Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2010 года № 60 «О Стратегическом плане Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан на 2010-2014 годы» (САПП Республики Казахстан 2010 г., № 9, ст. 108) следующие изменения и дополнения:
в Стратегическом плане Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан на 2010-2014 годы, утвержденном указанным постановлением:
в разделе 2: «Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности»:
таблицу «Основные инфраструктурные проекты» изложить в следующей редакции:
«
№ |
Проекты |
Протяженность км |
Стоимость |
Источник |
Сроки |
Строительство железнодорожных линий |
|||||
1 |
Узень - гос. |
146 |
65 |
Республиканский |
2009-2011 |
2 |
Коргас-Жетыген |
293,2 |
153,2 |
Республиканский |
2009-2012 |
3 |
Ералиево-Курык |
14,4 |
7,5 |
Концессия |
2011-2013 |
»;
в разделе: «3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов»:
в стратегическом направлении 1: Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан:
в цели 1.1:
дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:
«4-1) Увеличение основных показателей транспортно-коммуникационного комплекса для достижения к 2015 году роста валовой добавленной стоимости по транспорту на 63 %», на 2008 г. - « - », 2009 г. - 8,3 %, 2010 г. - « - », 2011 г. - « - », 2012 г. - « - », 2013 г. - « - », 2014 г. - « - », 2015 г. - 63 %»;
в задаче 1.1.1:
в подпункте 1):
в графе «2010» цифры «666» заменить цифрами «422»;
в графе «2011» цифры «229» заменить цифрами «1 045»;
в графе «2012» цифры «2 247» заменить цифрами «1 395»;
в графе «2014» цифры «2 874» заменить цифрами «2 774»;
в подпункте 2):
в графе «2010» цифры «3 826» заменить цифрами «1 508»;
в графе «2011» цифры «3 291» заменить цифрами «2 460»;
в графе «2012» цифры «2 835» заменить цифрами «2 927»;
в графе «2013» цифры «4 966» заменить цифрами «5 187»;
в подпункте 3):
в графе «2010» цифры «8 362» заменить цифрами «7 953»;
в графе «2011» цифры «8 591» заменить цифрами «8 898»;
в графе «2012» цифры «9 810» заменить цифрами «10 183»;
в графе «2013» цифры «11 387» заменить цифрами «11 937»;
в графе «2014» цифры «12 965» заменить цифрами «14 538»;
в подпункте 4):
в графе «2010» цифры «104» заменить цифрами «116»;
в графе «2011» цифры «102» заменить цифрами «114»;
в графе «2012» цифры «98» заменить цифрами «112»;
в графе «2013» цифры «95» заменить цифрами «110»;
в графе «2014» цифры «90» заменить цифрами «108»;
в задаче 1.1.2:
в строке «Построено новых ж/д дорог»:
в графе «2010» цифры «14» заменить знаком « - »;
в графе «2011» цифры «436» заменить цифрой «146»;
строку:
электрифицировано ж/д |
км |
- |
- |
- |
392 |
- |
- |
- |
исключить;
в задаче 1.1.3:
подпункт 2) изложить в следующей редакции:
«2) Увеличение числа международных воздушных сообщений, на 2008 г. - « - », 2009 г. - « - », 2010 г. - 6 ед., 2011 г. - 6 ед., 2012 г. - 11 ед., 2013 г. - 14 ед., 2014 г. - 16 ед.»;
в подпункте 3):
в графе «2010» цифры «90» заменить цифрами «94»;
в графе «2011» цифры «88» заменить цифрами «92»;
в графе «2012» цифры «89» заменить цифрами «90»;
в графе «2013» цифры «88» заменить цифрами «89»;
в графе «2014» цифры «87» заменить цифрами «88»;
в подпункте 4):
в графе «2010» цифры «60» заменить цифрами «64»;
в графе «2011» цифры «59» заменить цифрами «62»;
в графе «2012» цифры «58» заменить цифрами «60»;
в графе «2013» цифры «57» заменить цифрами «58»;
в задаче 1.1.4:
в подпункте 1):
в графе «2013» цифры «25,5» заменить цифрами «13,5»;
в графе «2014» цифры «34» заменить цифрами «13,5»;
в подпункте 2):
в графе «2010» цифры «94» заменить цифрами «109»;
в графе «2011» цифры «92» заменить цифрами «109»;
в графе «2012» цифры «90» заменить цифрами «108»;
в графе «2013» цифры «88» заменить цифрами «108»;
в графе «2014» цифры «86» заменить цифрами «107»;
задачу 1.1.5 исключить;
в стратегическом направлении 2: «Обеспечение безопасности транспортных процессов»:
в цели 2.1:
строки и подпункты 3), 4), 5) исключить;
в задаче 2.1.2:
в подпункте 2):
в графе «2010» цифры «5 848» заменить цифрами «4 913»;
в графе «2011» цифры «6 839» заменить цифрами «6 598»;
в графе «2012» цифры «8 720» заменить цифрами «7 883»;
в графе «2013» цифры «10 504» заменить цифрами «9 637»;
в графе «2014» цифры «13 175» заменить цифрами «12 238»;
в задаче 2.1.3:
в подпункте 1):
в графе «2010» цифру «4» заменить знаком « - »;
в графе «2011» цифру «4» заменить знаком « - »;
в подпункте 2):
в графе «2010» цифры «600» заменить цифрами «300»;
в графе «2011» цифры «600» заменить цифрами «300»;
в графе «2012» цифры «600» заменить цифрами «300»;
в графе «2013» цифры «600» заменить цифрами «300»;
в графе «2014» цифры «600» заменить цифрами «300»;
в задаче 2.1.4:
в подпункте 1):
в графе «2010» цифру «1» заменить знаком « - »;
подпункт 2) изложить в следующей редакции:
«2) внесение изменений в нормативные правовые акты в сфере гражданской авиации, предусматривающие нормы европейских авиационных требований, на 2008 г. - « - », 2009 г. - « - », 2010 г. - 1 ед., 2011 г. - 2 ед., 2012 г. - 2 ед., 2013 г. - 2 ед., 2014 - 2 ед.»;
дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:
«3-1) сертификационные и инспекционные работы, на 2008 г. - « - », 2009 г. - « - », 2010 г. - « - », 2011 г. - « - », 2012 г. - 26 ед., 2013 г. - 26 ед., 2014 г. - 26 ед.»;
в задаче 2.1.5:
в подпункте 1):
в графе «2010» цифру «4» заменить знаком « - »;
в графе «2011» цифру «4» заменить знаком « - »;
в подпункте 2):
в графе «2010» цифру «2» заменить знаком « - »;
в графе «2014» знак « - » заменить цифрой «2»;
подпункт 3) исключить;
в подпункте 4):
в графе «2011» цифру «7» заменить цифрой «6»;
в стратегическом направлении 3: Развитие транзитно-транспортного потенциала Республики Казахстан:
в цели 3.1:
в подпункте 1):
строку «железнодорожный транспорт*» исключить;
строку «автотранспорт*» исключить;
в подпункте 2):
строку «железнодорожный транспорт*» исключить;
строку «гражданская авиация*» исключить;
строку «автотранспорт*» исключить;
в задаче 3.1.1.:
подпункт 1) исключить;
в примечании слова «*согласно планам финансово-хозяйственной деятельности субъектов отрасли» исключить;
в разделе 4: Развитие функциональных возможностей:
в подразделе «Управление рисками»:
дополнить частью двадцатым следующего содержания:
«Следует также отметить, что в рамках транспортной отрасли успешно реализуются равные права и равные возможности мужчин и женщин с учетом их специфики и гендерных аспектов: численность женщин в Министерстве транспорта и коммуникаций Республики Казахстан составляет более 40 % от фактической численности работников.»;
раздел 6 «Бюджетные программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов
Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 3 сентября 2010 года № 883
6. Бюджетные программы
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
001 "Услуги по формированию политики, координации и контроля |
||||||
Описание |
Разработка государственных и отраслевых (секторальных) программ |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1. Координация деятельности Министерства транспорта и коммуникаций Республики |
|||||||
Стратегическое |
1. Развитие |
||||||
Цель |
1.1. Достижение |
||||||
Задачи |
1.1.5. Улучшение |
||||||
Показатели |
Содержание |
чел. |
1360 |
1360 |
1349 |
1349 |
1349 |
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Эффективное |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2. Услуги по повышению квалификации государственных служащих |
|||||||
Стратегическое |
1. Развитие |
||||||
Цель |
1.1. Достижение |
||||||
Задачи |
1.1.5. Улучшение |
||||||
Показатели |
Количество |
чел. |
260 |
260 |
260 |
260 |
273 |
Удельный вес |
% |
19 |
19 |
19 |
19 |
20 |
|
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Достижение |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Расходы на |
тыс. |
1 884 507 |
2 175 977 |
2 475 953 |
2 761 942 |
3 184 422 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
002 "Развитие автомобильных дорог на республиканском уровне" |
||||||
Описание |
Восстановление и развитие сети автомобильных дорог республиканского |
||||||
Стратеги- |
1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан |
||||||
Цель |
1.1. Достижение опережающих темпов развития |
||||||
Задачи |
1.1.1. Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
|||
Показатели |
Проведение |
км |
719 |
700 |
631 |
516 |
983 |
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Своевременный |
км |
579 |
488 |
338 |
945 |
1 285 |
Расходы на |
тыс. |
85 351 846 |
79 768 823 |
153 878 698 |
204 784 942 |
230 322 746 |
Форма бюджетной программы
Админис- |
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
003 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, |
||||||
Описание |
Проведение работ по капитальному, среднему и текущему ремонту, |
||||||
Стратеги- |
1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан |
||||||
Цель |
1.1. Достижение опережающих темпов развития |
||||||
Задачи |
1.1.1. Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
|||
Показатели |
Проведение |
км |
1 535 |
1 290 |
877 |
1 430 |
1 510 |
Показатели |
|||||||
Показатели |
Затраты на 1 км |
млн. |
13,0 |
16,4 |
22 |
19 |
20 |
Показатели |
Отремонтировано |
км |
1 535 |
1 290 |
877 |
1 430 |
1 510 |
Расходы на |
тыс. |
20 376 916 |
21 318 097 |
20 000 000 |
25 000 000 |
27 000 000 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
004 «Обеспечение безопасности полетов воздушных судов» |
||||||
Описание |
Привлечение ДГП «ЦБП» в работах по сертификации и |
||||||
Стратегическое |
2. Обеспечение безопасности транспортных процессов |
||||||
Цель |
2.1. Обеспечение безопасности условий передвижения пассажиров и |
||||||
Задачи |
2.1.4. Повышение безопасности в гражданской авиации |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
|||
Показатели |
Сертификационные и |
ед. |
26 |
26 |
26 |
||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Сертификационные и |
ед. |
0 |
0 |
178 |
178 |
178 |
Расходы на |
тыс. |
0 |
0 |
290 201 |
0 |
0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
005 "Обеспечение водных путей в судоходном состоянии содержания шлюзов" |
||||||
Описание |
Обеспечение безопасности судоходства на внутренних водных путях. |
||||||
Стратегическое |
1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан |
||||||
Цель |
1.1. Достижение опережающих темпов развития |
||||||
Задачи |
1.1.4. Повышение уровня развития инфраструктуры водного транспорта |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
|||
Показатели |
Выставление (снятие) |
км |
3 983,5 |
3 983,5 |
3 983,5 |
3 983,5 |
3 983,5 |
Работы по |
тыс. м3 |
2 255 |
2 165 |
1 685 |
1 710 |
2 010 |
|
Выправительные работы |
тыс. м3 |
55 |
55 |
55 |
60 |
60 |
|
Дноочистительные |
тыс. |
11,6 |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
|
Тральные работы |
км2 |
188 |
- |
- |
- |
- |
|
Проведение русловых |
км |
400 |
370 |
270 |
220 |
220 |
|
Содержание, текущий |
ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Ремонт флота |
ед. |
115 |
128 |
132 |
148 |
151 |
|
Обновление и |
ед. |
7 |
8 |
3 |
6 |
11 |
|
Показатели |
Снижение количества |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Показатели |
|||||||
Показатели |
Увеличение объема |
млн. |
1,35 |
1,2 |
1,21 |
1,25 |
1,26 |
Расходы на |
тыс. |
4 047 966 |
5 256 235 |
4 431 474 |
6 134 457 |
6 861 762 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
006 "Строительство и реконструкция инфраструктуры воздушного |
||||||
Описание |
Осуществление модернизации и развития объектов наземной |
||||||
Стратегическое |
1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан |
||||||
Цель |
1.1. Достижение опережающих темпов развития |
||||||
Задачи |
1.1.3. Повышение уровня развития инфраструктуры гражданской авиации |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 год |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Реконструкция и |
ед. |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
Показатели |
Количество |
ед. |
9 |
9 |
10 |
10 |
10 |
Показатели |
Расход инвестиций |
тенге |
578,9 |
392,7 |
1 357,3 |
688,4 |
0 |
Показатели |
Количество |
млн. |
5,7 |
5,5 |
5,8 |
6,1 |
6,4 |
Расходы на |
тыс. |
3 300 000 |
2 160 000 |
7 872 323 |
4 199 250 |
0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
009 "Субсидирование железнодорожных пассажирских перевозок по |
||||||
Описание |
Покрытие убытков перевозчиков, связанных с организацией |
||||||
Стратегическое |
1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан |
||||||
Цель |
1.1. Достижение опережающих темпов развития |
||||||
Задачи |
1.1.2. Повышение уровня развития инфраструктуры железнодорожной |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
|||
Показатели |
Количество |
ед. |
61 |
63 |
63 |
63 |
63 |
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Перевезено |
млн. |
17,5 |
18 |
18,6 |
19,1 |
19,5 |
Пассажирооборот |
млн. |
15 007 |
15 037 |
15 067 |
16 400 |
16 700 |
|
Расходы на |
тыс. |
9 520 554 |
10 000 000 |
16 733 800 |
19 366 800 |
22 180 100 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
010 "Прикладные научные исследования в области транспорта и |
||||||
Описание |
Проведение прикладных научных исследований в области транспорта и |
||||||
Стратегическое |
1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан |
||||||
Цель |
1.1. Достижение опережающих темпов развития |
||||||
Задачи |
1.1.1. Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 |
|||
Показатели |
Количество тем |
Ед. |
7 |
7 |
11 |
10 |
|
- автомобильный |
4 |
3 |
4 |
5 |
|||
- транзитный |
3 |
3 |
2 |
2 |
|||
- железнодорожная |
2 |
||||||
- гражданская |
1 |
||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Отчеты НИР |
16 |
14 |
17 |
17 |
||
Расходы на |
тыс. |
115 713 |
101 002 |
22 674 |
0 |
0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
012 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||
Описание |
Проведение работ по капитальному и среднему ремонту автомобильных |
||||||
Стратегическое |
1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан |
||||||
Цель |
1.1. Достижение опережающих темпов развития |
||||||
Задачи |
1.1.1. Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
|||
Показатели |
Проведение |
387 |
322 |
396 |
430 |
370 |
|
Показатели |
Состояние местной сети |
% |
47 |
49 |
56 |
62 |
65 |
Показатели |
|||||||
Показатели |
Перечисление целевых |
тыс. |
11 658 444 |
15 647 93 |
21 105 840 |
16 860 576 |
14 209 945 |
Расходы на |
тыс. |
11 658 444 |
15 629 356 |
21 105 840 |
16 860 576 |
14 209 945 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
014 "Обеспечение классификации и технической безопасности судов |
||||||
Описание |
Содержание государственного учреждения "Регистр судоходства". |
||||||
Стратегическое |
2. Обеспечение безопасности транспортных процессов |
||||||
Цель |
2.1. Обеспечение безопасных условий передвижения пассажиров |
||||||
Задачи |
2.1.5. Повышение безопасности на водном транспорте |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
|||
Показатели |
Обеспечение |
ед. |
400 |
450 |
500 |
550 |
550 |
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Обеспечение |
% |
по |
по |
по факту |
по факту |
по факту |
Расходы на |
тыс. |
92 050 |
101 952 |
119 467 |
149 051 |
162 989 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
016 "Обеспечение качества выполнения дорожно-строительных и |
||||||
Описание |
Осуществление контроля за качеством выполняемых работ по |
||||||
Стратегическое |
2. Обеспечение безопасности транспортных процессов |
||||||
Цель |
2.1. Обеспечение безопасных условий передвижения пассажиров и |
||||||
Задачи |
2.1.2. Повышение безопасности в автодорожной отрасли |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
|||
Показатели |
Проведение |
км |
1 826 |
2 200 |
2 628 |
2 852 |
2 852 |
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Ориентировочная |
км |
1 826 |
2 200 |
2 628 |
2 852 |
2 852 |
Расходы на |
тыс. |
199 670 |
216 604 |
259 431 |
267 314 |
305 291 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
019 "Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок" |
||||||
Описание |
Обеспечение доступности услуг авиатранспорта на регулярные |
||||||
Стратегическое |
1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан |
||||||
Цель |
1.1. Достижение опережающих темпов развития |
||||||
Задачи |
1.1.3. Повышение уровня развития инфраструктуры гражданской авиации |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
|||
Показатели |
Количество |
ед. |
9 |
9 |
8 |
12 |
12 |
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Количество |
чел. |
88 903 |
74 089 |
65 000 |
70 000 |
70 000 |
Расходы на |
тыс. |
667 680 |
727 771 |
881 489 |
988 620 |
1 180 190 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
020 "Строительство и реконструкция инфраструктуры водного |
||||||
Описание |
Развитие инфраструктуры водного транспорта, отвечающего |
||||||
Стратегическое |
2. Обеспечение безопасности транспортных процессов |
||||||
Цель |
2.1. Обеспечение безопасных условий передвижения пассажиров и |
||||||
Задачи |
2.1.5. Повышение безопасности на водном транспорте |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
|||
Показатели |
Выполнение работ |
||||||
созданию систем |
проект. |
0 |
2 |
- |
- |
||
реконструкция |
проект. |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
созданию |
проект. |
1 |
- |
||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Выполнения |
% |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Расходы на |
тыс. |
0 |
163 408 |
476 904 |
289 813 |
488 321 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
021 "Разработка технических регламентов и стандартов в области |
||||||
Описание |
Разработка, переработка и совершенствование национальных |
||||||
Стратегическое |
1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан |
||||||
Цель |
1.1. Достижение опережающих темпов развития транспортно- |
||||||
Задачи |
1.1.2. Повышение уровня развития инфраструктуры железнодорожной |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
|||
Показатели |
Количество |
Ед. |
|||||
- водная отрасль; |
|||||||
- отрасль |
|||||||
- железнодорожная |
100 |
100 |
|||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Государственные |
Ед. |
100 |
129 |
|||
Расходы на |
тыс. |
65 077 |
60 722 |
0 |
0 |
0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
022 "Материально-техническое оснащение Министерства транспорта и |
||||||
Описание |
Оснащение территориальных органов транспортного контроля |
||||||
Стратегическое |
Стратегическое направление 2. Обеспечение безопасности |
||||||
Цель |
Недопущение проезда автотранспортных средств с нарушениями |
||||||
Задачи |
2.1.1. Повышение уровня государственного технического |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Стратегическое |
Развитие транспортной |
||||||
Показатели |
Приобретение передвижных |
шт. |
16 |
0 |
0 |
||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Экономия бюджетных |
тыс. |
464 000 |
290 000 |
174 000 |
||
Показатели |
Сумма взысканных сборов |
тыс. |
100 000 |
200 000 |
250 000 |
||
Расходы на |
тыс. |
256 000 |
0 |
0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
023 "Строительство и реконструкция сети постов транспортного |
||||||
Описание |
Оснащение постов транспортного контроля стационарным весовым |
||||||
Стратегическое |
2. Обеспечение безопасности транспортных процессов |
||||||
Цель |
2.1. Обеспечение безопасных условий передвижения пассажиров и |
||||||
Задачи |
2.1.1. Повышение уровня государственного технического контроля |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
|||
Показатели |
Количество постов |
шт. |
|||||
переходящие |
6 |
4 |
3 |
||||
новые проекты: |
0 |
4 |
3 |
4 |
|||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Сумма взысканных |
тыс. |
568 181 |
829 544 |
1 211 134 |
1 768 256 |
1 768 256 |
Расходы на |
тыс. |
221 329 |
109 379 |
126 348 |
170 422 |
0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
028 "Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам |
||||||
Описание |
Развитие сети автомобильных дорог областного и районного значения, |
||||||
Стратегическое |
1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан |
||||||
Цель |
1.1. Достижение опережающих темпов развития |
||||||
Задачи |
1.1.1. Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
|||
Показатели |
Проведение |
387 |
322 |
396 |
430 |
370 |
|
Показатели |
Состояние местной |
% |
47 |
49 |
56 |
62 |
65 |
Показатели |
|||||||
Показатели |
Перечисление |
тыс. |
92 021 772 |
69 313 594 |
59 073 307 |
33 039 958 |
12 417 836 |
Расходы на |
тыс. |
92 021 772 |
69 313 594 |
59 073 307 |
33 039 958 |
12 417 836 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
030 "Содержание здания административно-технологического комплекса |
||||||
Описание |
Содержание, техническое и хозяйственное обслуживание здания, а |
||||||
Стратегическое |
1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан |
||||||
Цель |
1.1. Достижение опережающих темпов развития |
||||||
Задачи |
1.1.5. Улучшение инвестиционного климата и содействие росту |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
|||
Показатели |
Содержание |
кв. м. |
32 294 |
32 294 |
32 294 |
32 294 |
32 294 |
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Техническое и |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Расходы на |
тыс. |
332 568 |
431 350 |
426 832 |
278 018 |
283 190 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
031 "Строительство и реконструкция инфраструктуры железнодорожного |
||||||
Описание |
Строительство железнодорожных линий |
||||||
Стратегическое |
1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан |
||||||
Цель |
1.1. Достижение опережающих темпов развития |
||||||
Задачи |
1.1.2. Повышение уровня развития инфраструктуры железнодорожной |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный |
период |
Плановый период |
|||
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
|||
Показатели |
Разработка ПСД по |
км |
Разработ- |
Разработ- |
|||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Протяженность |
км |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Расходы на |
тыс. |
97 000 |
1 100 000 |
0 |
0 |
0 |
Свод бюджетных расходов
Наименование |
Отчетный период |
Плановый период |
|||
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
|
1. Действующие программы, |
230 240 387 |
208 634 270 |
288 430 741 |
314 291 163 |
318 596 792 |
Текущие бюджетные |
48 954 739 |
56 019 066 |
67 003 161 |
71 806 778 |
75 367 889 |
Бюджетные программы |
181 285 648 |
152 615 204 |
221 427 580 |
242 484 385 |
243 228 903 |
2. Программы, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Текущие бюджетные |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Бюджетные программы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ВСЕГО расходов, |
230 240 387 |
208 634 270 |
288 430 741 |
314 291 163 |
318 596 792 |
Текущие бюджетные |
48 954 739 |
56 019 066 |
67 003 161 |
71 806 778 |
75 367 889 |
Бюджетные программы |
181 285 648 |
152 615 204 |
221 427 580 |
242 484 385 |
243 228 903 |
3. Платные услуги: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Распределение бюджетных программ (подпрограмм)
Министерства транспорта и коммуникаций
Республики Казахстан
Программа |
Подпрог- |
Наименование |
Отчет за |
Уточненный |
Плановый период |
||
на 2010 год |
на 2011 год |
на 2012 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
ВСЕГО, в том числе: |
230 240 387 |
208 634 270 |
288 430 741 |
314 291 163 |
318 596 792 |
||
Стратегическое направление 1. |
229 727 364 |
208 042 927 |
287 158 390 |
313 414 564 |
317 640 191 |
||
Цель 1.1. Достижение опережающих |
229 727 364 |
208 042 927 |
287 158 390 |
313 414 564 |
317 640 191 |
||
Задача 1.1.1. Повышение уровня |
209 199 522 |
186 109 994 |
254 062 845 |
279 685 476 |
283 950 527 |
||
003 |
Капитальный, |
20 376 915 |
21 318 097 |
20 000 000 |
25 000 000 |
27 000 000 |
|
002 |
Развитие |
85 354 758 |
79 768 823 |
153 878 698 |
204 784 942 |
230 322 746 |
|
004 |
за счет внешних |
2 424 279 |
21 650 000 |
89 610 686 |
152 975 600 |
168 944 471 |
|
005 |
за счет внутренних |
69 221 349 |
47 699 023 |
50 682 798 |
25 604 942 |
32 682 746 |
|
016 |
за счет |
13 709 130 |
10 419 800 |
13 585 214 |
26 204 400 |
28 695 529 |
|
010 |
Прикладные научные |
52 238 |
58 492 |
5 000 |
0 |
0 |
|
012 |
Целевые текущие |
11 371 992 |
15 629 356 |
21 105 840 |
16 860 576 |
14 209 945 |
|
021 |
Разработка |
22 077 |
21 632 |
||||
028 |
Целевые трансферты |
92 021 569 |
69 313 594 |
59 073 307 |
33 039 958 |
12 417 836 |
|
Задача 1.1.2. Повышение уровня |
9 694 931 |
11 114 820 |
16 733 800 |
19 366 800 |
22 180 100 |
||
009 |
Субсидирование |
9 520 554 |
10 000 000 |
16 733 800 |
19 366 800 |
22 180 100 |
|
021 |
Разработка |
70 997 |
14 820 |
||||
031 |
Строительство и |
97 000 |
1 100 000 |
||||
Задача 1.1.3. Повышение уровня |
3 967 673 |
2 902 381 |
8 753 812 |
5 187 870 |
1 180 190 |
||
006 |
Строительство и |
3 300 000 |
2 160 000 |
7 872 323 |
4 199 250 |
0 |
|
005 |
за счет внутренних |
3 300 000 |
2 160 000 |
7 872 323 |
4 199 250 |
0 |
|
010 |
Прикладные научные |
0 |
8 360 |
||||
019 |
Субсидирование |
667 673 |
727 771 |
881 489 |
988 620 |
1 180 190 |
|
021 |
Разработка |
0 |
6 250 |
||||
Задача 1.1.4. Повышение уровня |
4 047 966 |
5 274 255 |
4 431 474 |
6 134 457 |
6 861 762 |
||
005 |
Обеспечение водных |
4 047 966 |
5 256 235 |
4 431 474 |
6 134 457 |
6 861 762 |
|
021 |
Разработка |
0 |
18 020 |
||||
Задача 1.1.5. Улучшение |
2 817 272 |
2 641 477 |
3 176 459 |
3 039 960 |
3 467 612 |
||
001 |
Услуги по |
1 888 771 |
2 175 977 |
2 475 953 |
2 761 942 |
3 184 422 |
|
010 |
Прикладные научные |
49 140 |
34 150 |
17 674 |
0 |
0 |
|
022 |
Материально-тех- |
256 000 |
|||||
030 |
Содержание здания |
332 564 |
431 350 |
426 832 |
278 018 |
283 190 |
|
Стратегическое направление 2. |
513 023 |
591 343 |
1 272 351 |
876 599 |
956 601 |
||
Цель 2.1. Обеспечение безопасных |
513 023 |
591 343 |
1 272 351 |
876 599 |
956 601 |
||
Задача 2.1.1. Повышение уровня |
221 329 |
109 379 |
126 348 |
170 422 |
0 |
||
023 |
Строительство и |
221 329 |
109 379 |
126 348 |
170 422 |
0 |
|
Задача 2.1.2. Повышение безопасности |
199 655 |
216 604 |
259 431 |
267 314 |
305 291 |
||
016 |
Обеспечение |
199 655 |
216 604 |
259 431 |
267 314 |
305 291 |
|
Задача 2.1.3. Повышение безопасности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Задача 2.1.4. Повышение безопасности |
0 |
0 |
290 201 |
0 |
0 |
||
004 |
Обеспечение |
290 201 |
|||||
Задача 2.1.5. Повышение безопасности |
92 039 |
265 360 |
596 371 |
438 864 |
651 310 |
||
014 |
Обеспечение |
92 039 |
101 952 |
119 467 |
149 051 |
162 989 |
|
020 |
Строительство и |
0 |
163 408 |
476 904 |
289 813 |
488 321 |