Сайрамский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VIII "О бюджетах сельских округов Сайрамского района на 2025-2027 годы" следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Аксукентского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 1 347 093 тысяч тенге;
налоговые поступления – 851 314 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступлениям от продажи основного капитала – 177 779 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 318 000 тысяч тенге;
2) расходы – 1 408 904 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 61 811 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 61 811 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 61 811 тысяч тенге.";
пункт 3 изложить в новой редакции:
"3. Утвердить бюджет Акбулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5, и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 125 356 тысяч тенге;
налоговые поступления – 43 569 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 21 219 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 60 568 тысяч тенге;
2) расходы – 126 263 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 907 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 907 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 907 тысяч тенге.";
пункт 5 изложить в новой редакции:
"5. Утвердить бюджет Арыского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 140 048 тысяч тенге;
налоговые поступления – 82 217 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 21 249 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 36 582 тысяч тенге;
2) расходы – 152 649 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 12 601 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 12 601 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 12 601 тысяч тенге.";
пункт 7 изложить в новой редакции:
"7. Утвердить бюджет Жибек-жолынского сельского округа на 2025-2027 годы согласноприложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы –113 197 тысяч тенге;
налоговые поступления – 61 400 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 078 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 50 719 тысяч тенге;
2) расходы – 140 319 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 27 122 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 27 122 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 27 122 тысяч тенге.";
пункт 9 изложить в новой редакции:
"9. Утвердить бюджет Колкентского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 245 814 тысяч тенге;
налоговые поступления – 189 029 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 203 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 20 000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 36 582 тысяч тенге;
2) расходы – 269 164 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -23 350 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 23 350 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 23 350 тысяч тенге.";
пункт 11 изложить в новой редакции:
"11. Утвердить бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 137 980 тысяч тенге;
налоговые поступления – 77 183 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 19 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 15 0000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 45 778 тысяч тенге;
2) расходы – 165 095 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -27 115 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 27 115 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 27 115 тысяч тенге.";
пункт 13 изложить в новой редакции:
"13. Утвердить бюджет Карабулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 670 599 тысяч тенге;
налоговые поступления –591 068 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 2 949 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 40 000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 36 582 тысяч тенге;
2) расходы – 685 465 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 14 866 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 14 866 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 14 866 тысяч тенге.";
пункт 15 изложить в новой редакции:
"15. Утвердить бюджет Карамуртского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 170 967 тысяч тенге;
налоговые поступления – 112 301 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 589 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 20 495 тысяч тенге;
поступления трансфертов –36 582 тысяч тенге;
2) расходы – 174 827 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 3860 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 3 860 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 3 860 тысяч тенге.";
пункт 17 изложить в новой редакции:
"17. Утвердить бюджет Карасуского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 337 057 тысяч тенге;
налоговые поступления – 255 475 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 45 000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 36 582 тысяч тенге;
2) расходы – 348 615 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 11 558 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 11 558 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 11 558 тысяч тенге.";
пункт 21 изложить в новой редакции:
"21. Утвердить бюджет Манкентского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 514 967 тысяч тенге;
налоговые поступления – 453 385 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 25 000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 36 582 тысяч тенге;
2) расходы – 514 967 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 0;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0;".
приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Сайрамского районного маслихата | Ш. Халмурадов |
Приложение 1 к решению Сайрамского районного маслихата от 8 мая 2025 года № 28-202/VIII |
|
Приложение 1 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VIII |
Бюджет Аксукентского сельского округа на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 1 347 093 | ||||
1 | Налоговые поступления | 851 314 | |||
01 | Подоходный налог | 588 132 | |||
2 | Налоговые поступления | 588 132 | |||
04 | Hалоги на собственность | 258 173 | |||
1 | Hалоги на имущество | 3 088 | |||
3 | Земельный налог | 4 120 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 239 082 | |||
5 | Единый земельный налог | 11 883 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 5 009 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 100 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 4 909 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 177 779 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 177 779 | |||
1 | Продажа земли | 177 779 | |||
4 | Поступления трансфертов | 318 000 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 1 408 904 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 118 086 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 118 086 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 118 086 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 117 426 | |||
022 | Расходы, понесенные государственным органом | 660 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 982 009 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 982 009 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 982 009 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 54 811 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
010 | Содержание могильников и захоронение посторонних людей | 2 825 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 924 373 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | |||
15 | Трансферты | 308 809 | |||
1 | Трансферты | 308 809 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 308 809 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 308 809 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -61 811 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 61 811 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 61 811 |
Приложение 2 к решению Сайрамского районного маслихата от 8 мая 2025 года № 28-202/VIII |
|
Приложение 4 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года №24-174/VIII |
Бюджет Акбулакского сельского округа на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 125 356 | ||||
1 | Налоговые поступления | 43 569 | |||
01 | Подоходный налог | 20 599 | |||
2 | Налоговые поступления | 20 599 | |||
04 | Hалоги на собственность | 22 683 | |||
1 | Hалоги на имущество | 449 | |||
3 | Земельный налог | 284 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 21 279 | |||
5 | Единый земельный налог | 671 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 287 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 287 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 21 219 | |||
4 | Поступления трансфертов | 60 568 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 60 568 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 60 568 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 126 263 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 59 131 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 59 131 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 131 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 892 | |||
022 | Расходы, понесенные государственным органом | 239 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 47 275 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 47 275 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 275 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 17 570 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 29 705 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 19 857 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 19 857 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 857 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 19 857 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -907 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 907 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 907 |
Приложение 3 к решению Сайрамского районного маслихата от 8 мая 2025 года № 28-202/VIII |
|
Приложение 7 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VIII |
Бюджет Арыского сельского округа на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 140 048 | ||||
1 | Налоговые поступления | 82 217 | |||
01 | Подоходный налог | 36 306 | |||
2 | Налоговые поступления | 36 306 | |||
04 | Hалоги на собственность | 45 609 | |||
1 | Hалоги на имущество | 747 | |||
3 | Земельный налог | 250 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 33 830 | |||
5 | Единый земельный налог | 10 782 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 302 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 10 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 292 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 21 249 | |||
4 | Поступления трансфертов | 36 582 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 36 582 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 36 582 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 152 649 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 64 538 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 64 538 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64 538 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64 318 | |||
022 | Расходы, понесенные государственным органом | 220 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 54 296 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 54 296 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 296 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 15 806 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 38 490 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 8 006 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 8 006 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 006 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 8 006 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 0 | |||
15 | Трансферты | 25 809 | |||
1 | Трансферты | 25 809 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 809 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 25 809 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -12 601 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 12 601 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 12 601 |
Приложение 4 к решению Сайрамского районного маслихата от 8 мая 2025 года № 28-202/VIII |
|
Приложение 10 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VIII |
Бюджет Жибек-Жолынского сельского округа на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 113 197 | ||||
1 | Налоговые поступления | 61 400 | |||
01 | Подоходный налог | 41 895 | |||
2 | Налоговые поступления | 41 895 | |||
04 | Hалоги на собственность | 19 491 | |||
1 | Hалоги на имущество | 359 | |||
3 | Земельный налог | 203 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 18 120 | |||
5 | Единый земельный налог | 809 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 14 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 14 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 078 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 078 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 078 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 50 719 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 50 719 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 50 719 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 140 319 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 58 965 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 58 965 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 965 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 745 | |||
022 | Расходы, понесенные государственным органом | 220 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 46 734 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 46 734 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 734 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 7 033 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 39 701 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 34 620 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 34 620 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 620 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 34 620 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -27 122 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 27 122 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 27 122 |
Приложение 5 к решению Сайрамского районного маслихата от 8 мая 2025 года № 28-202/VIII |
|
Приложение 13 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VIII |
Бюджет Колкентского сельского округа на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 245 814 | ||||
1 | Налоговые поступления | 189 029 | |||
01 | Подоходный налог | 96 879 | |||
2 | Налоговые поступления | 96 879 | |||
04 | Hалоги на собственность | 92 039 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 910 | |||
3 | Земельный налог | 362 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 87 287 | |||
5 | Единый земельный налог | 2 480 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 111 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 26 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 85 | |||
2 | Неналоговые поступления | 203 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 43 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 43 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, поборы, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также покрываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 160 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, экспроприации, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также включаемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора | 160 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 20 000 | |||
4 | Поступления трансфертов | 36 582 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 36 582 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 36 582 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 269 164 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 88 008 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 88 008 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 88 008 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 88 008 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 73 722 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 66 722 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 000 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 14 989 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | - | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 51 733 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 14 558 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 14 558 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 558 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 14 558 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 25 000 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 25 000 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 000 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 25 000 | |||
15 | Трансферты | 67 876 | |||
1 | Трансферты | 67 876 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 876 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 67 876 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -23 350 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 23 350 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 23 350 |
Приложение 6 к решению Сайрамского районного маслихата от 8 мая 2025 года № 28-202/VIII |
|
Приложение 16 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VIII |
Бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 137 980 | ||||
1 | Налоговые поступления | 77 183 | |||
01 | Подоходный налог | 37 785 | |||
2 | Налоговые поступления | 37 785 | |||
04 | Hалоги на собственность | 38 384 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 867 | |||
3 | Земельный налог | 1 172 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 35 193 | |||
5 | Единый земельный налог | 152 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 014 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 636 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 378 | |||
2 | Неналоговые поступления | 19 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 15 000 | |||
4 | Поступления трансфертов | 45 778 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 45 778 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 45 778 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 165 095 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 78 994 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 78 994 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 78 994 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 77 942 | |||
022 | Расходы, понесенные государственным органом | 1052 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 71 150 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 71 150 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 150 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 11 046 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 60 104 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 3 937 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 3 937 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 937 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 3 937 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 11 014 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 11 014 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 014 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 11 014 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 27 115 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 27 115 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 27 115 |
Приложение 7 к решению Сайрамского районного маслихата от 8 мая 2025 года № 28-202/VIII |
|
Приложение 19 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VIII |
Бюджет Карабулакского сельского округа на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 670 599 | ||||
1 | Налоговые поступления | 591 068 | |||
01 | Подоходный налог | 390 722 | |||
2 | Налоговые поступления | 390 722 | |||
04 | Hалоги на собственность | 196 859 | |||
1 | Hалоги на имущество | 3 728 | |||
3 | Земельный налог | 1 160 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 183 239 | |||
5 | Единый земельный налог | 8 732 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 487 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 259 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 3 228 | |||
2 | Неналоговые поступления | 2 949 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 2 049 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 2 049 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, поборы, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также покрываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 900 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, экспроприации, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также включаемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора | 900 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 40 000 | |||
4 | Поступления трансфертов | 36 582 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 685 465 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 117 703 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 117 703 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 117 703 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 116 968 | |||
022 | Расходы, понесенные государственным органом | 735 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 385 601 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 385 601 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 385 601 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 265 237 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 120 364 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 19 789 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 19 789 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 789 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 19 789 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 60 629 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 60 629 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 629 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 60 629 | |||
15 | Трансферты | 101 743 | |||
1 | Трансферты | 101 743 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 101 743 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 101 743 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -14 866 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 14 866 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 14 866 |
Приложение 8 к решению Сайрамского районного маслихата от 8 мая 2025 года № 28-202/VIII |
|
Приложение 22 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VIII |
Бюджет Карамуртского сельского округа на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 170 967 | ||||
1 | Налоговые поступления | 112 301 | |||
01 | Подоходный налог | 59 108 | |||
2 | Налоговые поступления | 59 108 | |||
04 | Hалоги на собственность | 52 843 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 519 | |||
3 | Земельный налог | 746 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 44 401 | |||
5 | Единый земельный налог | 6 177 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 350 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 118 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 232 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 589 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 589 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 589 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 20 495 | |||
4 | Поступления трансфертов | 36 582 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 36 582 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 36 582 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 174 827 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 82 648 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 82 648 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 82 648 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 82 428 | |||
022 | Расходы, понесенные государственным органом | 220 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 51 234 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 51 234 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 234 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 8 292 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 42 942 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 18 296 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 18 296 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 296 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 18 296 | |||
15 | Трансферты | 18 789 | |||
1 | Трансферты | 18 789 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 789 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 18 789 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -3 860 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 860 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 860 |
Приложение 9 к решению Сайрамского районного маслихата от 8 мая 2025 года № 28-202/VIII |
|
Приложение 25 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VIII |
Бюджет Карасуского сельского округа на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 337 057 | ||||
1 | Налоговые поступления | 255 475 | |||
01 | Подоходный налог | 141 770 | |||
2 | Налоговые поступления | 141 770 | |||
04 | Hалоги на собственность | 113 084 | |||
1 | Hалоги на имущество | 2 343 | |||
3 | Земельный налог | 967 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 107 998 | |||
5 | Единый земельный налог | 1 776 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 621 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 120 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 501 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 45 000 | |||
4 | Поступления трансфертов | 36 582 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 348 615 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 110 362 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 110 362 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 110 362 | |||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 110 362 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 128 785 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 46 551 | |||
011 | Благоустройство населенных пунктов | 82 234 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 80 472 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 80 472 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 80 472 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 80 472 | |||
15 | Трансферты | 28 996 | |||
1 | Трансферты | 28 996 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 996 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 28 996 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -11 558 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 11 558 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 11 558 |
Приложение 10 к решению Сайрамского районного маслихата от 8 мая 2025 года № 28-202/VIII |
|
Приложение 31 к решению Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VIII |
Бюджет Манкентского сельского округа на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 514 967 | ||||
1 | Налоговые поступления | 453 385 | |||
01 | Подоходный налог | 247 301 | |||
2 | Налоговые поступления | 247 301 | |||
04 | Hалоги на собственность | 205 882 | |||
1 | Hалоги на имущество | 3 742 | |||
3 | Земельный налог | 1 169 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 158 214 | |||
5 | Единый земельный налог | 42 757 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 202 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 40 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 162 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 25 000 | |||
4 | Поступления трансфертов | 36 582 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 514 967 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 103 286 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 103 286 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 103 286 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 103 286 | |||
022 | Расходы, понесенные государственным органом | 0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 285 279 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 285 279 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 285 279 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 173 136 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 112 143 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 18 644 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 18 644 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 644 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 18 644 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 667 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 667 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 667 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 3 667 | |||
15 | Трансферты | 104 091 | |||
1 | Трансферты | 104 091 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 104 091 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 104 091 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступления займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |