Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2009 года № 2340 "О Стратегическом плане Министерства туризма и спорта Республики Казахстан на 2010-2014 годы" следующие дополнение и изменение:
в Стратегическом плане Министерства туризма и спорта Республики Казахстан на 2010-2014 годы, утвержденном указанным постановлением:
в разделе III "Стратегические направления, цели, задачи и показатели деятельности":
в стратегическом направлении 2. "Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене":
в цели 1. "Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на международной арене";
задачу 2.1.2 "Обеспечение конкурентоспособности казахстанских спортсменов " дополнить строкой следующего содержания:
"
2. Количество спортивных |
кол-во |
18 |
18 |
20 |
";
раздел VIII "Бюджетные программы" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов
Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 14 июня 2010 года № 571
Приложение 3
Таблица 3-1
VIII. Бюджетные программы
Форма бюджетной программы
Администратор |
205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
001 Услуги по обеспечению эффективного государственного управления |
||||||
Описание |
Содержание аппарата Министерства, его Комитетов и территориального |
||||||
Стратегическое |
1. Становление Казахстана центром туризма Центрально-Азиатского |
||||||
Цель |
1.1. Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской |
||||||
Задачи |
1.1.1. Обеспечение развития инфраструктуры туризма, |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 год |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Средние затраты |
тыс. |
2539 |
3210 |
3599,7 |
4146,9 |
4569,7 |
Показатели |
Повышение уровня |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Показатели |
|||||||
Показатели |
Совершенствование |
чело- |
51 |
43 |
25 |
25 |
25 |
Расходы на |
тыс. |
426 390 |
549 906 |
608 352 |
700 828 |
772 286 |
Таблица 3-2
Форма бюджетной программы
Администратор |
205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
003 - Обучение и воспитание одаренных в спорте детей |
||||||
Описание |
Создание благоприятных условий для занятий учащихся избранным видом |
||||||
Стратегическое |
2. Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой |
||||||
Цель |
2.1. Создание условий для качественной подготовки и успешного |
||||||
Задача |
2.1.2. Обеспечение конкурентоспособности казахстанских спортсменов |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 год |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Количество спортивных |
кол-во |
7 |
7 |
8 |
||
Обучение среднегодо- |
чело- |
1802 |
1832 |
1905 |
1947 |
2016 |
|
Проведение учебно- |
штук |
165 |
187 |
196 |
196 |
202 |
|
участие в |
штук |
226 |
243 |
254 |
249 |
251 |
|
участие в |
штук |
186 |
225 |
235 |
229 |
230 |
|
Показатели |
Подготовка |
||||||
Показатели |
стоимость затрат на |
тыс. |
967 |
1235 |
1228 |
1304 |
1419 |
стоимость затрат на |
тыс. |
286 |
331 |
375 |
392 |
423 |
|
Показатели |
Пополнение членов |
чело- |
478 |
547 |
600 |
650 |
700 |
Расходы на |
тыс. |
1 228 193 |
1 578 104 |
1 641 022 |
1 820 643 |
2 001 206 |
Таблица 3-3
Форма бюджетной программы
Администратор |
205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
004 - Оказание социальной поддержки обучающимся по программам |
||||||
Описание |
Развитие отрасли по физической культуре и спорту путем обеспечения |
||||||
Стратегическое |
2. Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой |
||||||
Цель |
2.1. Создание условий для качественной подготовки и успешного |
||||||
Задача |
2.1.2. Обеспечение конкурентоспособности казахстанских спортсменов |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 год |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Количество |
человек |
238 |
238 |
208 |
164 |
164 |
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Выпуск |
человек |
85 |
72 |
70 |
88 |
86 |
Расходы на |
тыс. |
8 047 |
10 431 |
15 823 |
14 593 |
16 285 |
Таблица 3-4
Форма бюджетной программы
Администратор |
205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
005 - Строительство и реконструкция объектов спорта |
||||||
Описание |
Строительство, реконструкция, разработка проектно-сметной |
||||||
Стратегическое |
2. Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой |
||||||
Цель |
2.1. Создание условий для качественной подготовки и успешного |
||||||
Задачи |
2.1.1. Развитие материально-технической базы и инфраструктуры спорта, |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 год |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Количество |
7 |
4 |
2 |
|||
Количество |
2 |
||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Вхождение |
место |
29 |
28 |
|||
Расходы на |
тыс. |
13 865 560,6 |
23 699 435 |
16 298 296 |
Таблица 3-5
Форма бюджетной программы
Администратор |
205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
006 Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта |
||||||
Описание |
Проведение и участие в календарных спортивных мероприятиях по |
||||||
Стратегическое |
2. Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой |
||||||
Цель |
2.2. Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения |
||||||
Задачи |
2.2.1. Обеспечение условий для населения, занимающихся физической |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Охват населения всех |
% |
16 |
18 |
20 |
21,5 |
22 |
Охват населения |
% |
8,5 |
9 |
9,5 |
10 |
10,5 |
|
Показатели |
Увеличение удельного |
% |
5,57 |
6 |
6,5 |
7 |
7,5 |
Показатели |
Развитие и популяризация |
||||||
Кол-во проведенных |
шт |
102 |
68 |
80 |
90 |
90 |
|
Показатели |
Средняя стоимость затрат |
тыс. |
859 |
1404 |
1298 |
1232 |
1330 |
Внедрение здорового |
|||||||
Расходы на |
тыс. |
87 596 |
95 480 |
103 828 |
110 852 |
119 720 |
Таблица 3-6
Форма бюджетной программы
Администратор |
205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
007 "Прикладные научные исследования в области спорта" |
||||||
Описание |
Научно-исследовательские работы в области спорта |
||||||
Стратегическое |
2. Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой |
||||||
Цель |
2.1. Создание условий для качественной подготовки и успешного |
||||||
Задача |
2.1.3. Создание системы подготовки и повышения квалификации |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 год |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Количество научных |
шт. |
4 |
6 |
6 |
6 |
6 |
Показатели |
Подготовка |
кол- |
181 |
221 |
243 |
267 |
294 |
Показатели |
Средняя стоимость |
тыс. |
10 492 |
7 133 |
7 133 |
7 133 |
7 133 |
Показатели |
Будет сформирована |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Расходы на |
тыс. |
41 969 |
42 800 |
42 800 |
42 800 |
42 800 |
Таблица 3-7
Форма бюджетной программы
Администратор |
205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
008 Государственные премии |
||||||
Подпрограмма |
|||||||
Описание |
Организация конкурса и выплата премий лучшим журналистам за публикацию |
||||||
Стратегическое |
2. Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой |
||||||
Цель |
2.2. Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного |
||||||
Задача |
2.2.1. Обеспечение условий для населения, занимающихся физической |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 год |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Выплата |
шт. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Показатели |
Усиление |
||||||
Показатели |
Средняя стоимость |
тыс. |
63 |
49 |
77 |
83 |
90 |
Показатели |
Стимулирование |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Расходы на |
тыс. |
190 |
147 |
230 |
250 |
270 |
Таблица 3-8
Форма бюджетной программы
Администратор |
205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
009 - Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам |
||||||
Описание |
Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||
Стратегическое |
2. Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой |
||||||
Цель |
2.1. Создание условий для качественной подготовки и успешного |
||||||
Задачи |
2.1.1. Развитие материально-технической базы и инфраструктуры спорта, |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 год |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Количество |
4 |
5 |
4 |
|||
Количество |
4 |
4 |
|||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Вхождение |
место |
29 |
28 |
|||
Расходы на |
тыс. |
5 033 487 |
14 602 183 |
20 379 778 |
Таблица 3-9
Форма бюджетной программы
Администратор |
205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
010 Подготовка специалистов в организациях технического и |
||||||
Описание |
Развитие отрасли по физической культуре и спорту путем обеспечения |
||||||
Стратегическое |
2. Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой |
||||||
Цель |
2.1. Создание условий для качественной подготовки и успешного |
||||||
Задача |
2.1.2. Обеспечение конкурентоспособности казахстанских спортсменов |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 год |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Количество спортивных |
Кол-во |
1 |
1 |
1 |
||
Среднегодовой |
чел. |
238 |
238 |
238 |
238 |
238 |
|
Показатели |
Доля выпускников, |
% |
37 |
60 |
60 |
60 |
60 |
Показатели |
Средняя стоимость |
тыс. |
534 |
628 |
700 |
788 |
855 |
Показатели |
Обеспечение |
чел. |
76 |
76 |
70 |
70 |
78 |
Расходы на |
тыс. |
127 048 |
149 377 |
166 640 |
187 539 |
203 593 |
Таблица 3-10
Форма бюджетной программы
Администратор |
205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
011 Формирование туристского имиджа Казахстана |
||||||
Описание |
Формирование туристского имиджа Казахстана; участие и проведение |
||||||
Стратегическое |
1. Становление Казахстана центром туризма Центрально-Азиатского |
||||||
Цель |
1.1. Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской |
||||||
Задачи |
1.1.2. Обеспечение повышение качества туристских услуг; |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Среднегодовое |
млн. |
4,2 |
4,0 |
4,5 |
4,7 |
4,9 |
Среднегодовое |
4,7 |
5,6 |
4,8 |
4,85 |
4,9 |
||
Показатели |
Укрепление |
||||||
Показатели |
Расширение географии |
кол-во |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
Показатели |
Увеличение дохода от |
млрд. |
66,6 |
67,0 |
68,0 |
69,0 |
71,0 |
Расходы на реализацию программы |
505 429 |
185 219 |
285 366 |
185 366 |
185 366 |
Таблица 3-11
Форма бюджетной программы
Администратор |
205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
012 Развитие спорта высших достижений |
||||||
Описание |
Подготовка олимпийского резерва для сборных команд Республики Казахстан |
||||||
Стратегическое |
2. Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой |
||||||
Цель |
2.1. Создание условий для качественной подготовки и успешного |
||||||
Задачи |
2.1.2. Обеспечение конкурентоспособности казахстанских спортсменов; |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 год |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Выступление членов |
по 24 |
|||||
Количество |
кол-во |
10 |
10 |
11 |
|||
Проведение в |
кол-во |
692 |
680 |
750 |
800 |
825 |
|
республиканских |
кол-во |
364 |
360 |
450 |
477 |
492 |
|
участие в |
кол-во |
476 |
480 |
525 |
600 |
600 |
|
Диспансерное |
чел |
6629 |
2560 |
6700 |
6750 |
6780 |
|
Выплата пожизненного |
чел |
90 |
110 |
110 |
110 |
110 |
|
Обучение молодых |
кол-во |
28 |
28 |
28 |
28 |
||
- возрастет |
место |
29 |
28 |
||||
Показатели |
Увеличение числа |
% |
5 |
10 |
15 |
20 |
25 |
Казахстан войдет в |
|||||||
Вхождение |
место |
4 |
3 |
||||
Показатели |
Средняя стоимость |
тыс. |
2976 |
2448 |
2972 |
2951 |
3280 |
Показатели |
совершенствование |
% |
5 |
10 |
15 |
20 |
25 |
Расходы на |
тыс. |
4 523 729 |
4 934 834 |
4 870 676 |
4 895 691 |
5 671 504 |
Таблица 3-12
Форма бюджетной программы
Администратор |
205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная программа |
015 Материально-техническое оснащение подведомственных |
||||||
Описание |
Укрепление материально-технической базы |
||||||
Стратегическое |
2. Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта |
||||||
Цель |
2.1. Создание условий для качественной подготовки и |
||||||
Задача |
2.1.1. Развитие материально-технической базы и инфраструктуры |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 год |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Количество |
шт. |
559 |
2 |
529 |
500 |
470 |
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Улучшение |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Расходы на |
тыс. |
167 845 |
1 830 |
110 595 |
78 120 |
61 203 |
Таблица 3-13
Форма бюджетной программы
Администратор |
205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
016 Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений |
||||||
Описание |
Проведение капитального ремонта зданий, сооружений и помещений |
||||||
Стратегическое |
2. Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой |
||||||
Цель |
2.1. Создание условий для качественной подготовки и успешного |
||||||
Задача |
2.1.1. Развитие материально-технической базы и инфраструктуры |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 год |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Количество |
шт. |
2 |
1 |
1 |
1 |
|
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Улучшение условий |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Расходы на |
тыс. |
324 327 |
276 311 |
43 665 |
43 658 |
Таблица 3-14
Форма бюджетной программы
Администратор |
205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
017 Материально-техническое оснащение Министерства туризма и спорта |
||||||
Описание |
Укрепление материально-технической базы |
||||||
Стратегическое |
2. Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой |
||||||
Цель |
2.1. Создание условий для качественной подготовки и успешного |
||||||
Задача |
2.1.1. Развитие материально-технической базы и инфраструктуры спорта, |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Количество |
шт. |
5 |
10 |
10 |
10 |
|
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Улучшение материально- |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Расходы на |
тыс. |
4 597 |
3 940 |
4 279 |
4 599 |
Таблица 3-15
Форма бюджетной программы
Администратор |
205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
104 Борьба с наркоманией и наркобизнесом |
||||||
Описание |
Организация и проведение спортивно-массовых и туристских мероприятий в |
||||||
Стратегическое |
1. Становление Казахстана центром туризма Центрально-Азиатского |
||||||
Цели |
1.1. Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской |
||||||
Задачи |
1.1.3. Продвижение казахстанского туристского продукта на международном |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Прогнозируемое |
шт. |
6 |
1 |
2 |
2 |
2 |
Прогнозируемое количество |
шт. |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Показатели |
Осознание гражданами |
||||||
Показатели |
Средняя стоимость |
тыс. |
1277,5 |
1651,5 |
1106,7 |
1201,0 |
1296,7 |
Показатели |
Охват населения всех |
% |
16 |
18 |
20 |
21,5 |
22 |
Расходы на |
тыс. |
10220 |
3303 |
3320 |
3603 |
3890 |
Таблица 3-16
Форма бюджетной программы
Администратор |
205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
022 - Увеличение уставного капитала АО "Исполнительная дирекция |
||||||
Описание |
Подготовка и проведение зимних Азиатских Игр в 2011 году |
||||||
Стратегическое |
2. Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой |
||||||
Цель |
2.1. Создание условий для качественной подготовки и успешного |
||||||
Задачи |
2.1.1. Развитие материально-технической базы и инфраструктуры |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Выкуп и реконструкция |
1 |
1 |
||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Вхождение Казахстана |
место |
29 |
28 |
|||
Расходы на |
тыс. |
16 500 000 |
6 704 354 |
4 883 446 |
Форма 3-17
Форма бюджетной программы
Администратор |
205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
023 Организация и проведение 7-х Зимних Азиатских игр 2011 года |
||||||
Описание |
Подготовка и проведение зимних Азиатских Игр в 2011 году |
||||||
Стратегическое |
2. Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой |
||||||
Цель |
2.1. Создание условий для качественной подготовки и успешного |
||||||
Задача |
2.1.4. Подготовка к Олимпийским и Азиатским играм в 2011-2012 годы |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
|||
Показатели |
Проведение 7-х |
1 |
|||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Вхождение |
место |
29 |
28 |
|||
Расходы на |
тыс. |
21 112 200 |
3 101 359 |
Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 14 июня 2010 года № 571
Приложение 5
Свод бюджетных расходов
Министерства туризма и спорта Республики Казахстан
тыс.тенге
№ |
АБП |
ПР |
ППР |
Наименование |
Отчетный период |
Всего |
Плановый период |
|||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
205 - Всего по министерству |
26 637 731 |
63 496 146 |
100 053 180 |
74 853 766 |
16 073 034 |
9 126 380 |
||||
Текущие бюджетные программы |
7 686 111 |
8 694 528 |
51 787 306 |
31 471 338 |
11 189 588 |
9 126 380 |
||||
Бюджетные программы развития |
18 951 621 |
54 801 618 |
48 265 874 |
43 382 428 |
4 883 446 |
- |
||||
Текущие бюджетные |
7 686 111 |
8 694 528 |
51 787 306 |
31 471 338 |
11 189 588 |
9 126 380 |
||||
1 |
001 |
Услуги по обеспечению |
426 390 |
549 906 |
2 081 466 |
608 352 |
700 828 |
772 286 |
||
2 |
003 |
Обучение и воспитание |
1 228 193 |
1 578 104 |
5 462 871 |
1 641 022 |
1 820 643 |
2 001 206 |
||
3 |
004 |
Оказание социальной |
10 431 |
46 701 |
15 823 |
14 593 |
16 285 |
|||
4 |
006 |
Поддержка развития |
87 596 |
95 480 |
334 400 |
103 828 |
110 852 |
119 720 |
||
5 |
007 |
Прикладные научные |
41 969 |
42 800 |
128 400 |
42 800 |
42 800 |
42 800 |
||
6 |
008 |
Государственные |
190 |
147 |
750 |
230 |
250 |
270 |
||
7 |
010 |
Подготовка |
401 269 |
149 377 |
557 772 |
166 640 |
187 539 |
203 593 |
||
8 |
011 |
Формирование |
505 429 |
185 219 |
656 098 |
285 366 |
185 366 |
185 366 |
||
9 |
012 |
Развитие спорта |
4 523 729 |
4 934 834 |
15 437 871 |
4 870 676 |
4 895 691 |
5 671 504 |
||
10 |
015 |
Материально- |
1 830 |
249 918 |
110 595 |
78 120 |
61 203 |
|||
11 |
016 |
Капитальный ремонт |
363 634 |
276 311 |
43 665 |
43 658 |
||||
12 |
017 |
Материально- |
4 597 |
12 818 |
3 940 |
4 279 |
4 599 |
|||
13 |
104 |
Борьба с наркоманией |
10 220 |
3 303 |
10 813 |
3 320 |
3 603 |
3 890 |
||
14 |
118 |
Целевые текущие |
1 138 500 |
- |
- |
|||||
15 |
101 |
Проведение мероприя- |
29 125 |
|||||||
16 |
109 |
Проведение |
432 000 |
|||||||
17 |
023 |
Организация и |
24 213 559 |
21 112 200 |
3 101 359 |
- |
||||
Бюджетные программы |
18 951 621 |
54 801 618 |
48 265 874 |
43 382 428 |
4 883 446 |
- |
||||
18 |
002 |
Строительство и |
13 465 |
- |
- |
- |
- |
|||
19 |
005 |
Строительство и |
13 865 561 |
23 699 435 |
16 298 296 |
16 298 296 |
- |
- |
||
20 |
009 |
Целевые трансферты на |
5 033 487 |
14 602 183 |
20 379 778 |
20 379 778 |
- |
- |
||
21 |
022 |
Увеличение уставного |
16 500 000 |
11 587 800 |
6 704 354 |
4 883 446 |
- |
|||
22 |
021 |
"Развитие специальной |
39 108 |
- |
- |
- |
- |
Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 14 июня 2010 года № 571
Приложение 6
Распределение расходов по стратегическим направлениям,
целям, задачам и бюджетным программам
ВСЕГО РАСХОДОВ
тыс. тенге
ЕБК |
Стратегические направления, |
Отчетный период |
Плановый период |
|||
2008 год |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
||
ТУРИЗМ |
||||||
Стратегическое |
1 226 737 |
478 886 |
611 037 |
555 108 |
593 728 |
|
Цель 1 Создание |
- |
- |
||||
205-001-000 |
Услуги по обеспечению |
216 417 |
286 814 |
321 259 |
364 942 |
403 191 |
205-017-000 |
Материально-техническое |
4 350 |
2 192 |
2 391 |
2 570 |
|
Задача 1.1.1. Обеспечение |
39 108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205-021-000 |
"Развитие специальной |
39 108 |
||||
Задача 1.1.2. Обеспечение |
0 |
1 288 |
1 288 |
1 288 |
1 288 |
|
205-011-000 |
Формирование туристского |
1 288 |
1 288 |
1 288 |
1 288 |
|
Задача 1.1.3. Продвижение |
971 212 |
186 434 |
286 298 |
186 487 |
186 679 |
|
205-011-000 |
Формирование туристского |
505 429 |
183 931 |
284 078 |
184 078 |
184 078 |
205-104-000 |
Борьба с наркоманией и |
4 658 |
2 503 |
2 220 |
2 409 |
2 601 |
205-101-000 |
Проведение мероприятий за |
29 125 |
||||
206-109-000 |
Проведение мероприятий за |
432 000 |
||||
Задача 1.1.4. Интеграция в |
||||||
ИТОГО |
1 226 737 |
478 886 |
611 037 |
555 108 |
593 728 |
|
СПОРТ |
||||||
Стратегическое |
25 410 994 |
63 017 260 |
74 242 729 |
15 517 926 |
8 532 652 |
|
Цель 1 Создание условий для |
25 107 673 |
62 657 741 |
73 850 478 |
15 069 744 |
8 042 278 |
|
205-001-000 |
Услуги по обеспечению |
209 973 |
263 092 |
287 093 |
335 886 |
369 095 |
Задача 2.1.1. Развитие |
18 912 513 |
55 942 195 |
46 001 317 |
5 007 119 |
106 890 |
|
205-002-000 |
Строительство и |
13 465 |
||||
205-005-000 |
Строительство и |
13 865 561 |
23 699 435 |
16 298 296 |
||
205-009-000 |
Целевые трансферты на |
5 033 487 |
14 602 183 |
20 379 778 |
||
205-015-000 |
Материально-техническое |
1 830 |
110 595 |
78 120 |
61 203 |
|
205-016-000 |
Капитальный ремонт зданий, |
276 311 |
43 665 |
43 658 |
||
205-017-000 |
Материально-техническое |
247 |
1 748 |
1 888 |
2 029 |
|
205-022-000 |
Увеличение уставного |
16 500 000 |
6 704 354 |
4 883 446 |
||
205-118-000 |
Целевые текущие трансферты |
1 138 500 |
||||
Задача 2.1.2. Обеспечение |
6 153 191 |
6 172 746 |
6 694 161 |
6 918 466 |
7 892 588 |
|
205-003-000 |
Обучение и воспитание |
1 228 193 |
1 578 104 |
1 641 022 |
1 820 643 |
2 001 206 |
205-010-000 |
Подготовка специалистов в |
401 269 |
149 377 |
166 640 |
187 539 |
203 593 |
205-012-000 |
Развитие спорта высших |
4 523 729 |
4 434 834 |
4 870 676 |
4 895 691 |
5 671 504 |
205-004-000 |
Оказание социальной |
10 431 |
15 823 |
14 593 |
16 285 |
|
Задача 2.1.3. Создание |
41 969 |
42 800 |
42 800 |
42 800 |
42 800 |
|
205-007-000 |
Прикладные научные |
41 969 |
42 800 |
42 800 |
42 800 |
42 800 |
Задача 2.1.4. Подготовка и |
0 |
500 000 |
21 112 200 |
3 101 359 |
0 |
|
205-012-000 |
Развитие спорта высших |
500 000 |
||||
205-023-000 |
Организация и проведение |
21 112 200 |
3 101 359 |
|||
Цель 2 Развитие массового |
93 348 |
96 427 |
105 158 |
112 296 |
121 279 |
|
Задача 2.2.1. Обеспечение |
63 984 |
64 565 |
79 454 |
76 092 |
97 147 |
|
205-006-000 |
Поддержка развития массового |
58 232 |
63 618 |
78 124 |
74 648 |
95 588 |
205-008-000 |
Государственные премии |
190 |
147 |
230 |
250 |
270 |
205-104-000 |
Борьба с наркоманией и |
5 562 |
800 |
1 100 |
1 194 |
1 289 |
Задача 2.2.2. Обеспечение |
29 364 |
31 862 |
25 704 |
36 204 |
24 132 |
|
205-006-000 |
Поддержка развития массового |
29 364 |
31 862 |
25 704 |
36 204 |
24 132 |
ИТОГО |
25 410 994 |
63 017 260 |
72 012 494 |
15 517 926 |
8 532 652 |
|
ВСЕГО |
26 637 731 |
63 496 146 |
72 623 531 |
16 073 034 |
9 126 380 |