Маслихат Жамбылского района Северо-Казахстанской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата Жамбылского района Северо-Казахстанской области "Об утверждении районного бюджета Жамбылского района Северо-Казахстанской области на 2024-2026 годы" от 27 декабря 2023 года № 11/1 следующие изменения и дополнение:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет Жамбылского района Северо-Казахстанской области на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 4 951 913,9 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1 025 978 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 18 125 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 16 500 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 3 891 310,9 тысяч тенге;
2) затраты – 4 980 040,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 96 313 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 129 220 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 32 907 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -124 439,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 124 439,5 тысяч тенге:
поступление займов – 129 220 тысяч тенге;
погашение займов – 32 907,4 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 28 126,9 тысяч тенге.";
пункт 8 дополнить подпунктом 8) следующего содержания:
"8) на приобретение горюче-смазочного материала для противопаводковых мероприятий.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель маслихата Жамбылского района Северо-Казахстанской области |
Л. Топорова |
Бюджет Жамбылского района Северо-Казахстанской области на 2024 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование |
Сумма | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
1) Доходы | 4 951 913,9 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 1 025 978 | |||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 293 919 | |||||||||||||||||||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 293 919 | |||||||||||||||||||||||
03 | Социальный налог | 546 404 | |||||||||||||||||||||||
1 | Социальный налог | 546 404 | |||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 76 815 | |||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 76 815 | |||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 94 341 | |||||||||||||||||||||||
2 | Акцизы | 2 018 | |||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 82 788 | |||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 9 535 | |||||||||||||||||||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 14 499 | |||||||||||||||||||||||
1 | Государственная пошлина | 14 499 | |||||||||||||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 18 125 | |||||||||||||||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 5 125 | |||||||||||||||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 5 095 | |||||||||||||||||||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 30 | |||||||||||||||||||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 13 000 | |||||||||||||||||||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 13 000 | |||||||||||||||||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 16 500 | |||||||||||||||||||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 16 500 | |||||||||||||||||||||||
1 | Продажа земли | 16 500 | |||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 3 891 310,9 | |||||||||||||||||||||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 13,3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 13,3 | |||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 3 891 297,6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 3 891 297,6 | |||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование |
Сумма | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
2) Затраты | 4 980 040,4 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 327 007,7 | |||||||||||||||||||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 64 221 | |||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 50 823 | |||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 13 398 | |||||||||||||||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 305 706,1 | |||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 218 830 | |||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 29 250 | |||||||||||||||||||||||
107 | Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты | 795 | |||||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 56 831,1 | |||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 99 983,5 | |||||||||||||||||||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 269 | |||||||||||||||||||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 500 | |||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 95 604,5 | |||||||||||||||||||||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 2 610 | |||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 857 097,1 | |||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 45 957,5 | |||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 26 640,4 | |||||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 784 499,2 | |||||||||||||||||||||||
02 | Оборона | 24 692 | |||||||||||||||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 24 692 | |||||||||||||||||||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 7 243 | |||||||||||||||||||||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 14 191 | |||||||||||||||||||||||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 3 258 | |||||||||||||||||||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 488 402,6 | |||||||||||||||||||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 488 402,6 | |||||||||||||||||||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 48 853 | |||||||||||||||||||||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 7 547 | |||||||||||||||||||||||
006 | Оказание жилищной помощи | 105 | |||||||||||||||||||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 49 563 | |||||||||||||||||||||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 197 | |||||||||||||||||||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 206 983 | |||||||||||||||||||||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 88 583 | |||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 81 846,6 | |||||||||||||||||||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 930 | |||||||||||||||||||||||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 795 | |||||||||||||||||||||||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 2 000 | |||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 227 741,7 | |||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 227 741,7 | |||||||||||||||||||||||
008 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 22 000 | |||||||||||||||||||||||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 34 414,7 | |||||||||||||||||||||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 50 524 | |||||||||||||||||||||||
013 | Развитие коммунального хозяйства | 5 000 | |||||||||||||||||||||||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 80 813 | |||||||||||||||||||||||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 34 990 | |||||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 618 187,9 | |||||||||||||||||||||||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 142 695 | |||||||||||||||||||||||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 142 695 | |||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 500 | |||||||||||||||||||||||
036 | Развитие объектов культуры | 500 | |||||||||||||||||||||||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 41 967,6 | |||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 19 740,6 | |||||||||||||||||||||||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 5 700 | |||||||||||||||||||||||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 16 527 | |||||||||||||||||||||||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 101 518 | |||||||||||||||||||||||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 14 980 | |||||||||||||||||||||||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 85 981 | |||||||||||||||||||||||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 557 | |||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 16 200,1 | |||||||||||||||||||||||
075 | Строительство сетей связи | 16 200,1 | |||||||||||||||||||||||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 315 307,2 | |||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры | 38 263,2 | |||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 650 | |||||||||||||||||||||||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 20 747 | |||||||||||||||||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 23 342 | |||||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 231 305 | |||||||||||||||||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 132 036,1 | |||||||||||||||||||||||
811 | Отдел сельского хозяйства, предпринимательства и ветеринарии района (города областного значения) | 61 266,1 | |||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства, предпринимательства и ветеринарии | 58 216,1 | |||||||||||||||||||||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 3 050 | |||||||||||||||||||||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 48 330 | |||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 32 103 | |||||||||||||||||||||||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 4 500 | |||||||||||||||||||||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 11 727 | |||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 22 440 | |||||||||||||||||||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 22 440 | |||||||||||||||||||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 36 552 | |||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 36 552 | |||||||||||||||||||||||
005 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 36 552 | |||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 057 928,9 | |||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 057 928,9 | |||||||||||||||||||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 69 600 | |||||||||||||||||||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 976 089,9 | |||||||||||||||||||||||
039 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 12 239 | |||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 22 364,7 | |||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 21 212 | |||||||||||||||||||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 21 212 | |||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 152,7 | |||||||||||||||||||||||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 1 152,7 | |||||||||||||||||||||||
14 | Обслуживание долга | 33 | |||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 33 | |||||||||||||||||||||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 33 | |||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 1 045 093,8 | |||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 045 093,8 | |||||||||||||||||||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1,6 | |||||||||||||||||||||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 573 617 | |||||||||||||||||||||||
038 | Субвенции | 471 475 | |||||||||||||||||||||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,2 | |||||||||||||||||||||||
3) Чистое бюджетное кредитование | 96 313 | ||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 129 220 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 129 220 | |||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 129 220 | |||||||||||||||||||||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 129 220 | |||||||||||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование |
Сумма | |||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 32 907 | |||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 32 907 | |||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 32 907 | |||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование |
Сумма | |||||||||||||||||||||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 0 | |||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0 | |||||||||||||||||||||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0 | |||||||||||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование |
Сумма | |||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | |||||||||||||||||||||||
5) Дефицит (профицит) бюджета | -124 439,5 | ||||||||||||||||||||||||
6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 124 439,5 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 129 220 | |||||||||||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 129 220 | |||||||||||||||||||||||
2 | Договоры займа | 129 220 | |||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование |
Сумма | |||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 32 907,4 | |||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 32 907,4 | |||||||||||||||||||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 32 907 | |||||||||||||||||||||||
022 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 0,4 | |||||||||||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование |
Сумма | |||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 28 126,9 | |||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 28 126,9 | |||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 28 126,9 |