Ескерту. 01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі - осы шешімнің 3 тармағымен.
Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабына және "2025-2027 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" Жуалы аудандық мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 35-3 шешімі негізінде Жуалы аудандық мәслихаты ШЕШТІ:
1. "2025-2027 жылдарға арналған Жуалы ауданы Бауыржан Момышұлы ауылы және ауылдық округтерінің бюджеттері тиісінше 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 және 14 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1.1 Бауыржан Момышұлы ауылы
1) кірістер 744 964 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 150 062 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 100 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 594 802 мың теңге;
2) шығындар – 764 784 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 19 820 мың теңге.
1.2 Ақтөбе ауылдық округі
1) кірістер 94 024 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 16 975 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 25 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 77 024 мың теңге;
2) шығындар – 94 712 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 688 мың теңге.
1.3 Ақсай ауылдық округі
1) кірістер 235 708 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 24 000 мың теңге;
салықтық емес түсімдер - 0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 211 708 мың теңге;
2) шығындар – 236 247 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 539 мың теңге.
1.4 Боралдай ауылдық округі
1) кірістер 74 412 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 14 772 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 59 640 мың теңге;
2) шығындар – 75 190 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 778 мың теңге
1.5 Билікөл ауылдық округі
1) кірістер 47 903 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 8 476 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 39 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 39 388 мың теңге;
2) шығындар – 47 998 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 95 мың теңге
1.6 Жетітөбе ауылдық округі
1) кірістер 76 323 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 29 994 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 10 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 46 319 мың теңге;
2) шығындар – 79 602 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 3 279 мың теңге.
1.7 Көкбастау ауылдық округі
1) кірістер 138 801 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 17 312 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 39 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 121 450 мың теңге;
2) шығындар – 139 109 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 308 мың теңге.
1.8 Күреңбел ауылдық округі
1) кірістер 55 526 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 15 411 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 10 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 40 105 мың теңге;
2) шығындар – 56 727 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 1 201 мың теңге.
1.9 Қарасаз ауылдық округі
1) кірістер 76 835 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 24 620 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 10 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 52 205 мың теңге;
2) шығындар – 77 867 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 1 032 мың теңге.
1.10 Қошқарата ауылдық округі
1) кірістер 88 115 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 9 470 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 30 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 78 615 мың теңге;
2) шығындар – 89 536 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 1 421 мың теңге.
1.11 Қызыларық ауылдық округі
1) кірістер 88 069 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 12 961 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 39 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 75 069 мың теңге;
2) шығындар – 88 879 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 810 мың теңге.
1.12 Мыңбұлақ ауылдық округі
1) кірістер – 114 426 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 27 961 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 39 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 86 426 мың теңге;
2) шығындар – 115 790 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 1 364 мың теңге.
1.13 Нұрлыкент ауылдық округі
1) кірістер 142 065 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 24 160 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 5 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 117 900 мың теңге;
2) шығындар – 143 247 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 1 182 мың теңге.
1.14 Шақпақ ауылдық округі
1) кірістер 125 301 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 29 960 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 40 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 95 301 мың теңге;
2) шығындар – 127 610 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 2 309 мың теңге.
Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 17.03.2025 № 39-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
2. Осы шешімнің орындалуына бақылау жүргізу және интернет-ресурстарында жариялау аудандық мәслихаттың әкімшілік аумақтық құрылымы, аумақты әлеуметтік-экономикалық дамыту, бюджет және жергілікті салықтар мәселелері, адамдардың құқығын қорғау жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін.
3. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан қолданысқа енгізіледі.
Мәслихат төрағасы З. Бурлибаев |
Жуалы аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 30 желтоқсандағы №36-2 | |
шешіміне 1-қосымша |
Бауыржан Момышұлы ауылының 2025 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 17.03.2025 № 39-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I.КІРІСТЕР | 744 964 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 150 062 | ||
01 | Табыс салығы | 39 670 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 39 670 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 110 062 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 1 050 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 108 812 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 200 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 330 | ||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 330 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 100 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 50 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 50 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 50 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 50 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 594 802 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 594 802 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 594 802 |
|
| |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР |
| |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 83 461 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 83 461 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 83 461 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 351 302 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 351 302 | ||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтау | 6996 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 20 527 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 38 214 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 285 565 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 330 021 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 330 021 | ||
013 | Елді мекендерді күрделі және орта жөндеу | 27 151 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 302 870 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 19 820 |
Жуалы аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 30 желтоқсандағы №36-2 | |
шешіміне 2-қосымша |
Ақтөбе ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 17.03.2025 № 39-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I.КІРІСТЕР | 94 024 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 16 975 | ||
01 | Табыс салығы | 7 883 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 7 883 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 9 036 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 265 | ||
3 | Жер салығы | 43 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 7 442 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 286 | ||
05 | Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 56 | ||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 56 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 25 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 20 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 20 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 5 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 5 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 77 024 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 77 024 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 77 024 |
Функционалдық тобы |
| |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 94 712 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 67 581 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 67 581 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 66 481 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 100 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 27 131 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 27 131 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 16 000 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 11 131 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 688 |
Жуалы аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 30 желтоқсандағы №36-2 | |
шешіміне 3-қосымша |
Ақсай ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 17.03.2025 № 39-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I.КІРІСТЕР | 235 708 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 24 000 | ||
01 | Табыс салығы | 9 020 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 9 020 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 14 980 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 300 | ||
3 | Жер салығы | 13 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 11 817 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 850 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 0 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 211 708 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 211 708 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 211 708 |
Функционалдық тобы |
| |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 236 247 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 71 916 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 71 916 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 70 416 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 500 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 41 397 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 41 397 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 24 011 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 17 386 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 122 934 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 122 934 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 7 000 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 115 934 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 539 |
Жуалы аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 30 желтоқсандағы №36-2 | |
шешіміне 4-қосымша |
Боралдай ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 17.03.2025 № 39-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I.КІРІСТЕР | 74 412 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 14 772 | ||
01 | Табыс салығы | 4 820 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 4 820 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 9 925 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 291 | ||
3 | Жер салығы | 6 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 7 181 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 447 | ||
05 | Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 27 | ||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 27 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 0 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 59 640 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 59 640 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 59 640 |
Функционалдық тобы |
| |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 75 190 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 48 303 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 48 303 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 47 803 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 500 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 26 887 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 26 887 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4 787 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 300 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 20 800 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 0 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 778 |
Жуалы аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 30 желтоқсандағы №36-2 | |
шешіміне 5-қосымша |
Билікөл ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 17.03.2025 № 39-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I.КІРІСТЕР | 47 903 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 8 476 | ||
01 | Табыс салығы | 3 000 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 3 000 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 276 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 146 | ||
3 | Жер салығы | 30 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 100 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 000 | ||
05 | Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 200 | ||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 200 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 39 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 39 388 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 39 388 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 39 388 |
Функционалдық тобы |
| |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 47 998 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 41 767 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 41767 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 40 987 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 780 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 6 231 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 231 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 380 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 480 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 3 371 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 0 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 95 |
Жуалы аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 30 желтоқсандағы №36-2 | |
шешіміне 6-қосымша |
Жетітөбе ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 17.03.2025 № 39-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I.КІРІСТЕР | 76 323 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 29 994 | ||
01 | Табыс салығы | 12 000 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 12 000 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 17 974 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 365 | ||
3 | Жер салығы | 85 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 10 024 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 7 500 | ||
05 | Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 20 | ||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 20 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 10 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 10 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 10 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 46 319 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 46 319 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 46 319 |
Функционалдық тобы |
| |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 79 602 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 48 319 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 48 319 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 46 319 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 000 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 31 283 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 31 283 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3 000 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 000 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 26 283 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 0 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 3 279 |
Жуалы аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 30 желтоқсандағы №36-2 | |
шешіміне 7-қосымша |
Көкбастау ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 17.03.2025 № 39-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I.КІРІСТЕР | 138 801 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 17 312 | ||
01 | Табыс салығы | 6 661 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 6 661 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 10 651 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 290 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 10 361 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 39 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 121 450 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 121 450 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 121 450 |
Функционалдық тобы |
| |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 139 109 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 47 489 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 47 489 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 45 489 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 000 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 34 951 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 34 951 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5 000 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 000 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 28 951 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 56 669 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 56 669 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 3 000 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 53 669 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 308 |
Жуалы аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 30 желтоқсандағы №36-2 | |
шешіміне 8-қосымша |
Куреңбел ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 8-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 17.03.2025 № 39-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I.КІРІСТЕР | 55 526 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 15 411 | ||
01 | Табыс салығы | 3 800 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 3 800 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 11 611 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 280 | ||
3 | Жер салығы | 10 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 8 621 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 700 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 10 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 5 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 5 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 5 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 5 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 40 105 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 40 105 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 40 105 |
Функционалдық тобы |
| |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 56 727 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 45 606 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 45 606 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 44 806 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 800 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 11 121 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 11 121 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 500 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 300 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 8 321 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 1 201 |
Жуалы аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 30 желтоқсандағы №36-2 | |
шешіміне 9-қосымша |
Қарасаз ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 9-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 17.03.2025 № 39-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I.КІРІСТЕР | 76 835 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 24 620 | ||
01 | Табыс салығы | 7 000 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 7 000 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 17 570 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 460 | ||
3 | Жер салығы | 20 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 13 590 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 3 500 | ||
05 | Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 50 | ||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 50 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 10 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 10 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 10 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 52 205 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 52 205 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 52 205 |
Функционалдық тобы |
| |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 77 867 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 54 945 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 54 945 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 53445 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 500 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 21 890 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 21 890 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5 500 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 16 390 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 1 032 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 032 | ||
013 | Елді мекендерді күрделі және орта жөндеу | 1 032 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 1 032 |
Жуалы аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 30 желтоқсандағы №36-2 | |
шешіміне 10-қосымша |
Қошқарата ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 10-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 17.03.2025 № 39-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I.КІРІСТЕР | 88 115 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 9 470 | ||
01 | Табыс салығы | 4 500 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 4 500 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 970 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 155 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 315 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 500 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 30 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 78 615 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 78 615 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 78 615 |
Функционалдық тобы |
| |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 89 536 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 40 615 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40 615 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 40 065 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 550 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 8 921 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 8 921 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 400 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 600 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 4 921 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 40 000 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40 000 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 40 000 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 1 421 |
Жуалы аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 30 желтоқсандағы №36-2 | |
шешіміне 11-қосымша |
Қызыларық ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 11-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 17.03.2025 № 39-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I.КІРІСТЕР | 88 069 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 12 961 | ||
01 | Табыс салығы | 4 980 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 4 980 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 7 981 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 320 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 7 461 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 200 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 39 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 75 069 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 75 069 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 75 069 |
Функционалдық тобы |
| |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 88 879 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 57 677 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 57 677 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 57 677 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 11 710 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 11 710 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5 810 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 500 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 4 400 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 19 492 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 19 492 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 19 492 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 810 |
Жуалы аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 30 желтоқсандағы №36-2 | |
шешіміне 12-қосымша |
Мыңбұлақ ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 12-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 17.03.2025 № 39-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I.КІРІСТЕР | 114 426 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 27 961 | ||
01 | Табыс салығы | 12 093 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 12 093 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 15 868 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 320 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 13 898 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 650 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 39 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 86 426 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 86 426 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 86 426 |
Функционалдық тобы |
| |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 115 790 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 55 790 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 55 790 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 54 426 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 364 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 60 000 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 60 000 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 17 000 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 7 500 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 35 500 | ||
12 | Көлік және коммуникация | 0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 1 364 |
Жуалы аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 30 желтоқсандағы №36-2 | |
шешіміне 13-қосымша |
Нұрлыкент ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 13-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 17.03.2025 № 39-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I.КІРІСТЕР | 142 065 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 24 160 | ||
01 | Табыс салығы | 9 500 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 9 500 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 14 660 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 274 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 13 738 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 648 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 5 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 5 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 5 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 117 900 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 117 900 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 117 900 |
Функционалдық тобы |
| |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 143 247 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 58 893 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 58 893 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 57 693 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 200 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 12 427 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 12 427 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4 800 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 7 627 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 71 927 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 71 927 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 0 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 71 927 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 1 182 |
Жуалы аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 30 желтоқсандағы №36-2 | |
шешіміне 14-қосымша |
Шақпақ ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 14-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 17.03.2025 № 39-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I.КІРІСТЕР | 125 301 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 29 960 | ||
01 | Табыс салығы | 10 000 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 10 000 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 19 960 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 450 | ||
3 | Жер салығы | 30 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 10 000 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 9 480 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 40 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 5 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 5 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 95 301 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 95 301 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 95 301 |
Функционалдық тобы |
| |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 127 610 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 55 487 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 55 487 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 53 487 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 000 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 72 123 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 72 123 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 15 880 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 400 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 53 843 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 0 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 2 309 |
Жуалы аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 30 желтоқсандағы №36-2 | |
шешіміне 15-қосымша |
Бауыржан Момышұлы ауылының 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II.КІРІСТЕР | 643 983 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 150 062 | ||
01 | Табыс салығы | 39 670 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 39 670 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 110 062 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 1 050 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 108 812 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 200 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 330 | ||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 330 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 100 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 50 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 50 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 50 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 50 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 493 821 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 493 821 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 493 821 |
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР |
| |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 78 480 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 78 480 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 78 480 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 235 482 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 235 482 | ||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтау | 6996 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 20 527 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 38 214 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 169 745 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 330 021 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 330 021 | ||
013 | Елді мекендерді күрделі және орта жөндеу | 27 151 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 302 870 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 |
Ақтөбе ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II.КІРІСТЕР | 56 856 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 16 975 | ||
01 | Табыс салығы | 7 883 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 7 883 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 9 036 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 265 | ||
3 | Жер салығы | 43 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 7 442 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1286 | ||
05 | Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 56 | ||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 56 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 25 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 20 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 20 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 5 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 5 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 39 856 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 39 856 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 39 856 |
Функционалдық тобы |
| |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 56 856 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 42 725 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 42 725 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 625 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 100 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 14 131 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 14 131 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3 000 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 11 131 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 |
Ақсай ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II.КІРІСТЕР | 182 853 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 24 000 | ||
01 | Табыс салығы | 9 020 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 9 020 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 14 980 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 300 | ||
3 | Жер салығы | 13 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 11 817 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 850 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 0 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 158 853 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 158 853 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 158 853 |
Функционалдық тобы |
| |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 182 853 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 52 589 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 52 589 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 51 089 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 500 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 14 330 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 14 330 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 6 500 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 7 830 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 115 934 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 115 934 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 115 934 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 |
Боралдай ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II.КІРІСТЕР | 52 112 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 14 772 | ||
01 | Табыс салығы | 4 820 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 4 820 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 9 925 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 291 | ||
3 | Жер салығы | 6 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 7 181 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 447 | ||
05 | Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 27 | ||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 27 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 0 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 37 340 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 37 340 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 37 340 |
Функционалдық тобы |
| |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 52 112 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 44 725 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 44 725 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 44 225 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 500 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 7 387 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 387 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4 787 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 300 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 1 300 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 0 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 |
Билікөл ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II.КІРІСТЕР | 44 834 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 8 476 | ||
01 | Табыс салығы | 3 000 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 3 000 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 276 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 146 | ||
3 | Жер салығы | 30 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 100 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 000 | ||
05 | Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 200 | ||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 200 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 39 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 36 319 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 36 319 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 36 319 |
Функционалдық тобы |
| |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 44 834 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 38 603 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 38 603 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 37 823 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 780 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 6 231 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 231 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 380 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 480 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 3 371 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 0 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 |
Жетітөбе ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II.КІРІСТЕР | 72 782 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 29 994 | ||
01 | Табыс салығы | 12 000 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 12 000 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 17 974 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 365 | ||
3 | Жер салығы | 85 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 10 024 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 7 500 | ||
05 | Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 20 | ||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 20 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 10 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 10 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 10 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 42 778 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 42 778 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 42 778 |
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 72 782 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 44 778 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 44 778 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 42 778 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2000 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 28 004 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 28 004 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3000 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 000 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 23 004 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 0 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 |
Көкбастау ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II.КІРІСТЕР | 112 964 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 17 312 | ||
01 | Табыс салығы | 6 661 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 6 661 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 10 651 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 290 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 10 361 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 39 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 95 613 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 95 613 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 95 613 |
Функционалдық тобы |
| |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 112 964 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 43 944 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 43 944 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 944 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 000 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 12 351 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 12 351 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5 000 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1000 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 6 351 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 56 669 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 56 669 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 3 000 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 53 669 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 |
Куреңбел ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II.КІРІСТЕР | 53 362 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 15 411 | ||
01 | Табыс салығы | 3 800 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 3 800 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 11 611 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 280 | ||
3 | Жер салығы | 10 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 8 621 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 700 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 10 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 5 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 5 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 5 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 5 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 37 941 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 37 941 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 37 941 |
Функционалдық тобы |
| |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 53 362 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 42 241 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 42 241 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 441 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 800 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 11 121 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 11 121 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 500 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1300 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 8 321 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 |
Қарасаз ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II.КІРІСТЕР | 72 517 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 24 620 | ||
01 | Табыс салығы | 7 000 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 7 000 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 17 570 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 460 | ||
3 | Жер салығы | 20 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 13 590 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 3 500 | ||
05 | Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 50 | ||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 50 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 10 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 10 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 10 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 47 887 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 47 887 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 47 887 |
Функционалдық тобы |
| |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 72 517 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 50 627 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 50 627 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 49 127 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 500 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 21 890 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 21 890 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5 500 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 16 390 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 |
Қошқарата ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II.КІРІСТЕР | 86 202 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 9 470 | ||
01 | Табыс салығы | 4500 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 4500 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 970 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 155 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 315 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 500 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 30 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 76 702 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 76 702 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 76 702 |
Функционалдық тобы |
| |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 86 202 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 38 702 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 38 702 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 38 152 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 550 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 7 500 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 500 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 600 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 600 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 4 300 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 40 000 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40 000 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 40 000 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 |
Қызыларық ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II.КІРІСТЕР | 85 190 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 12 961 | ||
01 | Табыс салығы | 4 980 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 4 980 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 7 981 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 320 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 7 461 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 200 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 39 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 72 190 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 72 190 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 72 190 |
Функционалдық тобы |
| |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 85 190 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 54 798 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 54 798 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 54 798 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 10 900 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10 900 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5 000 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 500 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 4 400 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 19 492 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 19 492 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 19 492 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 |
Мыңбұлақ ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II.КІРІСТЕР | 73 026 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 27 961 | ||
01 | Табыс салығы | 12 093 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 12 093 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 15 868 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 320 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 13 898 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1650 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 39 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 45 026 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 45 026 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 45 026 |
Функционалдық тобы |
| |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 73 026 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 49 026 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 49 026 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 49 026 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 24 000 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 24 000 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 8 000 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 3 500 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 12 500 | ||
12 | Көлік және коммуникация | 0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 |
Нұрлыкент ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II.КІРІСТЕР | 138 682 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 24 160 | ||
01 | Табыс салығы | 9 500 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 9 500 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 14 660 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 274 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 13 738 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 648 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 5 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 5 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 5 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 114 517 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 114 517 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 114 517 |
Функционалдық тобы |
| |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 138 682 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 54 328 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 54 328 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 53 128 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 200 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 12 427 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 12 427 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4 800 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 7 627 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 71 927 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 71 927 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 0 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 71 927 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 |
Шақпақ ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II.КІРІСТЕР | 121 075 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 29 960 | ||
01 | Табыс салығы | 10 000 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 10 000 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 19 960 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 450 | ||
3 | Жер салығы | 30 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 10 000 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 9 480 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 40 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 5 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 5 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 91 075 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 91 075 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 91 075 |
Функционалдық тобы |
| |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 121 075 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 50 761 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 50 761 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 48 761 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 000 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 70 314 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 70 314 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 15 880 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 400 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 52 034 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 0 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 |
Жуалы аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 30 желтоқсандағы №36-2 | |
шешіміне 16-қосымша |
Бауыржан Момышұлы ауылының 2027 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
III.КІРІСТЕР | 643 983 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 150 062 | ||
01 | Табыс салығы | 39 670 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 39 670 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 110 062 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 1 050 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 108 812 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 200 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 330 | ||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 330 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 100 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 50 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 50 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 50 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 50 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 493 821 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 493 821 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 493 821 |
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 643 983 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 78 480 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 78 480 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 78 480 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 235 482 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 235 482 | ||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтау | 6996 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 20 527 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 38 214 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 169 745 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 330 021 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 330 021 | ||
013 | Елді мекендерді күрделі және орта жөндеу | 27 151 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 302 870 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 |
Ақтөбе ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
III.КІРІСТЕР | 56 856 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 16 975 | ||
01 | Табыс салығы | 7 883 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 7 883 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 9 036 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 265 | ||
3 | Жер салығы | 43 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 7 442 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1286 | ||
05 | Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 56 | ||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 56 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 25 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 20 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 20 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 5 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 5 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 39 856 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 39 856 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 39 856 |
Функционалдық тобы |
| |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 56 856 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 42 725 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 42 725 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 625 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 100 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 14 131 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 14 131 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3 000 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 11 131 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 |
Ақсай ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
III.КІРІСТЕР | 182 853 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 24 000 | ||
01 | Табыс салығы | 9 020 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 9 020 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 14 980 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 300 | ||
3 | Жер салығы | 13 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 11 817 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 850 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 0 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 158 853 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 158 853 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 158 853 |
Функционалдық тобы |
| |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 182 853 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 52 589 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 52 589 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 51 089 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 500 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 14 330 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 14 330 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 6 500 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 7 830 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 115 934 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 115 934 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 115 934 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 |
Боралдай ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
III.КІРІСТЕР | 52 112 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 14 772 | ||
01 | Табыс салығы | 4 820 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 4 820 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 9 925 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 291 | ||
3 | Жер салығы | 6 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 7 181 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 447 | ||
05 | Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 27 | ||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 27 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 0 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 37 340 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 37 340 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 37 340 |
Функционалдық тобы | Сомасы, (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 52 112 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 44 725 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 44 725 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 44 225 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 500 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 7 387 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 387 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4 787 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 300 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 1 300 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 0 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 |
Билікөл ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
III.КІРІСТЕР | 44 834 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 8 476 | ||
01 | Табыс салығы | 3 000 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 3 000 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 276 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 146 | ||
3 | Жер салығы | 30 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 100 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 000 | ||
05 | Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 200 | ||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 200 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 39 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 36 319 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 36 319 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 36 319 |
Функционалдық тобы |
| |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 44 834 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 38 603 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 38 603 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 37 823 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 780 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 6 231 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 231 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 380 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 480 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 3 371 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 0 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 |
Жетітөбе ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
III.КІРІСТЕР | 72 782 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 29 994 | ||
01 | Табыс салығы | 12 000 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 12 000 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 17 974 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 365 | ||
3 | Жер салығы | 85 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 10 024 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 7 500 | ||
05 | Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 20 | ||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 20 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 10 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 10 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 10 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 42 778 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 42 778 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 42 778 |
Функционалдық тобы |
| |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 72 782 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 44 778 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 44 778 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 42 778 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2000 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 28 004 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 28 004 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3000 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 000 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 23 004 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 0 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 |
Көкбастау ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
III.КІРІСТЕР | 112 964 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 17 312 | ||
01 | Табыс салығы | 6 661 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 6 661 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 10 651 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 290 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 10 361 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 39 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 95 613 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 95 613 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 95 613 |
Функционалдық тобы |
| |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 112 964 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 43 944 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 43 944 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 944 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 000 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 12 351 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 12 351 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5 000 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1000 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 6 351 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 56 669 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 56 669 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 3 000 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 53 669 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 |
Куреңбел ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
III.КІРІСТЕР | 53 362 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 15 411 | ||
01 | Табыс салығы | 3 800 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 3 800 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 11 611 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 280 | ||
3 | Жер салығы | 10 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 8 621 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 700 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 10 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 5 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 5 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 5 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 5 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 37 941 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 37 941 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 37 941 |
Функционалдық тобы |
| |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 53 362 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 42 241 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 42 241 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 441 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 800 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 11 121 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 11 121 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 500 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1300 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 8 321 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 |
Қарасаз ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
III.КІРІСТЕР | 72 517 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 24 620 | ||
01 | Табыс салығы | 7 000 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 7 000 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 17 570 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 460 | ||
3 | Жер салығы | 20 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 13 590 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 3 500 | ||
05 | Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 50 | ||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 50 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 10 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 10 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 10 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 47 887 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 47 887 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 47 887 |
Функционалдық тобы |
| |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 72 517 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 50 627 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 50 627 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 49 127 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 500 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 21 890 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 21 890 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5 500 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 16 390 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 |
Қошқарата ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
III.КІРІСТЕР | 86 202 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 9 470 | ||
01 | Табыс салығы | 4500 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 4500 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 970 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 155 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 315 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 500 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 30 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 76 702 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 76 702 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 76 702 |
Функционалдық тобы |
| |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 86 202 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 38 702 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 38 702 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 38 152 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 550 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 7 500 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 500 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 600 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 600 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 4 300 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 40 000 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40 000 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 40 000 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 |
Қызыларық ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
III.КІРІСТЕР | 85 190 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 12 961 | ||
01 | Табыс салығы | 4 980 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 4 980 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 7 981 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 320 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 7 461 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 200 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 39 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 72 190 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 72 190 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 72 190 |
Функционалдық тобы |
| |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 85 190 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 54 798 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 54 798 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 54 798 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 10 900 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10 900 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5 000 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 500 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 4 400 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 19 492 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 19 492 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 19 492 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 |
Мыңбұлақ ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
III.КІРІСТЕР | 73 026 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 27 961 | ||
01 | Табыс салығы | 12 093 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 12 093 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 15 868 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 320 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 13 898 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1650 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 39 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 4 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 45 026 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 45 026 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 45 026 |
Функционалдық тобы |
| |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 73 026 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 49 026 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 49 026 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 49 026 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 24 000 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 24 000 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 8 000 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 3 500 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 12 500 | ||
12 | Көлік және коммуникация | 0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 |
Нұрлыкент ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
III.КІРІСТЕР | 138 682 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 24 160 | ||
01 | Табыс салығы | 9 500 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 9 500 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 14 660 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 274 | ||
3 | Жер салығы | 0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 13 738 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 648 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 5 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 5 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 5 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 114 517 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 114 517 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 114 517 |
Функционалдық тобы |
| |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 138 682 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 54 328 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 54 328 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 53 128 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 200 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 12 427 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 12 427 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4 800 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 7 627 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 71 927 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 71 927 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 0 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 71 927 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 |
Шақпақ ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
III.КІРІСТЕР | 121 075 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 29 960 | ||
01 | Табыс салығы | 10 000 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 10 000 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 19 960 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 450 | ||
3 | Жер салығы | 30 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 10 000 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 9 480 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 40 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 35 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 5 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 5 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 91 075 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 91 075 | ||
3 | Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер | 91 075 |
Функционалдық тобы |
| |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ШЫҒЫНДАР | 121 075 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 50 761 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 50 761 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 48 761 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 000 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 70 314 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 70 314 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 15 880 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 400 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 52 034 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 0 | ||
057 | "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану): | 0 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 |