Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2009 года № 2342 "Об утверждении Стратегического плана Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан на 2010-2014 годы" следующие изменения:
в Стратегическом плане Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан на 2010-2014 годы, утвержденном указанным постановлением:
в разделе "3. Стратегические направления деятельности":
в подразделе "Цели, стратегические направления и основные индикаторы деятельности":
в таблице:
в Стратегическом направлении 1. "Управление риском потери (отсутствия) работы":
в Цели 1.1.:
в графах "2010 г.", "2011 г.", "2012 г.", "2013 г.", "2014 г." строки "1.1. Предупреждение риска потери (отсутствия) работы" цифры "7,5", "7,4", "7,3", "7,4", "7,0", "8,0", "7,8", "7,6", "7,4", "7,2", "8,3", "7,1", "7,9", "7,7", "7,5" заменить соответственно цифрами "6,6", "6,4", "6,2", "6,0", "5,9", "7,1", "6,8", "6,5", "6,2", "6,1", "7,4", "7,1", "6,8", "6,6", "6,4";
в Цели 1.2.:
в графах "2010 г.", "2011 г.", "2012 г.", "2013 г.", "2014 г." строки "1.2. Развитие трудовых ресурсов" цифры "65,5", "65,6", "66", "66,3", "66,5" заменить соответственно цифрами "64,8", "64,8", "64,9", "65,0", "65,0";
в Стратегическом направлении 2. "Управление риском нарушения трудовых прав":
в Цели 2.1.:
подпункт б) пункта 1 и пункт 2 строки "2.1. Предупреждение риска нарушения трудовых прав" исключить;
в графах "2010 г.", "2011 г.", "2012 г.", "2013 г.", "2014 г." строки "2.1.1. Совершенствование трудового законодательства" цифры "68", "81", "87", "93", "95" заменить соответственно цифрами "32", "37", "42", "48", "53";
в графах "2010 г.", "2011 г.", "2012 г.", "2013 г.", "2014 г." строки "2.1.2. Разработка и внедрение современных стандартов труда" цифры "45", "45", "50", "50", "50", "7", "9", "10", "11", "12" заменить соответственно цифрами "32", "34", "25", "15", "15", "6", "7", "8", "9", "10";
в Цели 2.2.:
в графах "2011 г.", "2012 г.", "2013 г.", "2014 г." строки "2.2.1. Совершенствование системы нормирования труда" цифры "2", "2", "1", "1" исключить;
раздел 8. "Перечень бюджетных программ" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов
Приложение к
постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 14 мая 2010 года № 415
8. Перечень бюджетных программ
Приложение 1
Свод бюджетных расходов на 2010-2012 годы
Республиканский бюджет
Администратор программ Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Фу- |
Под- |
Про- |
Показатели |
2008 год |
Уточнен- |
Прогноз на |
|||
Факти- |
Кассо- |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
|||||
I. Действующие программы, из них: |
565 550 848 |
565 712 576 |
812 900 346 |
921 208 976 |
1 026 183 544 |
1 120 270 082 |
|||
1. Текущие бюджетные программы |
562 635 601 |
562 797 329 |
806 684 542 |
914 875 341 |
1 025 869 701 |
1 120 270 082 |
|||
6 |
Социальное |
534 881 565 |
535 038 747 |
644 431 275 |
773 801 568 |
973 343 226 |
1 072 318 477 |
||
1 |
Социальное |
501 578 849 |
501 662 838 |
611 209 426 |
730 966 600 |
920 785 261 |
1 015 414 879 |
||
002 |
Пенсионная программа |
363 541 309 |
363 594 434 |
454 231 109 |
554 655 853 |
724 962 585 |
802 783 135 |
||
003 |
Государственные |
92 029 542 |
92 052 358 |
105 870 902 |
116 410 074 |
121 319 832 |
131 410 037 |
||
004 |
Специальные |
41 626 624 |
41 634 157 |
45 344 032 |
52 591 047 |
65 368 972 |
70 492 914 |
||
017 |
Государственные |
4 381 373 |
4 381 889 |
5 763 383 |
7 309 626 |
9 133 872 |
10 728 793 |
||
2 |
Социальная помощь |
33 302 716 |
33 375 909 |
33 221 849 |
42 834 968 |
52 557 965 |
56 903 598 |
||
005 |
Пособие на |
1 876 116 |
1 943 700 |
2 061 455 |
2 145 528 |
2 475 373 |
2 857 329 |
||
007 |
Государственные |
27 841 310 |
27 842 306 |
30 336 875 |
40 234 532 |
49 978 861 |
53 988 311 |
||
008 |
Единовременные |
3 559 344 |
3 559 358 |
781 147 |
426 629 |
80 336 |
36 740 |
||
010 |
Единовременная |
25 947 |
30 545 |
42 372 |
28 279 |
23 395 |
21 218 |
||
9 |
Прочие услуги в |
27 754 036 |
27 758 581 |
162 253 267 |
141 073 773 |
52 526 475 |
47 951 605 |
||
001 |
Услуги по органи- |
1 625 422 |
1 629 967 |
2 094 537 |
2 621 385 |
3 098 378 |
3 401 552 |
||
006 |
Оказание социальной |
12 096 284 |
12 096 284 |
13 027 595 |
13 511 573 |
17 431 680 |
18 837 726 |
||
009 |
Материально- |
198 124 |
198 124 |
31 865 |
97 288 |
123 231 |
165 401 |
||
012 |
Прикладные научные |
65 618 |
65 618 |
76 745 |
90 178 |
96 732 |
110 000 |
||
013 |
Услуги по |
9 298 074 |
9 298 074 |
11 479 291 |
13 346 348 |
16 622 972 |
18 096 643 |
||
014 |
Услуги по |
66 226 |
66 226 |
73 485 |
95 711 |
88 097 |
97 480 |
||
015 |
Целевые текущие |
0 |
0 |
936 694 |
2 086 785 |
5 358 149 |
5 116 570 |
||
016 |
Возмещение за вред, |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 000 000 |
500 000 |
300 000 |
200 000 |
||
018 |
Целевые текущие |
15 243 |
15 243 |
212 012 |
375 760 |
878 529 |
911 576 |
||
20 |
Целевые текущие |
2 785 500 |
2 785 500 |
3 280 631 |
4 091 897 |
3 730 617 |
0 |
||
022 |
Целевые текущие |
0 |
0 |
165 120 |
453 785 |
592 263 |
282 661 |
||
023 |
Услуги по |
21 448 |
21 448 |
17 914 |
23 951 |
27 509 |
32 806 |
||
024 |
Целевые текущие |
0 |
0 |
151 100 |
213 774 |
519 720 |
284 589 |
||
025 |
Целевые текущие |
0 |
0 |
4 189 900 |
2 908 760 |
3 156 005 |
0 |
||
027 |
Переселение на |
44 367 |
44 367 |
71 954 |
152 574 |
176 590 |
192 711 |
||
028 |
Материально- |
0 |
0 |
379 779 |
413 958 |
201 003 |
200 521 |
||
031 |
Целевые текущие |
0 |
0 |
7 600 440 |
0 |
0 |
0 |
||
090 |
Исследования в |
37 730 |
37 730 |
38 563 |
90 046 |
125 000 |
21 369 |
||
115 |
Обеспечение |
0 |
0 |
117 425 642 |
100 000 000 |
0 |
0 |
||
2. Бюджетные программы развития |
2 915 247 |
2 915 247 |
6 215 804 |
6 333 635 |
313 843 |
0 |
|||
011 |
Создание единой |
0 |
0 |
330 050 |
606 269 |
313 843 |
0 |
||
019 |
Целевые трансферты |
2 915 247 |
2 915 247 |
5 885 754 |
5 727 366 |
0 |
0 |
||
II. Программы, предлагаемые к |
0 |
0 |
0 |
4 552 285 |
34 725 |
0 |
|||
1. Текущие бюджетные программы |
0 |
0 |
0 |
4 552 285 |
34 725 |
0 |
|||
054 |
Целевые текущие |
0 |
0 |
0 |
297 178 |
0 |
0 |
||
057 |
Целевые текущие |
0 |
0 |
0 |
4 214 832 |
0 |
0 |
||
059 |
Совершенствование |
0 |
0 |
0 |
40 275 |
34 725 |
0 |
||
Всего расходов, из них: |
565 550 848 |
565 712 576 |
812 900 346 |
925 761 261 |
1 026 218 269 |
1 120 270 082 |
|||
Текущие бюджетные программы |
562 635 601 |
562 797 329 |
806 684 542 |
919 427 626 |
1 025 904 426 |
1 120 270 082 |
|||
Бюджетные программы развития |
2 915 247 |
2 915 247 |
6 215 804 |
6 333 635 |
313 843 |
0 |
Приложение 2
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
001 "Услуги по организации деятельности в области труда, занятости, |
||||||
Описание |
Содержание аппаратов Министерства и его территориальных органов; |
||||||
1. Мониторинг, координация, стратегическое, методическое и методологическое |
|||||||
Стратегическое |
1. Управление риском потери (отсутствия) работы. |
||||||
Цели |
1.1. Предупреждение риска потери (отсутствия) работы. |
||||||
Задачи |
1.1.1. Совершенствование законодательства Республики Казахстан о |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Ориентировочное количество |
шт. |
6 |
3 |
2 |
2 |
|
Ориентировочное количество |
ед. |
30 |
29 |
37 |
25 |
25 |
|
Ориентировочное количество |
ед. |
44 |
30 |
32 |
34 |
25 |
|
Ориентировочное количество |
ед. |
7 |
10 |
12 |
12 |
15 |
|
Ориентировочное количество |
ед. |
2 |
2 |
2 |
- |
- |
|
Ориентировочное количество |
шт. |
643 |
678 |
1150 |
723 |
723 |
|
Ориентировочное количество |
кол- |
300 |
230 |
250 |
300 |
350 |
|
Проведение конкурса по |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Показатели |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Показатели |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Показатели |
Обеспечение реализации государственной политики в области труда, |
||||||
2. Обеспечение государственного контроля в сфере труда, занятости |
|||||||
Стратегическое |
1. Управление риском потери (отсутствия) работы. |
||||||
Цели |
1.1. Предупреждение риска потери (отсутствия) работы. |
||||||
Задачи |
1.1.2. Улучшение системы мониторинга и прогнозирования ситуации на рынке |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Ориентировочное количество |
ед. |
8000 |
9500 |
10000 |
11000 |
12000 |
Охват проверками ГИТ |
% |
8 |
9 |
10 |
10 |
10 |
|
Доля предприятий охваченных |
% |
91,8 |
90,0 |
91,0 |
92,0 |
93,0 |
|
Ориентировочное количество |
тыс. чел. |
308,7 |
315 |
331 |
340 |
340 |
|
Охват проверками дел |
% |
1,5 |
2,5 |
3 |
3,5 |
3,5 |
|
Ориентировочное количество лиц, |
тыс. |
42,6 |
42,1 |
41,6 |
41 |
41 |
|
Ориентировочное количество |
тыс. |
263 |
263,5 |
264 |
264 |
264 |
|
Охват проверками работы низовых |
% |
13,5 |
14 |
15 |
16 |
16 |
|
Ориентировочное количество |
% |
64,5 |
65 |
65,5 |
66 |
66 |
|
Ориентировочное количество |
ед. |
13 200 |
6 600 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Показатели |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Показатели |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Показатели |
Улучшение условий труда работников, обеспечение трудовых прав и |
||||||
3. Обеспечение реализации государственной миграционной политики по вопросам приема, |
|||||||
Стратегическое |
3. Управление миграционными процессами. |
||||||
Цели |
3.1. Предупреждение риска неуправляемой миграции. |
||||||
Задачи |
3.2.2. Прием и расселение этнических мигрантов (оралманов). |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Ориентировочное количество |
тыс. |
30 |
20 |
20 |
20 |
20 |
Ориентировочное количество |
ед. |
200 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
Ориентировочное количество |
ед. |
7 |
20 |
35 |
30 |
30 |
|
Ориентировочное количество |
ед. |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
Показатели |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Показатели |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Показатели |
Удельный вес оралманов в общей |
% |
91 |
92 |
93 |
94 |
94 |
Выполнение квоты иммиграции |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Выполнение всеми лицензиарами требований, содержащихся в лицензии |
|||||||
Ввоз иностранной рабочей силы в пределах установленной квоты |
|||||||
4. Обеспечение функционирования, организация планирования деятельности Министерства. |
|||||||
Стратегическое |
1. Управление риском потери (отсутствия) работы. |
||||||
Цели |
1.1. Предупреждение риска потери (отсутствия) работы. |
||||||
Задачи |
1.1.2. Улучшение системы мониторинга и прогнозирования ситуации на рынке |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Ориентировочное количество |
ед. |
3 |
5 |
8 |
10 |
10 |
Ориентировочное количество |
ед. |
87 |
87 |
87 |
87 |
87 |
|
Ориентировочное количество |
ед. |
25 |
70 |
70 |
70 |
70 |
|
Ориентировочное количество |
чел. |
628 |
509 |
723 |
733 |
759 |
|
Ориентировочное количество |
ед. |
4 |
6 |
8 |
10 |
10 |
|
Ориентировочное количество |
ед. |
14 |
10 |
15 |
15 |
15 |
|
Ориентировочное количество |
ед. |
8 |
15 |
19 |
25 |
25 |
|
Показатели |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Показатели |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Показатели |
Улучшение системы планирования Министерства, нацеленного на достижение |
||||||
Обеспечение функционирования деятельности аппарата Министерства |
|||||||
Расходы на |
тыс. |
1 629 967 |
2 094 537 |
2 621 385 |
3 098 378 |
3 401 552 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
002 "Пенсионная программа" |
||||||
Описание |
Выплата: |
||||||
Стратегическое |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, |
||||||
Цель |
4.1. Обеспечение адекватности размеров социальных выплат. |
||||||
Задачи |
4.1.2. Повышение размеров пенсионных выплат |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Среднегодовая численность |
чел. |
3 281 578 |
3 327 273 |
3 373 930 |
3 359 764 |
3 392 455 |
- базовой пенсионной выплаты |
1 651 282 |
1 680 884 |
1 697 945 |
1 687 950 |
1 701 032 |
||
- солидарной пенсии |
1 630 237 |
1 646 104 |
1 675 985 |
1 671 574 |
1 691 183 |
||
- надбавок к пенсиям граждан, |
59 |
285 |
240 |
240 |
240 |
||
Показатели |
Снижение количества жалоб и |
% к |
- |
80 |
80 |
70 |
60 |
Показатели |
Средний размер базовой пенсионной выплаты |
тенге |
4 810 |
5 487 |
5 981 |
8 112 |
8 761 |
Средний размер солидарных пенсий |
тенге |
13 675 |
17 367 |
21 500 |
27 950 |
30 745 |
|
Показатели |
Своевременная и полная выплата пенсий и пособий |
||||||
Расходы на |
тыс. |
363 594 434 |
454 231 109 |
554 655 853 |
724 962 585 |
802 783 135 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
003 "Государственные социальные пособия" |
||||||
Описание |
Выплата государственных социальных пособий по инвалидности, по случаю |
||||||
Стратегическое |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, |
||||||
Цель |
4.1. Обеспечение адекватности размеров социальных выплат |
||||||
Задачи |
4.1.4. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Среднегодовая численность |
чел. |
638 979 |
654 563 |
667 391 |
657 276 |
658 079 |
по инвалидности |
414 534 |
432 249 |
445 273 |
439 614 |
443 618 |
||
по случаю потери кормильца |
210 486 |
206 310 |
203 980 |
200 301 |
198 389 |
||
по возрасту |
13 959 |
15 985 |
18 138 |
17 362 |
16 071 |
||
Показатели |
Снижение количества жалоб и |
% к |
- |
80 |
80 |
70 |
60 |
Показатели |
Средний размер госсоцпособий |
Тенге |
|||||
1 группа |
16 148 |
18 655 |
20 335 |
22 165 |
24 159 |
||
2 группа |
13 023 |
14 540 |
15 849 |
17 276 |
18 830 |
||
3 группа |
9 514 |
10 151 |
11 064 |
12 061 |
13 145 |
||
по случаю потери кормильца, |
|||||||
при 1 иждивенце |
7 937 |
9 053 |
9 868 |
10 757 |
11 724 |
||
при 2 иждивенцах |
13 709 |
15 637 |
17 045 |
17 753 |
17 753 |
||
при 3 иждивенцах |
16 955 |
19 341 |
21 082 |
21 958 |
21 958 |
||
при 5 иждивенцах |
18 639 |
21 261 |
23 176 |
24 138 |
24 138 |
||
по возрасту |
6 333 |
6 859 |
7 476 |
8 149 |
8 882 |
||
Показатели |
Своевременная и полная выплата госсоцпособий |
||||||
Расходы на |
тыс. |
92 052 358 |
105 870 902 |
116 410 074 |
121 319 832 |
131 410 037 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
004 "Специальные государственные пособия" |
||||||
Описание |
Оказание дополнительной материальной поддержки отдельным категориям |
||||||
Стратегическое |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, |
||||||
Цель |
4.1. Обеспечение адекватности размеров социальных выплат |
||||||
Задачи |
4.1.4. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Среднегодовая численность |
чел. |
1 137 515 |
1 159 975 |
1 169 549 |
1 210 026 |
1 213 889 |
Показатели |
х |
% |
107 |
109 |
109 |
109 |
109 |
Показатели |
Отношение среднего размера СГП |
% |
|||||
- инвалидов 1 и 2 группы |
34 |
34 |
33 |
33 |
33 |
||
- инвалидов 3 группы |
15 |
15 |
14 |
14 |
15 |
||
- дети инвалидов до 16 лет |
22 |
22 |
28 |
31 |
33 |
||
- многодетные матери, |
95 |
95 |
142 |
142 |
142 |
||
Показатели |
Своевременная и полная выплата спецгоспособий |
||||||
Расходы на |
тыс. |
41 634 157 |
45 344 032 |
52 591 047 |
65 368 972 |
70 492 914 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
005 "Пособие на погребение" |
||||||
Описание |
Выплата пособий: |
||||||
Стратегическое |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, |
||||||
Цель |
4.1. Обеспечение адекватности размеров социальных выплат |
||||||
Задачи |
4.1.4. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Среднегодовая численность |
чел. |
96 046 |
97 131 |
95 683 |
101 486 |
108 183 |
на погребение пенсионеров, |
79 245 |
79 578 |
79 486 |
85 306 |
92 021 |
||
на погребение получателей |
16 801 |
17 553 |
16 197 |
16 181 |
16 162 |
||
Показатели |
Снижение количества жалоб и |
% к |
- |
80 |
80 |
70 |
60 |
Показатели |
Средний размер пособий: |
тенге |
|||||
на погребение участников и |
40 880 |
45 360 |
49 455 |
53 655 |
57 960 |
||
на погребение пенсионеров, |
17 520 |
19 440 |
21 195 |
22 995 |
24 840 |
||
Показатели |
Своевременная и полная выплата пособий |
||||||
Расходы на |
тыс. |
1 943 700 |
2 061 455 |
2 145 528 |
2 475 373 |
2 857 329 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
006 "Оказание социальной помощи оралманам" |
||||||
Описание |
Содействие росту численности населения Республики за счет миграционных |
||||||
Стратегическое |
3. Управление миграционными процессами |
||||||
Цель |
3.2. Совершенствование механизма регулирования миграционных процессов |
||||||
Задачи |
3.2.2. Прием и расселение этнических мигрантов (оралманов) |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Квота иммиграции оралманов |
тыс. семей |
15 |
20 |
20 |
20 |
20 |
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
Удельный вес оралманов в общей |
% |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
Расходы на |
тыс. |
12 096 284 |
13 027 595 |
13 511 573 |
17 431 680 |
18 837 726 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
007 "Государственные пособия семьям, имеющим детей" |
||||||
Описание |
Социальная поддержка семей, имеющих детей в виде выплат: |
||||||
Стратегическое |
5. Управление риском снижения дохода ниже установленного порогового |
||||||
Цель |
5.1 Содействие снижению уровня бедности |
||||||
Задачи |
5.1.1. Социальная поддержка семей с детьми |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Среднегодовая численность |
чел. |
489 205 |
495 621 |
510 264 |
583 334 |
582 585 |
- на рождение ребенка |
чел. |
347 851 |
351 582 |
341 034 |
343 719 |
342 923 |
|
- по уходу за ребенком до |
чел. |
141 354 |
144 039 |
140 267 |
190 764 |
190 322 |
|
- родителей, опекунов, |
чел. |
- |
28 963 |
48 851 |
49 340 |
||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
Размеры пособий на рождение |
% |
107 |
109 |
145 |
108,5 |
108 |
Размеры пособий по уходу за |
107 |
109 |
129 |
108,5 |
108 |
||
Показатели |
Своевременная и полная выплата пособий для детей |
||||||
Расходы на |
тыс. |
27 842 306 |
30 336 875 |
40 234 532 |
49 978 861 |
53 988 311 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
008 "Единовременные государственные денежные компенсации пострадавшим |
||||||
Описание |
Выполнение государством обязательств прошлых лет по выплате |
||||||
Стратегическое |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, |
||||||
Цель |
4.1 Обеспечение адекватности размеров социальных выплат |
||||||
Задачи |
4.1.4. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Среднегодовая численность: |
чел. |
233 051 |
51 697 |
35 162 |
8 941 |
3 861 |
- пенсионеров и получателей |
чел. |
4 082 |
1 128 |
1 414 |
595 |
448 |
|
- работающего и неработающего |
чел. |
228 969 |
50 569 |
33 748 |
8 346 |
3 413 |
|
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
Полный охват выплатой единовременной денежной компенсацией обратившихся |
||||||
Расходы на |
тыс. тенге |
3 559 358 |
781 147 |
426 629 |
80 336 |
36 740 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
009 "Материально-техническое оснащение Министерства труда и социальной |
||||||
Описание |
Материально-техническое оснащение и информационно-техническое |
||||||
Стратегическое |
Управление: |
||||||
Цель |
Материально-техническое оснащение, информационно-техническое |
||||||
Задачи |
Повышение уровня материально-технической оснащенности и поддержка |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Ориентировочное количество |
шт. |
0 |
0 |
10 |
11 |
|
Ориентировочное количество |
шт. |
561 |
675 |
781 |
1 061 |
||
Ориентировочное количество |
шт. |
0 |
0 |
294 |
194 |
||
Ориентировочное количество |
шт. |
- |
1 006 |
778 |
1 099 |
||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
Уровень оснащения |
% |
|||||
- материально-техническое |
77 |
77 |
80 |
85 |
85 |
||
- информационно-техническое |
70 |
80 |
90 |
100 |
100 |
||
Расходы на |
тыс. |
198 124 |
31 865 |
97 288 |
123 231 |
165 401 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
010 "Единовременная денежная компенсация реабилитированным |
||||||
Описание |
Выполнение государством обязательств прошлых лет по выплате |
||||||
Стратегическое |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, |
||||||
Цель |
4.1 Обеспечение адекватности размеров социальных выплат |
||||||
Задачи |
4.1.4. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Среднегодовая численность |
чел. |
360 |
990 |
622 |
479 |
449 |
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
Полный охват выплатой единовременной денежной компенсацией обратившихся |
||||||
Расходы на |
тыс. |
30 545 |
42 372 |
28 279 |
23 395 |
21 218 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики |
||||||
Бюджетная |
011 "Создание единой информационной системы социально-трудовой сферы" |
||||||
Описание |
Создание единой информационной системы социально-трудовой сферы в |
||||||
Стратегическое |
1. Управление риском потери (отсутствия) работы. |
||||||
Цель |
1.1. Предупреждение риска потери (отсутствия) работы. |
||||||
Задачи |
1.1.2. Улучшение системы мониторинга и прогнозирования ситуации на |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Ориентировочное количество |
шт. |
- |
6 |
6 |
8 |
|
Ориентировочное количество |
шт. |
- |
6 |
2 |
|||
Ориентировочное количество |
шт. |
- |
- |
933 |
487 |
||
Ориентировочное количество |
шт. |
- |
- |
528 |
40 |
||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
Сокращение времени оказания |
дней |
10 |
10 |
10 |
5 |
0 |
Расходы на |
тыс. |
0 |
330 050 |
606 269 |
313 843 |
0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики |
||||||
Бюджетная |
012 "Прикладные научные исследования в области охраны труда" |
||||||
Описание |
Проведение научно-исследовательских работ в области безопасности и |
||||||
Стратегическое |
2. Управление риском нарушения трудовых прав |
||||||
Цель |
2.2. Защита трудовых прав граждан |
||||||
Задачи |
2.2.1. Совершенствование системы нормирования труда |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Ориентировочное количество |
шт |
8 |
9 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
Количество предприятий, на |
шт |
12 |
14 |
15 |
15 |
16 |
Расходы на |
тыс. |
65 618 |
76 745 |
90 178 |
96 732 |
110 000 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики |
||||||
Бюджетная |
013 "Услуги по обеспечению выплаты пенсий и пособий" |
||||||
Описание |
Осуществление своевременных и полных выплат пенсий и пособий |
||||||
Стратегическое |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, |
||||||
Цель |
4.1. Обеспечение адекватности размеров социальных выплат |
||||||
Задачи |
4.1.5. Обеспечение эффективной системы администрирования социальных |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Среднемесячное количество |
чел |
5 316 |
5 442 |
6 011 |
5 944 |
5 988 |
Показатели |
Сроки назначения и выплат |
дней |
10 |
10 |
10 |
5 |
5 |
Количество жалоб и обращений |
% к |
60 |
50 |
60 |
20 |
15 |
|
Показатели |
Удельный вес |
% |
0,92 |
0,91 |
0,85 |
0,83 |
0,83 |
Показатели |
Своевременность: |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Расходы на |
тыс. |
9 298 074 |
11 479 291 |
13 346 348 |
16 622 972 |
18 096 643 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
014 "Услуги по информационно-аналитическому обеспечению по базе |
||||||
Описание |
Совершенствование информационных баз данных занятости и бедности |
||||||
Стратегическое |
1. Управление риском потери (отсутствия) работы |
||||||
Цель |
1.3. Содействие эффективной занятости |
||||||
Задачи |
1.3.1. Обеспечение реализации прав граждан на защиту в случае потери |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Ориентировочное количество |
шт. |
5 159 |
5 800 |
7 502 |
9 366 |
9 464 |
Показатели |
Достоверность и полнота представленной информации |
||||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
Обеспечение Министерства качественными аналитическими материалами для |
||||||
Расходы на |
тыс. |
66 226 |
73 485 |
95 711 |
88 097 |
97 480 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
015 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||
Описание |
Предупреждение различных социальных рисков, использование социальных |
||||||
Стратегическое |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, |
||||||
Цель |
4.2. Обеспечение доступности специальных социальных услуг |
||||||
Задачи |
4.2.1. Совершенствование системы предоставления специальных |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Количественные показатели определены соглашениями, заключенными |
||||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из |
||||||
Расходы на |
тыс. |
0 |
936 694 |
2 086 785 |
5 358 149 |
5 116 570 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
016 "Возмещение за вред, причиненный жизни и здоровью, возложенное |
||||||
Описание |
Выполнение обязательств государства по возмещению вреда потерпевшим, |
||||||
Стратегическое |
2. Управление риском нарушения трудовых прав |
||||||
Цель |
2.1 Предупреждение риска нарушения трудовых прав |
||||||
Задачи |
2.1.3. Обеспечение безопасных условий трудовой деятельности |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Ориентировочное количество |
исп. |
978 |
978 |
489 |
783 |
683 |
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
Своевременность и адресность |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Расходы на |
тыс. |
1 500 000 |
1 000 000 |
500 000 |
300 000 |
200 000 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
017 "Государственные специальные пособия" |
||||||
Описание |
Выплата государственных специальных пособий по списку № 1, № 2 |
||||||
Стратегическое |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, |
||||||
Цель |
4.1 Обеспечение адекватности размеров социальных выплат |
||||||
Задачи |
4.1.4. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Среднегодовая численность |
чел. |
33 302 |
42 317 |
50 310 |
58 240 |
63 396 |
- госспецпособий: |
|||||||
а) по Списку № 1 |
24 533 |
26 837 |
28 618 |
30 594 |
32 727 |
||
б) по Списку № 2 |
8 769 |
15 480 |
21 692 |
27 646 |
30 669 |
||
Показатели |
Снижение количества жалоб и |
% к |
- |
80 |
80 |
70 |
60 |
Показатели |
Средний размер |
тенге |
|||||
а) по Списку № 1 |
тенге |
10 512 |
11 664 |
12 717 |
13 797 |
14 904 |
|
б) по Списку № 2 |
тенге |
9 344 |
10 368 |
11 304 |
12 264 |
13 248 |
|
Показатели |
Своевременная и полная выплата пенсий и пособий |
||||||
Расходы на |
тыс. |
4 381 889 |
5 763 383 |
7 309 626 |
9 133 872 |
10 728 793 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики |
||||||
Бюджетная |
018 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||
Описание |
Содержание вновь вводимых объектов социального обеспечения: |
||||||
Стратегическое |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, |
||||||
Цель |
4.2. Обеспечение доступности специальных социальных услуг |
||||||
Задачи |
4.2.2. Развитие социальной инфраструктуры |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с |
||||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из |
||||||
Расходы на |
тыс. |
15 243 |
212 012 |
375 760 |
878 529 |
911 576 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики |
||||||
Бюджетная |
019 "Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам |
||||||
Описание |
Программой предусматривается строительство: |
||||||
Стратегическое |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, |
||||||
Цель |
4.2. Обеспечение доступности специальных социальных услуг |
||||||
Задачи |
4.2.2. Развитие социальной инфраструктуры |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с |
||||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из |
||||||
Расходы на |
тыс. |
2 915 247 |
5 885 754 |
5 727 366 |
0 |
0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
020 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам |
||||||
Описание |
Государственная поддержка лиц (семей) с доходами ниже черты |
||||||
Стратегическое |
5. Управление риском снижения дохода ниже установленного порогового |
||||||
Цель |
5.1. Содействие снижению уровня бедности |
||||||
Задачи |
5.1.2. Социальная поддержка малообеспеченных семей |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с |
||||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из |
||||||
Расходы на |
тыс. |
2 785 500 |
3 280 631 |
4 091 897 |
3 730 617 |
0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
022 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||
Описание |
Размещение госсоцзаказа в негосударственном секторе на оказание |
||||||
Стратегическое |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, |
||||||
Цель |
4.2. Обеспечение доступности специальных социальных услуг |
||||||
Задачи |
4.2.1. Совершенствование системы предоставления специальных |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с |
||||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из |
||||||
Расходы на |
тыс. тенге |
0 |
165 120 |
453 785 |
592 263 |
282 661 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
023 "Услуги по методологическому обеспечению оказания инвалидам |
||||||
Описание |
Разработка технической документации на новые виды изделий для |
||||||
Стратегическое |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, |
||||||
Цель |
4.2. Обеспечение доступности специальных социальных услуг |
||||||
Задачи |
4.2.3. Совершенствование системы стандартизации и сертификации |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
1. Разработка нормативных |
шт. |
4 |
1 |
4 |
2 |
0 |
2. Разработка технической |
шт. |
15 |
7 |
7 |
12 |
12 |
|
3. Ориентировочное |
шт. |
17 |
6 |
5 |
12 |
12 |
|
4. Ориентировочное |
шт. |
0 |
4 |
1 |
0 |
0 |
|
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
Повышение реабилитационного потенциала инвалидов |
||||||
Расходы на |
тыс. |
21 448 |
17 914 |
23 951 |
27 509 |
32 806 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
024 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||
Описание |
Развитие сети отделений дневного пребывания в медико-социальных |
||||||
Стратегическое |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, |
||||||
Цель |
4.2. Обеспечение доступности специальных социальных услуг |
||||||
Задачи |
4.2.1. Совершенствование системы предоставления специальных социальных |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с |
||||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из |
||||||
Расходы на |
тыс. |
0 |
151 100 |
213 774 |
519 720 |
284 589 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
025 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||
Описание |
Установление новых норм питания для лиц, содержащихся в МСУ |
||||||
Стратегическое |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, |
||||||
Цель |
4.2. Обеспечение доступности специальных социальных услуг |
||||||
Задачи |
4.2.1. Совершенствование системы предоставления специальных |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с |
||||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из |
||||||
Расходы на |
тыс. тенге |
0 |
4 189 900 |
2 908 760 |
3 156 005 |
0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
027 "Переселение на историческую родину и первичная адаптация |
||||||
Описание |
Содействие росту численности населения Республики за счет |
||||||
Стратегическое |
3. Управление миграционными процессами |
||||||
Цель |
3.2. Совершенствование механизма регулирования миграционных процессов |
||||||
Задачи |
3.2.4. Улучшение условий первичной адаптации и интеграции оралманов |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый |
||||
2008 |
2009 (план) |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Ориентировочное количество |
человек |
673 |
1220 |
2340 |
2340 |
2340 |
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
Затраты на оказание |
тыс. |
66,1 |
60,9 |
55,2 |
53,3 |
53,3 |
Показатели |
Улучшение условий первичной адаптации оралманов и скорейшая их |
||||||
Расходы на |
тыс. |
44 367 |
71 954 |
152 574 |
176 590 |
192 711 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики |
||||||
Бюджетная |
028 "Материально-техническое оснащение организаций социальной |
||||||
Описание |
Материально-техническое оснащение и информационно-техническое |
||||||
Стратегическое |
1. Управление риском потери (отсутствия) работы |
||||||
Цель |
1.3. Содействие эффективной занятости |
||||||
Задачи |
1.3.1. Обеспечение реализации прав граждан на защиту в случае |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Ориентировочное количество |
шт. |
0 |
881 |
965 |
501 |
500 |
Ориентировочное количество |
шт. |
0 |
9 |
40 |
15 |
1 |
|
Ориентировочное количество |
шт. |
- |
- |
1745 |
1732 |
1858 |
|
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
Уровень оснащения |
% |
|||||
- материально-техническое |
77 |
77 |
77 |
77 |
77 |
||
- информационно-техническое |
70 |
80 |
80 |
80 |
80 |
||
Расходы на |
тыс. тенге |
0 |
379 779 |
413 958 |
201 003 |
200 521 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
054 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||
Описание |
Предоставление бесплатного проезда участникам и инвалидам Великой |
||||||
Стратегическое |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, |
||||||
Цель |
4.1. Обеспечение адекватности размеров социальных выплат |
||||||
Задачи |
4.1.4. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с |
||||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из |
||||||
Расходы на |
тыс. |
0 |
0 |
297 178 |
0 |
0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
057 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||
Описание |
Оказание единовременной материальной помощи инвалидам и участникам |
||||||
Стратегическое |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, |
||||||
Цель |
4.1. Обеспечение адекватности размеров социальных выплат |
||||||
Задачи |
4.1.4. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 год (факт) |
2009 год (план) |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
|||
Показатели |
Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с |
||||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из |
||||||
Расходы на |
тыс. тенге |
0 |
0 |
4 214 832 |
0 |
0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
059 "Совершенствование системы социальной защиты лиц с ограниченными |
||||||
Описание |
Совершенствование системы социальной защиты лиц с ограниченными |
||||||
Стратегическое |
Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, |
||||||
Цель |
Обеспечение доступности специальных социальных услуг потребителям |
||||||
Задачи |
Совершенствование системы предоставления специальных социальных услуг |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 год (факт) |
2009 год (план) |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
|||
Показатели |
Проведение научно-практических |
шт. |
- |
- |
4 |
4 |
- |
Семинары, круглые столы |
шт. |
- |
- |
3 |
3 |
- |
|
Подготовка телевизионных |
шт. |
- |
- |
3 |
3 |
- |
|
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
Разработка национального плана действий на долгосрочную перспективу |
||||||
Расходы на |
тыс. тенге |
0 |
0 |
40 275 |
34 725 |
0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики |
||||||
Бюджетная |
090 "Исследования в области труда, занятости, социальной защиты и |
||||||
Описание |
- проведение актуальных исследований в области труда, занятости, |
||||||
Стратегическое |
1. Управление риском потери (отсутствия) работы |
||||||
Цель |
1.1. Предупреждение риска потери (отсутствия) работы |
||||||
Задачи |
1.1.1. Совершенствование законодательства Республики Казахстан о |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Ориентировочное количество, |
шт. |
6 |
8 |
3 |
3 |
|
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
Выработка предложений и рекомендаций по вопросам труда, занятости, |
||||||
Расходы на |
тыс. |
37 730 |
38 563 |
90 046 |
125 000 |
21 369 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
115 "Обеспечение занятости населения в рамках реализации стратегии |
||||||
Описание |
1) реконструкция и развитие системы жилищно-коммунального хозяйства |
||||||
Стратегическое |
Управление риском потери (отсутствия) работы. |
||||||
Цель |
Содействие эффективной занятости. |
||||||
Задачи |
Обеспечение реализации прав граждан на защиту от безработицы путем |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели количества |
Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с |
||||||
Показатели качества |
х |
||||||
Показатели эффективности |
х |
||||||
Показатели результата |
Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из |
||||||
Расходы на реализацию |
тыс. |
0 |
117 425 642 |
100 000 000 |
0 |
0 |
Приложение 3
Распределение расходов по стратегическим направлениям, целям,
задачам и бюджетным программам
Цели/задачи |
Источник |
Отчетный период |
Прогноз |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
РБ, в т.ч. |
565 712 576 |
812 900 346 |
925 761 261 |
1 026 218 269 |
1 120 270 082 |
||
базовые |
565 712 576 |
812 900 346 |
921 208 976 |
1 026 218 269 |
1 120 270 082 |
||
новые инициативы |
4 552 285 |
0 |
0 |
||||
Административные расходы |
РБ |
1 828 091 |
2 506 181 |
3 132 631 |
3 422 612 |
3 767 474 |
|
Стратегическое направление 1. Управление риском потери (отсутствия) работы |
|||||||
Цель |
Предупреждение риска |
0 |
330 050 |
606 269 |
313 843 |
0 |
|
Задача |
Улучшение системы |
РБ(011) |
0 |
330 050 |
606 269 |
313 843 |
0 |
Цель |
Содействие эффективной |
66 226 |
125 099 567 |
100 095 711 |
88 097 |
97 480 |
|
Задача |
Обеспечение реализации |
РБ(014) |
66 226 |
73 485 |
95 711 |
88 097 |
97 480 |
РБ(031) |
0 |
7 600 440 |
0 |
0 |
0 |
||
РБ(115) |
0 |
117 425 642 |
100 000 000 |
0 |
0 |
||
Стратегическое направление 2. Управление риском нарушения трудовых прав |
|||||||
Цель 2.1. |
Предупреждение риска |
1 537 730 |
1 038 563 |
590 046 |
425 000 |
221 369 |
|
Задача 2.1.1. |
Совершенствование |
РБ (090) |
37 730 |
38 563 |
90 046 |
125 000 |
21 369 |
Задача 2.1.3 |
Обеспечение безопасных |
РБ(016) |
1 500 000 |
1 000 000 |
500 000 |
300 000 |
200 000 |
Цель 2.2. |
Защита трудовых прав |
65 618 |
76 745 |
90 178 |
96 732 |
110 000 |
|
Задача Задача |
Совершенствование системы Совершенствование системы |
РБ(012) |
65 618 |
76 745 |
90 178 |
96 732 |
110 000 |
Стратегическое направление 3. Управление миграционными процессами |
|||||||
Цель 3.2. |
Совершенствование |
12 140 651 |
14 533 934 |
13 664 147 |
17 608 270 |
19 030 437 |
|
Задача 3.2.2. |
Прием и расселение |
РБ (006) |
12 096 284 |
13 027 595 |
13 511 573 |
17 431 680 |
18 837 726 |
Задача 3.2.4. |
Улучшение условий |
РБ (019), |
0 |
1 434 385 |
0 |
0 |
0 |
РБ (027) |
44 367 |
71 954 |
152 574 |
176 590 |
192 711 |
||
Стратегическое направление 4. Управление риском уязвимости вследствие наступления |
|||||||
Цель 4.1 |
Обеспечение адекватности |
516 494 515 |
625 573 691 |
751 425 394 |
939 987 337 |
1 036 426 809 |
|
Задача 4.1.2. |
Повышение размеров |
РБ (002.102) |
96 044 706 |
109 677 691 |
121 868 497 |
164 311 757 |
178 832 899 |
РБ (002.100.101.103) |
267 549 728 |
344 553 418 |
432 787 356 |
560 650 828 |
623 950 236 |
||
Задача |
Оказание социальной |
РБ (003.100.101.102) |
92 052 358 |
105 870 902 |
116 410 074 |
121 319 832 |
131 410 037 |
РБ (004) |
41 634 157 |
45 344 032 |
52 591 047 |
65 368 972 |
70 492 914 |
||
РБ (005.) |
1 943 700 |
2 061 455 |
2 145 528 |
2 475 373 |
2 857 329 |
||
РБ (017.) |
4 381 889 |
5 763 383 |
7 309 626 |
9 133 872 |
10 728 793 |
||
РБ (010.) |
30 545 |
42 372 |
28 279 |
23 395 |
21 218 |
||
РБ (008.) |
3 559 358 |
781 147 |
426 629 |
80 336 |
36 740 |
||
РБ (057) |
0 |
0 |
4 214 832 |
0 |
0 |
||
РБ (054) |
0 |
0 |
297 178 |
0 |
0 |
||
Задача 4.1.5. |
Обеспечение эффективной |
РБ (013.) |
9 298 074 |
11 479 291 |
13 346 348 |
16 622 972 |
18 096 643 |
Цель 4.2. |
Обеспечение доступности |
2 951 938 |
10 124 109 |
11 830 456 |
10 566 900 |
6 628 202 |
|
Задача 4.2.1 |
Совершенствование системы |
РБ (022) |
0 |
165 120 |
453 785 |
592 263 |
282 661 |
РБ (024) |
0 |
151 100 |
213 774 |
519 720 |
284 589 |
||
РБ (025) |
0 |
4 189 900 |
2 908 760 |
3 156 005 |
0 |
||
РБ (015) |
0 |
936 694 |
2 086 785 |
5 358 149 |
5 116 570 |
||
РБ (059) |
0 |
0 |
40 275 |
34 725 |
0 |
||
Задача 4.2.2. |
Расширение социальной |
РБ (018) |
15 243 |
212 012 |
375 760 |
878 529 |
911 576 |
РБ (019) |
2 915 247 |
4 451 369 |
5 727 366 |
0 |
0 |
||
Задача 4.2.3. |
Совершенствование системы |
РБ (023) |
21 448 |
17 914 |
23 951 |
27 509 |
32 806 |
Стратегическое направление 5. Управление риском снижения дохода ниже |
|||||||
Цель 5.1 |
Содействие снижению уровня |
30 627 806 |
33 617 506 |
44 326 429 |
53 709 478 |
53 988 311 |
|
Задача 5.1.1. |
Социальная поддержка семей |
РБ (007.100) |
11 854 828 |
13 584 823 |
15 628 742 |
17 114 397 |
18 444 780 |
РБ (007.101) |
15 987 478 |
16 752 052 |
19 409 097 |
23 354 347 |
25 169 800 |
||
РБ (020.101) |
1 709 900 |
2 130 569 |
2 967 928 |
2 505 015 |
0 |
||
РБ (007.102) |
0 |
0 |
5 196 693 |
9 510 117 |
10 373 731 |
||
Задача 5.1.2. |
Социальная поддержка |
РБ (020.100) |
1 075 600 |
1 150 062 |
1 123 969 |
1 225 602 |
0 |