О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2009 года № 2342

Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 мая 2010 года № 415

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2009 года № 2342 "Об утверждении Стратегического плана Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан на 2010-2014 годы" следующие изменения:
      в Стратегическом плане Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан на 2010-2014 годы, утвержденном указанным постановлением:
      в разделе "3. Стратегические направления деятельности":
      в подразделе "Цели, стратегические направления и основные индикаторы деятельности":
      в таблице:
      в Стратегическом направлении 1. "Управление риском потери (отсутствия) работы":
      в Цели 1.1.:
      в графах "2010 г.", "2011 г.", "2012 г.", "2013 г.", "2014 г." строки "1.1. Предупреждение риска потери (отсутствия) работы" цифры "7,5", "7,4", "7,3", "7,4", "7,0", "8,0", "7,8", "7,6", "7,4", "7,2", "8,3", "7,1", "7,9", "7,7", "7,5" заменить соответственно цифрами "6,6", "6,4", "6,2", "6,0", "5,9", "7,1", "6,8", "6,5", "6,2", "6,1", "7,4", "7,1", "6,8", "6,6", "6,4";
      в Цели 1.2.:
      в графах "2010 г.", "2011 г.", "2012 г.", "2013 г.", "2014 г." строки "1.2. Развитие трудовых ресурсов" цифры "65,5", "65,6", "66", "66,3", "66,5" заменить соответственно цифрами "64,8", "64,8", "64,9", "65,0", "65,0";
      в Стратегическом направлении 2. "Управление риском нарушения трудовых прав":
      в Цели 2.1.:
      подпункт б) пункта 1 и пункт 2 строки "2.1. Предупреждение риска нарушения трудовых прав" исключить;
      в графах "2010 г.", "2011 г.", "2012 г.", "2013 г.", "2014 г." строки "2.1.1. Совершенствование трудового законодательства" цифры "68", "81", "87", "93", "95" заменить соответственно цифрами "32", "37", "42", "48", "53";
      в графах "2010 г.", "2011 г.", "2012 г.", "2013 г.", "2014 г." строки "2.1.2. Разработка и внедрение современных стандартов труда" цифры "45", "45", "50", "50", "50", "7", "9", "10", "11", "12" заменить соответственно цифрами "32", "34", "25", "15", "15", "6", "7", "8", "9", "10";
      в Цели 2.2.:
      в графах "2011 г.", "2012 г.", "2013 г.", "2014 г." строки "2.2.1. Совершенствование системы нормирования труда" цифры "2", "2", "1", "1" исключить;
      раздел 8. "Перечень бюджетных программ" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Приложение к      
постановлению Правительства
Республики Казахстан  
от 14 мая 2010 года № 415

 8. Перечень бюджетных программ

Приложение 1

Свод бюджетных расходов на 2010-2012 годы

Республиканский бюджет
Администратор программ Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Фу-
нкц. груп-
па

Под-
фун-
кция

Про-
гра-
мма

Показатели

2008 год

Уточнен-
ный
бюджет
на 2009
год

Прогноз на

Факти-
ческое
испол-
нение

Кассо-
вое
испол-
нение

2010 год

2011 год

2012 год

I. Действующие программы, из них:

565 550 848

565 712 576

812 900 346

921 208 976

1 026 183 544

1 120 270 082

1. Текущие бюджетные программы

562 635 601

562 797 329

806 684 542

914 875 341

1 025 869 701

1 120 270 082

6



Социальное
обеспечение и
социальная помощь

534 881 565

535 038 747

644 431 275

773 801 568

973 343 226

1 072 318 477


1


Социальное
обеспечение

501 578 849

501 662 838

611 209 426

730 966 600

920 785 261

1 015 414 879



002

Пенсионная программа

363 541 309

363 594 434

454 231 109

554 655 853

724 962 585

802 783 135



003

Государственные
социальные пособия

92 029 542

92 052 358

105 870 902

116 410 074

121 319 832

131 410 037



004

Специальные
государственные
пособия

41 626 624

41 634 157

45 344 032

52 591 047

65 368 972

70 492 914



017

Государственные
специальные пособия

4 381 373

4 381 889

5 763 383

7 309 626

9 133 872

10 728 793


2


Социальная помощь

33 302 716

33 375 909

33 221 849

42 834 968

52 557 965

56 903 598



005

Пособие на
погребение

1 876 116

1 943 700

2 061 455

2 145 528

2 475 373

2 857 329



007

Государственные
пособия семьям,
имеющим детей

27 841 310

27 842 306

30 336 875

40 234 532

49 978 861

53 988 311



008

Единовременные
государственные
денежные компенсации
пострадавшим
вследствие ядерных
испытаний на
Семипалатинском
испытательном
ядерном полигоне

3 559 344

3 559 358

781 147

426 629

80 336

36 740



010

Единовременная
денежная компенсация
реабилитированным
гражданам-жертвам
массовых политичес-
ких репрессий

25 947

30 545

42 372

28 279

23 395

21 218


9


Прочие услуги в
области социальной
помощи и социального
обеспечения

27 754 036

27 758 581

162 253 267

141 073 773

52 526 475

47 951 605



001

Услуги по органи-
зации деятельности в
области труда,
занятости,
социальной защиты и
миграции населения

1 625 422

1 629 967

2 094 537

2 621 385

3 098 378

3 401 552



006

Оказание социальной
помощи оралманам

12 096 284

12 096 284

13 027 595

13 511 573

17 431 680

18 837 726



009

Материально-
техническое оснаще-
ние Министерства
труда и социальной
защиты населения РК

198 124

198 124

31 865

97 288

123 231

165 401



012

Прикладные научные
исследования в
области охраны труда

65 618

65 618

76 745

90 178

96 732

110 000



013

Услуги по
обеспечению выплаты
пенсий и пособий

9 298 074

9 298 074

11 479 291

13 346 348

16 622 972

18 096 643



014

Услуги по
информационно-
аналитическому
обеспечению по базе
занятости и бедности

66 226

66 226

73 485

95 711

88 097

97 480



015

Целевые текущие
трансферты областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и
Алматы на введение
стандартов
специальных
социальных услуг

0

0

936 694

2 086 785

5 358 149

5 116 570



016

Возмещение за вред,
причиненный жизни и
здоровью,
возложенное судом на
государство в случае
прекращения
деятельности
юридического лица

1 500 000

1 500 000

1 000 000

500 000

300 000

200 000



018

Целевые текущие
трансферты областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и
Алматы на содержание
вновь вводимых
объектов социального
обеспечения

15 243

15 243

212 012

375 760

878 529

911 576



20

Целевые текущие
трансферты областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и
Алматы на выплату
государственной
адресной социальной
помощи и ежемесячно-
го государственного
пособия на детей до
18 лет в связи с
ростом размера
прожиточного
минимума

2 785 500

2 785 500

3 280 631

4 091 897

3 730 617

0



022

Целевые текущие
трансферты областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и
Алматы на размещение
государственного
социального заказа в
неправительственном
секторе

0

0

165 120

453 785

592 263

282 661



023

Услуги по
методологическому
обеспечению оказания
инвалидам протезно-
ортопедической
помощи

21 448

21 448

17 914

23 951

27 509

32 806



024

Целевые текущие
трансферты областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и
Алматы на развитие
сети отделений
дневного пребывания
в медико-социальных
учреждениях

0

0

151 100

213 774

519 720

284 589



025

Целевые текущие
трансферты областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и
Алматы на увеличение
норм питания в
медико-социальных
учреждениях

0

0

4 189 900

2 908 760

3 156 005

0



027

Переселение на
историческую родину
и первичная
адаптация оралманов

44 367

44 367

71 954

152 574

176 590

192 711



028

Материально-
техническое оснаще-
ние организаций
социальной защиты на
республиканском
уровне

0

0

379 779

413 958

201 003

200 521



031

Целевые текущие
трансферты областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и
Алматы на расширение
программы социальных
рабочих мест и
молодежной практики

0

0

7 600 440

0

0

0



090

Исследования в
области труда,
занятости,
социальной защиты и
миграции населения

37 730

37 730

38 563

90 046

125 000

21 369



115

Обеспечение
занятости населения
в рамках реализации
стратегии региональ-
ной занятости и
переподготовки
кадров

0

0

117 425 642

100 000 000

0

0

2. Бюджетные программы развития

2 915 247

2 915 247

6 215 804

6 333 635

313 843

0



011

Создание единой
информационной
системы социально-
трудовой сферы

0

0

330 050

606 269

313 843

0



019

Целевые трансферты
на развитие
областным бюджетам,
бюджетам городов
Астаны и Алматы на
строительство и
реконструкцию
объектов социального
обеспечения

2 915 247

2 915 247

5 885 754

5 727 366

0

0

II. Программы, предлагаемые к
разработке, из них:

0

0

0

4 552 285

34 725

0

1. Текущие бюджетные программы

0

0

0

4 552 285

34 725

0



054

Целевые текущие
трансферты областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и
Алматы на обеспече-
ние проезда участни-
кам и инвалидам
Великой Отечествен-
ной войны по странам
Содружества
Независимых государ-
ств, по территории
Республики
Казахстан, а также
оплаты им и
сопровождающим их
лицам расходов на
питание, проживание,
проезд для участия в
праздничных
мероприятиях в
городах Москве,
Астане к 65-летию
Победы в Великой
Отечественной Войне

0

0

0

297 178

0

0



057

Целевые текущие
трансферты областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и
Алматы на выплату
единовременной
материальной помощи
участникам и
инвалидам Великой
Отечественной войны,
а также лицам,
приравненным к ним;
военнослужащим, в
том числе уволенным
в запас (отставку),
проходившим военную
службу в период с 22
июня 1941 года по 3
сентября 1945 года в
воинских частях,
учреждениях, в
военно-учебных
заведениях, не
входивших в состав
действующей армии,
награжденным медалью
"За Победу над
Германией в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг." или
медалью "За победу
над Японией", лицам,
проработавшим
(прослужившим) не
менее шести месяцев
в тылу в годы
Великой Отечествен-
ной войны, к
65-летию Победы в
Великой Отечествен-
ной Войне

0

0

0

4 214 832

0

0



059

Совершенствование
системы социальной
защиты лиц с
ограниченными
возможностями в
рамках Конвенции ООН
о правах инвалидов и
развитие системы
предоставления
специальных
социальных услуг

0

0

0

40 275

34 725

0

Всего расходов, из них:

565 550 848

565 712 576

812 900 346

925 761 261

1 026 218 269

1 120 270 082

Текущие бюджетные программы

562 635 601

562 797 329

806 684 542

919 427 626

1 025 904 426

1 120 270 082

Бюджетные программы развития

2 915 247

2 915 247

6 215 804

6 333 635

313 843

0

Приложение 2

Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

001 "Услуги по организации деятельности в области труда, занятости,
социальной защиты и миграции населения"

Описание

Содержание аппаратов Министерства и его территориальных органов;
обеспечение соблюдения конституционных гарантий в социально-трудовой
сфере; реализация единой социальной политики; осуществление управления
трудовой миграцией; проведение лицензирования вывоза рабочей силы;
государственный надзор за соблюдением трудового и социального
законодательства; контроль качества оказания социальных услуг;
разработка и реализация целевых и международных программ в
социально-трудовой сфере; создание единого информационного обеспечения.

1. Мониторинг, координация, стратегическое, методическое и методологическое
обеспечение в сфере труда, занятости, миграции и социальной защиты населения

Стратегическое
направление

1. Управление риском потери (отсутствия) работы.
2. Управление риском нарушения трудовых прав.
3. Управление миграционными процессами.
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков.
5. Управление риском снижения дохода ниже установленного порогового
минимума.

Цели

1.1. Предупреждение риска потери (отсутствия) работы.
1.2. Развитие трудовых ресурсов.
1.3. Содействие эффективной занятости.
2.1. Предупреждение риска нарушения трудовых прав.
2.2. Защита трудовых прав граждан.
3.1. Предупреждение риска неуправляемой миграции.
3.2. Совершенствование механизма регулирования миграционных процессов
(совместно с МВД).
4.1. Обеспечение адекватности размеров социальных выплат.
4.2. Обеспечение доступности специальных социальных услуг.
5.1. Содействие снижению уровня бедности.

Задачи

1.1.1. Совершенствование законодательства Республики Казахстан о
занятости населения.
1.2.1. Содействие установлению соответствия профессионального
образования потребностям экономики в трудовых ресурсах (объему и
структуре прогнозируемого спроса на рабочую силу) (совместно с МОН РК)
1.2.2. Содействия повышению конкурентоспособности целевых групп
населения.
1.2.3. Развития государственно-частного партнерства в профессиональной
подготовке и переподготовке кадров.
2.1.1. Совершенствование трудового законодательства.
2.1.2. Разработка и внедрение современных стандартов труда.
2.2.1. Совершенствование системы нормирования труда.
2.2.2. Совершенствование системы квалификационных характеристик
работников с учетом их адекватности современным организационно-
техническим условиям производства и рекомендации ЕврАзЭС.
2.2.3. Совершенствование системы оплаты труда работников бюджетной
сферы.
3.1.1. Совершенствование миграционного законодательства.
3.2.3. Упрощение процедур привлечения высококвалифицированной ИРС в
приоритетные отрасли экономики.
3.2.4. Улучшение условий первичной адаптации и интеграции оралманов.
4.1.1. Совершенствование социального законодательства.
4.1.2. Повышение размеров пенсионных выплат.
4.1.3. Повышение уровня социальных выплат из ГФСС при наступлении
основных социальных рисков.
4.1.4. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения.
4.1.5. Обеспечение эффективной системы администрирования социальных
выплат.
4.2.1. Совершенствование системы предоставления специальных социальных
услуг.
4.2.3. Совершенствование системы стандартизации и сертификации
протезно-ортопедических изделий.
5.1.3. Стимулирование экономической активности трудоспособной части
малообеспеченного населения.

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Ориентировочное количество
разработанных стратегических
документов (законы, гос.
программы)

шт.


6

3

2

2

Ориентировочное количество
разработанных и внедренных иных
нормативно-правовых актов

ед.

30

29

37

25

25

Ориентировочное количество
согласованных типовых норм и
нормативов

ед.

44

30

32

34

25

Ориентировочное количество
пересмотренных выпусков ЕТКС,
КС и квалификационных
характеристик должностей
служащих

ед.

7

10

12

12

15

Ориентировочное количество
разработанных методических
рекомендаций по вопросам
социально-трудовой сферы

ед.

2

2

2

-

-

Ориентировочное количество
отчетов, справок,
представленных для руководства
Министерства, Правительства и
Администрации Президента

шт.

643

678

1150

723

723

Ориентировочное количество
подписантов, присоединившихся к
Соглашению по продвижению
принципов Глобального договора
ООН в сфере трудовых отношений

кол-
во
пред-
прия-
тий

300

230

250

300

350

Проведение конкурса по
социальной ответственности
бизнеса "Парыз"

ед.

1

1

1

1

1

Показатели
качества

х

х

х

х

х

х

х

Показатели
эффективности

х

х

х

х

х

х

х

Показатели
результата

Обеспечение реализации государственной политики в области труда,
занятости, миграции и социальной защиты населения

2. Обеспечение государственного контроля в сфере труда, занятости
и социальной защиты населения

Стратегическое
направление

1. Управление риском потери (отсутствия) работы.
2. Управление риском нарушения трудовых прав.
3. Управление миграционными процессами.

Цели

1.1. Предупреждение риска потери (отсутствия) работы.
1.2. Развитие трудовых ресурсов.
1.3. Содействие эффективной занятости.
2.1. Предупреждение риска нарушения трудовых прав.
2.2. Защита трудовых прав граждан.
3.1. Предупреждение риска неуправляемой миграции.
3.2. Совершенствование механизма регулирования миграционных процессов
(совместно с МВД).

Задачи

1.1.2. Улучшение системы мониторинга и прогнозирования ситуации на рынке
труда (совместно с МЭБП, МИТ, МЭМР, МОН, МСХ, МТК, МКИ, МТС, АС).
2.1.3. Обеспечение безопасных условий трудовой деятельности.
2.1.4. Мониторинг состояния безопасности и охраны труда.
2.2.5. Повышение эффективности надзорно-контрольной деятельности ГИТ.
3.1.1. Совершенствование миграционного законодательства.
3.1.2. Улучшение мониторинга и прогнозирования миграции населения
(совместно с КНБ и МВД РК).
3.1.3. Ужесточение контроля за соблюдением миграционного и трудового
законодательства РК.
3.1.4. Проведение информационно-разъяснительной работы среди
представителей казахской диаспоры в зарубежных странах (совместно с
МИД).
3.2.1. Упорядочение процессов внутренней трудовой миграции (совместно с
МСХ, МЭМР, МИТ, МОН, МТК, Акимами областей, городов Алматы и Астаны).

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Ориентировочное количество
объектов, аттестованных по
условиям труда

ед.

8000

9500

10000

11000

12000

Охват проверками ГИТ
предприятий (от общей
численности предприятий).

%

8

9

10

10

10

Доля предприятий охваченных
системой коллективно-договорных
отношений (от общей численности
действующих предприятий
(крупные, средние).

%

91,8

90,0

91,0

92,0

93,0

Ориентировочное количество
назначенных пенсионных и
социальных выплат

тыс. чел.

308,7

315

331

340

340

Охват проверками дел
получателей пенсионных и
социальных выплат (от общего
числа назначенных выплат)

%

1,5

2,5

3

3,5

3,5

Ориентировочное количество лиц,
впервые признанных инвалидами

тыс.
чел.

42,6

42,1

41,6

41

41

Ориентировочное количество
разработанных индивидуальных
программ реабилитации инвалидов

тыс.
ед.

263

263,5

264

264

264

Охват проверками работы низовых
отделов МСЭ (от общего числа
отделов МСЭ по РК)

%

13,5

14

15

16

16

Ориентировочное количество
выполненных индивидуальных
программ реабилитации
(к общему количеству ИПР)

%

64,5

65

65,5

66

66

Ориентировочное количество
обращений физических и
юридических лиц

ед.

13 200

6 600

10 000

10 000

10 000

Показатели
качества

х

х

х

х

х

х

х

Показатели
эффективности

х

х

х

х

х

х

х

Показатели
результата

Улучшение условий труда работников, обеспечение трудовых прав и
гарантий.
Увеличение уровня устраненных нарушений трудового законодательства.
Повышение качества услуг по назначению пенсионных и социальных выплат,
снижение числа жалоб и заявлений получателей пенсионных и социальных
выплат.
Улучшение показателя полной и частичной реабилитации инвалидов.

3. Обеспечение реализации государственной миграционной политики по вопросам приема,
обустройства, первичной адаптации оралманов, контроля за соблюдением законодательства
о миграции населения

Стратегическое
направление

3. Управление миграционными процессами.

Цели

3.1. Предупреждение риска неуправляемой миграции.
3.2. Совершенствование механизма регулирования миграционных процессов
(совместно с МВД)

Задачи

3.2.2. Прием и расселение этнических мигрантов (оралманов).
3.2.3. Упрощение процедур привлечения высококвалифицированной ИРС в
приоритетные отрасли экономики.
3.2.4. Улучшение условий первичной адаптации и интеграции оралманов.

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Ориентировочное количество
обращений оралманов по
включению в квоту

тыс.
семей

30

20

20

20

20

Ориентировочное количество
информационных материалов для
распространения среди
представителей казахской
диаспоры в зарубежных странах

ед.

200

500

500

500

500

Ориентировочное количество
проверяемых лицензиаров,
осуществляющих деятельность,
связанную с вывозом рабочей
силы за границу

ед.

7

20

35

30

30

Ориентировочное количество
проверяемых местных
исполнительных органов по
соблюдению Правил выдачи
разрешений на привлечение
иностранной рабочей силы

ед.

16

16

16

16

16

Показатели
качества

х

х

х

х

х

х

х

Показатели
эффективности

х

х

х

х

х

х

х

Показатели
результата

Удельный вес оралманов в общей
численности иммигрантов,
переселившихся на постоянное
проживание

%

91

92

93

94

94

Выполнение квоты иммиграции

%

100

100

100

100

100

Выполнение всеми лицензиарами требований, содержащихся в лицензии

Ввоз иностранной рабочей силы в пределах установленной квоты

4. Обеспечение функционирования, организация планирования деятельности Министерства.
Развитие международного сотрудничества.

Стратегическое
направление

1. Управление риском потери (отсутствия) работы.
2. Управление риском нарушения трудовых прав.
3. Управление миграционными процессами.
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков.

Цели

1.1. Предупреждение риска потери (отсутствия) работы.
1.2. Развитие трудовых ресурсов.
1.3. Содействие эффективной занятости.
2.1. Предупреждение риска нарушения трудовых прав.
2.2. Защита трудовых прав граждан.
3.1. Предупреждение риска неуправляемой миграции.
3.2. Совершенствование механизма регулирования миграционных процессов
(совместно с МВД).
4.1. Обеспечение адекватности размеров социальных выплат.
4.2. Обеспечение доступности специальных социальных услуг.

Задачи

1.1.2. Улучшение системы мониторинга и прогнозирования ситуации на рынке
труда (совместно с МЭБП, МИТ, МЭМР, МОН, МСХ, МТК, МКИ, МТС, АС).
1.1.3. Предотвращение массового высвобождения наемных работников
вследствие реструктуризации, сокращения объемов производства и
банкротства предприятий.
2.2.4. Повышение социальной ответственности бизнеса.
3.1.4. Проведение информационно-разъяснительной работы среди
представителей казахской диаспоры в зарубежных странах (совместно с
МИД).
3.2.3. Упрощение процедур привлечения высококвалифицированной ИРС в
приоритетные отрасли экономики.
4.2.3. Совершенствование системы стандартизации и сертификации
протезно-ортопедических изделий.

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Ориентировочное количество
разработанных стандартов и
регламентов оказываемых
государственных услуг

ед.

3

5

8

10

10

Ориентировочное количество
отчетов о финансовой,
оперативной деятельности
Министерства

ед.

87

87

87

87

87

Ориентировочное количество
экспертиз разработанных
нормативно-правовых актов
Министерством

ед.

25

70

70

70

70

Ориентировочное количество
сотрудников прошедших повышение
квалификации, обучение
государственному и английскому
языку

чел.

628

509

723

733

759

Ориентировочное количество
подписанных международных
меморандумов, договоров
(соглашений) с уполномоченными
органами иностранных государств
и международными организациями.

ед.

4

6

8

10

10

Ориентировочное количество
внутренних проверок
подведомственных организаций

ед.

14

10

15

15

15

Ориентировочное количество
разработанных технических
документов для проведения
конкурсных процедур
(технических спецификаций,
технических заданий)

ед.

8

15

19

25

25

Показатели
качества

х

х

х

х

х

х

х

Показатели
эффективности

х

х

х

х

х

х

х

Показатели
результата

Улучшение системы планирования Министерства, нацеленного на достижение
конечных результатов. Эффективное и качественное исполнение бюджетных
программ Министерства. Формирование профессионального аппарата.

Обеспечение функционирования деятельности аппарата Министерства

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

1 629 967

2 094 537

2 621 385

3 098 378

3 401 552

Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

002 "Пенсионная программа"

Описание

Выплата:
- базовых пенсионных выплат;
- солидарных пенсий;
- надбавок к пенсиям граждан пострадавших вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне;
- обязательств по государственной гарантии сохранности обязательных
пенсионных взносов в накопительных пенсионных фондах.

Стратегическое
направление

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.1. Обеспечение адекватности размеров социальных выплат.

Задачи

4.1.2. Повышение размеров пенсионных выплат

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Среднегодовая численность
получателей:

чел.

3 281 578

3 327 273

3 373 930

3 359 764

3 392 455

- базовой пенсионной выплаты

1 651 282

1 680 884

1 697 945

1 687 950

1 701 032

- солидарной пенсии

1 630 237

1 646 104

1 675 985

1 671 574

1 691 183

- надбавок к пенсиям граждан,
пострадавших вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском
испытательном ядерном полигоне

59

285

240

240

240

Показатели
качества

Снижение количества жалоб и
обращений со стороны
получателей

% к
пред.
году

-

80

80

70

60

Показатели
эффективности

Средний размер базовой пенсионной выплаты

тенге

4 810

5 487

5 981

8 112

8 761

Средний размер солидарных пенсий

тенге

13 675

17 367

21 500

27 950

30 745

Показатели
результата

Своевременная и полная выплата пенсий и пособий

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

363 594 434

454 231 109

554 655 853

724 962 585

802 783 135

 Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

003 "Государственные социальные пособия"

Описание

Выплата государственных социальных пособий по инвалидности, по случаю
потери кормильца, по возрасту.

Стратегическое
направление

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.1. Обеспечение адекватности размеров социальных выплат

Задачи

4.1.4. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Среднегодовая численность
получателей госсоцпособий:

чел.

638 979

654 563

667 391

657 276

658 079

по инвалидности

414 534

432 249

445 273

439 614

443 618

по случаю потери кормильца

210 486

206 310

203 980

200 301

198 389

по возрасту

13 959

15 985

18 138

17 362

16 071

Показатели
качества

Снижение количества жалоб и
обращений со стороны
получателей

% к
пред.
году

-

80

80

70

60

Показатели
эффективности

Средний размер госсоцпособий
по инвалидности от общего
заболевания, в т.ч.

Тенге






1 группа

16 148

18 655

20 335

22 165

24 159

2 группа

13 023

14 540

15 849

17 276

18 830

3 группа

9 514

10 151

11 064

12 061

13 145

по случаю потери кормильца,
в т.ч.






при 1 иждивенце

7 937

9 053

9 868

10 757

11 724

при 2 иждивенцах

13 709

15 637

17 045

17 753

17 753

при 3 иждивенцах

16 955

19 341

21 082

21 958

21 958

при 5 иждивенцах

18 639

21 261

23 176

24 138

24 138

по возрасту

6 333

6 859

7 476

8 149

8 882

Показатели
результата

Своевременная и полная выплата госсоцпособий

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

92 052 358

105 870 902

116 410 074

121 319 832

131 410 037

Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

004 "Специальные государственные пособия"

Описание

Оказание дополнительной материальной поддержки отдельным категориям
граждан в виде выплат специальных государственных пособий взамен
натуральных льгот

Стратегическое
направление

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.1. Обеспечение адекватности размеров социальных выплат

Задачи

4.1.4. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Среднегодовая численность
получателей спецгоспособий

чел.

1 137 515

1 159 975

1 169 549

1 210 026

1 213 889

Показатели
качества

х

%

107

109

109

109

109

Показатели
эффективности

Отношение среднего размера СГП
к величине непродовольственной
части ПМ:

%






- инвалидов 1 и 2 группы

34

34

33

33

33

- инвалидов 3 группы

15

15

14

14

15

- дети инвалидов до 16 лет

22

22

28

31

33

- многодетные матери,
награжденные подвесками "Алтын
алка" и "Кумис алка" и
многодетные семьи

95

95

142

142

142

Показатели
результата

Своевременная и полная выплата спецгоспособий

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

41 634 157

45 344 032

52 591 047

65 368 972

70 492 914

 Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

005 "Пособие на погребение"

Описание

Выплата пособий:
на погребение пенсионеров, участников и инвалидов ВОВ;
на погребение получателей государственных социальных пособий и
государственных специальных пособий.

Стратегическое
направление

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.1. Обеспечение адекватности размеров социальных выплат

Задачи

4.1.4. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Среднегодовая численность
получателей:

чел.

96 046

97 131

95 683

101 486

108 183

на погребение пенсионеров,
участников и инвалидов ВОВ

79 245

79 578

79 486

85 306

92 021

на погребение получателей
государственных социальных
пособий и государственных
специальных пособий

16 801

17 553

16 197

16 181

16 162

Показатели
качества

Снижение количества жалоб и
обращений со стороны
получателей

% к
пред.
году

-

80

80

70

60

Показатели
эффективности

Средний размер пособий:

тенге






на погребение участников и
инвалидов ВОВ

40 880

45 360

49 455

53 655

57 960

на погребение пенсионеров,
получателей государственных
социальных пособий и
государственных специальных
пособий

17 520

19 440

21 195

22 995

24 840

Показатели
результата

Своевременная и полная выплата пособий

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

1 943 700

2 061 455

2 145 528

2 475 373

2 857 329

Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

006 "Оказание социальной помощи оралманам"

Описание

Содействие росту численности населения Республики за счет миграционных
процессов и созданию условий для интеграции оралманов в новые
общественные условия

Стратегическое
направление

3. Управление миграционными процессами

Цель

3.2. Совершенствование механизма регулирования миграционных процессов

Задачи

3.2.2. Прием и расселение этнических мигрантов (оралманов)

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Квота иммиграции оралманов

тыс. семей

15

20

20

20

20

Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

х







Показатели
результата

Удельный вес оралманов в общей
численности иммигрантов

%

91

92

93

94

95

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

12 096 284

13 027 595

13 511 573

17 431 680

18 837 726

Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

007 "Государственные пособия семьям, имеющим детей"

Описание

Социальная поддержка семей, имеющих детей в виде выплат:
1) единовременного пособия на рождение ребенка
2) пособия по уходу за ребенком до одного года
3) пособия родителям, опекунам, воспитывающим детей-инвалидов

Стратегическое
направление

5. Управление риском снижения дохода ниже установленного порогового
минимума

Цель

5.1 Содействие снижению уровня бедности

Задачи

5.1.1. Социальная поддержка семей с детьми

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Среднегодовая численность
получателей государственных
пособий:

чел.

489 205

495 621

510 264

583 334

582 585

- на рождение ребенка

чел.

347 851

351 582

341 034

343 719

342 923

- по уходу за ребенком до
одного года

чел.

141 354

144 039

140 267

190 764

190 322

- родителей, опекунов,
воспитывающих детей-инвалидов

чел.


-

28 963

48 851

49 340

Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

Размеры пособий на рождение
ребенка, в % к предыдущему году

%

107

109

145

108,5

108

Размеры пособий по уходу за
ребенком до одного года, в % к
предыдущему году

107

109

129

108,5

108

Показатели
результата

Своевременная и полная выплата пособий для детей

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

27 842 306

30 336 875

40 234 532

49 978 861

53 988 311

Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

008 "Единовременные государственные денежные компенсации пострадавшим
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном
полигоне"

Описание

Выполнение государством обязательств прошлых лет по выплате
единовременных государственных денежных компенсаций пострадавшим
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном
полигоне

Стратегическое
направление

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.1 Обеспечение адекватности размеров социальных выплат

Задачи

4.1.4. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Среднегодовая численность:

чел.

233 051

51 697

35 162

8 941

3 861

- пенсионеров и получателей
государственных социальных
пособий

чел.

4 082

1 128

1 414

595

448

- работающего и неработающего
населения, проживающего и
проживавших в зонах
чрезвычайного и максимального
радиационного рисков с 1949 по
1990 годы

чел.

228 969

50 569

33 748

8 346

3 413

Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

х







Показатели
результата

Полный охват выплатой единовременной денежной компенсацией обратившихся
граждан из числа граждан, пострадавших вследствие ядерного испытания на
СИЯП, и жертв массовых политических репрессий

Расходы на
реализацию
программы


тыс. тенге

3 559 358

781 147

426 629

80 336

36 740

 Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

009 "Материально-техническое оснащение Министерства труда и социальной
защиты населения Республики Казахстан"

Описание

Материально-техническое оснащение и информационно-техническое
обеспечение центрального аппарата и территориальных органов
министерства

Стратегическое
направление

Управление:
- риском потери (отсутствия) работы;
- риском нарушения трудовых прав;
- миграционными процессами;
- риском уязвимости вследствие наступления старости, инвалидности,
потери кормильца и иных социальных рисков;
- риском снижения дохода ниже установленного порогового минимума

Цель

Материально-техническое оснащение, информационно-техническое
обеспечение центрального аппарата и территориальных органов
министерства в целях качественного и эффективного исполнения
возложенных на них функций.

Задачи

Повышение уровня материально-технической оснащенности и поддержка
информационных систем

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Ориентировочное количество
приобретенных автотранспортных
средств

шт.


0

0

10

11

Ориентировочное количество
приобретенной вычислительной и
информационной техники, бытовой
техники, оргтехники,
медицинского оборудования

шт.


561

675

781

1 061

Ориентировочное количество
приобретенной офисной мебели

шт.


0

0

294

194

Ориентировочное количество
приобретенных нематериальных
активов

шт.


-

1 006

778

1 099

Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

х







Показатели
результата

Уровень оснащения
государственного органа в
области труда, занятости,
социальной защиты и миграции
населения:

%






- материально-техническое

77

77

80

85

85

- информационно-техническое

70

80

90

100

100

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

198 124

31 865

97 288

123 231

165 401

 Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

010 "Единовременная денежная компенсация реабилитированным
гражданам-жертвам массовых политических репрессий"

Описание

Выполнение государством обязательств прошлых лет по выплате
единовременных государственных денежных компенсаций реабилитированным
гражданам, признанным жертвами массовых политических репрессий

Стратегическое
направление

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.1 Обеспечение адекватности размеров социальных выплат

Задачи

4.1.4. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Среднегодовая численность
реабилитированных граждан

чел.

360

990

622

479

449

Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

х







Показатели
результата

Полный охват выплатой единовременной денежной компенсацией обратившихся
граждан из числа граждан, пострадавших вследствие ядерного испытания на
СИЯП, и жертв массовых политических репрессий

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

30 545

42 372

28 279

23 395

21 218

 Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики
Казахстан

Бюджетная
программа

011 "Создание единой информационной системы социально-трудовой сферы"

Описание

Создание единой информационной системы социально-трудовой сферы в
целях интеграции с программой "Е-Правительство"

Стратегическое
направление

1. Управление риском потери (отсутствия) работы.
2. Управление риском нарушения трудовых прав.
3. Управление миграционными процессами.
5. Управление риском снижения дохода ниже установленного порогового
минимума.

Цель

1.1. Предупреждение риска потери (отсутствия) работы.
2.1. Предупреждение риска нарушения трудовых прав
3.1. Предупреждение риска неуправляемой миграции
5.1. Содействие снижению уровня бедности

Задачи

1.1.2. Улучшение системы мониторинга и прогнозирования ситуации на
рынке труда
1.1.4. Повышение информированности населения о состоянии спроса и
предложения на национальном рынке труда, возможностях и условиях
трудоустройства
2.1.4. Мониторинг состояния безопасности и охраны труда
3.1.2. Улучшение мониторинга и прогнозирования миграции населения
5.1.4. Повышение информированности населения по вопросам социальной
поддержки населения

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Ориентировочное количество
интегрированных баз данных

шт.

-

6

6

8


Ориентировочное количество
разработанных баз данных

шт.

-

6

2



Ориентировочное количество
приобретенной вычислительной
и информационной техники

шт.

-

-

933

487


Ориентировочное количество
приобретенных нематериальных
активов

шт.

-

-

528

40


Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

х







Показатели
результата

Сокращение времени оказания
государственных услуг по
назначению пенсий и пособий

дней

10

10

10

5

0

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

0

330 050

606 269

313 843

0

 Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики
Казахстан

Бюджетная
программа

012 "Прикладные научные исследования в области охраны труда"

Описание

Проведение научно-исследовательских работ в области безопасности и
охраны труда, рынка труда

Стратегическое
направление

2. Управление риском нарушения трудовых прав

Цель

2.2. Защита трудовых прав граждан

Задачи

2.2.1. Совершенствование системы нормирования труда
2.2.2. Совершенствование системы квалификационных характеристик
работников с учетом их адекватности современным
организационно-техническим условиям производства и рекомендации
ЕврАзЭС

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Ориентировочное количество
завершенных тематических
заданий НИР

шт

8

9

6

7

8

Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

х







Показатели
результата

Количество предприятий, на
которых внедрены результаты
НИР

шт

12

14

15

15

16

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

65 618

76 745

90 178

96 732

110 000

 Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики
Казахстан

Бюджетная
программа

013 "Услуги по обеспечению выплаты пенсий и пособий"

Описание

Осуществление своевременных и полных выплат пенсий и пособий

Стратегическое
направление

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.1. Обеспечение адекватности размеров социальных выплат

Задачи

4.1.5. Обеспечение эффективной системы администрирования социальных
выплат

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Среднемесячное количество
получателей пенсий и всех
видов пособий

чел

5 316
827

5 442
721

6 011
151

5 944
751

5 988
651

Показатели
качества

Сроки назначения и выплат
пенсий и пособий

дней

10

10

10

5

5

Количество жалоб и обращений
населения

% к
пред.
году

60

50

60

20

15

Показатели
эффективности

Удельный вес
административных затрат ГЦВП
в общем объеме обслуживаемых
финансовых потоков

%

0,92

0,91

0,85

0,83

0,83

Показатели
результата

Своевременность:
- выплаты пенсий и пособий;
- переводов обязательных
пенсионных взносов и
пенсионных накоплений в НПФ;
- социальных отчислений в
ГФСС

%

100

100

100

100

100

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

9 298 074

11 479 291

13 346 348

16 622 972

18 096 643

 Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

014 "Услуги по информационно-аналитическому обеспечению по базе
занятости и бедности"

Описание

Совершенствование информационных баз данных занятости и бедности

Стратегическое
направление

1. Управление риском потери (отсутствия) работы

Цель

1.3. Содействие эффективной занятости

Задачи

1.3.1. Обеспечение реализации прав граждан на защиту в случае потери
работы: а) содействие в трудоустройстве; б) социальное страхование
риска потери работы

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Ориентировочное количество
обрабатываемой информации

шт.

5 159

5 800

7 502

9 366

9 464

Показатели
качества

Достоверность и полнота представленной информации

Показатели
эффективности

х







Показатели
результата

Обеспечение Министерства качественными аналитическими материалами для
принятия решения.

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

66 226

73 485

95 711

88 097

97 480

 Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

015 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на введение стандартов специальных социальных услуг"

Описание

Предупреждение различных социальных рисков, использование социальных
услуг в качестве одного из факторов социальной безопасности
населения.

Стратегическое
направление

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.2. Обеспечение доступности специальных социальных услуг

Задачи

4.2.1. Совершенствование системы предоставления специальных
социальных услуг


Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Количественные показатели определены соглашениями, заключенными
с акимами областей, городов Астана и Алматы

Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

х







Показатели
результата

Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из
республиканского бюджета областным бюджетам, бюджетам городов Астаны,
Алматы

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

0

936 694

2 086 785

5 358 149

5 116 570

 Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

016 "Возмещение за вред, причиненный жизни и здоровью, возложенное
судом на государство, в случае прекращения деятельности юридического
лица"

Описание

Выполнение обязательств государства по возмещению вреда потерпевшим,
в случае прекращения деятельности юридического лица

Стратегическое
направление

2. Управление риском нарушения трудовых прав

Цель

2.1 Предупреждение риска нарушения трудовых прав

Задачи

2.1.3. Обеспечение безопасных условий трудовой деятельности

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Ориентировочное количество
судебных исков, по которым
осуществлена выплата

исп.
лист

978

978

489

783

683

Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

х







Показатели
результата

Своевременность и адресность
выплаты

%

100

100

100

100

100

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

1 500 000

1 000 000

500 000

300 000

200 000

 Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

017 "Государственные специальные пособия"

Описание

Выплата государственных специальных пособий по списку № 1, № 2

Стратегическое
направление

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.1 Обеспечение адекватности размеров социальных выплат

Задачи

4.1.4. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения


Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Среднегодовая численность
получателей:

чел.

33 302

42 317

50 310

58 240

63 396

- госспецпособий:







а) по Списку № 1

24 533

26 837

28 618

30 594

32 727

б) по Списку № 2

8 769

15 480

21 692

27 646

30 669

Показатели
качества

Снижение количества жалоб и
обращений со стороны
получателей

% к
пред.
году

-

80

80

70

60

Показатели
эффективности

Средний размер
госспецпособий:

тенге






а) по Списку № 1

тенге

10 512

11 664

12 717

13 797

14 904

б) по Списку № 2

тенге

9 344

10 368

11 304

12 264

13 248

Показатели
результата

Своевременная и полная выплата пенсий и пособий

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

4 381 889

5 763 383

7 309 626

9 133 872

10 728 793

Форма бюджетной программы 

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики
Казахстан

Бюджетная
программа

018 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на содержание вновь вводимых объектов социального
обеспечения"

Описание

Содержание вновь вводимых объектов социального обеспечения:
в 2010 году - 4 ед., в 2011 году - 8 ед., в 2012 году - 5 ед.

Стратегическое
направление

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.2. Обеспечение доступности специальных социальных услуг

Задачи

4.2.2. Развитие социальной инфраструктуры

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с
акимами областей, городов Астана и Алматы

Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

х







Показатели
результата

Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из
республиканского бюджета областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны, Алматы

Расходы на
реализацию
программы



тыс.
тенге

15 243

212 012

375 760

878 529

911 576

Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики
Казахстан

Бюджетная
программа

019 "Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию объектов
социального обеспечения

Описание

Программой предусматривается строительство:
- медико-социальных учреждений - 3 шт.;
- центра реабилитации инвалидов - 1 шт.

Стратегическое
направление

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.2. Обеспечение доступности специальных социальных услуг

Задачи

4.2.2. Развитие социальной инфраструктуры

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с
акимами областей, городов Астана и Алматы

Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

х







Показатели
результата

Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из
республиканского бюджета областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны, Алматы

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

2 915 247

5 885 754

5 727 366

0

0

Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

020 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на выплату государственной адресной
социальной помощи и ежемесячного государственного пособия на детей
до 18 лет в связи с ростом размера прожиточного минимума"

Описание

Государственная поддержка лиц (семей) с доходами ниже черты
бедности, а также семей, имеющих детей до 18 лет, с доходами ниже
стоимости продовольственной корзины.

Стратегическое
направление

5. Управление риском снижения дохода ниже установленного порогового
минимума

Цель

5.1. Содействие снижению уровня бедности

Задачи

5.1.2. Социальная поддержка малообеспеченных семей

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с
акимами областей, городов Астана и Алматы

Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

х







Показатели
результата

Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из
республиканского бюджета областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны, Алматы

Расходы на
реализацию
программы



тыс.
тенге

2 785 500

3 280 631

4 091 897

3 730 617

0

Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

022 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на размещение государственного социального заказа в
неправительственном секторе"

Описание

Размещение госсоцзаказа в негосударственном секторе на оказание
соцуслуг

Стратегическое
направление

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.2. Обеспечение доступности специальных социальных услуг

Задачи

4.2.1. Совершенствование системы предоставления специальных
социальных услуг

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с
акимами областей, городов Астана и Алматы

Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

х







Показатели
результата

Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из
республиканского бюджета областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны, Алматы

Расходы на
реализацию
программы


тыс. тенге

0

165 120

453 785

592 263

282 661

Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

023 "Услуги по методологическому обеспечению оказания инвалидам
протезно-ортопедической помощи"

Описание

Разработка технической документации на новые виды изделий для
протезно-ортопедических предприятий;
проведение опытно-экспериментальных работ по протезированию инвалидов
со сложными, особо сложными и атипичными формами увечья

Стратегическое
направление

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.2. Обеспечение доступности специальных социальных услуг

Задачи

4.2.3. Совершенствование системы стандартизации и сертификации
протезно-ортопедических изделий

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

1. Разработка нормативных
документов в области
протезостроения для
протезно-ортопедических
предприятий. Гармонизация
стандартов с международными
стандартами ИСО.

шт.

4

1

4

2

0

2. Разработка технической
документации на новые виды
изделий для протезно-
ортопедических предприятий

шт.

15

7

7

12

12

3. Ориентировочное
количество методических
рекомендаций в области
протезирования,
протезостроения и ортопедии

шт.

17

6

5

12

12

4. Ориентировочное
изготовление комплектующих:
- коленные модули
- стопы
- прочие комплектующие
изделия

шт.

0
0
0

4
5
0

1
0
3

0
0
10

0
0
10

Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

х







Показатели
результата

Повышение реабилитационного потенциала инвалидов

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

21 448

17 914

23 951

27 509

32 806

Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

024 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на развитие сети отделений дневного пребывания в
медико-социальных учреждениях"

Описание

Развитие сети отделений дневного пребывания в медико-социальных
учреждениях

Стратегическое
направление

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.2. Обеспечение доступности специальных социальных услуг

Задачи

4.2.1. Совершенствование системы предоставления специальных социальных
услуг

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с
акимами с акимами областей, городов Астана и Алматы

Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

х







Показатели
результата

Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из
республиканского бюджета областным бюджетам, бюджетам городов Астаны
и Алматы

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

0

151 100

213 774

519 720

284 589

Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

025 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на увеличение норм питания в медико-социальных
учреждениях"

Описание

Установление новых норм питания для лиц, содержащихся в МСУ

Стратегическое
направление

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.2. Обеспечение доступности специальных социальных услуг

Задачи

4.2.1. Совершенствование системы предоставления специальных
социальных услуг

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с
акимами областей, городов Астана и Алматы

Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

х







Показатели
результата

Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из
республиканского бюджета областным бюджетам, бюджетам городов Астаны,
Алматы

Расходы на
реализацию
программы


тыс. тенге

0

4 189 900

2 908 760

3 156 005

0

Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

027 "Переселение на историческую родину и первичная адаптация
оралманов"

Описание

Содействие росту численности населения Республики за счет
миграционных процессов и созданию условий для интеграции оралманов в
новые общественные условия

Стратегическое
направление

3. Управление миграционными процессами

Цель

3.2. Совершенствование механизма регулирования миграционных процессов

Задачи

3.2.4. Улучшение условий первичной адаптации и интеграции оралманов

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2008
год
(факт)

2009
год

(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Ориентировочное количество
оралманов, охваченных
услугами первичной адаптации

человек

673

1220

2340

2340

2340

Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

Затраты на оказание
адаптационных услуг на
одного оралмана в год

тыс.
тенге

66,1

60,9

55,2

53,3

53,3

Показатели
результата

Улучшение условий первичной адаптации оралманов и скорейшая их
интеграция в казахстанское общество

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

44 367

71 954

152 574

176 590

192 711

Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики
Казахстан

Бюджетная
программа

028 "Материально-техническое оснащение организаций социальной
защиты на республиканском уровне"

Описание

Материально-техническое оснащение и информационно-техническое
обеспечение подведомственных организаций Министерства труда и
социальной защиты населения Республики Казахстан

Стратегическое
направление

1. Управление риском потери (отсутствия) работы
2. Управление риском нарушения трудовых прав
3. Управление миграционными процессами
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

1.3. Содействие эффективной занятости
2.2. Защита трудовых прав граждан
3.2. Совершенствование механизма регулирования миграционных
процессов
4.1. Обеспечение адекватности размеров социальных выплат
4.2. Обеспечение доступности специальных социальных услуг

Задачи

1.3.1. Обеспечение реализации прав граждан на защиту в случае
потери работы: а) содействие в трудоустройстве; б) социальное
страхование риска потери работы
2.2.2. Совершенствование системы квалификационных характеристик
работников с учетом их адекватности современным организационно-
техническим условиям производства и рекомендации ЕврАзЭС
3.2.4. Улучшение условий первичной адаптации и интеграции оралманов
4.1.5. Обеспечение эффективной системы администрирования социальных
выплат.
4.2.3. Совершенствование системы стандартизации и сертификации
протезно-ортопедических изделий

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Ориентировочное количество
приобретенной вычислительной
и информационной техники

шт.

0

881

965

501

500

Ориентировочное количество
приобретенной офисной мебели

шт.

0

9

40

15

1

Ориентировочное количество
приобретенных нематериальных
ативов

шт.

-

-

1745

1732

1858

Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

х







Показатели
результата

Уровень оснащения
государственного органа в
области труда, занятости,
социальной защиты и миграции
населения:

%






- материально-техническое

77

77

77

77

77

- информационно-техническое

70

80

80

80

80

Расходы на
реализацию
программы


тыс. тенге

0

379 779

413 958

201 003

200 521

Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

054 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на обеспечение проезда участникам инвалидам Великой
Отечественной войны по странам Содружества Независимых государств, по
территории Республики Казахстан, а также оплаты им и сопровождающим
их лицам расходов на питание, проживание, проезд для участия в
праздничных мероприятиях в городах Москве, Астане к 65-летию Победы в
Великой Отечественной Войне"

Описание

Предоставление бесплатного проезда участникам и инвалидам Великой
Отечественной войны в период проведения праздничных мероприятий на
территории Казахстана и стран СНГ

Стратегическое
направление

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.1. Обеспечение адекватности размеров социальных выплат

Задачи

4.1.4. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с
акимами областей, городов Астана и Алматы

Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

х







Показатели
результата

Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из
республиканского бюджета областным бюджетам, бюджетам городов Астаны,
Алматы

Расходы на
реализацию
программы



тыс.
тенге

0

0

297 178

0

0

Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

057 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на выплату единовременной материальной помощи
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также лицам,
приравненным к ним; военнослужащим, в том числе уволенным в запас
(отставку), проходившим военную службу в период с 22 июня 1941 года
по 3 сентября 1945 года в воинских частях, учреждениях, в
военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии,
награжденным медалью "За Победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг." или медалью "За победу над Японией", лицам,
проработавшим (прослужившим) не менее шести месяцев в тылу в годы
Великой Отечественной войны, к 65-летию Победы в Великой
Отечественной Войне"

Описание

Оказание единовременной материальной помощи инвалидам и участникам
ВОВ в связи с празднованием 65-ой годовщины Победы в Великой
Отечественной войне

Стратегическое
направление

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.1. Обеспечение адекватности размеров социальных выплат

Задачи

4.1.4. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения

Показатели


Наименование показателя

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год (факт)

2009 год (план)

2010 год

2011 год

2012 год

Показатели
количества

Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с
акимами областей, городов Астана и Алматы

Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

х







Показатели
результата

Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из
республиканского бюджета областным бюджетам, бюджетам городов Астаны,
Алматы

Расходы на
реализацию
программы


тыс. тенге

0

0

4 214 832

0

0

 Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

059 "Совершенствование системы социальной защиты лиц с ограниченными
возможностями в рамках Конвенции OОH о правах инвалидов и развитие
системы предоставления специальных социальных услуг"

Описание

Совершенствование системы социальной защиты лиц с ограниченными
возможностями в рамках Конвенции ООН о правах инвалидов и развитие
системы предоставления специальных социальных услуг

Стратегическое
направление

Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

Обеспечение доступности специальных социальных услуг потребителям

Задачи

Совершенствование системы предоставления специальных социальных услуг

Показатели


Наименование показателя

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год (факт)

2009 год (план)

2010 год

2011 год

2012 год

Показатели
количества

Проведение научно-практических
исследований

шт.

-

-

4

4

-

Семинары, круглые столы

шт.

-

-

3

3

-

Подготовка телевизионных
передач, статей, тематических
публикаций и обучающих
материалов

шт.

-

-

3

3

-

Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

х







Показатели
результата

Разработка национального плана действий на долгосрочную перспективу
по обеспечению прав и улучшения качества жизни людей с ограниченными
возможностями

Расходы на
реализацию
программы


тыс. тенге

0

0

40 275

34 725

0

 Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики
Казахстан

Бюджетная
программа

090 "Исследования в области труда, занятости, социальной защиты и
миграции населения"

Описание

- проведение актуальных исследований в области труда, занятости,
социальной защиты и миграции населения;
- разработка норм и нормативов по труду Республикой Казахстан в
рамках сотрудничества СНГ;
- проведение социологических исследований социально-трудовой сферы

Стратегическое
направление

1. Управление риском потери (отсутствия) работы
2. Управление риском нарушения трудовых прав
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

1.1. Предупреждение риска потери (отсутствия) работы
2.1. Предупреждение риска нарушения трудовых прав
2.2. Защита трудовых прав граждан
4.1. Обеспечение адекватности размеров социальных выплат
4.2. Обеспечение доступности специальных социальных услуг

Задачи

1.1.1. Совершенствование законодательства Республики Казахстан о
занятости населения
2.1.1. Совершенствование трудового законодательства
2.1.2. Разработка и внедрение современных стандартов труда
2.2.1. Совершенствование системы нормирования труда
2.2.3. Совершенствование системы оплаты труда работников бюджетной
сферы
4.1.1. Совершенствование социального законодательства
4.2.1. Совершенствование системы предоставления специальных
социальных услуг

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Ориентировочное количество,
проведенных исследований в
области труда, занятости,
социальной защиты и миграции
населения

шт.


6

8

3

3

Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

х







Показатели
результата

Выработка предложений и рекомендаций по вопросам труда, занятости,
социальной защиты и миграции населения

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

37 730

38 563

90 046

125 000

21 369

Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программа

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

115 "Обеспечение занятости населения в рамках реализации стратегии
региональной занятости и переподготовки кадров"

Описание

1) реконструкция и развитие системы жилищно-коммунального хозяйства
(водоснабжение и канализация, теплоснабжение, электроснабжение);
2) ремонт и утепление школ, больниц и других социальных объектов;
3) ремонт, реконструкция и строительство дорог республиканского и
местного значения;
4) финансирование приоритетных социальных проектов в городах,
поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах.

Стратегическое
направление

Управление риском потери (отсутствия) работы.

Цель

Содействие эффективной занятости.

Задачи

Обеспечение реализации прав граждан на защиту от безработицы путем
содействия в трудоустройстве.

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели количества

Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с
Акимами областей, городов Астана и Алматы

Показатели качества

х







Показатели эффективности

х







Показатели результата

Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из
республиканского бюджета областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны, Алматы

Расходы на реализацию
программы


тыс.
тенге

0

117 425 642

100 000 000

0

0

Приложение 3

Распределение расходов по стратегическим направлениям, целям,
задачам и бюджетным программам

Цели/задачи

Источник
финанси-
рования
(код БП)

Отчетный период

Прогноз

2008

2009

2010

2011

2012


РБ, в т.ч.


565 712 576

812 900 346

925 761 261

1 026 218 269

1 120 270 082


базовые


565 712 576

812 900 346

921 208 976

1 026 218 269

1 120 270 082


новые инициативы




4 552 285

0

0


Административные расходы

РБ
(001. 009. 028)

1 828 091

2 506 181

3 132 631

3 422 612

3 767 474

Стратегическое направление 1. Управление риском потери (отсутствия) работы

Цель
1.1.

Предупреждение риска
потери (отсутствия) работы


0

330 050

606 269

313 843

0

Задача
1.1.2.

Улучшение системы
мониторинга и прогнозиро-
вания ситуации на рынке
труда

РБ(011)

0

330 050

606 269

313 843

0

Цель
1.3.

Содействие эффективной
занятости


66 226

125 099 567

100 095 711

88 097

97 480

Задача
1.3.1.

Обеспечение реализации
прав граждан на защиту в
случае потери работы:
а) содействие в
трудоустройстве;
б) социальное страхование
риска потери работы

РБ(014)

66 226

73 485

95 711

88 097

97 480

РБ(031)

0

7 600 440

0

0

0

РБ(115)

0

117 425 642

100 000 000

0

0

Стратегическое направление 2. Управление риском нарушения трудовых прав

Цель 2.1.

Предупреждение риска
нарушения трудовых прав


1 537 730

1 038 563

590 046

425 000

221 369

Задача 2.1.1.

Совершенствование
трудового законодательства

РБ (090)

37 730

38 563

90 046

125 000

21 369

Задача 2.1.3

Обеспечение безопасных
условий трудовой
деятельности

РБ(016)

1 500 000

1 000 000

500 000

300 000

200 000

Цель 2.2.

Защита трудовых прав
граждан


65 618

76 745

90 178

96 732

110 000

Задача
2.2.1.

Задача
2.2.2.

Совершенствование системы
нормирования труда

Совершенствование системы
квалификационных
характеристик работников с
учетом их адекватности
современным организацион-
но-техническим условиям
производства и
рекомендации ЕврАзЭС

РБ(012)

65 618

76 745

90 178

96 732

110 000

Стратегическое направление 3. Управление миграционными процессами

Цель 3.2.

Совершенствование
механизма регулирования
миграции населения
(совместно с МВД)


12 140 651

14 533 934

13 664 147

17 608 270

19 030 437

Задача 3.2.2.

Прием и расселение
этнических мигрантов
(оралманов)

РБ (006)

12 096 284

13 027 595

13 511 573

17 431 680

18 837 726

Задача 3.2.4.

Улучшение условий
первичной адаптации и
интеграции оралманов

РБ (019),
в т.ч.

0

1 434 385

0

0

0

РБ (027)

44 367

71 954

152 574

176 590

192 711

Стратегическое направление 4. Управление риском уязвимости вследствие наступления
старости, инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель 4.1

Обеспечение адекватности
размеров пенсионных выплат


516 494 515

625 573 691

751 425 394

939 987 337

1 036 426 809

Задача 4.1.2.

Повышение размеров
пенсионных выплат

РБ (002.102)

96 044 706

109 677 691

121 868 497

164 311 757

178 832 899

РБ (002.100.101.103)

267 549 728

344 553 418

432 787 356

560 650 828

623 950 236

Задача
4.1.4.

Оказание социальной
поддержки отдельным
категориям населения

РБ (003.100.101.102)

92 052 358

105 870 902

116 410 074

121 319 832

131 410 037

РБ (004)

41 634 157

45 344 032

52 591 047

65 368 972

70 492 914

РБ (005.)

1 943 700

2 061 455

2 145 528

2 475 373

2 857 329

РБ (017.)

4 381 889

5 763 383

7 309 626

9 133 872

10 728 793

РБ (010.)

30 545

42 372

28 279

23 395

21 218

РБ (008.)

3 559 358

781 147

426 629

80 336

36 740

РБ (057)

0

0

4 214 832

0

0

РБ (054)

0

0

297 178

0

0

Задача 4.1.5.

Обеспечение эффективной
системы администрирования
социальных выплат

РБ (013.)

9 298 074

11 479 291

13 346 348

16 622 972

18 096 643

Цель 4.2.

Обеспечение доступности
специальных социальных
услуг


2 951 938

10 124 109

11 830 456

10 566 900

6 628 202

Задача 4.2.1

Совершенствование системы
предоставления специальных
социальных услуг

РБ (022)

0

165 120

453 785

592 263

282 661

РБ (024)

0

151 100

213 774

519 720

284 589

РБ (025)

0

4 189 900

2 908 760

3 156 005

0

РБ (015)

0

936 694

2 086 785

5 358 149

5 116 570

РБ (059)

0

0

40 275

34 725

0

Задача 4.2.2.

Расширение социальной
инфраструктуры

РБ (018)

15 243

212 012

375 760

878 529

911 576

РБ (019)
в т.ч.

2 915 247

4 451 369

5 727 366

0

0

Задача 4.2.3.

Совершенствование системы
стандартизации и
сертификации протезно-
ортопедических изделий

РБ (023)

21 448

17 914

23 951

27 509

32 806

Стратегическое направление 5. Управление риском снижения дохода ниже
установленного порогового минимума

Цель 5.1

Содействие снижению уровня
бедности


30 627 806

33 617 506

44 326 429

53 709 478

53 988 311

Задача 5.1.1.

Социальная поддержка семей
с детьми

РБ (007.100)

11 854 828

13 584 823

15 628 742

17 114 397

18 444 780

РБ (007.101)

15 987 478

16 752 052

19 409 097

23 354 347

25 169 800

РБ (020.101)

1 709 900

2 130 569

2 967 928

2 505 015

0

РБ (007.102)

0

0

5 196 693

9 510 117

10 373 731

Задача 5.1.2.

Социальная поддержка
малообеспеченных семей

РБ (020.100)

1 075 600

1 150 062

1 123 969

1 225 602

0

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 31 желтоқсандағы № 2342 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 14 мамырдағы № 415 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 2010 - 2014 жылдарға арналған стратегиялық жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 31 желтоқсандағы № 2342 қаулысына мынадай өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 2010 - 2014 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
      «3. Қызметінің стратегиялық бағыттары» деген бөлімде:
      «Қызметінің стратегиялық бағыттары, даму мақсаты және негізгі индикаторлары» деген кіші бөлімде:
      кестеде:
      «Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерін басқару» деген 1-стратегиялық бағытта:
      1.1-мақсатта:
      «1.1. Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерінің алдын алу» деген жолдың «2010 ж.», «2011 ж.», «2012 ж.», «2013 ж.», «2014 ж.» деген бағандарындағы «7,5», «7,4», «7,3», «7,4», «7,0», «8,0», «7,8», «7,6», «7,4», «7,2», «8,3», «7,1», «7,9», «7,7», «7,5» деген сандар тиісінше «6,6», «6,4», «6,2», «6,0», «5,9», «7,1», «6,8», «6,5», «6,2», «6,1», «7,4», «7,1», «6,8», «6,6», «6,4» деген сандармен ауыстырылсын;
      1.2-мақсатта:
      «1.2. Еңбек ресурстарын дамыту» деген жолдың «2010 ж.», «2011 ж.», «2012 ж.», «2013 ж.», «2014 ж.» деген бағандарындағы «65,5», «65,6», «66», «66,3», «66,5» деген сандар тиісінше «64,8», «64,8», «64,9», «65,0», «65,0» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Еңбек құқығының бұзылу қатерін басқару» деген 2-стратегиялық бағытта:
      2.1-мақсатта:
      «2.1. Еңбек құқығының бұзылу қатерінің алдын алу» деген жолдың 1-тармағының б) тармақшасы мен 2-тармағы алып тасталсын;
      «2.1.1. Еңбек заңнамасын жетілдіру» деген жолдың «2010 ж.», «2011 ж.», «2012 ж.», «2013 ж.», «2014 ж.» деген бағандарындағы «68», «81», «87», «93», «95» деген сандар тиісінше «32», «37», «42», «48», «53» деген сандармен ауыстырылсын;
      «2.1.2. Еңбектің заманауи стандарттарын әзірлеу және енгізу» деген жолдың «2010 ж.», «2011 ж.», «2012 ж.», «2013 ж.», «2014 ж.» деген бағандарындағы «45», «45», «50», «50», «50», «7», «9», «10», «11», «12» деген сандар тиісінше «32», «34», «25», «15», «15»,"«6», «7», «8», «9», «10» деген сандармен ауыстырылсын;
      2.2-мақсатта:
      «2.2.1. Еңбекті нормалау жүйесін жетілдіру» деген жолдың «2011 ж.», «2012 ж.», «2013 ж.», «2014 ж.» деген бағандарындағы «2», «2», «1», «1» деген сандар алып тасталсын;
      «Бюджеттік бағдарламалардың тізбесі» деген 8-бөлім осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                   К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің       
2010 жылғы 14 мамырдағы
№ 415 қаулысына    
қосымша        

8. Бюджеттік бағдарламалардың тізбесі

1-қосымша

2010-2012 жылдарға арналған бюджеттік шығыстардың жиынтығы

Республикалық бюджет
Бағдарламаның әкімшісі Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Функц. тобы

Кіші функция

Бағдарлама

Көрсеткіштер

2008 жыл

2009 жылға арналған нақтыланған бюджет

Болжам

Нақты орындалуы

Кассалық орындалуы

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

I. Қолданыстағы бағдарламалар, оның ішінде:

565 550 848

565 712 576

812 900 346

921 208 976

1 026 183 544

1 120 270 082

1. Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

562 635 601

562 797 329

806 684 542

914 875 341

1 025 869 701

1 120 270 082

5



Әлеуметтік қамсыздандыру және әлеуметтік көмек

534 881 565

535 038 747

644 431 275

773 801 568

973 343 226

1 072 318 477


1


Әлеуметтік қамсыздандыру

501 578 849

501 662 838

611 209 426

730 966 600

920 785 261

1 015 414 879



002

Зейнетақы бағдарламасы

363 541 309

363 594 434

454 231 109

554 655 853

724 962 585

802 783 135



003

Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар

92 029 542

92 052 358

105 870 902

116 410 074

121 319 832

131 410 037



004

Арнаулы мемлекеттік жәрдемақылар

41 626 624

41 634 157

45 344 032

52 591 047

65 368 972

70 492 914



017

Мемлекеттік арнайы жәрдемақылар

4 381 373

1 381 889

5 763 383

7 309 626

9 133 872

10 728 793


2


Әлеуметтік көмек

33 302 716

33 375 909

33 221 849

42 834 968

52 557 965

56 903 598



005

Жерлеуге берілетін жәрдемақы

1 876 116

1 943 700

2 061 455

2 145 528

2 475 373

2 857 329



007

Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақылар

27 841 310

27 842 306

30 336 875

40 234 532

49 978 861

53 988 311



008

Семей ядролық сынақ полигонында ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккендерге төленетін біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақылар

3 559 344

3 559 358

781 147

426 629

80 336

36 740



010

Ақталған азаматтарға - жаппай саяси қуған-сүргін құрбандарына біржолғы ақшалай өтемақы

25 947

30 545

42 372

28 279

23 395

21 218


9


Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы өзге де қызметтер

27 754 036

27 758 581

162 253 267

141 073 773

52 526 475

47 951 605



001

Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-қон саласындағы қызметті ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

1 625 422

1 629 967

2 094 537

2 621 385

3 098 378

3 401 552



006

Оралмандарға әлеуметтік көмек көрсету

12 096 284

12 096 284

13 027 595

17 511 873

17 431 680

18 837 726



009

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

198 124

198 124

31 865

97 288

123 231

165 401



012

Еңбекті қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

65 618

65 618

76 745

90 178

96 732

110 000



013

Зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

9 298 074

9 298 074

11 479 291

13 346 348

16 622 972

18 096 643



014

Жұмыспен қамту және кедейшілік базасы бойынша ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

66 226

66 226

73 485

95 711

88 097

97 480



015

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне арнаулы әлеуметтік қызметтер стандарттарын енгізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

0

0

936 694

2 086 785

5 358 149

5 116 570



016

Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда, сот мемлекетке жүктеген адам өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу

1 500 000

1 500 000

1 000 000

500 000

300 000

200 000



018

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан іске қосылатын әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

15 243

15 243

212 012

375 012

878 529

911 576



020

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ең төменгі күнкөріс деңгейі мөлшерінің өсуіне байланысты мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек пен 18 жасқа дейінгі балаларға ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақы төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 785 500

2 785 500

3 280 631

4 091 897

3 730 617

0



022

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне үкіметтік емес секторда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

0

0

165 120

453 785

592 263

282 661



023

Мүгедектерге протездік-ортопедиялық көмек көрсетуді әдістемелік қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21 448

21 448

17 914

23 951

27 509

32 806



024

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне медициналық-әлеуметтік мекемелерде күндіз емделу бөлімшелері желісін дамытуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

0

0

151 100

213 774

519 720

284 589



025

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне медициналық-әлеуметтік мекемелерде тамақтану нормаларын ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

0

0

4 189 900

2 908 760

3 156 005

0



027

Оралмандарды тарихи отанына қоныстандыру және бастапқы бейімдеу

44 367

44 367

71 954

152 574

176 590

192 711



028

Республикалық деңгейде әлеуметтік қорғау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру

0

0

379 779

413 958

201 003

200 521



031

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік жұмыс орындары және жастар практикасы бағдарламасын кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

0

0

7 600 440

0

0

0



090

Еңбек, жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және халықтың көші-коны саласындағы зерттеулер

37 730

37 730

38 563

90 046

125 000

21 369



115

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде халықты жұмыспен қамтамасыз ету

0

0

117 425 642

100 000 000

0

0

2. Бюджеттік даму бағдарламалары

2 915 247

2 915 247

6 215 804

6 333 635

313 843

0



011

Әлеуметтік-еңбек саласында бірыңғай ақпараттық жүйе құру

0

0

330 050

606 269

313 843

0



019

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері

2 915 247

2 915 247

5 885 754

5 727 366

0

0

II. Әзірлеуге ұсынылатын бағдарламалар, оның ішінде:

0

0

0

4 552 285

34 725

0

1. Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

0

0

0

4 552 285

34 725

0



054

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65 жылдығына орай Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының елдері бойынша Қазақстан Республикасының аумағы бойынша жол жүруін, сондай-ақ оларға және олармен бірге жүретін адамдарға Мәскеу, Астана қалаларына мерекелік іс-шараларға қатысуы үшін тамақтануына, тұруына, жол жүруіне арналған шығыстарын төлеуді қамтамасыз етуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

0

0

0

297 178

0

0



057

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65 жылдығына орай Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне, сондай-ақ оларға теңестірілген адамдарға; 1941 жылғы 22 маусым - 1945 жылғы 3 қыркүйек аралығындағы кезеңде майдандағы армия құрамына кірмеген әскери бөлімдерде, мекемелерде, әскери-оку орындарында әскери қызмет өткерген, «1941-1945 жж. Ұлы Отан соғысында Германияны жеңгені үшін» медалімен немесе «Жапонияны жеңгені үшін» медалімен марапатталған әскери қызметшілерге, оның ішінде запасқа (отставкаға) шыққандарға, Ұлы Отан соғысы жылдарында тылда кемінде алты ай жұмыс істеген (қызмет өткерген) адамдарға біржолғы материалдық көмек төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

0

0

0

4 214 832

0

0



059

Мүгедектердің құқықтары туралы БҰҰ Конвенциясы шеңберінде мүмкіндіктері шектеулі адамдарды әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру және арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету жүйесін дамыту

0

0

0

40 257

34 725

0

Шығыстардың барлығы, оның ішінде:

565 550 848

565 712 576

812 900 346

925 761 261

1 026 218 269

1 120 270 082

Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

562 635 601

562 797 329

806 684 542

919 427 626

1 025 904 426

1 120 270 082

Бюджеттік даму бағдарламалары

2 915 247

2 915 247

6 215 804

6 333 635

313 843

0

2-қосымша 

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

001 «Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және халықтың көші-қоны саласындағы қызметті ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

Сипаттамасы

Министрліктің және оның аумақтық органдарының аппараттарын ұстау; әлеуметтік-еңбек саласындағы конституциялық кепілдіктердің сақталуын қамтамасыз ету; бірыңғай әлеуметтік саясатты іске асыру; еңбек көші-қонын басқаруды жүзеге асыру; жұмыс күшін сыртқа шығаруды лицензиялауды жүргізу; еңбек және әлеуметтік заңнаманың сақталуын мемлекеттік қадағалау; әлеуметтік қызмет көрсету сапасын бақылау; әлеуметтік еңбек саласында нысаналы және халықаралық бағдарламаларды әзірлеу және іске асыру; бірыңғай ақпараттық қамтамасыз етуді құру

1. Еңбек, халықты жұмыспен қамту, халықты әлеуметтік қорғау және көші-кон саласындағы мониторинг, үйлестіру, стратегиялық, әдістемелік және әдіснамалық қамтамасыз ету.

Стратегиялық бағыты

1. Жұмысынан (жұмысының болмауы) айрылу қатерін басқару
2. Еңбек құқықтарының бұзылуы қатерін басқару
3. Көші-кон процестерін басқару
4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару
5. Табыстың белгіленген ең төменгі шекті деңгейден төмендеу қатерін басқару

Мақсаты

1.1. Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерінің алдын алу
1.2. Еңбек ресурстарын дамыту
1.3. Тиімді жұмыспен қамтуға жәрдемдесу
2.1. Еңбек құқықтарының бұзылуы қатерінің алдын алу
2.2. Азаматтардың еңбек құқықтарын қорғау
3.1. Басқарылмайтын көші-кон қатерінің алдын алу
3.2. Көші-кон процесін реттеу тетігін жетілдіру (ІІМ-мен бірлесіп)
4.1. Әлеуметтік төлемдер мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету
4.2. Арнаулы әлеуметтік қызметтердің кол жетімділігін қамтамасыз ету
5.1. Кедейшілік деңгейін төмендетуге жәрдемдесу

Міндеттері

1.1.1. Қазақстан Республикасының халықты жұмыспен қамту туралы заңнамасын жетілдіру.
1.2.1. Кәсіптік білімнің экономиканың еңбек ресурстарына деген қажеттіліктеріне (жұмыс күшіне болжамды сұраныстың көлемі мен құрылымына) сәйкестігін белгілеуге жәрдемдесу (БҒМ-мен бірлесе отырып).
1.2.2. Халықтың нысаналы топтарының бәсекеге қабілеттілігін арттыруға жәрдемдесу.
1.2.3. Кадрларды кәсіптік даярлау және қайта даярлауда мемлекеттік-жеке меншік әріптестікті дамыту.
2.1.1. Еңбек заңнамасын жетілдіру.
2.1.2. Еңбектің заманауи стандарттардыны әзірлеу және енгізу.
2.2.1. Еңбекті нормалау жүйесін жетілдіру.
2.2.2. Қызметкерлердің біліктілік сипаттамалары жүйесін олардың заманауи ұйымдық-техникалық өндіріс жағдайларына және ЕурАзЭҚ ұйғарымдарына барабарлығын ескере отырып жетілдіру.
2.2.3. Бюджет саласының қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесін жетілдіру.
3.1.1. Көші-кон заңнамасын жетілдіру.
3.2.3. Экономиканың басым салаларына жоғары білікті ШЖК тарту рәсімдерін жеңілдету.
3.2.4. Оралмандарды бастапқы бейімдеу мен кіріктіру жағдайларын жақсарту.
4.1.1. Әлеуметтік заңнаманы жетілдіру.
4.1.2. Зейнетақы төлемдерінің мөлшерін арттыру.
4.1.3. Негізгі әлеуметтік қатерлер басталған кезде МӘСҚ-нан төленетін әлеуметтік төлемдердің деңгейін арттыру.
4.1.4. Халықтың жекелеген санаттарына әлеуметтік қолдау көрсету.
4.1.5. Әлеуметтік төлемдерді әкімшілендірудің тиімді жүйесін қамтамасыз ету.
4.2.1. Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету жүйесін жетілдіру.
4.2.3. Протездік-ортопедиялық бұйымдарды стандарттау және сертификаттау жүйесін жетілдіру.
5.1.3. Аз қамтамасыз етілген халықтың еңбекке жарамды бөлігінің экономикалық белсенділігін ынталандыру.

Көрсеткіштер


Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Әзірленген стратегиялық құжаттардың (заңдар, мемлекеттік бағдарламалар) болжамды саны

дана


6

3

2

2

Әзірленген және енгізілген өзге де нормативтік-құқықтық актілердің болжамды саны

бірлік

30

29

37

25

25

Келісілген үлгілік нормалар мен нормативтердің болжамды саны

бірлік

44

30

32

34

25

Қайта қаралған қызметшілердің Бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығының, Біліктілік анықтамалығының және Біліктілік сипаттамасының болжамды саны

бірлік

7

10

12

12

15

Әлеуметтік-еңбек саласы мәселелері жөніндегі әзірленген әдістемелік ұсынымдардың болжамды саны

бірлік

2

2

2

-

-

Үкімет және Президент Әкімшілігі, Министрлік басшылығына ұсынылған есептердің, анықтамалардың болжамды саны

дана

643

678

1 150

723

723

Еңбек қатынастары саласында БҰҰ Ғаламдық шартының қағидаттарын ілгерілету жөніндегі келісімге қосылған қол қоюшылардың болжамды саны

кәсіпорын саны

300

230

250

300

350

Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі жөніндегі «Парыз» конкурсын өткізу

бірлік

1

1

1

1

1

Сапа көрсеткіштері

X

X

X

X

X

X

X

Тиімділік көрсеткіштері

X

X

X

X

X

X

X

Нәтиже көрсеткіштері

Еңбек, халықты жұмыспен қамту, көші-қон және әлеуметтік қорғау саласында мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ету

2. Еңбек, халықты жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау саласында мемлекеттік бақылауды қамтамасыз ету

Стратегиялық бағыты

1. Жұмысынан (жұмысының болмауы) айрылу қатерін басқару
2. Еңбек құқықтарының бұзылуы қатерін басқару
3. Көші-кон процестерін басқару

Мақсаты

1.1. Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерінің алдын алу
1.2. Еңбек ресурстарын дамыту
1.3. Тиімді жұмыспен қамтуға жәрдемдесу
2.1. Еңбек құқықтарының бұзылуы қатерінің алдын алу
2.2. Азаматтардың еңбек құқықтарын қорғау
3.1. Басқарылмайтын көші-қон қатерінің алдын алу
3.2. Көші-қон процесін реттеу тетігін жетілдіру (ІІМ-мен бірлесіп)

Міндеттері

1.1.2. Еңбек нарығы жағдайының мониторингі және болжау жүйесін жақсарту (ЭБЖМ, СИМ, ЭМРМ, БҒМ, АШМ, ККМ, МАМ, ТСМ, СА).
2.1.3. Еңбек қызметінің қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз ету.
2.1.4. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жағдайының мониторингі.
2.2.5. МЕИ қадағалау-бақылау қызметінің тиімділігін арттыру.
3.1.1. Көші-қон заңнамасын жетілдіру.
3.1.2. Халықтың көші-қоны мониторингін және оны болжауды жақсарту (ҚР ҰҚК және ІІМ бірлесіп).
3.1.3. ҚР еңбек және көші-кон заңнамасының сақталуын бақылауды күшейту.
3.1.4. Шет елдердегі қазақ диаспорасы өкілдерінің арасында ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізу (СІМ бірлесіп).
3.2.1. Ішкі еңбек көші-қоны процестерін тәртіпке келтіру (АШМ, ЭМРМ, ИСМ, БҒМ, ККМ, Облыстардың, Алматы және Астана қалаларының әкімдіктерімен бірлесіп).

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Еңбек жағдайлары бойынша аттестатталған нысандардың болжамды саны

бірлік

8 000

9 500

10 000

11 000

12 000

Кәсіпорындарды МЕИ тексерулерімен қамтуы (кәсіпорындардың жалпы санынан)

%

8

9

10

10

10

Ұжымдық-шарттық қатынастар жүйесімен қамтылған кәсіпорындардың үлесі (жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардың (ірі, орта) жалпы санынан)

%

91,8

90,0

91,0

92,0

93,0

Тағайындалған зейнетақы және әлеуметтік төлемдердің болжамды саны

мың адам

308,7

315

331

340

340

Тағайындалған зейнетақылық және әлеуметтік төлемдердің болжамды саны (тағайындалған төлемдердің жалпы санынан)

%

1,5

2,5

3

3,5

3,5

Алғаш рет мүгедек деп танылған адамдардың болжамды саны

мың адам

42,6

42,1

41,6

41

41

Мүгедектерді оңалтудың әзірленген жеке бағдарламаларының болжамды саны

мың бірлік

263

263,5

264

264

264

МӘС-тің төменгі бөлімдерінің жұмысын тексерумен қамту (Қазақстан Республикасы бойынша МӘС бөлімдерінің жалпы санынан)

%

13,5

14

15

16

16

Оңалтудың орындалған жеке бағдарламаларының болжамды саны (ОЖБ жалпы санына)

%

64,5

65

65,5

66

66

Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерінің болжамды саны

бірлік

13 200

6 600

10 000

10 000

10 000

Сапа көрсеткіштері

X

X

X

X

X

X

X

Тиімділік көрсеткіштері

X

X

X

X

X

X

X

Нәтиже көрсеткіштері

Қызметкерлердің еңбек жағдайларын жақсарту, еңбек құқықтары мен кепілдіктерін қамтамасыз ету.
Еңбек заңнамасының жойылған бұзушылықтары деңгейін көбейту.
Зейнетақы және әлеуметтік төлемдерді тағайындау жөніндегі қызметтердің сапасын арттыру, зейнетақы және әлеуметтік төлем алушылардың шағымдары мен өтініштерінің санын азайту.
Мүгедектерді толық және ішінара оңалту көрсеткіштерін жақсарту.

3. Оралмандарды қабылдау, қоныстандыру, алғашқы бейімдеу мәселелері бойынша мемлекеттік көші-қон саясатын іске асыруды, халықтың көші-қоны туралы заңнаманың сақталуын бақылауды қамтамасыз ету

Стратегиялық бағыты

3. Көші-кон процестерін басқару

Мақсаты

3.1. Басқарылмайтын көші-кон қатерінің алдын алу
3.2. Көші-қон процесін реттеу тетігін жетілдіру (ІІМ бірлесіп)

Міндеттері

3.2.2. Этникалық көшіп-қонушыларды (оралмандарды) қабылдау және қоныстандыру
3.2.3. Экономиканың басым салаларына жоғары білікті ШЖК тарту рәсімдерін жеңілдету.
3.2.4. Оралмандардың алғашқы бейімдеу мен кірігу жағдайларын жақсарту.

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Оралмандар квотасына енгізу жөніндегі өтініштердің болжамды саны

мың отбасы

30

40

20

20

20

Шетелдердегі қазақ диаспорасы өкілдерінің арасында таратуға арналған ақпараттық материалдардың болжамды саны

бірлік

200

500

500

500

500

Шетелге жұмыс күшін шығарумен байланысты қызметті жүзеге асыратын, тексерілетін лицензиарлардың болжамды саны

бірлік

7

20

35

30

30

Шетелдік жұмыс күшін тартуға арналған рұқсатты беру ережесінің сақталуы бойынша тексерілетін жергілікті атқарушы органдардың болжамды саны

бірлік

16

16

16

16

16

Сапа көрсеткіштері

X

X

X

X

X

X

X

Тиімділік көрсеткіштері

X

X

X

X

X

X

X

Нәтиже көрсеткіштері

Тұрақты тұруға көшіп келген көшіп келушілердің жалпы санындағы оралмандардың үлес салмағы

%

91

92

93

94

94

Көшіп келу квотасының орындалуы

%

100

100

100

100

100

Барлық лицензиарлардың лицензияда қамтылған талаптарды орындауы

Белгіленген квота шеңберінде шетелдік жұмыс күшін әкелу

4. Министрліктің жұмысын қамтамасыз ету, қызметін жоспарлауды ұйымдастыру. Халықаралық ынтымақтастықты дамыту.

Стратегиялық бағыты

1. Жұмысынан (жұмысының болмауы) айрылу қатерін басқару
2. Еңбек кұқықтарының бұзылуы қатерін басқару
3. Көші-кон процестерін басқару
4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

1.1. Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерінің алдын алу
1.2. Еңбек ресурстарын дамыту
1.3. Тиімді жұмыспен қамтуға жәрдемдесу
2.1. Еңбек құқықтарының бұзылуы қатерінің алдын алу
2.2. Азаматтардың еңбек құқықтарын қорғау
3.1. Басқарылмайтын көші-қон қатерінің алдын алу
3.2. Көші-қон процесін реттеу тетігін жетілдіру (ІІМ-мен бірлесіп)
4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету
4.2. Арнаулы әлеуметтік қызметтердің қол жетімділігін қамтамасыз ету

Міндеттері

1.1.2. Еңбек нарығы жағдайының мониторингі және болжау жүйесін жақсарту (ЭБЖМ, СИМ, ЭМРМ, БҒМ, АШМ, ККМ, МАМ, ТСМ, СА).
1.1.3. Қайта құрылымдау, өндіріс көлемін қысқарту және банкротқа ұшырау салдарынан жалдамалы қызметкерлерді жаппай босатудың алдын алу
2.2.4. Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін арттыру.
3.1.4. Шет елдердегі қазақ диаспорасы өкілдерінің арасында ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізу (СІМ бірлесіп).
3.2.3. Экономиканың басымды салаларына жоғары білікті ШЖК тарту рәсімдерін жеңілдету.
4.2.3. Протездік-ортопедиялық бұйымдарды стандарттау және сертификаттау жүйесін жетілдіру.

Көрсеткіштер

Сандық көрсеткіші

Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің әзірленген стандарттары мен регламенттерінің болжамды саны

бірлік

3

5

8

10

10

Министрліктің қаржы, оперативтік қызметі туралы есептердің болжамды саны

бірлік

87

87

87

87

87

Министрлік әзірленген нормативтік-құқықтық актілер сараптамасының болжамды саны

бірлік

25

70

70

70

70

Біліктілікті арттыру, мемлекеттік және ағылшын тілін оқытудан өткен қызметкерлердің болжамды саны

адам

628

509

723

733

759

Шетелдік мемлекеттердің уәкілетті органдарымен мен халықаралық ұйымдармен қол қойылған халықаралық меморандумдар, шарттардың (келісімдердің) болжамды саны

бірлік

4

6

8

10

10

Ведомстволық бағынысты ұйымдарды ішкі тексерулердің болжамды саны

бірлік

14

10

15

15

15

Конкурстық рәсімдерді өткізу үшін әзірленген техникалық құжаттардың (техникалық айрықшалықтардың, техникалық тапсырмалардың) болжамды саны

бірлік

8

15

19

25

25

Сапа көрсеткіштері

X

X

X

X

X

X

X

Тиімділік көрсеткіштері

X

X

X

X

X

X

X

Нәтиже көрсеткіштері

Министрліктің түпкілікті нәтижелерге қол жеткізуге бағытталған жоспарлау жүйесін жақсарту, Министрліктің бюджеттік бағдарламаларын тиімді және сапалы орындау. Кәсіби аппаратты қалыптастыру.

Министрлік аппаратының қызметін қамтамасыз ету

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

1 629 967

2 094 537

2 621 385

3 098 371

3 401 552

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

002 «Зейнетақы бағдарламасы»

Сипаттамасы

- базалық зейнетақы төлемдерін;
- ынтымақты зейнетақыларды;
- Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен азаматтардың зейнетақыларына үстеме ақыларды;
- жинақтаушы зейнетақы қорларындағы міндетті зейнетақы жарналарын сақтаудың мемлекеттік кепілдемесі жөніндегі міндеттемесін төлеу

Стратегиялық бағыты

4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету

Міндеттері

4.1.1. Зейнетақы төлемдерінің мөлшерін арттыру

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Алушылардағы орташа жылдық саны:

адам

3 281 578

3 327 273

3 373 930

3 359 764

3 392 455

- базалық зейнетақы төлемін;

1 651 282

1 680 884

1 697 945

1 687 950

1 701 032

Сандық көрсеткіштері

- ынтымақты зейнетақы;

адам

1 630 237

1 646 104

1 675 985

1 671 574

1 691 183

- Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен азаматтардың зейнетақысына үстеме ақылар;

59

285

240

240

240

Сапа көрсеткіштері

Алушылар тарапынан шағымдар мен өтініштердің санын азайту

өткен жылға %

-

80

80

70

60

Тиімділік көрсеткіштері

Базалық зейнетақы төлемінің орташа мөлшері

теңге

4 810

5 487

5 981

8 112

8 761

Ынтымақты зейнетақының орташа мөлшері

теңге

13 675

17 367

21 500

27 950

30 745

Нәтиже көрсеткіштері

Зейнетақы мен жәрдемақыны уақытында және толық төлеу

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

363 594 434

454 231 109

554 655 853

724 962 585

802 783 135

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

003 «Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар»

Сипаттамасы

Мүгедектігі бойынша, асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша және жасына байланысты берілетін мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақыларды төлеу

Стратегиялық бағыты

4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету

Міндеттері

4.1.4. Халықтың жекелеген санаттарына әлеуметтік қолдау көрсету

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Мемәлеуметтік жәрдемақы алушылардың жылдық орташа саны:

адам

638 979

654 563

667 391

657 276

658 079

мүгедектігі бойынша

414 534

432 249

445 273

439 614

443 618

асыраушысынан айрылу бойынша

210 486

206 310

203 980

200 301

198 389

жасына байланысты

13 959

15 985

18 138

17 362

16 071

Сапа көрсеткіштері

Алушылар тарапынан шағымдар мен өтініштердің санын азайту

өткен жылға %

-

80

80

70

60

Тиімділік көрсеткіштері

Жалпы аурудан болған мүгедектік бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылардың орташа мөлшері:

теңге






1 топ

16 148

18 655

20 335

22 165

24 159

2 топ

13 023

14 540

15 849

17 276

18 830

3 топ

9 514

10 151

11 064

12 061

13 145

асыраушысынан айрылуы бойынша, оның ішінде






асырауында 1 адам болғанда

7 937

9 053

9 868

10 757

11 724

асырауында 2 адам болғанда

13 709

15 637

17 045

17 753

17 753

асырауында 3 адам болғанда

16 955

19 341

21 082

21 958

21 958

асырауында 5 адам болғанда

18 639

21 261

23 176

24 138

24 138

жасына байланысты

6 333

6 859

7 476

8 149

8 882

Нәтиже көрсеткіштері

Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақыларды уақытында және толық төлеу

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

92 052 358

105 870 902

116 410 074

121 319 832

131 410 037

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

004 «Арнаулы мемлекеттік жәрдемақылар»

Сипаттамасы

Азаматтардың жекелеген санаттарына заттай жеңілдіктердің орнына арнайы мемлекеттік жәрдемақы түрінде материалдық көмек көрсету

Стратегиялық бағыты

4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету

Міндеттері

4.1.4. Халықтың жекелеген санаттарына әлеуметтік қолдау көрсету

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Мемәлеуметтік жәрдемақы алушылардың жылдық орташа саны

адам

1 137 515

1 159 975

1 169 549

1 210 026

1 213 889

Сапа көрсеткіштері

X

%

107

109

109

109

109

Тиімділік көрсеткіштері

Ен төмен күнкөріс деңгейінің азық-түлік емес бөлігінде әлеуметтік мемлекеттік жәрдемақының орташа мөлшеріне ара қатынасы:

%






- 1 және 2-топтағы мүгедектер

34

34

33

33

33

- 3-топтағы мүгедектер


15

15

14

14

15

- 16 жасқа дейінгі мүгедек балалар


22

22

28

31

33

- «Алтын алқамен» және «Күміс алқамен» марапатталған көп балалы аналар және көп балалы отбасылар


95

95

142

142

142

Нәтиже көрсеткіштері

Арнаулы мемлекеттік жәрдемақыны уақытында және толық төлеу

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

41 634 157

45 344 032

52 591 047

65 368 972

70 492 914

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

005 «Жерлеуге берілетін жәрдемакы»

Сипаттамасы

Зейнеткерлерді, ҰОС қатысушылары мен мүгедектерін жерлеуге; мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы және мемлекеттік арнайы жәрдемақы алушыларды жерлеуге берілетін жәрдемақыларды төлеу

Стратегиялық бағыты

4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету

Міндеттері

4.1.4. Халықтың жекелеген санаттарына әлеуметтік қолдау көрсету

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Алушылардың орташа жылдық саны:

адам

96 046

97 131

95 683

101 486

108 183

зейнеткерлерді, ҰОС қатысушылары мен мүгедектерін жерлеуге берілетін;

79 245

79 578

79 486

85 306

92 021

мемәлеуметтік жәрдемақы және мемлекеттік арнайы жәрдемақы алушыларын жерлеуге берілетін

16 801

17 553

16 197

16 181

16 162

Сапа көрсеткіштері

Алушылар тарапынан шағымдар мен өтініштер санының азаюы

өткен жылға %

-

80

80

70

60

Тиімділік көрсеткіштері

Жәрдемакының орташа мөлшері;

теңге











зейнеткерлерді, ҰОС қатысушылары мен мүгедектерін жерлеуге берілетін;

40 880

45 360

49 455

53 655

57 960

мемәлеуметтік жәрдемақы және мемлекеттік арнайы жәрдемақы алатын зейнеткерлерді жерлеуге берілетін

17 520

19 440

21 195

22 995

24 840

Нәтиже көрсеткіштері

Жәрдемақыны уақытылы және толық төлеу

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

1 943 700

2 061 455

2 145 528

2 475 373

2 857 329

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

006 «Оралмандарға әлеуметтік көмек көрсету»

Сипаттамасы

Көші-қон процестерінің есебінен республика халқының өсуіне және оралмандарды жаңа қоғамдық жағдайларға кіріктіру үшін жағдай жасауға жәрдемдесу

Стратегиялық бағыты

3. Көші-қон процестерін басқару

Мақсаты

3.2. Халықтың көші-қонын реттеу тетігін жетілдіру

Міндеттері

3.2.2. Этникалық көшіп-қонушыларды (оралмандарды) қабылдау және қоныстандыру

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Оралмандардың көшіп келу квотасы

мың отбасы

15

20

20

20

20

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Оралмандардың көшіп келушілердің жалпы санындағы үлес салмағы

%

91

92

93

94

95

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

12 096 284

13 027 595

13 511 573

17 431 680

18 837 726

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

007 «Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемакылар»

Сипаттамасы

Балалы отбасыларды әлеуметтік қолдау:
1) бала тууына байланысты біржолғы жәрдемақы
2) бір жасқа дейінгі баланың күтімі бойынша жәрдемақы
3) мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған ата-аналарға, қамқоршыларға жәрдемақы түрінде

Стратегиялық бағыты

5. Табыстың белгіленген ең төменгі табалдырығы деңгейінен төмен болуы қатерін басқару

Мақсаты

5.1. Кедейлік деңгейін төмендетуге жәрдемдесу

Міндеттері

5.1.1. Балалы отбасыларды әлеуметтік қолдау

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Мемлекеттік жәрдемақы алушылардың орташа жылдық саны:

адам

489 205

495 621

510 264

583 334

582 585

- баланың туылуына байланысты

адам

347 851

351 582

341 034

343 719

342 923

- бір жасқа толғанға дейін баланың күтімі бойынша

адам

141 354

144 039

140 267

190 764

190 322

- мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған ата-аналар, қамқоршылар

адам

-

-

28 963

48 851

49 340

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

Бала тууына байланысты жәрдемақының мөлшері, өткен жылға %-бен

%

107

109

145

108,5

108

Бала бір жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты, өткен жылға %-бен

107

109

145

108,5

108

Нәтиже көрсеткіштері

Балаларға арналған жәрдемақының уақтылы және толық төленуі

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

27 842 306

30 336 875

40 234 532

49 978 861

53 988 311

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

008 «Семей ядролық сынақ полигонында ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккендерге төленетін біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемакылар»

Сипаттамасы

Мемлекеттің Семей сынақ ядролық полигонында ядролық сынақ салдарынан зардап шеккендерге біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақы төлеу жөніндегі өткен жылдардың борышын орындау

Стратегиялық бағыты

4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету

Міндеттері

4.1.4. Халықтың жекелеген санаттарына әлеуметтік қолдау көрсету

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Орташа жылдық саны:

адам

233 051

51 697

35 162

8 941

3 861

- зейнеткерлердің және мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алушылардың

адам

4 082

1 128

1 414

595

448

- төтенше және ең жоғары радиациялық катер аймақтарында 1949 жылдан 1990 жылға дейін тұратын және тұрған, жұмыс істейтін және жұмыс істемейтін халықтың

адам

228 969

50 569

33 748

8 346

3 413

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Семей сынақ ядролық полигонында ядролық сынақ салдарынан зардап шеккендердің және жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарының қатарынан өтініш берген азаматтарды біржолғы ақшалай өтемақымен толық қамту

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

3 559 358

781 147

426 629

80 336

36 740

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

009 «Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру»

Сипаттамасы

Министрліктің орталық аппараты мен аумақтық органдарын материалдық-техникалық жарақтаңдыру және ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету

Стратегиялық бағыты

- жұмысынан (жұмысының болмауы) айрылу қатерін басқару
- еңбек құқықтарының бұзылуы қатерін басқару
- көші-қон процестерін басқару
- қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару
- табыстың белгіленген ең төменгі табалдырығы деңгейінен төмен болуы қатерін басқару

Мақсаты

Жүктелген функциялардың сапалы және тиімді орындалуы мақсатында Министрліктің орталық аппараты мен аумақтық органдарын материалдық-техникалық жарақтандыру және ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету

Міндеттері

Материалдық-техникалық жарақтандыру деңгейін арттыру және ақпараттық жүйелерді қолдау

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Сатып алынған автокөлік құралдарының болжамды саны

дана


0

0

10

11

Сатып алынған есептеу және ақпараттық, тұрмыстық, ұйымдастыру техникасының, медициналық жабдықтардың болжамды саны

дана


561

675

781

1 061

Сатып алынған кеңселік жиһаздың болжамды саны

дана


0

0

294

194

Сатып алынған материалдық емес активтердің болжамды саны

дана


-

1 006

778

1 099

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-қоны саласындағы мемлекеттік органның жарақтандырылу деңгейі:







- материалдық-техникалық

%

77

77

80

85

85

- ақпараттық-техникалық

70

80

90

100

100

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

198 124

31 865

97 288

123 231

165 401

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

010 «Ақталған азаматтарға - жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарына біржолғы ақшалай өтемақы»

Сипаттамасы

Жаппай саяси қуғын-сүргіннің құрбандары болып танылған азаматтарды ақтауға мемлекеттік ақшалай өтемақы төлеу жөніндегі өткен жылдардағы мемлекеттің міндеттемелерін орындауы

Стратегиялық бағыты

4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету

Міндеттері

4.1.4. Халықтың жекелеген санаттарына әлеуметтік қолдау көрсету

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Ақталған азаматтардың орташа жылдық саны

адам

360

990

622

479

449

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандары, СЯСП ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккендердің қатарындағы өтініш берген азаматтардың біржолғы ақшалай өтемақымен толық қамтылуы

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

30 545

42 372

28 279

23 395

21 218

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

011 «Әлеуметтік-еңбек саласында бірыңғай ақпараттық жүйе құру»

Сипаттамасы

Е-Үкімет бағдарламасымен кіріктіру мақсатында әлеуметтік-еңбек саласы бірыңғай ақпараттық жүйесін құру

Стратегиялық бағыты

1. Жұмысынан (жұмысының болмауы) айрылу қатерін басқару
2. Еңбек құқықтарының бұзылуы қатерін басқару
3. Көші-қон процестерін басқару
5. Табыстың белгіленген ең төменгі табалдырығы деңгейінен төмен болуы қатерін басқару

Мақсаты

1.1. Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерін алдын алу
2.1. Еңбек құқықтарының бұзылуы қатерінің алдын алу
3.1. Басқарылмайтын көші-қон қатерінің алдын алу
5.1. Кедейлік деңгейін төмендетуге жәрдемдесу

Міндеттері

1.1.2. Еңбек нарығы жағдайының мониторингі және болжау жүйесін жақсарту
1.1.4. Ұлттық еңбек нарығында сұраныс пен ұсыныстың жағдайы, жұмыста орналасу мүмкіндігі мен шарттары туралы халықтың хабардар болуын арттыру
2.1.4. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жағдайының мониторингі
3.1.2. Халықтың көші-қоны мониторингін және оны болжауды жақсарту
5.1.4. Халықты әлеуметтік қолдау мәселелері жөнінде халықтың хабардар болуын арттыру

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Деректер қорына кіріктірілгендердің болжамды саны

дана

-

6

6

8


Әзірленген дерек қорлардың болжамды саны

дана

-

6

2

-


Сатып алынған есептеу және ақпараттық техникасының болжамды саны

дана

-

-

933

487


Сатып алынған материалдық емес активтердің болжамды саны

дана

-

-

528

40


Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Зейнетақы және жәрдемақыларды тағайындау жөніндегі мемлекеттік қызмет көрсету уақытын қысқарту

дней

10

10

10

5

0

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0

330 050

606 269

313 843

0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

012 «Еңбекті қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер»

Сипаттамасы

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласында ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу

Стратегиялық бағыты

2. Еңбек құқықтарының бұзылуы қатерін басқару

Мақсаты

2.2. Азаматтардың еңбек құқығын қорғау

Міндеттері

2.2.1. Еңбекті нормалау жүйесін жетілдіру.
2.2.2. Өндірістің заманауи ұйымдастыру-техникалық жағдайларымен барабарлығын және ЕурАзЭҚ ұсынымдарын ескере отырып, қызметкерлердің біліктілік сипаттамасының жүйесін жетілдіру.

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

ҒЗЖ аяқталған тақырыптық тапсырмаларының болжамды саны

дана

8

9

6

7

8

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

ҒЗЖ нәтижелері енгізілген кәсіпорындардың саны

дана

12

14

15

15

16

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

65 618

76 745

90 178

96 732

110 000

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

013 «Зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»

Сипаттамасы

Зейнетақы және жәрдемақының уақтылы және толық төленуін жүзеге асыру

Стратегиялық бағыты

4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету

Міндеттері

4.1.5. Міндетті зейнетақы жарналарының ЖЗҚ уақытында түсуін қамтамасыз ету

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Зейнетақы және жәрдемақының барлық түрін алушылардың орташа айлық саны

адам

5 316 827

5 442 721

6 011 151

5 944 751

5 988 651

Сапа көрсеткіштері

Зейнетақы және жәрдемақыны тағайындау және төлеу

күн

10

10

10

5

5

Халық шағымдары мен өтініштерінің саны

өткен жылға %

60

50

60

20

15

Тиімділік көрсеткіштері

Қызмет көрсетілетін қаржы ағынының жалпы көлеміндегі ЗТМО-ның әкімшілік шығындарының ара салмағы

%

0,92

0,91

0,85

0,83

0,83

Нәтиже көрсеткіштері

- зейнетақы және жәрдемақыларды төлеудің;
- міндетті зейнетақы жарналары мен зейнетақы жинақтарының жинақтаушы зейнетақы қорларына аударымдар;
- МӘСҚ-ға әлеуметтік аударымдардың уақтылығы

%

100

100

100

100

100

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

9 298 074

11 479 291

13 346 348

16 622 972

18 096 643

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

014 «Жұмыспен қамту және кедейшілік базасы бойынша ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»

Сипаттамасы

Кедейлік және жұмыспен қамтудың ақпараттық базасын жетілдіру

Стратегиялық бағыты

1. Жұмысынан (жұмысының болмауы) айрылу қатерін басқару

Мақсаты

1.3. Өнімді жұмыспен қамтуға жәрдемдесу

Міндеттері

1.3.1. Жұмысынан айрылған жағдайда азаматтардың жұмыссыздықтан қорғалу құқығын іске асыруды қамтамасыз ету:
а) жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу;
б) жұмысынан айрылу қатерін әлеуметтік сақтандыру

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Өңделетін ақпараттың болжамды саны

дана

5 159

5 800

7 502

9 366

9 464

Сапа көрсеткіштері

Берілген ақпараттың дұрыстығы және толықтығы

Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Шешім қабылдау үшін Министрлікті сапалы талдау материалдарымен қамтамасыз ету

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

66 226

73 485

95 711

88 097

97 480

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

015 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне арнаулы әлеуметтік қызметтер стандарттарын енгізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттамасы

Әр түрлі әлеуметтік қатерлердің алдын алу, әлеуметтік қызметті халықтың әлеуметтік қауіпсіздігі нақты қорларының бірі ретінде пайдалану

Стратегиялық бағыты

4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

4.2. Арнаулы әлеуметтік қызметтердің қол жетімділігін қамтамасыз ету

Міндеттері

4.2.1. Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету жүйесін жетілдіру

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған келісімдермен белгіленген

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттерді уақтылы аудару

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0

936 694

2 086 785

5 358 149

5 116 570

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

016 «Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда, сот мемлекетке жүктеген адам өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу»

Сипаттамасы

Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда, зардап шегушілерге зиянды өтеу жөніндегі мемлекеттің міндеттемелерін орындау.

Стратегиялық бағыты

2. Еңбек құқықтарының бұзылуы қатерін басқару

Мақсаты

2.1. Еңбек құқықтарының бұзылуы қатерінің алдын алу

Міндеттері

2.1.3. Еңбек қызметінің қауіпсіз жағдайын қамтамасыз ету

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Төлем жүргізілген сот қуынымдарының болжамды саны

Атқару парағы

978

978

489

783

683

Сапа көрсеткіштері

Х







Тиімділік көрсеткіштері

Х







Нәтиже көрсеткіштері

Төлемнің уақтылығы және атаулылығы

%

100

100

100

100

100

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

1 500 000

1 000 000

500 000

300 000

200 000

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

017 «Мемлекеттік арнайы жәрдемақылар»

Сипаттамасы

№ 1, № 2 тізім бойынша мемлекеттік арнайы жәрдемақыларды төлеу

Стратегиялық бағыты

4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету қолдау көрсету

Міндеттері

4.1.4. Халықтың жекелеген санаттарына әлеуметтік қолдау көрсету

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Алушылардың орташа жылдық саны:

адам

33 302

42 317

50 310

58 240

63 396

- мемлекеттік арнайы жәрдемақылар







а) № 1 тізім бойынша

24 533

26 837

28 618

30 594

32 727

б) № 2 тізім бойынша

8 769

15 480

21 692

27 646

30 727

Сапа көрсеткіштері

Алушылар тарапынан шағымдар мен өтініштер санының азаю

өткен жылға %

-

80

80

70

60

Тиімділік көрсеткіштері

мемлекеттік арнайы жәрдемақылардың орташа мөлшері:

теңге






а) № 1 тізім бойынша

теңге

10 512

11 664

12 717

13 797

14 904

б) № 2 тізім бойынша

теңге

9 344

10 368

11 304

12 264

13 248

Нәтиже көрсеткіштері

Зейнетақы мен жәрдемақыны уақытында және толық төлеу

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

4 381 889

5 763 383

7 309 626

9 133 872

10 728 793

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

018 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан іске қосылатын әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттамасы

Жаңадан пайдалануға берілетін әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін ұстау: 2010 жыл - 4 бірлік, 2011 жыл - 8 бірлік, 2012 жыл - 5 бірлік.

Стратегиялық бағыты

4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

4.2. Арнаулы әлеуметтік қызметтердің кол жетімділігі

Міндеттері

4.2.2. Әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған келісімдермен белгіленген

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттер аудару

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

15 243

212 012

375 760

878 529

911 576

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

019 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері»

Сипаттамасы

Бағдарламада:
- 3 дана - медициналық-әлеуметтік мекемесін,
- 1 дана - мүгедектерге арналған оңалту орталығын салу көзделеді

Стратегиялық бағыты

4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

4.2. Арнаулы әлеуметтік қызметтердің кол жетімділігін қамтамасыз ету

Міндеттері

4.2.2. Әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған келісімдермен белгіленген

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттер аудару

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

2 915 247

5 885 754

5 727 366

0

0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

020 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ең төменгі күнкөріс деңгейі мөлшерінің өсуіне байланысты мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек пен 18 жасқа дейінгі балаларға ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақы төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер».

Сипаттамасы

Табысы ең төменгі кедейлік шегінен аз, сондай-ақ азық-түлік себетінің құнынан төмен, 18 жасқа дейінгі балалары бар адамдарды (отбасыларды) мемлекет тарапынан қолдау

Стратегиялық бағыты

5. Белгіленген ең төмен табалдырық деңгейінен төмен табыстың төмендеуі қатерін басқару

Мақсаты

5.1. Кедейлік деңгейін төмендетуге жәрдемдесу

Міндеттері

5.1.2. Аз қамтамасыз етілген отбасыларды әлеуметтік қолдау

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған келісімдермен белгіленген

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттерді аудару

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

2 785 500

3 280 631

4 091 897

3 730 617

0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

022 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне үкіметтік емес секторда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттамасы

Әлеуметтік қызмет көрсетуге арналған мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстарды мемлекеттік емес секторда орналастыру

Стратегиялық бағыты

4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

4.2. Арнаулы әлеуметтік қызметтердің қол жетімділігін қамтамасыз ету

Міндеттері

4.2.1. Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету жүйесін жетілдіру

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған келісімдермен белгіленген

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттерді аудару

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0

165 120

453 785

592 263

282 661

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

023 «Мүгедектерге протездік-ортопедиялық көмек көрсетуді әдістемелік қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»

Сипаттамасы

Протездік-ортопедиялық кәсіпорын үшін жаңа өнім түрлеріне техникалық құжаттамаларды әзірлеу;
күрделі, ерекше күрделі және қалыпты емес зақымдануы бар мүгедектерді протездеу жөніндегі сынақ-тәжірибе жұмыстарын жүргізу

Стратегиялық бағыты

4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

4.2. Арнаулы әлеуметтік қызметтердің қол жетімділігін қамтамасыз ету

Міндеттері

4.2.1. Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету жүйесін жетілдіру

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

1. Протездік-ортопедиялық кәсіпорындар үшін протез жасау саласындағы нормативтік құжаттарды әзірлеу. Стандарттарды ИСО халықаралық стандарттарымен үйлестіру

дана

4

1

4

2

0

2. Протездік-ортопедиялық кәсіпорындар үшін жаңа өнім түрлеріне техникалық құжаттамаларды әзірлеу

дана

15

7

7

12

12

3. Протездеу, протез жасау және ортопедия саласындағы әдістемелік ұсынымдардың болжамды саны

дана

17

6

5

12

12

4. Құрам заттардың:

дана






- тізе модульдерінің;

0

4

1

0

0

- табандардың;

0

5

0

0

0

- баска құрам заттардың болжамды жасалуы

0

0

3

10

10

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Мүгедектерді оңалту әлеуетін арттыру

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

21 448

17 914

23 951

27 509

32 806

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

024 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне медициналық-әлеуметтік мекемелерде күндіз емделу бөлімшелері желісін дамытуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттамасы

Медициналық-әлеуметтік мекемелердің күндізгі бөлімшелері желісін дамыту

Стратегиялық бағыты

4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

4.2. Арнаулы әлеуметтік қызметтердің кол жетімділігін қамтамасыз ету

Міндеттері

4.2.1. Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету жүйесін жетілдіру

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған келісімдермен белгіленген

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттерді аудару

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0

151 100

213 774

519 720

284 589

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

025 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне медициналық-әлеуметтік мекемелерде тамақтану нормаларын ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттамасы

Медициналық-әлеуметтік мекемелердегі адамдарға арналған тамақтандырудың жаңа нормаларын белгілеу

Стратегиялық бағыты

4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

4.2. Арнаулы әлеуметтік қызметтердің кол жетімділігін қамтамасыз ету

Міндеттері

4.2.1. Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету жүйесін жетілдіру

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалалардының әкімдерімен жасалған келісімдермен белгіленген

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттерді аудару

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0

4 189 900

2 908 760

3 156 005

0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

027 «Оралмандарды тарихи отанына қоныстандыру және бастапқы бейімдеу»

Сипаттамасы

Көші-қон процестері және оралмандарды кіріктірудің жаңа қоғамдық шарттарына жағдай туғызу есебінен Республика халқы санының өсуіне жәрдемдесу

Стратегиялық бағыты

3. Көші-қон процестерін басқару

Мақсаты

3.2. Халықтың көші-қонын реттеу тетігін жетілдіру

Міндеттері

3.2.4. Оралмандардың бастапқы бейімделуі мен кірігуі жағдайларын жақсарту

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Бастапқы бейімделу қызметтерімен қамтылған оралмандардың болжамды саны

адам

673

1 220

2 340

2 340

2 340

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

Бір оралманға бейімделу қызметін көрсетуге жұмсалатын шығындар

мың теңге

66,1

60,9

55,2

53,3

53,3

Нәтиже көрсеткіштері

Оралмандардың бастапқы бейімделу жағдайын жақсарту және оларды қазақстандық қоғамға тездетіп кіріктіру

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

44 367

71 954

152 574

176 590

192 711

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

028 «Республикалық деңгейде әлеуметтік қорғау ұйымдарының материалдық-техникалық жарақтандыру»

Сипаттамасы

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің ведомстволық ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру және ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету

Стратегиялық бағыты

1. Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерін басқару
2. Еңбек құқықтарының бұзылуы қатерін басқару
3. Көші-кон процестерін басқару
4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

1.3. Өнімді жұмыспен қамтуға жәрдемдесу
2.2. Азаматтардың еңбек құқығын қорғау
3.2. Көші-қон процестерін реттеу тетігін жетілдіру
4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету
4.2. Арнаулы әлеуметтік қызметтердің кол жетімділігін қамтамасыз ету

Міндеттері

1.3.1. Жұмысынан айрылған жағдайда азаматтардың жұмыссыздықтан қорғалу құқығын іске асыруды қамтамасыз ету:
а) жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу;
б) жұмысынан айрылу қатерін әлеуметтік сақтандыру
2.2.2. Өндірістің заманауи ұйымдық-техникалық шарттарына және ЕурАзЭҚ ұсынымдарына барабарлығын ескере отырып қызметкерлердің біліктілік сипаттамалары жүйесін жетілдіру
3.2.4. Оралмандардың бастапқы бейімделуі мен кірігуі жағдайларын жақсарту
4.1.5 Әлеуметтік төлемдерге әкімшілік етудің тиімді жүйесін қамтамасыз ету
4.2.3. Протездік-ортопедиялық бұйымдарды стандарттау және сертификаттау жүйесін жетілдіру

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Сатып алынған есептеу және ақпараттық техникасының болжамды саны

дана

0

881

965

501

500

Сатып алынған кеңселік жиһаздың болжамды саны

дана

0

9

40

15

1

Сатып алынған материалдық емес активтердің болжамды саны

дана

-

-

1 745

1 732

1 858

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-коны саласындағы мемлекеттік органды жабдықтау деңгейі:

%






- материалдық-техникалық

77

77

77

77

77

- ақпараттық-техникалық

70

80

80

80

80

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

-

379 779

413 958

201 003

200 521

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

054 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65 жылдығына орай Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының елдері, Қазақстан Республикасының аумағы бойынша жол жүруін, сондай-ақ оларға және олармен бірге жүретін адамдарға Мәскеу, Астана қалаларында мерекелік іс-шараларға қатысуы үшін тамақтануына, тұруына, жол жүруіне арналған шығыстарын төлеуді қамтамасыз етуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттамасы

Қазақстан және ТМД елдерінің аумақтарында мерекелеу іс-шараларын жүргізу кезеңінде Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне тегін жолақы беру

Стратегиялық бағыты

4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету

Міндеттері

4.1.1. Зейнетақы төлемдерінің мөлшерін арттыру

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған келісімдермен белгіленген

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттерді аудару

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0

0

297 178

0

0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

057 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65 жылдығына орай Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне, сондай-ақ оларға теңестірілген адамдарға; 1941 жылғы 22 маусым - 1945 жылғы 3 қыркүйек аралығындағы кезеңде майдандағы армия құрамына кірмеген әскери бөлімдерде, мекемелерде, әскери-оқу орындарында әскери қызмет өткерген, «1941-1945 жж. Ұлы Отан соғысында Германияны жеңгені үшін» медалімен немесе «Жапонияны жеңгені үшін» медалімен марапатталған әскери қызметшілерге, оның ішінде запасқа (отставкаға) шыққандарға, Ұлы Отан соғысы жылдарында тылда кемінде алты ай жұмыс істеген (қызмет өткерген) адамдарға біржолғы материалдық көмек төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттамасы

Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65 жылдығына орай Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне біржолғы материалдық көмек көрсету

Стратегиялық бағыты

4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету

Міндеттері

4.1.1. Зейнетақы төлемдерінің мөлшерін арттыру

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған келісімдермен белгіленген

Сапа көрсеткіштері

Х







Тиімділік көрсеткіштері

Х







Нәтиже көрсеткіштері

Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттерді аудару

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0

0

4 214 832

0

0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

059 «Мүгедектердің құқықтары туралы БҰҰ Конвенциясы шеңберінде мүмкіндіктері шектеулі адамдарды әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру және арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету жүйесін дамыту»

Сипаттамасы

Мүгедектердің құқықтары туралы БҰҰ Конвенциясы шеңберінде шектеулі мүмкіндіктері адамдарды әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру және арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету жүйесін дамыту

Стратегиялық бағыты

Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

Арнаулы әлеуметтік қызметтердің қол жетімділігін қамтамасыз ету

Міндеттері

Арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін жетілдіру

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Ғылыми-тәжірибелік зерттеулерді өткізу

дана

-

-

4

4

-

Семинарлар, дөңгелек үстелдер

дана

-

-

3

3

-

Телевизиялық хабарлар, мақалалар, тақырыптық жарияланымдар және оқу материалдарын даярлау

дана

-

-

3

3

-

Сапа көрсеткіштері

Х













Тиімділік көрсеткіштері

Х













Нәтиже көрсеткіштері

Х

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0

0

40 275

34 725

0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

090 «Еңбек, жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және халықтың көші-қоны саласындағы зерттеулер»

Сипаттамасы

- еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-қон саласында өзекті зерттеулер жүргізу;
- ТМД-мен өзара ынтымақтастық шеңберінде Қазақстан Республикасының еңбек жөніндегі нормалары мен нормативтерін әзірлеу;
- әлеуметтік еңбек саласында әлеуметтік зерттеулер жүргізу

Стратегиялық бағыты

1. Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерін басқару
2. Еңбек құқықтарының бұзылуы қатерін басқару
3. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтан қатерді басқару

Мақсаты

1.1. Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерін алдын алу
2.1. Еңбек құқықтарының бұзылуы қатерін алдын алу
2.2. Азаматтардың еңбек құқығын қорғау
4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету
4.2. Арнаулы әлеуметтік қызметтердің кол жетімділігін қамтамасыз ету

Міндеттері

1.1.1. Қазақстан Республикасы жұмыспен қамту туралы заңнамасын жетілдіру
2.1.1. Еңбек заңнамасын жетілдіру
2.1.2. Еңбектің заманауи стандарттарын әзірлеу және енгізу
2.2.1. Еңбекті нормалау жүйесін жетілдіру
2.2.3. Бюджет саласының қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесін жетілдіру
4.1.1. Әлеуметтік заңнаманы жетілдіру
4.2.1. Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету жүйесін жетілдіру

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-қон саласында жүргізілген зерттеулердің болжамды саны

дана


6

8

3

3

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-қон мәселелері бойынша ұсыныстар мен ұсынымдар әзірлеу

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

37 730

38 563

90 046

125 000

21 369

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

115 «Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде халықты жұмыспен қамтамасыз ету»

Сипаттамасы

1) тұрған үй-коммуналдық шаруашылық жүйесін қайта құру және дамыту (сумен жабдықтау және кәріз, жылумен жабдықтау, электрмен жабдықтау);
2) мектептерді, ауруханаларды және басқа да әлеуметтік объектілерді жөндеу және жылыту;
3) республикалық және жергілікті маңызы бар жолдарды жөндеу, қайта жаңарту және салу;
4) қалалардағы, кенттердегі, ауылдардағы (селолардағы), ауылдық (селолық) округтердегі басым әлеуметтік жобаларды қаржыландыру.

Стратегиялық бағыты

Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерін басқару.

Мақсаты

Тиімді жұмыспен қамтуға жәрдемдесу.

Міндеттері

Жұмысқа орналастыруға көмектесу жолымен азаматтардың жұмыссыздықтан қорғалу құқығын іске асыруды қамтамасыз ету.

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалалардың әкімдерімен жасалған келісімдермен белгіленген

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері


Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0

117 425 642

100 000 000

0

0

3-қосымша

Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер және
бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстарды бөлу

Мақсаты/Міндеттері

Қаржыландыру көзі (код БЖ)

Есепті кезең

Болжам

2008

2009

2010

2011

2012


РБ, оның ішінде:


565 712 576

812 900 346

925 761 261

1 026 218 269

1 120 270 082


базалық


565 712 576

812 900 346

921 208 976

1 026 218 269

1 120 270 082


жаңа бастамалар




4 552 285

0

0


Әкімшілік шығыстар

РБ (001.009. 028)

1 828 091

2 506 181

3 132 631

3 422 612

3 767 474

1-стратегиялық бағыт. Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерін басқару

1.1-мақсат

Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерін алдын алу


0

330 050

606 269

313 843

0

1.1.2-міндет

Еңбек нарығы жағдайының мониторингі және болжау жүйесін жақсарту

РБ(О11)

0

330 050

606 269

313 843

0

1.3-мақсат

Тиімді жұмыспен қамтуға жәрдемдесу


66 226

125 099 567

100 095 711

88 097

97 480

1.3.1-міндет

Жұмысынан айрылған жағдайда азаматтардың жұмыссыздықтан қорғалу құқығын іске асыруды қамтамасыз ету:

РБ (014)

66 226

125 099 567

100 095 711

88 097

97 480

а) жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу;

РБ (031)

0

7 600 440

0

0

0

б) жұмысынан айрылу қатерін әлеуметтік сақтандыру.

РБ (115)

0

117 425 642

100 000 000

0

0

2-стратегиялық бағыт. Еңбек құқықтарының бұзылуы қатерін басқару

2.1-мақсат

Еңбек құқықтарының бұзылуы қатерін алдын алу


1 537 730

1 038 563

590 046

425 000

221 369

2.1.1-міндет

Еңбек заңнамасын жетілдіру

РБ (090)

37 730

38 563

90 046

125 000

21 369

2.1.3-міндет

Еңбек қызметінің қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз ету

РБ (016)

1 500 000

1 000 000

500 000

300 000

200 000

2.2-мақсат

Азаматтардың еңбек құқығын қорғау


РБ (012)

65 618

76 745

90 178

96 732

110 000

2.2.1-міндет

Еңбекті нормалау жүйесін жетілдіру






2.2.2-міндет

Өндірістің заманауи ұйымдық-техникалық шарттарына және ЕурАзЭҚ ұсынымдарына барабарлығын ескере отырып қызметкерлердің біліктілік сипаттамалары жүйесін жетілдіру

65 618

76 745

90 178

96 732

110 000

3-стратегиялық бағыт. Көші-қон процестерін басқару

3.2-мақсат

Халықтың көші-қонын реттеу тетігін жетілдіру (ІІМ бірлесіп)


12 140 651

14 533 934

13 664 147

17 608 270

19 030 437

3.2.2-міндет

Этникалық көшіп-қонушыларды (оралмандарды) қабылдау және қоныстандыру

РБ (006)

12 096 284

13 027 595

13 511 573

17 431 680

18 837 726

3.2.4-міндет

Оралмандардың бастапқы бейімделуі мен кірігу жағдайларын жеңілдету

РБ (019), оның ішінде

0

1 434 385

0

0

0

РБ (027)

44 367

71 954

152 574

176 590

192 711

4-стратегиялық бағыт. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

4.1-мақсат

Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету


516 494 515

625 573 691

751 425 394

939 987 337

1 036 426 809

4.1.2-міндет

Зейнетақы төлемдерінің мөлшерін арттыру

РБ (002.102)

96 044 706

109 677 691

121 868 497

164 311 757

178 832 899

РБ (002.100.101.103)

267 549 728

344 553 418

432 787 356

560 650 828

623 950 236

4.1.4-міндет

Халықтың жекелеген санаттарына әлеуметтік қолдау көрсету

РБ (003.100,101,102)

92 052 358

105 870 902

116 410 074

121 319 832

131 410 037

РБ (004)

41 634 157

45 344 032

52 591 047

65 368 972

70 492 914

РБ (005.)

1 943 700

2 061 455

2 145 528

2 475 373

2 857 329

РБ (017.)

4 381 889

5 763 383

7 309 626

9 133 872

10 728 793

РБ (010.)

30 545

42 372

28 279

23 395

21 218

РБ (008.)

3 559 358

781 147

426 629

80 336

36 740

РБ (057)

0

0

4 214 832

0

0

РБ (054)

0

0

297 178

0

0

4.1.5-міндет

Әлеуметтік төлемдерге әкімшілік етудің тиімді жүйесін қамтамасыз ету

РБ (013.)

9 298 074

11 479 291

13 346 348

16 622 972

18 096 643

4.2-мақсат

Арнаулы әлеуметтік қызметтердің қол жетімділігін қамтамасыз ету


2 951 938

10 124 109

11 830 456

10 566 900

6 628 202

4.2.1-міндет

Арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін жетілдіру

РБ (022)

0

165 120

453 785

592 263

282 661

РБ (024)

0

151 100

213 774

519 720

284 589

РБ (025)

0

4 189 900

2 908 760

3 156 005

0

РБ (015)

0

936 694

2 086 785

5 358 149

5 116 570

РБ (059)

0

0

40 275

34 725

0

4.2.2-міндет

Әлеуметтік инфрақұрылымды кеңейту

РБ (018)

15 243

212 012

375 760

878 529

911 576

РБ (019) оның ішінде

2 915 247

4 451 369

5 727 366

0

0

4.2.3-міндет

Протездік-ортопедиялық бұйымдарды стандарттау және сертификаттау жүйесін жетілдіру

РБ (023)

21 448

17 914

23 951

27 509

32 806

5-стратегиялық бағыт. Белгіленген ең төмен шекті деңгейден төмен табысты азайту тәуекелін басқару

5.1-мақсат

Кедейлік деңгейін төмендетуге жәрдемдесу


30 627 806

33 617 506

44 326 429

53 709 478

53 988 311

5.1.1-міндет

Балалы отбасыларды әлеуметтік қолдау

РБ (007.100)

11 854 828

13 584 823

15 628 742

17 114 397

18 444 780

РБ (007.101)

15 987 478

16 752 052

19 409 097

23 354 347

25 169 800

РБ (020.101)

1 709 900

2 130 569

2 967 928

2 505 015

0

РБ (007.102)

0

0

5 196 693

9 510 117

10 373 731

5.1.2-міндет

Аз қамтамасыз етілген отбасыларын әлеуметтік қолдау

РБ (020.100)

1 075 600

1 150 062

1 123 969

1 225 602

0