Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2024.
В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1, с пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Сайрамский районный маслихат ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить бюджет Аксукентского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 446 483 тысяч тенге;
налоговые поступления – 391 081 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступлениям от продажи основного капитала – 55 402 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 446 483 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств - 0.
2. Размер бюджетного изъятия в районный бюджет на 2024 год 308 540 тысяч тенге.
3. Утвердить бюджет Акбулакского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 4, 5, и 6 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 75 306 тысяч тенге;
налоговые поступления – 21 571 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 53 735 тысяч тенге;
2) расходы – 75 306 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств - 0.
4. Размер субвенций передаваемых из районного бюджета в сельский бюджет в 2024 году 39 790 тысяч тенге.
5. Утвердить бюджет Арыского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 79 390 тысяч тенге;
налоговые поступления – 32 495 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 46 895 тысяч тенге;
2) расходы – 79 390 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств - 0.
6. Размер субвенций передаваемых из районного бюджета в сельский бюджет в 2024 году 46 895 тысяч тенге.
7. Утвердить бюджет Жибек-жолынского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы –73 869 тысяч тенге;
налоговые поступления – 22 777 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 012 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 50 080 тысяч тенге;
2) расходы – 73 869 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 0;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств - 0.
8. Размер субвенций передаваемых из районного бюджета в сельский бюджет в 2024 году 50 080 тысяч тенге.
9. Утвердить бюджет Колкентского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 122 462 тысяч тенге;
налоговые поступления – 83 462 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 40 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 38 960 тысяч тенге;
2) расходы – 122 462 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 0;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств - 0.
10. Размер субвенций передаваемых из районного бюджета в сельский бюджет в 2024 году 38 960 тысяч тенге.
11. Утвердить бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 122 380 тысяч тенге;
налоговые поступления – 40 355 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 18 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 82 007 тысяч тенге;
2) расходы – 122 380 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 0;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств - 0.
12. Размер субвенций передаваемых из районного бюджета в сельский бюджет в 2024 году 58 757 тысяч тенге.
13. Утвердить бюджет Карабулакского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы –261 906 тысяч тенге;
налоговые поступления –260 681 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 225 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 261 906 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 0;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств - 0.
14. Размер бюджетного изъятия в районный бюджет на 2024 год 101 743 тысяч тенге.
15. Утвердить бюджет Карамуртского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 110 474 тысяч тенге;
налоговые поступления – 46 092 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 492 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 62 890 тысяч тенге;
2) расходы – 110 474 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 0;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств - 0.
16. Размер субвенций передаваемых из районного бюджета в сельский бюджет в 2024 году 62 890 тысяч тенге.
17. Утвердить бюджет Карасуского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 115 623 тысяч тенге;
налоговые поступления – 115 623 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 115 623 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 0;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств - 0.
18. Размер бюджетного изъятия в районный бюджет на 2024 год 18 357 тысяч тенге.
19. Утвердить бюджет Кутарыского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 29, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 74 582 тысяч тенге;
налоговые поступления – 16 209 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 58 373 тысяч тенге;
2) расходы – 74 582 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 0;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств - 0.
20. Размер субвенций передаваемых из районного бюджета в сельский бюджет в 2024 году 58 373 тысяч тенге.
21. Утвердить бюджет Манкентского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 191 347 тысяч тенге;
налоговые поступления – 191 337 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 10 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 191 347 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 0;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств - 0.
22. Размер бюджетного изъятия в районный бюджет на 2024 год 84 091 тысяч тенге.
23. Настоящее решение ввести в действие с 1 января 2024 года.
Председатель районного маслихата | Ш. Халмурадов |
Приложение 1 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2023 года №10-78/VIII |
Бюджет Аксукентского сельского округа на 2024 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 446 483 | ||||
1 | Налоговые поступления | 391 081 | |||
01 | Подоходный налог | 199 432 | |||
2 | Налоговые поступления | 199 432 | |||
04 | Hалоги на собственность | 186 946 | |||
1 | Hалоги на имущество | 3 459 | |||
3 | Земельный налог | 3 869 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 179 614 | |||
5 | Единый земельный налог | 4 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4 703 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 94 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 4 609 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 55 402 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 55 402 | |||
1 | Продажа земли | 55 402 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 446 483 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 101 130 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 101 130 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 101 130 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 101 130 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 36 813 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 36 813 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 813 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 36 813 | |||
15 | Трансферты | 308 540 | |||
1 | Трансферты | 308 540 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 308 540 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 308 540 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 2 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2023 года №10-78/VIII |
Бюджет Аксукентского сельского округа на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 462 108 | ||||
1 | Налоговые поступления | 404 767 | |||
01 | Подоходный налог | 206 412 | |||
2 | Налоговые поступления | 206 412 | |||
04 | Hалоги на собственность | 193 489 | |||
1 | Hалоги на имущество | 3 580 | |||
3 | Земельный налог | 4 044 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 185 901 | |||
5 | Единый земельный налог | 4 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4 866 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 97 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 4 769 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 57 341 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 57 341 | |||
1 | Продажа земли | 57 341 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 462 108 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 104 669 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 104 669 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 104 669 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 104 669 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 48 630 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 48 630 | |||
12 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 630 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 48 630 | |||
15 | Трансферты | 308 809 | |||
1 | Трансферты | 308 809 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 308 809 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 308 809 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 3 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2023 года №10-78/VIII |
Бюджет Аксукентского сельского округа на 2026 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 462 108 | ||||
1 | Налоговые поступления | 404 767 | |||
01 | Подоходный налог | 206 412 | |||
2 | Налоговые поступления | 206 412 | |||
04 | Hалоги на собственность | 193 489 | |||
1 | Hалоги на имущество | 3 580 | |||
3 | Земельный налог | 4 044 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 185 901 | |||
5 | Единый земельный налог | 4 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4 866 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 97 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 4 769 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 57 341 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 57 341 | |||
1 | Продажа земли | 57 341 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 462 108 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 104 669 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 104 669 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 104 669 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 104669 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 48 630 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 48 630 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 630 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 48 630 | |||
15 | Трансферты | 308 809 | |||
1 | Трансферты | 308 809 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 308 809 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 308 809 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 4 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2023 года №10-78/VIII |
Бюджет Акбулакского сельского округа на 2024 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 75 306 | ||||
1 | Налоговые поступления | 21 571 | |||
01 | Подоходный налог | 4 287 | |||
2 | Налоговые поступления | 4 287 | |||
04 | Hалоги на собственность | 16 886 | |||
1 | Hалоги на имущество | 291 | |||
3 | Земельный налог | 267 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 16 323 | |||
5 | Единый земельный налог | 5 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 398 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 269 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 129 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 53 735 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 53 735 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 53 735 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 75 306 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 50 274 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 274 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 274 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 50 274 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11 087 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 087 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 11 087 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 9052 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 869 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1166 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 13 945 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 945 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 13 945 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 1 166 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 5 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2023 года №10-78/VIII |
Бюджет Акбулакского сельского округа на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 62 116 | ||||
1 | Налоговые поступления | 22 326 | |||
01 | Подоходный налог | 4 437 | |||
2 | Налоговые поступления | 4 437 | |||
04 | Hалоги на собственность | 17 477 | |||
1 | Hалоги на имущество | 301 | |||
3 | Земельный налог | 276 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 16 895 | |||
5 | Единый земельный налог | 5 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 412 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 278 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 134 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 39 790 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 39 790 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 39 790 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 62 116 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 52 034 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 52 034 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 034 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 034 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10 082 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 10 082 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 082 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 7 976 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 899 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 207 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 6 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2023 года №10-78/VIII |
Бюджет Акбулакского сельского округа на 2026 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 62 898 | ||||
1 | Налоговые поступления | 23 108 | |||
01 | Подоходный налог | 4 592 | |||
2 | Налоговые поступления | 4 592 | |||
04 | Hалоги на собственность | 18 089 | |||
1 | Hалоги на имущество | 312 | |||
3 | Земельный налог | 286 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 17 485 | |||
5 | Единый земельный налог | 6 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 427 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 288 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 139 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 39 790 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 39 790 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 39 790 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 62 898 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 53 855 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 53 855 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 855 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 855 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 043 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 9 043 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 043 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 6 864 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 930 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 249 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 7 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2023 года №10-78/VIII |
Бюджет Арыского сельского округа на 2024 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 79 390 | ||||
1 | Налоговые поступления | 32 495 | |||
01 | Подоходный налог | 6 473 | |||
2 | Налоговые поступления | 6 473 | |||
04 | Hалоги на собственность | 25 864 | |||
1 | Hалоги на имущество | 501 | |||
3 | Земельный налог | 135 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 25 055 | |||
5 | Единый земельный налог | 173 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 158 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 9 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 149 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 46 895 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 46 895 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 46 895 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 79 390 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 49 585 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 49 585 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 585 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 585 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 18 281 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 18 281 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 281 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 14 381 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 000 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 900 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 11 524 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 11 524 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 524 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 11 524 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 8 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2023 года №10-78/VIII |
Бюджет Арыского сельского округа на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 80 528 | ||||
1 | Налоговые поступления | 33 633 | |||
01 | Подоходный налог | 6 700 | |||
2 | Налоговые поступления | 6 700 | |||
04 | Hалоги на собственность | 26 771 | |||
1 | Hалоги на имущество | 519 | |||
3 | Земельный налог | 140 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 25 932 | |||
5 | Единый земельный налог | 180 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 162 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 10 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 152 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 46 895 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 46 895 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 46 895 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 80 528 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 51 320 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 51 320 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 320 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 320 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 281 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 17 281 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 281 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 13 244 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 015 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 932 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 11 927 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 11 927 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 927 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 11 927 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 9 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2023 года №10-78/VIII |
Бюджет Арыского сельского округа на 2026 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 81 705 | ||||
1 | Налоговые поступления | 34 810 | |||
01 | Подоходный налог | 6 934 | |||
2 | Налоговые поступления | 6 934 | |||
04 | Hалоги на собственность | 27 707 | |||
1 | Hалоги на имущество | 537 | |||
3 | Земельный налог | 145 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 26 839 | |||
5 | Единый земельный налог | 186 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 169 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 10 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 159 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 46 895 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 46 895 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 46 895 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 81 705 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 53 116 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 53 116 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 116 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 116 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 16 245 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 16 245 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 245 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 12 066 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 214 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 965 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 12 344 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 12 344 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 344 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 12 344 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 10 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2023 года №10-78/VIII |
Бюджет Жибек-Жолынского сельского округа на 2024 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 73 869 | ||||
1 | Налоговые поступления | 22 777 | |||
01 | Подоходный налог | 7 205 | |||
2 | Налоговые поступления | 7 205 | |||
04 | Hалоги на собственность | 15 549 | |||
1 | Hалоги на имущество | 337 | |||
3 | Земельный налог | 191 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 15 014 | |||
5 | Единый земельный налог | 7 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 23 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 23 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 012 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 012 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 012 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 50 080 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 50 080 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 50 080 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 73 869 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 50 262 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 50 262 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 262 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 262 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9748 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 9748 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9748 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 7126 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 950 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1672 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 13 859 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 13 859 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 859 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 13 859 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 11 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2023 года №10-78/VIII |
Бюджет Жибек-Жолынского сельского округа на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 74 701 | ||||
1 | Налоговые поступления | 23 575 | |||
01 | Подоходный налог | 7 457 | |||
2 | Налоговые поступления | 7 457 | |||
04 | Hалоги на собственность | 16 094 | |||
1 | Hалоги на имущество | 349 | |||
3 | Земельный налог | 198 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 15 539 | |||
5 | Единый земельный налог | 8 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 24 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 24 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 046 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 046 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 046 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 50 080 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 50 080 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 50 080 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 74 701 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 52 021 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 52 021 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 021 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 021 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 336 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 8 336 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 336 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 5 622 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 983 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 731 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 14 344 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 14 344 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 344 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 14 344 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 12 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2023 года №10-78/VIII |
Бюджет Жибек-Жолынского сельского округа на 2026 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 75 563 | ||||
1 | Налоговые поступления | 24 400 | |||
01 | Подоходный налог | 7 718 | |||
2 | Налоговые поступления | 7 718 | |||
04 | Hалоги на собственность | 16 657 | |||
1 | Hалоги на имущество | 361 | |||
3 | Земельный налог | 205 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 16 083 | |||
5 | Единый земельный налог | 8 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 25 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 25 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 083 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 083 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 083 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 50 080 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 50 080 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 50 080 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 75 563 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 53 842 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 53 842 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 842 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 842 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 875 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6 875 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 875 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 4 066 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 017 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 792 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 14 846 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 14 846 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 846 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 14 846 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 13 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2023 года №10-78/VIII |
Бюджет Колкентского сельского округа на 2024 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 122 462 | ||||
1 | Налоговые поступления | 83 462 | |||
01 | Подоходный налог | 23 286 | |||
2 | Налоговые поступления | 23 286 | |||
04 | Hалоги на собственность | 60 091 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 793 | |||
3 | Земельный налог | 332 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 57 966 | |||
5 | Единый земельный налог | 0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 85 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 21 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 64 | |||
2 | Неналоговые поступления | 40 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 40 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 40 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 38 960 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 38 960 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 38 960 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 122 462 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 68 948 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 68 948 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68 948 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68 948 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 30 633 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 30 633 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 633 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 17 633 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 9 000 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 000 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 8 156 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 8 156 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 156 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 8 156 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 14 725 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 14 725 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 725 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 14 725 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 14 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2023 года №10-78/VIII |
Бюджет Колкентского сельского округа на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 125 385 | ||||
1 | Налоговые поступления | 86 385 | |||
01 | Подоходный налог | 24 102 | |||
2 | Налоговые поступления | 24 102 | |||
04 | Hалоги на собственность | 62 195 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 856 | |||
3 | Земельный налог | 344 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 59 995 | |||
5 | Единый земельный налог | 0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 88 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 22 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 66 | |||
2 | Неналоговые поступления | 40 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 40 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 40 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 38 960 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 38 960 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 38 960 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 71 361 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 71 361 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 71 361 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 361 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 343 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 30 343 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 30 343 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 888 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 9 315 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 140 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8 441 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 8 441 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 8 441 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 441 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 15 240 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 15 240 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 15 240 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 240 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 15 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2023 года №10-78/VIII |
Бюджет Колкентского сельского округа на 2026 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 128 410 | ||||
1 | Налоговые поступления | 89 407 | |||
01 | Подоходный налог | 24 946 | |||
2 | Налоговые поступления | 24 946 | |||
04 | Hалоги на собственность | 64 371 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 921 | |||
3 | Земельный налог | 356 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 62 094 | |||
5 | Единый земельный налог | 0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 90 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 22 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 68 | |||
2 | Неналоговые поступления | 43 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 38 960 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 38 960 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 38 960 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 73 859 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 73 859 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 73 859 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 73 859 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 042 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 30 042 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 30 042 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 116 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 9 641 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 285 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8 736 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 8 736 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 8 736 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 736 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 15 773 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 15 773 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 15 773 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 773 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 16 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2023 года №10-78/VIII |
Бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2024 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 122 380 | ||||
1 | Налоговые поступления | 40 355 | |||
01 | Подоходный налог | 12 888 | |||
2 | Налоговые поступления | 12 888 | |||
04 | Hалоги на собственность | 27 046 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 753 | |||
3 | Земельный налог | 345 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 24 917 | |||
5 | Единый земельный налог | 31 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 421 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 66 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 355 | |||
2 | Неналоговые поступления | 18 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 82 007 | |||
4 | Поступления трансфертов | 82 007 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 82 007 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 82 007 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 122 380 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 66 133 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 66 133 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 66 133 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 66 133 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 53 169 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 53 169 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 169 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 53 169 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 000 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 000 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 3 078 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 3 078 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 078 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 3 078 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 17 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2023 года №10-78/VIII |
Бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 100 543 | ||||
1 | Налоговые поступления | 41 767 | |||
01 | Подоходный налог | 13 339 | |||
2 | Налоговые поступления | 13 339 | |||
04 | Hалоги на собственность | 27 992 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 814 | |||
3 | Земельный налог | 357 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 25 789 | |||
5 | Единый земельный налог | 32 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 436 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 68 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 368 | |||
2 | Неналоговые поступления | 19 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 58 757 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 58 757 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 58 757 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 100 543 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 68 448 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 68 448 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68 448 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68 448 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 28 909 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 28 909 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 909 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 21 664 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 175 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 070 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 3 186 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 186 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 3 186 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 18 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2023 года №10-78/VIII |
Бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2026 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 102 006 | ||||
1 | Налоговые поступления | 43 232 | |||
01 | Подоходный налог | 13 806 | |||
2 | Налоговые поступления | 13 806 | |||
04 | Hалоги на собственность | 28 974 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 878 | |||
3 | Земельный налог | 370 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 26 692 | |||
5 | Единый земельный налог | 34 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 452 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 71 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 381 | |||
2 | Неналоговые поступления | 17 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 58 757 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 58 757 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 58 757 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 102 006 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 70 844 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 70 844 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 70 844 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 70 844 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 27 864 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 27 864 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 864 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 20 366 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 356 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 142 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 3 298 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 3 298 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 298 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 3 298 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 19 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2023 года №10-78/VIII |
Бюджет Карабулакского сельского округа на 2024 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 261 906 | ||||
1 | Налоговые поступления | 260 681 | |||
01 | Подоходный налог | 111 229 | |||
2 | Налоговые поступления | 111 229 | |||
04 | Hалоги на собственность | 146 275 | |||
1 | Hалоги на имущество | 4 956 | |||
3 | Земельный налог | 1 089 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 139 862 | |||
5 | Единый земельный налог | 368 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 177 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 146 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 3 031 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 225 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 225 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 225 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 261 906 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 105 029 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 105 029 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 105 029 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 105 029 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 41 573 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 41 573 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 573 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 41 573 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 13 561 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 13 561 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 561 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 13 561 | |||
15 | Трансферты | 101 743 | |||
1 | Трансферты | 101 743 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 101 743 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 101 743 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 20 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2023 года №10-78/VIII |
Бюджет Карабулакского сельского округа на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 271 073 | ||||
1 | Налоговые поступления | 269 805 | |||
01 | Подоходный налог | 115 122 | |||
2 | Налоговые поступления | 115 122 | |||
04 | Hалоги на собственность | 151 394 | |||
1 | Hалоги на имущество | 5 129 | |||
3 | Земельный налог | 1 127 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 144 757 | |||
5 | Единый земельный налог | 381 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 289 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 151 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 3 138 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 268 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 268 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 268 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 271 073 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 108 705 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 108 705 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 108 705 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 108 705 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 46 589 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 46 589 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 589 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 46 589 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 14 036 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 14 036 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 036 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 14 036 | |||
15 | Трансферты | 101 743 | |||
1 | Трансферты | 101 743 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 101 743 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 101 743 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 21 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2023 года №10-78/VIII |
Бюджет Карабулакского сельского округа на 2026 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 280 561 | ||||
1 | Налоговые поступления | 279 249 | |||
01 | Подоходный налог | 119 151 | |||
2 | Налоговые поступления | 119 151 | |||
04 | Hалоги на собственность | 156 694 | |||
1 | Hалоги на имущество | 5 309 | |||
3 | Земельный налог | 1 167 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 149 824 | |||
5 | Единый земельный налог | 394 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 404 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 157 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 3 247 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 312 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 312 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 312 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 280 561 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 112 510 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 112 510 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 112 510 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 112 510 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 51 781 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 51 781 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 781 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 51 781 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 14 527 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 14 527 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 527 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 14 527 | |||
15 | Трансферты | 101 743 | |||
1 | Трансферты | 101 743 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 101 743 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 101 743 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 22 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2023 года №10-78/VIII |
Бюджет Карамуртского сельского округа на 2024 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 110 474 | ||||
1 | Налоговые поступления | 46 092 | |||
01 | Подоходный налог | 6 385 | |||
2 | Налоговые поступления | 6 385 | |||
04 | Hалоги на собственность | 39 441 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 426 | |||
3 | Земельный налог | 465 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 37 498 | |||
5 | Единый земельный налог | 52 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 266 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 48 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 218 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 492 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 492 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 492 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 62 890 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 62 890 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 62 890 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 110 474 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 73 270 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 73 270 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 73270 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 73270 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 24 850 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 24 850 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 850 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 14 809 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 139 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 902 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 12 354 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 12 354 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 354 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 12 354 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 23 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2023 года №10-78/VIII |
Бюджет Карамуртского сельского округа на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 112 139 | ||||
1 | Налоговые поступления | 47 705 | |||
01 | Подоходный налог | 6 608 | |||
2 | Налоговые поступления | 6 608 | |||
04 | Hалоги на собственность | 40 822 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 476 | |||
3 | Земельный налог | 481 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 38 811 | |||
5 | Единый земельный налог | 54 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 275 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 50 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 225 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 544 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 544 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 544 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 62 890 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 62 890 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 62 890 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 112 139 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 75 834 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 75 834 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 75 834 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 75 834 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 23 519 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 23 519 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 519 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 13 126 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 249 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 144 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 12 786 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 12 786 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 786 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 12 786 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 24 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2023 года №10-78/VIII |
Бюджет Карамуртского сельского округа на 2026 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 113 863 | ||||
1 | Налоговые поступления | 49 375 | |||
01 | Подоходный налог | 6 840 | |||
2 | Налоговые поступления | 6 840 | |||
04 | Hалоги на собственность | 42 251 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 528 | |||
3 | Земельный налог | 498 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 40 169 | |||
5 | Единый земельный налог | 56 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 284 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 51 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 233 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 598 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 598 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 598 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 62 890 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 62 890 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 62 890 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 113 863 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 78 488 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 78 488 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 78 488 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 78 488 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 22 141 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 22 141 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 141 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 11 384 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 363 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 394 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 13 234 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 13 234 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 234 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 13 234 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 25 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2023 года №10-78/VIII |
Бюджет Карасуского сельского округа на 2024 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 115 623 | ||||
1 | Налоговые поступления | 115 623 | |||
01 | Подоходный налог | 30 118 | |||
2 | Налоговые поступления | 30 118 | |||
04 | Hалоги на собственность | 84 922 | |||
1 | Hалоги на имущество | 2 075 | |||
3 | Земельный налог | 908 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 81 886 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 53 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 583 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 113 | |||
2 | Неналоговые поступления | 470 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 115 623 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 81 657 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 81 657 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 81 657 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 15 609 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 15 609 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 609 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 15 609 | |||
15 | Трансферты | 18 357 | |||
1 | Трансферты | 18 357 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 357 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 18 357 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 26 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2023 года №10-78/VIII |
Бюджет Карасуского сельского округа на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 119 670 | ||||
1 | Налоговые поступления | 119 670 | |||
01 | Подоходный налог | 31 172 | |||
2 | Налоговые поступления | 31 172 | |||
04 | Hалоги на собственность | 87 895 | |||
1 | Hалоги на имущество | 2 148 | |||
3 | Земельный налог | 940 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 84 752 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 55 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 603 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 117 | |||
2 | Неналоговые поступления | 486 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 119 670 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 84 516 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 84 516 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 84 516 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 84 516 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 16 797 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 16 797 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 797 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 16 797 | |||
15 | Трансферты | 18 357 | |||
1 | Трансферты | 18 357 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 357 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 18 357 | |||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 27 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2023 года №10-78/VIII |
Бюджет Карасуского сельского округа на 2026 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 123 859 | ||||
1 | Налоговые поступления | 123 859 | |||
01 | Подоходный налог | 32 263 | |||
2 | Налоговые поступления | 32 263 | |||
04 | Hалоги на собственность | 90 971 | |||
1 | Hалоги на имущество | 2 223 | |||
3 | Земельный налог | 973 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 87 718 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 57 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 625 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 121 | |||
2 | Неналоговые поступления | 504 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 123 859 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 87 474 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 87 474 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 87 474 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 18 028 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 18 028 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 028 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 18 028 | |||
15 | Трансферты | 18 357 | |||
1 | Трансферты | 18 357 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 357 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 18 357 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 28 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2023 года №10-78/VIII |
Бюджет Кутарыского сельского округа на 2024 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 74 582 | ||||
1 | Налоговые поступления | 16 209 | |||
01 | Подоходный налог | 2 496 | |||
2 | Налоговые поступления | 2 496 | |||
04 | Hалоги на собственность | 13 711 | |||
1 | Hалоги на имущество | 974 | |||
3 | Земельный налог | 53 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 12 681 | |||
5 | Единый земельный налог | 3 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 2 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 58 373 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 58 373 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 58 373 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 74 582 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 52 664 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 52 664 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 664 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 664 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14 574 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 14 574 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 574 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 9 929 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 800 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 845 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 7 344 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 7 344 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 344 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 7 344 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 29 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2023 года №10-78/VIII |
Бюджет Кутарыского сельского округа на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 75 150 | ||||
1 | Налоговые поступления | 16 777 | |||
01 | Подоходный налог | 2 584 | |||
2 | Налоговые поступления | 2 584 | |||
04 | Hалоги на собственность | 14 191 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 008 | |||
3 | Земельный налог | 54 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 13 126 | |||
5 | Единый земельный налог | 3 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 2 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 58 373 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 58 373 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 58 373 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 75 150 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 54 507 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 54 507 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 507 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 507 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13 042 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 13 042 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 042 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 8 234 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 863 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 945 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 7 601 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 7 601 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 601 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 7 601 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 30 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2023 года №10-78/VIII |
Бюджет Кутарыского сельского округа на 2026 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 75737 | ||||
1 | Налоговые поступления | 17364 | |||
01 | Подоходный налог | 2675 | |||
2 | Налоговые поступления | 2675 | |||
04 | Hалоги на собственность | 14687 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1043 | |||
3 | Земельный налог | 56 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 13585 | |||
5 | Единый земельный налог | 3 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 2 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 58 373 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 58 373 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 58 373 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 75 737 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 56 415 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 56 415 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 415 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 415 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 455 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11 455 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 455 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 6 448 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 959 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 048 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 7 867 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 7 867 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 867 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 7 867 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 31 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2023 года №10-78/VIII |
Бюджет Манкентского сельского округа на 2024 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 191 347 | ||||
1 | Налоговые поступления | 191 337 | |||
01 | Подоходный налог | 53 131 | |||
2 | Налоговые поступления | 53 131 | |||
04 | Hалоги на собственность | 137 533 | |||
1 | Hалоги на имущество | 3 514 | |||
3 | Земельный налог | 1 098 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 132 869 | |||
5 | Единый земельный налог | 52 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 673 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 31 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 642 | |||
2 | Неналоговые поступления | 10 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 191 347 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 93 735 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 73 735 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 93 735 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 93 735 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 809 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 809 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 809 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 809 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 12 712 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 12 712 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 712 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 12 712 | |||
15 | Трансферты | 84 091 | |||
1 | Трансферты | 84 091 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 84 091 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 84 091 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступления займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 32 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2023 года №10-78/VIII |
Бюджет Манкентского сельского округа на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 198 044 | ||||
1 | Налоговые поступления | 198 032 | |||
01 | Подоходный налог | 54 991 | |||
2 | Налоговые поступления | 54 991 | |||
04 | Hалоги на собственность | 142 346 | |||
1 | Hалоги на имущество | 3 637 | |||
3 | Земельный налог | 1 136 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 137 519 | |||
5 | Единый земельный налог | 54 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 695 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 32 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 663 | |||
2 | Неналоговые поступления | 12 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 97 016 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 97 016 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 97 016 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 97 016 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 97 016 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 780 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3 780 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 780 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 780 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 13 157 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 13 157 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 157 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 13 157 | |||
15 | Трансферты | 84 091 | |||
1 | Трансферты | 84 091 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 84 091 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 84 091 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 33 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2023 года №10-78/VIII |
Бюджет Манкентского сельского округа на 2026 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 204 975 | ||||
1 | Налоговые поступления | 204 963 | |||
01 | Подоходный налог | 56 915 | |||
2 | Налоговые поступления | 56 915 | |||
04 | Hалоги на собственность | 147 328 | |||
1 | Hалоги на имущество | 3 764 | |||
3 | Земельный налог | 1 176 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 142 332 | |||
5 | Единый земельный налог | 56 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 720 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 34 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 686 | |||
2 | Неналоговые поступления | 12 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 204 975 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 100 411 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 100 411 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 100 411 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 100 411 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 856 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6 856 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 856 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 856 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 13 617 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 13 617 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 617 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 13 617 | |||
15 | Трансферты | 84 091 | |||
1 | Трансферты | 84 091 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 84 091 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 84 091 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |