Сайрамский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Сайрамского районного маслихата от 27 декабря 2023 года №10-78/VІІІ "О бюджетах сельских округов Сайрамского района на 2024-2026 годы" следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Аксукентского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 586 116 тысяч тенге;
налоговые поступления – 530714 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступлениям от продажи основного капитала – 55 402 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 630 406 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -44 290 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 44 290 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 44 290 тысяч тенге.".
пункт 3 изложить в новой редакции:
"3. Утвердить бюджет Акбулакского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 4, 5, и 6 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 84 156 тысяч тенге;
налоговые поступления – 30 871 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 53 285 тысяч тенге;
2) расходы – 87 077 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 921 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 921 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств –2 921 тысяч тенге.".
пункт 5 изложить в новой редакции:
"5. Утвердить бюджет Арыского сельского округа на 2024-2024 годы согласноприложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 91 191 тысяч тенге;
налоговые поступления – 44 296 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 46 895 тысяч тенге;
2) расходы – 95 277 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -4 086 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 086 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 4 086 тысяч тенге.".
пункт 7 изложить в новой редакции:
"7. Утвердить бюджет Жибек жолынского сельского округа на 2024-2026 годы согласноприложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 83569 тысяч тенге;
налоговые поступления – 32 477 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 012 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 50 080 тысяч тенге;
2) расходы – 96 923 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -13 354 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 13 354 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 13 354 тысяч тенге.".
пункт 9 изложить в новой редакции:
"9. Утвердить бюджет Колкентского сельского округа на 2024-2026 годы согласноприложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 164 081 тысяч тенге;
налоговые поступления – 125 081 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 40 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 23 500 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 38 960 тысяч тенге;
2) расходы – 184 352 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -20 271 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 20 271 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств –20 271 тысяч тенге.".
пункт 9 изложить в новой редакции:
"9. Утвердить бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2024-2026 годы согласноприложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 135 580 тысяч тенге;
налоговые поступления – 53 555 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 18 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 82 007 тысяч тенге;
2) расходы – 139 674 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -4 094 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 4 094 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 4 094 тысяч тенге.".
пункт 13 изложить в новой редакции:
"13. Утвердить бюджет Карабулакского сельского округа на 2024-2026 годы согласноприложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 379 265 тысяч тенге;
налоговые поступления – 378 040 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 225 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 435 343 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -56 078 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 56 078 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств –56 078 тысяч тенге.".
пункт 15 изложить в новой редакции:
15. Утвердить бюджет Карамуртского сельского округа на 2024-2026 годы согласноприложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 131 594тысяч тенге;
налоговые поступления – 67 212 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 492 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 62 890 тысяч тенге;
2) расходы – 134 403 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 809 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 2 809 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 2 809 тысяч тенге.".
пункт 17 изложить в новой редакции:
"17. Утвердить бюджет Карасуского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 146 723 тысяч тенге;
налоговые поступления – 146 723 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 149 445 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 722 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 2 722 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 2 722 тысяч тенге.".
пункт 19 изложить в новой редакции:
"19. Утвердить бюджет Кутарыского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 77 382 тысяч тенге;
налоговые поступления – 19 009 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 58 373 тысяч тенге;
2) расходы – 78 494 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 112 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 1 112 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств –1 112 тысяч тенге.".
пункт 21 изложить в новой редакции:
"21. Утвердить бюджет Манкентского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 247 300тысяч тенге;
налоговые поступления – 247 290 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 10 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 159 117 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -11 817 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 11 817тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств –11 817 тысяч тенге.".
Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель районного маслихата | Ш.Халмурадов |
Приложение 1 к решению маслихата Сайрамского района от 23 апреля 2024 года №16-123/VIII |
|
Приложение 1 к решению маслихатаСайрамского района от 27 декабря 2023 года №10-78/VIII |
БюджетАксукентского сельского округа на 2024 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 586 116 | ||||
1 | Налоговые поступления | 530 714 | |||
01 | Подоходный налог | 326 492 | |||
2 | Налоговые поступления | 326 492 | |||
04 | Hалоги на собственность | 199 519 | |||
1 | Hалоги на имущество | 3 459 | |||
3 | Земельный налог | 3 869 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 192 187 | |||
5 | Единый земельный налог | 4 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4 703 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 94 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 4 609 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 55 402 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 55 402 | |||
1 | Продажа нематериальных активов | 55 402 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 630 406 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 111 069 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 111 069 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 111 069 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 111 069 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 129 820 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 129 820 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 129 820 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 92 387 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 100 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 33 333 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 80 977 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 80 977 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 80 977 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 80 977 | |||
15 | Трансферты | 308 540 | |||
1 | Трансферты | 308 540 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 308 540 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 308 540 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -44 290 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 44 290 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 44 290 |
Приложение 2 к решению маслихата Сайрамского района от 23 апреля 2024 года №16-123/VIII |
|
Приложение 4 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2023 года №10-78/VIII |
Бюджет Акбулакского сельского округа на 2024 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 84 156 | ||||
1 | Налоговые поступления | 30 871 | |||
01 | Подоходный налог | 12 587 | |||
2 | Налоговые поступления | 12 587 | |||
04 | Hалоги на собственность | 17 886 | |||
1 | Hалоги на имущество | 291 | |||
3 | Земельный налог | 267 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 17 323 | |||
5 | Единый земельный налог | 5 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 398 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 269 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 129 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 53 285 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 53 285 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 53 285 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 87 077 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 54 997 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 54 997 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 997 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 997 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 15 285 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 15 285 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 285 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 10 713 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 869 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3703 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 13 495 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 13 495 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 495 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 13 495 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 300 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 300 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 300 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 300 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -2 921 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 921 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 921 |
Приложение 3к решению маслихата Сайрамского района от 23 апреля 2024 года №16-123/VIII |
|
Приложение 7 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2023 года №10-78/VIII |
Бюджет Арыского сельского округа на 2024 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 91 191 | ||||
1 | Налоговые поступления | 44 296 | |||
01 | Подоходный налог | 16 473 | |||
2 | Налоговые поступления | 16 473 | |||
04 | Hалоги на собственность | 27 665 | |||
1 | Hалоги на имущество | 501 | |||
3 | Земельный налог | 135 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 26 856 | |||
5 | Единый земельный налог | 173 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 158 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 9 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 149 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 46 895 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 46 895 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 46 895 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 95 277 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 50 757 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 50 757 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 757 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 757 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 32 996 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 32 996 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 996 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 25 083 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 736 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 177 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 11 524 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 11 524 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 524 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 11 524 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -4 086 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 4 086 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 4 086 |
Приложение 4 к решению маслихата Сайрамского района от 23 апреля 2024 года №16-123/VIII |
|
Приложение 10 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2023 года №10-78/VIII |
Бюджет Жибек жолынского сельского округа на 2024 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 83 569 | ||||
1 | Налоговые поступления | 32 477 | |||
01 | Подоходный налог | 15 905 | |||
2 | Налоговые поступления | 15 905 | |||
04 | Hалоги на собственность | 16 549 | |||
1 | Hалоги на имущество | 337 | |||
3 | Земельный налог | 191 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 16 014 | |||
5 | Единый земельный налог | 7 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 23 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 23 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 012 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 012 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 012 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 50 080 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 50 080 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 50 080 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 96 923 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 50 262 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 50 262 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 262 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 262 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 32 802 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 32 802 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 802 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 24 308 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 950 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 544 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 13 859 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 13 859 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 859 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 13 859 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -13 354 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 13 354 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 13 354 |
Приложение 5 к решению маслихата Сайрамского района от 23 апреля 2024 года №16-123/VIII |
|
Приложение 13 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2023 года №10-78/VIII |
Бюджет Колкентского сельского округа на 2024 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 164 081 | ||||
1 | Налоговые поступления | 125 081 | |||
01 | Подоходный налог | 63 905 | |||
2 | Налоговые поступления | 63 905 | |||
04 | Hалоги на собственность | 61 091 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 793 | |||
3 | Земельный налог | 332 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 58 966 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 85 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 21 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 64 | |||
2 | Неналоговые поступления | 40 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 40 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 40 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 38 960 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 38 960 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 38 960 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 184 352 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 76 641 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 76 641 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 76 641 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 76 641 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 79 128 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 17 670 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 670 | |||
014 | Организация водоснабжения населҰнных пунктах | 17 670 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 61 458 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61 458 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 38 101 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 9 000 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 14 357 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 13 858 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 13 858 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 858 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 13 858 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 14 725 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 14 725 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 725 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 14 725 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -20 271 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 20 271 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 20 271 |
Приложение 6 к решению маслихата Сайрамского района от 23 апреля 2024 года №16-123/VIII |
|
Приложение 16 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2023 года №10-78/VIII |
Бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2024 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 135 580 | ||||
1 | Налоговые поступления | 53 555 | |||
01 | Подоходный налог | 24 388 | |||
2 | Налоговые поступления | 24 388 | |||
04 | Hалоги на собственность | 28 746 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 753 | |||
3 | Земельный налог | 345 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 26 617 | |||
5 | Единый земельный налог | 31 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 421 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 66 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 355 | |||
2 | Неналоговые поступления | 18 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 18 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 18 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 82 007 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 82 007 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 82 007 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 139 674 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 71 833 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 71 833 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 833 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 833 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 55 669 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 55 669 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55 669 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 25 419 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 000 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 25 250 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 3 544 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 3 544 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 544 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 3 544 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 8 628 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 8 628 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 628 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 8 628 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 4 094 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 4 094 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 4 094 |
Приложение 7 к решению маслихата Сайрамского района от 23 апреля 2024 года №16-123/VIII |
|
Приложение 19 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2022 года №10-78/VIII |
Бюджет Карабулакского сельского округа на 2024 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 379 265 | ||||
1 | Налоговые поступления | 378 040 | |||
01 | Подоходный налог | 218 588 | |||
2 | Налоговые поступления | 218 588 | |||
04 | Hалоги на собственность | 156 275 | |||
1 | Hалоги на имущество | 4 956 | |||
3 | Земельный налог | 1 089 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 149 862 | |||
5 | Единый земельный налог | 368 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 177 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 146 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 3 031 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 225 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 225 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 225 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 435 343 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 115 328 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 115 328 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 115 328 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 115 328 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 204 711 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 204 711 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 204 711 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 159 858 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 44 853 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 13 561 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 13 561 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 561 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 13 561 | |||
15 | Трансферты | 101 743 | |||
1 | Трансферты | 101 743 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 101 743 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 101 743 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -56 078 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 56 078 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 56 078 |
Приложение 8 к решению маслихата Сайрамского района от 23 апреля 2024 года №16-123/VIII |
|
Приложение 22 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2023 года №10-78/VIII |
Бюджет Карамуртского сельского округа на 2024 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 131 594 | ||||
1 | Налоговые поступления | 67 212 | |||
01 | Подоходный налог | 24 897 | |||
2 | Налоговые поступления | 24 897 | |||
04 | Hалоги на собственность | 42 049 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 426 | |||
3 | Земельный налог | 465 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 40 106 | |||
5 | Единый земельный налог | 52 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 266 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 48 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 218 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 492 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 492 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 492 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 62 890 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 62 890 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 62 890 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 134 403 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 74 298 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 74 298 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 74 298 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 74 298 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 47 751 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 47 751 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 751 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 39 891 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 139 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 721 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 12 354 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 12 354 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 354 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 12 354 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -2 809 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 809 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 809 |
Приложение 9 к решению маслихата Сайрамского района от 23 апреля 2024 года №16-123/VIII |
|
Приложение 25 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2023 года №10-78/VIII |
Бюджет Карасуского сельского округа на 2024 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 146 723 | ||||
1 | Налоговые поступления | 146 723 | |||
01 | Подоходный налог | 55 718 | |||
2 | Налоговые поступления | 55 718 | |||
04 | Hалоги на собственность | 90 422 | |||
1 | Hалоги на имущество | 2 075 | |||
3 | Земельный налог | 908 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 87 386 | |||
5 | Единый земельный налог | 53 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 583 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 113 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 470 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 149 445 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 87 831 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 87 831 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 87 831 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 87 831 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 964 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 17 964 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 964 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 17 464 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 500 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 25 293 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 25 293 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 293 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 25 293 | |||
15 | Трансферты | 18 357 | |||
1 | Трансферты | 18 357 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 357 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 18 357 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -2 722 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 722 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 722 |
Приложение 10 к решению маслихата Сайрамского района от 23 апреля 2024 года №16-123/VIII |
|
Приложение 28 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2023 года №10-78/VIII |
Бюджет Кутарыского сельского округа на 2024 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 77 382 | ||||
1 | Налоговые поступления | 19 009 | |||
01 | Подоходный налог | 4 496 | |||
2 | Налоговые поступления | 4 496 | |||
04 | Hалоги на собственность | 14 511 | |||
1 | Hалоги на имущество | 974 | |||
3 | Земельный налог | 53 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 13 481 | |||
5 | Единый земельный налог | 3 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 2 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 58 373 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 58 373 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 58 373 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 78 494 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 53 464 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 53 464 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 464 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 464 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 686 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 17 686 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 686 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 15 841 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 400 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 445 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 7 344 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 7 344 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 344 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 7 344 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 112 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 112 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 112 |
Приложение 11 к решению маслихата Сайрамского района от 23 апреля 2024 года №16-123/VIII |
|
Приложение 31 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2023 года №10-78/VIII |
Бюджет Манкентского сельского округа на 2024 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 247 300 | ||||
1 | Налоговые поступления | 247 290 | |||
01 | Подоходный налог | 100 753 | |||
2 | Налоговые поступления | 100 753 | |||
04 | Hалоги на собственность | 145 864 | |||
1 | Hалоги на имущество | 3 514 | |||
3 | Земельный налог | 1 098 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 141 200 | |||
5 | Единый земельный налог | 52 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 673 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 31 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 642 | |||
2 | Неналоговые поступления | 10 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 10 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 10 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 259 117 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 106 306 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 106 306 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 106 306 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 106 306 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 54 234 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 54 234 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 234 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 51 925 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 309 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 14 486 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 14 486 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 486 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 14 486 | |||
15 | Трансферты | 84 091 | |||
1 | Трансферты | 84 091 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 84 091 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 84 091 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -11 817 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 11 817 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 11 817 |