Қарабалық аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Мәслихаттың "Қарабалық ауданының 2024-2026 жылдарға арналған ауылдарының, кентінің, ауылдық округтерінің бюджеттері туралы" 2023 жылғы 28 желтоқсандағы № 78 (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 191443 болып тіркелген) шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"1. Қарабалық кентінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 676 760,7 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 334 418,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 342 342,7 мың теңге;
2) шығындар – 689 758,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -12 997,3 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 12 997,3 мың теңге.";
көрсетліген шешімнің 3-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"3. Белоглин ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 4, 5 және 6-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 45 296,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 8 520,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 36 776,0 мың теңге;
2) шығындар – 46 683,3 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 387,3 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 387,3 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 5-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"5. Бозкөл ауылының 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 7, 8 және 9-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 183 451,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 7 147,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 176 304,0 мың теңге;
2) шығындар – 185 516,5 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 065,5 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 065,5 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 7-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"7. Бөрлі ауылының 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 10, 11 және 12-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 179 767,8 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 5 953,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 173 814,8 мың теңге;
2) шығындар – 180 818,2 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 050,4 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 050,4 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 9-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"9. Лесное ауылының 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 13, 14 және 15-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 25 521,9 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 3 018,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 22 503,9 мың теңге;
2) шығындар – 26 033,3 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -511,4 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 511,4 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 11-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"11. Михайлов ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 16, 17 және 18-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 34 972,1 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 7 479,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 27 493,1 мың теңге;
2) шығындар – 37 772,9 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 800,8 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) –2 800,8 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 13-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"13. Новотроицк ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 19, 20 және 21-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 50 812,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 8 216,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 42 596,0 мың теңге;
2) шығындар – 53 517,2 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 705,2 мың теңге.
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 705,2 мың теңге.";
көрсетліген шешімнің 15-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"15. Победа ауылының 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 22, 23 және 24-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 173 893,2 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 1 683,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 172 210,2 мың теңге;
2) шығындар – 174 002,5 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -109,3 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 109,3 мың теңге.";
"17. Өрнек ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті 25, 26 және 27- қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 30 381,5 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 2 573,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 27 808,5 мың теңге;
2) шығындар – 30 704,3 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -322,8 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 322,8 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 19-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"19. Қособа ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 28, 29 және 30-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 44 332,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 10 994,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 33 338,0 мың теңге;
2) шығындар – 45 089,9 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -757,9 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 757,9 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 21-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"21. Смирнов ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті 31, 32 және 33-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 42 160,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 4 865,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 37 295,0 мың теңге;
2) шығындар – 42 993,7 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -833,7 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 833,7 мың теңге.";
көрсетлігне шешімнің 23-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"23. Станционный ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 34, 35 және 36-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 53 444,6 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 9 445,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 43 999,6 мың теңге;
2) шығындар – 57 023,6 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3 579,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 579,0 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 25-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"25. Тоғызақ ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 37, 38 және 39-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 84 912,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 22 975,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 61 937,0 мың теңге;
2) шығындар – 87 810,4 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) –-2 898,4 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 898,4 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37-қосымшалары 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Аудандық мәслихатының төрайым | Г. Балбаева |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 6 қыркүйектегі | |
№ 141 шешіміне | |
1-қосымша | |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы 28 желтоқсандағы | |
№ 78 шешіміне | |
1-қосымша |
Қарабалық ауданы Қарабалық кенті 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | |||||||||
Сыныбы | ||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
1. Кірістер | 676760,7 | |||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 334418,0 | ||||||||
01 | Табыс салығы | 285643,0 | ||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 285643,0 | ||||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 47272,0 | ||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 1517,0 | ||||||||
3 | Жер салығы | 1110,0 | ||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 44645,0 | ||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1503,0 | ||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 1110,0 | ||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 393,0 | ||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 342342,7 | ||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 342342,7 | ||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 342342,7 | ||||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | |||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
II. Шығындар | 689758,0 | |||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 76076,0 | ||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 76076,0 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 76076,0 | ||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 76076,0 | ||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 294556,0 | ||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 294556,0 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 294556,0 | ||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 72424,0 | ||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 7900,0 | ||||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 775,0 | ||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 213457,0 | ||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 311412,0 | ||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 311412,0 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 311412,0 | ||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 311412,0 | ||||||||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 6012,0 | ||||||||
1 | Борышқа қызмет көрсету | 6012,0 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6012,0 | ||||||||
042 | Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 6012,0 | ||||||||
15 | Трансферттер | 1702,0 | ||||||||
1 | Трансферттер | 1702,0 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1702,0 | ||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 1702,0 | ||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -12997,3 | |||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 12997,3 | |||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||||||
Сыныбы | ||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 12997,3 | ||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 12997,3 | ||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 12997,3 |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 6 қыркүйектегі | |
№ 141 шешіміне | |
2-қосымша | |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы 28 желтоқсандағы | |
№ 78 шешіміне | |
4-қосымша |
Қарабалық ауданы Белоглин ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1. Кірістер | 45296,0 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 8520,0 | |||||||
01 | Табыс салығы | 3630,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 3630,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 4247,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 198,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 15,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 4034,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 643,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 643,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 36776,0 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 36776,0 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 36776,0 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
II. Шығындар | 46683,3 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 28343,0 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 28343,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 28343,0 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 28343,0 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 16987,7 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 16987,7 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 16987,7 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3821,0 | |||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 46,2 | |||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 120,0 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 13000,5 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1352,0 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 1352,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1352,0 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1352,0 | |||||||
15 | Трансферттер | 0,6 | |||||||
1 | Трансферттер | 0,6 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,6 | |||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,6 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1387,3 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1387,3 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 1387,3 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1387,3 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1387,3 |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 6 қыркүйектегі | |
№ 141 шешіміне | |
3-қосымша | |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы 28 желтоқсандағы | |
№ 78 шешіміне | |
7-қосымша |
Қарабалық ауданы Бозкөл ауылының 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1. Кірістер | 183451,0 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 7147,0 | |||||||
01 | Табыс салығы | 2771,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 2771,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 4350,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 232,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 131,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 3410,0 | |||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 577,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 26,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 26,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 176304,0 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 176304,0 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 176304,0 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
II. Шығындар | 185516,5 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 29042,0 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 29042,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 29042,0 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 29042,0 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 9062,3 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 9062,3 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 9062,3 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4865,3 | |||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 120,0 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 4077,0 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1020,0 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 1020,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1020,0 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1020,0 | |||||||
13 | Басқалар | 146392,0 | |||||||
9 | Басқалар | 146392,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 146392,0 | |||||||
057 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 146392,0 | |||||||
15 | Трансферттер | 0,2 | |||||||
1 | Трансферттер | 0,2 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,2 | |||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,2 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -2065,5 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2065,5 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 2065,5 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2065,5 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2065,5 |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 6 қыркүйектегі | |
№ 141 шешіміне | |
4-қосымша | |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы 28 желтоқсандағы | |
№ 78 шешіміне | |
10-қосымша |
Қарабалық ауданы Бөрлі ауылының 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1. Кірістер | 179767,8 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 5953,0 | |||||||
01 | Табыс салығы | 2239,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 2239,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 3575,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 146,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 45,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 1827,0 | |||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1557,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 139,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 139,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 173814,8 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 173814,8 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 173814,8 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
II. Шығындар | 180818,2 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 31611,0 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 31611,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 31611,0 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 31611,0 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 8336,8 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 8336,8 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 8336,8 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3355,0 | |||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 249,8 | |||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 120,0 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 4612,0 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 55672,8 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 55672,8 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 55672,8 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 55672,8 | |||||||
13 | Басқалар | 85197,0 | |||||||
9 | Басқалар | 85197,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 85197,0 | |||||||
057 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 85197,0 | |||||||
15 | Трансферттер | 0,6 | |||||||
1 | Трансферттер | 0,6 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,6 | |||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,6 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1050,4 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1050,4 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 1050,4 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1050,4 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1050,4 |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 6 қыркүйектегі | |
№ 141 шешіміне | |
5-қосымша | |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы 28 желтоқсандағы | |
№ 78 шешіміне | |
13-қосымша |
Қарабалық ауданы Лесное ауылының 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1. Кірістер | 25521,9 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 3018,0 | |||||||
01 | Табыс салығы | 289,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 289,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 2359,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 112,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 240,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 1377,0 | |||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 630,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 370,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 370,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 22503,9 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 22503,9 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 22503,9 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
II. Шығындар | 26033,3 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 18380,0 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 18380,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 18380,0 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 18380,0 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 6172,3 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 6172,3 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6172,3 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1735,4 | |||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 120,0 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 4316,9 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1480,8 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 1480,8 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1480,8 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1480,8 | |||||||
15 | Трансферттер | 0,2 | |||||||
1 | Трансферттер | 0,2 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,2 | |||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,2 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -511,4 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 511,4 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 511,4 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 511,4 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 511,4 |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 6 қыркүйектегі | |
№ 141 шешіміне | |
6-қосымша | |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы 28 желтоқсандағы | |
№ 78 шешіміне | |
16-қосымша |
Қарабалық ауданы Михайлов ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1. Кірістер | 34972,1 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 7479,0 | |||||||
01 | Табыс салығы | 2176,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 2176,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 4899,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 92,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 2,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 2910,0 | |||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1895,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 404,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 404,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 27493,1 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 27493,1 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 27493,1 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
II. Шығындар | 37772,9 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 24310,0 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 24310,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 24310,0 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 24310,0 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 10762,1 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 10762,1 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10762,1 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3390,0 | |||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 509,0 | |||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 120,0 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 6743,1 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 2700,3 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 2700,3 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2700,3 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2700,3 | |||||||
15 | Трансферттер | 0,5 | |||||||
1 | Трансферттер | 0,5 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,5 | |||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,5 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -2800,8 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2800,8 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 2800,8 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2800,8 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2800,8 |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 6 қыркүйектегі | |
№ 141 шешіміне | |
7-қосымша | |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы 28 желтоқсандағы | |
№ 78 шешіміне | |
19-қосымша |
Қарабалық ауданы Новотроицк ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1. Кірістер | 50812,0 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 8216,0 | |||||||
01 | Табыс салығы | 2010,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 2010,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 4179,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 235,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 160,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 2779,0 | |||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1005,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 2027,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 2027,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 42596,0 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 42596,0 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 42596,0 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
II. Шығындар | 53517,2 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 32963,1 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 32963,1 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 32963,1 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 32963,1 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 19554,0 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 19554,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 19554,0 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5974,0 | |||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 120,0 | |||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 120,0 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 13340,0 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1000,0 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 1000,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1000,0 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1000,0 | |||||||
15 | Трансферттер | 0,1 | |||||||
1 | Трансферттер | 0,1 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,1 | |||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,1 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -2705,2 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2705,2 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 2705,2 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2705,2 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2705,2 |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 6 қыркүйектегі | |
№ 141 шешіміне | |
8-қосымша | |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы 28 желтоқсандағы | |
№ 78 шешіміне | |
22-қосымша |
Қарабалық ауданы Победа ауылының 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||||
Сыныбы | |||||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||||
Атауы | |||||||||||
1. Кірістер | 173893,2 | ||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 1683,0 | |||||||||
01 | Табыс салығы | 375,0 | |||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 375,0 | |||||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 1158,0 | |||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 70,0 | |||||||||
3 | Жер салығы | 27,0 | |||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 429,0 | |||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 632,0 | |||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 150,0 | |||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 150,0 | |||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 172210,2 | |||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 172210,2 | |||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 172210,2 | |||||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||
Атауы | |||||||||||
II. Шығындар | 174002,5 | ||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 22922,4 | |||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 22922,4 | |||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 22922,4 | |||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 22922,4 | |||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 11239,9 | |||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 11239,9 | |||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 11239,9 | |||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4872,0 | |||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 166,2 | |||||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 120,0 | |||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 6081,7 | |||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1450,0 | |||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 1450,0 | |||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1450,0 | |||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1450,0 | |||||||||
13 | Басқалар | 138390,0 | |||||||||
9 | Басқалар | 138390,0 | |||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 138390,0 | |||||||||
057 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 138390,0 | |||||||||
15 | Трансферттер | 0,2 | |||||||||
1 | Трансферттер | 0,2 | |||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,2 | |||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,2 | |||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -109,3 | ||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 109,3 | ||||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||||
Сыныбы | |||||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||||
Атауы | |||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 109,3 | |||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 109,3 | |||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 109,3 |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 6 қыркүйектегі | |
№ 141 шешіміне | |
9-қосымша | |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы 28 желтоқсандағы | |
№ 78 шешіміне | |
25-қосымша |
Қарабалық ауданы Өрнек ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1. Кірістер | 30381,5 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 2573,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 2551,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 661,0 | |||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1890,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 22,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 22,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 27808,5 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 27808,5 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 27808,5 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
II. Шығындар | 30792,8 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 22991,0 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 22991,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 22991,0 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 22991,0 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 6801,5 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 6801,5 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6801,5 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1863,0 | |||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 244,0 | |||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 120,0 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 4574,5 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1000,0 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 1000,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1000,0 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1000,0 | |||||||
15 | Трансферттер | 0,3 | |||||||
1 | Трансферттер | 0,3 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,3 | |||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,3 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -322,8 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 322,8 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 322,8 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 322,8 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 322,8 |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 6 қыркүйектегі | |
№ 141 шешіміне | |
10-қосымша | |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы 28 желтоқсандағы | |
№ 78 шешіміне | |
28-қосымша |
Қарабалық ауданы Қособа ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1. Кірістер | 44332,0 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 10994,0 | |||||||
01 | Табыс салығы | 2069,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 2069,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 8869,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 118,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 435,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 5759,0 | |||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2557,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 56,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 56,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 33338,0 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 33338,0 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 33338,0 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
II. Шығындар | 45089,9 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 29852,4 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 29852,4 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 29852,4 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 29852,4 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 13662,2 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 13662,2 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 13662,2 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 8792,6 | |||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 73,6 | |||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 120,0 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 4676,0 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1575,0 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 1575,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1575,0 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1575,0 | |||||||
15 | Трансферттер | 0,3 | |||||||
1 | Трансферттер | 0,3 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,3 | |||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,3 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -757,9 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 757,9 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 757,9 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 757,9 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 757,9 |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 6 қыркүйектегі | |
№ 141 шешіміне | |
11-қосымша | |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы 28 желтоқсандағы | |
№ 78 шешіміне | |
31-қосымша |
Қарабалық ауданы Смирнов ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1. Кірістер | 42160,0 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 4865,0 | |||||||
01 | Табыс салығы | 1321,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1321,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 3222,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 222,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 35,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 2661,0 | |||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 304,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 322,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 322,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 37295,0 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 37295,0 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 37295,0 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
II. Шығындар | 42993,7 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 33039,0 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 33039,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 33039,0 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 33039,0 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 8021,0 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 8021,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 8021,0 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3110,0 | |||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 120,0 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 4791,0 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1933,5 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 1933,5 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1933,5 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1933,5 | |||||||
15 | Трансферттер | 0,2 | |||||||
1 | Трансферттер | 0,2 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,2 | |||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,2 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -833,7 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 833,7 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 833,7 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 833,7 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 833,7 |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 6 қыркүйектегі | |
№ 141 шешіміне | |
12-қосымша | |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы 28 желтоқсандағы | |
№ 78 шешіміне | |
34-қосымша |
Қарабалық ауданы Станционный ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1. Кірістер | 53444,6 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 9445,0 | |||||||
01 | Табыс салығы | 2680,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 2680,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 3967,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 192,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 94,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 3649,0 | |||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 32,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 2798,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 2798,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 43999,6 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 43999,6 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 43999,6 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
II. Шығындар | 57023,6 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 29837,9 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 29837,9 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 29837,9 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 29837,9 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 24373,6 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 24373,6 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 24373,6 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 6918,0 | |||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1750,0 | |||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 120,0 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 15585,6 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 2812,0 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 2812,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2812,0 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2812,0 | |||||||
15 | Трансферттер | 0,1 | |||||||
1 | Трансферттер | 0,1 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,1 | |||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,1 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -3579,0 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 3579,0 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 3579,0 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 3579,0 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 3579,0 |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 6 қыркүйектегі | |
№ 141 шешіміне | |
13-қосымша | |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы 28 желтоқсандағы | |
№ 78 шешіміне | |
37-қосымша |
Қарабалық ауданы Тоғызақ ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1. Кірістер | 84912,0 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 22975,0 | |||||||
01 | Табыс салығы | 11184,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 11184,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 10920,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 432,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 215,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 9258,0 | |||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1015,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 871,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 871,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 61937,0 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 61937,0 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 61937,0 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
II. Шығындар | 87810,4 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 39828,0 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 39828,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 39828,0 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 39828,0 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 33884,0 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 33884,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 33884,0 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 21664,0 | |||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 120,0 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 12100,0 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 14098,1 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 14098,1 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 14098,1 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 14098,1 | |||||||
15 | Трансферттер | 0,3 | |||||||
1 | Трансферттер | 0,3 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,3 | |||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,3 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -2898,4 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2898,4 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 2898,4 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2898,4 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2898,4 |