О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 22 декабря 2023 года №102-12/11 "Об утверждении бюджета поселка Белкуль на 2024-2026 годы"

Решение Кызылординского городского маслихата от 7 ноября 2024 года № 203-29/2

      Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 22 декабря 2023 года № 102-12/11 "Об утверждении бюджета поселка Белкуль на 2024-2026 годы" следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет поселка Белкуль на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 136 793,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 35 766,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0;

      поступления трансфертов – 101 027,0 тысяч тенге;

      2) расходы – 142 873,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -6 080,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 080,6 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 6 080,6 тысяч тенге.".

      Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель Кызылординского
городского маслихата
И. Куттыкожаев

  Приложение к решению
Кызылординского городского маслихата
от 7 ноября 2024 года №203-29/2
  Приложение 1 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 23 декабря 2023 года №102-12/11

Бюджет поселка Белкуль на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование


1

2

3

4

5




1. Доходы

136 793,0

1



Налоговые поступления

35 766,0


01


Подоходный налог

6 831,0



2

Подоходный налог

6 831,0


04


Hалоги на собственность

28 120,0



1

Hалоги на имущество

1 095,0



3

Земельный налог

13 696,0



4

Hалог на транспортные средства

13 297,0



5

Единовременный земельный налог

32,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

815,0



3

Доходы от использования природных и других ресурсов

671,0



4

Плата за предпринимательскую и профессиональную деятельность

144,0

4



Поступления трансфертов

101 027,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

101 027,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

101 027,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Подпрограмма





Наименование





2. Расходы

142 873.6

01




Государственные услуги общего характера

54 365,5


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

54 365,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 365,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 904,4




022

Капитальные расходы государственного органа

3 461,1

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

3 363,0


02



Социальная помощь

3 363,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 363,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

3 363,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

63 785,4


03



Благоустройство населенных пунктов

63 785,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

63 785,4




008

Освещение улиц в населенных пунктах

36 648,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 242,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

25 895,4

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

20 674,0


01



Деятельность в области культуры

20 480,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 480,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

20 480,0


02



Спорт

194,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

194,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

194,0

12




Транспорт и коммуникации

684,0


01



Автомобильный транспорт

684,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

684,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

684,0

15




Трансферты

1,7


1



Трансферты

1,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1,7




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1,7





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-6 080,6





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

6 080,6

7




Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0




Используемые остатки бюджетных средств

6 080,6



01


Остатки бюджетных средств

6 080,6




1

Свободные остатки бюджетных средств

10 663,9




2

Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода

4 583,3


"2024-2026 жылдарға арналған Белкөл кентінің бюджетін бекіту туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2023 жылғы 22 желтоқсандағы №102-12/11 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қызылорда қалалық мәслихатының 2024 жылғы 7 қарашадағы № 203-29/2 шешімі

      Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "2024-2026 жылдарға арналған Белкөл кентінің бюджетін бекіту туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2023 жылғы 22 желтоқсандағы №102-12/11 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      аталған шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2024-2026 жылдарға арналған Белкөл кентінің бюджеті 1,2,3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 136 793,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 35 766,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0;

      трансферттердің түсімдері 101 027,0 мың теңге;

      2) шығындар – 142 873,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -6 080,6 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профициттіпайдалану) – 6 080,6 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0;

      қарыздарды өтеу – 0;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 6 080,6 мың теңге.".

      Аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қызылорда қалалық мәслихатының төрағасы И. Құттықожаев

  Қызылорда қалалық мәслихатының
2024 жылғы 7 қарашадағы
№203-29/2 шешіміне қосымша

  Қызылорда қалалық мәслихатының
2023 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 102-12/11 шешіміне 1-қосымша

2024 жылға арналған Белкөл кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы


1

2

3

4

5




1. Кірістер

136 793,0

1



Салықтық түсімдер

35 766,0


01


Табыс салығы

6 831,0



2

Жеке табыс салығы

6 831,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

28 120,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 095,0



3

Жер салығы

13 696,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

13 297,0



5

Бір реттік жер салығы

32,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

815,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

671,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіптік қызметті жүргізгені үшін алымдар

144,0

4



Трансферттердің түсімдері

101 027,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

101 027,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

101 027,0

Функционалдық топ



Кіші топ




Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі





Бағдарлама






Атауы






2. Шығындар

142 873,6

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

54 365,5


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

54 365,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

54 365,5




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

50 904,4




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 461,1

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

3 363,0


2



Әлеуметтiк көмек

3 363,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 363,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

3 363,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

63 785,4


3



'Елді-мекендерді көркейту

63 785,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

63 785,4




008

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

36 648,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 242,0




011

Елдi мекендердi абаттандыру мен көгалдандыру

25 895,4

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

20 674,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

20 480,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20 480,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

20 480,0


2



Спорт

194,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

194,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – сауықтыру және спорттық іс-шараларды іске асыру

194,0

12




Көлік және коммуникация

684,0


1



Автомобиль көлігі

684,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

684,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

684,0

15




Трансферттер

1,7


1



Трансферттер

1,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1,7




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1,7





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-6 080,6





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

6 080,6

7




Қарыз түсімдері

0,0

16




Қарыздарды өтеу

0,0


8



Бюджет қаражатыныңпайдаланылатынқалдықтары

6 080,6



01


Бюджет қаражатықалдықтары

6 080,6




1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

10663,9




2

Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары

4 583,3