Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. "2024-2026 жылдарға арналған Белкөл кентінің бюджетін бекіту туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2023 жылғы 22 желтоқсандағы №102-12/11 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
аталған шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2024-2026 жылдарға арналған Белкөл кентінің бюджеті 1,2,3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер – 136 793,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 35 766,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0;
трансферттердің түсімдері 101 027,0 мың теңге;
2) шығындар – 142 873,6 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -6 080,6 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профициттіпайдалану) – 6 080,6 мың теңге;
қарыздар түсімі – 0;
қарыздарды өтеу – 0;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 6 080,6 мың теңге.".
Аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Қызылорда қалалық мәслихатының төрағасы | И. Құттықожаев |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2024 жылғы 7 қарашадағы №203-29/2 шешіміне қосымша |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2023 жылғы 22 желтоқсандағы № 102-12/11 шешіміне 1-қосымша |
2024 жылға арналған Белкөл кентінің бюджеті
Санаты |
Сомасы, | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Кірістер | 136 793,0 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 35 766,0 | |||
01 | Табыс салығы | 6 831,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 6 831,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 28 120,0 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 1 095,0 | |||
3 | Жер салығы | 13 696,0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 13 297,0 | |||
5 | Бір реттік жер салығы | 32,0 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 815,0 | |||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 671,0 | |||
4 | Кәсіпкерлік және кәсіптік қызметті жүргізгені үшін алымдар | 144,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 101 027,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 101 027,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 101 027,0 | |||
Функционалдық топ | |||||
Кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
2. Шығындар | 142 873,6 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 54 365,5 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 54 365,5 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 54 365,5 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 50 904,4 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 3 461,1 | |||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 3 363,0 | |||
2 | Әлеуметтiк көмек | 3 363,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 363,0 | |||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 3 363,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 63 785,4 | |||
3 | 'Елді-мекендерді көркейту | 63 785,4 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 63 785,4 | |||
008 | Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру | 36 648,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 242,0 | |||
011 | Елдi мекендердi абаттандыру мен көгалдандыру | 25 895,4 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 20 674,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 20 480,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 20 480,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 20 480,0 | |||
2 | Спорт | 194,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 194,0 | |||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – сауықтыру және спорттық іс-шараларды іске асыру | 194,0 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 684,0 | |||
1 | Автомобиль көлігі | 684,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 684,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 684,0 | |||
15 | Трансферттер | 1,7 | |||
1 | Трансферттер | 1,7 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1,7 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 1,7 | |||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -6 080,6 | ||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 6 080,6 | ||||
7 | Қарыз түсімдері | 0,0 | |||
16 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||
8 | Бюджет қаражатыныңпайдаланылатынқалдықтары | 6 080,6 | |||
01 | Бюджет қаражатықалдықтары | 6 080,6 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 10663,9 | |||
2 | Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 4 583,3 |