Примечание ИЗПИ!
Вводится в действие с 01.01.2025 в соответствии с п. 4 настоящего решения.
В соответствии с пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сельского округа Кызылжарма на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 179 499,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 39 662,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления трансфертов – 139 837,0 тысяч тенге;
2) расходы – 179 499,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0.
2. Утвердить объем субвенции из городского бюджета бюджету сельского округа Кызылжарма в сумме на 2025 год – 139 837,0 тысяч тенге, на 2026 год– 178 563,0 тысяч тенге, на 2027 год – 182 757,0 тысяч тенге.
3. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета сельского округа Кызылжарма на 2025 год согласно приложению 4.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Кызылординского городского маслихата |
И. Куттыкожаев |
Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихата от 24 декабря 2024 года № 233-33/5 |
Бюджет сельского округа Кызылжарма на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 179 499,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 39 662,0 | |||
01 | Подоходный налог | 20 000,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 20 000,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 19 643,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 165,0 | |||
3 | Земельный налог | 1 000,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 17 063,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 415,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 19,0 | |||
3 | Поступление за пользование земельными участками | 19,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 139 837,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 139 837,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 139 837,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Расходы | 179 499,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 61 949,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 61 949,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61 949,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61 949,0 | |||
05 | Здравоохранение | 70,0 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 70,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 70,0 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 70,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 51 052,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 51 052,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 052,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 43 315,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 390,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 347,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 55 804,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 55 598,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55 598,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 55 598,0 | |||
2 | Спорт | 206,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 206,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 206,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 800,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 800,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 800,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 800,0 | |||
13 | Прочие | 9 824,0 | |||
9 | Прочие | 9 824,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 824,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 9 824,0 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 2 к решению Кызылординского городского маслихата от 24 декабря 2024 года № 233-33/5 |
Бюджет сельского округа Кызылжарма на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 178 563,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 41 897,0 | |||
01 | Подоходный налог | 21 000,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 21 000,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 20 877,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 223,0 | |||
3 | Земельный налог | 1 050,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 18 168,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 436,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 20,0 | |||
3 | Поступление за пользование земельными участками | 20,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 136 666,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 136 666,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 136 666,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Расходы | 178 563,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 62 612,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 62 612,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62 612,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62 612,0 | |||
05 | Здравоохранение | 74,0 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 74,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 74,0 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 74,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 48 355,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 48 355,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 355,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 45 481,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 509,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 365,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 56 367,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 56 151,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 151,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 56 151,0 | |||
2 | Спорт | 216,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 216,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 216,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 840,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 840,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 840,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 840,0 | |||
13 | Прочие | 10 315,0 | |||
9 | Прочие | 10 315,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 315,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 10 315,0 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению Кызылординского городского маслихата от 24 декабря 2024 года № 233-33/5 |
Бюджет сельского округа Кызылжарма на 2027 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 182 757,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 44 261,0 | |||
01 | Подоходный налог | 22 050,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 22 050,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 22 190,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 284,0 | |||
3 | Земельный налог | 1 103,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 19 345,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 458,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 21,0 | |||
3 | Поступление за пользование земельными участками | 21,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 138 496,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 138 496,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 138 496,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Расходы | 182 757,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 63 251,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 63 251,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 251,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 251,0 | |||
05 | Здравоохранение | 78,0 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 78,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 78,0 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 78,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 50 773,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 50 773,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 773,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 47 755,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 635,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 383,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 56 943,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 56 716,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 716,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 56 716,0 | |||
2 | Спорт | 227,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 227,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 227,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 882,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 882,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 882,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 882,0 | |||
13 | Прочие | 10 830,0 | |||
9 | Прочие | 10 830,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 830,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 10 830,0 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 4 к решению Кызылординского городского маслихата от 24 декабря 2024 года № 233-33/5 |
Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета сельского округа Кызылжарма на 2025 год
Наименование |
Здравоохранение |
Организация в экстренных случях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь |