О внесении изменений в решение Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VIII "О бюджетах сельских округов Сайрамского района на 2025-2027 годы"

Решение Сайрамского районного маслихата Туркестанской области от 8 мая 2025 года № 28-202/VIII

      Сайрамский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VIII "О бюджетах сельских округов Сайрамского района на 2025-2027 годы" следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет Аксукентского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 1 347 093 тысяч тенге;

      налоговые поступления – 851 314 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0;

      поступлениям от продажи основного капитала – 177 779 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 318 000 тысяч тенге;

      2) расходы – 1 408 904 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0;

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 61 811 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 61 811 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 61 811 тысяч тенге.";

      пункт 3 изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить бюджет Акбулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5, и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 125 356 тысяч тенге;

      налоговые поступления – 43 569 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0;

      поступления от продажи основного капитала – 21 219 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 60 568 тысяч тенге;

      2) расходы – 126 263 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0;

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 907 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 907 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 907 тысяч тенге.";

      пункт 5 изложить в новой редакции:

      "5. Утвердить бюджет Арыского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 140 048 тысяч тенге;

      налоговые поступления – 82 217 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0;

      поступления от продажи основного капитала – 21 249 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 36 582 тысяч тенге;

      2) расходы – 152 649 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0;

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 12 601 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 12 601 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 12 601 тысяч тенге.";

      пункт 7 изложить в новой редакции:

      "7. Утвердить бюджет Жибек-жолынского сельского округа на 2025-2027 годы согласноприложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы –113 197 тысяч тенге;

      налоговые поступления – 61 400 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 1 078 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 50 719 тысяч тенге;

      2) расходы – 140 319 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0;

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 27 122 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) – 27 122 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 27 122 тысяч тенге.";

      пункт 9 изложить в новой редакции:

      "9. Утвердить бюджет Колкентского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 245 814 тысяч тенге;

      налоговые поступления – 189 029 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 203 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 20 000 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 36 582 тысяч тенге;

      2) расходы – 269 164 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0;

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -23 350 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) – 23 350 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 23 350 тысяч тенге.";

      пункт 11 изложить в новой редакции:

      "11. Утвердить бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 137 980 тысяч тенге;

      налоговые поступления – 77 183 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 19 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 15 0000 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 45 778 тысяч тенге;

      2) расходы – 165 095 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0;

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -27 115 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) – 27 115 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 27 115 тысяч тенге.";

      пункт 13 изложить в новой редакции:

      "13. Утвердить бюджет Карабулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 670 599 тысяч тенге;

      налоговые поступления –591 068 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 2 949 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 40 000 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 36 582 тысяч тенге;

      2) расходы – 685 465 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0;

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 14 866 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) – 14 866 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 14 866 тысяч тенге.";

      пункт 15 изложить в новой редакции:

      "15. Утвердить бюджет Карамуртского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 170 967 тысяч тенге;

      налоговые поступления – 112 301 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 1 589 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 20 495 тысяч тенге;

      поступления трансфертов –36 582 тысяч тенге;

      2) расходы – 174 827 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0;

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 3860 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) – 3 860 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 3 860 тысяч тенге.";

      пункт 17 изложить в новой редакции:

      "17. Утвердить бюджет Карасуского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 337 057 тысяч тенге;

      налоговые поступления – 255 475 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0;

      поступления от продажи основного капитала – 45 000 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 36 582 тысяч тенге;

      2) расходы – 348 615 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0;

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 11 558 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) – 11 558 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 11 558 тысяч тенге.";

      пункт 21 изложить в новой редакции:

      "21. Утвердить бюджет Манкентского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 514 967 тысяч тенге;

      налоговые поступления – 453 385 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0;

      поступления от продажи основного капитала – 25 000 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 36 582 тысяч тенге;

      2) расходы – 514 967 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0;

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) – 0;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 0;".

      приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Сайрамского районного маслихата Ш. Халмурадов

  Приложение 1 к решению
Сайрамского районного
маслихата
от 8 мая 2025 года
№ 28-202/VIII
  Приложение 1 к решению
Сайрамского районного
маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 24-174/VIII

Бюджет Аксукентского сельского округа на 2025 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1


2

3





1. Доходы

1 347 093

1




Налоговые поступления

851 314


01



Подоходный налог

588 132



2


Налоговые поступления

588 132


04



Hалоги на собственность

258 173



1


Hалоги на имущество

3 088



3


Земельный налог

4 120



4


Hалог на транспортные средства

239 082



5


Единый земельный налог

11 883


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

5 009



3


Поступление за использование природных и других ресурсов

100



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

4 909

2




Неналоговые поступления

0

3




Поступления от продажи основного капитала

177 779


03



Продажа земли и нематериальных активов

177 779



1


Продажа земли

177 779

4




Поступления трансфертов

318 000

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подпрограмма



Администратор бюджетных программ




Программа





2. Затраты

1 408 904

01




Государственные услуги общего характера

118 086


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

118 086



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

118 086




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

117 426




022

Расходы, понесенные государственным органом

660

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

982 009


3



Благоустройство населенных пунктов

982 009



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

982 009




008

Освещение улиц населенных пунктов

54 811




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0




010

Содержание могильников и захоронение посторонних людей

2 825




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

924 373

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0


1



Деятельность в области культуры

0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

0

12




Транспорт и коммуникации

0


1



Автомобильный транспорт

0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0

15




Трансферты

308 809


1



Трансферты

308 809



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

308 809




043

Бюджетные изъятия

308 809





3. Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступление от продажи финансовых активов государства

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-61 811





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

61 811





Поступление займов

0





Погашение займов

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

61 811

  Приложение 2 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 8 мая 2025 года
№ 28-202/VIII
  Приложение 4 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря 2024
года №24-174/VIII

Бюджет Акбулакского сельского округа на 2025 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1


2

3





1. Доходы

125 356

1




Налоговые поступления

43 569


01



Подоходный налог

20 599



2


Налоговые поступления

20 599


04



Hалоги на собственность

22 683



1


Hалоги на имущество

449



3


Земельный налог

284



4


Hалог на транспортные средства

21 279



5


Единый земельный налог

671


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

287



3


Поступление за использование природных и других ресурсов

287

2




Неналоговые поступления

0

3




Поступления от продажи основного капитала

21 219

4




Поступления трансфертов

60 568


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

60 568



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

60 568

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подпрограмма



Администратор бюджетных программ




Программа





2. Затраты

126 263

01




Государственные услуги общего характера

59 131


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

59 131



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

59 131




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

58 892




022

Расходы, понесенные государственным органом

239

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

47 275


3



Благоустройство населенных пунктов

47 275



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 275




008

Освещение улиц населенных пунктов

17 570




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

29 705

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

19 857


1



Деятельность в области культуры

19 857



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 857




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

19 857





3. Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступление от продажи финансовых активов государства

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-907





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

907





Поступление займов

0





Погашение займов

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

907

  Приложение 3 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 8 мая 2025 года
№ 28-202/VIII
  Приложение 7 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года № 24-174/VIII

Бюджет Арыского сельского округа на 2025 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1


2

3





1. Доходы

140 048

1




Налоговые поступления

82 217


01



Подоходный налог

36 306



2


Налоговые поступления

36 306


04



Hалоги на собственность

45 609



1


Hалоги на имущество

747



3


Земельный налог

250



4


Hалог на транспортные средства

33 830



5


Единый земельный налог

10 782


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

302



3


Поступление за использование природных и других ресурсов

10



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

292

2




Неналоговые поступления

0

3




Поступления от продажи основного капитала

21 249

4




Поступления трансфертов

36 582


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

36 582



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

36 582

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подпрограмма



Администратор бюджетных программ




Программа





2. Затраты

152 649

01




Государственные услуги общего характера

64 538


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

64 538



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

64 538




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

64 318




022

Расходы, понесенные государственным органом

220

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

54 296


3



Благоустройство населенных пунктов

54 296



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 296




008

Освещение улиц населенных пунктов

15 806




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

38 490

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

8 006


1



Деятельность в области культуры

8 006



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 006




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

8 006

12




Транспорт и коммуникации

0


1



Автомобильный транспорт

0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

0

15




Трансферты

25 809


1



Трансферты

25 809



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 809




043

Бюджетные изъятия

25 809





3. Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступление от продажи финансовых активов государства

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-12 601





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

12 601





Поступление займов

0





Погашение займов

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

12 601

  Приложение 4 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 8 мая 2025 года
№ 28-202/VIII
  Приложение 10 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года № 24-174/VIII

Бюджет Жибек-Жолынского сельского округа на 2025 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1


2

3





1. Доходы

113 197

1




Налоговые поступления

61 400


01



Подоходный налог

41 895



2


Налоговые поступления

41 895


04



Hалоги на собственность

19 491



1


Hалоги на имущество

359



3


Земельный налог

203



4


Hалог на транспортные средства

18 120



5


Единый земельный налог

809


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

14



3


Поступление за использование природных и других ресурсов

14

2




Неналоговые поступления

1 078


01



Доходы от государственной собственности

1 078



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

1 078

3




Поступления от продажи основного капитала

0

4




Поступления трансфертов

50 719


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

50 719



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

50 719

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подпрограмма



Администратор бюджетных программ




Программа





2. Затраты

140 319

01




Государственные услуги общего характера

58 965


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

58 965



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

58 965




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

58 745




022

Расходы, понесенные государственным органом

220

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

46 734


3



Благоустройство населенных пунктов

46 734



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 734




008

Освещение улиц населенных пунктов

7 033




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

39 701

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

34 620


1



Деятельность в области культуры

34 620



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 620




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

34 620





3. Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступление от продажи финансовых активов государства

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-27 122





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

27 122





Поступление займов

0





Погашение займов

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

27 122

  Приложение 5 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 8 мая 2025 года
№ 28-202/VIII
  Приложение 13 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года № 24-174/VIII

Бюджет Колкентского сельского округа на 2025 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1


2

3





1. Доходы

245 814

1




Налоговые поступления

189 029


01



Подоходный налог

96 879



2


Налоговые поступления

96 879


04



Hалоги на собственность

92 039



1


Hалоги на имущество

1 910



3


Земельный налог

362



4


Hалог на транспортные средства

87 287



5


Единый земельный налог

2 480


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

111



3


Поступление за использование природных и других ресурсов

26



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

85

2




Неналоговые поступления

203


01



Доходы от государственной собственности

43



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

43


04



Штрафы, пени, санкции, поборы, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также покрываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

160



1


Штрафы, пени, санкции, экспроприации, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также включаемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора

160

3




Поступления от продажи основного капитала

20 000

4




Поступления трансфертов

36 582


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

36 582



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

36 582

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подпрограмма



Администратор бюджетных программ




Программа





2. Затраты

269 164

01




Государственные услуги общего характера

88 008


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

88 008



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

88 008




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

88 008

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

73 722


3



Благоустройство населенных пунктов

66 722



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 000




008

Освещение улиц населенных пунктов

14 989




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

-




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

51 733

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

14 558


1



Деятельность в области культуры

14 558



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 558




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

14 558

12




Транспорт и коммуникации

25 000


1



Автомобильный транспорт

25 000



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 000




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

25 000

15




Трансферты

67 876


1



Трансферты

67 876



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67 876




043

Бюджетные изъятия

67 876





3. Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступление от продажи финансовых активов государства

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-23 350





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

23 350





Поступление займов

0





Погашение займов

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

23 350

  Приложение 6 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 8 мая 2025 года
№ 28-202/VIII
  Приложение 16 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года № 24-174/VIII

Бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2025 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1


2

3





1. Доходы

137 980

1




Налоговые поступления

77 183


01



Подоходный налог

37 785



2


Налоговые поступления

37 785


04



Hалоги на собственность

38 384



1


Hалоги на имущество

1 867



3


Земельный налог

1 172



4


Hалог на транспортные средства

35 193



5


Единый земельный налог

152


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 014



3


Поступление за использование природных и других ресурсов

636



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

378

2




Неналоговые поступления

19

3




Поступления от продажи основного капитала

15 000

4




Поступления трансфертов

45 778


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

45 778



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

45 778

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подпрограмма



Администратор бюджетных программ




Программа





2. Затраты

165 095

01




Государственные услуги общего характера

78 994


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

78 994



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

78 994




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

77 942




022

Расходы, понесенные государственным органом

1052

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

71 150


3



Благоустройство населенных пунктов

71 150



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

71 150




008

Освещение улиц населенных пунктов

11 046




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

60 104

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

3 937


1



Деятельность в области культуры

3 937



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 937




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

3 937

12




Транспорт и коммуникации

11 014


1



Автомобильный транспорт

11 014



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 014




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

11 014





3. Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступление от продажи финансовых активов государства

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

- 27 115





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

27 115





Поступление займов

0





Погашение займов

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

27 115

  Приложение 7 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 8 мая 2025 года
№ 28-202/VIII
  Приложение 19 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года № 24-174/VIII

Бюджет Карабулакского сельского округа на 2025 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1


2

3





1. Доходы

670 599

1




Налоговые поступления

591 068


01



Подоходный налог

390 722



2


Налоговые поступления

390 722


04



Hалоги на собственность

196 859



1


Hалоги на имущество

3 728



3


Земельный налог

1 160



4


Hалог на транспортные средства

183 239



5


Единый земельный налог

8 732


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3 487



3


Поступление за использование природных и других ресурсов

259



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

3 228

2




Неналоговые поступления

2 949


01



Доходы от государственной собственности

2 049



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

2 049


04



Штрафы, пени, санкции, поборы, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также покрываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

900



1


Штрафы, пени, санкции, экспроприации, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также включаемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора

900

3




Поступления от продажи основного капитала

40 000

4




Поступления трансфертов

36 582

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подпрограмма



Администратор бюджетных программ




Программа





2. Затраты

685 465

01




Государственные услуги общего характера

117 703


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

117 703



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

117 703




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

116 968




022

Расходы, понесенные государственным органом

735

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

385 601


3



Благоустройство населенных пунктов

385 601



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

385 601




008

Освещение улиц населенных пунктов

265 237




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

120 364

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

19 789


1



Деятельность в области культуры

19 789



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 789




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

19 789

12




Транспорт и коммуникации

60 629


1



Автомобильный транспорт

60 629



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60 629




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

60 629

15




Трансферты

101 743


1



Трансферты

101 743



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

101 743




043

Бюджетные изъятия

101 743





3. Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступление от продажи финансовых активов государства

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-14 866





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

14 866





Поступление займов

0





Погашение займов

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

14 866

  Приложение 8 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 8 мая 2025 года
№ 28-202/VIII
  Приложение 22 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря 2024
года № 24-174/VIII

Бюджет Карамуртского сельского округа на 2025 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1


2

3





1. Доходы

170 967

1




Налоговые поступления

112 301


01



Подоходный налог

59 108



2


Налоговые поступления

59 108


04



Hалоги на собственность

52 843



1


Hалоги на имущество

1 519



3


Земельный налог

746



4


Hалог на транспортные средства

44 401



5


Единый земельный налог

6 177


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

350



3


Поступление за использование природных и других ресурсов

118



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

232

2




Неналоговые поступления

1 589


01



Доходы от государственной собственности

1 589



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

1 589

3




Поступления от продажи основного капитала

20 495

4




Поступления трансфертов

36 582


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

36 582



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

36 582

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подпрограмма



Администратор бюджетных программ




Программа





2. Затраты

174 827

01




Государственные услуги общего характера

82 648


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

82 648



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

82 648




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

82 428




022

Расходы, понесенные государственным органом

220

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

51 234


3



Благоустройство населенных пунктов

51 234



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51 234




008

Освещение улиц населенных пунктов

8 292




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

42 942

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

18 296


1



Деятельность в области культуры

18 296



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 296




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

18 296

15




Трансферты

18 789


1



Трансферты

18 789



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 789




043

Бюджетные изъятия

18 789





3. Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-3 860





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3 860





Поступление займов

0





Погашение займов

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

3 860

  Приложение 9 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 8 мая 2025 года
№ 28-202/VIII
  Приложение 25 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря 2024
года № 24-174/VIII

Бюджет Карасуского сельского округа на 2025 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1


2

3





1. Доходы

337 057

1




Налоговые поступления

255 475


01



Подоходный налог

141 770



2


Налоговые поступления

141 770


04



Hалоги на собственность

113 084



1


Hалоги на имущество

2 343



3


Земельный налог

967



4


Hалог на транспортные средства

107 998



5


Единый земельный налог

1 776


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

621



3


Поступление за использование природных и других ресурсов

120



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

501

2




Неналоговые поступления

0

3




Поступления от продажи основного капитала

45 000

4




Поступления трансфертов

36 582

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подпрограмма



Администратор бюджетных программ




Программа





2. Затраты


01




Государственные услуги общего характера

348 615


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

110 362



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

110 362




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

110 362

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

110 362


3



Благоустройство населенных пунктов

128 785




008

Освещение улиц населенных пунктов

46 551




011 

Благоустройство населенных пунктов

82 234

12




Транспорт и коммуникации

80 472


1



Автомобильный транспорт

80 472



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

80 472




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

80 472

15




Трансферты

28 996


1



Трансферты

28 996



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 996




043

Бюджетные изъятия

28 996





3. Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступление от продажи финансовых активов государства

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-11 558





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

11 558





Поступление займов

0





Погашение займов

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

11 558

  Приложение 10 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 8 мая 2025 года
№ 28-202/VIII
  Приложение 31 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря 2024
года № 24-174/VIII

Бюджет Манкентского сельского округа на 2025 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1


2

3





1. Доходы

514 967

1




Налоговые поступления

453 385


01



Подоходный налог

247 301



2


Налоговые поступления

247 301


04



Hалоги на собственность

205 882



1


Hалоги на имущество

3 742



3


Земельный налог

1 169



4


Hалог на транспортные средства

158 214



5


Единый земельный налог

42 757


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

202



3


Поступление за использование природных и других ресурсов

40



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

162

2




Неналоговые поступления

0

3




Поступления от продажи основного капитала

25 000

4




Поступления трансфертов

36 582

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подпрограмма



Администратор бюджетных программ




Программа





2. Затраты

514 967

01




Государственные услуги общего характера

103 286


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

103 286



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

103 286




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

103 286




022

Расходы, понесенные государственным органом

0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

285 279


3



Благоустройство населенных пунктов

285 279



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

285 279




008

Освещение улиц населенных пунктов

173 136




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

112 143

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

18 644


1



Деятельность в области культуры

18 644



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 644




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

18 644

12




Транспорт и коммуникации

3 667


1



Автомобильный транспорт

3 667



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 667




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

3 667

15




Трансферты

104 091


1



Трансферты

104 091



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

104 091




043

Бюджетные изъятия

104 091





3. Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступление от продажи финансовых активов государства

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

0





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0





Поступления займов

0





Погашение займов

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

0


Сайрам аудандық мәслихатының 2024 жылғы 26 желтоқсандағы № 24-174/ VIII "Сайрам ауданы ауылдық округтерінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеттері туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Түркістан облысы Сайрам аудандық мәслихатының 2025 жылғы 8 мамырдағы № 28-202/VIII шешiмi

      Сайрам аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Сайрам аудандық мәслихатының 2024 жылғы 26 желтоқсандағы № 24-174/ VIII "Сайрам ауданы ауылдық округтерінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеттері туралы" шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Ақсукент ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 1 347 093 мың теңге;

      салықтық түсімдер – 851 314 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 177 779 мың теңге;

      трансферттердің түсімі – 318 000 мың теңге;

      2) шығындар – 1 408 904 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0;

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0;

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -61 811 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 61 811 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0;

      қарыздарды өтеу – 0;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 61 811 мың теңге.";

      3тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "3. Ақбұлақ ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 4, 5 және 6-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 125 356 мың теңге;

      салықтық түсімдер – 43 569 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 21 219 мың теңге;

      трансферттердің түсімі – 60 568 мың теңге;

      2) шығындар – 126 263 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0;

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0;

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 907 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 907 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0;

      қарыздарды өтеу – 0;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 907 мың теңге.";

      5тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "5. Арыс ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 7, 8 және 9-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 140 048 мың теңге;

      салықтық түсімдер – 82 217 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 21 249 мың теңге;

      трансферттердің түсімі – 36 582 мың теңге;

      2) шығындар – 152 649 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0;

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0;

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 12601 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 12 601 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0;

      қарыздарды өтеу – 0;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 12 601 мың теңге.";

      7 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "7. Жібек-жолы ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 10, 11 және 12-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 113 197 мың теңге;

      салықтық түсімдер – 61 400 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 1 078 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0;

      трансферттердің түсімі – 50 719 мың теңге;

      2) шығындар – 140 319 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0;

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0;

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 27 122 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 27 122 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0;

      қарыздарды өтеу – 0;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 27 122 мың теңге.";

      9 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "9. Көлкент ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 13, 14 және 15-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 245 814 мың теңге;

      салықтық түсімдер – 189 029 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 203 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 20 000 мың теңге;

      трансферттердің түсімі – 36 582 мың теңге;

      2) шығындар – 269 164 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0;

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0;

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 23 350 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 23 350 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0;

      қарыздарды өтеу – 0;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 23 350 мың теңге.";

      11 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "11. Қайнарбұлақ ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 16, 17 және 18-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 137 980 мың теңге;

      салықтық түсімдер – 77 183 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 19 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 15 000 мың теңге;

      трансферттердің түсімі – 45 778 мың теңге;

      2) шығындар – 165 095 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0;

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0;

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 27 115 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 27 115 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0;

      қарыздарды өтеу – 0;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 27 115 мың теңге.";

      13 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "13. Қарабұлақ ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 19, 20 және 21-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 670 599 мың теңге;

      салықтық түсімдер – 591 068 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 2 949 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 40 000 мың теңге;

      трансферттердің түсімі – 36 582 мың теңге;

      2) шығындар – 685 465 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0;

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0;

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 14 866 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 14 866 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0;

      қарыздарды өтеу – 0;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 14 866 мың теңге.";

      15 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "15. Қарамұрт ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 22, 23 және 24-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 170 967 мың теңге;

      салықтық түсімдер – 112 301 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 1 589 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 20 495 мың теңге;

      трансферттердің түсімі – 36 582 мың теңге;

      2) шығындар – 174 827 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0;

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0;

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 3 860 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 860 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0;

      қарыздарды өтеу – 0;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 3 860 мың теңге.";

      17 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "17. Қарасу ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 25, 26 және 27 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 337 057 мың теңге;

      салықтық түсімдер – 255 475 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 45 000 мың теңге;

      трансферттердің түсімі – 36 582 мың теңге;

      2) шығындар – 348 615 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0;

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0;

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 11 558 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 11 558 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0;

      қарыздарды өтеу – 0;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 11 558 мың теңге.";

      21 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "21. Манкент ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 31, 32 және 33 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 514 967 мың теңге;

      салықтық түсімдер – 453 385 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 25 000 мың теңге;

      трансферттердің түсімі – 36 582 мың теңге;

      2) шығындар – 514 967 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0;

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0;

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0;

      қарыздар түсімі – 0;

      қарыздарды өтеу – 0;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 0.".

      көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 20, 25, 31 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сайрам аудандық мәслихатының төрағасы Ш.Халмурадов

  Сайрам аудандық
мәслихатының 2025 жылғы
8 мамырдағы № 28-202/VIII
шешіміне 1 қосымша
  Сайрам аудандық
мәслихатының 2024 жылғы
26 желтоқсандағы №24-174/VIII
шешімінің 1 қосымшасы

Ақсукент ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санат Атауы

Сомасы, мың теңге


Сынып



Кіші сыныбы

1


2

3





1. Кірістер

1 347 093

1




Салықтық түсімдер

851 314


01



Табыс салығы

588 132



2


Жеке табыс салығы

588 132


04



Меншікке салынатын салықтар

258 173



1


Мүлікке салынатын салықтар

3 088



3


Жер салығы

4 120



4


Көлік құралдарына салынатын салық

239 082



5


Бірыңғай жер салығы

11 883


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

5 009



3


Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін алынатын алымдар

100



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

4 909

2




Салықтық емес түсімдер

0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

177 779


03



Жерді және материалдық емес активтерді сату

177 779



1


Жерді сату

177 779

4




Трансферттер түсімі

318 000

Функционалдық топ Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





2.Шығындар

1 408 904

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

118 086


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

118 086



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

118 086




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

117 426




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

660

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

982 009


3



Елді - мекендерді көркейту

982 009



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

982 009




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

54 811




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

2 825




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

924 373

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

0




006

Жергілікті деңгейде мәдени - демалыс жұмысын қолдау

0

12




Көлiк және коммуникация

0


1



Автомобиль көлiгi

0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

0

15




Трансферттер

308 809


1



Трансферттер

308 809



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

308 809




043

Бюджеттік алып қоюлар

308 809





3. Таза бюджетті ккредиттеу

0





Бюджеттік кредиттер

0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0





Қаржы активтерін сатып алу

0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-61 811





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

61 811





Қарыздар түсімі

0





Қарыздарды өтеу

0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

61 811

  Сайрам аудандық
мәслихатының 2025 жылғы
8 мамырдағы № 28-202/VIII
шешіміне 2 қосымша
  Сайрам аудандық
мәслихатының 2024 жылғы
26 желтоқсандағы №24-174/VIII
шешімінің 4 қосымшасы

Ақбұлақ ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санат Атауы

Сомасы, мың теңге


Сынып



Кіші сыныбы

1


2

3





1. Кірістер

125 356

1




Салықтық түсімдер

43 569


01



Табыс салығы

20 599



2


Жеке табыс салығы

20 599


04



Меншікке салынатын салықтар

22 683



1


Мүлікке салынатын салықтар

449



3


Жер салығы

284



4


Көлік құралдарына салынатын салық

21 279



5


Біріңғай жер салығы

671


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

287



3


Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем 

287

2




Салықтық емес түсімдер

0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

21 219

4




Трансферттер түсімі

60 568


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

60 568



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

60 568

Функционалдық топ Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





2.Шығындар

126 263

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

59 131


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

59 131



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

59 131




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

58 892




022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

239

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

47 275


3



Елді - мекендерді көркейту

47 275



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

47 275




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

17 570




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

29 705

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

19 857


1



Мәдениет саласындағы қызмет

19 857



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 857




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

19 857





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0





Бюджеттік кредиттер

0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0





Қаржы активтерін сатып алу

0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-907





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

907





Қарыздар түсімі

0





Қарыздарды өтеу

0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

907

  Сайрам аудандық
мәслихатының 2025 жылғы
8 мамырдағы № 28-202/VIII
шешіміне 3 қосымша
  Сайрам аудандық
мәслихатының 2024 жылғы
26 желтоқсандағы № 24-174/VIII
шешімінің 7 қосымшасы

Арыс ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санат Атауы

Сомасы, мың теңге


Сынып



Кіші сыныбы

1


2

3





1. Кірістер

140 048

1




Салықтық түсімдер

82 217


01



Табыс салығы

36 306



2


Жеке табыс салығы

36 306


04



Меншікке салынатын салықтар

45 609



1


Мүлікке салынатын салықтар

747



3


Жер салығы

250



4


Көлік құралдарына салынатын салық

33 830



5


Біріңғай жер салығы

10 782


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

302



3


Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем 

10



4


Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

292

2




Салықтық емес түсімдер

0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

21 249

4




Трансферттер түсімі

36 582


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

36 582



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

36 582

Функционалдық топ Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





2.Шығындар

152 649

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

64 538


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

64 538



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

64 538




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

64 318




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

220

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

54 296


3



Елді - мекендердік өркейту

54 296



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

54 296




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

15 806




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

38 490

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

8 006


1



Мәдениет саласындағы қызмет

8 006



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 006




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

8 006

12




Көлiк және коммуникация

0


1



Автомобиль көлiгi

0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

0

15




Трансферттер

25 809


1



Трансферттер

25 809



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25 809




043

Бюджеттік алып қоюлар

25 809





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0





Бюджеттік кредиттер

0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0





4.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0





Қаржы активтерін сатып алу

0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0





5.Бюджет тапшылығы (профициті)

-12 601





6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

12 601





Қарыздар түсімі

0





Қарыздарды өтеу

0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

12 601

  Сайрам аудандық
мәслихатының 2025 жылғы
8 мамырдағы № 28-202/VIII
шешіміне 4 қосымша
  Сайрам аудандық
мәслихатының 2024 жылғы
26 желтоқсандағы № 24-174/VIII
шешімінің 10 қосымшасы

Жібек Жолы ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санат Атауы

Сомасы, мың теңге


Сынып



Кіші сыныбы

1


2

3





1. Кірістер

113 197

1




Салықтық түсімдер

61 400


01



Табыс салығы

41 895



2


Жеке табыс салығы

41 895


04



Меншікке салынатын салықтар

19 491



1


Мүлікке салынатын салықтар

359



3


Жер салығы

203



4


Көлік құралдарына салынатын салық

18 120



5


Біріңғай жер салығы

809


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

14



3


Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем 

14





Салықтық емес түсімдер

1 078


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

1 078



5


Мемлекеттік мешігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

1 078

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0

4




Трансферттер түсімі

50 719


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

50 719



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен түсетін трансферттер

50 719

Функционалдық топ Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





2.Шығындар

140 319

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

58 965


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

58 965



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

58 965




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

58 745




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

220

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

46 734


3



Елді - мекендерді көркейту

46 734



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

46 734




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 033




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасызету

0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

39 701

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

34 620


1



Мәдениет саласындағы қызмет

34 620



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

34 620




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

34 620





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0





Бюджеттік кредиттер

0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0





4.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0





Қаржы активтерін сатып алу

0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0





5.Бюджет тапшылығы (профициті)

-27 122





6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

27 122





Қарыздар түсімі

0





Қарыздарды өтеу

0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

27 122

  Сайрам аудандық
мәслихатының 2025 жылғы
8 мамырдағы № 28-202/VIII
шешіміне 5 қосымша
  Сайрам аудандық
мәслихатының 2024 жылғы
26 желтоқсандағы № 24-174/VIII
шешімінің 13 қосымшасы

Көлкент ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санат Атауы

Сомасы, мың теңге


Сынып



Кіші сыныбы

1


2

3





1. Кірістер

245 814

1




Салықтық түсімдер

189 029


01



Табыс салығы

96 879



2


Жеке табыс салығы

96 879


04



Меншікке салынатын салықтар

92 039



1


Мүлікке салынатын салықтар

1 910



3


Жер салығы

362



4


Көлік құралдарына салынатын салық

87 287



5


Біріңғай жер салығы

2 480


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

111



3


Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем 

26



4


Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

85

2




Салықтық емес түсімдер

203


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

43



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден үшін алынатын салықтар

43


04



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіру пұлдар

160



1


Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айып пұлдар, өсім пұлдар, санкциялар, өндіру пұлдар

160

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

20 000

4




Трансферттер түсімі

36 582


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

36 582



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

36 582

Функционалдық топ Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





2.Шығындар

269 164

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

88 008


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

88 008



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

88 008




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

88 008

07




Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық

73 722


2



Коммуналдық шарушылық

7 000



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 000




014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

7000


3



Елді – мекендерді көркейту

66 722



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

66 722




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

14 989




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

51 733

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

14 558


1



Мәдениет саласындағы қызмет

14 558



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 558




006

Жергілікті деңгейде мәдени - демалыс жұмысын қолдау

14 558

12




Көлiк және коммуникация

25 000


1



Автомобиль көлiгi

25 000



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25 000




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

25 000

15




Трансферттер

67 876


1



Трансферттер

67 876



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

67 876




043

Бюджеттік алып қоюлар

67 876





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0





Бюджеттік кредиттер

0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0





Қаржы активтерін сатып алу

0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

-23 350





Қарыздар түсімі

23 350





Қарыздарды өтеу

0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

23 350

  Сайрам аудандық
мәслихатының 2025 жылғы
8 мамырдағы № 28-202/VIII
шешіміне 6 қосымша
  Сайрам аудандық
мәслихатының 2024 жылғы
26 желтоқсандағы № 24-174/VIII
шешімінің 16 қосымшасы

Қайнарбұлақ ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санат Атауы

Сомасы, мың теңге


Сынып



Кіші сыныбы

1


2

3





1. Кірістер

137 980

1




Салықтық түсімдер

77 183


01



Табыс салығы

37 785



2


Жеке табыс салығы

37 785


04



Меншікке салынатын салықтар

38 384



1


Мүлікке салынатын салықтар

1 867



3


Жер салығы

1 172



4


Көлік құралдарына салынатын салық

35 193



5


Біріңғай жер салығы

152


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

1 014



3


Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем 

636



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

378

2




Салықтық емес түсімдер

19

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

15 000

4




Трансферттер түсімі

45 778


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

45 778



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен түсетін трансферттер

45 778

Функционалдық топ Атауы

Сомасы,мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





2.Шығындар

165 095

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

78 994


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

78 994



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

78 994




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

77 942




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 052

07




Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық

71 150


3



Елді - мекендерді көркейту

71 150



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

71 150




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

11 046




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

60 104

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

3 937


1



Мәдениет саласындағы қызмет

3 937



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 937




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

3 937

12




Көлiкжәне коммуникация

11 014


1



Автомобиль көлiгi

11 014



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11 014




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

11 014





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0





Бюджеттік кредиттер

0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0





Қаржы активтерін сатып алу

0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0





5.Бюджет тапшылығы (профициті)

-27 115





6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

27 115





Қарыздар түсімі

0





Қарыздарды өтеу

0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

27 115

  Сайрам аудандық
мәслихатының 2025 жылғы
8 мамырдағы № 28-202/VIII
шешіміне 7 қосымша
  Сайрам аудандық
мәслихатының 2024 жылғы
26 желтоқсандағы № 24-174/VIII
шешімінің 19 қосымшасы

Қарабұлақ ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санат Атауы

Сомасы, мың теңге


Сынып



Кіші сыныбы

1


2

3





1. Кірістер

670 559

1




Салықтық түсімдер

591 068


01



Табыс салығы

390 722



2


Жеке табыс салығы

390 722


04



Меншікке салынатын салықтар

196 859



1


Мүлікке салынатын салықтар

3 728



3


Жер салығы

1 160



4


Көлік құралдарына салынатын салық

183 239



5


Біріңғай жер салығы

8 732


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

3 487



3


Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем 

259



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

3 228

2




Салықтықеместүсімдер

2 949


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

2 049



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден үшін алынатын салықтар

2 049


04



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыпп ұлдар, өсім пұлдар, санкциялар, өндіру пұлдар

900



1


Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсім пұлдар, санкциялар, өндірупұлдар

900

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

40 000

4




Трансферттер түсімі

36 582


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

36 582



3


Аудандардың (облыстықмаңызы бар қаланың) бюджетінен түсетін трансферттер

36 582

Функционалдық топ Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





2.Шығындар

685 465

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

117 703


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

117 703



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

117 703




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

116 968




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

735

07




Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық

385 601


3



Елді - мекендердікөркейту

385 601



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

385 601




008

Елдімекендердегікөшелердіжарықтандыру

265 237




011

Елдімекендердіабаттандыру мен көгалдандыру

120 364

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

19 789


1



Мәдениет саласындағы қызмет

19 789



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 789




006

Жергілікті деңгейде мәдени - демалыс жұмысын қолдау

19 789

12




Көлiкжәне коммуникация

60 629


1



Автомобиль көлiгi

60 629



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

60 629




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

60 629

15




Трансферттер

101 743


1



Трансферттер

101 743



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

101 743




043

Бюджеттік алып қоюлар

101 743





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0





Бюджеттік кредиттер

0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0





Қаржы активтерін сатып алу

0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-14 866





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

14 866





Қарыздар түсімі

0





Қарыздарды өтеу

0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

14 866

  Сайрам аудандық
мәслихатының 2025 жылғы
8 мамырдағы № 28-202/VIII
шешіміне 8 қосымша
  Сайрам аудандық
мәслихатының 2024 жылғы
26 желтоқсандағы № 24-174/VIII
шешімінің 22 қосымшасы

Қарамұрт ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санат Атауы

Сомасы, мың теңге


Сынып



Кіші сыныбы

1


2

3





1. Кірістер

170 967

1




Салықтық түсімдер

112 301


01



Табыс салығы

59 108



2


Жеке табыс салығы

59 108


04



Меншікке салынатын салықтар

52 843



1


Мүлікке салынатын салықтар

1 519



3


Жер салығы

746



4


Көлік құралдарына салынатын салық

44 401



5


Біріңғай жер салығы

6 177


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

350



3


Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем 

118



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

232

2




Салықтық емес түсімдер

1 589


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

1 589



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден үшін алынатын салықтар

1 589

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

20 495

4




Трансферттер түсімі

36 582


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

36 582



3


Аудандардың (облыстықмаңызы бар қаланың) бюджетінен түсетін трансферттер

36 582

Функционалдық топ Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





2.Шығындар

174 827

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

82 648


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

82 648



124


Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

82 648




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

82 428




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

220

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

51 234


3



Елді - мекендерді көркейту

51 234



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

51 234




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

8 292




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

42 942

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

18 296


1



Мәдениет саласындағы қызмет

18 296



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 296




006

Жергілікті деңгейде мәдени - демалыс жұмысын қолдау

18 296

12




Көлiк және коммуникация

3 860


1



Автомобиль көлiгi

3 860



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 860




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 860

15




Трансферттер

18 789


1



Трансферттер

18 789



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 789




043

Бюджеттік алып қоюлар

18 789





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0





Қаржы активтерін сатып алу

0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-3 860





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3 860





Қарыздар түсімі

0





Қарыздарды өтеу

0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

3 860

  Сайрам аудандық
мәслихатының 2025 жылғы
8 мамырдағы № 28-202/VIII
шешіміне 9 қосымша
  Сайрам аудандық
мәслихатының 2024 жылғы
26 желтоқсандағы № 24-174/VIII
шешімінің 25 қосымшасы

Қарасу ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санат Атауы

Сомасы, мың теңге


Сынып



Кіші сыныбы

1


2

3





1. Кірістер

337 057

1




Салықтық түсімдер

255 475


01



Табыс салығы

141 770



2


Жеке табыс салығы

141 770


04



Меншікке салынатын салықтар

113 084



1


Мүлікке салынатын салықтар

2 343



3


Жер салығы

967



4


Көлік құралдарына салынатын салық

107 998



5


Бірыңғай жер салығы

1 776


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

621



3


Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем 

120



4


Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

501

2




Салықтық емес түсімдер

0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

45 000

4




Трансферттер түсімі

36 582


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

36 582



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

36 582

Функционалдық топ Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





2.Шығындар

348 615

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

110 362


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

110 362



124


Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

110 362




001

Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

110 362

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

128 785


3



Елді - мекендерді көркейту

128 785



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

128 785




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

46 551




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

82 234

12




Көлiк және коммуникация

80 472


1



Автомобиль көлiгi

80 472



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

80 472




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

80 472

15




Трансферттер

28 996


1



Трансферттер

28 996



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28 996




043

Бюджеттік алып қоюлар

28 996





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0





Бюджеттік кредиттер

0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0





Қаржы активтерін сатып алу

0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-11 558





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

11 558





Қарыздар түсімдері

0





Қарыздарды өтеу

0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

11 558

  Сайрам аудандық
мәслихатының 2025 жылғы
8 мамырдағы № 28-202/VIII
шешіміне 10 қосымша
  Сайрам аудандық
мәслихатының 2024 жылғы
26 желтоқсандағы № 24-174/VIII
шешімінің 31 қосымшасы

Манкент ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санат Атауы

Сомасы, мың теңге


Сынып



Кіші сыныбы

1


2

3





1. Кірістер

514 967

1




Салықтық түсімдер

453 385


01



Табыс салығы

247 301



2


Жеке табыс салығы

247 301


04



Меншікке салынатын салықтар

205 882



1


Мүлікке салынатын салықтар

3 742



3


Жер салығы

1 169



4


Көлік құралдарынан алынатын салық

158 214



5


Біріңғай жер салығы

42 757


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

202



3


Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем 

40



4


Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

162

2




Салықтық емес түсімдер

0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

25 000

4




Трансферттер түсімі

36 582


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

36 582



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

36 582

Функционалдық топ Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





2.Шығындар

514 967

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

103 286


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

103 286



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

103 286




001

Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

103 286




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

07




Тұрғынүй - коммуналдық шаруашылық

285 279


3



Елді - мекендерді көркейту

285 279



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

285 279




008

Елдімекендердегі көшелерді жарықтандыру

173 136




011

Елдімекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

112 143

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

18 644


1



Мәдениет саласындағы қызмет

18 644



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 644




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

18 644

12




Көлiк және коммуникация

3 667


1



Автомобиль көлiгi

3 667



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 667




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 667

15




Трансферттер

104 091


1



Трансферттер

104 091



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

104 091




043

Бюджеттік алып қоюлар

104 091





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0





Бюджеттік кредиттер

0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0





Қаржы активтерін сатып алу

0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0





Қарыздар түсімі

0





Қарыздарды өтеу

0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0