О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2010 года № 60

Новый

Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 сентября 2010 года № 883

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2010 года № 60 «О Стратегическом плане Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан на 2010-2014 годы» (САПП Республики Казахстан 2010 г., № 9, ст. 108) следующие изменения и дополнения:
      в Стратегическом плане Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан на 2010-2014 годы, утвержденном указанным постановлением:
      в разделе 2: «Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности»:
      таблицу «Основные инфраструктурные проекты» изложить в следующей редакции:
«


п/п

Проекты

Протяженность км

Стоимость
млрд. тг.

Источник
финансирования

Сроки
реализации

Строительство железнодорожных линий

1

Узень - гос.
граница с
Туркменистаном

146

65

Республиканский
бюджет и заемные
средства АО «НК
«КТЖ»

2009-2011

2

Коргас-Жетыген

293,2

153,2

Республиканский
бюджет,
собственные и
заемные средства
АО «НК «КТЖ»

2009-2012

3

Ералиево-Курык

14,4

7,5

Концессия

2011-2013

                                                                  »;

      в разделе: «3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов»:
      в стратегическом направлении 1: Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан:
      в цели 1.1:
      дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:
      «4-1) Увеличение основных показателей транспортно-коммуникационного комплекса для достижения к 2015 году роста валовой добавленной стоимости по транспорту на 63 %», на 2008 г. - « - », 2009 г. - 8,3 %, 2010 г. - « - », 2011 г. - « - », 2012 г. - « - », 2013 г. - « - », 2014 г. - « - », 2015 г. - 63 %»;
      в задаче 1.1.1:
      в подпункте 1):
      в графе «2010» цифры «666» заменить цифрами «422»;
      в графе «2011» цифры «229» заменить цифрами «1 045»;
      в графе «2012» цифры «2 247» заменить цифрами «1 395»;
      в графе «2014» цифры «2 874» заменить цифрами «2 774»;
      в подпункте 2):
      в графе «2010» цифры «3 826» заменить цифрами «1 508»;
      в графе «2011» цифры «3 291» заменить цифрами «2 460»;
      в графе «2012» цифры «2 835» заменить цифрами «2 927»;
      в графе «2013» цифры «4 966» заменить цифрами «5 187»;
      в подпункте 3):
      в графе «2010» цифры «8 362» заменить цифрами «7 953»;
      в графе «2011» цифры «8 591» заменить цифрами «8 898»;
      в графе «2012» цифры «9 810» заменить цифрами «10 183»;
      в графе «2013» цифры «11 387» заменить цифрами «11 937»;
      в графе «2014» цифры «12 965» заменить цифрами «14 538»;
      в подпункте 4):
      в графе «2010» цифры «104» заменить цифрами «116»;
      в графе «2011» цифры «102» заменить цифрами «114»;
      в графе «2012» цифры «98» заменить цифрами «112»;
      в графе «2013» цифры «95» заменить цифрами «110»;
      в графе «2014» цифры «90» заменить цифрами «108»;
      в задаче 1.1.2:
      в строке «Построено новых ж/д дорог»:
      в графе «2010» цифры «14» заменить знаком « - »;
      в графе «2011» цифры «436» заменить цифрой «146»;
      строку:

электрифицировано ж/д
дорог

км

-

-

-

392

-

-

-

исключить;
      в задаче 1.1.3:
      подпункт 2) изложить в следующей редакции:
      «2) Увеличение числа международных воздушных сообщений, на 2008 г. - « - », 2009 г. - « - », 2010 г. - 6 ед., 2011 г. - 6 ед., 2012 г. - 11 ед., 2013 г. - 14 ед., 2014 г. - 16 ед.»;
      в подпункте 3):
      в графе «2010» цифры «90» заменить цифрами «94»;
      в графе «2011» цифры «88» заменить цифрами «92»;
      в графе «2012» цифры «89» заменить цифрами «90»;
      в графе «2013» цифры «88» заменить цифрами «89»;
      в графе «2014» цифры «87» заменить цифрами «88»;
      в подпункте 4):
      в графе «2010» цифры «60» заменить цифрами «64»;
      в графе «2011» цифры «59» заменить цифрами «62»;
      в графе «2012» цифры «58» заменить цифрами «60»;
      в графе «2013» цифры «57» заменить цифрами «58»;
      в задаче 1.1.4:
      в подпункте 1):
      в графе «2013» цифры «25,5» заменить цифрами «13,5»;
      в графе «2014» цифры «34» заменить цифрами «13,5»;
      в подпункте 2):
      в графе «2010» цифры «94» заменить цифрами «109»;
      в графе «2011» цифры «92» заменить цифрами «109»;
      в графе «2012» цифры «90» заменить цифрами «108»;
      в графе «2013» цифры «88» заменить цифрами «108»;
      в графе «2014» цифры «86» заменить цифрами «107»;
      задачу 1.1.5 исключить;
      в стратегическом направлении 2: «Обеспечение безопасности транспортных процессов»:
      в цели 2.1:
      строки и подпункты 3), 4), 5) исключить;
      в задаче 2.1.2:
      в подпункте 2):
      в графе «2010» цифры «5 848» заменить цифрами «4 913»;
      в графе «2011» цифры «6 839» заменить цифрами «6 598»;
      в графе «2012» цифры «8 720» заменить цифрами «7 883»;
      в графе «2013» цифры «10 504» заменить цифрами «9 637»;
      в графе «2014» цифры «13 175» заменить цифрами «12 238»;
      в задаче 2.1.3:
      в подпункте 1):
      в графе «2010» цифру «4» заменить знаком « - »;
      в графе «2011» цифру «4» заменить знаком « - »;
      в подпункте 2):
      в графе «2010» цифры «600» заменить цифрами «300»;
      в графе «2011» цифры «600» заменить цифрами «300»;
      в графе «2012» цифры «600» заменить цифрами «300»;
      в графе «2013» цифры «600» заменить цифрами «300»;
      в графе «2014» цифры «600» заменить цифрами «300»;
      в задаче 2.1.4:
      в подпункте 1):
      в графе «2010» цифру «1» заменить знаком « - »;
      подпункт 2) изложить в следующей редакции:
      «2) внесение изменений в нормативные правовые акты в сфере гражданской авиации, предусматривающие нормы европейских авиационных требований, на 2008 г. - « - », 2009 г. - « - », 2010 г. - 1 ед., 2011 г. - 2 ед., 2012 г. - 2 ед., 2013 г. - 2 ед., 2014 - 2 ед.»;
      дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:
      «3-1) сертификационные и инспекционные работы, на 2008 г. - « - », 2009 г. - « - », 2010 г. - « - », 2011 г. - « - », 2012 г. - 26 ед., 2013 г. - 26 ед., 2014 г. - 26 ед.»;
       в задаче 2.1.5:
      в подпункте 1):
      в графе «2010» цифру «4» заменить знаком « - »;
      в графе «2011» цифру «4» заменить знаком « - »;
      в подпункте 2):
      в графе «2010» цифру «2» заменить знаком « - »;
      в графе «2014» знак « - » заменить цифрой «2»;
      подпункт 3) исключить;
      в подпункте 4):
      в графе «2011» цифру «7» заменить цифрой «6»;
      в стратегическом направлении 3: Развитие транзитно-транспортного потенциала Республики Казахстан:
      в цели 3.1:
      в подпункте 1):
      строку «железнодорожный транспорт*» исключить;
      строку «автотранспорт*» исключить;
      в подпункте 2):
      строку «железнодорожный транспорт*» исключить;
      строку «гражданская авиация*» исключить;
      строку «автотранспорт*» исключить;
      в задаче 3.1.1.:
      подпункт 1) исключить;
      в примечании слова «*согласно планам финансово-хозяйственной деятельности субъектов отрасли» исключить;
      в разделе 4: Развитие функциональных возможностей:
      в подразделе «Управление рисками»:
      дополнить частью двадцатым следующего содержания:
      «Следует также отметить, что в рамках транспортной отрасли успешно реализуются равные права и равные возможности мужчин и женщин с учетом их специфики и гендерных аспектов: численность женщин в Министерстве транспорта и коммуникаций Республики Казахстан составляет более 40 % от фактической численности работников.»;
      раздел 6 «Бюджетные программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Приложение         
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 3 сентября 2010 года № 883

6. Бюджетные программы

Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

001 "Услуги по формированию политики, координации и контроля
области транспорта и коммуникаций"

Описание

Разработка государственных и отраслевых (секторальных) программ
развития транспортно-коммуникационного комплекса; разработка
законодательных актов, предложений по совершенствованию
применения законодательства, а также разработка и принятие
нормативных правовых актов, технических условий и иных
нормативов в области транспортно-коммуникационного комплекса по
вопросам, входящим в компетенцию Министерства; разработка
прогнозов и своевременное качественное обеспечение потребностей
государственных нужд и экономики в перевозках и коммуникациях;
по решениям Правительства осуществление функций, связанных с
владением и пользованием государственными долями и пакетами
акций юридических лиц транспортно-коммуникационного комплекса;
обновление теоретических и практических знаний, умений и
навыков по образовательным программам в сфере профессиональной
деятельности в соответствии с предъявляемыми квалификационными
требованиями для эффективного выполнения своих должностных
обязанностей и совершенствования профессионального мастерства.
Системно-техническое обслуживание и ремонт
системно-вычислительной техники. Администрирование,
сопровождение локально-вычислительной сети, информационных
систем и программных продуктов.

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

1. Координация деятельности Министерства транспорта и коммуникаций Республики
Казахстан и его территориальных органов

Стратегическое
направление

1. Развитие
транспортной
инфраструктуры
Республики
Казахстан







Цель

1.1. Достижение
опережающих
темпов развития
транспортно-
коммуникационного
комплекса







Задачи

1.1.5. Улучшение
инвестиционного
климата и
содействие росту
деловой
активности в
транспортной
отрасли







Показатели
количества

Содержание
центрального аппарата
управления и
территориальных
подразделений

чел.

1360

1360

1349

1349

1349

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Эффективное
выполнение
возложенных
функций и задач

%

100

100

100

100

100

2. Услуги по повышению квалификации государственных служащих

Стратегическое
направление

1. Развитие
транспортной
инфраструктуры
Республики
Казахстан







Цель

1.1. Достижение
опережающих
темпов развития
транспортно-
коммуникационного
комплекса







Задачи

1.1.5. Улучшение
инвестиционного
климата и
содействие росту
деловой
активности в
транспортной
отрасли







Показатели
количества

Количество
государственных
служащих,
прошедших
повышение
квалификации,
обучение
государственному
языку и
иностранным
языкам.

чел.

260

260

260

260

273

Удельный вес
государственных
служащих
прошедших
повышение
квалификации,
обучение
государственному
языку и
иностранным
языкам

%

19

19

19

19

20

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Достижение
максимально
эффективного
выполнения
возложенных
функций и задач
реализации
государственной
политики в сфере
транспорта и
коммуникаций

%

100

100

100

100

100

Расходы на
реализацию
Программы


тыс.
тенге

1 884 507

2 175 977

2 475 953

2 761 942

3 184 422

                      Форма бюджетной программы 

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

002 "Развитие автомобильных дорог на республиканском уровне"

Описание

Восстановление и развитие сети автомобильных дорог республиканского
значения, отвечающей современным требованиям, для безопасного и
бесперебойного проезда транспортных средств.

Стратеги-
ческое
направление

1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан

Цель

1.1. Достижение опережающих темпов развития
транспортно-коммуникационного комплекса

Задачи

1.1.1. Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Показатели
количества

Проведение
дорожно-
строительных
работ на
автомобильных
дорогах
республикан-
ского значения

км

719

700

631

516

983

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Своевременный
ввод в
эксплуатацию
объектов
автодорог
республикан-
ского и
международного
сообщения

км

579

488

338

945

1 285

Расходы на
реализацию
Программы


тыс.
тенге

85 351 846

79 768 823

153 878 698

204 784 942

230 322 746

                     Форма бюджетной программы

Админис-
тратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрог-
рамма)

003 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение,
диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского
значения"

Описание

Проведение работ по капитальному, среднему и текущему ремонту,
озеленению, содержанию, управлению эксплуатацией автомобильных дорог и
мостов республиканского значения, проектно-изыскательские работы по
капитальному ремонту дорог и мостов прохождения государственной
экспертизы.

Стратеги-
ческое
направле-
ние

1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан

Цель

1.1. Достижение опережающих темпов развития
транспортно-коммуникационного комплекса

Задачи

1.1.1. Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Показатели
количества

Проведение
дорожно-ремонтных
работ на
автомобильных
дорогах
республиканского
значения

км

1 535

1 290

877

1 430

1 510

Показатели
качества








Показатели
эффектив-
ности

Затраты на 1 км

млн.
тенге

13,0

16,4

22

19

20

Показатели
результата

Отремонтировано
дорог
республиканского
значения

км

1 535

1 290

877

1 430

1 510

Расходы на
реализацию
Программы


тыс.
тенге

20 376 916

21 318 097

20 000 000

25 000 000

27 000 000

                    Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

004 «Обеспечение безопасности полетов воздушных судов»

Описание

Привлечение ДГП «ЦБП» в работах по сертификации и
инспектированию в сфере гражданской авиации

Стратегическое
направление

2. Обеспечение безопасности транспортных процессов

Цель

2.1. Обеспечение безопасности условий передвижения пассажиров и
грузов на всех видах транспорта

Задачи

2.1.4. Повышение безопасности в гражданской авиации

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Показатели
количества

Сертификационные и
инспекционные
работы, в том
числе:
- в авиакомпаниях
- в аэропортах
- самолетов

ед.



26
20
217

26
20
217

26
20
217

Показатели
эффективности








Показатели
результата

Сертификационные и
инспекционные
работы

ед.

0

0

178

178

178

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

0

0

290 201

0

0

                      Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

005 "Обеспечение водных путей в судоходном состоянии содержания шлюзов"

Описание

Обеспечение безопасности судоходства на внутренних водных путях.
Обеспечение гарантированных габаритов судового хода посредством
выставления (снятия) и содержания знаков навигационного оборудования;
выполнения дноуглубительных (землечерпательных), выправительных,
дноочистительных и тральных работ; содержания судоходных
гидротехнических сооружений (шлюзов) в безопасном рабочем состоянии.

Стратегическое
направление

1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан

Цель

1.1. Достижение опережающих темпов развития
транспортно-коммуникационного комплекса

Задачи

1.1.4. Повышение уровня развития инфраструктуры водного транспорта

Показатели

Наименование

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Показатели
количества

Выставление (снятие)
и обслуживание
знаков навигационного
оборудования

км

3 983,5

3 983,5

3 983,5

3 983,5

3 983,5

Работы по
дноуглублению

тыс. м3

2 255

2 165

1 685

1 710

2 010

Выправительные работы

тыс. м3

55

55

55

60

60

Дноочистительные
работы

тыс.
тонн

11,6

10,8

10,8

10,8

10,8

Тральные работы

км2

188

-

-

-

-

Проведение русловых
проектно-изыскатель-
ских работ

км

400

370

270

220

220

Содержание, текущий
ремонт и обеспечение
безаварийной работы
судоходных шлюзов

ед.

3

3

3

3

3

Ремонт флота
(текущий, средний,
капитальный)

ед.

115

128

132

148

151

Обновление и
модернизация
государственного
технического речного
флота

ед.

7

8

3

6

11

Показатели
качества

Снижение количества
аварийных случаев,
связанных с
обеспечением
безопасности
судоходства

ед.

0

0

0

0

0

Показатели
эффективности








Показатели
результата

Увеличение объема
перевозимых грузов к
предыдущему году

млн.
тонн

1,35

1,2

1,21

1,25

1,26

Расходы на
реализацию
Программы


тыс.
тенге

4 047 966

5 256 235

4 431 474

6 134 457

6 861 762

                      Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

006 "Строительство и реконструкция инфраструктуры воздушного
транспорта"

Описание

Осуществление модернизации и развития объектов наземной
инфраструктуры аэропортов Республики Казахстан для приведения в
соответствие с международными требованиями по обеспечению
безопасности полетов.

Стратегическое
направление

1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан

Цель

1.1. Достижение опережающих темпов развития
транспортно-коммуникационного комплекса

Задачи

1.1.3. Повышение уровня развития инфраструктуры гражданской авиации

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год

2009 год

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Реконструкция и
строительство
искусственной
взлетно-посадочной
полосы и
аэровокзала
аэропортов

ед.

1

1

1

0

1

Показатели
качества

Количество
аэропортов,
соответствующих
категории ИКАО

ед.

9

9

10

10

10

Показатели
эффективности

Расход инвестиций
на 1 пассажира

тенге

578,9

392,7

1 357,3

688,4

0

Показатели
результата

Количество
обслуживаемых
пассажиров

млн.
чел.

5,7

5,5

5,8

6,1

6,4

Расходы на
реализацию
Программы


тыс.
тенге

3 300 000

2 160 000

7 872 323

4 199 250

0

                     Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

009 "Субсидирование железнодорожных пассажирских перевозок по
социально-значимым межобластным сообщениям"

Описание

Покрытие убытков перевозчиков, связанных с организацией
железнодорожных пассажирских перевозок по социально-значимым
сообщениям

Стратегическое
направление

1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан

Цель

1.1. Достижение опережающих темпов развития
транспортно-коммуникационного комплекса

Задачи

1.1.2. Повышение уровня развития инфраструктуры железнодорожной
отрасли

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Показатели
количества

Количество
маршрутов

ед.

61

63

63

63

63

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Перевезено
пассажиров

млн.
чел

17,5

18

18,6

19,1

19,5

Пассажирооборот

млн.
пкм

15 007

15 037

15 067

16 400

16 700

Расходы на
реализацию
Программы


тыс.
тенге

9 520 554

10 000 000

16 733 800

19 366 800

22 180 100

                      Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

010 "Прикладные научные исследования в области транспорта и
коммуникаций"

Описание

Проведение прикладных научных исследований в области транспорта и
коммуникаций

Стратегическое
направление

1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан

Цель

1.1. Достижение опережающих темпов развития
транспортно-коммуникационного комплекса

Задачи

1.1.1. Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной
отрасли;
1.1.3. Повышение уровня развития инфраструктуры гражданской
авиации;
1.1.5. Улучшение инвестиционного климата и содействие росту
деловой активности в транспортной отрасли.

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012
год

Показатели
количества

Количество тем
исследований в
областях:
- автодорожная
отрасль;

Ед.

7

7

11

10


- автомобильный
транспорт;

4

3

4

5


- транзитный
потенциал;

3

3

2

2


- железнодорожная
отрасль;

2





- гражданская
авиация.


1




Показатели
качества







Показатели
эффективности







Показатели
результата

Отчеты НИР

16

14

17

17


Расходы на
реализацию
Программы


тыс.
тенге

115 713

101 002

22 674

0

0

                       Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

012 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог
областного, районного значения и улиц городов Астаны и Алматы»

Описание

Проведение работ по капитальному и среднему ремонту автомобильных
дорог областного и районного значения, улиц городов Астаны и Алматы.

Стратегическое
направление

1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан

Цель

1.1. Достижение опережающих темпов развития
транспортно-коммуникационного комплекса

Задачи

1.1.1. Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Показатели
количества

Проведение
дорожно-ремонтных
работ на автомобильных
дорогах областного и
районного значения


387

322

396

430

370

Показатели
качества

Состояние местной сети
автодорог

%

47

49

56

62

65

Показатели
эффективности








Показатели
результата

Перечисление целевых
текущих трансфертов
акиматам областей

тыс.

11 658 444

15 647 93

21 105 840

16 860 576

14 209 945

Расходы на
реализацию
Программы


тыс.
тенге

11 658 444

15 629 356

21 105 840

16 860 576

14 209 945

                         Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

014 "Обеспечение классификации и технической безопасности судов
внутреннего водного плавания "река-море"

Описание

Содержание государственного учреждения "Регистр судоходства".
Обеспечение технической безопасности судов и других инженерных
сооружений, участвующих в процессе судоходства

Стратегическое
направление

2. Обеспечение безопасности транспортных процессов

Цель

2.1. Обеспечение безопасных условий передвижения пассажиров
и грузов на всех видах транспорта

Задачи

2.1.5. Повышение безопасности на водном транспорте

Показатели

Наименование

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Показатели
количества

Обеспечение
классификации
судов и
проведение
освидетельство-
ваний судов

ед.

400

450

500

550

550

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Обеспечение
технической
безопасности
судов и других
инженерных
сооружений,
участвующих в
процессе
судоходства

%

по
факту

по
факту

по факту

по факту

по факту

Расходы на
реализацию
Программы


тыс.
тенге

92 050

101 952

119 467

149 051

162 989

                       Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

016 "Обеспечение качества выполнения дорожно-строительных и
ремонтных работ"

Описание

Осуществление контроля за качеством выполняемых работ по
строительству, реконструкции, капитальному, среднему, текущему
ремонту автомобильных дорог республиканского значения и
применяемыми дорожно-строительными материалами.

Стратегическое
направление

2. Обеспечение безопасности транспортных процессов

Цель

2.1. Обеспечение безопасных условий передвижения пассажиров и
грузов на всех видах транспорта

Задачи

2.1.2. Повышение безопасности в автодорожной отрасли

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Показатели
количества

Проведение
контроля качества
дорожно-ремонтных
работ на авто-
мобильных дорогах
республиканского
значения

км

1 826

2 200

2 628

2 852

2 852

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Ориентировочная
протяженность
реконструированных
и отремонтированных
участков авто-
мобильных дорог
республиканского
значения,
прошедших контроль
качества

км

1 826

2 200

2 628

2 852

2 852

Расходы на
реализацию
Программы


тыс.
тенге

199 670

216 604

259 431

267 314

305 291

                       Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

019 "Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок"

Описание

Обеспечение доступности услуг авиатранспорта на регулярные
внутренние авиаперевозки для среднестатистического потребителя,
путем осуществления гибкой тарифной политики, направленной на
поэтапное снижение объемов субсидирования и в дальнейшем переход
на полную самоокупаемость

Стратегическое
направление

1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан

Цель

1.1. Достижение опережающих темпов развития
транспортно-коммуникационного комплекса

Задачи

1.1.3. Повышение уровня развития инфраструктуры гражданской авиации

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Показатели
количества

Количество
субсидируемых
авиамаршрутов

ед.

9

9

8

12

12

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Количество
перевезенных
пассажиров

чел.

88 903

74 089

65 000

70 000

70 000

Расходы на
реализацию
Программы


тыс.
тенге

667 680

727 771

881 489

988 620

1 180 190

                       Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

020 "Строительство и реконструкция инфраструктуры водного
транспорта"

Описание

Развитие инфраструктуры водного транспорта, отвечающего
современным требованиям, для безопасного и бесперебойного
обслуживания судов морского и внутренневодного транспорта.

Стратегическое
направление

2. Обеспечение безопасности транспортных процессов

Цель

2.1. Обеспечение безопасных условий передвижения пассажиров и
грузов на всех видах транспорта

Задачи

2.1.5. Повышение безопасности на водном транспорте

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Показатели
количества

Выполнение работ
по:







созданию систем
управления
движением судов

проект.

0

2


-

-

реконструкция
судоходных шлюзов

проект.


2

2

2

2

созданию
Региональной
системы
управления
спасательными
операциями

проект.


1



-

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Выполнения
реконструкции
инфраструктуры
водного
транспорта

%

0

100

100

100

100

Расходы на
реализацию
Программы


тыс.
тенге

0

163 408

476 904

289 813

488 321

                      Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

021 "Разработка технических регламентов и стандартов в области
транспорта и коммуникации"

Описание

Разработка, переработка и совершенствование национальных
нормативно-технических документов (стандартов), технических
регламентов в автодорожной отрасли в соответствии с международными
требованиями; создание комплекса стандартов и нормативных
документов по стандартизации в области автомобильного и
железнодорожного транспорта.

Стратегическое
направление

1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан

Цель

1.1. Достижение опережающих темпов развития транспортно-
коммуникационного комплекса

Задачи

1.1.2. Повышение уровня развития инфраструктуры железнодорожной
отрасли;
1.1.3. Повышение уровня развития инфраструктуры гражданской
авиации;
1.1.4. Повышение уровня развития инфраструктуры водного
транспорта.

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Показатели
количества

Количество
разрабатываемых
регламентов и
стандартов:

Ед.






- водная отрасль;






- отрасль
гражданской
авиации;






- железнодорожная
отрасль.

100

100




Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Государственные
стандарты и
регламенты

Ед.

100

129




Расходы на
реализацию
Программы


тыс.
тенге

65 077

60 722

0

0

0

                        Форма бюджетной программы

Администратор

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа

022 "Материально-техническое оснащение Министерства транспорта и
коммуникаций Республики Казахстан"

Описание

Оснащение территориальных органов транспортного контроля
передвижными постами

Стратегическое
направление

Стратегическое направление 2. Обеспечение безопасности
транспортных процессов

Цель

Недопущение проезда автотранспортных средств с нарушениями
габаритных и весовых параметров, контроль за пассажирскими
перевозками

Задачи

2.1.1. Повышение уровня государственного технического
контроля на транспорте

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

Стратегическое
направление

Развитие транспортной
инфраструктуры
Республики Казахстан







Показатели
количества

Приобретение передвижных
постов транспортного
контроля

шт.



16

0

0

Показатели
качества








Показатели
эффективности

Экономия бюджетных
средств с каждого
передвижного поста по
сравнению со
стационарным постом
составит примерно 28-29
млн. тенге

тыс.
тенге



464 000

290 000

174 000

Показатели
результата

Сумма взысканных сборов
за проезд и наложенных
штрафов за нарушения

тыс.
тенге



100 000

200 000

250 000

Расходы на
реализацию


тыс.
тенге



256 000

0

0

                        Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

023 "Строительство и реконструкция сети постов транспортного
контроля"

Описание

Оснащение постов транспортного контроля стационарным весовым
оборудованием, включая обустройство дорожного полотна

Стратегическое
направление

2. Обеспечение безопасности транспортных процессов

Цель

2.1. Обеспечение безопасных условий передвижения пассажиров и
грузов на всех видах транспорта

Задачи

2.1.1. Повышение уровня государственного технического контроля
на транспорте

Показатели

Наименование

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Показатели
количества

Количество постов
транспортного
контроля
оснащенных
стационарным
весовым
оборудованием, в
том числе:



шт.






переходящие
проекты:


6

4

3


новые проекты:

0

4

3

4


Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Сумма взысканных
сборов за проезд
тяжеловесных АТС

тыс.
тенге

568 181

829 544

1 211 134

1 768 256

1 768 256

Расходы на
реализацию
Программы


тыс.
тенге

221 329

109 379

126 348

170 422

0

                      Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

028 "Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на развитие транспортной инфраструктуры"

Описание

Развитие сети автомобильных дорог областного и районного значения,
отвечающей современным требованиям для безопасного и бесперебойного
проезда транспортных средств, а также улиц гг. Астаны и Алматы.

Стратегическое
направление

1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан

Цель

1.1. Достижение опережающих темпов развития
транспортно-коммуникационного комплекса

Задачи

1.1.1. Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Показатели
количества

Проведение
дорожно-ремонтных
работ на
автомобильных
дорогах областного
и районного
значения, а также
реконструкция мест
стоянок воздушных
судов и рулежных
дорожек аэродрома
г. Усть-Каменогорска


387

322

396

430

370

Показатели
качества

Состояние местной
сети автодорог

%

47

49

56

62

65

Показатели
эффективности








Показатели
результата

Перечисление
целевых трансфертов
на развитие
акиматам областей,
городов Астаны и
Алматы

тыс.
тенге

92 021 772

69 313 594

59 073 307

33 039 958

12 417 836

Расходы на
реализацию
Программы


тыс.
тенге

92 021 772

69 313 594

59 073 307

33 039 958

12 417 836

                      Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

030 "Содержание здания административно-технологического комплекса
"Тransport tower"

Описание

Содержание, техническое и хозяйственное обслуживание здания, а
также прилегающей к нему территории. Обслуживание инженерных и
коммуникационных сетей, систем водоснабжения, кондиционирования и
отопления. Обеспечение пожарной безопасности здания.

Стратегическое
направление

1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан

Цель

1.1. Достижение опережающих темпов развития
транспортно-коммуникационного комплекса

Задачи

1.1.5. Улучшение инвестиционного климата и содействие росту
деловой активности в транспортной отрасли

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Показатели
количества

Содержание
здания с целью
создания
необходимых
социально-
бытовых условий
государственным
служащим.

кв. м.

32 294

32 294

32 294

32 294

32 294

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Техническое и
хозяйственное
обслуживание
здания

%

100

100

100

100

100

Расходы на
реализацию
Программы


тыс.
тенге

332 568

431 350

426 832

278 018

283 190

                       Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

031 "Строительство и реконструкция инфраструктуры железнодорожного
транспорта"

Описание

Строительство железнодорожных линий

Стратегическое
направление

1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан

Цель

1.1. Достижение опережающих темпов развития
транспортно-коммуникационного комплекса

Задачи

1.1.2. Повышение уровня развития инфраструктуры железнодорожной
отрасли

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный

период

Плановый период

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Показатели
количества

Разработка ПСД по
проекту
строительства
ж.д. линии
Узень-госграница
с Туркменистаном

км

Разработ-
ка ПСД

Разработ-
ка ПСД




Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Протяженность
построенных
железных дорог

км

0

0

0

0


Расходы на
реализацию
Программы


тыс.
тенге

97 000

1 100 000

0

0

0

                      Свод бюджетных расходов

Наименование

Отчетный период

Плановый период

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

1. Действующие программы,
из них:

230 240 387

208 634 270

288 430 741

314 291 163

318 596 792

Текущие бюджетные
программы

48 954 739

56 019 066

67 003 161

71 806 778

75 367 889

Бюджетные программы
развития

181 285 648

152 615 204

221 427 580

242 484 385

243 228 903

2. Программы,
предлагаемые к
разработке, из них:

0

0

0

0

0

Текущие бюджетные
программы

0

0

0

0

0

Бюджетные программы
развития

0

0

0

0

0

ВСЕГО расходов,
из них:

230 240 387

208 634 270

288 430 741

314 291 163

318 596 792

Текущие бюджетные
программы

48 954 739

56 019 066

67 003 161

71 806 778

75 367 889

Бюджетные программы
развития

181 285 648

152 615 204

221 427 580

242 484 385

243 228 903

3. Платные услуги:

0

0

0

0

0

Поступления

0

0

0

0

0

Расходы

0

0

0

0

0

          Распределение бюджетных программ (подпрограмм)
              Министерства транспорта и коммуникаций
                       Республики Казахстан

Программа

Подпрог-
рамма

Наименование

Отчет за
2008 год

Уточненный
бюджет
2009 года

Плановый период

на 2010 год

на 2011 год

на 2012 год

1

2

3

4

5

6

7

8

ВСЕГО, в том числе:

230 240 387

208 634 270

288 430 741

314 291 163

318 596 792

Стратегическое направление 1.
Развитие транспортной инфраструктуры
Республики Казахстан

229 727 364

208 042 927

287 158 390

313 414 564

317 640 191

Цель 1.1. Достижение опережающих
темпов развития транспортно-
коммуникационного комплекса

229 727 364

208 042 927

287 158 390

313 414 564

317 640 191

Задача 1.1.1. Повышение уровня
развития инфраструктуры автодорожной
отрасли

209 199 522

186 109 994

254 062 845

279 685 476

283 950 527

003


Капитальный,
средний и текущий
ремонт,
содержание,
озеленение,
диагностика и
инструментальное
обследование
автодорог
республиканского
значения

20 376 915

21 318 097

20 000 000

25 000 000

27 000 000

002


Развитие
автомобильных
дорог на
республиканском
уровне

85 354 758

79 768 823

153 878 698

204 784 942

230 322 746

004

за счет внешних
займов

2 424 279

21 650 000

89 610 686

152 975 600

168 944 471

005

за счет внутренних
источников

69 221 349

47 699 023

50 682 798

25 604 942

32 682 746

016

за счет
софинансирования
внешних займов из
республиканского
бюджета

13 709 130

10 419 800

13 585 214

26 204 400

28 695 529

010


Прикладные научные
исследования в
области транспорта
и коммуникаций

52 238

58 492

5 000

0

0

012


Целевые текущие
трансферты
областным бюджетам
на капитальный и
средний ремонт
автомобильных
дорог областного и
районного значения

11 371 992

15 629 356

21 105 840

16 860 576

14 209 945

021


Разработка
технических
регламентов и
стандартов в
области транспорта
и коммуникации

22 077

21 632




028


Целевые трансферты
на развитие
областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны
и Алматы на
развитие
транспортной
инфраструктуры

92 021 569

69 313 594

59 073 307

33 039 958

12 417 836

Задача 1.1.2. Повышение уровня
развития инфраструктуры
железнодорожной отрасли

9 694 931

11 114 820

16 733 800

19 366 800

22 180 100

009


Субсидирование
железнодорожных
пассажирских
перевозок по
социально значимым
межобластным
сообщениям

9 520 554

10 000 000

16 733 800

19 366 800

22 180 100

021


Разработка
технических
регламентов и
стандартов в
области транспорта
и коммуникации

70 997

14 820




031


Строительство и
реконструкция
инфраструктуры
железнодорожного
транспорта

97 000

1 100 000




Задача 1.1.3. Повышение уровня
развития инфраструктуры гражданской
авиации

3 967 673

2 902 381

8 753 812

5 187 870

1 180 190

006


Строительство и
реконструкция
инфраструктуры
воздушного
транспорта

3 300 000

2 160 000

7 872 323

4 199 250

0

005

за счет внутренних
источников

3 300 000

2 160 000

7 872 323

4 199 250

0

010


Прикладные научные
исследования в
области транспорта
и коммуникаций

0

8 360




019


Субсидирование
регулярных
внутренних
авиаперевозок

667 673

727 771

881 489

988 620

1 180 190

021


Разработка
технических
регламентов и
стандартов в
области транспорта
и коммуникации

0

6 250




Задача 1.1.4. Повышение уровня
развития инфраструктуры водного
транспорта

4 047 966

5 274 255

4 431 474

6 134 457

6 861 762

005


Обеспечение водных
путей в судоходном
состоянии и
содержание шлюзов

4 047 966

5 256 235

4 431 474

6 134 457

6 861 762

021


Разработка
технических
регламентов и
стандартов в
области транспорта
и коммуникации

0

18 020




Задача 1.1.5. Улучшение
инвестиционного климата и содействие
росту деловой активности в
транспортной отрасли

2 817 272

2 641 477

3 176 459

3 039 960

3 467 612

001


Услуги по
формированию
политики,
координации и
контроля в области
транспорта и
коммуникаций

1 888 771

2 175 977

2 475 953

2 761 942

3 184 422

010


Прикладные научные
исследования в
области транспорта
и коммуникаций

49 140

34 150

17 674

0

0

022


Материально-тех-
ническое оснащение
Министерства
транспорта и
коммуникаций
Республики
Казахстан



256 000



030


Содержание здания
административно-
технологического
комплекса
«Тransport tower»

332 564

431 350

426 832

278 018

283 190

Стратегическое направление 2.
Обеспечение безопасности
транспортных процессов

513 023

591 343

1 272 351

876 599

956 601

Цель 2.1. Обеспечение безопасных
условий передвижения пассажиров и
грузов на всех видах транспорта

513 023

591 343

1 272 351

876 599

956 601

Задача 2.1.1. Повышение уровня
государственного технического
контроля на транспорте

221 329

109 379

126 348

170 422

0

023


Строительство и
реконструкция
сети постов
транспортного
контроля

221 329

109 379

126 348

170 422

0

Задача 2.1.2. Повышение безопасности
в автодорожной отрасли

199 655

216 604

259 431

267 314

305 291

016


Обеспечение
качества
выполнения
дорожно-строитель-
ных и ремонтных
работ

199 655

216 604

259 431

267 314

305 291

Задача 2.1.3. Повышение безопасности
в железнодорожной отрасли

0

0

0

0

0

Задача 2.1.4. Повышение безопасности
в гражданской авиации

0

0

290 201

0

0

004


Обеспечение
безопасности
полетов воздушных
судов



290 201



Задача 2.1.5. Повышение безопасности
на водном транспорте

92 039

265 360

596 371

438 864

651 310

014


Обеспечение
классификации
и технической
безопасности
судов внутреннего
водного плавания
"река-море"

92 039

101 952

119 467

149 051

162 989

020


Строительство и
реконструкция
инфраструктуры
водного транспорта

0

163 408

476 904

289 813

488 321

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.