Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2025.
В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1, с пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Сайрамский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Аксукентского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 1 329 361 тысяч тенге;
налоговые поступления – 833 582 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступлениям от продажи основного капитала – 177 779 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 318 000 тысяч тенге;
2) расходы – 1 329 361 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств - 0.
2. Размер бюджетного изъятия в районный бюджет на 2025 год 308 809 тысяч тенге.
3. Утвердить бюджет Акбулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5, и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 77 555 тысяч тенге;
налоговые поступления – 43 569 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 10 000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 23 986 тысяч тенге;
2) расходы – 77 555 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств - 0.
4. Размер субвенций передаваемых из районного бюджета в сельский бюджет в 2025 году 23 986 тысяч тенге.
5. Утвердить бюджет Арыского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 97 966 тысяч тенге;
налоговые поступления – 76 717 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 21 249 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 97 966 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств - 0.
6. Размер бюджетного изъятия в районный бюджет на 2025 год 25 809 тысяч тенге.
7. Утвердить бюджет Жибек-жолынского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы –76 615 тысяч тенге;
налоговые поступления – 61 400 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 078 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 14 137 тысяч тенге;
2) расходы – 76 615 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 0;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств - 0.
8. Размер субвенций передаваемых из районного бюджета в сельский бюджет в 2025 году 14 137 тысяч тенге.
9. Утвердить бюджет Колкентского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 209 232 тысяч тенге;
налоговые поступления – 189 029 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 203 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 20 000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 209 232 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 0;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств - 0.
10. Размер бюджетного изъятия в районный бюджет на 2025 год 67 876 тысяч тенге.
11. Утвердить бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 101 398 тысяч тенге;
налоговые поступления – 77 183 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 19 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 15 0000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 9 196 тысяч тенге;
2) расходы – 101 398 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 0;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств - 0.
12. Размер субвенций передаваемых из районного бюджета в сельский бюджет в 2025 году 9 196 тысяч тенге.
13. Утвердить бюджет Карабулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы –634 017 тысяч тенге;
налоговые поступления –591 068 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 2 949 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 40 000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 634 017 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 0;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств - 0.
14. Размер бюджетного изъятия в районный бюджет на 2025 год 101 743 тысяч тенге.
15. Утвердить бюджет Карамуртского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 123 375 тысяч тенге;
налоговые поступления – 121 786 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 589 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов –0;
2) расходы – 123 375 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 0;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств - 0.
16. Размер бюджетного изъятия в районный бюджет на 2025 год 18 789 тысяч тенге.
17. Утвердить бюджет Карасуского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 300 475 тысяч тенге;
налоговые поступления – 255 475 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 45 000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 300 475 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 0;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств - 0.
18. Размер бюджетного изъятия в районный бюджет на 2025 год 28 996 тысяч тенге.
19. Утвердить бюджет Кутарыского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 135 758 тысяч тенге;
налоговые поступления – 115 562 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала –3 000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 17 196 тысяч тенге;
2) расходы – 135 758 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 0;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств - 0.
20. Размер субвенций передаваемых из районного бюджета в сельский бюджет в 2025 году 17 196 тысяч тенге.
21. Утвердить бюджет Манкентского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 478 385 тысяч тенге;
налоговые поступления – 453 385 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 25 000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 478 385 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 0;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств - 0.
22. Размер бюджетного изъятия в районный бюджет на 2025 год 104 091 тысяч тенге.
23. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Сайрамского районного маслихата | Ш. Халмурадов |
Приложение 1 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VІІІ |
Бюджет Аксукентского сельского округа на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 1 329 361 | ||||
1 | Налоговые поступления | 833 582 | |||
01 | Подоходный налог | 570 400 | |||
2 | Налоговые поступления | 570 400 | |||
04 | Hалоги на собственность | 258 173 | |||
1 | Hалоги на имущество | 3 088 | |||
3 | Земельный налог | 4 120 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 239 082 | |||
5 | Единый земельный налог | 11 883 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 5 009 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 100 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 4 909 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 177 779 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 177 779 | |||
1 | Продажа земли | 177 779 | |||
4 | Поступления трансфертов | 318 000 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 1 329 361 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 109 923 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 109 923 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 109 923 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 109 923 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 910 629 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 910 629 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 910 629 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 54 811 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
010 | Содержание могильников и захоронение посторонних людей | 425 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 855 393 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | |||
15 | Трансферты | 308 809 | |||
1 | Трансферты | 308 809 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 308 809 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 308 809 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 2 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VІІІ |
Бюджет Аксукентского сельского округа на 2026 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 1 061 929 | ||||
1 | Налоговые поступления | 875 261 | |||
01 | Подоходный налог | 598 920 | |||
2 | Налоговые поступления | 598 920 | |||
04 | Hалоги на собственность | 271 082 | |||
1 | Hалоги на имущество | 3 242 | |||
3 | Земельный налог | 4 327 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 251 036 | |||
5 | Единый земельный налог | 12 477 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 5 259 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 105 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 5 154 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 186 668 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 186 668 | |||
1 | Продажа земли | 186 668 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 1 061 929 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 112 507 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 112 507 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 112 507 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 112 507 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 389 924 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 389 924 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 389 924 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 74 777 | |||
010 | Содержание могильников и захоронение посторонних людей | 440 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 314 707 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 250 689 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 250 689 | |||
12 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 250 689 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 250 689 | |||
15 | Трансферты | 308 809 | |||
1 | Трансферты | 308 809 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 308 809 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 308 809 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 3 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VІІІ |
Бюджет Аксукентского сельского округа на 2027 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 1 115 026 | ||||
1 | Налоговые поступления | 919 025 | |||
01 | Подоходный налог | 628 866 | |||
2 | Налоговые поступления | 628 866 | |||
04 | Hалоги на собственность | 284 637 | |||
1 | Hалоги на имущество | 3 405 | |||
3 | Земельный налог | 4 543 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 263 588 | |||
5 | Единый земельный налог | 13 101 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 5 522 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 110 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 5 412 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 196 001 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 196 001 | |||
1 | Продажа земли | 196 001 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 1 115 026 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 113 887 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 113 887 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 113 887 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 113 887 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 692 330 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 692 330 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 692 330 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 77 394 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
010 | Содержание могильников и захоронение посторонних людей | 455 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 614 481 | |||
15 | Трансферты | 308 809 | |||
1 | Трансферты | 308 809 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 308 809 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 308 809 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 4 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VІІІ |
Бюджет Акбулакского сельского округа на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 77 555 | ||||
1 | Налоговые поступления | 43 569 | |||
01 | Подоходный налог | 20 599 | |||
2 | Налоговые поступления | 20 599 | |||
04 | Hалоги на собственность | 22 683 | |||
1 | Hалоги на имущество | 449 | |||
3 | Земельный налог | 284 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 21 279 | |||
5 | Единый земельный налог | 671 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 287 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 287 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 10 000 | |||
4 | Поступления трансфертов | 23 986 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 23 986 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 23 986 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 77 555 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 57 435 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 57 435 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 435 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 435 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 263 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 263 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 263 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 263 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 19 857 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 19 857 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 857 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 19 857 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 5 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VІІІ |
Бюджет Акбулакского сельского округа на 2026 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 80 234 | ||||
1 | Налоговые поступления | 45 748 | |||
01 | Подоходный налог | 21 629 | |||
2 | Налоговые поступления | 21 629 | |||
04 | Hалоги на собственность | 23 818 | |||
1 | Hалоги на имущество | 472 | |||
3 | Земельный налог | 299 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 22 343 | |||
5 | Единый земельный налог | 704 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 301 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 301 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 10 500 | |||
4 | Поступления трансфертов | 23 986 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 23 986 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 23 986 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 80 234 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 58 219 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 58 219 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 219 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 219 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 005 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 005 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 005 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 005 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 20 010 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 20 010 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 010 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 20 010 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 6 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VІІІ |
Бюджет Акбулакского сельского округа на 2027 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 83 046 | ||||
1 | Налоговые поступления | 48 035 | |||
01 | Подоходный налог | 22 710 | |||
2 | Налоговые поступления | 22 710 | |||
04 | Hалоги на собственность | 25 009 | |||
1 | Hалоги на имущество | 495 | |||
3 | Земельный налог | 314 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 23 460 | |||
5 | Единый земельный налог | 740 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 316 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 316 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 11 025 | |||
4 | Поступления трансфертов | 23 986 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 23 986 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 23 986 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 83 046 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 58 872 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 58 872 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 872 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 872 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 112 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 112 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 112 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 112 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 20 062 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 20 062 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 062 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 20 062 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 7 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VІІІ |
Бюджет Арыского сельского округа на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 97 966 | ||||
1 | Налоговые поступления | 76 717 | |||
01 | Подоходный налог | 36 306 | |||
2 | Налоговые поступления | 36 306 | |||
04 | Hалоги на собственность | 40 109 | |||
1 | Hалоги на имущество | 747 | |||
3 | Земельный налог | 250 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 33 830 | |||
5 | Единый земельный налог | 5 282 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 302 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 10 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 292 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 21 249 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 97 966 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 63 251 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 63 251 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 251 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 251 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 900 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 900 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 900 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 900 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 8 006 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 8 006 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 006 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 8 006 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 0 | |||
15 | Трансферты | 25 809 | |||
1 | Трансферты | 25 809 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 809 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 25 809 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 8 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VІІІ |
Бюджет Арыского сельского округа на 2026 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 102 864 | ||||
1 | Налоговые поступления | 80 553 | |||
01 | Подоходный налог | 38 121 | |||
2 | Налоговые поступления | 38 121 | |||
04 | Hалоги на собственность | 42 114 | |||
1 | Hалоги на имущество | 784 | |||
3 | Земельный налог | 263 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 35 521 | |||
5 | Единый земельный налог | 5 546 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 318 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 11 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 307 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 22 311 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 102 864 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 63 947 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 63 947 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 947 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 947 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 828 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 828 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 828 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 828 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 8 280 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 8 280 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 280 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 8 280 | |||
15 | Трансферты | 25 809 | |||
1 | Трансферты | 25 809 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 809 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 25 809 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 9 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VІІІ |
Бюджет Арыского сельского округа на 2027 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 108 008 | ||||
1 | Налоговые поступления | 84 581 | |||
01 | Подоходный налог | 40 027 | |||
2 | Налоговые поступления | 40 027 | |||
04 | Hалоги на собственность | 44 221 | |||
1 | Hалоги на имущество | 824 | |||
3 | Земельный налог | 276 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 37 298 | |||
5 | Единый земельный налог | 5 823 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 333 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 11 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 322 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 23 427 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 108 008 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 64 638 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 64 638 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64 638 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64 638 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 214 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 9 214 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 214 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 9 214 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 8 347 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 8 347 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 347 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 8 347 | |||
15 | Трансферты | 25 809 | |||
1 | Трансферты | 25 809 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 809 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 25 809 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 10 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VІІІ |
Бюджет Жибек-Жолынского сельского округа на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 76 615 | ||||
1 | Налоговые поступления | 61 400 | |||
01 | Подоходный налог | 41 895 | |||
2 | Налоговые поступления | 41 895 | |||
04 | Hалоги на собственность | 19 491 | |||
1 | Hалоги на имущество | 359 | |||
3 | Земельный налог | 203 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 18 120 | |||
5 | Единый земельный налог | 809 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 14 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 14 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 078 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 078 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 078 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 14 137 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 14 137 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 14 137 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 76 615 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 57 976 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 57 976 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 976 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 976 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 502 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 502 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 502 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 502 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 18 137 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 18 137 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 137 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 18 137 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 11 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VІІІ |
Бюджет Жибек-Жолынского сельского округа на 2026 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 79 739 | ||||
1 | Налоговые поступления | 64 470 | |||
01 | Подоходный налог | 43 990 | |||
2 | Налоговые поступления | 43 990 | |||
04 | Hалоги на собственность | 20 465 | |||
1 | Hалоги на имущество | 377 | |||
3 | Земельный налог | 213 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 19 026 | |||
5 | Единый земельный налог | 849 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 15 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 15 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 132 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 132 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 132 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 14 137 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 14 137 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 14 137 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 79 739 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 58 955 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 58 955 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 955 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 955 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 362 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 362 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 362 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 362 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 18 422 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 18 422 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 422 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 18 422 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 12 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VІІІ |
Бюджет Жибек-Жолынского сельского округа на 2027 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 83 019 | ||||
1 | Налоговые поступления | 67 694 | |||
01 | Подоходный налог | 46 189 | |||
2 | Налоговые поступления | 46 189 | |||
04 | Hалоги на собственность | 21 489 | |||
1 | Hалоги на имущество | 396 | |||
3 | Земельный налог | 224 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 19 977 | |||
5 | Единый земельный налог | 892 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 16 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 16 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 188 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 188 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 188 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 14 137 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 14 137 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 14 137 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 83 019 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 59 313 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 59 313 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 313 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 313 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 046 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5 046 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 046 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 046 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 18 660 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 18 660 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 660 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 18 660 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 13 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VІІІ |
Бюджет Колкентского сельского округа на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 209 232 | ||||
1 | Налоговые поступления | 189 029 | |||
01 | Подоходный налог | 96 879 | |||
2 | Налоговые поступления | 96 879 | |||
04 | Hалоги на собственность | 92 039 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 910 | |||
3 | Земельный налог | 362 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 87 287 | |||
5 | Единый земельный налог | 2 480 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 111 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 26 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 85 | |||
2 | Неналоговые поступления | 203 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 43 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 43 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, поборы, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также покрываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 160 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, экспроприации, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также включаемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора | 160 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 20 000 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 209 232 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 87 008 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 87 008 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 87 008 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 87 008 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 790 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 7 000 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 000 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 10 790 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 10 790 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 9 989 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 801 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 558 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 14 558 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 14 558 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 14 558 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 000 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 22 000 | |||
15 | Трансферты | 22 000 | |||
1 | Трансферты | 22 000 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 876 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 67 876 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 14 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VІІІ |
Бюджет Колкентского сельского округа на 2026 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 219 693 | ||||
1 | Налоговые поступления | 198 480 | |||
01 | Подоходный налог | 101 723 | |||
2 | Налоговые поступления | 101 723 | |||
04 | Hалоги на собственность | 96 641 | |||
1 | Hалоги на имущество | 2 006 | |||
3 | Земельный налог | 380 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 91 651 | |||
5 | Единый земельный налог | 2 604 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 116 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 27 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 89 | |||
2 | Неналоговые поступления | 213 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 45 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 45 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, поборы, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также покрываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 168 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, экспроприации, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также включаемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора | 168 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 21 000 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 21 000 | |||
1 | Продажа земли | 21 000 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 219 693 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 90 053 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 90 053 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 90 053 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 90 053 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 23 926 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 8 014 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 014 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 15 912 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 912 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 10 338 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 574 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 15 068 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 15 068 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 068 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 15 068 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 22 770 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 22 770 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 770 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 22 770 | |||
15 | Трансферты | 67 876 | |||
1 | Трансферты | 67 876 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 876 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 67 876 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 15 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VІІІ |
Бюджет Колкентского сельского округа на 2027 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 230 678 | ||||
1 | Налоговые поступления | 208 405 | |||
01 | Подоходный налог | 106 809 | |||
2 | Налоговые поступления | 106 809 | |||
04 | Hалоги на собственность | 101 473 | |||
1 | Hалоги на имущество | 2 106 | |||
3 | Земельный налог | 399 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 96 234 | |||
5 | Единый земельный налог | 2 734 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 123 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 29 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 94 | |||
2 | Неналоговые поступления | 223 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 47 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 47 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, поборы, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также покрываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 176 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, экспроприации, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также включаемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора | 176 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 22 050 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 22 050 | |||
1 | Продажа земли | 22 050 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 230 678 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 93 205 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 93 205 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 93 205 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 93 205 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 30 435 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 30 435 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 435 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 16 439 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 439 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 10 670 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 769 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 15 595 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 15 595 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 595 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 15 595 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 23 567 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 23 567 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 567 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 23 567 | |||
15 | Трансферты | 67 876 | |||
1 | Трансферты | 67 876 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 876 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 67 876 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 16 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VІІІ |
Бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 101 398 | ||||
1 | Налоговые поступления | 77 183 | |||
01 | Подоходный налог | 37 785 | |||
2 | Налоговые поступления | 37 785 | |||
04 | Hалоги на собственность | 38 384 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 867 | |||
3 | Земельный налог | 1 172 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 35 193 | |||
5 | Единый земельный налог | 152 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 014 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 636 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 378 | |||
2 | Неналоговые поступления | 19 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 15 000 | |||
4 | Поступления трансфертов | 9 196 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 9 196 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 9 196 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 101 398 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 75 351 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 75 351 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 75 351 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 75 351 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 096 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11 096 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 096 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 10 196 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 900 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 3 937 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 3 937 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 937 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 3 937 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 11 014 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 11 014 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 014 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 11 014 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 17 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VІІІ |
Бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2026 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 106 008 | ||||
1 | Налоговые поступления | 81 042 | |||
01 | Подоходный налог | 39 674 | |||
2 | Налоговые поступления | 39 674 | |||
04 | Hалоги на собственность | 40 303 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 960 | |||
3 | Земельный налог | 1 231 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 36 952 | |||
5 | Единый земельный налог | 160 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 065 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 668 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 397 | |||
2 | Неналоговые поступления | 20 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 15 750 | |||
4 | Поступления трансфертов | 9 196 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 9 196 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 9 196 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 106 008 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 75 973 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 75 973 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 75 973 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 75 973 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 485 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11 485 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 485 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 10 553 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 932 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 3 969 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 3 969 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 969 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 3 969 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 10 612 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 10 612 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 612 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 10 612 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 18 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VІІІ |
Бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2027 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 110 849 | ||||
1 | Налоговые поступления | 85 094 | |||
01 | Подоходный налог | 41 658 | |||
2 | Налоговые поступления | 41 658 | |||
04 | Hалоги на собственность | 42 318 | |||
1 | Hалоги на имущество | 2 058 | |||
3 | Земельный налог | 1 292 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 38 747 | |||
5 | Единый земельный налог | 168 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 118 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 701 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 417 | |||
2 | Неналоговые поступления | 21 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 16 538 | |||
4 | Поступления трансфертов | 9 196 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 9 196 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 9 196 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 110 849 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 76 901 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 76 901 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 76 901 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 76 901 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 886 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11 886 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 886 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 10 922 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 964 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 4 001 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 4 001 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 001 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 4 001 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 18 061 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 18 061 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 061 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 18 061 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 19 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VІІІ |
Бюджет Карабулакского сельского округа на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 634 017 | ||||
1 | Налоговые поступления | 591 068 | |||
01 | Подоходный налог | 390 722 | |||
2 | Налоговые поступления | 390 722 | |||
04 | Hалоги на собственность | 196 859 | |||
1 | Hалоги на имущество | 3 728 | |||
3 | Земельный налог | 1 160 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 183 239 | |||
5 | Единый земельный налог | 8 732 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 487 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 259 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 3 228 | |||
2 | Неналоговые поступления | 2 949 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 2 049 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 2 049 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, поборы, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также покрываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 900 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, экспроприации, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также включаемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора | 900 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 40 000 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 634 017 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 113 423 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 113 423 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 113 423 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 113 423 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 236 165 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 236 165 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 236 165 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 151 756 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 84 409 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 19 789 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 19 789 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 789 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 19 789 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 162 897 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 162 897 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 162 897 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 162 897 | |||
15 | Трансферты | 101 743 | |||
1 | Трансферты | 101 743 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 101 743 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 101 743 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 20 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VІІІ |
Бюджет Карабулакского сельского округа на 2026 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 665 718 | ||||
1 | Налоговые поступления | 620 622 | |||
01 | Подоходный налог | 410 258 | |||
2 | Налоговые поступления | 410 258 | |||
04 | Hалоги на собственность | 206 702 | |||
1 | Hалоги на имущество | 3 914 | |||
3 | Земельный налог | 1 218 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 192 401 | |||
5 | Единый земельный налог | 9 169 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 662 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 273 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 3 389 | |||
2 | Неналоговые поступления | 3 096 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 2 151 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 2 151 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, поборы, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также покрываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 945 | |||
01 | Штрафы, пени, санкции, экспроприации, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также включаемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора | 945 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 42 000 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 665 718 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 114 447 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 114 447 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 114 447 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 114 447 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 244 430 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 244 430 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 244 430 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 157 424 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 87 363 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 19 869 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 19 869 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 869 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 19 869 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 185 229 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 185 229 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 185 229 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 185 229 | |||
15 | Трансферты | 101 743 | |||
1 | Трансферты | 101 743 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 101 743 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 101 743 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 21 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VІІІ |
Бюджет Карабулакского сельского округа на 2027 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 699 004 | ||||
1 | Налоговые поступления | 651 653 | |||
01 | Подоходный налог | 430 771 | |||
2 | Налоговые поступления | 430 771 | |||
04 | Hалоги на собственность | 217 037 | |||
1 | Hалоги на имущество | 4 110 | |||
3 | Земельный налог | 1 279 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 202 021 | |||
5 | Единый земельный налог | 9 627 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 845 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 286 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 3 559 | |||
2 | Неналоговые поступления | 3 251 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 2 259 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 2 259 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, поборы, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также покрываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 992 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, экспроприации, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также включаемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора | 992 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 44 100 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 699 004 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 115 923 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 115 923 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 115 923 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 115 923 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 252 985 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 252 985 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 252 985 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 252 985 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 20 075 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 20 075 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 075 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 20 075 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 208 278 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 208 278 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 208 278 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 208 278 | |||
15 | Трансферты | 101 743 | |||
1 | Трансферты | 101 743 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 101 743 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 101 743 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 22 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VІІІ |
Бюджет Карамуртского сельского округа на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 123 375 | ||||
1 | Налоговые поступления | 121 786 | |||
01 | Подоходный налог | 68 593 | |||
2 | Налоговые поступления | 68 593 | |||
04 | Hалоги на собственность | 52 843 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 519 | |||
3 | Земельный налог | 746 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 44 401 | |||
5 | Единый земельный налог | 6 177 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 350 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 118 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 232 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 589 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 589 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 589 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 123 375 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 78 998 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 78 998 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 78 998 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 78 998 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 092 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 9 092 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 092 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 8 292 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 800 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 16 496 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 16 496 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 496 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 16 496 | |||
15 | Трансферты | 18 789 | |||
1 | Трансферты | 18 789 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 789 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 18 789 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 23 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VІІІ |
Бюджет Карамуртского сельского округа на 2026 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 129 544 | ||||
1 | Налоговые поступления | 127 876 | |||
01 | Подоходный налог | 72 023 | |||
2 | Налоговые поступления | 72 023 | |||
04 | Hалоги на собственность | 55 485 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 595 | |||
3 | Земельный налог | 783 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 46 621 | |||
5 | Единый земельный налог | 6 486 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 368 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 124 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 244 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 668 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 668 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 668 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 129 544 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 80 665 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 80 665 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 80 665 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 80 665 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 32 225 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 32 225 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 225 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 8 582 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 23 643 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 16 654 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 16 654 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 654 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 16 654 | |||
15 | Трансферты | 18 789 | |||
1 | Трансферты | 18 789 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 789 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 18 789 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 24 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VІІІ |
Бюджет Карамуртского сельского округа на 2027 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 136 021 | ||||
1 | Налоговые поступления | 134 269 | |||
01 | Подоходный налог | 75 624 | |||
2 | Налоговые поступления | 75 624 | |||
04 | Hалоги на собственность | 58 259 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 675 | |||
3 | Земельный налог | 822 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 48 952 | |||
5 | Единый земельный налог | 6 810 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 386 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 130 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 256 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 752 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 752 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 752 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 136 021 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 83 070 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 83 070 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 83 070 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 83 070 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 36 003 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 36 003 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 003 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 8 882 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 27 121 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 16 948 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 16 948 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 948 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 16 948 | |||
15 | Трансферты | 18 789 | |||
1 | Трансферты | 18 789 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 789 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 18 789 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 25 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VІІІ |
Бюджет Карасуского сельского округа на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 300 475 | ||||
1 | Налоговые поступления | 255 475 | |||
01 | Подоходный налог | 141 770 | |||
2 | Налоговые поступления | 141 770 | |||
04 | Hалоги на собственность | 113 084 | |||
1 | Hалоги на имущество | 2 343 | |||
3 | Земельный налог | 967 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 107 998 | |||
5 | Единый земельный налог | 1 776 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 621 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 120 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 501 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 45 000 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 300 475 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 109 462 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 109 462 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 109 462 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 109 462 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 81 545 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 81 545 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 81 545 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 46 551 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 34 994 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 80 472 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 80 472 | |||
15 | Трансферты | 80 472 | |||
1 | Трансферты | 80 472 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 996 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 28 996 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 26 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VІІІ |
Бюджет Карасуского сельского округа на 2026 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 315 499 | ||||
1 | Налоговые поступления | 268 249 | |||
01 | Подоходный налог | 148 859 | |||
2 | Налоговые поступления | 148 859 | |||
04 | Hалоги на собственность | 118 738 | |||
1 | Hалоги на имущество | 2 460 | |||
3 | Земельный налог | 1 015 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 113 398 | |||
5 | Единый земельный налог | 1 865 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 652 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 126 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 526 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 47 250 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 315 499 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 102 440 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 102 440 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 102 440 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 102 440 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 84 399 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 84 399 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 84 399 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 48 180 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 36 219 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 99 664 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 99 664 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 99 664 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 99 664 | |||
15 | Трансферты | 28 996 | |||
1 | Трансферты | 28 996 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 996 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 28 996 | |||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 27 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VІІІ |
Бюджет Карасуского сельского округа на 2027 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 331 274 | ||||
1 | Налоговые поступления | 281 660 | |||
01 | Подоходный налог | 156 301 | |||
2 | Налоговые поступления | 156 301 | |||
04 | Hалоги на собственность | 124 675 | |||
1 | Hалоги на имущество | 2 583 | |||
3 | Земельный налог | 1 066 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 119 068 | |||
5 | Единый земельный налог | 1 958 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 684 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 132 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 552 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 49 614 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 331 274 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 107 562 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 107 562 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 107 562 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 107 562 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 87 353 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 87 353 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 87 353 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 49 866 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 37 487 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 107 363 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 107 363 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 107 363 | |||
15 | Трансферты | 107 363 | |||
1 | Трансферты | 28 996 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 996 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 28 996 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 28 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VІІІ |
Бюджет Кутарыского сельского округа на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 135 758 | ||||
1 | Налоговые поступления | 115 562 | |||
01 | Подоходный налог | 100 000 | |||
2 | Налоговые поступления | 100 000 | |||
04 | Hалоги на собственность | 15 489 | |||
1 | Hалоги на имущество | 586 | |||
3 | Земельный налог | 57 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 14 095 | |||
5 | Единый земельный налог | 751 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 73 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 73 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 3 000 | |||
4 | Поступления трансфертов | 17 196 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 17 196 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 17 196 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 135 758 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 61 548 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 61 548 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61 548 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61 548 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 51 420 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 51 420 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 420 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 51 420 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 9 862 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 9 862 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 862 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 9 862 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 12 928 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 12 928 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 928 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 12 928 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 29 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VІІІ |
Бюджет Кутарыского сельского округа на 2026 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 141 686 | ||||
1 | Налоговые поступления | 121 340 | |||
01 | Подоходный налог | 105 000 | |||
2 | Налоговые поступления | 105 000 | |||
04 | Hалоги на собственность | 16 264 | |||
1 | Hалоги на имущество | 615 | |||
3 | Земельный налог | 60 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 14 800 | |||
5 | Единый земельный налог | 789 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 76 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 76 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 3 150 | |||
4 | Поступления трансфертов | 17 196 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 17 196 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 17 196 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 141 686 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 62 512 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 62 512 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62 512 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62 512 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 53 220 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 53 220 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 220 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 53 220 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 9 961 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 9 961 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 961 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 9 961 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 15 993 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 15 993 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 993 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 15 993 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 30 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VІІІ |
Бюджет Кутарыского сельского округа на 2027 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 147 911 | ||||
1 | Налоговые поступления | 127 407 | |||
01 | Подоходный налог | 110 250 | |||
2 | Налоговые поступления | 110 250 | |||
04 | Hалоги на собственность | 17 077 | |||
1 | Hалоги на имущество | 646 | |||
3 | Земельный налог | 63 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 15 540 | |||
5 | Единый земельный налог | 828 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 80 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 80 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 3 308 | |||
4 | Поступления трансфертов | 17 196 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 17 196 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 17 196 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 147 911 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 63 661 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 63 661 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 661 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 661 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 55 083 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 55 083 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55 083 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 55 083 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 10 060 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 10 060 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 060 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 10 060 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 19 107 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 19 107 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 107 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 19 107 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 31 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VІІІ |
Бюджет Манкентского сельского округа на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 478 385 | ||||
1 | Налоговые поступления | 453 385 | |||
01 | Подоходный налог | 247 301 | |||
2 | Налоговые поступления | 247 301 | |||
04 | Hалоги на собственность | 205 882 | |||
1 | Hалоги на имущество | 3 742 | |||
3 | Земельный налог | 1 169 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 158 214 | |||
5 | Единый земельный налог | 42 757 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 202 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 40 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 162 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 25 000 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 478 385 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 103 286 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 103 286 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 103 286 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 103 286 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 248 697 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 248 697 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 248 697 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 248 697 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 18 644 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 18 644 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 644 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 18 644 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 667 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 667 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 667 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 3 667 | |||
15 | Трансферты | 104 091 | |||
1 | Трансферты | 104 091 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 104 091 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 104 091 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступления займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 32 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VІІІ |
Бюджет Манкентского сельского округа на 2026 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 502 304 | ||||
1 | Налоговые поступления | 476 054 | |||
01 | Подоходный налог | 259 666 | |||
2 | Налоговые поступления | 259 666 | |||
04 | Hалоги на собственность | 216 176 | |||
1 | Hалоги на имущество | 3 929 | |||
3 | Земельный налог | 1 227 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 166 125 | |||
5 | Единый земельный налог | 44 895 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 212 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 42 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 170 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 26 250 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 502 304 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 104 542 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 104 542 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 104 542 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 104 542 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 257 402 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 257 402 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 257 402 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 257 402 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 18 881 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 18 881 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 881 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 18 881 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 17 388 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 17 388 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 388 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 17 388 | |||
15 | Трансферты | 104 091 | |||
1 | Трансферты | 104 091 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 104 091 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 104 091 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 33 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VІІІ |
Бюджет Манкентского сельского округа на 2027 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 527 419 | ||||
1 | Налоговые поступления | 499 858 | |||
01 | Подоходный налог | 272 649 | |||
2 | Налоговые поступления | 272 649 | |||
04 | Hалоги на собственность | 226 986 | |||
1 | Hалоги на имущество | 4 126 | |||
3 | Земельный налог | 1 289 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 174 431 | |||
5 | Единый земельный налог | 47 140 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 223 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 44 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 179 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 27 561 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 527 419 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 105 668 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 105 668 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 105 668 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 105 668 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 266 411 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 266 411 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 266 411 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 266 411 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 19 226 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 19 226 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 226 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 19 226 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 32 023 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 32 023 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 023 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 32 023 | |||
15 | Трансферты | 104 091 | |||
1 | Трансферты | 104 091 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 104 091 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 104 091 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |