О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 24 декабря 2024 года 233-33/5 "Об утверждении бюджета сельского округа Кызылжарма на 2025-2027 годы"

Решение Кызылординского городского маслихата от 6 марта 2025 года № 249-35/5

      Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 24 декабря 2024 года № 233-33/5 "Об утверждении бюджета сельского округа Кызылжарма на 2025-2027 годы" следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет сельского округа Кызылжарма на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2025 год в следующем объеме:

      1) доходы – 197 363,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 39 662,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0;

      поступления трансфертов – 157 701,0 тысяч тенге;

      2) расходы – 228 202,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -30 839,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 30 839,0 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 30 839,0 тысяч тенге.".

      Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года

      Председатель Кызылординского
городского маслихата
И. Куттыкожаев

  Приложение к решению
Кызылординского городского маслихата
от 6 марта 2025 года №249-35/5

  Приложение 1 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 24 декабря 2024 года №233-33/5

Бюджет сельского округа Кызылжарма на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

197 363,0

1



Налоговые поступления

39 662,0


01


Подоходный налог

20 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

20 000,0


04


Hалоги на собственность

19 643,0



1

Hалоги на имущество

1 165,0



3

Земельный налог

1 000,0



4

Hалог на транспортные средства

17 063,0



5

Единый земельный налог

415,0


05 


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

19,0



Поступление за пользование земельными участками

19,0

4



Поступления трансфертов

157 701,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

157 701,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

157 701,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование






2. Расходы

228 202,0

01




Государственные услуги общего характера

62 711,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

62 711,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

62 711,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

62 711,7

05




Здравоохранение

70,0


9



Прочие услуги в области здравоохранения

70,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

70,0




002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

70,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

80 591,1


3



Благоустройство населенных пунктов

80 591,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

80 591,1




008

Освещение улиц в населенных пунктах

29 737,1




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

20 243,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

30 611,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

55 804,0


1



Деятельность в области культуры

55 598,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

55 598,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

55 598,0


2



Спорт

206,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

206,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

206,0

12




Транспорт и коммуникации

807,0


1



Автомобильный транспорт

807,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

807,0




012

Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городах районного значения, селах,поселках,сельских округах

7,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

800,0

13




Прочие

9 824,0


9



Прочие

9 824,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 824,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

9 824,0

15




Трансферты

0,0


1



Трансферты

0,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 394,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

18 394,2





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0


01



Погашение бюджетных кредитов

0,0



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-30 839,0





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

30 839,0

7




Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

30 839,0


01



Остатки бюджетных средств

30 839,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

30 839,0


"2025-2027 жылдарға арналған Қызылжарма ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2024 жылғы 24 желтоқсандағы №233-33/5 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қызылорда қалалық мәслихатының 2025 жылғы 6 наурыздағы № 249-35/5 шешімі

      Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "2025-2027 жылдарға арналған Қызылжарма ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2024 жылғы 24 желтоқсандағы №233-33/5 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      аталған шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2025-2027 жылдарға арналған Қызылжарма ауылдық округінің бюджеті 1,2,3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 197 363,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 39 662,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0;

      трансферттердің түсімдері – 157 701,0 мың теңге;

      2) шығындар – 228 202,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -30 839,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 30 839,0 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0;

      қарыздарды өтеу – 0;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 30 839,0 мың теңге.".

      Аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қызылорда қалалық мәслихатының төрағасы И. Құттықожаев

  Қызылорда қалалық мәслихатының
2025 жылғы 6 наурыздағы
№249-35/5 шешіміне қосымша

  Қызылорда қалалық мәслихатының
2024 жылғы 24 желтоқсандағы
№233-33/5 шешіміне 1-қосымша

2025 жылға арналған Қызылжарма ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы


1

2

3

5

6




1. Кірістер

197 363,0

1



Салықтық түсімдер

39 662,0


01


Табыс салығы 

20 000,0



2

Жеке табыс салығы

20 000,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

19 643,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

1 165,0



3

Жер салығы 

1 000,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

17 063,0



5

Бірыңғай жер салығы

415,0


05 


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

19,0



Жерді пайдаланғаны үшін төленетін салық

19,0

4



Трансферттердің түсімдері

157 701,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

157 701,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

157 701,0

Функционалдық топ



Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Кіші бағдарлама





Атауы






2. Шығындар

228 202,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

62 711,7


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

62 711,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

62 711,7




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

62 711,7

05




Денсаулық сақтау

70,0


9



Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер

70,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

70,0




002

Шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына дейін жеткізуді ұйымдастыру

70,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

80 591,1


3



Елді-мекендерді көркейту

80 591,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

80 591,1




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

29 737,1




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

20 243,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

30 611,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

55 804,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

55 598,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

55 598,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

55 598,0


2



Спорт

206,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

206,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

206,0

12




Көлiк және коммуникация

807,0


1



Автомобиль көлiгi

807,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

807,0




012

Аудандық маңызы бар қалалардың,ауылдардың,кенттердің,ауылдық округтердің автомобиль жолдарын салу және қайта жаңғырту.

7,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

800,0

13




Басқалар

9 824,0


9



Басқалар

9 824,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9 824,0




040

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

9 824,0

15




Трансферттер

0,0


1



Трансферттер

0,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18394,2




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

18394,2





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0



1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-30 839,0





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

30 839,0

7




Қарыздар түсімдері

0,0

16




Қарыздарды өтеу

0,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

30839,0


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

30839,0



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

30839,0