Примечание ИЗПИ!
Порядок введения в действие настоящего решения см. в п. 2.
Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 26 декабря 2023 года № 14/3-VIII "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2024-2026 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 191729) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет города на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 120 072 386,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 65 742 924,2 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 020 907,4 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 8 301 831,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 45 006 723,4 тысяч тенге;
2) затраты – 117 159 296,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -329 386,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 329 386,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 626 381,5 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 660 721,5 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 34 340,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 2 616 093,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -2 616 093,9 тысяч тенге;
поступление займов – 3 501 270,0 тысяч тенге;
погашение займов – 7 970 217,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 852 853,1 тысяч тенге.";
пункт 3 изложить в новой редакции:
"3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2024 год в сумме 916 105,3 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Усть-Каменогорского городского маслихата | А. Светаш |
Приложение к решению Усть-Каменогорского городского маслихата от 17 октября 2024 года № 26/2-VIII |
|
Приложение 1 к решению Усть-Каменогорского городского маслихата от 26 декабря 2023 года № 14/3-VIII |
Бюджет города Усть-Каменогорска на 2024 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 120 072 386,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 65 742 924,2 | ||
01 | Подоходный налог | 45 923 905,2 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 26 967 234,5 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 18 956 670,7 | ||
03 | Социальный налог | 7 986 449,2 | ||
1 | Социальный налог | 7 986 449,2 | ||
04 | Налоги на собственность | 8 062 667,6 | ||
1 | Налоги на имущество | 4 646 250,0 | ||
3 | Земельный налог | 610 491,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 2 805 926,6 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 370 191,0 | ||
2 | Акцизы | 112 445,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 210 000,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 1 047 746,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 2 399 711,2 | ||
1 | Государственная пошлина | 2 399 711,2 | ||
2 | Неналоговые поступления | 1 020 907,4 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 143 365,6 | ||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 4 000,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 136 531,0 | ||
7 | Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из государственного бюджета | 2 834,6 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 3 068,8 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 3 068,8 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 874 473,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 874 473,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 8 301 831,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 7 713 831,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 7 713 831,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 588 000,0 | ||
1 | Продажа земли | 288 000,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 300 000,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 45 006 723,4 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 45 006 723,4 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 45 006 723,4 |
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Бюджетная программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. ЗАТРАТЫ | 117 159 296,6 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 3 047 544,2 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 61 546,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 60 503,0 | ||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 1 043,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 532 058,1 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 532 016,1 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 42,0 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 527 504,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 249 110,1 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 22 439,0 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 707,6 | ||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 254 247,7 | ||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 92 854,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 90 981,3 | ||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 1 873,0 | ||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 83 699,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 83 699,9 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 252 508,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 252 508,8 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 260 386,9 | ||
040 | Развитие объектов государственных органов | 1 260 386,9 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 236 985,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 232 602,9 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 4 382,9 | ||
02 | Оборона | 117 983,5 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 117 983,5 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 117 983,5 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 131 179,7 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 131 179,7 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 131 179,7 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 4 307 498,4 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 4 037 401,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 175 750,3 | ||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 6 580,0 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 198 730,0 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 3 077,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 553 901,0 | ||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 32 691,0 | ||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 5 663,0 | ||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 195 057,3 | ||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью | 831 541,8 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 1 762 130,5 | ||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 1 948,0 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 145 703,1 | ||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 24 757,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 371,1 | ||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 97 500,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 270 097,3 | ||
068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 270 097,3 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 46 860 859,7 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 8 587 145,7 | ||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 015 807,0 | ||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 227,5 | ||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 19 911,0 | ||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 504 017,0 | ||
027 | Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 18 144,0 | ||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 402 666,2 | ||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 2 453 152,0 | ||
048 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 171 221,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 31 107 568,2 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 10 828 025,3 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 19 539 575,1 | ||
025 | Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 11 028,8 | ||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 728 939,0 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 22 381,0 | ||
009 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 22 381,0 | ||
491 | Отдел жилищных отношений района (города областного значения) | 7 143 764,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 118 375,5 | ||
005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 368 832,9 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 163 615,0 | ||
059 | Текущий и капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика населенному пункту | 940 457,4 | ||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 5 552 484,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 588 761,5 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 1 045 905,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 35 602,0 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 635 098,9 | ||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 371 586,0 | ||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 2 299,0 | ||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 1 320,0 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 389 129,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 59 617,0 | ||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 190 074,0 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 132 897,5 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 6 541,1 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 150,0 | ||
008 | Развитие объектов спорта | 150,0 | ||
804 | Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения) | 153 576,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма | 43 326,0 | ||
004 | Регулирование туристической деятельности | 6 345,0 | ||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 6 996,0 | ||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 70 162,0 | ||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 26 747,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 2 107,6 | ||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 1 107,6 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 1 107,6 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 000,0 | ||
056 | Строительство приютов, пунктов временного содержания для животных | 1 000,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 276 955,2 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 186 630,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 146 303,0 | ||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 40 327,7 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 90 324,5 | ||
004 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 90 324,5 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 19 205 694,9 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 19 205 694,9 | ||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 3 493 102,5 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 6 054 951,3 | ||
024 | Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 305 551,0 | ||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 5 520 092,9 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 3 831 997,2 | ||
13 | Прочие | 942 211,3 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 916 105,3 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 916 105,3 | ||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 26 106,0 | ||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 26 106,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 1 079 481,0 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 1 079 481,0 | ||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 1 079 481,0 | ||
15 | Трансферты | 39 599 019,6 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 39 599 019,6 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 681 338,7 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 38 917 674,8 | ||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 6,1 | ||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | -329 386,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 329 386,0 | ||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 626 381,5 | |||
4 | Приобретение финансовых активов | 660 721,5 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 660 721,5 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 660 721,5 | ||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 34 340,0 | ||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 2 616 093,9 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) | -2 616 093,9 | |||
7 | Поступления займов | 3 501 270,0 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 3 501 270,0 | ||
2 | Договоры займа | 3 501 270,0 | ||
16 | Погашение займов | 7 970 217,0 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 7 970 217,0 | ||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 7 970 217,0 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 852 853,1 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 852 853,1 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 852 853,1 |