Карабалыкский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О бюджетах сел, поселка, сельских округов Карабалыкского района на 2024-2026 годы" от 28 декабря 2023 года № 78 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 191443), следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет поселка Карабалык на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 676 760,7 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 334 418,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 342 342,7 тысячи тенге;
2) затраты – 689 758,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -12 997,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 12 997,3 тысяч тенге.";
пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:
"3. Утвердить бюджет Белоглинского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 45 296,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 8 520,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 36 776,0 тысяч тенге;
2) затраты – 46 683,3тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 387,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 387,3 тысяч тенге.";
пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
"5. Утвердить бюджет села Босколь на 2024-2026 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 183 451,0 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 7 147,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 176 304,0 тысячи тенге;
2) затраты – 185 516,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 065,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 065,5 тысяч тенге.";
пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:
"7. Утвердить бюджет села Бурли на 2024-2026 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 179 767,8 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 5 953,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 173 814,8 тысяч тенге;
2) затраты – 180 818,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 050,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 050,4 тысяч тенге.";
пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:
"9. Утвердить бюджет села Лесное на 2024-2026 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 25 521,9 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 3 018,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 22 503,9 тысячи тенге;
2) затраты – 26 033,3 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -511,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 511,4 тысяч тенге.";
пункт 11 указанного решения изложить в новой редакции:
"11. Утвердить бюджет Михайловского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 34 972,1 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 7 479,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 27 493,1 тысячи тенге;
2) затраты – 37 772,9 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 800,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 800,8 тысяч тенге.";
пункт 13 указанного решения изложить в новой редакции:
"13. Утвердить бюджет Новотроицкого сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 50 812,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 8 216,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 42 596,0 тысяч тенге;
2) затраты – 53 517,2тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 705,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 705,2 тысяч тенге.";
пункт 15 указанного решения изложить в новой редакции:
"15. Утвердить бюджет села Победа на 2024-2026 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 173 893,2 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 1 683,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 172 210,2 тысяч тенге;
2) затраты – 174 002,5 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -109,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 109,3 тысяч тенге.";
пункт 17 указанного решения изложить в новой редакции:
"17. Утвердить бюджет Урнекского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 30 381,5 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 2 573,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 27 808,5 тысяч тенге;
2) затраты – 30 704,3 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -322,8 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 322,8 тысячи тенге.";
пункт 19 указанного решения изложить в новой редакции:
"19. Утвердить бюджет Кособинского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 44 332,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 10 994,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 33 338,0 тысяч тенге;
2) затраты – 45 089,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -757,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 757,9 тысяч тенге.";
пункт 21 указанного решения изложить в новой редакции:
"21. Утвердить бюджет Смирновского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 42 160,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 4 865,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 37 295,0 тысяч тенге;
2) затраты – 42 993,7 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -833,7 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 833,7 тысячи тенге."
пункт 23 указанного решения изложить в новой редакции:
"23. Утвердить бюджет Станционного сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 34, 35 и 36 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 53 444,6 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 9 445,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 43 999,6 тысяч тенге;
2) затраты – 57 023,6тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 579,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 579,0 тысяч тенге.";
пункт 25 указанного решения изложить в новой редакции:
"25. Утвердить бюджет Тогузакского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 37, 38 и 39 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 84 912,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 22 975,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 61 937,0 тысяч тенге;
2) затраты – 87 810,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 898,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 898,4 тысяч тенге.";
приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель районного маслихата | Г. Балбаева |
Приложение 1 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 6 сентября 2024 года | |
№ 141 | |
Приложение 1 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет поселка Карабалык Карабалыкского района на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||
Класс | ||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
I. Доходы | 676760,7 | |||||||||||
1 | Налоговые поступления | 334418,0 | ||||||||||
01 | Подоходный налог | 285643,0 | ||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 285643,0 | ||||||||||
04 | Налоги на собственность | 47272,0 | ||||||||||
1 | Налоги на имущество | 1517,0 | ||||||||||
3 | Земельный налог | 1110,0 | ||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 44645,0 | ||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1503,0 | ||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1110,0 | ||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 393,0 | ||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 342342,7 | ||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 342342,7 | ||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 342342,7 | ||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||
Программа | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
II. Затраты | 689758,0 | |||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 76076,0 | ||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 76076,0 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 76076,0 | ||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 76076,0 | ||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 294556,0 | ||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 294556,0 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 294556,0 | ||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 72424,0 | ||||||||||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 7900,0 | ||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 775,0 | ||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 213457,0 | ||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 311412,0 | ||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 311412,0 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 311412,0 | ||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 311412,0 | ||||||||||
14 | Обслуживание долга | 6012,0 | ||||||||||
1 | Обслуживание долга | 6012,0 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6012,0 | ||||||||||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 6012,0 | ||||||||||
15 | Трансферты | 1702,0 | ||||||||||
1 | Трансферты | 1702,0 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1702,0 | ||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1702,0 | ||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -12997,3 | |||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 12997,3 | |||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||
Класс | ||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 12997,3 | ||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 12997,3 | ||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 12997,3 |
Приложение 2 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 6 сентября 2024 года | |
№ 141 | |
Приложение 4 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет Белоглинского сельского округа Карабалыкского района на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
I. Доходы | 45296,0 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 8520,0 | |||||||
01 | Подоходный налог | 3630,0 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3630,0 | |||||||
04 | Налоги на собственность | 4247,0 | |||||||
1 | Налоги на имущество | 198,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 15,0 | |||||||
4 | Налог на транспортные средства | 4034,0 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 643,0 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 643,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 36776,0 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 36776,0 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 36776,0 | |||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
II. Затраты | 46683,3 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28343,0 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28343,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28343,0 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28343,0 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 16987,7 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 16987,7 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16987,7 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3821,0 | |||||||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 46,2 | |||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 120,0 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 13000,5 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1352,0 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1352,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1352,0 | |||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1352,0 | |||||||
15 | Трансферты | 0,6 | |||||||
1 | Трансферты | 0,6 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,6 | |||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,6 | |||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1387,3 | ||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1387,3 | ||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1387,3 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1387,3 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1387,3 |
Приложение 3 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 6 сентября 2024 года | |
№ 141 | |
Приложение 7 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет села Босколь Карабалыкского района на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
I. Доходы | 183451,0 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 7147,0 | ||||||||
01 | Подоходный налог | 2771,0 | ||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2771,0 | ||||||||
04 | Налоги на собственность | 4350,0 | ||||||||
1 | Налоги на имущество | 232,0 | ||||||||
3 | Земельный налог | 131,0 | ||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 3410,0 | ||||||||
5 | Единый земельный налог | 577,0 | ||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 26,0 | ||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 26,0 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 176304,0 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 176304,0 | ||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 176304,0 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
II. Затраты | 185516,5 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29042,0 | ||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29042,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29042,0 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29042,0 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9062,3 | ||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 9062,3 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9062,3 | ||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4865,3 | ||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 120,0 | ||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4077,0 | ||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1020,0 | ||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1020,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1020,0 | ||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1020,0 | ||||||||
13 | Прочие | 146392,0 | ||||||||
9 | Прочие | 146392,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 146392,0 | ||||||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 146392,0 | ||||||||
15 | Трансферты | 0,2 | ||||||||
1 | Трансферты | 0,2 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | ||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | ||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2065,5 | |||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2065,5 | |||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2065,5 | ||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2065,5 | ||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2065,5 |
Приложение 4 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 6 сентября 2024 года | |
№ 141 | |
Приложение 10 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет села Бурли Карабалыкского района на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
I. Доходы | 179767,8 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 5953,0 | ||||||||
01 | Подоходный налог | 2239,0 | ||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2239,0 | ||||||||
04 | Налоги на собственность | 3575,0 | ||||||||
1 | Налоги на имущество | 146,0 | ||||||||
3 | Земельный налог | 45,0 | ||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 1827,0 | ||||||||
5 | Единый земельный налог | 1557,0 | ||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 139,0 | ||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 139,0 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 173814,8 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 173814,8 | ||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 173814,8 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
II. Затраты | 180818,2 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31611,0 | ||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31611,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31611,0 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31611,0 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8336,8 | ||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 8336,8 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8336,8 | ||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3355,0 | ||||||||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 249,8 | ||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 120,0 | ||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4612,0 | ||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 55672,8 | ||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 55672,8 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55672,8 | ||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 55672,8 | ||||||||
13 | Прочие | 85197,0 | ||||||||
9 | Прочие | 85197,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 85197,0 | ||||||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 85197,0 | ||||||||
15 | Трансферты | 0,6 | ||||||||
1 | Трансферты | 0,6 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,6 | ||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,6 | ||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1050,4 | |||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1050,4 | |||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1050,4 | ||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1050,4 | ||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1050,4 |
Приложение 5 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 6 сентября 2024 года | |
№ 141 | |
Приложение 13 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет села Лесное Карабалыкского района на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
I. Доходы | 25521,9 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 3018,0 | ||||||||
01 | Подоходный налог | 289,0 | ||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 289,0 | ||||||||
04 | Налоги на собственность | 2359,0 | ||||||||
1 | Налоги на имущество | 112,0 | ||||||||
3 | Земельный налог | 240,0 | ||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 1377,0 | ||||||||
5 | Единый земельный налог | 630,0 | ||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 370,0 | ||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 370,0 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 22503,9 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 22503,9 | ||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 22503,9 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
II. Затраты | 26033,3 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 18380,0 | ||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 18380,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18380,0 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18380,0 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6172,3 | ||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6172,3 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6172,3 | ||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1735,4 | ||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 120,0 | ||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4316,9 | ||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1480,8 | ||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1480,8 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1480,8 | ||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1480,8 | ||||||||
15 | Трансферты | 0,2 | ||||||||
1 | Трансферты | 0,2 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | ||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | ||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -511,4 | |||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 511,4 | |||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 511,4 | ||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 511,4 | ||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 511,4 |
Приложение 6 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 6 сентября 2024 года | |
№ 141 | |
Приложение 16 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет Михайловского сельского округа Карабалыкского района на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
I. Доходы | 34972,1 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 7479,0 | |||||||
01 | Подоходный налог | 2176,0 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2176,0 | |||||||
04 | Налоги на собственность | 4899,0 | |||||||
1 | Налоги на имущество | 92,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 2,0 | |||||||
4 | Налог на транспортные средства | 2910,0 | |||||||
5 | Единый земельный налог | 1895,0 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 404,0 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 404,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 27493,1 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 27493,1 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 27493,1 | |||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
II. Затраты | 37772,9 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 24310,0 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 24310,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24310,0 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24310,0 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10762,1 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 10762,1 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10762,1 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3390,0 | |||||||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 509,0 | |||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 120,0 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6743,1 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2700,3 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 2700,3 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2700,3 | |||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2700,3 | |||||||
15 | Трансферты | 0,5 | |||||||
1 | Трансферты | 0,5 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,5 | |||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,5 | |||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2800,8 | ||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2800,8 | ||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2800,8 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2800,8 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2800,8 |
Приложение 7 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 6 сентября 2024 года | |
№ 141 | |
Приложение 19 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет Новотроицкого сельского округа Карабалыкского района на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
I. Доходы | 50812,0 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 8216,0 | |||||||
01 | Подоходный налог | 2010,0 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2010,0 | |||||||
04 | Налоги на собственность | 4179,0 | |||||||
1 | Налоги на имущество | 235,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 160,0 | |||||||
4 | Налог на транспортные средства | 2779,0 | |||||||
5 | Единый земельный налог | 1005,0 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2027,0 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2027,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 42596,0 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 42596,0 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 42596,0 | |||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
II. Затраты | 53517,2 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32963,1 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32963,1 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32963,1 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32963,1 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 19554,0 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 19554,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19554,0 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5974,0 | |||||||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 120,0 | |||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 120,0 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 13340,0 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1000,0 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1000,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1000,0 | |||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1000,0 | |||||||
15 | Трансферты | 0,1 | |||||||
1 | Трансферты | 0,1 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | |||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2705,2 | ||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2705,2 | ||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2705,2 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2705,2 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2705,2 |
Приложение 8 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 6 сентября 2024 года | |
№ 141 | |
Приложение 22 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет села Победа Карабалыкского района на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
I. Доходы | 173893,2 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 1683,0 | ||||||||
01 | Подоходный налог | 375,0 | ||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 375,0 | ||||||||
04 | Налоги на собственность | 1158,0 | ||||||||
1 | Налоги на имущество | 70,0 | ||||||||
3 | Земельный налог | 27,0 | ||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 429,0 | ||||||||
5 | Единый земельный налог | 632,0 | ||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 150,0 | ||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 150,0 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 172210,2 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 172210,2 | ||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 172210,2 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
II. Затраты | 174002,5 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 22922,4 | ||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 22922,4 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22922,4 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22922,4 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11239,9 | ||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11239,9 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11239,9 | ||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4872,0 | ||||||||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 166,2 | ||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 120,0 | ||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6081,7 | ||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1450,0 | ||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1450,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1450,0 | ||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1450,0 | ||||||||
13 | Прочие | 138390,0 | ||||||||
9 | Прочие | 138390,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 138390,0 | ||||||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 138390,0 | ||||||||
15 | Трансферты | 0,2 | ||||||||
1 | Трансферты | 0,2 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | ||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | ||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -109,3 | |||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 109,3 | |||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 109,3 | ||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 109,3 | ||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 109,3 |
Приложение 9 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 6 сентября 2024 года | |
№ 141 | |
Приложение 25 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет Урнекского сельского округа Карабалыкского района на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
I. Доходы | 30381,5 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 2573,0 | ||||||||
04 | Налоги на собственность | 2551,0 | ||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 661,0 | ||||||||
5 | Единый земельный налог | 1890,0 | ||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 22,0 | ||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 22,0 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 27808,5 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 27808,5 | ||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 27808,5 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
II. Затраты | 30792,8 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 22991,0 | ||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 22991,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22991,0 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22991,0 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6801,5 | ||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6801,5 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6801,5 | ||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1863,0 | ||||||||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 244,0 | ||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 120,0 | ||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4574,5 | ||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1000,0 | ||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1000,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1000,0 | ||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1000,0 | ||||||||
15 | Трансферты | 0,3 | ||||||||
1 | Трансферты | 0,3 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,3 | ||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,3 | ||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -322,8 | |||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 322,8 | |||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 322,8 | ||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 322,8 | ||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 322,8 |
Приложение 10 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 6 сентября 2024 года | |
№ 141 | |
Приложение 28 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет Кособинского сельского округа Карабалыкского района на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
I. Доходы | 44332,0 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 10994,0 | ||||||||
01 | Подоходный налог | 2069,0 | ||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2069,0 | ||||||||
04 | Налоги на собственность | 8869,0 | ||||||||
1 | Налоги на имущество | 118,0 | ||||||||
3 | Земельный налог | 435,0 | ||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 5759,0 | ||||||||
5 | Единый земельный налог | 2557,0 | ||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 56,0 | ||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 56,0 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 33338,0 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 33338,0 | ||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 33338,0 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
II. Затраты | 45089,9 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29852,4 | ||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29852,4 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29852,4 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29852,4 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13662,2 | ||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 13662,2 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13662,2 | ||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8792,6 | ||||||||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 73,6 | ||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 120,0 | ||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4676,0 | ||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1575,0 | ||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1575,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1575,0 | ||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1575,0 | ||||||||
15 | Трансферты | 0,3 | ||||||||
1 | Трансферты | 0,3 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,3 | ||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,3 | ||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -757,9 | |||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 757,9 | |||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 757,9 | ||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 757,9 | ||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 757,9 |
Приложение 11 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 6 сентября 2024 года | |
№ 141 | |
Приложение 31 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет Смирновского сельского округа Карабалыкского района на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
I. Доходы | 42160,0 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 4865,0 | ||||||||
01 | Подоходный налог | 1321,0 | ||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1321,0 | ||||||||
04 | Налоги на собственность | 3222,0 | ||||||||
1 | Налоги на имущество | 222,0 | ||||||||
3 | Земельный налог | 35,0 | ||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 2661,0 | ||||||||
5 | Единый земельный налог | 304,0 | ||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 322,0 | ||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 322,0 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 37295,0 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 37295,0 | ||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 37295,0 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
II. Затраты | 42993,7 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 33039,0 | ||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33039,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33039,0 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33039,0 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8021,0 | ||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 8021,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8021,0 | ||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3110,0 | ||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 120,0 | ||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4791,0 | ||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1933,5 | ||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1933,5 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1933,5 | ||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1933,5 | ||||||||
15 | Трансферты | 0,2 | ||||||||
1 | Трансферты | 0,2 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | ||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | ||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -833,7 | |||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 833,7 | |||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 833,7 | ||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 833,7 | ||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 833,7 |
Приложение 12 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 6 сентября 2024 года | |
№ 141 | |
Приложение 34 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет Станционного сельского округа Карабалыкского района на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
I. Доходы | 53444,6 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 9445,0 | |||||||
01 | Подоходный налог | 2680,0 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2680,0 | |||||||
04 | Налоги на собственность | 3967,0 | |||||||
1 | Налоги на имущество | 192,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 94,0 | |||||||
4 | Налог на транспортные средства | 3649,0 | |||||||
5 | Единый земельный налог | 32,0 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2798,0 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2798,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 43999,6 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 43999,6 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 43999,6 | |||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
II. Затраты | 57023,6 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29837,9 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29837,9 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29837,9 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29837,9 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 24373,6 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 24373,6 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24373,6 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6918,0 | |||||||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 1750,0 | |||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 120,0 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 15585,6 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2812,0 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 2812,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2812,0 | |||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2812,0 | |||||||
15 | Трансферты | 0,1 | |||||||
1 | Трансферты | 0,1 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | |||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3579,0 | ||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3579,0 | ||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3579,0 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 3579,0 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3579,0 |
Приложение 13 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 6 сентября 2024 года | |
№ 141 | |
Приложение 37 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет Тогузакского сельского округа Карабалыкского района на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
I. Доходы | 84912,0 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 22975,0 | |||||||
01 | Подоходный налог | 11184,0 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 11184,0 | |||||||
04 | Налоги на собственность | 10920,0 | |||||||
1 | Налоги на имущество | 432,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 215,0 | |||||||
4 | Налог на транспортные средства | 9258,0 | |||||||
5 | Единый земельный налог | 1015,0 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 871,0 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 871,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 61937,0 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 61937,0 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 61937,0 | |||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
II. Затраты | 87810,4 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 39828,0 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 39828,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39828,0 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39828,0 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 33884,0 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 33884,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33884,0 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 21664,0 | |||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 120,0 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 12100,0 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 14098,1 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 14098,1 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14098,1 | |||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 14098,1 | |||||||
15 | Трансферты | 0,3 | |||||||
1 | Трансферты | 0,3 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,3 | |||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,3 | |||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2898,4 | ||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2898,4 | ||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2898,4 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2898,4 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2898,4 |