие неналоговые поступления

0



1

Прочие неналоговые поступления

0

4



Поступления трансфертов

37 340


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

37 340



3

Трансферты районов (городов областного значения)

37 340

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

52 112

01



Государственные услуги общего характера

44 725


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 725



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 225



022

Капитальные расходы государственного органа

500

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

7 387


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 387



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 787



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 300



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 300

12



Транспорт и коммуникации

0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

0




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 5 к решению
  Жуалынского районного маслихата
  №36-2 от 30 декабря 2024 года

Бюджет Биликульского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

44 834

1



Налоговые поступления

8 476


01


Подоходный налог

3 000



2

Индивидуальный подоходный налог

3 000


04


Hалоги на собственность

5 276



1

Hалоги на имущество

146



3

Земельный налог

30



4

Налог на транспортные средства

4 100



5

Единый земельный налог

1 000


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

200



3

Поступление от использования природных и иных ресурсов

200

2



Неналоговые поступления

39


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

35



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

35


06


Прочие неналоговые поступления

4



1

Прочие неналоговые поступления

4

4



Поступления трансфертов

36 319


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

36 319



3

Трансферты районов (городов областного значения)

36 319

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

44 834

01



Государственные услуги общего характера

38 603


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 603



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 823



022

Капитальные расходы государственного органа

780

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6 231


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 231



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 380



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

480



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 371

12



Транспорт и коммуникации

0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

0




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 6 к решению
  Жуалынского районного маслихата
  №36-2 от 30 декабря 2024 года

Бюджет Жетитюбинский сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс




Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

72 782

1



Налоговые поступления

29 994


01


Подоходный налог

12 000



2

Индивидуальный подоходный налог

12 000


04


Hалоги на собственность

17 974



1

Hалоги на имущество

365



3

Земельный налог

85



4

Налог на транспортные средства

10 024



5

Единый земельный налог

7 500


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

20



3

Поступление от использования природных и иных ресурсов

20

2



Неналоговые поступления

10


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0


06


Прочие неналоговые поступления

10



1

Прочие неналоговые поступления

10

4



Поступления трансфертов

42 778


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

42 778



3

Трансферты районов (городов областного значения)

42 778

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

72 782

01



Государственные услуги общего характера

44 778


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 778



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 778



022

Капитальные расходы государственного органа

2000

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

28 004


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 004



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3000



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 000



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

23 004

12



Транспорт и коммуникации

0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 7 к решению
  Жуалынского районного маслихата
  №36-2 от 30 декабря 2024 года

Бюджет Кокбастауского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс




Подкласс


1

2

3




I. ДОХОДЫ

112 964

1



Налоговые поступления

17 312


01


Подоходный налог

6 661



2

Индивидуальный подоходный налог

6 661


04


Hалоги на собственность

10 651



1

Hалоги на имущество

290



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

10 361

2



Неналоговые поступления

39


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

35



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

35


06


Прочие неналоговые поступления

4



1

Прочие неналоговые поступления

4

4



Поступления трансфертов

95 613


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

95 613



3

Трансферты районов (городов областного значения)

95 613

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

112 964

01



Государственные услуги общего характера

43 944


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 944



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 944



022

Капитальные расходы государственного органа

2 000

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

12 351


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 351



008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 000



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1000



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

6 351

12



Транспорт и коммуникации

56 669


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 669



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 000



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

53 669




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 8 к решению
  Жуалынского районного маслихата
  №36-2 от 30 декабря 2024 года

Бюджет Куренбельского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

53 362

1



Налоговые поступления

15 411


01


Подоходный налог

3 800



2

Индивидуальный подоходный налог

3 800


04


Hалоги на собственность

11 611



1

Hалоги на имущество

280



3

Земельный налог

10



4

Налог на транспортные средства

8 621



5

Единый земельный налог

2 700

2



Неналоговые поступления

10


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

5



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

5


06


Прочие неналоговые поступления

5



1

Прочие неналоговые поступления

5

4



Поступления трансфертов

37 941


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

37 941



3

Трансферты районов (городов областного значения)

37 941

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

53 362

01



Государственные услуги общего характера

42 241


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 241



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 441



022

Капитальные расходы государственного органа

800

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

11 121


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 121



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 500



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1300



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8 321

12



Транспорт и коммуникации

0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

0




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 9 к решению
  Жуалынского районного маслихата
  №36-2 от 30 декабря 2024 года

Бюджет Карасазского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс




Подкласс


1

2

3




I. ДОХОДЫ

72 517

1



Налоговые поступления

24 620


01


Подоходный налог

7 000



2

Индивидуальный подоходный налог

7 000


04


Hалоги на собственность

17 570



1

Hалоги на имущество

460



3

Земельный налог

20



4

Налог на транспортные средства

13 590



5

Единый земельный налог

3 500


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

50



3

Поступление от использования природных и иных ресурсов

50

2



Неналоговые поступления

10


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0


06


Прочие неналоговые поступления

10



1

Прочие неналоговые поступления

10

4



Поступления трансфертов

47 887


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

47 887



3

Трансферты районов (городов областного значения)

47 887

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

72 517

01



Государственные услуги общего характера

50 627


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 627



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 127



022

Капитальные расходы государственного органа

1 500

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

21 890


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 890



008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 500



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

16 390

12



Транспорт и коммуникации

0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

0




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 10 к решению
  Жуалынского районного маслихата
  №36-2 от 30 декабря 2024 года

Бюджет Кошкаратинского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс




Подкласс


1

2

3




I. ДОХОДЫ

86 202

1



Налоговые поступления

9 470


01


Подоходный налог

4500



2

Индивидуальный подоходный налог

4500


04


Hалоги на собственность

4 970



1

Hалоги на имущество

155



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

4 315



5

Единый земельный налог

500

2



Неналоговые поступления

30


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

4



1

Прочие неналоговые поступления

4

4



Поступления трансфертов

76 702


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

76 702



3

Трансферты районов (городов областного значения)

76 702

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

86 202

01



Государственные услуги общего характера

38 702


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 702



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 152



022

Капитальные расходы государственного органа

550

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

7 500


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 500



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 600



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 600



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 300

12



Транспорт и коммуникации

40 000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 000



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

40 000




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 11 к решению
  Жуалынского районного маслихата
  №36-2 от 30 декабря 2024 года

Бюджет Кызыларыкского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

85 190

1



Налоговые поступления

12 961


01


Подоходный налог

4 980



2

Индивидуальный подоходный налог

4 980


04


Hалоги на собственность

7 981



1

Hалоги на имущество

320



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

7 461



5

Единый земельный налог

200

2



Неналоговые поступления

39


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

35



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

35


06


Прочие неналоговые поступления

4



1

Прочие неналоговые поступления

4

4



Поступления трансфертов

72 190


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

72 190



3

Трансферты районов (городов областного значения)

72 190

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

85 190

01



Государственные услуги общего характера

54 798


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 798



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 798



022

Капитальные расходы государственного органа

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

10 900


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 900



008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 000



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 400

12



Транспорт и коммуникации

19 492


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 492



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

19 492



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

0




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 12 к решению
  Жуалынского районного маслихата
  №36-2 от 30 декабря 2024 года

Бюджет Мынбулакского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

73 026

1



Налоговые поступления

27 961


01


Подоходный налог

12 093



2

Индивидуальный подоходный налог

12 093


04


Hалоги на собственность

15 868



1

Hалоги на имущество

320



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

13 898



5

Единый земельный налог

1650

2



Неналоговые поступления

39


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

35



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

35


06


Прочие неналоговые поступления

4



1

Прочие неналоговые поступления

4

4



Поступления трансфертов

45 026


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

45 026



3

Трансферты районов (городов областного значения)

45 026

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

73 026

01



Государственные услуги общего характера

49 026


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 026



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 026



022

Капитальные расходы государственного органа

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

24 000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 000



008

Освещение улиц в населенных пунктах

8 000



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

12 500

12



Транспорт и коммуникации

0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

0




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 13 к решению
  Жуалынского районного маслихата
  №36-2 от 30 декабря 2024 года

Бюджет Нурлыкентского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

138 682

1



Налоговые поступления

24 160


01


Подоходный налог

9 500



2

Индивидуальный подоходный налог

9 500


04


Hалоги на собственность

14 660



1

Hалоги на имущество

274



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

13 738



5

Единый земельный налог

648

2



Неналоговые поступления

5


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0


06


Прочие неналоговые поступления

5



1

Прочие неналоговые поступления

5

4



Поступления трансфертов

114 517


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

114 517



3

Трансферты районов (городов областного значения)

114 517

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

138 682

01



Государственные услуги общего характера

54 328


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 328



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 128



022

Капитальные расходы государственного органа

1 200

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

12 427


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 427



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 800



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7 627

12



Транспорт и коммуникации

71 927


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

71 927



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

71 927




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 14 к решению
  Жуалынского районного маслихата
  №36-2 от 30 декабря 2024 года

Бюджет Шакпакского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

121 075

1



Налоговые поступления

29 960


01


Подоходный налог

10 000



2

Индивидуальный подоходный налог

10 000


04


Hалоги на собственность

19 960



1

Hалоги на имущество

450



3

Земельный налог

30



4

Налог на транспортные средства

10 000



5

Единый земельный налог

9 480

2



Неналоговые поступления

40


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

35



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

35


06


Прочие неналоговые поступления

5



1

Прочие неналоговые поступления

5

4



Поступления трансфертов

91 075


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

91 075



3

Трансферты районов (городов областного значения)

91 075

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

121 075

01



Государственные услуги общего характера

50 761


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 761



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 761



022

Капитальные расходы государственного органа

2 000

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

70 314


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

70 314



008

Освещение улиц в населенных пунктах

15 880



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 400



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

52 034

12



Транспорт и коммуникации

0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

0




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 15 к решению
  Жуалынского районного маслихата
  №36-2 от 30 декабря 2024 года

Бюджет село Бауыржан Момышулы на 2026 год

Категория

 
Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

643 983

1



Налоговые поступления

150 062


01


Подоходный налог

39 670



2

Индивидуальный подоходный налог

39 670


04


Hалоги на собственность

110 062



1

Hалоги на имущество

1 050



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

108 812



5

Единый земельный налог

200


05


Налоги на внутренние товары, работы и услуги

330



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

330

2



Неналоговые поступления

100


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

50



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

50


06


Прочие неналоговые поступления

50



1

Прочие неналоговые поступления

50

4



Поступления трансфертов

493 821


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

493 821



3

Трансферты районов (городов областного значения)

493 821

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

643 983

01



Государственные услуги общего характера

78 480


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

78 480



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

78 480



022

Капитальные расходы государственного органа

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

235 482


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

235 482



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

6996



008

Освещение улиц в населенных пунктах

20 527



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

38 214



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

169 745

12



Транспорт и коммуникации

330 021


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

330 021



013

Капитальный и средний населенных пунктов

27 151



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

302 870




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Актюбинского сельского округа на 2026 год

Категория

 
Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

56 856

1



Налоговые поступления

16 975


01


Подоходный налог

7 883



2

Индивидуальный подоходный налог

7 883


04


Hалоги на собственность

9 036



1

Hалоги на имущество

265



3

Земельный налог

43



4

Налог на транспортные средства

7 442



5

Единый земельный налог

1286


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

56



3

Поступление от использования природных и иных ресурсов

56

2



Неналоговые поступления

25


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

20



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

20


06


Прочие неналоговые поступления

5



1

Прочие неналоговые поступления

5

4



Поступления трансфертов

39 856


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

39 856



3

Трансферты районов (городов областного значения)

39 856

Функциональная группа

 
Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

56 856

01



Государственные услуги общего характера

42 725


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 725



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 625



022

Капитальные расходы государственного органа

1 100

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

14 131


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 131



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 000



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

11 131

12



Транспорт и коммуникации

0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

0




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Аксайского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

182 853

1



Налоговые поступления

24 000


01


Подоходный налог

9 020



2

Индивидуальный подоходный налог

9 020


04


Hалоги на собственность

14 980



1

Hалоги на имущество

300



3

Земельный налог

13



4

Налог на транспортные средства

11 817



5

Единый земельный налог

2 850

2



Неналоговые поступления

0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0


06


Прочие неналоговые поступления

0



1

Прочие неналоговые поступления

0

4



Поступления трансфертов

158 853


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

158 853



3

Трансферты районов (городов областного значения)

158 853

Функциональная группа

 
Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

182 853

01



Государственные услуги общего характера

52 589


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52 589



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51 089



022

Капитальные расходы государственного органа

1 500

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

14 330


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 330



008

Освещение улиц в населенных пунктах

6 500



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7 830

12



Транспорт и коммуникации

115 934


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

115 934



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

115 934




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Боралдайского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

52 112

1



Налоговые поступления

14 772


01


Подоходный налог

4 820



2

Индивидуальный подоходный налог

4 820


04


Hалоги на собственность

9 925



1

Hалоги на имущество

291



3

Земельный налог

6



4

Налог на транспортные средства

7 181



5

Единый земельный налог

2 447


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

27



3

Поступление от использования природных и иных ресурсов

27

2



Неналоговые поступления

0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0


06


Прочие неналоговые поступления

0



1

Прочие неналоговые поступления

0

4



Поступления трансфертов

37 340


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

37 340



3

Трансферты районов (городов областного значения)

37 340

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

52 112

01



Государственные услуги общего характера

44 725


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 725



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 225



022

Капитальные расходы государственного органа

500

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

7 387


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 387



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 787



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 300



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 300

12



Транспорт и коммуникации

0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

0




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Биликульского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

44 834

1



Налоговые поступления

8 476


01


Подоходный налог

3 000



2

Индивидуальный подоходный налог

3 000


04


Hалоги на собственность

5 276



1

Hалоги на имущество

146



3

Земельный налог

30



4

Налог на транспортные средства

4 100



5

Единый земельный налог

1 000


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

200



3

Поступление от использования природных и иных ресурсов

200

2



Неналоговые поступления

39


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

35



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

35


06


Прочие неналоговые поступления

4



1

Прочие неналоговые поступления

4

4



Поступления трансфертов

36 319


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

36 319



3

Трансферты районов (городов областного значения)

36 319

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

44 834

01



Государственные услуги общего характера

38 603


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 603



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 823



022

Капитальные расходы государственного органа

780

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6 231


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 231



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 380



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

480



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 371

12



Транспорт и коммуникации

0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

0




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Жетитюбинский сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

72 782

1



Налоговые поступления

29 994


01


Подоходный налог

12 000



2

Индивидуальный подоходный налог

12 000


04


Hалоги на собственность

17 974



1

Hалоги на имущество

365



3

Земельный налог

85



4

Налог на транспортные средства

10 024



5

Единый земельный налог

7 500


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

20



3

Поступление от использования природных и иных ресурсов

20

2



Неналоговые поступления

10


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0


06


Прочие неналоговые поступления

10



1

Прочие неналоговые поступления

10

4



Поступления трансфертов

42 778


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

42 778



3

Трансферты районов (городов областного значения)

42 778

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

72 782

01



Государственные услуги общего характера

44 778


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 778



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 778



022

Капитальные расходы государственного органа

2000

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

28 004


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 004



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3000



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 000



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

23 004

12



Транспорт и коммуникации

0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Кокбастауского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

112 964

1



Налоговые поступления

17 312


01


Подоходный налог

6 661



2

Индивидуальный подоходный налог

6 661


04


Hалоги на собственность

10 651



1

Hалоги на имущество

290



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

10 361

2



Неналоговые поступления

39


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

35



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

35


06


Прочие неналоговые поступления

4



1

Прочие неналоговые поступления

4

4



Поступления трансфертов

95 613


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

95 613



3

Трансферты районов (городов областного значения)

95 613

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

112 964

01



Государственные услуги общего характера

43 944


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 944



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 944



022

Капитальные расходы государственного органа

2 000

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

12 351


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 351



008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 000



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1000



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

6 351

12



Транспорт и коммуникации

56 669


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 669



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 000



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

53 669




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Куренбельского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

53 362

1



Налоговые поступления

15 411


01


Подоходный налог

3 800



2

Индивидуальный подоходный налог

3 800


04


Hалоги на собственность

11 611



1

Hалоги на имущество

280



3

Земельный налог

10



4

Налог на транспортные средства

8 621



5

Единый земельный налог

2 700

2



Неналоговые поступления

10


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

5



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

5


06


Прочие неналоговые поступления

5



1

Прочие неналоговые поступления

5

4



Поступления трансфертов

37 941


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

37 941



3

Трансферты районов (городов областного значения)

37 941

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

53 362

01



Государственные услуги общего характера

42 241


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 241



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 441



022

Капитальные расходы государственного органа

800

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

11 121


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 121



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 500



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1300



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8 321

12



Транспорт и коммуникации

0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

0




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Карасазского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

72 517

1



Налоговые поступления

24 620


01


Подоходный налог

7 000



2

Индивидуальный подоходный налог

7 000


04


Hалоги на собственность

17 570



1

Hалоги на имущество

460



3

Земельный налог

20



4

Налог на транспортные средства

13 590



5

Единый земельный налог

3 500


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

50



3

Поступление от использования природных и иных ресурсов

50

2



Неналоговые поступления

10


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0


06


Прочие неналоговые поступления

10



1

Прочие неналоговые поступления

10

4



Поступления трансфертов

47 887


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

47 887



3

Трансферты районов (городов областного значения)

47 887

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

72 517

01



Государственные услуги общего характера

50 627


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 627



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 127



022

Капитальные расходы государственного органа

1 500

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

21 890


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 890



008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 500



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

16 390

12



Транспорт и коммуникации

0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

0




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Кошкаратинского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

86 202

1



Налоговые поступления

9 470


01


Подоходный налог

4500



2

Индивидуальный подоходный налог

4500


04


Hалоги на собственность

4 970



1

Hалоги на имущество

155



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

4 315



5

Единый земельный налог

500

2



Неналоговые поступления

30


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

4



1

Прочие неналоговые поступления

4

4



Поступления трансфертов

76 702


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

76 702



3

Трансферты районов (городов областного значения)

76 702

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

86 202

01



Государственные услуги общего характера

38 702


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 702



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 152



022

Капитальные расходы государственного органа

550

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

7 500


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 500



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 600



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 600



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 300

12



Транспорт и коммуникации

40 000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 000



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

40 000




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Кызыларыкского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

85 190

1



Налоговые поступления

12 961


01


Подоходный налог

4 980



2

Индивидуальный подоходный налог

4 980


04


Hалоги на собственность

7 981



1

Hалоги на имущество

320



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

7 461



5

Единый земельный налог

200

2



Неналоговые поступления

39


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

35



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

35


06


Прочие неналоговые поступления

4



1

Прочие неналоговые поступления

4

4



Поступления трансфертов

72 190


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

72 190



3

Трансферты районов (городов областного значения)

72 190

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

85 190

01



Государственные услуги общего характера

54 798


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 798



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 798



022

Капитальные расходы государственного органа

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

10 900


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 900



008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 000



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 400

12



Транспорт и коммуникации

19 492


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 492



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

19 492



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

0




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Мынбулакского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

73 026

1



Налоговые поступления

27 961


01


Подоходный налог

12 093



2

Индивидуальный подоходный налог

12 093


04


Hалоги на собственность

15 868



1

Hалоги на имущество

320



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

13 898



5

Единый земельный налог

1650

2



Неналоговые поступления

39


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

35



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

35


06


Прочие неналоговые поступления

4



1

Прочие неналоговые поступления

4

4



Поступления трансфертов

45 026


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

45 026



3

Трансферты районов (городов областного значения)

45 026

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

73 026

01



Государственные услуги общего характера

49 026


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 026



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 026



022

Капитальные расходы государственного органа

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

24 000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 000



008

Освещение улиц в населенных пунктах

8 000



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

12 500

12



Транспорт и коммуникации

0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

0




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Нурлыкентского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

138 682

1



Налоговые поступления

24 160


01


Подоходный налог

9 500



2

Индивидуальный подоходный налог

9 500


04


Hалоги на собственность

14 660



1

Hалоги на имущество

274



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

13 738



5

Единый земельный налог

648

2



Неналоговые поступления

5


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0


06


Прочие неналоговые поступления

5



1

Прочие неналоговые поступления

5

4



Поступления трансфертов

114 517


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

114 517



3

Трансферты районов (городов областного значения)

114 517

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

138 682

01



Государственные услуги общего характера

54 328


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 328



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 128



022

Капитальные расходы государственного органа

1 200

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

12 427


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 427



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 800



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7 627

12



Транспорт и коммуникации

71 927


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

71 927



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

71 927




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Шакпакского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

121 075

1



Налоговые поступления

29 960


01


Подоходный налог

10 000



2

Индивидуальный подоходный налог

10 000


04


Hалоги на собственность

19 960



1

Hалоги на имущество

450



3

Земельный налог

30



4

Налог на транспортные средства

10 000



5

Единый земельный налог

9 480

2



Неналоговые поступления

40


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

35



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

35


06


Прочие неналоговые поступления

5



1

Прочие неналоговые поступления

5

4



Поступления трансфертов

91 075


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

91 075



3

Трансферты районов (городов областного значения)

91 075

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

121 075

01



Государственные услуги общего характера

50 761


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 761



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 761



022

Капитальные расходы государственного органа

2 000

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

70 314


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

70 314



008

Освещение улиц в населенных пунктах

15 880



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 400



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

52 034

12



Транспорт и коммуникации

0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

0




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 16 к решению
  Жуалынского районного маслихата
  №36-2 от 30 декабря 2024 года

Бюджет село Бауыржан Момышулы на 2027 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

643 983

1



Налоговые поступления

150 062


01


Подоходный налог

39 670



2

Индивидуальный подоходный налог

39 670


04


Hалоги на собственность

110 062



1

Hалоги на имущество

1 050



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

108 812



5

Единый земельный налог

200


05


Налоги на внутренние товары, работы и услуги

330



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

330

2



Неналоговые поступления

100


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

50



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

50


06


Прочие неналоговые поступления

50



1

Прочие неналоговые поступления

50

4



Поступления трансфертов

493 821


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

493 821



3

Трансферты районов (городов областного значения)

493 821

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

643 983

01



Государственные услуги общего характера

78 480


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

78 480



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

78 480



022

Капитальные расходы государственного органа

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

235 482


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

235 482



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

6996



008

Освещение улиц в населенных пунктах

20 527



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

38 214



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

169 745

12



Транспорт и коммуникации

330 021


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

330 021



013

Капитальный и средний населенных пунктов

27 151



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

302 870




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0

Бюджет Актюбинского сельского округа на 2027 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

56 856

1



Налоговые поступления

16 975


01


Подоходный налог

7 883



2

Индивидуальный подоходный налог

7 883


04


Hалоги на собственность

9 036



1

Hалоги на имущество

265



3

Земельный налог

43



4

Налог на транспортные средства

7 442



5

Единый земельный налог

1286


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

56



3

Поступление от использования природных и иных ресурсов

56

2



Неналоговые поступления

25


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

20



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

20


06


Прочие неналоговые поступления

5



1

Прочие неналоговые поступления

5

4



Поступления трансфертов

39 856


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

39 856



3

Трансферты районов (городов областного значения)

39 856

Функциональная группа

 
Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

56 856

01



Государственные услуги общего характера

42 725


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 725



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 625



022

Капитальные расходы государственного органа

1 100

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

14 131


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 131



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 000



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

11 131

12



Транспорт и коммуникации

0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

0




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Аксайского сельского округа на 2027 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

182 853

1



Налоговые поступления

24 000


01


Подоходный налог

9 020



2

Индивидуальный подоходный налог

9 020


04


Hалоги на собственность

14 980



1

Hалоги на имущество

300



3

Земельный налог

13



4

Налог на транспортные средства

11 817



5

Единый земельный налог

2 850

2



Неналоговые поступления

0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0


06


Прочие неналоговые поступления

0



1

Прочие неналоговые поступления

0

4



Поступления трансфертов

158 853


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

158 853



3

Трансферты районов (городов областного значения)

158 853

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

182 853

01



Государственные услуги общего характера

52 589


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52 589



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51 089



022

Капитальные расходы государственного органа

1 500

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

14 330


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 330



008

Освещение улиц в населенных пунктах

6 500



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7 830

12



Транспорт и коммуникации

115 934


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

115 934



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

115 934




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Боралдайского сельского округа на 2027 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

52 112

1



Налоговые поступления

14 772


01


Подоходный налог

4 820



2

Индивидуальный подоходный налог

4 820


04


Hалоги на собственность

9 925



1

Hалоги на имущество

291



3

Земельный налог

6



4

Налог на транспортные средства

7 181



5

Единый земельный налог

2 447


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

27



3

Поступление от использования природных и иных ресурсов

27

2



Неналоговые поступления

0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0


06


Прочие неналоговые поступления

0



1

Прочие неналоговые поступления

0

4



Поступления трансфертов

37 340


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

37 340



3

Трансферты районов (городов областного значения)

37 340

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

52 112

01



Государственные услуги общего характера

44 725


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 725



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 225



022

Капитальные расходы государственного органа

500

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

7 387


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 387



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 787



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 300



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 300

12



Транспорт и коммуникации

0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

0




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Биликульского сельского округа на 2027 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

44 834

1



Налоговые поступления

8 476


01


Подоходный налог

3 000



2

Индивидуальный подоходный налог

3 000


04


Hалоги на собственность

5 276



1

Hалоги на имущество

146



3

Земельный налог

30



4

Налог на транспортные средства

4 100



5

Единый земельный налог

1 000


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

200



3

Поступление от использования природных и иных ресурсов

200

2



Неналоговые поступления

39


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

35



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

35


06


Прочие неналоговые поступления

4



1

Прочие неналоговые поступления

4

4



Поступления трансфертов

36 319


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

36 319



3

Трансферты районов (городов областного значения)

36 319

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

44 834

01



Государственные услуги общего характера

38 603


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 603



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 823



022

Капитальные расходы государственного органа

780

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6 231


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 231



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 380



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

480



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 371

12



Транспорт и коммуникации

0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

0




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0

Бюджет Жетитюбинский сельского округа на 2027 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

72 782

1



Налоговые поступления

29 994


01


Подоходный налог

12 000



2

Индивидуальный подоходный налог

12 000


04


Hалоги на собственность

17 974



1

Hалоги на имущество

365



3

Земельный налог

85



4

Налог на транспортные средства

10 024



5

Единый земельный налог

7 500


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

20



3

Поступление от использования природных и иных ресурсов

20

2



Неналоговые поступления

10


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0


06


Прочие неналоговые поступления

10



1

Прочие неналоговые поступления

10

4



Поступления трансфертов

42 778


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

42 778



3

Трансферты районов (городов областного значения)

42 778

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

72 782

01



Государственные услуги общего характера

44 778


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 778



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 778



022

Капитальные расходы государственного органа

2000

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

28 004


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 004



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3000



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 000



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

23 004

12



Транспорт и коммуникации

0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Кокбастауского сельского округа на 2027 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

112 964

1



Налоговые поступления

17 312


01


Подоходный налог

6 661



2

Индивидуальный подоходный налог

6 661


04


Hалоги на собственность

10 651



1

Hалоги на имущество

290



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

10 361

2



Неналоговые поступления

39


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

35



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

35


06


Прочие неналоговые поступления

4



1

Прочие неналоговые поступления

4

4



Поступления трансфертов

95 613


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

95 613



3

Трансферты районов (городов областного значения)

95 613

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

112 964

01



Государственные услуги общего характера

43 944


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 944



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 944



022

Капитальные расходы государственного органа

2 000

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

12 351


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 351



008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 000



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1000



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

6 351

12



Транспорт и коммуникации

56 669


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 669



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 000



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

53 669




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Куренбельского сельского округа на 2027 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

53 362

1



Налоговые поступления

15 411


01


Подоходный налог

3 800



2

Индивидуальный подоходный налог

3 800


04


Hалоги на собственность

11 611



1

Hалоги на имущество

280



3

Земельный налог

10



4

Налог на транспортные средства

8 621



5

Единый земельный налог

2 700

2



Неналоговые поступления

10


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

5



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

5


06


Прочие неналоговые поступления

5



1

Прочие неналоговые поступления

5

4



Поступления трансфертов

37 941


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

37 941



3

Трансферты районов (городов областного значения)

37 941

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

53 362

01



Государственные услуги общего характера

42 241


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 241



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 441



022

Капитальные расходы государственного органа

800

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

11 121


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 121



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 500



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1300



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8 321

12



Транспорт и коммуникации

0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

0




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Карасазского сельского округа на 2027 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

72 517

1



Налоговые поступления

24 620


01


Подоходный налог

7 000



2

Индивидуальный подоходный налог

7 000


04


Hалоги на собственность

17 570



1

Hалоги на имущество

460



3

Земельный налог

20



4

Налог на транспортные средства

13 590



5

Единый земельный налог

3 500


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

50



3

Поступление от использования природных и иных ресурсов

50

2



Неналоговые поступления

10


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0


06


Прочие неналоговые поступления

10



1

Прочие неналоговые поступления

10

4



Поступления трансфертов

47 887


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

47 887



3

Трансферты районов (городов областного значения)

47 887

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

72 517

01



Государственные услуги общего характера

50 627


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 627



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 127



022

Капитальные расходы государственного органа

1 500

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

21 890


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 890



008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 500



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

16 390

12



Транспорт и коммуникации

0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

0




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Кошкаратинского сельского округа на 2027 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

86 202

1



Налоговые поступления

9 470


01


Подоходный налог

4500



2

Индивидуальный подоходный налог

4500


04


Hалоги на собственность

4 970



1

Hалоги на имущество

155



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

4 315



5

Единый земельный налог

500

2



Неналоговые поступления

30


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

4



1

Прочие неналоговые поступления

4

4



Поступления трансфертов

76 702


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

76 702



3

Трансферты районов (городов областного значения)

76 702

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

86 202

01



Государственные услуги общего характера

38 702


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 702



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 152



022

Капитальные расходы государственного органа

550

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

7 500


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 500



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 600



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 600



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 300

12



Транспорт и коммуникации

40 000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 000



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

40 000




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Кызыларыкского сельского округа на 2027 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

85 190

1



Налоговые поступления

12 961


01


Подоходный налог

4 980



2

Индивидуальный подоходный налог

4 980


04


Hалоги на собственность

7 981



1

Hалоги на имущество

320



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

7 461



5

Единый земельный налог

200

2



Неналоговые поступления

39


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

35



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

35


06


Прочие неналоговые поступления

4



1

Прочие неналоговые поступления

4

4



Поступления трансфертов

72 190


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

72 190



3

Трансферты районов (городов областного значения)

72 190

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

85 190

01



Государственные услуги общего характера

54 798


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 798



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 798



022

Капитальные расходы государственного органа

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

10 900


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 900



008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 000



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 400

12



Транспорт и коммуникации

19 492


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 492



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

19 492



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

0




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Мынбулакского сельского округа на 2027 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

73 026

1



Налоговые поступления

27 961


01


Подоходный налог

12 093



2

Индивидуальный подоходный налог

12 093


04


Hалоги на собственность

15 868



1

Hалоги на имущество

320



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

13 898



5

Единый земельный налог

1650

2



Неналоговые поступления

39


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

35



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

35


06


Прочие неналоговые поступления

4



1

Прочие неналоговые поступления

4

4



Поступления трансфертов

45 026


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

45 026



3

Трансферты районов (городов областного значения)

45 026

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

73 026

01



Государственные услуги общего характера

49 026


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 026



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 026



022

Капитальные расходы государственного органа

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

24 000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 000



008

Освещение улиц в населенных пунктах

8 000



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

12 500

12



Транспорт и коммуникации

0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

0




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Нурлыкентского сельского округа на 2027 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

138 682

1



Налоговые поступления

24 160


01


Подоходный налог

9 500



2

Индивидуальный подоходный налог

9 500


04


Hалоги на собственность

14 660



1

Hалоги на имущество

274



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

13 738



5

Единый земельный налог

648

2



Неналоговые поступления

5


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0


06


Прочие неналоговые поступления

5



1

Прочие неналоговые поступления

5

4



Поступления трансфертов

114 517


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

114 517



3

Трансферты районов (городов областного значения)

114 517

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

138 682

01



Государственные услуги общего характера

54 328


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 328



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 128



022

Капитальные расходы государственного органа

1 200

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

12 427


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 427



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 800



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7 627

12



Транспорт и коммуникации

71 927


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

71 927



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

71 927




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Шакпакского сельского округа на 2027 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

121 075

1



Налоговые поступления

29 960


01


Подоходный налог

10 000



2

Индивидуальный подоходный налог

10 000


04


Hалоги на собственность

19 960



1

Hалоги на имущество

450



3

Земельный налог

30



4

Налог на транспортные средства

10 000



5

Единый земельный налог

9 480

2



Неналоговые поступления

40


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

35



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

35


06


Прочие неналоговые поступления

5



1

Прочие неналоговые поступления

5

4



Поступления трансфертов

91 075


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

91 075



3

Трансферты районов (городов областного значения)

91 075

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

121 075

01



Государственные услуги общего характера

50 761


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 761



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 761



022

Капитальные расходы государственного органа

2 000

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

70 314


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

70 314



008

Освещение улиц в населенных пунктах

15 880



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 400



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

52 034

12



Транспорт и коммуникации

0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

0




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

2025-2027 жылдарға арналған Жуалы ауданы Бауыржан Момышұлы ауылы және ауылдық округтерінің бюджеттері туралы

Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 2024 жылғы 30 желтоқсандағы № 36-2 шешімі

      Ескерту. 01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі - осы шешімнің 3 тармағымен.

      Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабына және "2025-2027 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" Жуалы аудандық мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 35-3 шешімі негізінде Жуалы аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. "2025-2027 жылдарға арналған Жуалы ауданы Бауыржан Момышұлы ауылы және ауылдық округтерінің бюджеттері тиісінше 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 және 14 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1.1 Бауыржан Момышұлы ауылы

      1) кірістер 744 964 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 150 062 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 100 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 594 802 мың теңге;

      2) шығындар – 764 784 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 19 820 мың теңге.

      1.2 Ақтөбе ауылдық округі

      1) кірістер 94 024 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 16 975 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 25 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 77 024 мың теңге;

      2) шығындар – 94 712 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 688 мың теңге.

      1.3 Ақсай ауылдық округі

      1) кірістер 235 708 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 24 000 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер - 0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 211 708 мың теңге;

      2) шығындар – 236 247 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 539 мың теңге.

      1.4 Боралдай ауылдық округі

      1) кірістер 74 412 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 14 772 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 59 640 мың теңге;

      2) шығындар – 75 190 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 778 мың теңге

      1.5 Билікөл ауылдық округі

      1) кірістер 47 903 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 8 476 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 39 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 39 388 мың теңге;

      2) шығындар – 47 998 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 95 мың теңге

      1.6 Жетітөбе ауылдық округі

      1) кірістер 76 323 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 29 994 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 10 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 46 319 мың теңге;

      2) шығындар – 79 602 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 3 279 мың теңге.

      1.7 Көкбастау ауылдық округі

      1) кірістер 138 801 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 17 312 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 39 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 121 450 мың теңге;

      2) шығындар – 139 109 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 308 мың теңге.

      1.8 Күреңбел ауылдық округі

      1) кірістер 55 526 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 15 411 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 10 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 40 105 мың теңге;

      2) шығындар – 56 727 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 1 201 мың теңге.

      1.9 Қарасаз ауылдық округі

      1) кірістер 76 835 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 24 620 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 10 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 52 205 мың теңге;

      2) шығындар – 77 867 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 1 032 мың теңге.

      1.10 Қошқарата ауылдық округі

      1) кірістер 88 115 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 9 470 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 30 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 78 615 мың теңге;

      2) шығындар – 89 536 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 1 421 мың теңге.

      1.11 Қызыларық ауылдық округі

      1) кірістер 88 069 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 12 961 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 39 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 75 069 мың теңге;

      2) шығындар – 88 879 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 810 мың теңге.

      1.12 Мыңбұлақ ауылдық округі

      1) кірістер – 114 426 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 27 961 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 39 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 86 426 мың теңге;

      2) шығындар – 115 790 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 1 364 мың теңге.

      1.13 Нұрлыкент ауылдық округі

      1) кірістер 142 065 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 24 160 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 5 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 117 900 мың теңге;

      2) шығындар – 143 247 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 1 182 мың теңге.

      1.14 Шақпақ ауылдық округі

      1) кірістер 125 301 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 29 960 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 40 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 95 301 мың теңге;

      2) шығындар – 127 610 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 2 309 мың теңге.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 17.03.2025 № 39-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      2. Осы шешімнің орындалуына бақылау жүргізу және интернет-ресурстарында жариялау аудандық мәслихаттың әкімшілік аумақтық құрылымы, аумақты әлеуметтік-экономикалық дамыту, бюджет және жергілікті салықтар мәселелері, адамдардың құқығын қорғау жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін.

      3. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан қолданысқа енгізіледі.

      Мәслихат төрағасы З. Бурлибаев

  Жуалы аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы №36-2
  шешіміне 1-қосымша

Бауыржан Момышұлы ауылының 2025 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 17.03.2025 № 39-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

744 964

1



Салықтық түсімдер

150 062


01


Табыс салығы

39 670



2

Жеке табыс салығы

39 670


04


Меншiкке салынатын салықтар

110 062



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 050



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

108 812



5

Бірыңғай жер салығы

200


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

330



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

330

2



Салықтық емес түсiмдер

100


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

50



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

50


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

50



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

50

4



Трансферттердің түсімдері

594 802


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

594 802



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

594 802

 
Функционалдық тобы

 
Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

 
764 784

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

83 461


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

83 461



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

83 461



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

351 302


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

351 302



014

Елді мекендерді сумен жабдықтау

6996



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

20 527



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

38 214



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

285 565

12



Көлiк және коммуникация

330 021


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

330 021



013

Елді мекендерді күрделі және орта жөндеу

27 151



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

302 870




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

19 820

  Жуалы аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы №36-2
  шешіміне 2-қосымша

Ақтөбе ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 17.03.2025 № 39-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

94 024

1



Салықтық түсімдер

16 975


01


Табыс салығы

7 883



2

Жеке табыс салығы

7 883


04


Меншiкке салынатын салықтар

9 036



1

Мүлiкке салынатын салықтар

265



3

Жер салығы

43



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

7 442



5

Бірыңғай жер салығы

1 286


05


Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

56



3

Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

56

2



Салықтық емес түсiмдер

25


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

5



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

5

4



Трансферттердің түсімдері

77 024


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

77 024



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

77 024

Функционалдық тобы

 
Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

94 712

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

67 581


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

67 581



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

66 481



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 100

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

27 131


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 131



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

16 000



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

0



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

11 131

12



Көлiк және коммуникация

0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

688

  Жуалы аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы №36-2
  шешіміне 3-қосымша

Ақсай ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 17.03.2025 № 39-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

235 708

1



Салықтық түсімдер

24 000


01


Табыс салығы

9 020



2

Жеке табыс салығы

9 020


04


Меншiкке салынатын салықтар

14 980



1

Мүлiкке салынатын салықтар

300



3

Жер салығы

13



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

11 817



5

Бірыңғай жер салығы

2 850

2



Салықтық емес түсiмдер

0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

0

4



Трансферттердің түсімдері

211 708


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

211 708



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

211 708

Функционалдық тобы

 
Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

236 247

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

71 916


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

71 916



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

70 416



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 500

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

41 397


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41 397



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

24 011



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

0



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

17 386

12



Көлiк және коммуникация

122 934


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

122 934



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

7 000



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

115 934




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

539

  Жуалы аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы №36-2
  шешіміне 4-қосымша

Боралдай ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 17.03.2025 № 39-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

74 412

1



Салықтық түсімдер

14 772


01


Табыс салығы

4 820



2

Жеке табыс салығы

4 820


04


Меншiкке салынатын салықтар

9 925



1

Мүлiкке салынатын салықтар

291



3

Жер салығы

6



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

7 181



5

Бірыңғай жер салығы

2 447


05


Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

27



3

Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

27

2



Салықтық емес түсiмдер

0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

0

4



Трансферттердің түсімдері

59 640


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

59 640



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

59 640

Функционалдық тобы

 
Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

75 190

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

48 303


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

48 303



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

47 803



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

500

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

26 887


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26 887



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 787



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 300



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

20 800

12



Көлiк және коммуникация

0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

778

  Жуалы аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы №36-2
  шешіміне 5-қосымша

Билікөл ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 17.03.2025 № 39-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

47 903

1



Салықтық түсімдер

8 476


01


Табыс салығы

3 000



2

Жеке табыс салығы

3 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

5 276



1

Мүлiкке салынатын салықтар

146



3

Жер салығы

30



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 100



5

Бірыңғай жер салығы

1 000


05


Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

200



3

Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

200

2



Салықтық емес түсiмдер

39


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

4



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

4

4



Трансферттердің түсімдері

39 388


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

39 388



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

39 388

Функционалдық тобы

 
Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

47 998

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

41 767


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41767



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

40 987



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

780

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 231


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 231



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 380



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

480



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

3 371

12



Көлiк және коммуникация

0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

95

  Жуалы аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы №36-2
  шешіміне 6-қосымша

Жетітөбе ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 17.03.2025 № 39-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

76 323

1



Салықтық түсімдер

29 994


01


Табыс салығы

12 000



2

Жеке табыс салығы

12 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

17 974



1

Мүлiкке салынатын салықтар

365



3

Жер салығы

85



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

10 024



5

Бірыңғай жер салығы

7 500


05


Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

20



3

Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

20

2



Салықтық емес түсiмдер

10


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

10



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

10

4



Трансферттердің түсімдері

46 319


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

46 319



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

46 319

Функционалдық тобы

 
Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

79 602

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

48 319


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

48 319



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

46 319



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 000

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

31 283


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31 283



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 000



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 000



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

26 283

12



Көлiк және коммуникация

0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

3 279

  Жуалы аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы №36-2
  шешіміне 7-қосымша

Көкбастау ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 17.03.2025 № 39-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

138 801

1



Салықтық түсімдер

17 312


01


Табыс салығы

6 661



2

Жеке табыс салығы

6 661


04


Меншiкке салынатын салықтар

10 651



1

Мүлiкке салынатын салықтар

290



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

10 361

2



Салықтық емес түсiмдер

39


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

4



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

4

4



Трансферттердің түсімдері

121 450


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

121 450



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

121 450

Функционалдық тобы

 
Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

139 109

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

47 489


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

47 489



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

45 489



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 000

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

34 951


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34 951



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 000



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 000



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

28 951

12



Көлiк және коммуникация

56 669


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

56 669



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

3 000



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

53 669




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

308

  Жуалы аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы №36-2
  шешіміне 8-қосымша

Куреңбел ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 8-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 17.03.2025 № 39-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

55 526

1



Салықтық түсімдер

15 411


01


Табыс салығы

3 800



2

Жеке табыс салығы

3 800


04


Меншiкке салынатын салықтар

11 611



1

Мүлiкке салынатын салықтар

280



3

Жер салығы

10



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

8 621



5

Бірыңғай жер салығы

2 700

2



Салықтық емес түсiмдер

10


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

5



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

5


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

5



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

5

4



Трансферттердің түсімдері

40 105


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

40 105



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

40 105

Функционалдық тобы

 
Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

56 727

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

45 606


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

45 606



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

44 806



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

800

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

11 121


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11 121



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 500



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 300



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

8 321

12



Көлiк және коммуникация

0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 201

  Жуалы аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы №36-2
  шешіміне 9-қосымша

Қарасаз ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 9-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 17.03.2025 № 39-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

76 835

1



Салықтық түсімдер

24 620


01


Табыс салығы

7 000



2

Жеке табыс салығы

7 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

17 570



1

Мүлiкке салынатын салықтар

460



3

Жер салығы

20



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

13 590



5

Бірыңғай жер салығы

3 500


05


Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

50



3

Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

50

2



Салықтық емес түсiмдер

10


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

10



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

10

4



Трансферттердің түсімдері

52 205


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

52 205



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

52 205

Функционалдық тобы

 
Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

77 867

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

54 945


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

54 945



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

53445



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 500

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

21 890


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 890



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 500



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

0



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

16 390

12



Көлiк және коммуникация

1 032


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 032



013

Елді мекендерді күрделі және орта жөндеу

1 032



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 032

  Жуалы аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы №36-2
  шешіміне 10-қосымша

Қошқарата ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 10-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 17.03.2025 № 39-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

88 115

1



Салықтық түсімдер

9 470


01


Табыс салығы

4 500



2

Жеке табыс салығы

4 500


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 970



1

Мүлiкке салынатын салықтар

155



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 315



5

Бірыңғай жер салығы

500

2



Салықтық емес түсiмдер

30


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

4



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

4

4



Трансферттердің түсімдері

78 615


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

78 615



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

78 615

Функционалдық тобы

 
Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

89 536

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

40 615


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40 615



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

40 065



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

550

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

8 921


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 921



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 400



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 600



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

4 921

12



Көлiк және коммуникация

40 000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40 000



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

40 000




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 421

  Жуалы аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы №36-2
  шешіміне 11-қосымша

Қызыларық ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 11-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 17.03.2025 № 39-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы


1

2

3




I.КІРІСТЕР

88 069

1



Салықтық түсімдер

12 961


01


Табыс салығы

4 980



2

Жеке табыс салығы

4 980


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 981



1

Мүлiкке салынатын салықтар

320



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

7 461



5

Бірыңғай жер салығы

200

2



Салықтық емес түсiмдер

39


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

4



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

4

4



Трансферттердің түсімдері

75 069


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

75 069



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

75 069

Функционалдық тобы

 
Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

88 879

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

57 677


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

57 677



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

57 677



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

11 710


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11 710



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 810



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 500



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

4 400

12



Көлiк және коммуникация

19 492


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 492



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

19 492



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

810

  Жуалы аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы №36-2
  шешіміне 12-қосымша

Мыңбұлақ ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 12-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 17.03.2025 № 39-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

114 426

1



Салықтық түсімдер

27 961


01


Табыс салығы

12 093



2

Жеке табыс салығы

12 093


04


Меншiкке салынатын салықтар

15 868



1

Мүлiкке салынатын салықтар

320



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

13 898



5

Бірыңғай жер салығы

1 650

2



Салықтық емес түсiмдер

39


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

4



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

4

4



Трансферттердің түсімдері

86 426


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

86 426



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

86 426

Функционалдық тобы

 
Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

115 790

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

55 790


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

55 790



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

54 426



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 364

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

60 000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

60 000



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

17 000



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

7 500



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

35 500

12



Көлік және коммуникация

0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 364

  Жуалы аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы №36-2
  шешіміне 13-қосымша

Нұрлыкент ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 13-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 17.03.2025 № 39-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

142 065

1



Салықтық түсімдер

24 160


01


Табыс салығы

9 500



2

Жеке табыс салығы

9 500


04


Меншiкке салынатын салықтар

14 660



1

Мүлiкке салынатын салықтар

274



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

13 738



5

Бірыңғай жер салығы

648

2



Салықтық емес түсiмдер

5


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

5



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

5

4



Трансферттердің түсімдері

117 900


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

117 900



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

117 900

Функционалдық тобы

 
Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

143 247

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

58 893


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

58 893



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

57 693



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 200

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

12 427


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 427



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 800



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

0



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

7 627

12



Көлiк және коммуникация

71 927


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

71 927



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

71 927




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 182

  Жуалы аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы №36-2
  шешіміне 14-қосымша

Шақпақ ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 14-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 17.03.2025 № 39-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

125 301

1



Салықтық түсімдер

29 960


01


Табыс салығы

10 000



2

Жеке табыс салығы

10 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

19 960



1

Мүлiкке салынатын салықтар

450



3

Жер салығы

30



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

10 000



5

Бірыңғай жер салығы

9 480

2



Салықтық емес түсiмдер

40


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

5



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

5

4



Трансферттердің түсімдері

95 301


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

95 301



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

95 301

Функционалдық тобы

 
Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

127 610

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

55 487


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

55 487



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

53 487



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 000

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

72 123


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

72 123



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

15 880



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 400



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

53 843

12



Көлiк және коммуникация

0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

2 309

  Жуалы аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы №36-2
  шешіміне 15-қосымша

Бауыржан Момышұлы ауылының 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




II.КІРІСТЕР

643 983

1



Салықтық түсімдер

150 062


01


Табыс салығы

39 670



2

Жеке табыс салығы

39 670


04


Меншiкке салынатын салықтар

110 062



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 050



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

108 812



5

Бірыңғай жер салығы

200


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

330



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

330

2



Салықтық емес түсiмдер

100


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

50



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

50


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

50



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

50

4



Трансферттердің түсімдері

493 821


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

493 821



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

493 821

Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

 
643 983

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

78 480


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

78 480



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

78 480



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

235 482


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

235 482



014

Елді мекендерді сумен жабдықтау

6996



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

20 527



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

38 214



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

169 745

12



Көлiк және коммуникация

330 021


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

330 021



013

Елді мекендерді күрделі және орта жөндеу

27 151



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

302 870




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Ақтөбе ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




II.КІРІСТЕР

56 856

1



Салықтық түсімдер

16 975


01


Табыс салығы

7 883



2

Жеке табыс салығы

7 883


04


Меншiкке салынатын салықтар

9 036



1

Мүлiкке салынатын салықтар

265



3

Жер салығы

43



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

7 442



5

Бірыңғай жер салығы

1286


05


Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

56



3

Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

56

2



Салықтық емес түсiмдер

25


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

5



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

5

4



Трансферттердің түсімдері

39 856


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

39 856



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

39 856

Функционалдық тобы

 
Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

56 856

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

42 725


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

42 725



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

41 625



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 100

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

14 131


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 131



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 000



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

0



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

11 131

12



Көлiк және коммуникация

0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Ақсай ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




II.КІРІСТЕР

182 853

1



Салықтық түсімдер

24 000


01


Табыс салығы

9 020



2

Жеке табыс салығы

9 020


04


Меншiкке салынатын салықтар

14 980



1

Мүлiкке салынатын салықтар

300



3

Жер салығы

13



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

11 817



5

Бірыңғай жер салығы

2 850

2



Салықтық емес түсiмдер

0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

0

4



Трансферттердің түсімдері

158 853


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

158 853



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

158 853

Функционалдық тобы

 
Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

182 853

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

52 589


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

52 589



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

51 089



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 500

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

14 330


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 330



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

6 500



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

0



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

7 830

12



Көлiк және коммуникация

115 934


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

115 934



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

115 934




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Боралдай ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




II.КІРІСТЕР

52 112

1



Салықтық түсімдер

14 772


01


Табыс салығы

4 820



2

Жеке табыс салығы

4 820


04


Меншiкке салынатын салықтар

9 925



1

Мүлiкке салынатын салықтар

291



3

Жер салығы

6



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

7 181



5

Бірыңғай жер салығы

2 447


05


Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

27



3

Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

27

2



Салықтық емес түсiмдер

0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

0

4



Трансферттердің түсімдері

37 340


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

37 340



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

37 340

Функционалдық тобы

 
Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

52 112

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

44 725


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44 725



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

44 225



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

500

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

7 387


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 387



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 787



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 300



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 300

12



Көлiк және коммуникация

0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Билікөл ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




II.КІРІСТЕР

44 834

1



Салықтық түсімдер

8 476


01


Табыс салығы

3 000



2

Жеке табыс салығы

3 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

5 276



1

Мүлiкке салынатын салықтар

146



3

Жер салығы

30



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 100



5

Бірыңғай жер салығы

1 000


05


Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

200



3

Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

200

2



Салықтық емес түсiмдер

39


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

4



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

4

4



Трансферттердің түсімдері

36 319


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

36 319



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

36 319

Функционалдық тобы

 
Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

44 834

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

38 603


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38 603



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

37 823



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

780

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 231


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 231



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 380



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

480



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

3 371

12



Көлiк және коммуникация

0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Жетітөбе ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




II.КІРІСТЕР

72 782

1



Салықтық түсімдер

29 994


01


Табыс салығы

12 000



2

Жеке табыс салығы

12 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

17 974



1

Мүлiкке салынатын салықтар

365



3

Жер салығы

85



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

10 024



5

Бірыңғай жер салығы

7 500


05


Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

20



3

Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

20

2



Салықтық емес түсiмдер

10


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

10



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

10

4



Трансферттердің түсімдері

42 778


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

42 778



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

42 778

Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

72 782

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

44 778


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44 778



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

42 778



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2000

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

28 004


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28 004



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3000



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 000



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

23 004

12



Көлiк және коммуникация

0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

      Көкбастау ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




II.КІРІСТЕР

112 964

1



Салықтық түсімдер

17 312


01


Табыс салығы

6 661



2

Жеке табыс салығы

6 661


04


Меншiкке салынатын салықтар

10 651



1

Мүлiкке салынатын салықтар

290



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

10 361

2



Салықтық емес түсiмдер

39


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

4



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

4

4



Трансферттердің түсімдері

95 613


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

95 613



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

95 613

Функционалдық тобы

 
Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

112 964

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

43 944


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

43 944



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

41 944



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 000

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

12 351


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 351



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 000



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1000



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

6 351

12



Көлiк және коммуникация

56 669


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

56 669



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

3 000



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

53 669




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Куреңбел ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




II.КІРІСТЕР

53 362

1



Салықтық түсімдер

15 411


01


Табыс салығы

3 800



2

Жеке табыс салығы

3 800


04


Меншiкке салынатын салықтар

11 611



1

Мүлiкке салынатын салықтар

280



3

Жер салығы

10



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

8 621



5

Бірыңғай жер салығы

2 700

2



Салықтық емес түсiмдер

10


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

5



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

5


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

5



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

5

4



Трансферттердің түсімдері

37 941


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

37 941



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

37 941

Функционалдық тобы

 
Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

53 362

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

42 241


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

42 241



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

41 441



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

800

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

11 121


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11 121



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 500



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1300



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

8 321

12



Көлiк және коммуникация

0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Қарасаз ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




II.КІРІСТЕР

72 517

1



Салықтық түсімдер

24 620


01


Табыс салығы

7 000



2

Жеке табыс салығы

7 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

17 570



1

Мүлiкке салынатын салықтар

460



3

Жер салығы

20



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

13 590



5

Бірыңғай жер салығы

3 500


05


Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

50



3

Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

50

2



Салықтық емес түсiмдер

10


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

10



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

10

4



Трансферттердің түсімдері

47 887


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

47 887



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

47 887

Функционалдық тобы

 
Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

72 517

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

50 627


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50 627



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

49 127



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 500

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

21 890


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 890



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 500



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

0



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

16 390

12



Көлiк және коммуникация

0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Қошқарата ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




II.КІРІСТЕР

86 202

1



Салықтық түсімдер

9 470


01


Табыс салығы

4500



2

Жеке табыс салығы

4500


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 970



1

Мүлiкке салынатын салықтар

155



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 315



5

Бірыңғай жер салығы

500

2



Салықтық емес түсiмдер

30


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

4



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

4

4



Трансферттердің түсімдері

76 702


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

76 702



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

76 702

Функционалдық тобы

 
Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

86 202

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

38 702


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38 702



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

38 152



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

550

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

7 500


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 500



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 600



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 600



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

4 300

12



Көлiк және коммуникация

40 000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40 000



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

40 000




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Қызыларық ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы


1

2

3




II.КІРІСТЕР

85 190

1



Салықтық түсімдер

12 961


01


Табыс салығы

4 980



2

Жеке табыс салығы

4 980


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 981



1

Мүлiкке салынатын салықтар

320



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

7 461



5

Бірыңғай жер салығы

200

2



Салықтық емес түсiмдер

39


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

4



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

4

4



Трансферттердің түсімдері

72 190


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

72 190



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

72 190

Функционалдық тобы

 
Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

85 190

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

54 798


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

54 798



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

54 798



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

10 900


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10 900



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 000



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 500



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

4 400

12



Көлiк және коммуникация

19 492


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 492



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

19 492



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Мыңбұлақ ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




II.КІРІСТЕР

73 026

1



Салықтық түсімдер

27 961


01


Табыс салығы

12 093



2

Жеке табыс салығы

12 093


04


Меншiкке салынатын салықтар

15 868



1

Мүлiкке салынатын салықтар

320



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

13 898



5

Бірыңғай жер салығы

1650

2



Салықтық емес түсiмдер

39


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

4



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

4

4



Трансферттердің түсімдері

45 026


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

45 026



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

45 026

Функционалдық тобы

 
Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

73 026

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

49 026


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

49 026



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

49 026



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

24 000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24 000



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

8 000



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3 500



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

12 500

12



Көлік және коммуникация

0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Нұрлыкент ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




II.КІРІСТЕР

138 682

1



Салықтық түсімдер

24 160


01


Табыс салығы

9 500



2

Жеке табыс салығы

9 500


04


Меншiкке салынатын салықтар

14 660



1

Мүлiкке салынатын салықтар

274



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

13 738



5

Бірыңғай жер салығы

648

2



Салықтық емес түсiмдер

5


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

5



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

5

4



Трансферттердің түсімдері

114 517


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

114 517



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

114 517

Функционалдық тобы

 
Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

138 682

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

54 328


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

54 328



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

53 128



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 200

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

12 427


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 427



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 800



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

0



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

7 627

12



Көлiк және коммуникация

71 927


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

71 927



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

71 927




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Шақпақ ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




II.КІРІСТЕР

121 075

1



Салықтық түсімдер

29 960


01


Табыс салығы

10 000



2

Жеке табыс салығы

10 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

19 960



1

Мүлiкке салынатын салықтар

450



3

Жер салығы

30



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

10 000



5

Бірыңғай жер салығы

9 480

2



Салықтық емес түсiмдер

40


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

5



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

5

4



Трансферттердің түсімдері

91 075


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

91 075



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

91 075

Функционалдық тобы

 
Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

121 075

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

50 761


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50 761



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

48 761



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 000

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

70 314


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

70 314



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

15 880



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 400



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

52 034

12



Көлiк және коммуникация

0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы №36-2
  шешіміне 16-қосымша

Бауыржан Момышұлы ауылының 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




III.КІРІСТЕР

643 983

1



Салықтық түсімдер

150 062


01


Табыс салығы

39 670



2

Жеке табыс салығы

39 670


04


Меншiкке салынатын салықтар

110 062



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 050



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

108 812



5

Бірыңғай жер салығы

200


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

330



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

330

2



Салықтық емес түсiмдер

100


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

50



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

50


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

50



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

50

4



Трансферттердің түсімдері

493 821


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

493 821



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

493 821

Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

643 983

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

78 480


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

78 480



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

78 480



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

235 482


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

235 482



014

Елді мекендерді сумен жабдықтау

6996



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

20 527



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

38 214



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

169 745

12



Көлiк және коммуникация

330 021


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

330 021



013

Елді мекендерді күрделі және орта жөндеу

27 151



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

302 870




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Ақтөбе ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




III.КІРІСТЕР

56 856

1



Салықтық түсімдер

16 975


01


Табыс салығы

7 883



2

Жеке табыс салығы

7 883


04


Меншiкке салынатын салықтар

9 036



1

Мүлiкке салынатын салықтар

265



3

Жер салығы

43



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

7 442



5

Бірыңғай жер салығы

1286


05


Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

56



3

Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

56

2



Салықтық емес түсiмдер

25


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

5



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

5

4



Трансферттердің түсімдері

39 856


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

39 856



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

39 856

Функционалдық тобы

 
Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

56 856

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

42 725


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

42 725



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

41 625



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 100

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

14 131


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 131



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 000



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

0



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

11 131

12



Көлiк және коммуникация

0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Ақсай ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




III.КІРІСТЕР

182 853

1



Салықтық түсімдер

24 000


01


Табыс салығы

9 020



2

Жеке табыс салығы

9 020


04


Меншiкке салынатын салықтар

14 980



1

Мүлiкке салынатын салықтар

300



3

Жер салығы

13



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

11 817



5

Бірыңғай жер салығы

2 850

2



Салықтық емес түсiмдер

0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

0

4



Трансферттердің түсімдері

158 853


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

158 853



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

158 853

Функционалдық тобы

 
Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

182 853

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

52 589


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

52 589



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

51 089



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 500

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

14 330


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 330



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

6 500



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

0



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

7 830

12



Көлiк және коммуникация

115 934


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

115 934



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

115 934




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Боралдай ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




III.КІРІСТЕР

52 112

1



Салықтық түсімдер

14 772


01


Табыс салығы

4 820



2

Жеке табыс салығы

4 820


04


Меншiкке салынатын салықтар

9 925



1

Мүлiкке салынатын салықтар

291



3

Жер салығы

6



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

7 181



5

Бірыңғай жер салығы

2 447


05


Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

27



3

Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

27

2



Салықтық емес түсiмдер

0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

0

4



Трансферттердің түсімдері

37 340


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

37 340



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

37 340

Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

52 112

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

44 725


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44 725



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

44 225



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

500

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

7 387


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 387



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 787



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 300



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 300

12



Көлiк және коммуникация

0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Билікөл ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




III.КІРІСТЕР

44 834

1



Салықтық түсімдер

8 476


01


Табыс салығы

3 000



2

Жеке табыс салығы

3 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

5 276



1

Мүлiкке салынатын салықтар

146



3

Жер салығы

30



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 100



5

Бірыңғай жер салығы

1 000


05


Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

200



3

Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

200

2



Салықтық емес түсiмдер

39


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

4



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

4

4



Трансферттердің түсімдері

36 319


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

36 319



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

36 319

Функционалдық тобы

 
Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

44 834

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

38 603


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38 603



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

37 823



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

780

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 231


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 231



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 380



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

480



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

3 371

12



Көлiк және коммуникация

0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Жетітөбе ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




III.КІРІСТЕР

72 782

1



Салықтық түсімдер

29 994


01


Табыс салығы

12 000



2

Жеке табыс салығы

12 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

17 974



1

Мүлiкке салынатын салықтар

365



3

Жер салығы

85



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

10 024



5

Бірыңғай жер салығы

7 500


05


Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

20



3

Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

20

2



Салықтық емес түсiмдер

10


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

10



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

10

4



Трансферттердің түсімдері

42 778


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

42 778



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

42 778

Функционалдық тобы

 
Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

72 782

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

44 778


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44 778



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

42 778



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2000

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

28 004


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28 004



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3000



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 000



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

23 004

12



Көлiк және коммуникация

0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Көкбастау ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




III.КІРІСТЕР

112 964

1



Салықтық түсімдер

17 312


01


Табыс салығы

6 661



2

Жеке табыс салығы

6 661


04


Меншiкке салынатын салықтар

10 651



1

Мүлiкке салынатын салықтар

290



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

10 361

2



Салықтық емес түсiмдер

39


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

4



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

4

4



Трансферттердің түсімдері

95 613


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

95 613



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

95 613

Функционалдық тобы

 
Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

112 964

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

43 944


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

43 944



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

41 944



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 000

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

12 351


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 351



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 000



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1000



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

6 351

12



Көлiк және коммуникация

56 669


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

56 669



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

3 000



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

53 669




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Куреңбел ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




III.КІРІСТЕР

53 362

1



Салықтық түсімдер

15 411


01


Табыс салығы

3 800



2

Жеке табыс салығы

3 800


04


Меншiкке салынатын салықтар

11 611



1

Мүлiкке салынатын салықтар

280



3

Жер салығы

10



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

8 621



5

Бірыңғай жер салығы

2 700

2



Салықтық емес түсiмдер

10


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

5



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

5


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

5



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

5

4



Трансферттердің түсімдері

37 941


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

37 941



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

37 941

Функционалдық тобы

 
Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

53 362

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

42 241


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

42 241



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

41 441



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

800

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

11 121


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11 121



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 500



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1300



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

8 321

12



Көлiк және коммуникация

0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Қарасаз ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




III.КІРІСТЕР

72 517

1



Салықтық түсімдер

24 620


01


Табыс салығы

7 000



2

Жеке табыс салығы

7 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

17 570



1

Мүлiкке салынатын салықтар

460



3

Жер салығы

20



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

13 590



5

Бірыңғай жер салығы

3 500


05


Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

50



3

Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

50

2



Салықтық емес түсiмдер

10


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

10



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

10

4



Трансферттердің түсімдері

47 887


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

47 887



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

47 887

Функционалдық тобы

 
Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

72 517

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

50 627


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50 627



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

49 127



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 500

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

21 890


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 890



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 500



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

0



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

16 390

12



Көлiк және коммуникация

0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Қошқарата ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




III.КІРІСТЕР

86 202

1



Салықтық түсімдер

9 470


01


Табыс салығы

4500



2

Жеке табыс салығы

4500


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 970



1

Мүлiкке салынатын салықтар

155



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 315



5

Бірыңғай жер салығы

500

2



Салықтық емес түсiмдер

30


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

4



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

4

4



Трансферттердің түсімдері

76 702


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

76 702



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

76 702

Функционалдық тобы

 
Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

86 202

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

38 702


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38 702



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

38 152



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

550

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

7 500


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 500



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 600



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 600



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

4 300

12



Көлiк және коммуникация

40 000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40 000



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

40 000




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Қызыларық ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы


1

2

3




III.КІРІСТЕР

85 190

1



Салықтық түсімдер

12 961


01


Табыс салығы

4 980



2

Жеке табыс салығы

4 980


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 981



1

Мүлiкке салынатын салықтар

320



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

7 461



5

Бірыңғай жер салығы

200

2



Салықтық емес түсiмдер

39


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

4



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

4

4



Трансферттердің түсімдері

72 190


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

72 190



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

72 190

Функционалдық тобы

 
Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

85 190

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

54 798


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

54 798



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

54 798



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

10 900


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10 900



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 000



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 500



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

4 400

12



Көлiк және коммуникация

19 492


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 492



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

19 492



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Мыңбұлақ ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




III.КІРІСТЕР

73 026

1



Салықтық түсімдер

27 961


01


Табыс салығы

12 093



2

Жеке табыс салығы

12 093


04


Меншiкке салынатын салықтар

15 868



1

Мүлiкке салынатын салықтар

320



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

13 898



5

Бірыңғай жер салығы

1650

2



Салықтық емес түсiмдер

39


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

4



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

4

4



Трансферттердің түсімдері

45 026


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

45 026



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

45 026

Функционалдық тобы

 
Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

73 026

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

49 026


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

49 026



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

49 026



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

24 000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24 000



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

8 000



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3 500



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

12 500

12



Көлік және коммуникация

0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Нұрлыкент ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




III.КІРІСТЕР

138 682

1



Салықтық түсімдер

24 160


01


Табыс салығы

9 500



2

Жеке табыс салығы

9 500


04


Меншiкке салынатын салықтар

14 660



1

Мүлiкке салынатын салықтар

274



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

13 738



5

Бірыңғай жер салығы

648

2



Салықтық емес түсiмдер

5


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

5



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

5

4



Трансферттердің түсімдері

114 517


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

114 517



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

114 517

Функционалдық тобы

 
Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

138 682

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

54 328


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

54 328



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

53 128



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 200

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

12 427


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 427



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 800



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

0



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

7 627

12



Көлiк және коммуникация

71 927


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

71 927



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

71 927




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Шақпақ ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




III.КІРІСТЕР

121 075

1



Салықтық түсімдер

29 960


01


Табыс салығы

10 000



2

Жеке табыс салығы

10 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

19 960



1

Мүлiкке салынатын салықтар

450



3

Жер салығы

30



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

10 000



5

Бірыңғай жер салығы

9 480

2



Салықтық емес түсiмдер

40


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

5



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

5

4



Трансферттердің түсімдері

91 075


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

91 075



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

91 075

Функционалдық тобы

 
Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

121 075

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

50 761


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50 761



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

48 761



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 000

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

70 314


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

70 314



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

15 880



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 400



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

52 034

12



Көлiк және коммуникация

0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0