О внесении изменений в решение маслихата от 28 декабря 2023 года № 78 "О бюджетах сел, поселка, сельских округов Карабалыкского района на 2024-2026 годы"

Решение маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 6 сентября 2024 года № 141

      Карабалыкский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата "О бюджетах сел, поселка, сельских округов Карабалыкского района на 2024-2026 годы" от 28 декабря 2023 года № 78 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 191443), следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет поселка Карабалык на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 676 760,7 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 334 418,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 342 342,7 тысячи тенге;

      2) затраты – 689 758,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -12 997,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 12 997,3 тысяч тенге.";

      пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить бюджет Белоглинского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 45 296,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 8 520,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 36 776,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 46 683,3тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 387,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 387,3 тысяч тенге.";

      пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:

      "5. Утвердить бюджет села Босколь на 2024-2026 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 183 451,0 тысяча тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 7 147,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 176 304,0 тысячи тенге;

      2) затраты – 185 516,5 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 065,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 065,5 тысяч тенге.";

      пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:

      "7. Утвердить бюджет села Бурли на 2024-2026 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 179 767,8 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 5 953,0 тысячи тенге;

      поступлениям трансфертов – 173 814,8 тысяч тенге;

      2) затраты – 180 818,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 050,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 050,4 тысяч тенге.";

      пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:

      "9. Утвердить бюджет села Лесное на 2024-2026 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 25 521,9 тысяча тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 3 018,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 22 503,9 тысячи тенге;

      2) затраты – 26 033,3 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -511,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 511,4 тысяч тенге.";

      пункт 11 указанного решения изложить в новой редакции:

      "11. Утвердить бюджет Михайловского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 34 972,1 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 7 479,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 27 493,1 тысячи тенге;

      2) затраты – 37 772,9 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 800,8 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 800,8 тысяч тенге.";

      пункт 13 указанного решения изложить в новой редакции:

      "13. Утвердить бюджет Новотроицкого сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 50 812,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 8 216,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 42 596,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 53 517,2тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 705,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 705,2 тысяч тенге.";

      пункт 15 указанного решения изложить в новой редакции:

      "15. Утвердить бюджет села Победа на 2024-2026 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 173 893,2 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 1 683,0 тысячи тенге;

      поступлениям трансфертов – 172 210,2 тысяч тенге;

      2) затраты – 174 002,5 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -109,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 109,3 тысяч тенге.";

      пункт 17 указанного решения изложить в новой редакции:

      "17. Утвердить бюджет Урнекского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 30 381,5 тысяча тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 2 573,0 тысячи тенге;

      поступлениям трансфертов – 27 808,5 тысяч тенге;

      2) затраты – 30 704,3 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -322,8 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 322,8 тысячи тенге.";

      пункт 19 указанного решения изложить в новой редакции:

      "19. Утвердить бюджет Кособинского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 44 332,0 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 10 994,0 тысячи тенге;

      поступлениям трансфертов – 33 338,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 45 089,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -757,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 757,9 тысяч тенге.";

      пункт 21 указанного решения изложить в новой редакции:

      "21. Утвердить бюджет Смирновского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 42 160,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 4 865,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 37 295,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 42 993,7 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -833,7 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 833,7 тысячи тенге."

      пункт 23 указанного решения изложить в новой редакции:

      "23. Утвердить бюджет Станционного сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 34, 35 и 36 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 53 444,6 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 9 445,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 43 999,6 тысяч тенге;

      2) затраты – 57 023,6тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -3 579,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 579,0 тысяч тенге.";

      пункт 25 указанного решения изложить в новой редакции:

      "25. Утвердить бюджет Тогузакского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 37, 38 и 39 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 84 912,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 22 975,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 61 937,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 87 810,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 898,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 898,4 тысяч тенге.";

      приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель районного маслихата Г. Балбаева

  Приложение 1
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 6 сентября 2024 года
  № 141
  Приложение 1
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 декабря 2023 года
  № 78

Бюджет поселка Карабалык Карабалыкского района на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

676760,7

1




Налоговые поступления

334418,0


01



Подоходный налог

285643,0



2


Индивидуальный подоходный налог

285643,0


04



Налоги на собственность

47272,0



1


Налоги на имущество

1517,0



3


Земельный налог

1110,0



4


Налог на транспортные средства

44645,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1503,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

1110,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

393,0

4




Поступления трансфертов

342342,7


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

342342,7



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

342342,7

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

689758,0

01




Государственные услуги общего характера

76076,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

76076,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

76076,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

76076,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

294556,0


3



Благоустройство населенных пунктов

294556,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

294556,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

72424,0




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

7900,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

775,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

213457,0

12




Транспорт и коммуникации

311412,0


1



Автомобильный транспорт

311412,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

311412,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

311412,0

14




Обслуживание долга

6012,0


1



Обслуживание долга

6012,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6012,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

6012,0

15




Трансферты

1702,0


1



Трансферты

1702,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1702,0




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1702,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-12997,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

12997,3

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

12997,3


01



Остатки бюджетных средств

12997,3



1


Свободные остатки бюджетных средств

12997,3

  Приложение 2
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 6 сентября 2024 года
  № 141
  Приложение 4
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 декабря 2023 года
  № 78

Бюджет Белоглинского сельского округа Карабалыкского района на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

45296,0

1




Налоговые поступления

8520,0


01



Подоходный налог

3630,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3630,0


04



Налоги на собственность

4247,0



1


Налоги на имущество

198,0



3


Земельный налог

15,0



4


Налог на транспортные средства

4034,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

643,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

643,0

4




Поступления трансфертов

36776,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

36776,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

36776,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

46683,3

01




Государственные услуги общего характера

28343,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

28343,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28343,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28343,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

16987,7


3



Благоустройство населенных пунктов

16987,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16987,7




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3821,0




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

46,2




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

120,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

13000,5

12




Транспорт и коммуникации

1352,0


1



Автомобильный транспорт

1352,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1352,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1352,0

15




Трансферты

0,6


1



Трансферты

0,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,6




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,6





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1387,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1387,3

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

1387,3


01



Остатки бюджетных средств

1387,3



1


Свободные остатки бюджетных средств

1387,3

  Приложение 3
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 6 сентября 2024 года
  № 141
  Приложение 7
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 декабря 2023 года
  № 78

Бюджет села Босколь Карабалыкского района на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

183451,0

1




Налоговые поступления

7147,0


01



Подоходный налог

2771,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2771,0


04



Налоги на собственность

4350,0



1


Налоги на имущество

232,0



3


Земельный налог

131,0



4


Налог на транспортные средства

3410,0



5


Единый земельный налог

577,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

26,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

26,0

4




Поступления трансфертов

176304,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

176304,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

176304,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

185516,5

01




Государственные услуги общего характера

29042,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

29042,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29042,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29042,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

9062,3


3



Благоустройство населенных пунктов

9062,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9062,3




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4865,3




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

120,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4077,0

12




Транспорт и коммуникации

1020,0


1



Автомобильный транспорт

1020,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1020,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1020,0

13




Прочие

146392,0


9



Прочие

146392,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

146392,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

146392,0

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-2065,5





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2065,5

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

2065,5


01



Остатки бюджетных средств

2065,5



1


Свободные остатки бюджетных средств

2065,5

  Приложение 4
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 6 сентября 2024 года
  № 141
  Приложение 10
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 декабря 2023 года
  № 78

Бюджет села Бурли Карабалыкского района на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

179767,8

1




Налоговые поступления

5953,0


01



Подоходный налог

2239,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2239,0


04



Налоги на собственность

3575,0



1


Налоги на имущество

146,0



3


Земельный налог

45,0



4


Налог на транспортные средства

1827,0



5


Единый земельный налог

1557,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

139,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

139,0

4




Поступления трансфертов

173814,8


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

173814,8



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

173814,8

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

180818,2

01




Государственные услуги общего характера

31611,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

31611,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31611,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31611,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

8336,8


3



Благоустройство населенных пунктов

8336,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8336,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3355,0




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

249,8




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

120,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4612,0

12




Транспорт и коммуникации

55672,8


1



Автомобильный транспорт

55672,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

55672,8




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

55672,8

13




Прочие

85197,0


9



Прочие

85197,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

85197,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

85197,0

15




Трансферты

0,6


1



Трансферты

0,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,6




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,6





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1050,4





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1050,4

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

1050,4


01



Остатки бюджетных средств

1050,4



1


Свободные остатки бюджетных средств

1050,4

  Приложение 5
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 6 сентября 2024 года
  № 141
  Приложение 13
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 декабря 2023 года
  № 78

Бюджет села Лесное Карабалыкского района на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

25521,9

1




Налоговые поступления

3018,0


01



Подоходный налог

289,0



2


Индивидуальный подоходный налог

289,0


04



Налоги на собственность

2359,0



1


Налоги на имущество

112,0



3


Земельный налог

240,0



4


Налог на транспортные средства

1377,0



5


Единый земельный налог

630,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

370,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

370,0

4




Поступления трансфертов

22503,9


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

22503,9



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

22503,9

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

26033,3

01




Государственные услуги общего характера

18380,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

18380,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18380,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18380,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

6172,3


3



Благоустройство населенных пунктов

6172,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6172,3




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1735,4




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

120,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4316,9

12




Транспорт и коммуникации

1480,8


1



Автомобильный транспорт

1480,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1480,8




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1480,8

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-511,4





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

511,4

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

511,4


01



Остатки бюджетных средств

511,4



1


Свободные остатки бюджетных средств

511,4

  Приложение 6
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 6 сентября 2024 года
  № 141
  Приложение 16
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 декабря 2023 года
  № 78

Бюджет Михайловского сельского округа Карабалыкского района на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

34972,1

1




Налоговые поступления

7479,0


01



Подоходный налог

2176,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2176,0


04



Налоги на собственность

4899,0



1


Налоги на имущество

92,0



3


Земельный налог

2,0



4


Налог на транспортные средства

2910,0



5


Единый земельный налог

1895,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

404,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

404,0

4




Поступления трансфертов

27493,1


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

27493,1



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

27493,1

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

37772,9

01




Государственные услуги общего характера

24310,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

24310,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24310,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24310,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

10762,1


3



Благоустройство населенных пунктов

10762,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10762,1




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3390,0




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

509,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

120,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

6743,1

12




Транспорт и коммуникации

2700,3


1



Автомобильный транспорт

2700,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2700,3




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2700,3

15




Трансферты

0,5


1



Трансферты

0,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,5




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,5





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-2800,8





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2800,8

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

2800,8


01



Остатки бюджетных средств

2800,8



1


Свободные остатки бюджетных средств

2800,8

  Приложение 7
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 6 сентября 2024 года
  № 141
  Приложение 19
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 декабря 2023 года
  № 78

Бюджет Новотроицкого сельского округа Карабалыкского района на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

50812,0

1




Налоговые поступления

8216,0


01



Подоходный налог

2010,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2010,0


04



Налоги на собственность

4179,0



1


Налоги на имущество

235,0



3


Земельный налог

160,0



4


Налог на транспортные средства

2779,0



5


Единый земельный налог

1005,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2027,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

2027,0

4




Поступления трансфертов

42596,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

42596,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

42596,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

53517,2

01




Государственные услуги общего характера

32963,1


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

32963,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32963,1




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32963,1

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

19554,0


3



Благоустройство населенных пунктов

19554,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19554,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

5974,0




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

120,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

120,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

13340,0

12




Транспорт и коммуникации

1000,0


1



Автомобильный транспорт

1000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000,0

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-2705,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2705,2

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

2705,2


01



Остатки бюджетных средств

2705,2



1


Свободные остатки бюджетных средств

2705,2

  Приложение 8
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 6 сентября 2024 года
  № 141
  Приложение 22
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 декабря 2023 года
  № 78

Бюджет села Победа Карабалыкского района на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

173893,2

1




Налоговые поступления

1683,0


01



Подоходный налог

375,0



2


Индивидуальный подоходный налог

375,0


04



Налоги на собственность

1158,0



1


Налоги на имущество

70,0



3


Земельный налог

27,0



4


Налог на транспортные средства

429,0



5


Единый земельный налог

632,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

150,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

150,0

4




Поступления трансфертов

172210,2


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

172210,2



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

172210,2

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

174002,5

01




Государственные услуги общего характера

22922,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

22922,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22922,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22922,4

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

11239,9


3



Благоустройство населенных пунктов

11239,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11239,9




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4872,0




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

166,2




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

120,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

6081,7

12




Транспорт и коммуникации

1450,0


1



Автомобильный транспорт

1450,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1450,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1450,0

13




Прочие

138390,0


9



Прочие

138390,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

138390,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

138390,0

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-109,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

109,3

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

109,3


01



Остатки бюджетных средств

109,3



1


Свободные остатки бюджетных средств

109,3

  Приложение 9
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 6 сентября 2024 года
  № 141
  Приложение 25
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 декабря 2023 года
  № 78

Бюджет Урнекского сельского округа Карабалыкского района на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

30381,5

1




Налоговые поступления

2573,0


04



Налоги на собственность

2551,0



4


Налог на транспортные средства

661,0



5


Единый земельный налог

1890,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

22,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

22,0

4




Поступления трансфертов

27808,5


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

27808,5



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

27808,5

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

30792,8

01




Государственные услуги общего характера

22991,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

22991,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22991,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22991,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

6801,5


3



Благоустройство населенных пунктов

6801,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6801,5




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1863,0




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

244,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

120,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4574,5

12




Транспорт и коммуникации

1000,0


1



Автомобильный транспорт

1000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000,0

15




Трансферты

0,3


1



Трансферты

0,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,3




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,3





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-322,8





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

322,8

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

322,8


01



Остатки бюджетных средств

322,8



1


Свободные остатки бюджетных средств

322,8

  Приложение 10
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 6 сентября 2024 года
  № 141
  Приложение 28
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 декабря 2023 года
  № 78

Бюджет Кособинского сельского округа Карабалыкского района на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

44332,0

1




Налоговые поступления

10994,0


01



Подоходный налог

2069,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2069,0


04



Налоги на собственность

8869,0



1


Налоги на имущество

118,0



3


Земельный налог

435,0



4


Налог на транспортные средства

5759,0



5


Единый земельный налог

2557,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

56,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

56,0

4




Поступления трансфертов

33338,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

33338,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

33338,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

45089,9

01




Государственные услуги общего характера

29852,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

29852,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29852,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29852,4

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

13662,2


3



Благоустройство населенных пунктов

13662,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13662,2




008

Освещение улиц в населенных пунктах

8792,6




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

73,6




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

120,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4676,0

12




Транспорт и коммуникации

1575,0


1



Автомобильный транспорт

1575,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1575,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1575,0

15




Трансферты

0,3


1



Трансферты

0,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,3




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,3





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-757,9





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

757,9

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

757,9


01



Остатки бюджетных средств

757,9



1


Свободные остатки бюджетных средств

757,9

  Приложение 11
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 6 сентября 2024 года
  № 141
  Приложение 31
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 декабря 2023 года
  № 78

Бюджет Смирновского сельского округа Карабалыкского района на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

42160,0

1




Налоговые поступления

4865,0


01



Подоходный налог

1321,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1321,0


04



Налоги на собственность

3222,0



1


Налоги на имущество

222,0



3


Земельный налог

35,0



4


Налог на транспортные средства

2661,0



5


Единый земельный налог

304,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

322,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

322,0

4




Поступления трансфертов

37295,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

37295,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

37295,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

42993,7

01




Государственные услуги общего характера

33039,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

33039,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33039,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33039,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

8021,0


3



Благоустройство населенных пунктов

8021,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8021,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3110,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

120,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4791,0

12




Транспорт и коммуникации

1933,5


1



Автомобильный транспорт

1933,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1933,5




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1933,5

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-833,7





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

833,7

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

833,7


01



Остатки бюджетных средств

833,7



1


Свободные остатки бюджетных средств

833,7

  Приложение 12
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 6 сентября 2024 года
  № 141
  Приложение 34
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 декабря 2023 года
  № 78

Бюджет Станционного сельского округа Карабалыкского района на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

53444,6

1




Налоговые поступления

9445,0


01



Подоходный налог

2680,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2680,0


04



Налоги на собственность

3967,0



1


Налоги на имущество

192,0



3


Земельный налог

94,0



4


Налог на транспортные средства

3649,0



5


Единый земельный налог

32,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2798,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

2798,0

4




Поступления трансфертов

43999,6


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

43999,6



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

43999,6

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

57023,6

01




Государственные услуги общего характера

29837,9


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

29837,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29837,9




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29837,9

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

24373,6


3



Благоустройство населенных пунктов

24373,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24373,6




008

Освещение улиц в населенных пунктах

6918,0




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

1750,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

120,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

15585,6

12




Транспорт и коммуникации

2812,0


1



Автомобильный транспорт

2812,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2812,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2812,0

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-3579,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3579,0

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

3579,0


01



Остатки бюджетных средств

3579,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

3579,0

  Приложение 13
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 6 сентября 2024 года
  № 141
  Приложение 37
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 декабря 2023 года
  № 78

Бюджет Тогузакского сельского округа Карабалыкского района на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

84912,0

1




Налоговые поступления

22975,0


01



Подоходный налог

11184,0



2


Индивидуальный подоходный налог

11184,0


04



Налоги на собственность

10920,0



1


Налоги на имущество

432,0



3


Земельный налог

215,0



4


Налог на транспортные средства

9258,0



5


Единый земельный налог

1015,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

871,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

871,0

4




Поступления трансфертов

61937,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

61937,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

61937,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

87810,4

01




Государственные услуги общего характера

39828,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

39828,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39828,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39828,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

33884,0


3



Благоустройство населенных пунктов

33884,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33884,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

21664,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

120,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

12100,0

12




Транспорт и коммуникации

14098,1


1



Автомобильный транспорт

14098,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14098,1




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

14098,1

15




Трансферты

0,3


1



Трансферты

0,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,3




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,3





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-2898,4





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2898,4

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

2898,4


01



Остатки бюджетных средств

2898,4



1


Свободные остатки бюджетных средств

2898,4


Мәслихаттың 2023 жылғы 28 желтоқсандағы № 78 "Қарабалық ауданы ауылдарының, кентінің, ауылдық округтерінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеттері туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 2024 жылғы 6 қыркүйектегі № 141 шешімі

      Қарабалық аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Мәслихаттың "Қарабалық ауданының 2024-2026 жылдарға арналған ауылдарының, кентінің, ауылдық округтерінің бюджеттері туралы" 2023 жылғы 28 желтоқсандағы № 78 (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 191443 болып тіркелген) шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Қарабалық кентінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 676 760,7 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 334 418,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 342 342,7 мың теңге;

      2) шығындар – 689 758,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -12 997,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 12 997,3 мың теңге.";

      көрсетліген шешімнің 3-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "3. Белоглин ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 4, 5 және 6-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 45 296,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 8 520,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 36 776,0 мың теңге;

      2) шығындар – 46 683,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 387,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 387,3 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 5-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "5. Бозкөл ауылының 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 7, 8 және 9-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 183 451,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 7 147,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 176 304,0 мың теңге;

      2) шығындар – 185 516,5 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 065,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 065,5 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 7-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "7. Бөрлі ауылының 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 10, 11 және 12-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 179 767,8 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 5 953,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 173 814,8 мың теңге;

      2) шығындар – 180 818,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 050,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 050,4 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 9-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "9. Лесное ауылының 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 13, 14 және 15-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 25 521,9 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 3 018,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 22 503,9 мың теңге;

      2) шығындар – 26 033,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -511,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 511,4 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 11-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "11. Михайлов ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 16, 17 және 18-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 34 972,1 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 7 479,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 27 493,1 мың теңге;

      2) шығындар – 37 772,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 800,8 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) –2 800,8 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 13-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "13. Новотроицк ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 19, 20 және 21-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 50 812,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 8 216,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 42 596,0 мың теңге;

      2) шығындар – 53 517,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 705,2 мың теңге.

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 705,2 мың теңге.";

      көрсетліген шешімнің 15-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "15. Победа ауылының 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 22, 23 және 24-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 173 893,2 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 1 683,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 172 210,2 мың теңге;

      2) шығындар – 174 002,5 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -109,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 109,3 мың теңге.";

      "17. Өрнек ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті 25, 26 және 27- қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 30 381,5 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 2 573,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 27 808,5 мың теңге;

      2) шығындар – 30 704,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -322,8 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 322,8 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 19-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "19. Қособа ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 28, 29 және 30-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 44 332,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 10 994,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 33 338,0 мың теңге;

      2) шығындар – 45 089,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -757,9 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 757,9 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 21-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "21. Смирнов ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті 31, 32 және 33-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 42 160,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 4 865,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 37 295,0 мың теңге;

      2) шығындар – 42 993,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -833,7 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 833,7 мың теңге.";

      көрсетлігне шешімнің 23-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "23. Станционный ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 34, 35 және 36-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 53 444,6 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 9 445,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 43 999,6 мың теңге;

      2) шығындар – 57 023,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3 579,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 579,0 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 25-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "25. Тоғызақ ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 37, 38 және 39-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 84 912,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 22 975,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 61 937,0 мың теңге;

      2) шығындар – 87 810,4 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) –-2 898,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 898,4 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37-қосымшалары 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Аудандық мәслихатының төрайым Г. Балбаева

  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 6 қыркүйектегі
  № 141 шешіміне
  1-қосымша
  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 78 шешіміне
  1-қосымша

Қарабалық ауданы Қарабалық кенті 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

676760,7

1




Салықтық түсімдер

334418,0


01



Табыс салығы

285643,0



2


Жеке табыс салығы

285643,0


04



Меншікке салынатын салықтар

47272,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

1517,0



3


Жер салығы

1110,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

44645,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

1503,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

1110,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

393,0

4




Трансферттердің түсімдері

342342,7


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

342342,7



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

342342,7

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

689758,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

76076,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

76076,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

76076,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

76076,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

294556,0


3



Елді-мекендерді көркейту

294556,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

294556,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

72424,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

7900,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

775,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

213457,0

12




Көлік және коммуникация

311412,0


1



Автомобиль көлiгi

311412,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

311412,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

311412,0

14




Борышқа қызмет көрсету

6012,0


1



Борышқа қызмет көрсету

6012,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6012,0




042

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

6012,0

15




Трансферттер

1702,0


1



Трансферттер

1702,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1702,0




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1702,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-12997,3





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

12997,3

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

12997,3


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

12997,3



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

12997,3

  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 6 қыркүйектегі
  № 141 шешіміне
  2-қосымша
  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 78 шешіміне
  4-қосымша

Қарабалық ауданы Белоглин ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

45296,0

1




Салықтық түсімдер

8520,0


01



Табыс салығы

3630,0



2


Жеке табыс салығы

3630,0


04



Меншікке салынатын салықтар

4247,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

198,0



3


Жер салығы

15,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

4034,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

643,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

643,0

4




Трансферттердің түсімдері

36776,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

36776,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

36776,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

46683,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

28343,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

28343,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28343,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

28343,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

16987,7


3



Елді-мекендерді көркейту

16987,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16987,7




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3821,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

46,2




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

120,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

13000,5

12




Көлік және коммуникация

1352,0


1



Автомобиль көлiгi

1352,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1352,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1352,0

15




Трансферттер

0,6


1



Трансферттер

0,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,6




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,6





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1387,3





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1387,3

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1387,3


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

1387,3



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1387,3

  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 6 қыркүйектегі
  № 141 шешіміне
  3-қосымша
  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 78 шешіміне
  7-қосымша

Қарабалық ауданы Бозкөл ауылының 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

183451,0

1




Салықтық түсімдер

7147,0


01



Табыс салығы

2771,0



2


Жеке табыс салығы

2771,0


04



Меншікке салынатын салықтар

4350,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

232,0



3


Жер салығы

131,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

3410,0



5


Бірыңғай жер салығы 

577,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

26,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

26,0

4




Трансферттердің түсімдері

176304,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

176304,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

176304,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

185516,5

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

29042,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

29042,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29042,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

29042,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

9062,3


3



Елді-мекендерді көркейту

9062,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9062,3




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4865,3




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

120,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

4077,0

12




Көлік және коммуникация

1020,0


1



Автомобиль көлiгi

1020,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1020,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1020,0

13




Басқалар

146392,0


9



Басқалар

146392,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

146392,0




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

146392,0

15




Трансферттер

0,2


1



Трансферттер

0,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,2




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,2





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2065,5





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2065,5

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

2065,5


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

2065,5



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2065,5

  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 6 қыркүйектегі
  № 141 шешіміне
  4-қосымша
  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 78 шешіміне
  10-қосымша

Қарабалық ауданы Бөрлі ауылының 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

179767,8

1




Салықтық түсімдер

5953,0


01



Табыс салығы

2239,0



2


Жеке табыс салығы

2239,0


04



Меншікке салынатын салықтар

3575,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

146,0



3


Жер салығы

45,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1827,0



5


Бірыңғай жер салығы 

1557,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

139,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

139,0

4




Трансферттердің түсімдері

173814,8


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

173814,8



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

173814,8

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

180818,2

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

31611,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

31611,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31611,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

31611,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

8336,8


3



Елді-мекендерді көркейту

8336,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8336,8




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3355,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

249,8




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

120,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

4612,0

12




Көлік және коммуникация

55672,8


1



Автомобиль көлiгi

55672,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

55672,8




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

55672,8

13




Басқалар

85197,0


9



Басқалар

85197,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

85197,0




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

85197,0

15




Трансферттер

0,6


1



Трансферттер

0,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,6




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,6





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1050,4





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1050,4

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1050,4


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

1050,4



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1050,4

  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 6 қыркүйектегі
  № 141 шешіміне
  5-қосымша
  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 78 шешіміне
  13-қосымша

Қарабалық ауданы Лесное ауылының 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

25521,9

1




Салықтық түсімдер

3018,0


01



Табыс салығы

289,0



2


Жеке табыс салығы

289,0


04



Меншікке салынатын салықтар

2359,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

112,0



3


Жер салығы

240,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1377,0



5


Бірыңғай жер салығы 

630,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

370,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

370,0

4




Трансферттердің түсімдері

22503,9


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

22503,9



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

22503,9

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

26033,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

18380,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

18380,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18380,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18380,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6172,3


3



Елді-мекендерді көркейту

6172,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6172,3




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1735,4




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

120,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

4316,9

12




Көлік және коммуникация

1480,8


1



Автомобиль көлiгi

1480,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1480,8




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1480,8

15




Трансферттер

0,2


1



Трансферттер

0,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,2




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,2





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-511,4





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

511,4

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

511,4


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

511,4



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

511,4

  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 6 қыркүйектегі
  № 141 шешіміне
  6-қосымша
  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 78 шешіміне
  16-қосымша

Қарабалық ауданы Михайлов ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

34972,1

1




Салықтық түсімдер

7479,0


01



Табыс салығы

2176,0



2


Жеке табыс салығы

2176,0


04



Меншікке салынатын салықтар

4899,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

92,0



3


Жер салығы

2,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2910,0



5


Бірыңғай жер салығы 

1895,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

404,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

404,0

4




Трансферттердің түсімдері

27493,1


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

27493,1



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

27493,1

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

37772,9

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

24310,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

24310,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24310,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24310,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

10762,1


3



Елді-мекендерді көркейту

10762,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10762,1




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3390,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

509,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

120,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

6743,1

12




Көлік және коммуникация

2700,3


1



Автомобиль көлiгi

2700,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2700,3




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2700,3

15




Трансферттер

0,5


1



Трансферттер

0,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,5




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,5





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2800,8





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2800,8

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

2800,8


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

2800,8



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2800,8

  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 6 қыркүйектегі
  № 141 шешіміне
  7-қосымша
  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 78 шешіміне
  19-қосымша

Қарабалық ауданы Новотроицк ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

50812,0

1




Салықтық түсімдер

8216,0


01



Табыс салығы

2010,0



2


Жеке табыс салығы

2010,0


04



Меншікке салынатын салықтар

4179,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

235,0



3


Жер салығы

160,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2779,0



5


Бірыңғай жер салығы 

1005,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

2027,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

2027,0

4




Трансферттердің түсімдері

42596,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

42596,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

42596,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

53517,2

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

32963,1


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

32963,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32963,1




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

32963,1

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

19554,0


3



Елді-мекендерді көркейту

19554,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19554,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5974,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

120,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

120,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

13340,0

12




Көлік және коммуникация

1000,0


1



Автомобиль көлiгi

1000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000,0

15




Трансферттер

0,1


1



Трансферттер

0,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2705,2





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2705,2

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

2705,2


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

2705,2



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2705,2

  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 6 қыркүйектегі
  № 141 шешіміне
  8-қосымша
  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 78 шешіміне
  22-қосымша

Қарабалық ауданы Победа ауылының 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

173893,2

1




Салықтық түсімдер

1683,0


01



Табыс салығы

375,0



2


Жеке табыс салығы

375,0


04



Меншікке салынатын салықтар

1158,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

70,0



3


Жер салығы

27,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

429,0



5


Бірыңғай жер салығы 

632,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

150,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

150,0

4




Трансферттердің түсімдері

172210,2


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

172210,2



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

172210,2

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

174002,5

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

22922,4


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

22922,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22922,4




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22922,4

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

11239,9


3



Елді-мекендерді көркейту

11239,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11239,9




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4872,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

166,2




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

120,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

6081,7

12




Көлік және коммуникация

1450,0


1



Автомобиль көлiгi

1450,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1450,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1450,0

13




Басқалар

138390,0


9



Басқалар

138390,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

138390,0




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

138390,0

15




Трансферттер

0,2


1



Трансферттер

0,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,2




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,2





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-109,3





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

109,3

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

109,3


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

109,3



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

109,3

  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 6 қыркүйектегі
  № 141 шешіміне
  9-қосымша
  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 78 шешіміне
  25-қосымша

Қарабалық ауданы Өрнек ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

30381,5

1




Салықтық түсімдер

2573,0


04



Меншікке салынатын салықтар

2551,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

661,0



5


Бірыңғай жер салығы 

1890,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

22,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

22,0

4




Трансферттердің түсімдері

27808,5


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

27808,5



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

27808,5

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

30792,8

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

22991,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

22991,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22991,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22991,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6801,5


3



Елді-мекендерді көркейту

6801,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6801,5




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1863,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

244,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

120,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

4574,5

12




Көлік және коммуникация

1000,0


1



Автомобиль көлiгi

1000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000,0

15




Трансферттер

0,3


1



Трансферттер

0,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,3




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,3





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-322,8





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

322,8

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

322,8


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

322,8



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

322,8

  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 6 қыркүйектегі
  № 141 шешіміне
  10-қосымша
  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 78 шешіміне
  28-қосымша

Қарабалық ауданы Қособа ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

44332,0

1




Салықтық түсімдер

10994,0


01



Табыс салығы

2069,0



2


Жеке табыс салығы

2069,0


04



Меншікке салынатын салықтар

8869,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

118,0



3


Жер салығы

435,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

5759,0



5


Бірыңғай жер салығы 

2557,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

56,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

56,0

4




Трансферттердің түсімдері

33338,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

33338,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

33338,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

45089,9

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

29852,4


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

29852,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29852,4




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

29852,4

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

13662,2


3



Елді-мекендерді көркейту

13662,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13662,2




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

8792,6




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

73,6




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

120,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

4676,0

12




Көлік және коммуникация

1575,0


1



Автомобиль көлiгi

1575,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1575,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1575,0

15




Трансферттер

0,3


1



Трансферттер

0,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,3




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,3





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-757,9





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

757,9

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

757,9


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

757,9



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

757,9

  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 6 қыркүйектегі
  № 141 шешіміне
  11-қосымша
  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 78 шешіміне
  31-қосымша

Қарабалық ауданы Смирнов ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

42160,0

1




Салықтық түсімдер

4865,0


01



Табыс салығы

1321,0



2


Жеке табыс салығы

1321,0


04



Меншікке салынатын салықтар

3222,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

222,0



3


Жер салығы

35,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2661,0



5


Бірыңғай жер салығы 

304,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

322,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

322,0

4




Трансферттердің түсімдері

37295,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

37295,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

37295,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

42993,7

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

33039,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

33039,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33039,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

33039,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

8021,0


3



Елді-мекендерді көркейту

8021,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8021,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3110,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

120,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

4791,0

12




Көлік және коммуникация

1933,5


1



Автомобиль көлiгi

1933,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1933,5




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1933,5

15




Трансферттер

0,2


1



Трансферттер

0,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,2




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,2





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-833,7





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

833,7

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

833,7


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

833,7



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

833,7

  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 6 қыркүйектегі
  № 141 шешіміне
  12-қосымша
  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 78 шешіміне
  34-қосымша

Қарабалық ауданы Станционный ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

53444,6

1




Салықтық түсімдер

9445,0


01



Табыс салығы

2680,0



2


Жеке табыс салығы

2680,0


04



Меншікке салынатын салықтар

3967,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

192,0



3


Жер салығы

94,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

3649,0



5


Бірыңғай жер салығы 

32,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

2798,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

2798,0

4




Трансферттердің түсімдері

43999,6


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

43999,6



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

43999,6

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

57023,6

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

29837,9


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

29837,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29837,9




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

29837,9

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

24373,6


3



Елді-мекендерді көркейту

24373,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24373,6




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

6918,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1750,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

120,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

15585,6

12




Көлік және коммуникация

2812,0


1



Автомобиль көлiгi

2812,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2812,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2812,0

15




Трансферттер

0,1


1



Трансферттер

0,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-3579,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3579,0

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

3579,0


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

3579,0



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3579,0

  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 6 қыркүйектегі
  № 141 шешіміне
  13-қосымша
  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 78 шешіміне
  37-қосымша

Қарабалық ауданы Тоғызақ ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

84912,0

1




Салықтық түсімдер

22975,0


01



Табыс салығы

11184,0



2


Жеке табыс салығы

11184,0


04



Меншікке салынатын салықтар

10920,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

432,0



3


Жер салығы

215,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

9258,0



5


Бірыңғай жер салығы 

1015,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

871,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

871,0

4




Трансферттердің түсімдері

61937,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

61937,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

61937,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

87810,4

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

39828,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

39828,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

39828,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

39828,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

33884,0


3



Елді-мекендерді көркейту

33884,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33884,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

21664,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

120,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

12100,0

12




Көлік және коммуникация

14098,1


1



Автомобиль көлiгi

14098,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14098,1




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

14098,1

15




Трансферттер

0,3


1



Трансферттер

0,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,3




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,3





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2898,4





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2898,4

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

2898,4


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

2898,4



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2898,4