О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 22 декабря 2023 года №104-12/13 "Об утверждении бюджета сельского округа Аксуат на 2024-2026 годы"

Решение Кызылординского городского маслихата от 19 апреля 2024 года № 147-19/4

      Маслихат города Кызылорда РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 22 декабря 2023 года №104-12/13 "Об утверждении бюджета сельского округа Аксуат на 2024-2026 годы" следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет сельского округа Аксуат 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 749 780,7 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 39 770,9 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 710 009,8 тысяч тенге;

      2) расходы – 768 433,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование –0, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 18 652,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита(использование профицита) бюджета – 18 652,4 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 18 652,4 тысяч тенге.".

      Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Исполняющий обязанности председателя
Кызылординского городского маслихата
М. Жусип

  Приложение к решению
Кызылординского городского маслихата
от 19 апреля 2024 года № 147-19/4

  Приложение 1 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 22 декабря 2023 года № 104-12/13

Бюджет сельского округа Аксуат на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование


1

2

3

4

5

6





1. Доходы

749 780,7

1




Налоговые поступления

39 770,9


01



Подоходный налог

9 896,4



2


Индивидуальный подоходный налог

9 896,4


04



Hалоги на собственность

29792,5



1


Hалоги на имущество

2200,0



3


Земельный налог

880,0



4


Hалог на транспортные средства

26 600,0



5


Единый земельный налог

112,5


05



Налог за пользование земельным участком

82,0

4




Поступления трансфертов

710 009,8


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

710 009,8



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

710 009,8




01

Целевые текущие трансферты

205,0




02

Целевые трансферты на развитие

606 249,8




03

Субвенции из бюджета районов (города областного значения)

103 555,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Подпрограмма



Наименование







2. Затраты

768 433,1

1





Государственные услуги общего характера

53 002,1


01




Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

53 002,1



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 002,1




001


Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 002,1





011

За счет средств республиканского бюджета

6,0




022


Капитальные расходы государственного органа

931,0

5





Здравоохранение

67,0


09




Прочие услуги в области здравоохранения

67,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67,0




002


Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

67,0

6





Социальная помощь и социальное обеспечение

5 370,0


02




Социальная помощь

5 370,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 370,0




003


Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

5 370,0

7





Жилищно-коммунальное хозяйство

39 488,0


03




Благоустройство населенных пунктов

39 488,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 488,0




008


Освещение улиц в населенных пунктах

33 009,9




009


Обеспечение санитарии населенных пунктов

1089,0




011


Благоустройство и озеленение населенных пунктов

16 998,0

8





Культура, спорт, туризм и информационное пространство

42 888,0


01




Деятельность в области культуры

42 694,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 694,0




006


Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

42 694,0


2




Спорт

194,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

194,0




028


Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

194,0

12





Транспорт и коммуникации

419 369,8


01




Автомобильный транспорт

419 369,8



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

419 369,8




012


Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

415 465,8




013


Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3904,0

13





Прочие

196 636,0


09




Прочие

196 636,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

196 636,0




040


Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

5 852,0




058


Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

190 784,0

15





Трансферты

3,3


01




Трансферты

3,3



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3,3




044


Неиспользованные (недоиспользованные), выделенные из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
возврат целевых трансфертов

1,2




048


Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған )
нысаналы трансферттерді қайтару

2,1






3. Чистое бюджетное кредитование

0






Бюджетные кредиты

0

5





Погашение бюджетных кредитов

0






4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

6





Поступления от продажи финансовых активов государства

0






5. Дефицит (профицит) бюджета

-18 652,4






6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

18 652,4

8





Используемые остатки бюджетных средств

18 652,4


01




Свободные остатки бюджетных средств

18 652,4



1



Свободные остатки бюджетных средств

24 081,4




01


Свободные остатки бюджетных средств

24 081,4






Свободные остатки бюджетных средств

24 081,4



2



Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода

5 429,0




01


Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода

5 429,0


"2024-2026 жылдарға арналған Ақсуат ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2023 жылғы 22 желтоқсандағы №104-12/13 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қызылорда қалалық мәслихатының 2024 жылғы 19 сәуірдегі № 147-19/4 шешімі

      Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "2024-2026 жылдарға арналған Ақсуат ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2023 жылғы 22 желтоқсандағы №104-12/13 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      аталған шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2024-2026 жылдарға арналған Ақсуат ауылдық округінің бюджеті 1, 2, 3- қосымшаға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 749 780,7 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 39 770,9 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 710 009,8 мың теңге;

      2) шығындар – 768 433,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу -0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо-0, оның ішінде;

      қаржы активтерін сатып алу - 0;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -18 652,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру(профицитті пайдалану) – 18 652,4 мың теңге ;

      қарыздар түсімдері - 0;

      қарыздарды өтеу- 0;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 18 652,4 мың теңге.".

      Аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қызылорда қалалық мәслихаты
төрағасының міндетін атқарушы
М. Жүсіп

  Қызылорда қалалық мәслихатының
2024 жылғы 19 сәуірдегі
№147-19/4 шешіміне қосымша

  Қызылорда қалалық мәслихатының
2023 жылғы 22 желтоқсандағы
№104-12/13 шешіміне 1-қосымша

2024 жылға арналған Ақсуат ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы


1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

749 780,7

1




Салықтық түсімдер

39 770,9


01



Табыс салығы

9 896,4



2


Жеке табыс салығы

9 896,4


04



Меншiкке салынатын салықтар

29792,5



1


Мүлiкке салынатын салықтар

2200,0



3


Жер салығы

880,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

26 600,0



5


Бірыңғай жер салығы

112,5


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар

82,0

4




Трансферттердің түсімдері

710 009,8


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

710 009,8



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

710 009,8




01

Ағымдағы нысаналы трансферттер

205,0




02

Нысаналы даму трансферттері

606 249,8




03

Субвенциялар

103 555,0


Функционалдық топ


Функционалдық кіші топ




Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі





Бюджеттік бағдарлама






Кіші бағдарлама







Атауы







2. Шығындар

768 433,1

1





Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

53 002,1


01




Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

53 002,1



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

53 002,1




001


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

53 002,1





011

Республикалық бюджет қаражаты есебінен

6,0




022


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

931,0

5





Денсаулық сақтау

67,0


09




Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер

67,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

67,0




002


Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру

67,0

6





Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

5 370,0


02




Әлеуметтiк көмек

5 370,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 370,0




003


Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

5 370,0

7





Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

51 096,9


03




'Елді-мекендерді көркейту

51 096,9



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

51 096,9




008


Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

33 009,9




009


Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1089,0




011


Елдi мекендердi абаттандыру мен көгалдандыру

16 998,0

8





Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

42 888,0


01




Мәдениет саласындағы қызмет

42 694,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

42 694,0




006


Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

42 694,0


2




Спорт

194,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

194,0




028


Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – сауықтыру және спорттық іс-шараларды іске асыру

194,0

12





Көлік және коммуникация

419 369,8


01




Автомобиль көлігі

419 369,8



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

419 369,8




012


Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын салу және реконструкциялау

415 465,8




013


Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3904,0

13





Басқалар

196 636,0


09




Басқалар

196 636,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

196 636,0




040


Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

5 852,0




058


"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

190 784,0

15





Трансферттер

3,3


01




Трансферттер

3,3



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3,3




044


Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған ( толық пайдаланылмаған )
нысаналы трансферттерді қайтару

1,2




048


Пайдаланылмаған ( толық пайдаланылмаған )
нысаналы трансферттерді қайтару

2,1






3.Таза бюджеттік кредиттеу

0






Бюджеттік кредиттер

0

5





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0






4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

6





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0






5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-18 652,4






6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

18 652,4

8





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

18 652,4


01




Бюджет қаражаты қалдықтары

18 652,4



1



Бюджет қаражатының бос қалдықтары

24 081,4




01


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

24 081,4



2



Есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары

5 429,0




01


Есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары

5 429,0