Қазақстан Республикасының Үкіметі Қ АУЛЫ ЕТЕДІ:
1. "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2009 - 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 желтоқсандағы N 1199 қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2009 - 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
"3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі қызметінің стратегиялық бағыттары, мақсаттары, міндеттері және көрсеткіштері" деген бөлімде:
"Бюджеттің атқарылу сапасын жақсарту" деген 1-стратегиялық бағытта:
"Нысаналы индикатор. Мемлекеттік мекемелерге қызмет көрсету және қаржылық құжаттарын қайта өңдеуге уақытын қысқарту. 2007 жылы - 4 жұмыс күні, 2008 жылы - 3 жұмыс күні, 2009 жылы 2 жұмыс күніне дейін, 2010 - 2011 жылдары 1 жұмыс күніне дейін" деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
"Нысаналы индикатор. Мемлекеттік мекемелерге қызмет көрсету және қаржылық құжаттарын қайта өңдеу уақытын қысқарту. 2007 жылы - 4 жұмыс күні, 2008 жылы - 3 жұмыс күні, 2009 жылы - 3 жұмыс күні, 2010 жылы - 2 жұмыс күні, 2011 жылы - 1 жұмыс күніне дейін";
"Қаржылық құжаттардың электрондық құжат айналымы (Қазынашылық - клиент) үшін қазынашылықтың ақпараттық жүйесін мемлекеттік мекемелермен біріктіру %" деген жолдың "2009 жыл" деген бағанындағы "25" деген сандар "10" деген сандармен ауыстырылсын;
"Салық қызметі органдары қызметтерінің тйімділігін арттыру" деген 2-стратегиялық бағытта:
"Нысаналы индикатор. Салықтық әкімшілік жүргізуді жақсарту есебінен салық түсімдерінің ЖІӨ-ге қатынасын 2011 жылға дейін 3 пайыздық пунктке арттыру (жыл сайын 1 %-дан)" деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
"Нысаналы индикатор. Салық қызметі органдарының құзыретіне жататын республикалық және жергілікті бюджеттердің кірістері бойынша болжамның орындалуы, 2007 жылы - 103,8 % (нақты), 2008 жылы - 97,3 % (нақты), 2009 жылы - 100 %, 2010 жылы - 100 %, 2011 жылы - 100 %";
"Салық органдарының Ақпаратты қабылдау және қайта өңдеу орталықтарының құрылысы" деген жолдың "2008 жыл (ағымдағы жыл жоспары)", "2009 жыл" деген бағандарындағы "17" және "8" деген сандар тиісінше "14" және "11" деген сандармен ауыстырылсын;
"Кеден органдары қызметінің тиімділігін арттыру" деген 3-стратегиялық бағытта:
"Тауарлар мен көлік құралдарын қолмен тексеру процестерін қысқарту" деген жолдың "2009 жыл", "2010 жыл", "2011 жыл" бағандарындағы "55", "40", "35" деген сандар тиісінше "70", "55", "40" деген сандармен ауыстырылсын;
"Мемлекеттік меншікті басқару жүйесінің тиімділігін арттыру" деген 5-стратегиялық бағытта:
"Меншікті мониторингілеу жүйесін дамыту және оның нәтижелерін пайдалану" деген 5.1.2-міндетте:
"Мемлекеттің қатысуы бар заңды тұлғалардың басқарушылық шешімдер қабылдау мақсатында тексерілген меншікті басқару тиімділігінің кешенді мониторинг объектілерінің проценті", "Экономиканың стратегиялық маңызы бар салаларындағы тексерілген мемлекеттік меншік мониторингі объектілерінің проценті", "Мониторинг объектілерінің қызметін жақсарту бойынша мемлекеттік мекемелер қабылдаған ұсынымдардың саны", "Мониторинг объектілерінің қабылданған ұсынымдар саны" деген жолдардың "2009 жыл" деген бағанындағы "25", "33", "53", "15" деген сандар тиісінше "0", "0", "0", "0" деген сандармен ауыстырылсын;
"Қаржы мониторингі жүйесін қалыптастыру (бірінші кезең)" деген 7-стратегиялық бағытта:
"Заңсыз табыстарды жария ету (жылыстату) мен лаңкестікті қаржыландыруға қарсы іс-әрекеттер" деген 7.1-мақсатта:
"10 %" деген сандар "0" деген санмен ауыстырылсын;
"6. Мемлекеттік орган қызметінің қамтамасыз ету бойынша қызметтерге жолданған бюджеттік бағдарлама" деген бөлімде:
"001 Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
"Сипаттамасы" деген жолда "Кедендік бақылау саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыруды қамтамасыз ету. Электр беру желілері бойынша құбырлы жол көліктерін пайдалануымен товарларды қосқанда Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауарлар мен көліктік құралдарына кедендік бақылау мен кедендік ресімдеу. Энергия ресурстар есептеуші көрсеткіштерін алу және елдің шегінде радиациялық бақылауды жүргізу. Жыл сайынғы кеден бекеттеріне ағымдағы жөндеуді жүргізу. Кеден органдарының ақпараттық жүйелерін алып жүру. Кеден органдарының қызметкерлерінің біліктілігін арттыру. Кедендік сараптаманы жүргізу. Үкіметтік емес ұйымдарға әлеуметтік тапсырыс. Ұлттық және экономикалық қауіпсіздікті арттыру мақсатында құқық қорғау қызметін күшейту және жетілдіру." деген сөздерден кейін мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын:
"Кедендік бақылау техникалық құралдарын сатып алу, жабдықтарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету, өлшем құралдарына мемлекеттік тексеру жүргізу";
"4. Кедендік бақылау комитетінің ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету" деген кіші бөлімде:
"2009 жыл" деген бағанда:
"Көлем көрсеткіштері" деген жолда "37 920" деген сандар "26 540" деген сандармен ауыстырылсын;
"Тиімділік көрсеткіштері" деген жолда "1 517" деген сандар "1 061" деген сандармен ауыстырылсын;
"5. Салықтардың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түсуін қамтамасыз ету бойынша қызметтер" деген кіші бөлімде:
мына:
"
Нәтиже көрсеткіштері |
Салықтық әкімшілік жүргізуді жақсарту есебінен салық түсімдерінің ЖІӨ-ге қатынасын 2011 жылға дейін 3 пайыздық пунктке арттыру (жыл сайын 1 %-дан) |
% |
1 |
1 |
1 |
"
деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
"
Нәтиже көрсеткіштері |
Салық қызметі органдарының құзыретіне жататын республикалық және жергілікті бюджеттердің кірістері бойынша болжамның атқарылуы |
% |
103,8 |
97,3 |
100 |
100 |
100 |
";
"8. Мемлекеттік бюджеттің атқарылуына қызмет көрсетуді қамтамасыз ету" деген кіші бөлімде:
"2009 жыл" деген бағанда:
"Сапа көрсеткіштері" деген жолда "2" деген сан "3" деген санмен ауыстырылсын;
"Нәтиже көрсеткіштері" деген жолда "2" деген сан "3" деген санмен ауыстырылсын;
"Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар" деген жолда "33 795 462" деген сандар "33 333 732" деген сандармен ауыстырылсын;
"003 Банкроттық және тарату рәсімдерін жүргізу" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
мына:
"
Нәтиже көрсеткіштері |
Тиімсіз өндірістер санын оларды жою жолымен төмендету |
бірлік |
1780 |
1840 |
1430 |
1440 |
1450 |
";
деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
"
Нәтиже көрсеткіштері |
Тиімсіз өндірістер санын оларды жою жолымен азайту |
бірлік |
1780 |
1840 |
1430 |
1440 |
1450 |
"Кәсіпорындарды тарату" индикаторы (Doing Business көрсеткіші) бойынша Қазақстанның ұстанымын жақсарту және (немесе) оның төмендеуіне жол бермеу |
ұстаным |
103 |
100 |
85 |
70 |
кемінде 70 |
";
"006 Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
"2009 жыл" деген бағанында:
"Нәтиже көрсеткіштері" деген жолда "3 971 222" деген сандар "4 223 995" деген сандармен ауыстырылсын;
"Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар" деген жолда "3 971 222" деген сандар "4 223 995" деген сандармен ауыстырылсын;
"009 Кинологиялық орталықтың қызметтері" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
"Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар" деген жолдың "2009 жыл" деген бағанында "78 335" деген сандар "77 099" деген сандармен ауыстырылсын;
"010 Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
"Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар" деген жолдың "2009 жыл" деген бағанында "101 124 080" деген сандар "115 003 126" деген сандармен ауыстырылсын;
"011 Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
"2009 жыл" деген бағанда:
"Көлем көрсеткіштері" деген жолда "1 550 469" деген сандар "1 982 054" деген сандармен ауыстырылсын;
"Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар" деген жолда "1 550 469" деген сандар "1 982 054" деген сандармен ауыстырылсын;
"014 Кеден қызметін жаңғырту" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
"Тиімділік көрсеткіштері" деген жолдың "2009 жыл" деген бағанында "55" деген сандар "70" деген сандармен ауыстырылсын;
"016 Жекешелендіру, мемлекеттік мүлікті басқару және жекешелендіру қызметі және осымен байланысты туындаған дауларды реттеу" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
"Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар" деген жолдың "2009 жыл" деген бағанында "997 662" деген сандар "431 262" деген сандармен ауыстырылсын;,
"017 "Министрліктер үйі" ғимаратын күтіп-ұстау және сақтандыру" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
"Сипаттамасы" деген жолда "Ғимаратты күрделі жөндеу" деген сөздер алынып тасталсын;
"Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар" деген жолдың "2009 жыл" бағанында "700 624" деген сандар "361 704" деген сандармен ауыстырылсын;
"019 "Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
"2009 жыл" бағанында:
"Көлем көрсеткіштері" деген жолда "29 775" деген сандар "12 017" деген сандармен ауыстырылсын;
"Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар" деген жолда "29 775" деген сандар "12 017" деген сандармен ауыстырылсын;
"021 "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
"2009 жыл" деген бағанда:
"Көлем көрсеткіштері" деген жолда "2", "2", "10", "8", "5", "2" деген сандар алынып тасталсын;
"Сапа көрсеткіштері" деген жолда "100" деген сандар алынып тасталсын;
"Тиімділік көрсеткіштері" деген жолда "24 731" деген сандар алынып тасталсын;
"Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар" деген жолда "593 533" деген сандар алынып тасталсын;
"022 "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
"2009 жыл" деген бағанда:
"Көлем көрсеткіштері" деген жолда "2", "30", "191", "1", "100", "90", "190 000", "22", "50", "10", "5", "5", "1", "21", "360 522", "13", "48", "18", "133" деген сандар алынып тасталсын, "9 000" деген сандар "2 000" деген сандармен ауыстырылсын, "4" деген сан "1" деген санмен ауыстырылсын;
"Сапа көрсеткіштері" деген жолда "95", "37", "55" деген сандар алынып тасталсын;
"Нәтиже көрсеткіштері" деген жолда "55" деген сандар алынып тасталсын;
"Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар" деген жолда "3 572 097" деген сандар "563 212" деген сандармен ауыстырылсын;
"023 Кедендік сараптаманы жүргізу" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
"2009 жыл" деген бағанда:
"Тиімділік көрсеткіштері" деген жолда "35" деген сандар "33" деген сандармен ауыстырылсын;
"Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар" деген жолда "17 960" деген сандар "16 986" деген сандармен ауыстырылсын;
"024 Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақылар төлеу" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
"2009 жыл" деген бағанда:
"Көлем көрсеткіштері" деген жолда "1 352 500" деген сандар "1 022 507" деген сандармен ауыстырылсын;
"Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар" деген жолда "1 352 500" деген сандар "1 022 507" деген сандармен ауыстырылсын;
"025 "Оқу-әдістемелік орталықтың қызмет көрсетуі" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
"2009 жыл" деген бағанда:
"Тиімділік көрсеткіштері" деген жолда "105 027" деген сандар "103 634" деген сандармен ауыстырылсын;
"Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар" деген жолда "43 061" деген сандар "42 490" деген сандармен ауыстырылсын;
"026 Кедендік бақылау және кедендік инфрақұрылым объектілерін салу" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
"Көлем көрсеткіштері" деген жолдың "Атауы" деген бағанында "Маңғыстау" деген сөзден кейін ", Ақтөбе" деген сөзбен толықтырылсын;
"2009 жыл" деген бағанда:
"Көлем көрсеткіштері" деген жолда "6" деген сан "7" деген санмен ауыстырылсын;
"Тиімділік көрсеткіштері" деген жолда "67 677" деген сандар "68 504" деген сандармен ауыстырылсын;
"Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар" деген жолда "1 624 246" деген сандар "1 644 097" деген сандармен ауыстырылсын;
"027 Меншік мониторингін өткізу және оның қорытындысын пайдалану" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
"2009 жыл" деген бағанда:
"Көлем көрсеткіштері" деген жолда "25", "33" деген сандар алынып тасталсын;
"Нәтиже көрсеткіштері" деген жолда "53", "15" деген сандар алынып тасталсын;
"Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар" жолында "283 838" деген сандар алынып тасталсын;
"029 "Қазынашылықтың ақпараттық жүйесін құру" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
"2009 жыл" деген бағанда:
"Көлем көрсеткіштері" деген жолда "25" деген сандар "10" деген сандармен ауыстырылсын;
"Нәтиже көрсеткіштері" деген жолда "2" деген сан "3" деген санмен ауыстырылсын;
"Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар" деген жолда "2 557 640" деген сандар "1 407 640" деген сандармен ауыстырылсын;
"030 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ақпараттық жүйелерін құру және дамыту" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
"Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар" деген жолдың "2009 жыл" деген бағанында "128 100" деген сандар "183 772" деген сандармен ауыстырылсын;
"034 "Ақбақай кен-металлургия комбинаты" АҚ орналастырылған акцияларын сатып алу" бюджеттік бағдарламасы (кіші бағдарламасы) алынып тасталсын;
"036 "Салық заңнамасын өзгертуге байланысты салық органдарының ақпараттық жүйелерін жаңғырту" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
мына:
"
Көлем көрсеткіштері |
Серверлік жабдықтарды сатып алу |
дана |
51 |
125 |
2 |
||
Жаңартылатын кіші жүйелердің саны |
дана |
17 |
11 |
15 |
"
деген жолда "51" деген сандар "55" деген сандармен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:
"
Көлем көрсеткіштері |
Бағдарламалық-аппараттық модуль |
дана |
1 |
||||
Компьютерлік жабдық |
дана |
6166 |
|||||
Ілеспе жабдық сатып алу |
дана |
9 |
|||||
Лицензиялық БҚ |
дана |
500 |
";
"Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар" деген жолдың "2009 жыл" деген бағанында "1 270 435" деген сандар "2 770 435" деген сандармен ауыстырылсын;
"040 Салық органдарының Ақпаратты қабылдау және өңдеу орталықтарын салу" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
"Сипаттау" деген жолда "20" деген сандар алынып тасталсын;
"2009 жыл" деген бағанда:
"Көлем көрсеткіштері" деген жолда "8" деген сан "11" деген сандармен ауыстырылсын;
"Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар" деген жолда "459 723" деген сандар "613 171" деген сандармен ауыстырылсын;
"041 "Стрессті активтер қоры" АҚ-ның жарғылық қорын құру және ұлғайту" бюджеттік бағдарламасы (кіші бағдарламасы) алынып тасталсын;
"055 "Қаржы мониторингінің ақпараттық жүйесін құру және дамыту" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
"Нәтиже көрсеткіштері" деген жолдың "2009 жыл" деген бағанында "10" деген сандар алынып тасталсын;
мынадай мазмұндағы "056 Әлемдік қаржы дағдарысының зардаптарын еңсеру үшін "ЕурАзЭҚ дағдарысқа қарсы қорына" Қазақстан Республикасының жарнасын беру" және "057 Тұрақтандыру шараларын қамтамасыз етуге Астана қаласына берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер" бюджеттік бағдарламаларымен (кіші бағдарламаларымен) толықтырылсын:
"
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
056 Әлемдік қаржы дағдарысының зардаптарын еңсеру үшін "ЕурАзЭҚ Дағдарысқа қарсы қорына" Қазақстан Республикасының жарнасын беру |
||||||
Сипаттау |
|||||||
Стратегиялық бағыты |
|||||||
Мақсаты |
|||||||
Міндеті |
|||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер |
Көрсеткіштердің атауы |
Өлшем бірлігі |
2007 жыл (есеп) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
Көлем көрсеткіштері |
|||||||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
|||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
15 000 000 |
|||||
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
057 Тұрақтандыру шараларын қамтамасыз етуге Астана қаласына берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
||||||
Сипаттамасы |
|||||||
Стратегиялық бағыты |
|||||||
Мақсаты |
|||||||
Міндеті |
|||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер |
Көрсеткіштердің атауы |
Өлшем бірлігі |
2007 жыл (есеп) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
Көлем көрсеткіштер |
|||||||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
|||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
5 040 000 |
";
"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің бюджет шығыстарының жиынтығы" кестесі осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі шығыстарын стратегиялық бағыттары, мақсаттары, міндеттері және 2009 - 2011 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламалар бойынша бөлу" кестесі осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі К. Мәсімов
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2009 жылғы 6 мамырдағы
N 640 қаулысына
1-қосымша
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің бюджет шығыстарының жиынтығы
Атауы |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||
2007 жыл (есеп) |
2008 жыл (ағымдағы жылдың жоспары) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Қолданыстағы бағдарламалар, оның ішінде: |
268 595 543 |
827 153 754 |
770 977 136 |
810 359 516 |
904 227 930 |
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар |
262 636 850 |
776 437 396 |
761 555 385 |
804 016 409 |
899 352 484 |
001 Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету |
27 227 192 |
27 738 863 |
33 333 732 |
38 940 412 |
46 775 632 |
002 Халықаралық каржы ұйымдары қаржыландыратын инвестициялық жобалар аудитін жүзеге асыру |
0 |
16 500 |
26 000 |
26 000 |
26 000 |
003 Банкроттың және тарату рәсімдерін жүргізу |
112 352 |
130 738 |
131 938 |
131 938 |
131 938 |
009 Кинологиялық орталықтың қызметтері |
70 752 |
68 762 |
77 099 |
89 123 |
104 746 |
010 Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві |
0 |
227 376 965 |
115 003 126 |
29 100 024 |
29 100 026 |
кіші бағдарлама 100 Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің аумағындағы табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жоюға арналған Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві |
0 |
3 000 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
кіші бағдарлама 101 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резерві |
0 |
223 926 965 |
110 903 126 |
25 000 024 |
25 000 026 |
кіші бағдарлама 102 Қазақстан Республикасы Үкіметінің соттар шешімдері бойынша міндеттемелерді орындауға арналған резерві |
0 |
450 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
011 Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау |
3 454 366 |
3 083 486 |
1 982 054 |
1 370 154 |
1 255 740 |
012 Қазақстан Республикасы Үкіметінің бюджеттер бойынша қолма-қол ақша тапшылығын жабуға арналған резерві |
0 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
013 Үкіметтік қарызға қызмет көрсету |
33 735 323 |
57 710 577 |
81 024 423 |
82 949 164 |
101 863 989 |
кіші бағдарлама 100 Қарыздар бойынша сыйақылар (мүдделер) төлеу |
33 735 323 |
57 710 577 |
81 024 423 |
82 949 164 |
101 863 989 |
016 Жекешелендіру, мемлекеттік мүлікті басқару және жекешелендіру қызметі және осымен байланысты туындаған дауларды реттеу |
271 944 |
421 240 |
431 262 |
438 358 |
426 928 |
017 "Министрліктер үйі" ғимаратын күтіп-ұстау және сақтандыру |
292 492 |
913 456 |
361 704 |
484 591 |
525 383 |
019 Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу |
54 933 |
25 290 |
12 017 |
29 775 |
12 158 |
021 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу |
785 509 |
1 132 394 |
0 |
369 567 |
153 168 |
022 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру |
3 043 715 |
2 999 454 |
563 212 |
1 706 752 |
1 624 252 |
023 Кедендік сараптаманы жүргізу |
17 378 |
17 378 |
16 986 |
17 960 |
17 960 |
024 Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақылар төлеу |
346 700 |
656 007 |
1 022 507 |
2 073 320 |
3 003 850 |
025 Оқу-әдістемелік орталықтың қызмет көрсетуі |
35 762 |
36 616 |
42 490 |
50 992 |
58 769 |
027 Меншік мониторингін өткізу және оның қорытындысын пайдалану |
397 453 |
293 860 |
0 |
283 838 |
283 838 |
054 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жалақының ең төменгі мөлшерінің ұлғаюына байланысты жергілікті бюджеттердің шығындарына өтемақы төлеуге берілетін нысаналы даму трансферттері" республикалық бюджеттік бағдарламасының |
0 |
4 149 655 |
0 |
0 |
0 |
400 Облыстық бюджеттер субвенциясы |
192 790 980 |
449 066 155 |
526 926 835 |
645 354 441 |
713 388 107 |
Бюджеттік даму бағдарламалары |
5 958 693 |
50 716 358 |
9 421 751 |
6 343 107 |
4 875 446 |
006 Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу |
360 359 |
12 040 356 |
4 223 995 |
3 976 590 |
3 945 542 |
014 Кеден қызметін жаңғырту |
0 |
0 |
590 318 |
423 109 |
423 404 |
кіші бағдарлама 016 Сыртқы қарыздарды республикалық бюджеттен бірлесіп қаржыландырудың есебінен |
0 |
0 |
590 318 |
423 109 |
423 404 |
026 Кедендік бақылау және кедендік инфрақұрылым объектілерін салу |
1 514 601 |
2 232 704 |
1 644 097 |
631 919 |
0 |
029 Қазынашылықтың ақпараттық жүйесін құру |
1 728 058 |
256 031 |
1 407 640 |
313 978 |
0 |
030 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ақпараттық жүйелерін құру және дамыту |
65 533 |
308 355 |
183 772 |
6 000 |
6 500 |
031 "КААЖ" және "Электрондық кеден" ақпараттық жүйесін құру |
353 555 |
1 260 756 |
733 758 |
500 000 |
500 000 |
032 "Мемлекеттік меншік тізілімі" ақпараттық жүйесін дамыту |
47 337 |
20 000 |
25 000 |
0 |
0 |
039 "Даярлау, қайта даярлау және қаржы жүйесі органдарының мамандарын біліктілігін арттыру орталығы" АҚ-ның жарғылық капиталын қалыптастыру |
0 |
451 235,0 |
0 |
0 |
0 |
040 Салық органдарының Ақпаратты қабылдау және өңдеу орталықтарын салу |
0 |
821 978 |
613 171 |
491 511 |
0 |
052 Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысының 2008 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру шеңберінде "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ-ға кредит беру |
0 |
23 560 000 |
0 |
0 |
0 |
053 Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысының 2008 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыруды институционалдық қамтамасыз ету |
0 |
6 600 000 |
0 |
0 |
0 |
915 Біріккен салықтық ақпараттық жүйесін дамыту "ҚР БСАЖ" |
1 889 250 |
2 968 111 |
0 |
0 |
0 |
916 "СТжСО" Салық төлеушілердің және салық салынатын объектілердің тізілімі" ақпараттық жүйесін дамыту |
0 |
196 832 |
0 |
0 |
0 |
2. Әзірлеуге ұсынылған бағдарламалар, оның ішінде: |
92 924 |
52 040 168 |
24 333 985 |
2 696 973 |
1 045 910 |
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар |
0 |
0 |
20 080 000 |
0 |
0 |
028 Мемлекеттік мекемелердегі бухгалтерлік есеп жүйесінің жетілдіру |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
056 Әлемдік қаржы дағдарысының зардаптарын еңсеру үшін "ЕурАзЭҚ дағдарысқа қарсы қорына" Қазақстан Республикасының жарнасын беру |
0 |
0 |
15 000 000 |
0 |
0 |
057 Тұрақтандыру шараларын қамтамасыз етуге Астана қаласына берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
0 |
0 |
5 040 000 |
0 |
0 |
Бюджеттік даму бағдарламалары |
92 924 |
52 040 168 |
4 253 985 |
2 696 973 |
1 045 910 |
033 "Электрондық мемлекеттік сатып алу" автоматтандырылған интеграцияланған ақпараттық жүйесін дамыту |
92 924 |
0 |
391 841 |
70 070 |
0 |
035 Қазынашылық объектілерін салу және реконструкциялау |
0 |
0 |
80 755 |
0 |
0 |
036 Салық заңнамасын өзгертуге байланысты салық органдарының ақпараттық жүйелерін жаңғырту |
0 |
0 |
2 770 435 |
607 392 |
205 301 |
037 Офис ғимаратын салу үшін "Қаржы жүйесі органдарының мамандарын даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру орталығы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту |
0 |
0 |
151 000 |
776 950 |
0 |
041 "Стресті активтер қоры" АҚ-ның жарғылық қорын құру және ұлғайту |
0 |
52 040 168 |
0 |
0 |
0 |
055 Қаржы мониторингінің ақпараттық жүйесін құру және дамыту |
0 |
0 |
859 954 |
1 242 561 |
840 609 |
БАРЛЫҚ шығыстар, оның ішінде: |
268 688 466 |
879 193 922 |
795 311 121 |
813 056 489 |
905 273 840 |
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар |
262 636 850 |
776 437 396 |
781 635 385 |
804 016 409 |
899 352 484 |
Бюджеттік даму бағдарламалары |
6 051 616 |
102 756 526 |
13 675 736 |
9 040 080 |
5 921 356 |
3. Ақылы қызмет көрсетулер: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Түсімдер |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Шығыстар |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ЖИЫНЫ |
268 688 469 |
879 193 922 |
795 311 121 |
813 056 489 |
905 273 840 |
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2009 жылғы 6 мамырдағы
N 640 қаулысына
2-қосымша
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің шығыстарын стратегиялық бағыттары, мақсаттары, міндеттері және 2009 - 2011 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламалар бойынша бөлу
Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер және бюджеттік бағдарламалар (атаулары), көрсетілетін қызметтер |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||
2007 жыл (есеп) |
2008 жыл (ағымдағы жылдың жоспары) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Қаржы министрлігі бойынша жиыны |
32 359 069 |
34 813 386 |
40 233 126 |
42 126 880 |
47 448 053 |
1-стратегиялық бағыт. |
8 080 378 |
6 442 502 |
9 043 973 |
8 862 341 |
10 165 426 |
1.1-мақсат. Мемлекеттік мекемелердің бюджеттерінің атқарылуына және шоттарына қазынашылық қызмет көрсету сапасын арттыру |
6 685 799 |
5 162 325 |
7 100 336 |
6 998 147 |
8 008 199 |
1.1.1-міндет. Қазынашылықтың ақпараттық жүйесін жетілдіру |
6 685 799 |
5 162 325 |
7 100 336 |
6 998 147 |
8 008 199 |
Бюджеттік бағдарлама: 001 Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету |
4 957 741 |
4 906 294 |
5 692 696 |
6 684 169 |
8 008 199 |
Бюджеттік бағдарлама: 029 Қазынашылықтың ақпараттық жүйесін құру |
1 728 058 |
256 031 |
1 407 640 |
313 978 |
0 |
1.2-мақсат. Мемлекеттік сатып алу процесін оңтайландыру және тиімділігін арттыру |
92 924 |
0 |
391 841 |
70 070 |
0 |
1.2.1-міндет. Мемлекеттік сатып алу саласындағы заңнаманы оңтайландыру және жетілдіру |
92 924 |
0 |
391 841 |
70 070 |
0 |
1.2.2-міндет. Мемлекеттік сатып алу жүйесін ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып енгізу |
|||||
Бюджеттік бағдарлама: 033 "Электрондық мемлекеттік сатып алу" автоматтандырылған интеграцияланған ақпараттық жүйесін дамыту |
92 924 |
0 |
391 841 |
70 070 |
0 |
1.3-мақсат. Мемлекеттік бюджет қаржысын пайдалану кезінде қаржылық бұзушылықтардың алдын алу |
1 301 655 |
1 280 177 |
1 551 796 |
1 794 124 |
2 157 227 |
1.3.1-міндет. Мемлекеттік бюджет қаржысын пайдалану кезінде қаржылық бұзушылықтарды бұлтартпау және алдын алу |
1 301 655 |
1 280 177 |
1 551 796 |
1 794 124 |
2 157 227 |
1.3.2-міндет. Тәуекелдерді басқару аудитіне көшу жолымен бақылау тиімділігін арттыру |
|||||
Бюджеттік бағдарлама: 001 Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету |
1 301 655 |
1 280 177 |
1 551 796 |
1 794 124 |
2 157 227 |
2-стратегиялық бағыт. Салық қызметі органдары қызметтерінің тиімділігін арттыру |
14 441 493 |
16 782 510 |
19 370 956 |
19 704 205 |
22 536 305 |
2.1-мақсат. Салықтардың толық түсуін салықтық әкімшілендіруді жақсарту жолымен қамтамасыз ету |
8 564 963 |
7 528 503 |
12 001 505 |
12 940 798 |
15 556 461 |
2.1.1-міндет. Салық төлеушілерді салықтық бақылаумен қамтуды арттыру |
8 564 963 |
7 528 503 |
12 001 505 |
12 940 798 |
15 556 461 |
Бюджеттік бағдарлама: 001 Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету |
8 564 963 |
7 528 503 |
10 616 287 |
12 637 102 |
15 453 810 |
Бюджеттік бағдарлама: 036 Салық заңнамасын өзгертуге байланысты салық органдарының ақпараттық жүйелерін жаңғырту |
0 |
0 |
1 385 218 |
303 696 |
102 651 |
2.2-мақсат. Қоғамның салық қызметі органдарының қызметінен қанағаттану деңгейінің өсуін қамтамасыз ету |
5 876 530 |
9 254 007 |
7 369 451 |
6 763 407 |
6 979 844 |
2.2.1-міндет. Берілетін салықтық қызметтердің сапасын арттыру |
5 869 987 |
8 990 623 |
7 081 897 |
6 470 734 |
6 679 493 |
Бюджеттік бағдарлама: 001 Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету |
3 980 736 |
5 200 534 |
5 083 508 |
5 675 527 |
6 576 842 |
Бюджеттік бағдарлама: 036 Салық заңнамасын өзгертуге байланысты салық органдарының ақпараттық жүйелерін жаңғырту |
0 |
0 |
1 385 218 |
303 696 |
102 651 |
Бюджеттік бағдарлама: 040 Салық органдарының Ақпаратты қабылдау және өңдеу орталықтарын салу |
0 |
821 978 |
613 171 |
491 511 |
0 |
Бюджеттік бағдарлама: 915 "ҚР БСАЖ" біріктірілген салық ақпараттық жүйесін дамыту |
1 889 251 |
2 968 111 |
0 |
0 |
0 |
2.2.2-міндет. Қоғамның салық мәселелерінде ақпараттанғандығын арттыру |
6 543 |
263 384 |
287 554 |
292 673 |
300 351 |
Бюджеттік бағдарлама: 001 Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету |
6 543 |
263 384 |
287 554 |
292 673 |
300 351 |
3-стратегиялық бағыт. Кеден органдары. қызметінің тиімділігін арттыру |
8 936 347 |
10 459 033 |
10 126 949 |
11 157 995 |
12 601 618 |
3.1-мақсат. Халықаралық стандарттарға жауап беретін, ұсынылған қызмет көрсетулердің сапасына бағдарланған, тұрақты, тиімді қызмет ететін кеден жүйесін қалыптастыру |
8 854 658 |
10 354 004 |
10 021 920 |
11 052 966 |
12 496 589 |
3.1.1-міндет. Сыртқы экономикалық қызмет қатысушыларына қызмет көрсету уақытын қысқарту |
7 340 057 |
8 121 300 |
8 082 664 |
10 209 493 |
12 284 887 |
Бюджеттік бағдарлама: 001 Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету |
6 862 610 |
6 737 788 |
6 917 172 |
9 339 863 |
11 391 710 |
Бюджеттік бағдарлама: 009 Кинологиялық орталықтың қызметтері |
70 752 |
68 762 |
77 099 |
89 123 |
104 746 |
Бюджеттік бағдарлама: 014 Кеден қызметін жаңғырту |
0 |
0 |
295 159 |
211 555 |
211 702 |
Бюджеттік бағдарлама: 023 Кедендік сараптаманы жүргізу |
17 378 |
17 378 |
16 986 |
17 960 |
17 960 |
Бюджеттік бағдарлама: 025 Оқу-әдістемелік орталықтың қызмет көрсетуі |
35 762 |
36 616 |
42 490 |
50 992 |
58 769 |
Бюджеттік бағдарлама: 031 "КААЖ" және "Электрондық кеден" ақпараттық жүйесін құру |
353 555 |
1 260 756 |
733 758 |
500 000 |
500 000 |
3.1.2-міндет. Сыртқы экономикалық қызмет қатысушыларының мүдделері үшін кедендік рәсімдерді халықаралық стандарттарға сәйкес үйлестіру және бір ізге салу |
1 514 601 |
2 232 704 |
1 939 256 |
843 474 |
211 702 |
Бюджеттік бағдарлама: 014 Кеден қызметін жаңғырту |
0 |
0 |
295 159 |
211 555 |
211 702 |
Бюджеттік бағдарлама: 026 Кедендік бақылау және кедендік инфрақұрылым объектілерін салу |
1 514 601 |
2 232 704 |
1 644 097 |
631 919 |
0 |
3.2-мақсат. Құқық бұзушылықтың, алдын алудың тиімді жұмыс істейтін жүйесін қалыптастыру, кедендік шекара арқылы заңсыз өткізілген тауарларды табу |
81 689 |
105 029 |
105 029 |
105 029 |
105 029 |
3.2.1-міндет. Құқық бұзушылықтың алдын алуды қамтамасыз ету |
81 689 |
105 029 |
105 029 |
105 029 |
105 029 |
3.2.2-міндет. Қылмыстық және әкімшілік өндірістердің сапасын арттыру |
|||||
3.2.3-міндет. Контрабандаға және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес |
|||||
Бюджеттік бағдарлама: 001 Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету |
81 689 |
105 029 |
105 029 |
105 029 |
105 029 |
4-стратегиялық бағыт. Қаржылық ақпараттың сапасы мен қол жетімділігін арттыру |
220 |
134 904 |
68 368 |
20 823 |
12 659 |
4.1-мақсат. Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік жүйесін жетілдіру, мемлекеттік мекемелерде де, аудиторлық ұйымдарды ХАС өтуді қамтамасыз ету |
220 |
134 904 |
68 368 |
20 823 |
12 659 |
4.1.1-міндет. Заңнамалық базаны жақсарту және ХҚЕС бойынша регламенттеуші құжаттармен қамтамасыз ету |
0 |
133 284 |
26 057 |
18 294 |
9 879 |
4.1.2-міндет. Қаржы жүйесі мамандарының біліктілігін арттыруды қамтамасыз ету |
|||||
4.1.3-міндет. Мемлекеттің қатысу үлесі бар, ХҚЕС-ке өтпеген заңды тұлғаларды анықтау |
|||||
4.1.4-міндет. ХҚЕС-ті ақпараттық қамтамасыз ету |
|||||
Бюджеттік бағдарлама: 001 Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету |
0 |
133 284 |
26 057 |
18 294 |
9 879 |
4.1.5-міндет. Мемлекеттік мекемелердегі бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік жүйесін халықаралық практикаға сәйкес құру |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
Бюджеттік бағдарлама: 028 Мемлекеттік мекемелердегі бухгалтерлік есеп жүйесінің жетілдіру |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
4.1.6-міндет. Аудиторлық ұйымдар қызметінің аудиторлық қызмет туралы заңнамаға сәйкес болуын қамтамасыз ету |
220 |
1 620 |
2 311 |
2 529 |
2 780 |
Бюджеттік бағдарлама: 001 Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету |
220 |
1 620 |
2 311 |
2 529 |
2 780 |
5-стратегиялық бағыт. Мемлекеттік меншікті басқару жүйесінің тиімділігін арттыру |
444 790 |
313 860 |
25 000 |
283 838 |
283 838 |
5.1-мақсат. Мемлекеттік кәсіпорындар мен мемлекеттің қатысуы бар заңды тұлғалардың, сондай-ақ экономиканың стратегиялық маңызы бар салаларында жұмыс істейтін заңды тұлғалардың қызметтерінің айқындылығын ұлғайту |
444 790 |
313 860 |
25 000 |
283 838 |
283 838 |
5.1.1-міндет. Мемлекеттік меншіктің жай-күйін есепке алу жүйесін дамыту |
47 337 |
20 000 |
25 000 |
0 |
0 |
Бюджеттік бағдарлама: 032 "Мемлекеттік меншік тізілімі" ақпараттық жүйесін дамыту |
47 337 |
20 000 |
25 000 |
0 |
0 |
5.1.2-міндет. Меншікті мониторингілеу жүйесін дамыту және оның нәтижелерін пайдалану |
397 453 |
293 860 |
0 |
283 838 |
283 838 |
Бюджеттік бағдарлама: 027 Меншік мониторингін өткізу және оның қорытындысын пайдалану |
397 453 |
293 860 |
0 |
283 838 |
283 838 |
6-стратегиялық бағыт. Банкроттық саласындағы реттеу тиімділігін арттыру |
455 842 |
479 886 |
548 857 |
625 756 |
727 736 |
6.1-мақсат. Төлеу қабілеті жоқ ұйымдарды қаржылық-экономикалық сауықтыру және дәрменсіз борышкерлерді жою |
455 842 |
479 886 |
548 857 |
625 756 |
727 736 |
6.1.1-міндет. Тиімсіз шаруашылық жүргізуші субъектілерді оңалту және жою |
455 842 |
479 886 |
548 857 |
625 756 |
727 736 |
Бюджеттік бағдарлама: 001 Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету |
343 490 |
349 148 |
416 919 |
493 818 |
595 798 |
Бюджеттік бағдарлама: 003 Банкроттық және тарату рәсімдерін жүргізу |
112 352 |
130 738 |
131 938 |
131 938 |
131 938 |
7-стратегиялық бағыт. Қаржы мониторингі жүйесін қалыптастыру (бірінші кезең) |
0 |
200 691 |
1 049 023 |
1 471 922 |
1 120 471 |
7.1-мақсат. Заңсыз табыстарды жария ету (жылыстату) мен лаңкесікті қаржыландыруға қарсы іс-әрекеттер |
0 |
200 691 |
1 049 023 |
1 471 922 |
1 120 471 |
7.1.1-міндет. Қаржы мониторингі қызметінің нормативтік құқықтық негізін қалыптастыру |
0 |
200 691 |
189 069 |
229 361 |
279 862 |
Бюджеттік бағдарлама: 001 Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету |
0 |
200 691 |
189 069 |
229 361 |
279 862 |
7.1.2-міндет. Қаржы мониторингінің ақпараттық жүйесін құру және дамыту |
0 |
0 |
859 954 |
1 242 561 |
840 609 |
Бюджеттік бағдарлама: 055 Қаржы мониторингінің ақпараттық жүйесін құру және дамыту |
0 |
0 |
859 954 |
1 242 561 |
840 609 |