Сноска. Вводится в действие с 01.01.2025 в соответствии с пунктом 3 настоящего решения.
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и на основании решения Жуалынского районного маслихата 25 декабря 2024 года №35-3 "О районном бюджете на 2025-2027 годы" Жуалынский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджеты сельских округов и села Бауыржан Момышулы на 2025-2027 годы согласно приложениям 1-16 в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1.1 Село Бауыржан Момышулы
1) доходы – 643 983 тысяч тенге, в том числе по:
налоговые поступления – 150 162 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 100 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 493 821 тысяч теңге;
2) затраты – 643 983 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - 0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.
1.2 Актюбинский сельский округ
1) доходы – 56 856 тысяч тенге, в том числе по:
налоговые поступления – 16 975 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 25 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 39 856 тысяч теңге;
2) затраты – 56 856 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.
1.3 Аксайский сельский округ
1) доходы – 182 853 тысяч тенге, в том числе по:
налоговые поступления – 24 000 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 158 853 тысяч теңге;
2) затраты – 182 853 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.
1.4 Боралдайский сельский округ
1) доходы – 52 112 тысяч тенге, в том числе по:
налоговые поступления – 14 772 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 37 340 тысяч теңге;
2) затраты –52 112 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.
1.5 Биликульский сельский округ
1) доходы – 44 834 тысяч тенге, в том числе по:
налоговые поступления – 8 476 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 39 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 36 319 тысяч теңге;
2) затраты – 44 834 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.
1.6 Жетитюбинский сельский округ
1) доходы – 72 782 тысяч тенге, в том числе по:
налоговые поступления – 29 994 тысяч тенге;
неналоговые поступлениям – 10 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 42 778 тысяч теңге;
2) затраты – 72 782 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.
1.7 Кокбастауский сельский округ
1) доходы – 112 964 тысяч тенге, в том числе по:
налоговые поступления – 17 312 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 39 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 95 613 тысяч теңге;
2) затраты – 112 964 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.
1.8 Куренбельский сельский округ
1) доходы – 53 362 тысяч тенге, в том числе по:
налоговые поступления – 15 411 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 10 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 37 941 тысяч теңге;
2) затраты – 53 362 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.
1.9 Карасазский сельский округ
1) доходы – 72 517 тысяч тенге, в том числе по:
налоговые поступления – 24 620 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 10 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 47 887 тысяч теңге;
2) затраты – 72 517 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.
1.10 Кошкаратинский сельский округ
1) доходы – 86 202 тысяч тенге, в том числе по:
налоговые поступления – 9 470 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 30 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 76 702 тысяч теңге;
2) затраты – 86 202 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.
1.11 Кызыларыкский сельский округ
1) доходы – 85 190 тысяч тенге, в том числе по:
налоговые поступления – 12 961 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 39 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 72 190 тысяч теңге;
2) затраты – 85 190 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.
1.12 Мынбулакский сельский округ
1) доходы – 73 026 тысяч тенге, в том числе по:
налоговые поступления – 27 961 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 39 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 45 026 тысяч теңге;
2) затраты – 73 026 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.
1.13 Нурлыкентский сельский округ
1) доходы – 138 682 тысяч тенге, в том числе по:
налоговые поступления – 24 160 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 5 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 114 517 тысяч теңге;
2) затраты – 138 682 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.
1.14 Шакпакский сельский округ
1) доходы – 121 075 тысяч тенге, в том числе по:
налоговые поступления – 29 960 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 40 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 91 075 тысяч теңге;
2) затраты – 121 075 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.
2. Контроль за исполнением и публикацию на интернет-ресурсе данного решения возложить на постоянную комиссию районного маслихата по вопросам административно-территориальных структур, социально-экономическому развитию территорий, бюджета и местных налогов по защите прав граждан.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель маслихата З. Бурлибаев |
Приложение 1 к решению | |
Жуалынского районного маслихата | |
№36-2 от 30 декабря 2024 года |
Бюджет село Бауыржан Момышулы на 2025 год
Категория |
| |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I. ДОХОДЫ | 643 983 | |||
1 | Налоговые поступления | 150 062 | ||
01 | Подоходный налог | 39 670 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 39 670 | ||
04 | Hалоги на собственность | 110 062 | ||
1 | Hалоги на имущество | 1 050 | ||
3 | Земельный налог | 0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 108 812 | ||
5 | Единый земельный налог | 200 | ||
05 | Налоги на внутренние товары, работы и услуги | 330 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 330 | ||
2 | Неналоговые поступления | 100 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 50 | ||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 50 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 50 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 50 | ||
4 | Поступления трансфертов | 493 821 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 493 821 | ||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 493 821 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ЗАТРАТЫ | 643 983 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 78 480 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 78 480 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 78 480 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 235 482 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 235 482 | ||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 6996 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 20 527 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 38 214 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 169 745 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 330 021 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 330 021 | ||
013 | Капитальный и средний населенных пунктов | 27 151 | ||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 302 870 | ||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
Бюджетные кредиты | 0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | |||
7 | Поступление займов | 0 | ||
Погашение займов | 0 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 2 к решению | |
Жуалынского районного маслихата | |
№36-2 от 30 декабря 2024 года |
Бюджет Актюбинского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I. ДОХОДЫ | 56 856 | |||
1 | Налоговые поступления | 16 975 | ||
01 | Подоходный налог | 7 883 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7 883 | ||
04 | Hалоги на собственность | 9 036 | ||
1 | Hалоги на имущество | 265 | ||
3 | Земельный налог | 43 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 7 442 | ||
5 | Единый земельный налог | 1286 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 56 | ||
3 | Поступление от использования природных и иных ресурсов | 56 | ||
2 | Неналоговые поступления | 25 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 20 | ||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 20 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 5 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 5 | ||
4 | Поступления трансфертов | 39 856 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 39 856 | ||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 39 856 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ЗАТРАТЫ | 56 856 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 42 725 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 725 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 625 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 100 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14 131 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 131 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 000 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 11 131 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 0 | ||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
Бюджетные кредиты | 0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | |||
7 | Поступление займов | 0 | ||
Погашение займов | 0 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 3 к решению | |
Жуалынского районного маслихата | |
№36-2 от 30 декабря 2024 года |
Бюджет Аксайского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I. ДОХОДЫ | 182 853 | |||
1 | Налоговые поступления | 24 000 | ||
01 | Подоходный налог | 9 020 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 9 020 | ||
04 | Hалоги на собственность | 14 980 | ||
1 | Hалоги на имущество | 300 | ||
3 | Земельный налог | 13 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 11 817 | ||
5 | Единый земельный налог | 2 850 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | ||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 158 853 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 158 853 | ||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 158 853 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ЗАТРАТЫ | 182 853 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 52 589 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 589 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 089 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 500 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14 330 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 330 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6 500 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 830 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 115 934 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 115 934 | ||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 115 934 | ||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
Бюджетные кредиты | 0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | |||
7 | Поступление займов | 0 | ||
Погашение займов | 0 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 4 к решению | |
Жуалынского районного маслихата | |
№36-2 от 30 декабря 2024 года |
Бюджет Боралдайского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I. ДОХОДЫ | 52 112 | |||
1 | Налоговые поступления | 14 772 | ||
01 | Подоходный налог | 4 820 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 820 | ||
04 | Hалоги на собственность | 9 925 | ||
1 | Hалоги на имущество | 291 | ||
3 | Земельный налог | 6 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 7 181 | ||
5 | Единый земельный налог | 2 447 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 27 | ||
3 | Поступление от использования природных и иных ресурсов | 27 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | ||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 37 340 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 37 340 | ||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 37 340 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ЗАТРАТЫ | 52 112 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 44 725 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 725 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 225 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 500 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 387 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 387 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 787 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 300 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 300 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | ||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 0 | ||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
Бюджетные кредиты | 0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | |||
7 | Поступление займов | 0 | ||
Погашение займов | 0 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 5 к решению | |
Жуалынского районного маслихата | |
№36-2 от 30 декабря 2024 года |
Бюджет Биликульского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
I. ДОХОДЫ | 44 834 | ||||
1 | Налоговые поступления | 8 476 | |||
01 | Подоходный налог | 3 000 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 000 | |||
04 | Hалоги на собственность | 5 276 | |||
1 | Hалоги на имущество | 146 | |||
3 | Земельный налог | 30 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 4 100 | |||
5 | Единый земельный налог | 1 000 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 200 | |||
3 | Поступление от использования природных и иных ресурсов | 200 | |||
2 | Неналоговые поступления | 39 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 35 | |||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 35 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 4 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 4 | |||
4 | Поступления трансфертов | 36 319 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 36 319 | |||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 36 319 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | |||
II. ЗАТРАТЫ | 44 834 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 38 603 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 603 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 823 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 780 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 231 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 231 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 380 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 480 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 371 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 0 | |||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 6 к решению | |
Жуалынского районного маслихата | |
№36-2 от 30 декабря 2024 года |
Бюджет Жетитюбинский сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
I. ДОХОДЫ | 72 782 | ||||
1 | Налоговые поступления | 29 994 | |||
01 | Подоходный налог | 12 000 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 12 000 | |||
04 | Hалоги на собственность | 17 974 | |||
1 | Hалоги на имущество | 365 | |||
3 | Земельный налог | 85 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 10 024 | |||
5 | Единый земельный налог | 7 500 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 20 | |||
3 | Поступление от использования природных и иных ресурсов | 20 | |||
2 | Неналоговые поступления | 10 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | |||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 10 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 10 | |||
4 | Поступления трансфертов | 42 778 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 42 778 | |||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 42 778 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | |||
II. ЗАТРАТЫ | 72 782 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 44 778 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 778 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 778 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2000 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 28 004 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 004 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3000 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 000 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 23 004 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | |||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 7 к решению | |
Жуалынского районного маслихата | |
№36-2 от 30 декабря 2024 года |
Бюджет Кокбастауского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I. ДОХОДЫ | 112 964 | |||
1 | Налоговые поступления | 17 312 | ||
01 | Подоходный налог | 6 661 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6 661 | ||
04 | Hалоги на собственность | 10 651 | ||
1 | Hалоги на имущество | 290 | ||
3 | Земельный налог | 0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 10 361 | ||
2 | Неналоговые поступления | 39 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 35 | ||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 35 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 4 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 4 | ||
4 | Поступления трансфертов | 95 613 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 95 613 | ||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 95 613 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ЗАТРАТЫ | 112 964 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 43 944 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 944 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 944 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 000 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 351 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 351 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 000 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1000 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 351 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 56 669 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 669 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 000 | ||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 53 669 | ||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
Бюджетные кредиты | 0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | |||
7 | Поступление займов | 0 | ||
Погашение займов | 0 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 8 к решению | |
Жуалынского районного маслихата | |
№36-2 от 30 декабря 2024 года |
Бюджет Куренбельского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I. ДОХОДЫ | 53 362 | |||
1 | Налоговые поступления | 15 411 | ||
01 | Подоходный налог | 3 800 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 800 | ||
04 | Hалоги на собственность | 11 611 | ||
1 | Hалоги на имущество | 280 | ||
3 | Земельный налог | 10 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 8 621 | ||
5 | Единый земельный налог | 2 700 | ||
2 | Неналоговые поступления | 10 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 5 | ||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 5 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 5 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 5 | ||
4 | Поступления трансфертов | 37 941 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 37 941 | ||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 37 941 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ЗАТРАТЫ | 53 362 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 42 241 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 241 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 441 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 800 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 121 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 121 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 500 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1300 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8 321 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 0 | ||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
Бюджетные кредиты | 0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | |||
7 | Поступление займов | 0 | ||
Погашение займов | 0 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 9 к решению | |
Жуалынского районного маслихата | |
№36-2 от 30 декабря 2024 года |
Бюджет Карасазского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I. ДОХОДЫ | 72 517 | |||
1 | Налоговые поступления | 24 620 | ||
01 | Подоходный налог | 7 000 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7 000 | ||
04 | Hалоги на собственность | 17 570 | ||
1 | Hалоги на имущество | 460 | ||
3 | Земельный налог | 20 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 13 590 | ||
5 | Единый земельный налог | 3 500 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 50 | ||
3 | Поступление от использования природных и иных ресурсов | 50 | ||
2 | Неналоговые поступления | 10 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | ||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 10 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 10 | ||
4 | Поступления трансфертов | 47 887 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 47 887 | ||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 47 887 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | |||
II. ЗАТРАТЫ | 72 517 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 50 627 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 627 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 127 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 500 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 21 890 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 890 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 500 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 16 390 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 0 | |||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 10 к решению | |
Жуалынского районного маслихата | |
№36-2 от 30 декабря 2024 года |
Бюджет Кошкаратинского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I. ДОХОДЫ | 86 202 | |||
1 | Налоговые поступления | 9 470 | ||
01 | Подоходный налог | 4500 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4500 | ||
04 | Hалоги на собственность | 4 970 | ||
1 | Hалоги на имущество | 155 | ||
3 | Земельный налог | 0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 4 315 | ||
5 | Единый земельный налог | 500 | ||
2 | Неналоговые поступления | 30 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 26 | ||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 26 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 4 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 4 | ||
4 | Поступления трансфертов | 76 702 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 76 702 | ||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 76 702 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | |||
II. ЗАТРАТЫ | 86 202 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 38 702 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 702 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 152 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 550 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 500 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 500 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 600 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 600 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 300 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 40 000 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 000 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 40 000 | |||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 11 к решению | |
Жуалынского районного маслихата | |
№36-2 от 30 декабря 2024 года |
Бюджет Кызыларыкского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I. ДОХОДЫ | 85 190 | |||
1 | Налоговые поступления | 12 961 | ||
01 | Подоходный налог | 4 980 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 980 | ||
04 | Hалоги на собственность | 7 981 | ||
1 | Hалоги на имущество | 320 | ||
3 | Земельный налог | 0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 7 461 | ||
5 | Единый земельный налог | 200 | ||
2 | Неналоговые поступления | 39 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 35 | ||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 35 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 4 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 4 | ||
4 | Поступления трансфертов | 72 190 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 72 190 | ||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 72 190 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | |||
II. ЗАТРАТЫ | 85 190 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 54 798 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 798 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 798 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10 900 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 900 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 000 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 400 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 19 492 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 492 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 19 492 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 0 | |||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 12 к решению | |
Жуалынского районного маслихата | |
№36-2 от 30 декабря 2024 года |
Бюджет Мынбулакского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I. ДОХОДЫ | 73 026 | |||
1 | Налоговые поступления | 27 961 | ||
01 | Подоходный налог | 12 093 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 12 093 | ||
04 | Hалоги на собственность | 15 868 | ||
1 | Hалоги на имущество | 320 | ||
3 | Земельный налог | 0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 13 898 | ||
5 | Единый земельный налог | 1650 | ||
2 | Неналоговые поступления | 39 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 35 | ||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 35 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 4 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 4 | ||
4 | Поступления трансфертов | 45 026 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 45 026 | ||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 45 026 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | |||
II. ЗАТРАТЫ | 73 026 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 49 026 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 026 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 026 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 24 000 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 000 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8 000 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 12 500 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 0 | |||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 13 к решению | |
Жуалынского районного маслихата | |
№36-2 от 30 декабря 2024 года |
Бюджет Нурлыкентского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I. ДОХОДЫ | 138 682 | |||
1 | Налоговые поступления | 24 160 | ||
01 | Подоходный налог | 9 500 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 9 500 | ||
04 | Hалоги на собственность | 14 660 | ||
1 | Hалоги на имущество | 274 | ||
3 | Земельный налог | 0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 13 738 | ||
5 | Единый земельный налог | 648 | ||
2 | Неналоговые поступления | 5 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | ||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 5 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 5 | ||
4 | Поступления трансфертов | 114 517 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 114 517 | ||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 114 517 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | |||
II. ЗАТРАТЫ | 138 682 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 54 328 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 328 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 128 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 200 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 427 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 427 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 800 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 627 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 71 927 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 927 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 71 927 | |||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 14 к решению | |
Жуалынского районного маслихата | |
№36-2 от 30 декабря 2024 года |
Бюджет Шакпакского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I. ДОХОДЫ | 121 075 | |||
1 | Налоговые поступления | 29 960 | ||
01 | Подоходный налог | 10 000 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 10 000 | ||
04 | Hалоги на собственность | 19 960 | ||
1 | Hалоги на имущество | 450 | ||
3 | Земельный налог | 30 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 10 000 | ||
5 | Единый земельный налог | 9 480 | ||
2 | Неналоговые поступления | 40 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 35 | ||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 35 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 5 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 5 | ||
4 | Поступления трансфертов | 91 075 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 91 075 | ||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 91 075 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | |||
II. ЗАТРАТЫ | 121 075 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 50 761 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 761 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 761 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 000 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 70 314 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 70 314 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 15 880 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 400 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 52 034 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 0 | |||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 15 к решению | |
Жуалынского районного маслихата | |
№36-2 от 30 декабря 2024 года |
Бюджет село Бауыржан Момышулы на 2026 год
Категория |
| |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I. ДОХОДЫ | 643 983 | |||
1 | Налоговые поступления | 150 062 | ||
01 | Подоходный налог | 39 670 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 39 670 | ||
04 | Hалоги на собственность | 110 062 | ||
1 | Hалоги на имущество | 1 050 | ||
3 | Земельный налог | 0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 108 812 | ||
5 | Единый земельный налог | 200 | ||
05 | Налоги на внутренние товары, работы и услуги | 330 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 330 | ||
2 | Неналоговые поступления | 100 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 50 | ||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 50 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 50 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 50 | ||
4 | Поступления трансфертов | 493 821 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 493 821 | ||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 493 821 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ЗАТРАТЫ | 643 983 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 78 480 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 78 480 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 78 480 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 235 482 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 235 482 | ||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 6996 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 20 527 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 38 214 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 169 745 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 330 021 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 330 021 | ||
013 | Капитальный и средний населенных пунктов | 27 151 | ||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 302 870 | ||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
Бюджетные кредиты | 0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | |||
7 | Поступление займов | 0 | ||
Погашение займов | 0 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Бюджет Актюбинского сельского округа на 2026 год
Категория |
| |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I. ДОХОДЫ | 56 856 | |||
1 | Налоговые поступления | 16 975 | ||
01 | Подоходный налог | 7 883 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7 883 | ||
04 | Hалоги на собственность | 9 036 | ||
1 | Hалоги на имущество | 265 | ||
3 | Земельный налог | 43 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 7 442 | ||
5 | Единый земельный налог | 1286 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 56 | ||
3 | Поступление от использования природных и иных ресурсов | 56 | ||
2 | Неналоговые поступления | 25 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 20 | ||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 20 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 5 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 5 | ||
4 | Поступления трансфертов | 39 856 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 39 856 | ||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 39 856 |
Функциональная группа |
| |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ЗАТРАТЫ | 56 856 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 42 725 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 725 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 625 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 100 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14 131 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 131 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 000 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 11 131 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 0 | ||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
Бюджетные кредиты | 0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | |||
7 | Поступление займов | 0 | ||
Погашение займов | 0 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Бюджет Аксайского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I. ДОХОДЫ | 182 853 | |||
1 | Налоговые поступления | 24 000 | ||
01 | Подоходный налог | 9 020 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 9 020 | ||
04 | Hалоги на собственность | 14 980 | ||
1 | Hалоги на имущество | 300 | ||
3 | Земельный налог | 13 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 11 817 | ||
5 | Единый земельный налог | 2 850 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | ||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 158 853 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 158 853 | ||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 158 853 |
Функциональная группа |
| |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ЗАТРАТЫ | 182 853 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 52 589 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 589 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 089 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 500 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14 330 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 330 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6 500 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 830 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 115 934 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 115 934 | ||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 115 934 | ||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
Бюджетные кредиты | 0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | |||
7 | Поступление займов | 0 | ||
Погашение займов | 0 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Бюджет Боралдайского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I. ДОХОДЫ | 52 112 | |||
1 | Налоговые поступления | 14 772 | ||
01 | Подоходный налог | 4 820 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 820 | ||
04 | Hалоги на собственность | 9 925 | ||
1 | Hалоги на имущество | 291 | ||
3 | Земельный налог | 6 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 7 181 | ||
5 | Единый земельный налог | 2 447 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 27 | ||
3 | Поступление от использования природных и иных ресурсов | 27 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | ||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 37 340 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 37 340 | ||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 37 340 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ЗАТРАТЫ | 52 112 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 44 725 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 725 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 225 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 500 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 387 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 387 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 787 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 300 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 300 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | ||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 0 | ||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
Бюджетные кредиты | 0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | |||
7 | Поступление займов | 0 | ||
Погашение займов | 0 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Бюджет Биликульского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I. ДОХОДЫ | 44 834 | |||
1 | Налоговые поступления | 8 476 | ||
01 | Подоходный налог | 3 000 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 000 | ||
04 | Hалоги на собственность | 5 276 | ||
1 | Hалоги на имущество | 146 | ||
3 | Земельный налог | 30 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 4 100 | ||
5 | Единый земельный налог | 1 000 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 200 | ||
3 | Поступление от использования природных и иных ресурсов | 200 | ||
2 | Неналоговые поступления | 39 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 35 | ||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 35 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 4 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 4 | ||
4 | Поступления трансфертов | 36 319 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 36 319 | ||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 36 319 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ЗАТРАТЫ | 44 834 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 38 603 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 603 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 823 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 780 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 231 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 231 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 380 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 480 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 371 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | ||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 0 | ||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
Бюджетные кредиты | 0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | |||
7 | Поступление займов | 0 | ||
Погашение займов | 0 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Бюджет Жетитюбинский сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I. ДОХОДЫ | 72 782 | |||
1 | Налоговые поступления | 29 994 | ||
01 | Подоходный налог | 12 000 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 12 000 | ||
04 | Hалоги на собственность | 17 974 | ||
1 | Hалоги на имущество | 365 | ||
3 | Земельный налог | 85 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 10 024 | ||
5 | Единый земельный налог | 7 500 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 20 | ||
3 | Поступление от использования природных и иных ресурсов | 20 | ||
2 | Неналоговые поступления | 10 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | ||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 10 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 10 | ||
4 | Поступления трансфертов | 42 778 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 42 778 | ||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 42 778 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ЗАТРАТЫ | 72 782 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 44 778 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 778 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 778 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2000 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 28 004 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 004 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3000 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 000 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 23 004 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | ||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
Бюджетные кредиты | 0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | |||
7 | Поступление займов | 0 | ||
Погашение займов | 0 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Бюджет Кокбастауского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I. ДОХОДЫ | 112 964 | |||
1 | Налоговые поступления | 17 312 | ||
01 | Подоходный налог | 6 661 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6 661 | ||
04 | Hалоги на собственность | 10 651 | ||
1 | Hалоги на имущество | 290 | ||
3 | Земельный налог | 0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 10 361 | ||
2 | Неналоговые поступления | 39 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 35 | ||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 35 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 4 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 4 | ||
4 | Поступления трансфертов | 95 613 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 95 613 | ||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 95 613 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ЗАТРАТЫ | 112 964 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 43 944 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 944 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 944 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 000 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 351 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 351 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 000 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1000 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 351 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 56 669 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 669 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 000 | ||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 53 669 | ||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
Бюджетные кредиты | 0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | |||
7 | Поступление займов | 0 | ||
Погашение займов | 0 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Бюджет Куренбельского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I. ДОХОДЫ | 53 362 | |||
1 | Налоговые поступления | 15 411 | ||
01 | Подоходный налог | 3 800 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 800 | ||
04 | Hалоги на собственность | 11 611 | ||
1 | Hалоги на имущество | 280 | ||
3 | Земельный налог | 10 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 8 621 | ||
5 | Единый земельный налог | 2 700 | ||
2 | Неналоговые поступления | 10 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 5 | ||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 5 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 5 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 5 | ||
4 | Поступления трансфертов | 37 941 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 37 941 | ||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 37 941 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ЗАТРАТЫ | 53 362 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 42 241 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 241 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 441 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 800 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 121 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 121 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 500 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1300 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8 321 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 0 | ||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
Бюджетные кредиты | 0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | |||
7 | Поступление займов | 0 | ||
Погашение займов | 0 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Бюджет Карасазского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I. ДОХОДЫ | 72 517 | |||
1 | Налоговые поступления | 24 620 | ||
01 | Подоходный налог | 7 000 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7 000 | ||
04 | Hалоги на собственность | 17 570 | ||
1 | Hалоги на имущество | 460 | ||
3 | Земельный налог | 20 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 13 590 | ||
5 | Единый земельный налог | 3 500 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 50 | ||
3 | Поступление от использования природных и иных ресурсов | 50 | ||
2 | Неналоговые поступления | 10 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | ||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 10 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 10 | ||
4 | Поступления трансфертов | 47 887 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 47 887 | ||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 47 887 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ЗАТРАТЫ | 72 517 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 50 627 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 627 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 127 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 500 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 21 890 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 890 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 500 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 16 390 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 0 | ||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
Бюджетные кредиты | 0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | |||
7 | Поступление займов | 0 | ||
Погашение займов | 0 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Бюджет Кошкаратинского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I. ДОХОДЫ | 86 202 | |||
1 | Налоговые поступления | 9 470 | ||
01 | Подоходный налог | 4500 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4500 | ||
04 | Hалоги на собственность | 4 970 | ||
1 | Hалоги на имущество | 155 | ||
3 | Земельный налог | 0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 4 315 | ||
5 | Единый земельный налог | 500 | ||
2 | Неналоговые поступления | 30 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 26 | ||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 26 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 4 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 4 | ||
4 | Поступления трансфертов | 76 702 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 76 702 | ||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 76 702 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ЗАТРАТЫ | 86 202 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 38 702 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 702 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 152 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 550 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 500 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 500 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 600 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 600 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 300 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 40 000 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 000 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 40 000 | ||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
Бюджетные кредиты | 0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | |||
7 | Поступление займов | 0 | ||
Погашение займов | 0 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Бюджет Кызыларыкского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I. ДОХОДЫ | 85 190 | |||
1 | Налоговые поступления | 12 961 | ||
01 | Подоходный налог | 4 980 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 980 | ||
04 | Hалоги на собственность | 7 981 | ||
1 | Hалоги на имущество | 320 | ||
3 | Земельный налог | 0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 7 461 | ||
5 | Единый земельный налог | 200 | ||
2 | Неналоговые поступления | 39 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 35 | ||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 35 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 4 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 4 | ||
4 | Поступления трансфертов | 72 190 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 72 190 | ||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 72 190 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ЗАТРАТЫ | 85 190 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 54 798 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 798 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 798 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10 900 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 900 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 000 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 500 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 400 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 19 492 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 492 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 19 492 | ||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 0 | ||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
Бюджетные кредиты | 0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | |||
7 | Поступление займов | 0 | ||
Погашение займов | 0 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Бюджет Мынбулакского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I. ДОХОДЫ | 73 026 | |||
1 | Налоговые поступления | 27 961 | ||
01 | Подоходный налог | 12 093 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 12 093 | ||
04 | Hалоги на собственность | 15 868 | ||
1 | Hалоги на имущество | 320 | ||
3 | Земельный налог | 0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 13 898 | ||
5 | Единый земельный налог | 1650 | ||
2 | Неналоговые поступления | 39 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 35 | ||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 35 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 4 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 4 | ||
4 | Поступления трансфертов | 45 026 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 45 026 | ||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 45 026 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ЗАТРАТЫ | 73 026 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 49 026 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 026 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 026 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 24 000 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 000 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8 000 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 500 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 12 500 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 0 | ||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
Бюджетные кредиты | 0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | |||
7 | Поступление займов | 0 | ||
Погашение займов | 0 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Бюджет Нурлыкентского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I. ДОХОДЫ | 138 682 | |||
1 | Налоговые поступления | 24 160 | ||
01 | Подоходный налог | 9 500 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 9 500 | ||
04 | Hалоги на собственность | 14 660 | ||
1 | Hалоги на имущество | 274 | ||
3 | Земельный налог | 0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 13 738 | ||
5 | Единый земельный налог | 648 | ||
2 | Неналоговые поступления | 5 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | ||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 5 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 5 | ||
4 | Поступления трансфертов | 114 517 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 114 517 | ||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 114 517 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ЗАТРАТЫ | 138 682 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 54 328 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 328 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 128 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 200 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 427 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 427 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 800 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 627 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 71 927 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 927 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | ||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 71 927 | ||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
Бюджетные кредиты | 0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | |||
7 | Поступление займов | 0 | ||
Погашение займов | 0 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Бюджет Шакпакского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I. ДОХОДЫ | 121 075 | |||
1 | Налоговые поступления | 29 960 | ||
01 | Подоходный налог | 10 000 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 10 000 | ||
04 | Hалоги на собственность | 19 960 | ||
1 | Hалоги на имущество | 450 | ||
3 | Земельный налог | 30 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 10 000 | ||
5 | Единый земельный налог | 9 480 | ||
2 | Неналоговые поступления | 40 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 35 | ||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 35 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 5 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 5 | ||
4 | Поступления трансфертов | 91 075 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 91 075 | ||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 91 075 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ЗАТРАТЫ | 121 075 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 50 761 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 761 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 761 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 000 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 70 314 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 70 314 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 15 880 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 400 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 52 034 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | ||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 0 | ||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
Бюджетные кредиты | 0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | |||
7 | Поступление займов | 0 | ||
Погашение займов | 0 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 16 к решению | |
Жуалынского районного маслихата | |
№36-2 от 30 декабря 2024 года |
Бюджет село Бауыржан Момышулы на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I. ДОХОДЫ | 643 983 | |||
1 | Налоговые поступления | 150 062 | ||
01 | Подоходный налог | 39 670 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 39 670 | ||
04 | Hалоги на собственность | 110 062 | ||
1 | Hалоги на имущество | 1 050 | ||
3 | Земельный налог | 0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 108 812 | ||
5 | Единый земельный налог | 200 | ||
05 | Налоги на внутренние товары, работы и услуги | 330 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 330 | ||
2 | Неналоговые поступления | 100 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 50 | ||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 50 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 50 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 50 | ||
4 | Поступления трансфертов | 493 821 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 493 821 | ||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 493 821 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ЗАТРАТЫ | 643 983 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 78 480 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 78 480 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 78 480 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 235 482 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 235 482 | ||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 6996 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 20 527 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 38 214 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 169 745 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 330 021 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 330 021 | ||
013 | Капитальный и средний населенных пунктов | 27 151 | ||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 302 870 | ||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
Бюджетные кредиты | 0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | |||
7 | Поступление займов | 0 | ||
Погашение займов | 0 |
Бюджет Актюбинского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I. ДОХОДЫ | 56 856 | |||
1 | Налоговые поступления | 16 975 | ||
01 | Подоходный налог | 7 883 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7 883 | ||
04 | Hалоги на собственность | 9 036 | ||
1 | Hалоги на имущество | 265 | ||
3 | Земельный налог | 43 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 7 442 | ||
5 | Единый земельный налог | 1286 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 56 | ||
3 | Поступление от использования природных и иных ресурсов | 56 | ||
2 | Неналоговые поступления | 25 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 20 | ||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 20 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 5 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 5 | ||
4 | Поступления трансфертов | 39 856 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 39 856 | ||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 39 856 |
Функциональная группа |
| |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ЗАТРАТЫ | 56 856 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 42 725 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 725 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 625 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 100 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14 131 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 131 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 000 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 11 131 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 0 | ||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
Бюджетные кредиты | 0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | |||
7 | Поступление займов | 0 | ||
Погашение займов | 0 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Бюджет Аксайского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I. ДОХОДЫ | 182 853 | |||
1 | Налоговые поступления | 24 000 | ||
01 | Подоходный налог | 9 020 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 9 020 | ||
04 | Hалоги на собственность | 14 980 | ||
1 | Hалоги на имущество | 300 | ||
3 | Земельный налог | 13 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 11 817 | ||
5 | Единый земельный налог | 2 850 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | ||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 158 853 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 158 853 | ||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 158 853 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ЗАТРАТЫ | 182 853 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 52 589 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 589 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 089 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 500 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14 330 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 330 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6 500 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 830 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 115 934 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 115 934 | ||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 115 934 | ||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
Бюджетные кредиты | 0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | |||
7 | Поступление займов | 0 | ||
Погашение займов | 0 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Бюджет Боралдайского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I. ДОХОДЫ | 52 112 | |||
1 | Налоговые поступления | 14 772 | ||
01 | Подоходный налог | 4 820 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 820 | ||
04 | Hалоги на собственность | 9 925 | ||
1 | Hалоги на имущество | 291 | ||
3 | Земельный налог | 6 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 7 181 | ||
5 | Единый земельный налог | 2 447 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 27 | ||
3 | Поступление от использования природных и иных ресурсов | 27 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | ||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 37 340 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 37 340 | ||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 37 340 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ЗАТРАТЫ | 52 112 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 44 725 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 725 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 225 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 500 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 387 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 387 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 787 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 300 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 300 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | ||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 0 | ||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
Бюджетные кредиты | 0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | |||
7 | Поступление займов | 0 | ||
Погашение займов | 0 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Бюджет Биликульского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I. ДОХОДЫ | 44 834 | |||
1 | Налоговые поступления | 8 476 | ||
01 | Подоходный налог | 3 000 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 000 | ||
04 | Hалоги на собственность | 5 276 | ||
1 | Hалоги на имущество | 146 | ||
3 | Земельный налог | 30 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 4 100 | ||
5 | Единый земельный налог | 1 000 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 200 | ||
3 | Поступление от использования природных и иных ресурсов | 200 | ||
2 | Неналоговые поступления | 39 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 35 | ||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 35 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 4 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 4 | ||
4 | Поступления трансфертов | 36 319 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 36 319 | ||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 36 319 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ЗАТРАТЫ | 44 834 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 38 603 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 603 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 823 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 780 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 231 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 231 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 380 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 480 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 371 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | ||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 0 | ||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
Бюджетные кредиты | 0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | |||
7 | Поступление займов | 0 | ||
Погашение займов | 0 |
Бюджет Жетитюбинский сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I. ДОХОДЫ | 72 782 | |||
1 | Налоговые поступления | 29 994 | ||
01 | Подоходный налог | 12 000 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 12 000 | ||
04 | Hалоги на собственность | 17 974 | ||
1 | Hалоги на имущество | 365 | ||
3 | Земельный налог | 85 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 10 024 | ||
5 | Единый земельный налог | 7 500 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 20 | ||
3 | Поступление от использования природных и иных ресурсов | 20 | ||
2 | Неналоговые поступления | 10 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | ||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 10 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 10 | ||
4 | Поступления трансфертов | 42 778 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 42 778 | ||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 42 778 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ЗАТРАТЫ | 72 782 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 44 778 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 778 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 778 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2000 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 28 004 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 004 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3000 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 000 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 23 004 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | ||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
Бюджетные кредиты | 0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | |||
7 | Поступление займов | 0 | ||
Погашение займов | 0 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Бюджет Кокбастауского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I. ДОХОДЫ | 112 964 | |||
1 | Налоговые поступления | 17 312 | ||
01 | Подоходный налог | 6 661 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6 661 | ||
04 | Hалоги на собственность | 10 651 | ||
1 | Hалоги на имущество | 290 | ||
3 | Земельный налог | 0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 10 361 | ||
2 | Неналоговые поступления | 39 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 35 | ||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 35 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 4 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 4 | ||
4 | Поступления трансфертов | 95 613 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 95 613 | ||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 95 613 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ЗАТРАТЫ | 112 964 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 43 944 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 944 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 944 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 000 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 351 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 351 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 000 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1000 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 351 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 56 669 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 669 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 000 | ||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 53 669 | ||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
Бюджетные кредиты | 0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | |||
7 | Поступление займов | 0 | ||
Погашение займов | 0 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Бюджет Куренбельского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I. ДОХОДЫ | 53 362 | |||
1 | Налоговые поступления | 15 411 | ||
01 | Подоходный налог | 3 800 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 800 | ||
04 | Hалоги на собственность | 11 611 | ||
1 | Hалоги на имущество | 280 | ||
3 | Земельный налог | 10 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 8 621 | ||
5 | Единый земельный налог | 2 700 | ||
2 | Неналоговые поступления | 10 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 5 | ||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 5 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 5 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 5 | ||
4 | Поступления трансфертов | 37 941 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 37 941 | ||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 37 941 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ЗАТРАТЫ | 53 362 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 42 241 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 241 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 441 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 800 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 121 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 121 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 500 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1300 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8 321 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 0 | ||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
Бюджетные кредиты | 0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | |||
7 | Поступление займов | 0 | ||
Погашение займов | 0 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Бюджет Карасазского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I. ДОХОДЫ | 72 517 | |||
1 | Налоговые поступления | 24 620 | ||
01 | Подоходный налог | 7 000 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7 000 | ||
04 | Hалоги на собственность | 17 570 | ||
1 | Hалоги на имущество | 460 | ||
3 | Земельный налог | 20 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 13 590 | ||
5 | Единый земельный налог | 3 500 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 50 | ||
3 | Поступление от использования природных и иных ресурсов | 50 | ||
2 | Неналоговые поступления | 10 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | ||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 10 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 10 | ||
4 | Поступления трансфертов | 47 887 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 47 887 | ||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 47 887 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ЗАТРАТЫ | 72 517 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 50 627 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 627 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 127 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 500 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 21 890 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 890 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 500 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 16 390 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 0 | ||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
Бюджетные кредиты | 0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | |||
7 | Поступление займов | 0 | ||
Погашение займов | 0 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Бюджет Кошкаратинского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I. ДОХОДЫ | 86 202 | |||
1 | Налоговые поступления | 9 470 | ||
01 | Подоходный налог | 4500 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4500 | ||
04 | Hалоги на собственность | 4 970 | ||
1 | Hалоги на имущество | 155 | ||
3 | Земельный налог | 0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 4 315 | ||
5 | Единый земельный налог | 500 | ||
2 | Неналоговые поступления | 30 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 26 | ||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 26 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 4 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 4 | ||
4 | Поступления трансфертов | 76 702 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 76 702 | ||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 76 702 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ЗАТРАТЫ | 86 202 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 38 702 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 702 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 152 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 550 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 500 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 500 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 600 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 600 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 300 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 40 000 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 000 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 40 000 | ||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
Бюджетные кредиты | 0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | |||
7 | Поступление займов | 0 | ||
Погашение займов | 0 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Бюджет Кызыларыкского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I. ДОХОДЫ | 85 190 | |||
1 | Налоговые поступления | 12 961 | ||
01 | Подоходный налог | 4 980 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 980 | ||
04 | Hалоги на собственность | 7 981 | ||
1 | Hалоги на имущество | 320 | ||
3 | Земельный налог | 0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 7 461 | ||
5 | Единый земельный налог | 200 | ||
2 | Неналоговые поступления | 39 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 35 | ||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 35 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 4 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 4 | ||
4 | Поступления трансфертов | 72 190 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 72 190 | ||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 72 190 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ЗАТРАТЫ | 85 190 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 54 798 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 798 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 798 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10 900 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 900 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 000 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 500 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 400 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 19 492 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 492 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 19 492 | ||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 0 | ||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
Бюджетные кредиты | 0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | |||
7 | Поступление займов | 0 | ||
Погашение займов | 0 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Бюджет Мынбулакского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I. ДОХОДЫ | 73 026 | |||
1 | Налоговые поступления | 27 961 | ||
01 | Подоходный налог | 12 093 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 12 093 | ||
04 | Hалоги на собственность | 15 868 | ||
1 | Hалоги на имущество | 320 | ||
3 | Земельный налог | 0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 13 898 | ||
5 | Единый земельный налог | 1650 | ||
2 | Неналоговые поступления | 39 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 35 | ||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 35 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 4 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 4 | ||
4 | Поступления трансфертов | 45 026 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 45 026 | ||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 45 026 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ЗАТРАТЫ | 73 026 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 49 026 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 026 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 026 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 24 000 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 000 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8 000 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 500 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 12 500 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 0 | ||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
Бюджетные кредиты | 0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | |||
7 | Поступление займов | 0 | ||
Погашение займов | 0 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Бюджет Нурлыкентского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I. ДОХОДЫ | 138 682 | |||
1 | Налоговые поступления | 24 160 | ||
01 | Подоходный налог | 9 500 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 9 500 | ||
04 | Hалоги на собственность | 14 660 | ||
1 | Hалоги на имущество | 274 | ||
3 | Земельный налог | 0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 13 738 | ||
5 | Единый земельный налог | 648 | ||
2 | Неналоговые поступления | 5 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | ||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 5 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 5 | ||
4 | Поступления трансфертов | 114 517 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 114 517 | ||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 114 517 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ЗАТРАТЫ | 138 682 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 54 328 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 328 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 128 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 200 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 427 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 427 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 800 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 627 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 71 927 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 927 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | ||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 71 927 | ||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
Бюджетные кредиты | 0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | |||
7 | Поступление займов | 0 | ||
Погашение займов | 0 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Бюджет Шакпакского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I. ДОХОДЫ | 121 075 | |||
1 | Налоговые поступления | 29 960 | ||
01 | Подоходный налог | 10 000 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 10 000 | ||
04 | Hалоги на собственность | 19 960 | ||
1 | Hалоги на имущество | 450 | ||
3 | Земельный налог | 30 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 10 000 | ||
5 | Единый земельный налог | 9 480 | ||
2 | Неналоговые поступления | 40 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 35 | ||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 35 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 5 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 5 | ||
4 | Поступления трансфертов | 91 075 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 91 075 | ||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 91 075 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ЗАТРАТЫ | 121 075 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 50 761 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 761 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 761 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 000 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 70 314 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 70 314 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 15 880 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 400 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 52 034 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | ||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 0 | ||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
Бюджетные кредиты | 0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | |||
7 | Поступление займов | 0 | ||
Погашение займов | 0 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |