Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1199 «Об утверждении Стратегического плана Министерства финансов Республики Казахстан на 2009 - 2011 годы» следующие изменения и дополнения:
в Стратегическом плане Министерства финансов Республики Казахстан на 2009 - 2011 годы, утвержденном указанным постановлением:
в разделе «3. Стратегические направления, цели, задачи и показатели деятельности Министерства финансов Республики Казахстан»:
в стратегическом направлении 1. «Улучшение качества исполнения бюджета»:
строку «Целевой индикатор. Сокращение времени обслуживания государственных учреждений и обработки финансовых документов. В 2007 году - 4 рабочих дня, в 2008 году - 3 рабочих дня, в 2009 году до 2 рабочих дней, в 2010 - 2011 годы до 1 рабочего дня» изложить в следующей редакции:
«Целевой индикатор. Сокращение времени обслуживания государственных учреждений и обработки финансовых документов. В 2007 году - 4 рабочих дня, в 2008 году - 3 рабочих дня, в 2009 году - 3 рабочих дня, в 2010 - 2 рабочих дня, в 2011 году до 1 рабочего дня»;
в графе «2009 год» строки «% интеграции информационной системы казначейства с государственными учреждениями для электронного документооборота финансовых документов (Казначейство - клиент)» цифры «25» заменить цифрами «10»;
в стратегическом направлении 2. «Повышение эффективности деятельности органов налоговой службы»:
строку «Целевой индикатор. Увеличение на 3 процентных пункта (ежегодно по 1 %) к 2011 году отношения налоговых поступлений в бюджет к ВВП за счет улучшения налогового администрирования» изложить в следующей редакции:
«Целевой индикатор. Исполнение прогноза по доходам республиканского и местных бюджетов, относящимся к компетенции органов налоговой службы, в 2007 году - 103,8 % (факт), в 2008 году - 97,3 % (факт), в 2009 году - 100 %, в 2010 году - 100 %, в 2011 году - 100 %»;
в графах «2008 год (план текущего года)», «2009 год» строки «Строительство Центров приема и обработки информации налоговых органов» цифры «17» и «8» заменить соответственно цифрами «14» и «11»;
в стратегическом направлении 3. «Повышение эффективности деятельности таможенных органов»:
в графах «2009 год», «2010 год», «2011 год» строки «Сокращение процента физического досмотра товаров и транспортных средств» цифры «55», «40», «35» заменить соответственно цифрами «70», «55», «40»;
в стратегическом направлении 5. «Повышение эффективности системы управления государственной собственностью»:
в задаче 5.1.2. «Развитие системы мониторинга собственности и использование его результатов»:
в графе «2009 год», строки «Процент обследованных объектов комплексного мониторинга эффективности управления собственности юридических лиц с участием государства в целях принятия управленческих решений», «Процент обследованных объектов государственного мониторинга собственности в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение», «Количество принятых рекомендаций государственными органами по улучшению деятельности объектов мониторинга», «Количество принятых рекомендаций объектами мониторинга» цифры «25», «33», «53», «15» заменить соответственно цифрами «0», «0», «0», «0»;
в стратегическом направлении 7. «Формирование системы финансового мониторинга (первый этап)»:
в цели 7.1. «Противодействие легализации (отмыванию) незаконных доходов и финансированию терроризма»:
цифры «10%» заменить цифрой «0»;
в разделе «6. Бюджетная программа, направленная на предоставление услуг по обеспечению деятельности государственного органа»:
в бюджетной программе (подпрограмме) «001 Обеспечение исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета»:
в строке «Описание» слова «Обеспечение формирования и реализация государственной политики в области таможенного контроля. Таможенное оформление и таможенный контроль товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Республики Казахстан, включая товары с использованием трубопроводного транспорта по линиям электропередач. Снятие показаний счетчиков энергоресурсов и проведение радиационного контроля за пределами страны. Ежегодное проведение текущего ремонта таможенных постов. Сопровождение информационных систем таможенных органов. Повышение квалификации сотрудников таможенных органов. Проведение таможенной экспертизы. Социальный заказ для неправительственных организаций. Усиление и совершенствование правоохранительной деятельности в целях повышения национальной и экономической безопасности.» дополнить предложением следующего содержания:
«Приобретение технических средств таможенного контроля, ремонт и техническое обслуживание оборудования, проведение государственной поверки средств измерений.»;
в подразделе «4. Обеспечение функционирования информационных систем Комитета таможенного контроля»:
в графе «2009 год»:
в строке «Показатели количества» цифры «37 920» заменить цифрами «26 540»;
в строке «Показатели эффективности» цифры «1 517» заменить цифрами «1 061»;
в подразделе «5. Услуги по обеспечению поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет»:
строку
«
Показатели |
Увеличение на 3 |
% |
1 |
1 |
1 |
»
изложить в следующей редакции:
«
Показатели |
Исполнение прогноза по |
% |
103,8 |
97,3 |
100 |
100 |
100 |
»;
в подразделе «8. Обеспечение обслуживания исполнения государственного бюджета»:
в графе «2009 год»:
в строке «Показатели качества» цифру «2» заменить цифрой «3»;
в строке «Показатели результата» цифру «2» заменить цифрой «3»;
в строке «Расходы на реализацию программы» цифры «33 795 462» заменить цифрами «33 333 732»;
в бюджетной программе (подпрограмме) «003 Проведение процедур ликвидации и банкротства»:
строку
«
Показатели |
Снижение |
ед. |
1780 |
1840 |
1430 |
1440 |
1450 |
»
изложить в следующей редакции:
«
Показатели |
Снижение |
ед. |
1780 |
1840 |
1430 |
1440 |
1450 |
Улучшение и (или) |
позиция |
103 |
100 |
85 |
70 |
не менее |
»;
в бюджетной программе (подпрограмме) «006 Приобретение акций международных финансовых организаций»:
в графе «2009 год»:
в строке «Показатели результата» цифры «3 971 222» заменить цифрами «4 223 995»;
в строке «Расходы на реализацию программы» цифры «3 971 222» заменить цифрами «4 223 995»;
в бюджетной программе (подпрограмме) «009 Услуги Кинологического центра»:
в графе «2009 год» строки «Расходы на реализацию программы» цифры «78 335» заменить цифрами «77 099»;
в бюджетной программе (подпрограмме) «010 Резерв Правительства Республики Казахстан»:
в графе «2009 год» строки «Расходы на реализацию программы» цифры «101 124 080» заменить цифрами «115 003 126»;
в бюджетной программе (подпрограмме) «011 Выполнение обязательств по государственным гарантиям»:
в графе «2009 год»:
в строке «Показатели количества» цифры «1 550 469» заменить цифрами «1 982 054»;
в строке «Расходы на реализацию программы» цифры «1 550 469» заменить цифрами «1 982 054»;
в бюджетной программе (подпрограмме) «014 Модернизация таможенной службы»:
в графе «2009 год» строки «Показатели эффективности» цифры «55» заменить цифрами «70»;
в бюджетной программе (подпрограмме) «016 Приватизация, управление государственным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим»:
в графе «2009 год» строки «Расходы на реализацию программы» цифры «997 662» заменить цифрами «431 262»;
в бюджетной программе (подпрограмме) «017 Содержание и страхование здания «Дом министерств»:
в строке «Описание» слова «Капитальный ремонт Здания» исключить;
в графе «2009 год» строки «Расходы на реализацию программы» цифры «700 624» заменить цифрами «361 704»;
в бюджетной программе (подпрограмме) «019 Выплата курсовой разницы по льготным жилищным кредитам»:
в графе «2009 год»:
в строке «Показатели количества» цифры «29 775» заменить цифрами «12 017»;
в строке «Расходы на реализацию программы» цифры «29 775» заменить цифрами «12 017»;
в бюджетной программе (подпрограмме) «021 Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений Министерства финансов Республики Казахстан»:
в графе «2009 год»:
в строке «Показатели количества» цифры «2», «2», «10», «8», «5», «2» исключить;
в строке «Показатели качества» цифры «100» исключить;
в строке «Показатели эффективности» цифры «24 731» исключить;
в строке «Расходы на реализацию программы» цифры «593 533» исключить;
в бюджетной программе (подпрограмме) «022 Материально-техническое оснащение Министерства финансов Республики Казахстан»:
в графе «2009 год»:
в строке «Показатели количества» цифры «2», «30», «191», «1», «100», «90», «190 000», «22», «50», «10», «5», «5», «1», «21», «360 522», «13», «48», «18», «133» исключить, цифры «9 000» заменить цифрами «2 000», цифру «4» заменить цифрой «1»;
в строке «Показатели качества» цифры «95», «37», «55» исключить;
в строке «Показатели результата» цифры «55» исключить;
в строке «Расходы на реализацию программы» цифры «3 572 097» заменить цифрами «563 212»;
в бюджетной программе (подпрограмме) «023 Проведение таможенной эспертизы»:
в графе «2009 год»:
в строке «Показатели эффективности» цифры «35» заменить цифрами «33»;
в строке «Расходы на реализацию программы» цифры «17 960» заменить цифрами «16 986»;
в бюджетной программе (подпрограмме) «024 Выплата премий по вкладам в жилищные строительные сбережения»:
в графе «2009 год»:
в строке «Показатели количества» цифры «1 352 500» заменить цифрами «1 022 507»;
в строке «Расходы на реализацию программы» цифры «1 352 500» заменить цифрами «1 022 507»;
в бюджетной программе (подпрограмме) «025 Услуги учебно-методического центра»:
в графе «2009 год»:
в строке «Показатели эффективности» цифры «105 027» заменить цифрами «103 634»;
в строке «Расходы на реализацию программы» цифры «43 061» заменить цифрами «42 490»;
в бюджетной программе (подпрограмме) «026 Строительство объектов таможенного контроля и таможенной инфраструктуры»:
в графе «Наименование» строки «Показатели количества» после слов «Мангистауской» дополнить словами «, Актюбинской»;
в графе «2009 год»:
в строке «Показатели количества» цифру «6» заменить цифрой «7»;
в строке «Показатели эффективности» цифры «67 677» заменить цифрами «68 504»;
в строке «Расходы на реализацию программы» цифры «1 624 246» заменить цифрами «1 644 097»;
в бюджетной программе (подпрограмме) «027 Проведение мониторинга собственности и использование его результатов»:
в графе «2009 год»:
в строке «Показатели количества» цифры «25», «33» исключить;
в строке «Показатели результата» цифры «53», «15» исключить;
в строке «Расходы на реализацию программы» цифры «283 838» исключить;
в бюджетной программе (подпрограмме) «029 Создание информационной системы казначейства»:
в графе «2009 год»:
в строке «Показатели количества» цифры «25» заменить цифрами «10»;
в строке «Показатели результата» цифру «2» заменить цифрой «3»;
в строке «Расходы на реализацию программы» цифры «2 557 640» заменить цифрами «1 407 640»;
в бюджетной программе (подпрограмме) «030 Создание и развитие информационных систем Министерства финансов Республики Казахстан»:
в графе «2009 год» строки «Расходы на реализацию программы» цифры «128 100» заменить цифрами «183 772»;
Бюджетную программу (подпрограмму) «034 Выкуп размещаемых акций АО «Акбакайский горно-металлургический комбинат»» исключить;
в бюджетной программе (подпрограмме) «036 Модернизация информационных систем налоговых органов, связанных с изменением налогового законодательства»:
в строке:
«
Показатели |
Приобретение |
шт. |
51 |
125 |
2 |
||
Количество |
шт. |
17 |
11 |
15 |
»
цифры «51» заменить цифрами «55»;
дополнить строками следующего содержания:
«
Показатели |
Программно-аппарат- |
шт. |
1 |
||||
Компьютерное |
шт. |
6166 |
|||||
Приобретение |
шт. |
9 |
|||||
Лицензионное ПО |
шт. |
500 |
»;
в графе «2009 год» строки «Расходы на реализацию программы» цифры «1 270 435» заменить цифрами «2 770 435»;
в бюджетной программе (подпрограмме) «040 Строительство центров приема и обработки информации налоговых органов»:
в строке «Описание» цифры «20» исключить;
в графе «2009 год»:
в строке «Показатели количества» цифру «8» заменить цифрами «11»;
в строке «Расходы на реализацию программы» цифры «459 723» заменить цифрами «613 171»;
Бюджетную программу (подпрограмму) «041 Формирование и увеличение уставного капитала АО «Фонд стрессовых активов» исключить;
в бюджетной программе (подпрограмме) «055 Создание и развитие информационной системы финансового мониторинга»:
в графе «2009 год» строки «Показатели результата» цифры «10» исключить;
дополнить бюджетными программами (подпрограммами) «056 Предоставление взноса Республики Казахстан в «Антикризисный фонд ЕврАзЭС» для преодоления последствий мирового финансового кризиса» и «057 Целевые текущие трансферты бюджету г. Астана на обеспечение стабилизационных мер» следующего содержания:
«
Администратор |
Министерство финансов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная программа |
056 Предоставление взноса Республики Казахстан в «Антикризисный |
||||||
Описание |
|||||||
Стратегическое |
|||||||
Цель |
|||||||
Задача |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Наимено- |
Ед. изм. |
2007 |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
Показатели |
|||||||
Показатели качества |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Расходы на |
тыс. |
15 000 |
|||||
Администратор |
Министерство финансов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная программа |
057 Целевые текущие трансферты бюджету г. Астаны на обеспечение |
||||||
Описание |
|||||||
Стратегическое |
|||||||
Цель |
|||||||
Задача |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Наимено- |
Ед. изм |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
Показатели |
|||||||
Показатели качества |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Расходы на |
тыс. тенге |
5 040 000 |
»;
таблицу «Свод бюджетных расходов Министерства финансов Республики Казахстан» изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
таблицу «Распределение расходов Министерства финансов по стратегическим направлениям, целям, задачам и бюджетным программам на 2009 - 2011 годы» изложить в нoвой редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлении.
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов
Приложение 1
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 6 мая 2009 года № 640
Свод бюджетных расходов
Министерства финансов Республики Казахстан
Наименование |
Отчетный период |
Плановый период |
|||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Действующие |
268 595 543 |
827 153 754 |
770 977 136 |
810 359 516 |
904 227 930 |
Текущие |
262 636 850 |
776 437 396 |
761 555 385 |
804 016 409 |
899 352 484 |
001 Обеспечение |
27 227 192 |
27 738 863 |
33 333 732 |
38 940 412 |
46 775 632 |
002 Осуществле- |
0 |
16 500 |
26 000 |
26 000 |
26 000 |
003 Проведение |
112 352 |
130 738 |
131 938 |
131 938 |
131 938 |
009 Услуги |
70 752 |
68 762 |
77 099 |
89 123 |
104 746 |
010 Резерв |
0 |
227 376 965 |
115 003 126 |
29 100 024 |
29 100 026 |
подпрограмма 100 |
0 |
3 000 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
подпрограмма 101 |
0 |
223 926 965 |
110 903 126 |
25 000 024 |
25 000 026 |
подпрограмма 102 |
0 |
450 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
011 Выполнение |
3 454 366 |
3 083 486 |
1 982 054 |
1 370 154 |
1 255 740 |
012 Резерв |
0 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
013 Обслуживание |
33 735 323 |
57 710 577 |
81 024 423 |
82 949 164 |
101 863 989 |
подпрограмма 100 |
33 735 323 |
57 710 577 |
81 024 423 |
82 949 164 |
101 863 989 |
016 Приватиза- |
271 944 |
421 240 |
431 262 |
438 358 |
426 928 |
017 Содержание |
292 492 |
913 456 |
361 704 |
484 591 |
525 383 |
019 Выплата |
54 933 |
25 290 |
12 017 |
29 775 |
12 158 |
021 Капитальный |
785 509 |
1 132 394 |
0 |
369 567 |
153 168 |
022 Материально- |
3 043 715 |
2 999 454 |
563 212 |
1 706 752 |
1 624 252 |
023 Проведение |
17 378 |
17 378 |
16 986 |
17 960 |
17 960 |
024 Выплата |
346 700 |
656 007 |
1 022 507 |
2 073 320 |
3 003 850 |
025 Услуги |
35 762 |
36 616 |
42 490 |
50 992 |
58 769 |
027 Проведение |
397 453 |
293 860 |
0 |
283 838 |
283 838 |
054 Целевые |
0 |
4 149 655 |
0 |
0 |
0 |
400 Субвенции |
192 790 980 |
449 066 155 |
526 926 835 |
645 354 441 |
713 388 107 |
Бюджетные |
5 958 693 |
50 716 358 |
9 421 751 |
6 343 107 |
4 875 446 |
006 Приобретение |
360 359 |
12 040 356 |
4 223 995 |
3 976 590 |
3 945 542 |
014 Модернизация |
0 |
0 |
590 318 |
423 109 |
423 404 |
подпрограмма 016 |
0 |
0 |
590 318 |
423 109 |
423 404 |
026 Строитель- |
1 514 601 |
2 232 704 |
1 644 097 |
631 919 |
0 |
029 Создание |
1 728 058 |
256 031 |
1 407 640 |
313 978 |
0 |
030 Создание и |
65 533 |
308 355 |
183 772 |
6 000 |
6 500 |
031 Создание |
353 555 |
1 260 756 |
733 758 |
500 000 |
500 000 |
032 Развитие |
47 337 |
20 000 |
25 000 |
0 |
0 |
039 Формирование |
0 |
451 235,0 |
0 |
0 |
0 |
040 Строитель- |
0 |
821 978 |
613 171 |
491 511 |
0 |
052 Кредитование |
0 |
23 560 000 |
0 |
0 |
0 |
053 Увеличение |
0 |
6 600 000 |
0 |
0 |
0 |
915 Развитие |
1 889 250 |
2 968 111 |
0 |
0 |
0 |
916 Развитие |
0 |
196 832 |
0 |
0 |
0 |
2. Программы, |
92 924 |
52 040 168 |
24 333 985 |
2 696 973 |
1 045 910 |
Текущие бюджет- |
0 |
0 |
20 080 000 |
0 |
0 |
028 Совершенст- |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
056 Предоста- |
0 |
0 |
15 000 000 |
0 |
0 |
057 Целевые |
0 |
0 |
5 040 000 |
0 |
0 |
Бюджетные |
92 924 |
52 040 168 |
4 253 985 |
2 696 973 |
1 045 910 |
033 Развитие |
92 924 |
0 |
391 841 |
70 070 |
0 |
035 Строитель- |
0 |
0 |
80 755 |
0 |
0 |
036 Модернизация |
0 |
0 |
2 770 435 |
607 392 |
205 301 |
037 Увеличение |
0 |
0 |
151 000 |
776 950 |
0 |
041 Формирование |
0 |
52 040 168 |
0 |
0 |
0 |
055 Создание и |
0 |
0 |
859 954 |
1 242 561 |
840 609 |
ВСЕГО |
268 688 466 |
879 193 922 |
795 311 121 |
813 056 489 |
905 273 840 |
Текущие |
262 636 850 |
776 437 396 |
781 635 385 |
804 016 409 |
899 352 484 |
Бюджетные |
6 051 616 |
102 756 526 |
13 675 736 |
9 040 080 |
5 921 356 |
3. Платные |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ИТОГО |
268 688 469 |
879 193 922 |
795 311 121 |
813 056 489 |
905 273 840 |
Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 6 мая 2009 года № 640
Распределение расходов Министерства финансов Республики
Казахстан по стратегическим направлениям, целям, задачам и
бюджетным программам на 2009-2011 годы
Стратегические направле- |
Отчетный период |
Плановый период |
|||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Итого по Министерству |
32 359 069 |
34 813 386 |
40 233 126 |
42 126 880 |
47 448 053 |
Стратегическое |
8 080 378 |
6 442 502 |
9 043 973 |
8 862 341 |
10 165 426 |
Цель 1.1. Повышение |
6 685 799 |
5 162 325 |
7 100 336 |
6 998 147 |
8 008 199 |
Задача 1.1.1. |
6 685 799 |
5 162 325 |
7 100 336 |
6 998 147 |
8 008 199 |
Бюджетная программа 001 |
4 957 741 |
4 906 294 |
5 692 696 |
6 684 169 |
8 008 199 |
Бюджетная программа 029 |
1 728 058 |
256 031 |
1 407 640 |
313 978 |
0 |
Цель 1.2. Оптимизация и |
92 924 |
0 |
391 841 |
70 070 |
0 |
Задача 1.2.1. Оптимизация |
92 924 |
0 |
391 841 |
70 070 |
0 |
Задача 1.2.2. Внедрение |
|||||
Бюджетная программа 033 |
92 924 |
0 |
391 841 |
70 070 |
0 |
Цель 1.3. Предупреждение |
1 301 655 |
1 280 177 |
1 551 796 |
1 794 124 |
2 157 227 |
Задача 1.3.1. Пресечение и |
1 301 655 |
1 280 177 |
1 551 796 |
1 794 124 |
2 157 227 |
Задача 1.3.2. Повышение |
|||||
Бюджетная программа 001 |
1 301 655 |
1 280 177 |
1 551 796 |
1 794 124 |
2 157 227 |
Стратегическое направление |
14 441 493 |
16 782 510 |
19 370 956 |
19 704 205 |
22 536 305 |
Цель 2.1. Обеспечение |
8 564 963 |
7 528 503 |
12 001 505 |
12 940 798 |
15 556 461 |
Задача 2.1.1. Повышение |
8 564 963 |
7 528 503 |
12 001 505 |
12 940 798 |
15 556 461 |
Бюджетная программа 001 |
8 564 963 |
7 528 503 |
10 616 287 |
12 637 102 |
15 453 810 |
Бюджетная программа 036 |
0 |
0 |
1 385 218 |
303 696 |
102 651 |
Цель 2.2. Обеспечение |
5 876 530 |
9 254 007 |
7 369 451 |
6 763 407 |
6 979 844 |
Задача 2.2.1. Повышение |
5 869 987 |
8 990 623 |
7 081 897 |
6 470 734 |
6 679 493 |
Бюджетная программа 001 |
3 980 736 |
5 200 534 |
5 083 508 |
5 675 527 |
6 576 842 |
Бюджетная программа 036 |
0 |
0 |
1 385 218 |
303 696 |
102 651 |
Бюджетная программа 040 |
0 |
821 978 |
613 171 |
491 511 |
0 |
Бюджетная программа 915 |
1 889 251 |
2 968 111 |
0 |
0 |
0 |
Задача 2.2.2. Повышение |
6 543 |
263 384 |
287 554 |
292 673 |
300 351 |
Бюджетная программа 001 |
6 543 |
263 384 |
287 554 |
292 673 |
300 351 |
Стратегическое направление |
8 936 347 |
10 459 033 |
10 126 949 |
11 157 995 |
12 601 618 |
Цель 3.1. Формирование |
8 854 658 |
10 354 004 |
10 021 920 |
11 052 966 |
12 496 589 |
Задача 3.1.1. Сокращение |
7 340 057 |
8 121 300 |
8 082 664 |
10 209 493 |
12 284 887 |
Бюджетная программа 001 |
6 862 610 |
6 737 788 |
6 917 172 |
9 339 863 |
11 391 710 |
Бюджетная программа 009 |
70 752 |
68 762 |
77 099 |
89 123 |
104 746 |
Бюджетная программа 014 |
0 |
0 |
295 159 |
211 555 |
211 702 |
Бюджетная программа 023 |
17 378 |
17 378 |
16 986 |
17 960 |
17 960 |
Бюджетная программа 025 |
35 762 |
36 616 |
42 490 |
50 992 |
58 769 |
Бюджетная программа 031 |
353 555 |
1 260 756 |
733 758 |
500 000 |
500 000 |
Задача 3.1.2. Гармонизация |
1 514 601 |
2 232 704 |
1 939 256 |
843 474 |
211 702 |
Бюджетная программа 014 |
0 |
0 |
295 159 |
211 555 |
211 702 |
Бюджетная программа 026 |
1 514 601 |
2 232 704 |
1 644 097 |
631 919 |
0 |
Цель 3.2. Формирование |
81 689 |
105 029 |
105 029 |
105 029 |
105 029 |
Задача 3.2.1. Обеспечение |
81 689 |
105 029 |
105 029 |
105 029 |
105 029 |
Задача 3.2.2. Повышение |
|||||
Задача 3.2.3. Борьба с |
|||||
Бюджетная программа 001 |
81 689 |
105 029 |
105 029 |
105 029 |
105 029 |
Стратегическое направление |
220 |
134 904 |
68 368 |
20 823 |
12 659 |
Цель 4.1. Совершенствова- |
220 |
134 904 |
68 368 |
20 823 |
12 659 |
Задача 4.1.1. Улучшение |
0 |
133 284 |
26 057 |
18 294 |
9 879 |
Задача 4.1.2. Обеспечение |
|||||
Задача 4.1.3. Выявление |
|||||
Задача 4.1.4. |
|||||
Бюджетная программа 001 |
0 |
133 284 |
26 057 |
18 294 |
9 879 |
Задача 4.1.5. Создание |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
Бюджетная программа 028 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
Задача 4.1.6. Обеспечение |
220 |
1 620 |
2 311 |
2 529 |
2 780 |
Бюджетная программа 001 |
220 |
1 620 |
2 311 |
2 529 |
2 780 |
Страгическое |
444 790 |
313 860 |
25 000 |
283 838 |
283 838 |
Цель 5.1. Увеличение |
444 790 |
313 860 |
25 000 |
283 838 |
283 838 |
Задача 5.1.1. Развитие |
47 337 |
20 000 |
25 000 |
0 |
0 |
Бюджетная программа 032 |
47 337 |
20 000 |
25 000 |
0 |
0 |
Задача 5.1.2. Развитие |
397 453 |
293 860 |
0 |
283 838 |
283 838 |
Бюджетная программа 027 |
397 453 |
293 860 |
0 |
283 838 |
283 838 |
Стратегическое направление |
455 842 |
479 886 |
548 857 |
625 756 |
727 736 |
Цель 6.1. Финансово- |
455 842 |
479 886 |
548 857 |
625 756 |
727 736 |
Задача 6.1.1. Реабилитация |
455 842 |
479 886 |
548 857 |
625 756 |
727 736 |
Бюджетная программа 001 |
343 490 |
349 148 |
416 919 |
493 818 |
595 798 |
Бюджетная программа 003 |
112 352 |
130 738 |
131 938 |
131 938 |
131 938 |
Стратегическое направление |
0 |
200 691 |
1 049 023 |
1 471 922 |
1 120 471 |
Цель 7.1. Противодействие |
0 |
200 691 |
1 049 023 |
1 471 922 |
1 120 471 |
Задача 7.1.1. Формирование |
0 |
200 691 |
189 069 |
229 361 |
279 862 |
Бюджетная программа 001 |
0 |
200 691 |
189 069 |
229 361 |
279 862 |
Задача 7.1.2. Создание и |
0 |
0 |
859 954 |
1 242 561 |
840 609 |
Бюджетная программа 055 |
0 |
0 |
859 954 |
1 242 561 |
840 609 |