О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2010 года № 60

Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 сентября 2010 года № 883

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2010 года № 60 «О Стратегическом плане Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан на 2010-2014 годы» (САПП Республики Казахстан 2010 г., № 9, ст. 108) следующие изменения и дополнения:
      в Стратегическом плане Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан на 2010-2014 годы, утвержденном указанным постановлением:
      в разделе 2: «Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности»:
      таблицу «Основные инфраструктурные проекты» изложить в следующей редакции:
«


п/п

Проекты

Протяженность км

Стоимость
млрд. тг.

Источник
финансирования

Сроки
реализации

Строительство железнодорожных линий

1

Узень - гос.
граница с
Туркменистаном

146

65

Республиканский
бюджет и заемные
средства АО «НК
«КТЖ»

2009-2011

2

Коргас-Жетыген

293,2

153,2

Республиканский
бюджет,
собственные и
заемные средства
АО «НК «КТЖ»

2009-2012

3

Ералиево-Курык

14,4

7,5

Концессия

2011-2013

                                                                  »;

      в разделе: «3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов»:
      в стратегическом направлении 1: Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан:
      в цели 1.1:
      дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:
      «4-1) Увеличение основных показателей транспортно-коммуникационного комплекса для достижения к 2015 году роста валовой добавленной стоимости по транспорту на 63 %», на 2008 г. - « - », 2009 г. - 8,3 %, 2010 г. - « - », 2011 г. - « - », 2012 г. - « - », 2013 г. - « - », 2014 г. - « - », 2015 г. - 63 %»;
      в задаче 1.1.1:
      в подпункте 1):
      в графе «2010» цифры «666» заменить цифрами «422»;
      в графе «2011» цифры «229» заменить цифрами «1 045»;
      в графе «2012» цифры «2 247» заменить цифрами «1 395»;
      в графе «2014» цифры «2 874» заменить цифрами «2 774»;
      в подпункте 2):
      в графе «2010» цифры «3 826» заменить цифрами «1 508»;
      в графе «2011» цифры «3 291» заменить цифрами «2 460»;
      в графе «2012» цифры «2 835» заменить цифрами «2 927»;
      в графе «2013» цифры «4 966» заменить цифрами «5 187»;
      в подпункте 3):
      в графе «2010» цифры «8 362» заменить цифрами «7 953»;
      в графе «2011» цифры «8 591» заменить цифрами «8 898»;
      в графе «2012» цифры «9 810» заменить цифрами «10 183»;
      в графе «2013» цифры «11 387» заменить цифрами «11 937»;
      в графе «2014» цифры «12 965» заменить цифрами «14 538»;
      в подпункте 4):
      в графе «2010» цифры «104» заменить цифрами «116»;
      в графе «2011» цифры «102» заменить цифрами «114»;
      в графе «2012» цифры «98» заменить цифрами «112»;
      в графе «2013» цифры «95» заменить цифрами «110»;
      в графе «2014» цифры «90» заменить цифрами «108»;
      в задаче 1.1.2:
      в строке «Построено новых ж/д дорог»:
      в графе «2010» цифры «14» заменить знаком « - »;
      в графе «2011» цифры «436» заменить цифрой «146»;
      строку:

электрифицировано ж/д
дорог

км

-

-

-

392

-

-

-

исключить;
      в задаче 1.1.3:
      подпункт 2) изложить в следующей редакции:
      «2) Увеличение числа международных воздушных сообщений, на 2008 г. - « - », 2009 г. - « - », 2010 г. - 6 ед., 2011 г. - 6 ед., 2012 г. - 11 ед., 2013 г. - 14 ед., 2014 г. - 16 ед.»;
      в подпункте 3):
      в графе «2010» цифры «90» заменить цифрами «94»;
      в графе «2011» цифры «88» заменить цифрами «92»;
      в графе «2012» цифры «89» заменить цифрами «90»;
      в графе «2013» цифры «88» заменить цифрами «89»;
      в графе «2014» цифры «87» заменить цифрами «88»;
      в подпункте 4):
      в графе «2010» цифры «60» заменить цифрами «64»;
      в графе «2011» цифры «59» заменить цифрами «62»;
      в графе «2012» цифры «58» заменить цифрами «60»;
      в графе «2013» цифры «57» заменить цифрами «58»;
      в задаче 1.1.4:
      в подпункте 1):
      в графе «2013» цифры «25,5» заменить цифрами «13,5»;
      в графе «2014» цифры «34» заменить цифрами «13,5»;
      в подпункте 2):
      в графе «2010» цифры «94» заменить цифрами «109»;
      в графе «2011» цифры «92» заменить цифрами «109»;
      в графе «2012» цифры «90» заменить цифрами «108»;
      в графе «2013» цифры «88» заменить цифрами «108»;
      в графе «2014» цифры «86» заменить цифрами «107»;
      задачу 1.1.5 исключить;
      в стратегическом направлении 2: «Обеспечение безопасности транспортных процессов»:
      в цели 2.1:
      строки и подпункты 3), 4), 5) исключить;
      в задаче 2.1.2:
      в подпункте 2):
      в графе «2010» цифры «5 848» заменить цифрами «4 913»;
      в графе «2011» цифры «6 839» заменить цифрами «6 598»;
      в графе «2012» цифры «8 720» заменить цифрами «7 883»;
      в графе «2013» цифры «10 504» заменить цифрами «9 637»;
      в графе «2014» цифры «13 175» заменить цифрами «12 238»;
      в задаче 2.1.3:
      в подпункте 1):
      в графе «2010» цифру «4» заменить знаком « - »;
      в графе «2011» цифру «4» заменить знаком « - »;
      в подпункте 2):
      в графе «2010» цифры «600» заменить цифрами «300»;
      в графе «2011» цифры «600» заменить цифрами «300»;
      в графе «2012» цифры «600» заменить цифрами «300»;
      в графе «2013» цифры «600» заменить цифрами «300»;
      в графе «2014» цифры «600» заменить цифрами «300»;
      в задаче 2.1.4:
      в подпункте 1):
      в графе «2010» цифру «1» заменить знаком « - »;
      подпункт 2) изложить в следующей редакции:
      «2) внесение изменений в нормативные правовые акты в сфере гражданской авиации, предусматривающие нормы европейских авиационных требований, на 2008 г. - « - », 2009 г. - « - », 2010 г. - 1 ед., 2011 г. - 2 ед., 2012 г. - 2 ед., 2013 г. - 2 ед., 2014 - 2 ед.»;
      дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:
      «3-1) сертификационные и инспекционные работы, на 2008 г. - « - », 2009 г. - « - », 2010 г. - « - », 2011 г. - « - », 2012 г. - 26 ед., 2013 г. - 26 ед., 2014 г. - 26 ед.»;
       в задаче 2.1.5:
      в подпункте 1):
      в графе «2010» цифру «4» заменить знаком « - »;
      в графе «2011» цифру «4» заменить знаком « - »;
      в подпункте 2):
      в графе «2010» цифру «2» заменить знаком « - »;
      в графе «2014» знак « - » заменить цифрой «2»;
      подпункт 3) исключить;
      в подпункте 4):
      в графе «2011» цифру «7» заменить цифрой «6»;
      в стратегическом направлении 3: Развитие транзитно-транспортного потенциала Республики Казахстан:
      в цели 3.1:
      в подпункте 1):
      строку «железнодорожный транспорт*» исключить;
      строку «автотранспорт*» исключить;
      в подпункте 2):
      строку «железнодорожный транспорт*» исключить;
      строку «гражданская авиация*» исключить;
      строку «автотранспорт*» исключить;
      в задаче 3.1.1.:
      подпункт 1) исключить;
      в примечании слова «*согласно планам финансово-хозяйственной деятельности субъектов отрасли» исключить;
      в разделе 4: Развитие функциональных возможностей:
      в подразделе «Управление рисками»:
      дополнить частью двадцатым следующего содержания:
      «Следует также отметить, что в рамках транспортной отрасли успешно реализуются равные права и равные возможности мужчин и женщин с учетом их специфики и гендерных аспектов: численность женщин в Министерстве транспорта и коммуникаций Республики Казахстан составляет более 40 % от фактической численности работников.»;
      раздел 6 «Бюджетные программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Приложение         
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 3 сентября 2010 года № 883

6. Бюджетные программы

Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

001 "Услуги по формированию политики, координации и контроля
области транспорта и коммуникаций"

Описание

Разработка государственных и отраслевых (секторальных) программ
развития транспортно-коммуникационного комплекса; разработка
законодательных актов, предложений по совершенствованию
применения законодательства, а также разработка и принятие
нормативных правовых актов, технических условий и иных
нормативов в области транспортно-коммуникационного комплекса по
вопросам, входящим в компетенцию Министерства; разработка
прогнозов и своевременное качественное обеспечение потребностей
государственных нужд и экономики в перевозках и коммуникациях;
по решениям Правительства осуществление функций, связанных с
владением и пользованием государственными долями и пакетами
акций юридических лиц транспортно-коммуникационного комплекса;
обновление теоретических и практических знаний, умений и
навыков по образовательным программам в сфере профессиональной
деятельности в соответствии с предъявляемыми квалификационными
требованиями для эффективного выполнения своих должностных
обязанностей и совершенствования профессионального мастерства.
Системно-техническое обслуживание и ремонт
системно-вычислительной техники. Администрирование,
сопровождение локально-вычислительной сети, информационных
систем и программных продуктов.

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

1. Координация деятельности Министерства транспорта и коммуникаций Республики
Казахстан и его территориальных органов

Стратегическое
направление

1. Развитие
транспортной
инфраструктуры
Республики
Казахстан







Цель

1.1. Достижение
опережающих
темпов развития
транспортно-
коммуникационного
комплекса







Задачи

1.1.5. Улучшение
инвестиционного
климата и
содействие росту
деловой
активности в
транспортной
отрасли







Показатели
количества

Содержание
центрального аппарата
управления и
территориальных
подразделений

чел.

1360

1360

1349

1349

1349

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Эффективное
выполнение
возложенных
функций и задач

%

100

100

100

100

100

2. Услуги по повышению квалификации государственных служащих

Стратегическое
направление

1. Развитие
транспортной
инфраструктуры
Республики
Казахстан







Цель

1.1. Достижение
опережающих
темпов развития
транспортно-
коммуникационного
комплекса







Задачи

1.1.5. Улучшение
инвестиционного
климата и
содействие росту
деловой
активности в
транспортной
отрасли







Показатели
количества

Количество
государственных
служащих,
прошедших
повышение
квалификации,
обучение
государственному
языку и
иностранным
языкам.

чел.

260

260

260

260

273

Удельный вес
государственных
служащих
прошедших
повышение
квалификации,
обучение
государственному
языку и
иностранным
языкам

%

19

19

19

19

20

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Достижение
максимально
эффективного
выполнения
возложенных
функций и задач
реализации
государственной
политики в сфере
транспорта и
коммуникаций

%

100

100

100

100

100

Расходы на
реализацию
Программы


тыс.
тенге

1 884 507

2 175 977

2 475 953

2 761 942

3 184 422

                      Форма бюджетной программы 

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

002 "Развитие автомобильных дорог на республиканском уровне"

Описание

Восстановление и развитие сети автомобильных дорог республиканского
значения, отвечающей современным требованиям, для безопасного и
бесперебойного проезда транспортных средств.

Стратеги-
ческое
направление

1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан

Цель

1.1. Достижение опережающих темпов развития
транспортно-коммуникационного комплекса

Задачи

1.1.1. Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Показатели
количества

Проведение
дорожно-
строительных
работ на
автомобильных
дорогах
республикан-
ского значения

км

719

700

631

516

983

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Своевременный
ввод в
эксплуатацию
объектов
автодорог
республикан-
ского и
международного
сообщения

км

579

488

338

945

1 285

Расходы на
реализацию
Программы


тыс.
тенге

85 351 846

79 768 823

153 878 698

204 784 942

230 322 746

                     Форма бюджетной программы

Админис-
тратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрог-
рамма)

003 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение,
диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского
значения"

Описание

Проведение работ по капитальному, среднему и текущему ремонту,
озеленению, содержанию, управлению эксплуатацией автомобильных дорог и
мостов республиканского значения, проектно-изыскательские работы по
капитальному ремонту дорог и мостов прохождения государственной
экспертизы.

Стратеги-
ческое
направле-
ние

1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан

Цель

1.1. Достижение опережающих темпов развития
транспортно-коммуникационного комплекса

Задачи

1.1.1. Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Показатели
количества

Проведение
дорожно-ремонтных
работ на
автомобильных
дорогах
республиканского
значения

км

1 535

1 290

877

1 430

1 510

Показатели
качества








Показатели
эффектив-
ности

Затраты на 1 км

млн.
тенге

13,0

16,4

22

19

20

Показатели
результата

Отремонтировано
дорог
республиканского
значения

км

1 535

1 290

877

1 430

1 510

Расходы на
реализацию
Программы


тыс.
тенге

20 376 916

21 318 097

20 000 000

25 000 000

27 000 000

                    Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

004 «Обеспечение безопасности полетов воздушных судов»

Описание

Привлечение ДГП «ЦБП» в работах по сертификации и
инспектированию в сфере гражданской авиации

Стратегическое
направление

2. Обеспечение безопасности транспортных процессов

Цель

2.1. Обеспечение безопасности условий передвижения пассажиров и
грузов на всех видах транспорта

Задачи

2.1.4. Повышение безопасности в гражданской авиации

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Показатели
количества

Сертификационные и
инспекционные
работы, в том
числе:
- в авиакомпаниях
- в аэропортах
- самолетов

ед.



26
20
217

26
20
217

26
20
217

Показатели
эффективности








Показатели
результата

Сертификационные и
инспекционные
работы

ед.

0

0

178

178

178

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

0

0

290 201

0

0

                      Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

005 "Обеспечение водных путей в судоходном состоянии содержания шлюзов"

Описание

Обеспечение безопасности судоходства на внутренних водных путях.
Обеспечение гарантированных габаритов судового хода посредством
выставления (снятия) и содержания знаков навигационного оборудования;
выполнения дноуглубительных (землечерпательных), выправительных,
дноочистительных и тральных работ; содержания судоходных
гидротехнических сооружений (шлюзов) в безопасном рабочем состоянии.

Стратегическое
направление

1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан

Цель

1.1. Достижение опережающих темпов развития
транспортно-коммуникационного комплекса

Задачи

1.1.4. Повышение уровня развития инфраструктуры водного транспорта

Показатели

Наименование

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Показатели
количества

Выставление (снятие)
и обслуживание
знаков навигационного
оборудования

км

3 983,5

3 983,5

3 983,5

3 983,5

3 983,5

Работы по
дноуглублению

тыс. м3

2 255

2 165

1 685

1 710

2 010

Выправительные работы

тыс. м3

55

55

55

60

60

Дноочистительные
работы

тыс.
тонн

11,6

10,8

10,8

10,8

10,8

Тральные работы

км2

188

-

-

-

-

Проведение русловых
проектно-изыскатель-
ских работ

км

400

370

270

220

220

Содержание, текущий
ремонт и обеспечение
безаварийной работы
судоходных шлюзов

ед.

3

3

3

3

3

Ремонт флота
(текущий, средний,
капитальный)

ед.

115

128

132

148

151

Обновление и
модернизация
государственного
технического речного
флота

ед.

7

8

3

6

11

Показатели
качества

Снижение количества
аварийных случаев,
связанных с
обеспечением
безопасности
судоходства

ед.

0

0

0

0

0

Показатели
эффективности








Показатели
результата

Увеличение объема
перевозимых грузов к
предыдущему году

млн.
тонн

1,35

1,2

1,21

1,25

1,26

Расходы на
реализацию
Программы


тыс.
тенге

4 047 966

5 256 235

4 431 474

6 134 457

6 861 762

                      Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

006 "Строительство и реконструкция инфраструктуры воздушного
транспорта"

Описание

Осуществление модернизации и развития объектов наземной
инфраструктуры аэропортов Республики Казахстан для приведения в
соответствие с международными требованиями по обеспечению
безопасности полетов.

Стратегическое
направление

1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан

Цель

1.1. Достижение опережающих темпов развития
транспортно-коммуникационного комплекса

Задачи

1.1.3. Повышение уровня развития инфраструктуры гражданской авиации

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год

2009 год

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Реконструкция и
строительство
искусственной
взлетно-посадочной
полосы и
аэровокзала
аэропортов

ед.

1

1

1

0

1

Показатели
качества

Количество
аэропортов,
соответствующих
категории ИКАО

ед.

9

9

10

10

10

Показатели
эффективности

Расход инвестиций
на 1 пассажира

тенге

578,9

392,7

1 357,3

688,4

0

Показатели
результата

Количество
обслуживаемых
пассажиров

млн.
чел.

5,7

5,5

5,8

6,1

6,4

Расходы на
реализацию
Программы


тыс.
тенге

3 300 000

2 160 000

7 872 323

4 199 250

0

                     Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

009 "Субсидирование железнодорожных пассажирских перевозок по
социально-значимым межобластным сообщениям"

Описание

Покрытие убытков перевозчиков, связанных с организацией
железнодорожных пассажирских перевозок по социально-значимым
сообщениям

Стратегическое
направление

1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан

Цель

1.1. Достижение опережающих темпов развития
транспортно-коммуникационного комплекса

Задачи

1.1.2. Повышение уровня развития инфраструктуры железнодорожной
отрасли

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Показатели
количества

Количество
маршрутов

ед.

61

63

63

63

63

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Перевезено
пассажиров

млн.
чел

17,5

18

18,6

19,1

19,5

Пассажирооборот

млн.
пкм

15 007

15 037

15 067

16 400

16 700

Расходы на
реализацию
Программы


тыс.
тенге

9 520 554

10 000 000

16 733 800

19 366 800

22 180 100

                      Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

010 "Прикладные научные исследования в области транспорта и
коммуникаций"

Описание

Проведение прикладных научных исследований в области транспорта и
коммуникаций

Стратегическое
направление

1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан

Цель

1.1. Достижение опережающих темпов развития
транспортно-коммуникационного комплекса

Задачи

1.1.1. Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной
отрасли;
1.1.3. Повышение уровня развития инфраструктуры гражданской
авиации;
1.1.5. Улучшение инвестиционного климата и содействие росту
деловой активности в транспортной отрасли.

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012
год

Показатели
количества

Количество тем
исследований в
областях:
- автодорожная
отрасль;

Ед.

7

7

11

10


- автомобильный
транспорт;

4

3

4

5


- транзитный
потенциал;

3

3

2

2


- железнодорожная
отрасль;

2





- гражданская
авиация.


1




Показатели
качества







Показатели
эффективности







Показатели
результата

Отчеты НИР

16

14

17

17


Расходы на
реализацию
Программы


тыс.
тенге

115 713

101 002

22 674

0

0

                       Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

012 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог
областного, районного значения и улиц городов Астаны и Алматы»

Описание

Проведение работ по капитальному и среднему ремонту автомобильных
дорог областного и районного значения, улиц городов Астаны и Алматы.

Стратегическое
направление

1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан

Цель

1.1. Достижение опережающих темпов развития
транспортно-коммуникационного комплекса

Задачи

1.1.1. Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Показатели
количества

Проведение
дорожно-ремонтных
работ на автомобильных
дорогах областного и
районного значения


387

322

396

430

370

Показатели
качества

Состояние местной сети
автодорог

%

47

49

56

62

65

Показатели
эффективности








Показатели
результата

Перечисление целевых
текущих трансфертов
акиматам областей

тыс.

11 658 444

15 647 93

21 105 840

16 860 576

14 209 945

Расходы на
реализацию
Программы


тыс.
тенге

11 658 444

15 629 356

21 105 840

16 860 576

14 209 945

                         Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

014 "Обеспечение классификации и технической безопасности судов
внутреннего водного плавания "река-море"

Описание

Содержание государственного учреждения "Регистр судоходства".
Обеспечение технической безопасности судов и других инженерных
сооружений, участвующих в процессе судоходства

Стратегическое
направление

2. Обеспечение безопасности транспортных процессов

Цель

2.1. Обеспечение безопасных условий передвижения пассажиров
и грузов на всех видах транспорта

Задачи

2.1.5. Повышение безопасности на водном транспорте

Показатели

Наименование

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Показатели
количества

Обеспечение
классификации
судов и
проведение
освидетельство-
ваний судов

ед.

400

450

500

550

550

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Обеспечение
технической
безопасности
судов и других
инженерных
сооружений,
участвующих в
процессе
судоходства

%

по
факту

по
факту

по факту

по факту

по факту

Расходы на
реализацию
Программы


тыс.
тенге

92 050

101 952

119 467

149 051

162 989

                       Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

016 "Обеспечение качества выполнения дорожно-строительных и
ремонтных работ"

Описание

Осуществление контроля за качеством выполняемых работ по
строительству, реконструкции, капитальному, среднему, текущему
ремонту автомобильных дорог республиканского значения и
применяемыми дорожно-строительными материалами.

Стратегическое
направление

2. Обеспечение безопасности транспортных процессов

Цель

2.1. Обеспечение безопасных условий передвижения пассажиров и
грузов на всех видах транспорта

Задачи

2.1.2. Повышение безопасности в автодорожной отрасли

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Показатели
количества

Проведение
контроля качества
дорожно-ремонтных
работ на авто-
мобильных дорогах
республиканского
значения

км

1 826

2 200

2 628

2 852

2 852

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Ориентировочная
протяженность
реконструированных
и отремонтированных
участков авто-
мобильных дорог
республиканского
значения,
прошедших контроль
качества

км

1 826

2 200

2 628

2 852

2 852

Расходы на
реализацию
Программы


тыс.
тенге

199 670

216 604

259 431

267 314

305 291

                       Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

019 "Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок"

Описание

Обеспечение доступности услуг авиатранспорта на регулярные
внутренние авиаперевозки для среднестатистического потребителя,
путем осуществления гибкой тарифной политики, направленной на
поэтапное снижение объемов субсидирования и в дальнейшем переход
на полную самоокупаемость

Стратегическое
направление

1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан

Цель

1.1. Достижение опережающих темпов развития
транспортно-коммуникационного комплекса

Задачи

1.1.3. Повышение уровня развития инфраструктуры гражданской авиации

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Показатели
количества

Количество
субсидируемых
авиамаршрутов

ед.

9

9

8

12

12

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Количество
перевезенных
пассажиров

чел.

88 903

74 089

65 000

70 000

70 000

Расходы на
реализацию
Программы


тыс.
тенге

667 680

727 771

881 489

988 620

1 180 190

                       Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

020 "Строительство и реконструкция инфраструктуры водного
транспорта"

Описание

Развитие инфраструктуры водного транспорта, отвечающего
современным требованиям, для безопасного и бесперебойного
обслуживания судов морского и внутренневодного транспорта.

Стратегическое
направление

2. Обеспечение безопасности транспортных процессов

Цель

2.1. Обеспечение безопасных условий передвижения пассажиров и
грузов на всех видах транспорта

Задачи

2.1.5. Повышение безопасности на водном транспорте

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Показатели
количества

Выполнение работ
по:







созданию систем
управления
движением судов

проект.

0

2


-

-

реконструкция
судоходных шлюзов

проект.


2

2

2

2

созданию
Региональной
системы
управления
спасательными
операциями

проект.


1



-

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Выполнения
реконструкции
инфраструктуры
водного
транспорта

%

0

100

100

100

100

Расходы на
реализацию
Программы


тыс.
тенге

0

163 408

476 904

289 813

488 321

                      Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

021 "Разработка технических регламентов и стандартов в области
транспорта и коммуникации"

Описание

Разработка, переработка и совершенствование национальных
нормативно-технических документов (стандартов), технических
регламентов в автодорожной отрасли в соответствии с международными
требованиями; создание комплекса стандартов и нормативных
документов по стандартизации в области автомобильного и
железнодорожного транспорта.

Стратегическое
направление

1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан

Цель

1.1. Достижение опережающих темпов развития транспортно-
коммуникационного комплекса

Задачи

1.1.2. Повышение уровня развития инфраструктуры железнодорожной
отрасли;
1.1.3. Повышение уровня развития инфраструктуры гражданской
авиации;
1.1.4. Повышение уровня развития инфраструктуры водного
транспорта.

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Показатели
количества

Количество
разрабатываемых
регламентов и
стандартов:

Ед.






- водная отрасль;






- отрасль
гражданской
авиации;






- железнодорожная
отрасль.

100

100




Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Государственные
стандарты и
регламенты

Ед.

100

129




Расходы на
реализацию
Программы


тыс.
тенге

65 077

60 722

0

0

0

                        Форма бюджетной программы

Администратор

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа

022 "Материально-техническое оснащение Министерства транспорта и
коммуникаций Республики Казахстан"

Описание

Оснащение территориальных органов транспортного контроля
передвижными постами

Стратегическое
направление

Стратегическое направление 2. Обеспечение безопасности
транспортных процессов

Цель

Недопущение проезда автотранспортных средств с нарушениями
габаритных и весовых параметров, контроль за пассажирскими
перевозками

Задачи

2.1.1. Повышение уровня государственного технического
контроля на транспорте

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

Стратегическое
направление

Развитие транспортной
инфраструктуры
Республики Казахстан







Показатели
количества

Приобретение передвижных
постов транспортного
контроля

шт.



16

0

0

Показатели
качества








Показатели
эффективности

Экономия бюджетных
средств с каждого
передвижного поста по
сравнению со
стационарным постом
составит примерно 28-29
млн. тенге

тыс.
тенге



464 000

290 000

174 000

Показатели
результата

Сумма взысканных сборов
за проезд и наложенных
штрафов за нарушения

тыс.
тенге



100 000

200 000

250 000

Расходы на
реализацию


тыс.
тенге



256 000

0

0

                        Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

023 "Строительство и реконструкция сети постов транспортного
контроля"

Описание

Оснащение постов транспортного контроля стационарным весовым
оборудованием, включая обустройство дорожного полотна

Стратегическое
направление

2. Обеспечение безопасности транспортных процессов

Цель

2.1. Обеспечение безопасных условий передвижения пассажиров и
грузов на всех видах транспорта

Задачи

2.1.1. Повышение уровня государственного технического контроля
на транспорте

Показатели

Наименование

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Показатели
количества

Количество постов
транспортного
контроля
оснащенных
стационарным
весовым
оборудованием, в
том числе:



шт.






переходящие
проекты:


6

4

3


новые проекты:

0

4

3

4


Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Сумма взысканных
сборов за проезд
тяжеловесных АТС

тыс.
тенге

568 181

829 544

1 211 134

1 768 256

1 768 256

Расходы на
реализацию
Программы


тыс.
тенге

221 329

109 379

126 348

170 422

0

                      Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

028 "Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на развитие транспортной инфраструктуры"

Описание

Развитие сети автомобильных дорог областного и районного значения,
отвечающей современным требованиям для безопасного и бесперебойного
проезда транспортных средств, а также улиц гг. Астаны и Алматы.

Стратегическое
направление

1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан

Цель

1.1. Достижение опережающих темпов развития
транспортно-коммуникационного комплекса

Задачи

1.1.1. Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Показатели
количества

Проведение
дорожно-ремонтных
работ на
автомобильных
дорогах областного
и районного
значения, а также
реконструкция мест
стоянок воздушных
судов и рулежных
дорожек аэродрома
г. Усть-Каменогорска


387

322

396

430

370

Показатели
качества

Состояние местной
сети автодорог

%

47

49

56

62

65

Показатели
эффективности








Показатели
результата

Перечисление
целевых трансфертов
на развитие
акиматам областей,
городов Астаны и
Алматы

тыс.
тенге

92 021 772

69 313 594

59 073 307

33 039 958

12 417 836

Расходы на
реализацию
Программы


тыс.
тенге

92 021 772

69 313 594

59 073 307

33 039 958

12 417 836

                      Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

030 "Содержание здания административно-технологического комплекса
"Тransport tower"

Описание

Содержание, техническое и хозяйственное обслуживание здания, а
также прилегающей к нему территории. Обслуживание инженерных и
коммуникационных сетей, систем водоснабжения, кондиционирования и
отопления. Обеспечение пожарной безопасности здания.

Стратегическое
направление

1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан

Цель

1.1. Достижение опережающих темпов развития
транспортно-коммуникационного комплекса

Задачи

1.1.5. Улучшение инвестиционного климата и содействие росту
деловой активности в транспортной отрасли

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Показатели
количества

Содержание
здания с целью
создания
необходимых
социально-
бытовых условий
государственным
служащим.

кв. м.

32 294

32 294

32 294

32 294

32 294

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Техническое и
хозяйственное
обслуживание
здания

%

100

100

100

100

100

Расходы на
реализацию
Программы


тыс.
тенге

332 568

431 350

426 832

278 018

283 190

                       Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

031 "Строительство и реконструкция инфраструктуры железнодорожного
транспорта"

Описание

Строительство железнодорожных линий

Стратегическое
направление

1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан

Цель

1.1. Достижение опережающих темпов развития
транспортно-коммуникационного комплекса

Задачи

1.1.2. Повышение уровня развития инфраструктуры железнодорожной
отрасли

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный

период

Плановый период

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Показатели
количества

Разработка ПСД по
проекту
строительства
ж.д. линии
Узень-госграница
с Туркменистаном

км

Разработ-
ка ПСД

Разработ-
ка ПСД




Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Протяженность
построенных
железных дорог

км

0

0

0

0


Расходы на
реализацию
Программы


тыс.
тенге

97 000

1 100 000

0

0

0

                      Свод бюджетных расходов

Наименование

Отчетный период

Плановый период

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

1. Действующие программы,
из них:

230 240 387

208 634 270

288 430 741

314 291 163

318 596 792

Текущие бюджетные
программы

48 954 739

56 019 066

67 003 161

71 806 778

75 367 889

Бюджетные программы
развития

181 285 648

152 615 204

221 427 580

242 484 385

243 228 903

2. Программы,
предлагаемые к
разработке, из них:

0

0

0

0

0

Текущие бюджетные
программы

0

0

0

0

0

Бюджетные программы
развития

0

0

0

0

0

ВСЕГО расходов,
из них:

230 240 387

208 634 270

288 430 741

314 291 163

318 596 792

Текущие бюджетные
программы

48 954 739

56 019 066

67 003 161

71 806 778

75 367 889

Бюджетные программы
развития

181 285 648

152 615 204

221 427 580

242 484 385

243 228 903

3. Платные услуги:

0

0

0

0

0

Поступления

0

0

0

0

0

Расходы

0

0

0

0

0

          Распределение бюджетных программ (подпрограмм)
              Министерства транспорта и коммуникаций
                       Республики Казахстан

Программа

Подпрог-
рамма

Наименование

Отчет за
2008 год

Уточненный
бюджет
2009 года

Плановый период

на 2010 год

на 2011 год

на 2012 год

1

2

3

4

5

6

7

8

ВСЕГО, в том числе:

230 240 387

208 634 270

288 430 741

314 291 163

318 596 792

Стратегическое направление 1.
Развитие транспортной инфраструктуры
Республики Казахстан

229 727 364

208 042 927

287 158 390

313 414 564

317 640 191

Цель 1.1. Достижение опережающих
темпов развития транспортно-
коммуникационного комплекса

229 727 364

208 042 927

287 158 390

313 414 564

317 640 191

Задача 1.1.1. Повышение уровня
развития инфраструктуры автодорожной
отрасли

209 199 522

186 109 994

254 062 845

279 685 476

283 950 527

003


Капитальный,
средний и текущий
ремонт,
содержание,
озеленение,
диагностика и
инструментальное
обследование
автодорог
республиканского
значения

20 376 915

21 318 097

20 000 000

25 000 000

27 000 000

002


Развитие
автомобильных
дорог на
республиканском
уровне

85 354 758

79 768 823

153 878 698

204 784 942

230 322 746

004

за счет внешних
займов

2 424 279

21 650 000

89 610 686

152 975 600

168 944 471

005

за счет внутренних
источников

69 221 349

47 699 023

50 682 798

25 604 942

32 682 746

016

за счет
софинансирования
внешних займов из
республиканского
бюджета

13 709 130

10 419 800

13 585 214

26 204 400

28 695 529

010


Прикладные научные
исследования в
области транспорта
и коммуникаций

52 238

58 492

5 000

0

0

012


Целевые текущие
трансферты
областным бюджетам
на капитальный и
средний ремонт
автомобильных
дорог областного и
районного значения

11 371 992

15 629 356

21 105 840

16 860 576

14 209 945

021


Разработка
технических
регламентов и
стандартов в
области транспорта
и коммуникации

22 077

21 632




028


Целевые трансферты
на развитие
областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны
и Алматы на
развитие
транспортной
инфраструктуры

92 021 569

69 313 594

59 073 307

33 039 958

12 417 836

Задача 1.1.2. Повышение уровня
развития инфраструктуры
железнодорожной отрасли

9 694 931

11 114 820

16 733 800

19 366 800

22 180 100

009


Субсидирование
железнодорожных
пассажирских
перевозок по
социально значимым
межобластным
сообщениям

9 520 554

10 000 000

16 733 800

19 366 800

22 180 100

021


Разработка
технических
регламентов и
стандартов в
области транспорта
и коммуникации

70 997

14 820




031


Строительство и
реконструкция
инфраструктуры
железнодорожного
транспорта

97 000

1 100 000




Задача 1.1.3. Повышение уровня
развития инфраструктуры гражданской
авиации

3 967 673

2 902 381

8 753 812

5 187 870

1 180 190

006


Строительство и
реконструкция
инфраструктуры
воздушного
транспорта

3 300 000

2 160 000

7 872 323

4 199 250

0

005

за счет внутренних
источников

3 300 000

2 160 000

7 872 323

4 199 250

0

010


Прикладные научные
исследования в
области транспорта
и коммуникаций

0

8 360




019


Субсидирование
регулярных
внутренних
авиаперевозок

667 673

727 771

881 489

988 620

1 180 190

021


Разработка
технических
регламентов и
стандартов в
области транспорта
и коммуникации

0

6 250




Задача 1.1.4. Повышение уровня
развития инфраструктуры водного
транспорта

4 047 966

5 274 255

4 431 474

6 134 457

6 861 762

005


Обеспечение водных
путей в судоходном
состоянии и
содержание шлюзов

4 047 966

5 256 235

4 431 474

6 134 457

6 861 762

021


Разработка
технических
регламентов и
стандартов в
области транспорта
и коммуникации

0

18 020




Задача 1.1.5. Улучшение
инвестиционного климата и содействие
росту деловой активности в
транспортной отрасли

2 817 272

2 641 477

3 176 459

3 039 960

3 467 612

001


Услуги по
формированию
политики,
координации и
контроля в области
транспорта и
коммуникаций

1 888 771

2 175 977

2 475 953

2 761 942

3 184 422

010


Прикладные научные
исследования в
области транспорта
и коммуникаций

49 140

34 150

17 674

0

0

022


Материально-тех-
ническое оснащение
Министерства
транспорта и
коммуникаций
Республики
Казахстан



256 000



030


Содержание здания
административно-
технологического
комплекса
«Тransport tower»

332 564

431 350

426 832

278 018

283 190

Стратегическое направление 2.
Обеспечение безопасности
транспортных процессов

513 023

591 343

1 272 351

876 599

956 601

Цель 2.1. Обеспечение безопасных
условий передвижения пассажиров и
грузов на всех видах транспорта

513 023

591 343

1 272 351

876 599

956 601

Задача 2.1.1. Повышение уровня
государственного технического
контроля на транспорте

221 329

109 379

126 348

170 422

0

023


Строительство и
реконструкция
сети постов
транспортного
контроля

221 329

109 379

126 348

170 422

0

Задача 2.1.2. Повышение безопасности
в автодорожной отрасли

199 655

216 604

259 431

267 314

305 291

016


Обеспечение
качества
выполнения
дорожно-строитель-
ных и ремонтных
работ

199 655

216 604

259 431

267 314

305 291

Задача 2.1.3. Повышение безопасности
в железнодорожной отрасли

0

0

0

0

0

Задача 2.1.4. Повышение безопасности
в гражданской авиации

0

0

290 201

0

0

004


Обеспечение
безопасности
полетов воздушных
судов



290 201



Задача 2.1.5. Повышение безопасности
на водном транспорте

92 039

265 360

596 371

438 864

651 310

014


Обеспечение
классификации
и технической
безопасности
судов внутреннего
водного плавания
"река-море"

92 039

101 952

119 467

149 051

162 989

020


Строительство и
реконструкция
инфраструктуры
водного транспорта

0

163 408

476 904

289 813

488 321

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 2 ақпандағы № 60 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 3 қыркүйектегі № 883 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің 2010 - 2014 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 2 ақпандағы № 60 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2010 ж., № 9, 108-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің 2010 - 2014 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
      «Ағымдағы жай-күйді талдау және тиісті қызмет салаларының (сфералардың) даму үрдістері» деген 2-бөлімде:
      «Негізгі инфрақұрылымдық жобалар» деген кесте мынадай редакцияда жазылсын:

«

Р/с №

Жобалар

Ұзындығы, км

Құны, млрд. теңге

Қаржыландыру көзі

Іске асыру мерзімі

Темір жол желілерін салу

1

Өзен-Түрікменстанмен мемлекеттік шекара

146

65

Республикалық бюджет және «ҚТЖ» ҰК» АҚ-тың қарыз қаражаты

2009-2011

2

Қорғас-Жетіген

293,2

165

Республикалық бюджет және «ҚТЖ» ҰК» АҚ-тың меншікті және қарыз қаражаты

2009-2012

3

Ералиев-Құрық

14,4

7,5

Концессия

2011-2013

      «Стратегиялық бағыттары, мақсаттары, міндеттері, мақсатты индикаторлар және нәтиже көрсеткіштері» деген 3-бөлімде:
      «Қазақстан Республикасы транспорттық инфрақұрылым даму» деген 1-стратегиялық бағытта:
      1.1 -мақсатта:
      мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «4-1) 2015 жылға қарай көлік бойынша жалпы қосылған құнның өсуін 63 %-ға, 2008 ж. - « - », 2009 ж. - 8,3 %-ға, 2010 ж. - « - », 2011 ж. - « - », 2012 ж. - « - », 2013 ж. - « - », 2014 ж. - « - », 2015 ж. - 63 %-ға жеткізу үшін көлік-коммуникациялық кешеннің негізгі көрсеткіштерін ұлғайту»;
      1.1.1-міндетте:
      1)тармақшада:
      «2010» деген бағандағы «666» деген сандар «422» деген сандармен ауыстырылсын;
      «2011» деген бағандағы «229» деген сандар «1 045» деген сандармен ауыстырылсын;
      «2012» деген бағандағы «2 247» деген сандар «1 395» деген сандармен ауыстырылсын;
      «2014» деген бағандағы «2 874» деген сандар «2 774» деген сандармен ауыстырылсын;
      2) тармақшада:
      «2010» деген бағандағы «3 826» деген сандар «1 508» деген сандармен ауыстырылсын;
      «2011» деген бағандағы «3 291» деген сандар «2 460» деген сандармен ауыстырылсын;
      «2012» деген бағандағы «2 835» деген сандар «2 927» деген сандармен ауыстырылсын;
      «2013» деген бағандағы «4 966» деген сандар «5 187» деген сандармен ауыстырылсын;
      3) тармақшада:
      «2010» деген бағандағы «8 362» деген сандар «7 953» деген сандармен ауыстырылсын;
      «2011» деген бағандағы «8 591» деген сандар «8 898» деген сандармен ауыстырылсын;
      «2012» деген бағандағы «9 810» деген сандар «10 183» деген сандармен ауыстырылсын;
      «2013» деген бағандағы «11 387» деген сандар «11 937» деген сандармен ауыстырылсын;
      «2014» деген бағандағы «12 965» деген сандар «14 538» деген сандармен ауыстырылсын;
      4) тармақшада:
      «2010» деген бағандағы «104» деген сандар «116» деген сандармен ауыстырылсын;
      «2011» деген бағандағы «102» деген сандар «114» деген сандармен ауыстырылсын;
      «2012» деген бағандағы «98» деген сандар «112» деген сандармен ауыстырылсын;
      «2013» деген бағандағы «95» деген сандар «110» деген сандармен ауыстырылсын;
      «2014» деген бағандағы «90» деген сандар «108» деген сандармен ауыстырылсын;
      1.1.2-міндетте:
      «Салынған жаңа темір жолдар» деген жолда:
      «2010» бағандағы «14» деген сандар « - » деген белгімен ауыстырылсын;
      «2011» бағандағы «436» деген сандар «146» деген сандармен ауыстырылсын;
      мына:

Электрлендірілген темір жолдар

км

-

-

-

392

-

-

-

      деген жол алынып тасталсын;
      1.1.3-міндетте:
      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) Халықаралық әуе қатынастарының санын 2008 жылы - « - », 2009 жылы - « - », 2010 жылы - 6 бірлікке, 2011 жылы - 6 бірлікке, 2012 жылы - 11 бірлікке, 2013 жылы - 14 бірлікке, 2014 жылы - 16 бірлікке ұлғайту.»;
      3) тармақшада:
      «2010» деген бағандағы «90» деген сандар «94» деген сандармен ауыстырылсын;
      «2011» деген бағандағы «88» деген сандар «92» деген сандармен ауыстырылсын;
      «2012» деген бағандағы «89» деген сандар «90» деген сандармен ауыстырылсын;
      «2013» деген бағандағы «88» деген сандар «89» деген сандармен ауыстырылсын;
      «2014» деген бағандағы «87» деген сандар «88» деген сандармен ауыстырылсын;
      4) тармақшада:
      «2010» деген бағандағы «60» деген сандар «64» деген сандармен ауыстырылсын;
      «2011» деген бағандағы «59» деген сандар «62» деген сандармен ауыстырылсын;
      «2012» деген бағандағы «58» деген сандар «60» деген сандармен ауыстырылсын;
      «2013» деген бағандағы «57» деген сандар «58» деген сандармен ауыстырылсын;
      1.1.4-міндетте:
      1) тармақшада:
      «2013» деген бағандағы «25,5» деген сандар «13,5» деген сандармен ауыстырылсын;
      «2014» деген бағандағы «34» деген сандар «13,5» деген сандармен ауыстырылсын;
      2) тармақшада:
      «2010» деген бағандағы «94» деген сандар «109» деген сандармен ауыстырылсын;
      «2011» деген бағандағы «92» деген сандар «109» деген сандармен ауыстырылсын;
      «2012» деген бағандағы «90» деген сандар «108» деген сандармен ауыстырылсын;
      «2013» деген бағандағы «88» деген сандар «108» деген сандармен ауыстырылсын;
      «2014» деген бағандағы «86» деген сандар «107» деген сандармен ауыстырылсын;
      1.1.5-міндет алынып тасталсын;
      «Көлік процестерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету» деген 2-стратегиялық бағытта:
      2.1-мақсатта:
      3), 4), 5) тармақшалар алынып тасталсын;
      2.1.2-міндетте:
      2) тармақшада:
      «2010» деген бағандағы «5 848» деген сандар «4 913» деген сандармен ауыстырылсын;
      «2011» деген бағандағы «6 839» деген сандар «6 598» деген сандармен ауыстырылсын;
      «2012» деген бағандағы «8 720» деген сандар «7 883» деген сандармен ауыстырылсын;
      «2013» деген бағандағы «10 504» деген сандар «9 637» деген сандармен ауыстырылсын;
      «2014» деген бағандағы «13 175» деген сандар «12 238» деген сандармен ауыстырылсын;
      2.1.3-міндетте:
      1)тармақшада:
      «2010» деген бағандағы «4» деген сандар « - » деген белгімен ауыстырылсын;
      «2011» деген бағандағы «4» деген сандар « - » деген белгімен ауыстырылсын;
      2) тармақшада:
      «2010» деген бағандағы «600» деген сандар «300» деген сандармен ауыстырылсын;
      «2011» деген бағандағы «600» деген сандар «300» деген сандармен ауыстырылсын;
      «2012» деген бағандағы «600» деген сандар «300» деген сандармен ауыстырылсын;
      «2013» деген бағандағы «600» деген сандар «300» деген сандармен ауыстырылсын;
      «2014» деген бағандағы «600» деген сандар «300» деген сандармен ауыстырылсын;
      2.1.4-міндетте:
      1) тармақшада:
      «2010» деген бағандағы «1» деген сандар « - » деген белгімен ауыстырылсын;
      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) еуропалық авиациялық талаптардың нормаларын көздейтін азаматтық авиация саласындағы нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер енгізу, 2008 ж. - « - », 2009 ж. - « - », 2010 жылы - 1 бірлікке, 2011 жылы - 2 бірлікке, 2012 жылы - 2 бірлікке, 2013 жылы - 2 бірлікке, 2014 жылы - 2 бірлікке.»;
      мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «3-1) сертификаттау және инспекциялық жұмыстар, 2008 жылы - « - », 2009 жылы - « - », 2010 жылы - « - » бірлікке, 2011 жылы - « - » бірлікке, 2012 жылы - 26 бірлікке, 2013 жылы - 26 бірлікке, 2014 жылы - 26 бірлікке.»;
      2.1.5-міндетте:
      1)тармақшада:
      «2010» деген бағандағы «4» деген сан « - » белгімен ауыстырылсын;
      «2011» деген бағандағы «4» деген сан « - » белгімен ауыстырылсын;
      2) тармақшада:
      «2010» деген бағандағы «2» деген сан « - » белгімен ауыстырылсын;
      «2014» деген бағандағы « - » деген белгі «2» деген санмен ауыстырылсын;
      3) тармақша алынып тасталсын;
      4) тармақшада:
      «2011» бағандағы «7» деген сан «6» деген санмен ауыстырылсын;
      «Қазақстан Республикасының транзит-көлік әлеуетін дамыту» деген 3-стратегиялық бағытта:
      3.1-мақсатта:
      1) тармақшада:
      «темір жол көлігі*» деген жол алынып тасталсын;
      «автокөлік*» деген жол алынып тасталсын;
      2) тармақшада:
      «темір жол көлігі*» деген жол алынып тасталсын;
      «азаматтық авиация*» деген жол алынып тасталсын;
      «автокөлік*» деген жол алынып тасталсын;
      3.1.1-міндетте:
      1) тармақша алынып тасталсын;
      ескертпедегі «*саланың субъектілерінің қаржы-шаруашылық жоспарына сәйкес» деген сөздер алынып тасталсын;
      «Функционалдық мүмкіндіктерді дамыту» деген 4-бөлімде:
      «Тәуекелдерді басқару» деген кіші бөлімде:
      мынадай мазмұндағы жиырмасыншы бөлікпен толықтырылсын:
      «Сондай-ақ көлік саласы шеңберінде ер адамдар мен әйелдердің ерекшелігін және гендерлік аспектілерін ескере отырып, олардың тең құқықтары мен тең мүмкіндіктері ойдағыдай іске асырылып жатқанын атап өткен жөн: Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігіндегі әйелдер саны қызметкерлердің нақты санының 40 %-ын құрайды.»;
      «Бюджеттік бағдарламалар» деген 6-бөлім осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                               К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2010 жылғы 3 қыркүйектегі
№ 883 қаулысына   
қосымша       

6. Бюджеттік бағдарламалар Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

001 «Көлік және коммуникация саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестіру және бақылау жөніндегі қызметтер»

Сипаты

Көлік-коммуникация кешенінің мемлекеттік және салалық (секторалдық) даму бағдарламаларын әзірлеу: заңнаманы қолдануды жетілдіру бойынша заңнамалық актілер, ұсыныстар әзірлеу, сондай-ақ Министрліктің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша нормативтік құқықтық актілерді, техникалық шарттарды және көлік-коммуникация кешені саласындағы өзге де нормативтерді әзірлеу және қабылдау; мемлекеттік мұқтаждықтар мен экономиканың тасымалдар мен коммуникациялардағы қажеттіліктерінің болжамдарын әзірлеу және уақтылы сапалы қамтамасыз ету; Үкіметтің шешімдері бойынша мемлекеттік үлестер және көлік-коммуникация кешені заңды тұлғаларының акциялар пакеттеріне иелік ету және пайдалануға байланысты функцияларды жүзеге асыру; лауазымдық міндеттерін тиімді орындау және кәсіби шеберлігін жетілдіру үшін ұсынылған біліктілік талаптарына сәйкес кәсіби қызмет шеңберіндегі білім беру бағдарламалары бойынша теориялық және тәжірибелік білімдерін, іскерлігі мен дағдысын жаңарту. Жүйелік-техникалық қызмет көрсету және жүйелік-есептеу техникасын жөндеу. Жергілікті-есептеу желісін, бағдарламалық өнімдердің ақпараттық жүйесін әкімшілендіру, сүйемелдеу.

Көрсеткіштер


Атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі мен оның аумақтық органдарының қызметін үйлестіру

Стратегиялық бағыт

1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту







Мақсат

1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына қол жеткізу







Міндеттер

1.1.5. Көлік саласындағы іскерлік белсенділіктің артуына жәрдемдесу және инвестициялық климатты жақсарту







Сандық көрсеткіштер

Орталық басқару аппаратын және аумақтық бөлімшелерді ұстау

адам

1360

1360

1349

1349

1349

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Қойылған міндеттер мен тапсырмаларды тиімді орындау

%

100

100

100

100

100

2. Мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін арттыру жөніндегі қызметтер

Стратегиялық бағыт

1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту







Мақсат

1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына қол жеткізу







Міндеттер

1.1.5. Көлік саласындағы іскерлік белсенділіктің артуына жәрдемдесу және инвестициялық климатты жақсарту







Сандық көрсеткіштер

Біліктілігін арттырған, мемлекеттік тілді және шет тілдерін оқыған мемлекеттік қызметшілердің саны.

адам

260

260

260

260

273

Біліктілігін арттырған, мемлекеттік тілді және шет тілдерін оқыған мемлекеттік қызметшілердің үлес салмағы

%

19

19

19

19

20

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Көлік және коммуникация саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру үшін жүктелген міндеттер мен тапсырмаларды барынша тиімді орындауға қол жеткізу

%

100

100

100

100

100

Бағдарламаны іске асыруға шығыстар арналған


мың теңге

1 884 507

2 175 977

2 475 953

2 761 942

3 184 422

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

002 «Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту»

Сипаты

Көлік құралдарының үздіксіз және қауіпсіз өтуі үшін қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының желілерін қайта қалпына келтіру және дамыту

Стратегиялық бағыт

1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту

Мақсат

1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына кол жеткізу

Міндеттер

1.1.1. Автожол саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру

Көрсеткіштер


Атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштер

Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында жол-құрылыс жұмыстарын жүргізу

км

719

700

631

516

983

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Республикалық және халықаралық қатынастағы автожолдар объектілерін уақтылы пайдалануға беру

км

579

488

338

945

1 285

Бағдарламаны іске асыру шығыстары


мың теңге

85 351 846

79 768 823

153 878 698

204 784 942

230 322 746

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

003 «Республикалық маңызы бар автожолдарды күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу, ұстау, көгалдандыру, диагностикалау және аспаптық құралдармен тексеру»

Сипаты

Республикалық маңызы бар автомобиль жолдары мен көпірлерге күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу, көгалдандыру, ұстау, пайдалануды басқару, жолдар мен көпірлерді күрделі жөндеу бойынша жобалау-іздестіру жұмыстары мен мемлекеттік сараптамадан өту

Стратегиялық бағыт

1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту

Мақсат

1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынымен дамуына қол жеткізу

Міндеттер

1.1.1. Автожол саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру

Көрсеткіштер


Атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштер

Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында жол-құрылыс жұмыстарын жүргізу

км

1 535

1 290

877

1 430

1 510

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері

1 шақырымға арналған шығындар

млн. теңге

13,0

16,4

22

19

20

Нәтиже көрсеткіштері

Республикалық маңызы бар жолдардың жөнделгені

км

1 535

1 290

877

1 430

1 510

Бағдарламаны іске асыруға шығыстар арналған


мың теңге

20 376 916

21 318 097

20 000 000

25 000 000

27 000 000

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

004 «Әуе кемелерінің ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету»

Сипаты

Азаматтық авиация саласындағы сертификаттау мен инспекциялау жөніндегі жұмыстарға «ҰҚО» ЕМК тарту

Стратегиялық бағыт

2. Көлік процестерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Мақсат

2.1. Жолаушылар мен жүкті көліктің барлық түрінде тасымалдау жағдайының қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Міндеттер

2.1.4. Азаматтық авиацияда қауіпсіздікті арттыру

Көрсеткіштер


Атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштер

Сертификациялық және инспекциялық жұмыстар,
соның ішінде:

бірлік






- авиакомпанияларда



26

26

26

- әуежайларда



20

20

20

- ұшақтар



217

217

217

Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Сертификациялық және инспекциялық жұмыстар

бірлік

0

0

178

178

178

Бағдарламаны іске асыруға шығыстар арналған


мың теңге

0

0

290 201

0

0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

005 «Су жолдарының кеме жүретін жағдайда болуын қамтамасыз ету және шлюздерді ұстау»

Сипаты

Ішкі су жолдарындағы кеме қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
Навигациялық жабдықтар белгілерін кою (алу) және күтіп ұстау арқылы кеме жүруінің кепілдендірілген өлшемдерін қамтамасыз ету: түбін тереңдету (жерді қарпу), түзету, түбін тазарту және трал жұмыстарын орындау; кеме жүретін гидротехникалық құрылыстарды (шлюздерді) қауіпсіз жұмыс жағдайында ұстау

Стратегиялық бағыт

1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту

Мақсат

1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына қол жеткізу

Міндеттер

1.1.4. Су көлігі саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру

Көрсеткіштер


Атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштер

навигациялық жабдықтарды орнату (алып тастау) және қызмет көрсету

км

3 983,5

3 983,5

3 983,5

3 983,5

3 983,5

түбін тереңдету бойынша жұмыстар

мың м3

2 255

2 165

1 685

1 710

2 010

түзету жұмыстары

мың м3

55

55

55

60

60

түбін тазарту жұмыстары

мың тонна

11,6

10,8

10,8

10,8

10,8

трал жұмыстары


188

-

-

-

-

арналық жобалау-іздестіру жұмыстарын жүргізу

км2

400

370

270

220

220

кеме қатынасы шлюздерін ұстау, ағымдағы жөндеу және апатсыз жұмысын қамтамасыз ету

км

3

3

3

3

3

флоттарды жөндеу (ағымдағы, орташа, күрделі)

бірлік

115

128

132

148

151

мемлекеттік техникалық өзен флотын жаңарту және жетілдіру

бірлік

7

8

3

6

11

Сапа көрсеткіштері

Кеме қатынасын қамтамасыз етумен байланысты апаттық жағдайлар санын азайту

бірлік

0

0

0

0

0

Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

алдыңғы жылға қарағанда тасымалданатын жүктердің көлемін арттыру

млн. тонна

1,35

1,2

1,21

1,25

1,26

Бағдарламаны іске асыруға шығыстар арналған


мың теңге

4 047 966

5 256 235

4 431 474

6 134 457

6 861 762

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

006 «Әуе көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау»

Сипаты

Ұшулардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша халықаралық талаптарға сәйкес келтіру үшін Қазақстан Республикасы әуежайларының жер бетіндегі инфрақұрылымы нысандарын дамытуды және жетілдіруді жүзеге асыру

Стратегиялық бағыт

1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту

Мақсат

1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына қол жеткізу

Міндеттер

1.1.3. Азаматтық авиация саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру

Көрсеткіштер


Атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштер

Жасанды ұшу-қону жолақтары мен әуежайлардың аэровокзалдарын салу және қайта жаңарту

бірлік

1

1

1

0

1

Сапа көрсеткіштері

ИКАО санатына сәйкес келетін әуежайлардың саны

бірлік

9

9

10

10

10

Тиімділік көрсеткіштері

1 жолаушыға арналған инвестициялық шығын

теңге

578,9

392,7

1 357,3

688,4

0

Нәтиже көрсеткіштері

Қызмет көрсетілетін жолаушылардың саны

млн. адам

5,7

5,5

5,8

6,1

6,4

Бағдарламаны іске асыруға шығыстар арналған


мың теңге

3 300 000

2 160 000

7 872 323

4 199 250

0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны 

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

009 «Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша темір жол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау»

Сипаты

Әлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша темір жол жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыруға байланысты тасымалдаушылардың шығындарын жабу

Стратегиялық бағыт

1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту

Мақсат

1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына қол жеткізу

Міндеттер

1.1.2. Темір жол саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру

Көрсеткіштер


Атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштер

Бағыттардың саны

бірлік

61

63

63

63

63

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Тасымалданған жолаушылар

млн. адам

17,5

18

18,6

19,1

19,5

Жолаушы айналымы

млн. жкм

15 007

15 037

15 067

16 400

16 700

Бағдарламаны іске асыруға шығыстар арналған


мың теңге

9 520 554

10 000 000

16 733 800

19 366 800

22 180 100

Бюджеттік бағдарламаның нысаны 

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

010 «Көлік және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер»

Сипаты

Көлік және коммуникация саласында қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізу

Стратегиялық бағыт

1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту

Мақсат

1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына қол жеткізу

Міндеттер

1.1.1. Автожол саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру;
1.1.3. Азаматтық авиация саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру;
1.1.5. Көлік саласындағы іскерлік белсенділіктің артуына жәрдемдесу және инвестициялық климатты жақсарту

Көрсеткіштер


Атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштер

Салалардағы зерттеулер тақырыптарының саны:
автожол саласы;

бірлік

7

7

11

10


автомобиль көлігі;

4

3

4

5


транзит әлеуеті;

3

3

2

2


темір жол саласы;

2





азаматтық авиация.


1




Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

ҒЗЖ есептері


16

14

17

17


Бағдарламаны іске асыруға шығыстар арналған


мың теңге

115 713

101 002

22 674

0

0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

012 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және Алматы, Астана қалаларының көшелерін күрделі және орташа жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаты

«Облыстық және аудандық маңызы бар, автомобиль жолдарын мен Алматы, Астана қалаларының көшелерін, орташа және ағымдағы жөндеу жүргізу»

Стратегиялық бағыт

1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту

Мақсат

1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы дамуына қол жеткізу

Міндеттер

1.1.1. Автожолдар саласының инфрақұрылымын дамыту деңгейін арттыру

Көрсеткіштер


Атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштер

Облыстық және аудандық деңгейдегі автомобиль жолдары жол жөндеу жұмыстарын жүргізу


387

322

396

430

370

Сапа көрсеткіштері

Жергілікті автожол желісінің жағдайы

%

47

49

56

62

65

Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Ағымдағы мақсатты трансферттерді облыстар әкімдіктеріне аудару

мың теңге

11 658 444

15 647 93

21 105 840

16 860 576

14 209 945

Бағдарламаны іске асыруға шығыстар арналған


мың теңге

11 658 444

15 629 356

21 105 840

16 860 576

14 209 945

Бюджеттік бағдарламаның нысаны 

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

014 «Ішкі суларда жүзетін «өзен-теңіз» кемелерін жіктеуді және олардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету»

Сипаты

«Кеме қатынасы тіркелімі» мемлекеттік мекемесін ұстау.
Кеме жүзу процесіне қатысушы кемелердің және өзге де инженерлік құрылыстардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Стратегиялық бағыт

2. Көлік процестерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Мақсат

2.1. Жолаушылар мен жүктің көліктің барлық түрлерінде жүруінің қауіпсіз жағдайын қамтамасыз ету

Міндеттер

2.1.5. Су көлігіндегі қауіпсіздікті арттыру

Көрсеткіштер


Атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштер

Кемелердің жіктелуін қамтамасыз ету және кемелерді куәландыруды жүргізу

бірлік

400

450

500

550

550

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Кеме қатынасы процесіне қатысатын кемелердің және өзге де инженерлік құрылыстардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Авариялар саны

факт бойынша

факт бойынша

факт бойынша

факт бойынша

факт бойынша

Бағдарламаны іске асыруға шығыстар арналған


мың теңге

92 050

101 952

119 467

149 051

162 989

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

016 «Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындаудың сапасын қамтамасыз ету»

Сипаты

Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын салу, қайта жаңарту, күрделі, орташа, ағымдағы жөндеу бойынша орындалып жатқан жұмыстардың және қолданылып жатқан жол-құрылыс материалдарының сапасына бақылауды жүзеге асыру

Стратегиялық бағыт

2. Көлік ресімдерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Мақсат

2.1. Жолаушылар мен жүктің көліктің барлық түрлерінде жүруінің қауіпсіз жағдайын қамтамасыз ету

Міндеттер

2.1.2. Автожол саласындағы қауіпсіздікті арттыру

Көрсеткіштер


Атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштер

Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарындағы жол-жөндеу жұмыстарының сапасына бақылау жүргізу

км

1 826

2 200

2 628

2 852

2 852

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Қайта жаңартылған және жөндеу жүргізілген республикалық маңызы бар автомобиль жолдары учаскелерінің сапасына бақылау жүргізілгендерінің шамамен онан сон ұзақтығы

км

1 826

2 200

2 628

2 852

2 852

Бағдарламаны іске асыруға шығыстар арналған


мың теңге

199 670

216 604

259 431

267 314

305 291

Бюджеттік бағдарламаның нысаны 

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

019 «Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау»

Сипаты

Субсидиялау көлемін кезең-кезеңімен төмендетуге және одан әрі өзін-өзі толық ақтауға бағытталған икемді тариф саясатын жүзеге асыру жолымен тұрақты ішкі авиатасымалына орташа статистикалық тұтынушы үшін авиакөлік қызметтеріне қол жетімділігін қамтамасыз ету

Стратегиялық бағыт

1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту

Мақсат

1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына қол жеткізу

Міндеттер

1.1.3. Азаматтық авиация саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру

Көрсеткіштер


Атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштер

Субсидияланатын авиа-бағыттардың саны

бірлік

9

9

8

12

12

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Тасымалданған жолаушылар саны

адам

88 903

74 089

65 000

70 000

70 000

Бағдарламаны іске асыруға шығыстар арналған


мың теңге

667 680

727 771

881 489

988 620

1 180 190

Бюджеттік бағдарламаның нысаны 

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

020 «Су көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау»

Сипаты

Теңіз кемелері мен ішкі су көлігінің қауіпсіз және үздіксіз қызмет көрсету үшін қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін су көлігінің инфрақұрылымын дамыту

Стратегиялық бағыт

2. Көлік процестерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Мақсат

2.1. Жолаушылар мен жүктің көліктің барлық түрлерінде жүруінің қауіпсіз жағдайын қамтамасыз ету

Міндеттер

2.1.5. Су көлігіндегі қауіпсіздікті арттыру

Көрсеткіштер


Атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштер

Мынадай жұмыстарды орындау:
кемелер қозғалысын басқару жүйесін құру

жоба

0

2


-

-

кеме қатынасы шлюздерін қайта жаңарту

жоба


2

2

2

2

Құтқару операцияларын басқарудың өңірлік жүйесін құру

жоба


1



-

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Су көлігінің инфрақұрылымын қайта жаңартуды орындау

бірлік

0

100

100

100

100

Бағдарламаны іске асыруға шығыстар арналған


мың теңге

0

163 408

476 904

289 813

488 321

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

021 «Көлік және коммуникация саласында техникалық регламенттер мен стандарттар әзірлеу»

Сипаты

Автожол саласындағы ұлттық нормативтік-техникалық құжаттарды (стандарттарды), техникалық регламенттерді халықаралық талаптарға сәйкес әзірлеу, пысықтау және жетілдіру; автомобиль және темір жол көлігі саласындағы стандарттау бойынша стандарттар мен нормативтік құжаттар кешенін жасау

Стратегиялық бағыт

1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту

Мақсат

1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына қол жеткізу

Міндеттер

1.1.2. Теміржол саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру;
1.1.3. Азаматтық авиация саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру;
1.1.4. Су көлігі саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру

Көрсеткіштер


Атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштер

Әзірленіп жатқан регламенттер мен стандарттардың саны:

бірлік






су саласындағы;






азаматтық авиация саласындағы;






темір жол саласындағы

100

100




Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Мемлекеттік стандарттар мен регламенттер

бірлік

100

129




Бағдарламаны іске асыруға шығыстар арналған


мың теңге

65 077

60 722

0

0

0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Әкімші

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

022 «Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру»

Сипаты

Көліктік бақылаудың аумақтық органдарын жылжымалы бекеттермен жарақтандыру

Стратегиялық бағыт

2. Көлік процестерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Мақсат

Көлемдік және салмақтық өлшемдерді бұзумен автокөлік құралдарының жүруін болдырмау, жолаушылар тасымалын бақылау

Міндеттер

2.1.1. Көліктегі қауіпсіздікті мемлекеттік техникалық бақылау деңгейін арттыру

Көрсеткіштер

Атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008

2009

2010

2011

2012

Стратегиялық бағыт

Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту







Сандық көрсеткіштер

Көліктік бақылаудың жылжымалы бекеттерін сатып алу

дана



16

10

6

Тиімділік көрсеткіштері

Жергілікті бекетпен салыстырғанда әрбір жылжымалы бекет арқылы бюджет қаражаты шамамен 28-29 млн. теңгеге үнемделеді

мың теңге



464 000

290 000

174 000

Нәтиже көрсеткіштері

Жүріп өткені үшін алынған алымдар мен бұзушылық үшін салынған айыппұл сомасы

мың теңге



100 000

200 000

250 000

Бағдарламаны іске асыруға шығыстар арналған


мың теңге



256 000

160 000

96 000

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Әкімші

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

023 «Көліктік бақылау бекеттерінің желілерін салу және реконструкциялау»

Сипаты

Көліктік бақылау бекеттерін жол төсемдерін жайластыруды қоса алғанда жылжымайтын таразы құралдарымен жабдықтау

Стратегиялық бағыт

2. Көлік процестері қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Мақсат

2.1. Көліктің барлық түрінде жолаушылар мен жүк тасымалының қауіпсіздік қамтамасыз ету

Міндеттер

2.1.1. Көліктегі мемлекеттік техникалық бақылау деңгейін арттыру

Көрсеткіштер


Атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштер

Стационарлық таразы құралдарымен жабдықталған көліктік бақылау бекеттерінің саны,
оның ішінде







өтпелі жобалар:

дана


6

4

3


жаңа жобалар:


0

4

3

4


Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Ауыр салмақты АКҚ жүріп өткені үшін алынған алымдардың сомасы

мың теңге

568 181

829 544

1 211 134

1 768 256

1 768 256

Бағдарламаны іске асыруға шығыстар арналған


мың теңге

221 329

109 379

126 348

170 422

0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны 

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

028 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көліктік инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері»

Сипаты

Көлік құралдарының қауіпсіз және үздіксіз жүру үшін облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарының қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін желісін, сондай-ақ Астана және Алматы қалаларының көшелерін дамыту.

Стратегиялық бағыт

1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту

Мақсат

1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына қол жеткізу

Міндеттер

1.1.1. Автожол саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру

Көрсеткіштер


Атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштер

Облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарында жол жөндеу жұмыстарын жүргізу, сондай-ақ Өскемен қаласы аэродромының әуе кемелері тұрақтарын және бұру жолдары қайта жаңарту


387

322

396

430

370

Сапа көрсеткіштері

Жергілікті автожолдар желісінің жағдайы

%

47

49

56

62

65

Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Нысаналы трансферттерін облыстардың Астана және Алматы қалаларының әкімдіктеріне аудару

мың теңге

92 021 772

69 313 594

59 073 307

33 039 958

12 417 836

Бағдарламаны іске асыруға шығыстар арналған


мың теңге

92 021 772

69 313 594

59 073 307

33 039 958

12 417 836

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

030 «Transport tower» әкімшілік-технологиялық кешені ғимаратын ұстау»

Сипаты

Ғимаратқа және оған жапсарлас аумаққа техникалық және шаруашылық қызмет көрсету, оларды күтіп ұстау. Инженерлік желілерге және коммуникацияларға, сумен жабдықтау, кондиционерлеу және жылу жүйелеріне қызмет көрсету. Ғимараттың өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

Стратегиялық бағыт

1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту

Мақсат

1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына қол жеткізу

Міндеттер

1.1.5. Көлік саласындағы іскерлік белсенділікті арттыруға қолдау көрсету және инвестициялық климатты жақсарту

Көрсеткіштер


Атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштер

Ғимаратты мемлекеттік қызметшілерге қажетті әлеуметтік-тұрмыстық жағдай жасау мақсатында ұстау

шаршы метр

32 294

32 294

32 294

32 294

32 294

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Ғимаратқа техникалық шаруашылық қызмет көрсету

%

100

100

100

100

100

Бағдарламаны іске асыруға шығыстар арналған


мың теңге

332 568

431 350

426 832

278 018

283 190

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

031 «Темір жол көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау»

Сипаты

Темір жол желілерін салу

Стратегиялық бағыт

1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту

Мақсат

1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына қол жеткізу

Міндеттер

1.1.2. Теміржол саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру

Көрсеткіштер


Атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштер

Өзен-Түркіменстанмен мемшекара, темір жол желісін салу жобасы бойынша ЖСҚ әзірлеу

км

ЖСҚ әзірлеу

ЖСҚ әзірлеу




Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Салынған темір жолдардың ұзындығы

км

0

0

0

0


Бағдарламаны іске асыруға шығыстар арналған


мың теңге

97 000

1 100 000

0

0

0

Бюджеттік шығыстарды жинақтау

мың теңге

Атауы

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1. Қолданыстағы бағдарламалар, соның ішінде:

230 240 387

208 634 270

288 430 741

314 291 163

318 596 792

Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

48 954 739

56 019 066

67 003 161

71 806 778

75 367 889

Бюджеттік даму бағдарламалары

181 285 648

152 615 204

221 427 580

242 484 385

243 228 903

2. Әзірлеуге ұсынылған бағдарламалар, соның ішінде:

0

0

0

0

0

Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

0

0

0

0

0

Бюджеттік даму бағдарламалары

0

0

0

0

0

БАРЛЫҚ шығындар, соның ішінде:

230 240 387

208 634 270

288 430 741

314 291 163

318 596 792

Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

48 954 739

56 019 066

67 003 161

71 806 778

75 367 889

Бюджеттік даму бағдарламалары

181 285 648

152 615 204

221 427 580

242 484 385

243 228 903

3. Ақылы қызметтер:

0

0

0

0

0

Түсімдер

0

0

0

0

0

Шығыстар

0

0

0

0

0

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің бюджеттік бағдарламаларын (кіші бағдарламаларын) бөлу

Бағдарлама

Кіші бағда рлама

Атауы

2008 жылдың есебі

2009 жылдың бекітілген бюджеті

Жоспарлы кезең

2010 жылға

2011 жылға

2012 жылға

1

2

3

4

5

6

7

8

БАРЛЫҒЫ, соның ішінде:

230 240 387

208 634 270

288 430 741

314 291 163

318 596 792

1-стратегиялық бағыт. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту

229 727 364

208 042 927

287 158 390

313 414 564

317 640 191

1.1-мақсат. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына қол жеткізу

229 727 364

208 042 927

287 158 390

313 414 564

317 640 191

1.1.1-міндет. Автожол саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру

209 199 522

186 109 994

254 062 845

279 685 476

283 950 527

003


Республикалық маңызы бар автожолдарды күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу, ұстау, көгалдандыру, диагностикалау және аспаптық құралдармен тексеру

20 376 915

21 318 097

20 000 000

25 000 000

27 000 000

002


Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту

85 354 758

79 768 823

153 878 698

204 784 942

230 322 746

004

сыртқы қарыз есебінен

2 424 279

21 650 000

89 610 686

152 975 600

168 944 471

005

ішкі көздер есебінен

69 221 349

47 699 023

50 682 798

25 604 942

32 682 746

016

сыртқы қарыздарды республикалық бюджеттен бірлесіп қаржыландыру есебінен

13 709 130

10 419 800

13 585 214

26 204 400

28 695 529

010


Көлік және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

52 238

58 492

5 000

0

0

012


Облыстық бюджеттерге облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

11 371 992

15 629 356

21 105 840

16 860 576

14 209 945

021


Көлік және коммуникация саласында техникалық регламенттер мен стандарттар әзірлеу

22 077

21 632




028


Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көліктік инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

92 021 569

69 313 594

59 073 307

33 039 958

12 417 836

1.1.2-міндет. Темір жол саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру

9 694 931

11 114 820

16 733 800

19 366 800

22 180 100

009


Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша темір жол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

9 520 554

10 000 000

16 733 800

19 366 800

22 180 100

021


Көлік және коммуникация саласында техникалық регламенттер мен стандарттар әзірлеу

70 997

14 820




031


Темір жол көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау

97 000

1 100 000




1.1.3-міндет. Азаматтық авиация саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру

3 967 673

2 902 381

8 753 812

5 187 870

1 180 190

006


Әуе көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау

3 300 000

2 160 000

7 872 323

4 199 250

0


005

ішкі көздер есебінен

3 300 000

2 160 000

7 872 323

4 199 250

0

010


Көлік және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

0

8 360




019


Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау

667 673

727 771

881 489

988 620

1 180 190

021


Көлік және коммуникация саласында техникалық регламенттер мен стандарттар әзірлеу

0

6 250




1.1.4- міндет. Су көлігі саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру

4 047 966

5 274 255

4 431 474

6 134 457

6 861 762

005


Су жолдарының кеме жүретін жағдайда болуын қамтамасыз ету және шлюздерді ұстау

4 047 966

5 256 235

4 431 474

6 134 457

6 861 762

021


Көлік және коммуникация саласында техникалық регламенттер мен стандарттар әзірлеу

0

18 020




1.1.5-міндет. Көлік саласындағы іскерлік белсенділікті арттыруға қолдау көрсету және инвестициялық климатты жақсарту

2 817 272

2 641 477

3 176 459

3 039 960

3 467 612

001


Көлік және коммуникация саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестіру және бақылау жөніндегі қызметтер

1 888 771

2 175 977

2 475 953

2 761 942

3 184 422

010


Көлік және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

49 140

34 150

17 674

0

0

022


Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру



256 000



030


«Transport tower» әкімшілік-технологиялық кешені ғимаратын ұстау

332 564

431 350

426 832

278 018

283 190

2-стратегиялық бағыт. Көлік процестерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету

513 023

591 343

1 272 351

876 599

956 601

2.1-мақсат. Көліктің барлық түрінде жолаушылар мен жүк тасымалының қауіпсіздік жағдайын қамтамасыз ету

513 023

109 379

1 272 351

876 599

956 601

2.1.1-міндет. Көліктегі қауіпсіздікті мемлекеттік техникалық бақылау деңгейін арттыру

221 329

109 379

126 348

170 422

0

023


Көліктік бақылау бекеттерінің желілерін салу және реконструкциялау

221 329

109 379

126 348

170 422

0

2.1.2-міндет. Автожол саласындағы қауіпсіздікті арттыру

199 655

216 604

259 431

267 314

305 291

016


Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындаудың сапасын қамтамасыз ету

199 655

216 604

259 431

267 314

305 291

2.1.3-міндет. Темір жол саласындағы қауіпсіздікті арттыру

0

0

0

0

0

2.1.4-міндет. Азаматтық авиациядағы қауіпсіздікті арттыру

0

0

290 201

0

0

004


Әуе кемелері ұшуының қауіпсіздігін қамтамасыз ету



290 201



2.1.5-міндет. Су көлігіндегі қауіпсіздікті арттыру

92 039

265 360

596 371

438 864

651 310

014


Ішкі суларда жүзетін «өзен-теңіз» кемелерін жіктеуді және олардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету

92 039

101 952

119 467

149 051

162 989

020


Су көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау

0

163 408

476 904

289 813

488 321