О Стратегическом плане Министерства связи и информации Республики Казахстан на 2011-2015 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 января 2011 года № 43. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2012 года № 505

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 20.04.2012 № 505.

      В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить прилагаемый Стратегический план Министерства связи и информации Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы.
      2. Признать утратившими силу:
      1) постановление Правительства Республики Казахстан от 4 августа 2010 года № 795 "О Стратегическом плане Министерства связи и информации Республики Казахстан на 2010 - 2014 годы" (САПП Республики Казахстан, 2010 г., № 47, ст. 428);
      2) постановление Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 2010 года № 1344 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 4 августа 2010 года № 795".
      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утвержден         
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 30 декабря 2011 года № 1734

      Сноска. Стратегический план в редакции постановления Правительства РК от 30.12.2011 № 1734 (вводится в действие с 01.01.2012).

Стратегический план
Министерства связи и информации Республики Казахстан
на 2011 – 2015 годы

1. Миссия и видение

      Миссия – эффективная реализация государственной политики, направленной на предоставление доступных и качественных услуг в области информации, связи и информатизации, создание условий для развития инфокоммуникационной инфраструктуры, отечественного информационного пространства.
      Видение – развитая, доступная инфокоммуникационная инфраструктура и современная общенациональная информационная среда, соответствующая современным стандартам и обеспечивающая полноценную интеграцию в мировое информационное пространство.

2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития

      Развитие услуг, производства и инфраструктуры информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ), базирующейся на современных технологиях, ориентированных на предоставление мультимедийных услуг

Основные параметры развития

      Развитие отрасли ИКТ является одним из приоритетных направлений Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития, в рамках «секторов экономики будущего», что отражает ее значение для экономики современного Казахстана.
      Отрасль информационных и коммуникационных технологий, включает сферы услуг и производства в области информационных технологий, телекоммуникаций и распространения телерадиовещания. Развитие данной отрасли взаимосвязано с проникновением технологий связи, распространением телерадиовещания и информационных технологий, которые наблюдаются в последнее десятилетие по всему миру.
      В целях развития данной отрасли, перед Министерством стоит задача по значительному увеличению потребления и применения ИКТ, увеличения казахстанского содержания в ИКТ с целью обеспечения долгосрочной конкурентоспособности страны.
      Тенденциями отрасли телекоммуникаций являются развитие инфраструктуры, базирующейся на высокоскоростных оптических и беспроводных технологиях, предоставление мультимедийных услуг населению и организациям, а также увеличение уровня цифровизации местной телефонной связи.
      Операторами связи осуществляется построение городских мультисервисных сетей доступа и транспортных сетей Metro Ethernet на базе городской волоконно-оптической инфраструктуры, что позволит организовать внедрение новых видов услуг, таких как массовый широкополосный доступ в Интернет на основе ADSL, организация городских высокоскоростных каналов. Продолжается строительство сети связи для телефонизации и интернетизации сельских населенных пунктов с использованием технологии CDMA450.
      В настоящее время операторами сотовой связи введены в эксплуатацию сети третьего поколения 3G в городах Астана, Алматы и во всех областных центрах.
      В рамках развития услуг доступа к сети Интернет в феврале 2011 года Межведомственной комиссией по радиочастотам Республики Казахстан принято решение о предоставлении права внедрения сетей связи четвертого поколения 4G на территории Республики Казахстан АО «Казахтелеком».
      Также, согласно протоколу Межведомственной комиссии по радиочастотам Республики Казахстан от 27 августа 2011 года принято решение выделить АО «Казахтелеком» 20 МГц в диапазоне 1730-1785/1825,2-1880 МГц.
      Министерством совместно с заинтересованными государственными органами проводятся работы по опредлению разовой платы за выделения радиочастотного спектра для внедрения стандарта 4G на территории Республики Казахстан.
      В целях эффективной реализации государственной политики в области связи Министерством обеспечивается эффективное сопровождение систем мониторинга радиочастотного спектра и радиоэлектронных средств, реестра радиоэлектронных средств и радиочастотных присвоений.
      Проводимые мероприятия по развитию телекоммуникационной отрасли позволили достичь в 2010 году следующих результатов в расчете на 100 жителей страны:
      1) плотность фиксированных телефонных линий - 24,9;
      2) плотность абонентов сотовой связи – 124;
      3) плотность пользователей Интернет - 31,6;
      4) уровень цифровизации местных сетей телекоммуникаций - 92 %.
      В области почтовой связи основным поставщиком рынка услуг остается акционерное общество «Казпочта», являющееся Национальным оператором. Оказание услуг осуществляется более чем 2800 отделениями почтовой связи, охватывающих всю территорию страны.
      В секторе пересылки письменной корреспонденции, в крупных городах, наблюдается появление альтернативных доставочных служб (местной почтовой связи). Появление конкуренции на данном рынке способствует появлению более доступных услуг по доставке извещений, рекламных материалов по сравнению с услугами традиционной сети.

Анализ основных проблем

      Основными проблемами в отрасли информационных и коммуникационных технологий являются:
      1) низкие темпы развития широкополосного доступа к сети Интернет;
      2) неполный охват домохозяйств страны услугами телефонной связи и широкополосного доступа к сети Интернет;
      3) недостаточная обеспеченность сельских населенных пунктов почтовыми отделениями связи;
      4) недостаточная обеспеченность населения компьютерной техникой;
      5) низкий уровень отечественного производства средств ИКТ и его зависимость от импорта.

Оценка основных внешних и внутренних факторов

      Внутренние факторы:
      1) развитие отрасли телекоммуникаций напрямую связано с использованием ограниченных ресурсов радиочастотного спектра, ресурса нумерации);
      2) с развитием конвергенции сетей мобильной связи с фиксированными сетями появляются новые услуги телекоммуникаций;
      3) с развитием рынка фиксированной и мобильной связи появляются новые виды услуг на основе их конвергенции с информационными технологиями;
      4) развитие современных средств инфокоммуникаций приводит к снижению спроса потребителями традиционных видов почтовых услуг;
      5) основные доходы рынка IT-услуг формируется за счет государственного заказа;
      6) на рынке программного обеспечения в Казахстане доминирующее положение занимает продукция зарубежных производителей;
      7) казахстанские предприятия занимаются в основном реализацией оборудования известных международных производителей и сборкой компьютерной техники.
      Внешние факторы:
      1) на доходность предприятий связи влияют численность, плотность размещения и движение населения;
      2) состояние телекоммуникационного рынка напрямую зависит от экономической активности в стране;
      3) высокая зависимость сектора ИКТ от импорта.

Совершенствование процессов предоставления
государственных услуг, технического сопровождения и интеграции информационных систем государственных органов

Основные параметры развития

      Сегодня ИКТ являются важнейшим инструментом для формирования информационного общества, а «проводником» в отношениях государства и населения стало «Электронное правительство».
      В этой связи, применение ИКТ в государственных органах должно быть в первую очередь направлено на оказание государственных услуг в электронной форме населению и бизнесу, повышение прозрачности и подотчетности государственных органов.
      В настоящее время состояние предоставления государственных электронных услуг населению и организациям характеризуется следующими данными:
      1) центральными и местными исполнительными органами посредством интернет-ресурсов оказываются интерактивные услуги населению и бизнесу (блоги руководителей, электронные госзакупки, интерактивные опросы и т.д.) и осуществляется переход к оказанию транзакционных услуг;
      2) создается инфраструктура «Электронного правительства», в рамках которой введены в промышленную эксплуатацию более 20 IT-проектов;
      3) проведена работа по оптимизации государственных услуг государственных органов в электронный формат. В этой связи, общее количество автоматизированных государственных услуг и сервисов на портале «электронного правительства» (далее - ПЭП) по сравнению с 2009 годом сокращено на 10 и составило 64. В частности, оптимизированы 9 услуги Агентства по управлению земельными ресурсами Республики Казахстан и одна услуга Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.
      Вместе с тем, количество электронных справок выданных через ПЭП по сравнению с 2010 годом выросло в 4,2 раза и составило более 6,7 млн. справок;
      4) ведется работа по внедрению информационной системы «Е-лицензирование» (далее – ГБД «Е-лицензирование») в 5 местных исполнительных органах и территориальных подразделениях центральных лицензиаров. В настоящее время ГБД «Е-лицензирование» внедрено в 17 центральных государственных и 3 местных исполнительных органах.
      Количество сформированных электронных лицензий посредством ГБД «Е-лицензирование» по сравнению с 2010 годом увеличилось в 2,5 раза и за 10 месяцев 2011 года составило 2585 электронных лицензий;
      5) ведется работа по переводу центральных государственных органов на электронный документооборот без дублирования документов на бумажном носителе;
      6) создана система электронных обращений граждан через веб-портал «электронного правительства» к руководителям государственных и местных исполнительных органов;
      7) в 6-ти акиматах пилотной зоны 2011 года (Актюбинская, Алматинская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская области) ведутся работы внедрения информационной системы «Региональный шлюз «е-акимат» по автоматизации 20-ти услуг;
      8) реализована возможность оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения через ПЭП посредством Платежного шлюза «электронного правительства». Общая сумма платежей посредством ПШЭП с 1 января т.г. составила около 12,0 млн. тенге.
      В настоящее время проведена большая работа по улучшению деятельности Центров обслуживания населения (далее - ЦОН). Сформирована нормативная база, необходимая для функционирования ЦОН, упрощены процедуры по обслуживанию населения и бизнеса, существует положительная тенденция по снижению уровня коррупции.
      Возникает необходимость решения таких вопросов, как перевод всех государственных услуг в ЦОН с полноценной системой информационного обеспечения, повышение уровня квалификации кадрового состава ЦОН, создание и функционирование единого инструмента мониторинга оказания государственных услуг и обеспечение защиты информации при оказании государственных услуг.
      Для обеспечения дальнейшего совершенствования процесса предоставления услуг гражданам и бизнесу Глава государства поддержал передачу функций по организации деятельности ЦОН по предоставлению государственных услуг физическим и юридическим лицам по принципу «одного окна» от местных исполнительных органов уполномоченному органу в сфере информатизации. В связи с этим будет разработан комплексный план мероприятий, направленный на улучшение качества оказания государственных услуг ЦОН.
      Кроме того, в рамках реализации государственной политики в области информатизации Министерством регулируются вопросы противодействия компьютерным инцидентам на государственном уровне, в частности за счет участия в техническом сопровождении национальных электронных информационных ресурсов и информационных систем, интегрируемых в информационную инфраструктуру Республики Казахстан.
      В условиях информатизации и движения мирового сообщества к целостности существует необходимость подготовки высококвалифицированных, профессиональных, востребованных на рынке труда специалистов. Современное общество предъявляет высокие требования к уровню профессиональной подготовки специалистов и в условиях расширения сфер сотрудничества с зарубежными странами, а также появления новых средств коммуникаций особую актуальность приобретает возможность взаимодействовать с коллегами из разных стран.
      В целях развития образования в сфере инфокоммуникаций акционерное общество «Международный университет информационных технологий» (ІТ-Университет) тесно сотрудничает с университетом США Carnegie Mellon.
      Кроме того, открыты 4 (четыре) новые специальности бакалавриата и магистратуры по специальностям «Информационные системы» и «Вычислительная техника и программное обеспечение», а также проводится отбор дополнительных зарубежных партнеров для ІТ-Университета среди высших учебных заведений Малайзии, Сингапура, Кореи и России. Прорабатывается вопрос открытия специализированных ІТ - колледжей.
      В рамках реализации Программы развития информационных и коммуникационных технологий в Республике Казахстан на 2010-2014 годы ведутся работы по открытию ряда научно-исследовательских лабораторий в области ИКТ совместно с транснациональными ИКТ компаниями. На сегодняшний день планируется открытие четырех лабораторий на базе отечественных вузов, а именно:
      - Лаборатория робототехники, на базе АО «Казахстанско-британский технический университет»;
      - Лаборатория компьютерной графики, на базе АО «Международный университет информационных технологий»;
      - Лаборатория микропроцессорных систем, на базе Казахского национального технического университета им. К.И. Сатпаева;
      - Лаборатория открытых систем, на базе АО «Международный университет информационных технологий».
      В целях координации деятельности данных лабораторий и развития исследовательской деятельности в сфере ИКТ в Республике Казахстан назрела необходимость создания отраслевого научно-исследовательского института, который будет координировать и определять наиболее актуальные направления развития ИКТ, посредством реализации следующих функций: R&D деятельность, коммерциализация ИКТ разработок, вопросы подготовки и переподготовки ИКТ кадров, инициация нормативно-правовых актов, разработка и систематизация отраслевых стандартов, сертификация оборудования, продуктов и услуг, контроль лицензируемой деятельности и качества услуг, анализ деятельности отрасли и отдельных видов услуг, экспертную деятельность, консалтинг и аудит проектов.
      Кроме того, инициирован проект по созданию ИКТ-кластера на территории «Парка информационных технологий». ИКТ-кластер будет представлять собой территорию площадью в 30 га, где предусматривается строительство учебно-исследовательского комплекса, бизнес центра, дата-центра, посевного фонда с функциями бизнес-инкубирования и других необходимых для функционирования ИКТ-кластера институтов развития.
      Необходимо отметить, что важным аспектом для успешного развития ИКТ в Республике Казахстан является создание государством вышеуказанных институтов развития отрасли.

Анализ основных проблем

      Основными проблемами, сдерживающими развитие электронных услуг являются:
      1) низкий уровень защищенности информационно-коммуникационных сетей, информационных систем и ресурсов государственных органов;
      2) низкие темпы автоматизации бизнес-процессов государственных органов, направленных на оказание государственных услуг в электронной форме;
      3) недостаточный уровень оказания государственных услуг в электронной форме по принципу «одного окна».

Оценка основных внешних и внутренних факторов

       Внутренние факторы:
      1) развитие информационных систем государственных органов для предоставления государственных услуг в электронной форме;
      2) устойчивое повышение спроса на услуги обучения в области инфокоммуникаций;
      3) продвижение государственных услуг в электронной форме и «электронного правительства».
       Внешние факторы:
      1) быстрые темпы развития инфокоммуникационных технологий;
      2) продвижение к информационному обществу и инновационной экономике;
      3) высокая конкуренция на международном рынке подготовки IT-специалистов.

Обеспечение устойчивого развития и повышение
конкурентоспособности отечественного информационного пространства

Основные параметры развития

      В настоящее время в республике действуют 2 740 единиц средств массовой информации (далее – СМИ), из них: государственных – 439 (16 %), негосударственных – 2 301 (84 %).
      Их структура распределена следующим образом: от общего количества 91 % составляют газеты (1 662) и журналы (832), 9,5 % – электронные СМИ (50 телекомпаний, 43 радиокомпании, 134 операторов кабельного телевидения и 6 – спутникового вещания) и 0,5 % – информационные агентства (13).
      Доля казахоязычных СМИ от общего числа действующих СМИ составляет 20 %, русскоязычных – 34 %. При этом следует отметить, что данные показатели остаются практически неизменными на протяжении последних трех лет.
      Посредством медийного ресурса, имеющего возможность вещать на территориях иностранных государств, ведется имиджевая работа и налажено функционирование корреспондентских пунктов государственными СМИ за рубежом.
      С целью оперативного информирования и поддержки интересов населения республики к событиям и явлениям, происходящим в стране, а также ознакомления зрителей с новыми интересными фактами и людьми, Министерство планирует усилить деятельность государственных телеканалов за счет внедрения современного высокотехнологического оборудования.
      Так, в настоящее время готовится к сдаче телерадиокомплекс в городе Астана, которому предстоит послужить главной технологической площадкой для государственных вещательных компаний и удовлетворить все текущие и перспективные потребности этих компаний в производстве качественного и конкурентноспособного медиаконтента. Объект ориентирован прежде всего на размещение основных государственных телерадиокомпаний АО «Агентство «Хабар» и АО «ТРК «Казахстан», а также таких политически и социально значимых каналов, как «Межгосударственная телерадиокомпания Мир» и телекомпания «ОРТ+Евразия».
      Увеличение количества производства телевизионного контента особенно актуально в связи с развертыванием и дальнейшим расширением национальной сети спутникового и наземного цифрового телевизионного и радиовещания. Производственная база комплекса планируется исключительно на современных безленточных технологиях и в формате высокой четкости (HD).
      Также особое внимание уделяется совершенствованию законодательства в области СМИ. На сегодняшний день Министерством разработан проект закона «О телерадиовещании», который внесен на рассмотрение Сената Парламента Республики Казахстан. В случае его принятия, законопроект обеспечит развитие отечественного информационного пространства, повышение его конкурентоспособности и обеспечение доступности отечественных теле-, радиоканалов для населения.
      C момента обретения Казахстаном независимости и суверенитета произошла плавная интеграция казахстанских архивов в международное архивное пространство. В первую очередь были решены вопросы взаимовыгодного сотрудничества со странами СНГ. По данным на 1 января 2010 года в стране функционируют 234 государственных архивных учреждений, образующих единую сеть государственных архивов республики. Зафиксированная динамика роста Национального архивного фонда и документов по личному составу, хранящихся в государственных архивных учреждениях Республики Казахстан за 1991-2010 годы с 11652,1 до 24221,6 тысяч единиц хранения свидетельствует об успешном выполнении возложенных на них задач по обеспечению пополнения, хранения и использования документов Национального архивного фонда. Этому способствует, прежде всего, работа по организационно-методическому руководству и оказанию практической помощи по вопросам архивного дела и делопроизводства организациям-источникам пополнения Национального архивного фонда, количество которых за 15 лет увеличилось с 8 246 до 12 317 организаций.
      В настоящее время подписаны соглашения о сотрудничестве более чем с 14 странами ближнего и дальнего зарубежья и международными организациями.
      Благодаря выделению средств из республиканского и местных бюджетов начата работа по модернизации материально-технической базы государственных архивов, компьютеризации, созданию и внедрению автоматизированных архивных технологий.
      Проводится работа по поиску и приобретению документов (копий) по истории Казахстана, хранящихся в архивах, библиотеках и научных учреждениях зарубежных государств. Осуществлены командировки специалистов в архивные и научные учреждении США, Великобритании, Германии, Египта, Франции, Турции, Польши, Китая, России, Узбекистана, Армении.
      Однако анализ состояния архивного дела и систем документации свидетельствует о необходимости принятия программного комплекса мер, направленного на решение задач, поставленных Президентом Республики Казахстан перед Правительством Республики Казахстан, и учитывающего потребности и реалии нового исторического этапа развития нашего государства.
      На фоне повсеместного внедрения и использования информационных технологий заметно отставание архивных учреждений в информатизации основных направлений работы, и острой необходимости изменения подходов информатизации в архивном деле.
      Сфера книгоиздательства Казахстана переживает сегодня определенный подъем. В настоящее время в Книжной палате зарегистрировано 284 издательства и издающих организаций. Расширяется ассортимент издаваемой социально-важной литературы, улучшается полиграфическое исполнение и художественное оформление книг.
      При этом, социально-важная литератураэто художественные, научные, публицистические, энциклопедические и другие актуальные произведения, направленные на повышение духовно-образовательного и интеллектуально-культурного потенциала общества, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и общемировых ценностных идеалов, а также популяризирующие достижения в общественно-политической, социально-экономической, научно-образовательной и культурной жизни страны.
      Проводится последовательное продвижение к главной цели построения глобального информационного общества, активно создаются и внедряются новейшие технологии, уникальные информационные ресурсы.
      Развитию казахстанского сегмента Интернет будут способствовать внедрение широкополосного доступа, создание дата–центров, увеличение электронных услуг предоставляемых через портал «электронного правительства», развитие порталов государственных органов, создание социально-значимых интернет–ресурсов (для детей и подростков).
      В настоящее время необходимо активизировать развитие вычислительных центров (дата–центров) с целью обеспечения спроса на услуги веб-хостинга, первичного и резервного хранения данных и поэтапный выход на внешние рынки. Наличие инфраструктуры дата-центров является базовым условием для развития Казнета, электронной коммерции, электронных услуг и «электронного правительства».
      Развитие казахстанского контента, создание электронных торговых площадок и системы электронных платежей, ориентированных на потребности Интернет торговли, сделает инвестиционно-привлекательным казахстанский сегмент Интернет.

Анализ основных проблем

      Основными проблемами развития информационного пространства являются:
      1) низкий уровень конкурентоспособности отечественной информационной сферы;
      2) технологическая отсталость медийной инфраструктуры;
      3) отсутствие цифрового телерадиовещания;
      4) недостаточное развитие казахстанского сегмента сети Интернет;
      5) неразвитость инфраструктуры дата-центров для оказания услуг хостинга;
      6) отсутствие современных информационных технологий и централизованного государственного учета документов Национального архивного фонда в автоматизированном режиме;
      7) недостаточность условий для хранения и сохранности документов Национального архивного фонда;
      8) недостаточная обеспеченность общества отечественной научно-технической, классической, художественной, детской и юношеской литературой;
      9) доминирование иностранных (российских) книг на казахстанском книжном рынке.

Оценка основных внешних и внутренних факторов

       Внешние факторы:
       1) возможность снижения тарифов на почтовые услуги с целью более эффективного распространения отечественных печатных СМИ среди населения;
      2) повышение уровня конкурентоспособности региональных СМИ;
      3) активизация информационной деятельности государственных органов;
      4) развитие международного сотрудничества Казахстана в информационной сфере;
      5) совершенствование законодательной базы в сфере СМИ;
      6) рост рынка отечественной книготорговли;
      7) развитие электронных торговых площадок, онлайн-магазинов и системы электронных платежей, ориентированных на потребности Интернет торговли;
      8) введение международной интернет адресации (.каз).
      Внутренние факторы:
      1) активное применение современных мультимедийных инструментов для повышения качества государственных СМИ;
      2) внедрение цифрового телевидения, которое позволит уменьшить объем ретрансляции программ иностранного производства в эфире отечественных теле- и радиокомпаний;
      3) наличие современных инфокоммуникационных технологий, позволяющих обеспечить сохранность и централизацию Национального архивного фонда;
      4) развитие серверных платформ для хостинга информационных систем оказания электронных услуг местных исполнительных органов в регионах.

Создание условий и механизмов информационной инфраструктуры Таможенного союза

Основные параметры развития

      Для обеспечения взаимодействия межгосударственных и межведомственных информационных систем при обмене данных возникает необходимость создания межгосударственного шлюза для обмена информацией в рамках Таможенного союза между Казахстаном, Россией и Белоруссией (Национальный сегмент Интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли Таможенного союза).
      Система позволит достичь следующих положительных результатов:
      1) развитие экономической интеграции на таможенной территории Таможенного союза;
      2) улучшение экономических показателей внешней и взаимной торговли в результате использования интегрированных информационных ресурсов.
      Для этого необходимо:
      1) создание национального сегмента Интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли Таможенного союза;
      2) создание национальной доверенной третьей стороны.

Анализ основных проблем

      Основными проблемами развития образования в сфере инфокоммуникаций являются:
      1) отсутствие квалификационного справочника с требованиями по приоритетным специальностям в сфере инфокоммуникаций;
      2) низкий уровень развития сотрудничества отечественных вузов с зарубежными университетами в целях трансфера новых образовательных технологий и международных стандартов IT-образования;
      3) нехватка квалифицированных специалистов для создания информационной инфраструктуры в стране.

3. Стратегические направления деятельности, цели, целевые
индикаторы, задачи, мероприятия, показатели результатов

Стратегическое направление 1. Развитие услуг, производства и инфраструктуры ИКТ, инновации базирующейся на современных технологиях, ориентированной на предоставление мультимедийных услуг

Цель 1.1. Обеспечения достижения роста доли сектора ИКТ в ВВП, включая развитие инфокоммуникационной инфраструктуры

Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели
001, 002, 006, 017, 027, 029

Целевые индикаторы

Источ
инфор
мации



Ед.
изм.

В отчетном
периоде

В плановом периоде

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Абоненты сотовой
связи (показатель "ГИК
ВЭФ")

ВЭФ

место

59

66

30

34

34

33

33

2. Телефонные линии
(показатель "ГИК ВЭФ")

ВЭФ

место

60

54

50

50

50

49

49

3. Количество
пользователей
интернетом (показатель
"ГИК ВЭФ")

ВЭФ

место

82

69

62

67

67

65

65

4. Количество абонентов
широкополосной сети
Интернет (показатель
"ГИК ВЭФ")

ВЭФ

место

64

53

67

49

49

48

48

5. Пропускная
способность Интернета
(показатель "ГИК ВЭФ")

ВЭФ

место

-

69

66

49

49

48

48

6. Качество
инфраструктуры в
целом (показатель "ГИК
ВЭФ")

ВЭФ

место

69

74

51

51

51

50

50

7. Прозрачность
решений, принимаемых
государственными
органами (показатель
"ГИК ВЭФ")

ВЭФ

место

83

75

46

46

46

45

45

8. Доля сектора ИКТ в ВВП - 3,8 % к 2015 году

Стат.
данные

%

3,70

3,40

3,40

3,45

3,55

3,70

3,80

9. Индекс физического объема отрасли "Информация и связь"

Стат.
данные

%, к
пре-
дыду-
щему
году

-

106,4

107,0

108,0

108,0

109,0

108,0

Задача 1.1.1. Уровень доступности базовых услуг в сфере ИКТ и обеспечение
100-процентного охвата домохозяйств Республики Казахстан услугами телефонной
связи, широкополосного доступа к Интернету

Показатели прямых
результатов

Источ.
инфор-
мации

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Достижение
100-процентного уровня
цифровизации местной
телефонной связи к 2015
году

Стат.
данные

%

90,0

92,0

93,0

95,0

98,0

100

100

В сельской местности

Стат.
данные

%

88,5

90

92

94

97,5

100

100

2. Плотность
фиксированных линий
телефонной связи



Стат.
данные



на
100
жит.



23,0



25



25,7



26,0



26,3



26,7



27,0

В сельской местности

13,3

14,5

15,2

14,7

14,8

14,9

15

3. Плотность абонентов
широкополосного доступа
к сети Интернет

Стат.
данные

на
100
жит.

3,69

5,1

6

10,0

15,0

22,0

22,2

4. Плотность
пользователей Интернет

Стат.
данные

на
100
жит.

19,8

31,6

40

37,5

41,0

44,5

45,0

5. Пропускная
способность Интернета

Данные
МСИ

Кб/
чел

-

-

3,7

4,0

4,3

4,5

5,0

6. Количество абонентов
в сельских населенных
пунктах обеспеченных
универсальными услугами
связи

Данные
МСИ РК

Абон.

876
847

964
610

1028
305

1040
670

1053
710

1066
750

1073
430

7. Количество
построенных и
модернизированных
сельских отделений
почтовой связи

Стат.
данные

ед.

50

64

-

186

372

560

-

Мероприятия для достижения показателей
прямых результатов

Срок реализации в плановом
периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

1. Установка цифровых коммутационных станций
на местных сетях телекоммуникаций

X

X

X

X

X

2. Расширение Национальной Информационной
Супермагистрали на основе технологии
спектрального уплотнения DWDM

X

X

X

X

X

3. Строительство оптововолоконных
магистралей вдоль создаваемых транспортных
коридоров

X

X

X

X

X

4. Субсидирование убытков операторов связи
оказывающих универсальные услуги
телекоммуникаций в сельской местности

X

X

X

-

-

5. Ребалансирование тарифов на универсальные
услуги телекоммуникаций

X

X

X

-

-

6. Снижение платы за присоединение к сети
телекоммуникаций общего пользования
операторов фиксированной телефонной связи на
местном уровне

X

X

X

-

-

7. Снижение стоимости подключения к Интернет
для физ.лиц

X

X

X

-

-

8. Модернизация сети телекоммуникаций
сельской связи с использованием технологий
CDMA

X

X

X

X

-

9. Модернизация почтово-логистической
системы

-

X

X

-

-

10. Строительство сельских отделений
почтовой связи

-

X

X

X

-

11. Организация работы совета операторов
связи по проблемным вопросам в области связи

X

X

X

X

X

Задача 1.1.2. Обеспечение услугами мобильной связи всех населенных пунктов с
численностью от 1000 человек и более

Показатели прямых
результатов

Источ.
инфор-
мации

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Плотность абонентов
сотовой связи

Стат.
данные

на
100
жит.

96,0

124

127

128

130

135

135

2. Число абонентов
сотовой связи, имеющих
доступ к передаче данных

Стат.
данные

Ед.

3 314 134

3 900 000

4 300 000

4 400 000

4 500 000

4 600 000

4 700 000

3. Охват населенных
пунктов с численностью
от 1000 человек и более
услугами сотовой связи

Данные МСИ

%

-

65

70

77

84

100

100

Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде

2011 год

2012 год

2013 год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

4

6

1. Распределение частот в
диапазоне 1920-1980 МГц,
2110-2170 МГц по 20 МГц
(прием/передача) между
операторами сотовой связи

X

X

-

-

-

2. Обеспечение операторами услуг
сотовой связи сетями третьего
поколения стандарта 3G

X

X

X

X

-

2-1. Городов Астана, Алматы и
всех областных центров
республики

X

X

X

X

X

2-2. Населенных пунктов, с
численностью населения от 50 000
и более

-

X

X

X

X

2-3. Населенных пунктов, с
численностью населения от 10 000
и более

-

-

X

X

X

3. Внедрение стандарта нового поколения 4G в г.г. Астане и
Алматы и областных центрах

X

X

X

X

X

4. Техническое сопровождение
системы радиомониторинга

X

X

X

X

X

5. Мониторинг и регулирование
тарифов операторов связи,
включенных в государственный
реестр субъектов рынка и
занимающих доминирующеее или
монопольное положение

X

X

X

X

X

Задача 1.1.3.Внедрение цифрового вещания на всей территории Казахстана

Показатели прямых
результатов
 
 

Ист.
инф.
 
 

Ед. изм.
 
 

Отчетный
период

Плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Охват эфирным
цифровым телевещанием
территории Казахстана

дан-
ные
МСИ

%

-

-

-

25

62

95

95

2. Количество
передатчиков
установленных для
цифрового эфирного
телевещания

дан-
ные
МСИ

ед.

-

-

-

67

429

347

-

3. Количество
транслируемых
телеканалов цифрового
эфирного телевещания

дан-
ные
МСИ

ед.

-

-

-

30

30

30

30

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов
 
 

Срок реализации в плановом
периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

1. Разработка и утверждение плана по
внедрению эфирного цифрового вещания

-

X

X

-

-

2. Запуск эфирного цифрового вещания в
регионах республики

-

X

X

X

-

3. Модернизация и строительство
радиотелевизионных станций (РТС)

-

X

X

X

-

4. Вывод из эксплуатации аналоговых
радиотелевизионных станций (РТС)

-

-

-

-

X

5.Проведение мероприятий по международно-
правовой защите орбитального частотного
ресурса РК

X

X

X

X

X

Задача 1.1.4.Доведение уровня отраслевой стандартизации до международных норм
и формирование правовой основы, способствующей развитию ИКТ в РК

Показатели прямых
результатов

Ист.
инф.

Ед. изм.

Отчетный
период

Плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Количество
гармонизированных
стандартов от общего
количества стандартов в области ИКТ

дан-
ные
МИНТ

%

73

74

74,5

75

75,5

76

76

2. Кол-во
разрабатываемых
гос.стандартов в области
ИКТ

дан-
ные
МСИ

ед.

13

3

1

12

1

1

-

3. Кол-во
разрабатываемых НПА в
области ИКТ

дан-
ные
МСИ

ед.

-

6

6

2

-

-

-

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

Срок реализации в плановом
периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

3

4

5

6

7

1. Разработка гос.стандартов в области связи

X

X

X

X

-

2. Совершенствование нормативной правовой
базы в области связи (разработка проектов
Законов/НПА)

X

X

X

X

X

3. Разработка и реализация ежегодного Плана
отраслевой стандартизации, в том числе в
сфере развития инфокоммуникационной
инфраструктуры

X

X

X

X

X

4. Проведение мероприятий по стимулированию
внедрения систем менеджмента качества в
соответствии с международными требованиями

X

X

X

X

X

Задача 1.1.5.Развитие сектора ИТ- слуг, инновации и науки ,включая создание
условий для повышения уровня компьютерной грамотности

Показатели прямых
результатов

Ист.
изм.

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Доля казахстанского
содержания в общем
объеме IT-рынка

Стат.
дан-
ные

%

-

7

10

17

25

32

35

2. Доля казахстанского
содержания в ІТ-услугах

Стат.
дан-
ные

%

-

30

40

50

65

80

85

3. Доля казахстанского
содержания в объеме
коробочного
(лицензионного) ПО

Стат.
дан-
ные

%

-

3

5

8

11

15

17

4. Доля казахстанского
содержания в объеме
сектора ІТ-оборудования

Стат.
дан-
ные

%

-

4

5

7

8

10

11

5. Кол-во
студентов,обучающихся
по ІТ-специальностям на
основе гос.заказа по
международным
стандартам iCarnegie (к
предыдущему году)

дан-
ные
МСИ

ед.

300

300

300

300

300

300

300

6. Кол-во
научно-исследовательс-
ких работ в МУИТ

дан-
ные
МСИ

ед

-

-

-

1

2

3

4

7. Уровень компьютерной
грамотности населения

Стат.
дан-
ные.

%

19,4

43,7

44

44,2

44,5

44,8

45

8. Кол-во персональных
компьютеров на 100
человек

Стат.
дан-
ные

ед.

19,7

20,8

21

22

24

26

27

Мероприятия для достижения показателей
прямых результатов

срок реализации в плановом
периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014 год

2015
год

1

2

3

4

5

6

1. Участие в развитии инфраструктуры СЭЗ
ПИТ "Алатау"

X

X

X

X

X

2. Организация производства
высокотехнологического оборудования

X

X

X

X

X

3. Разработка предложений по
дополнительным требованиям к подготовке
ТЭО, ТЗ и технических спецификаций к
конкурсным документациям по IT-проектам в
части необходимости отражения доли
казахстанского содержания

X

-

-

-

-

4. Создание специализированной финансовой
организации для финансирования
коммерческих ІТ-проектов

-

X

-

-

-

5. Выдача к 2015 году не менее 900
сертификатов iCarnegie

-

X

X

X

X

6. Проведение олимпиад по актуальным темам
ИКТ, среди учащихся и студентов

X

X

X

X

X

7. Проведение семинаров и конференций для
ИКТ-сообщества, включая преподавателей
ВУЗов и колледжей с привлечением
международных экспертов

X

X

X

X

X

8. Выработка предложений по открытию ІТ
отделений на базе существующих колледжей

-

X

X

X

-

9. Реализация программы "Услуги по
обучению населения в рамках электронного
правительства"

X

X

X

X

X

10. Взаимодействие с НПО по вопросам
развития отрасли ІТ

X

X

X

X

X

11. Разработка механизмов по формированию
гарантированного заказа на закуп
отечественного
компьютерно-коммуникационного оборудования
и продвижения отечественных ІТ-продуктов

X

X

X

X

X

12. Взаимодействие с отраслевыми
ассоциациями, промышленными предприятиями
на предмет повышения казахстанского
содержания

Х

Х

Х

Х

Х

Задача 1.1.6. Снижение административных барьеров

Показатели прямых
результатов

ист.
инф.

Ед. изм.

Отчетный
период

Плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Снижение
операционных
издержек,связанных с
регистрацией и
ведением
бизнеса, включая время
и затраты, а также
разрешительных
процедур

дан-
ные
МСИ

%

-

-

-

-

-

30

-

2. Доля сокращенных
плановых проверок
субъектов в области
информатизации и связи
(согласно годовому плану проверок) от общего кол-ва (к предыдущему году)

дан-
ные
МСИ

%

-

5

5

5

5

5

5

3. Доля разрешительных
документов в области
связи выдаваемых в
электронной форме

дан-
ные
МСИ

%

-

10

20

30

60

100

-

Мероприятия для достижения показателей
прямых результатов

срок реализации в плановом
периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

1. Сокращение временных затрат на получение
разрешительных документов путем ввода
обязательной процедуры проверки
принимаемого пакета документов на полноту
наполнения

X

Х

-

-

-

2. Разработка стандартов гос.услуг на
подвиги деятельности в области связи

X

X

-

-

-

3. Общий анализ проведенных плановых
проверок уполномоченного органа и его
территориальных подразделений

X

X

X

X

X

4. Составление плана проведения проверок на
соответствие системы степени риска
субъектов частного предпринимательства

X

X

X

X

X

5. Организация подачи заявлений и пакета документов на
получение разрешительных документов через
Интернет-порталы

X

X

X

X

-

6. Исключение обязательного нотариального
заверения документов заявителя

X

X

X

-

-

Стратегическое направление 2. Совершенствование процессов
предоставления государственных услуг, технического
сопровождения и интеграции информационных систем
государственных органов

Цель 2.1. Повышение качества оказания государственных услуг в
электронном формате и уровня функционирования Центров
обслуживания населения

Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели
010, 024, 050

Целевые индикаторы

Ист.
инф.

Ед.
изм.

В
отчетном
периоде

В плановом периоде

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Доля оказанных в
электронном виде
социально значимых
гос.услуг от общего
кол-ва переведенных в
электронный формат
социально значимых
гос.услуг

Дан-
ные
МСИ

%

-

-

-

5

15

35

70

2. Степень
удовлетворенности
граждан
предоставлением
гос.услуг ЦОН

Дан-
ные
МСИ

%

-

-

70

75

80

82

85

3. Средняя степень
автоматизации функций
(процессов)
центральных
гос. и местных
исполнительных
органов

Дан-
ные
МСИ

%

-

-

-

60

65

70

75

Задача 2.1.1. Обеспечение безопасного доступа граждан и организаций к
государственных электронным услугам посредством цифровых сертификатов

Показатели прямых
результатов

Ист.
инф.

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Доля переведенных в
электронный формат
социально значимых
гос.услуг от общего
кол-ва социально
значимых услуг

дан-
ные
МСИ

%

-

-

-

60

100

100

100

2. Ежегодный рост
кол-ва выданных
электронных документов
(к предыдущему году)

дан-
ные
МСИ

млн. ед.

0,04

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

3. Доля лицензии, выдаваемых в
электронном виде от
общего кол-ва
выдаваемых лицензий

дан-
ные
МСИ

%

-

-

7

20

50

70

100

4. Перевод
межведомственного
документооборота в
электронный формат, без
бумажного
дублирования,в
отношении документов со сроком хранения до
5 лет согласно
утвержденного
государственным
органом перечня и
номенклатуры дел на
центральном и
областном
уровнях

дан-
ные
ГО

%

-

-

-

100

100

100

100

5. Доля
зарегистрированных
информационных систем и информационных
ресурсов государственных органов
в государственном
регистре
электронных ресурсов и
информационных систем

дан-
ные
МСИ

%

-

33,2

50

80

100

100

100

6. Доля включенных
программных
продуктов, программных
кодов и
нормативно-технической
документации
информационных систем
и информационных
ресурсов гос.органов в
Депозитарий

дан-
ные
МСИ

%

-

36,4

45

60

70

85

100

7. Доля информационных
систем центральных
гос. и местных
исполнительных
органов, введенных в
промышленную
эксплуатацию с 2012
года с интерфейсами на
государственном
языке

дан-
ные
МСИ

%

-

-

-

100

100

100

100

8. Доля
интегрированных
информационных систем
центральных государственных и
местных исполнительных
органов, подлежащих
интеграции с
компонентами
"электронного
правительства"

дан-
ные
МСИ

%

-

22

40

50

70

85

100

Мероприятия для достижения показателей
прямых результатов

срок реализации в плановом
периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

1. Перевод гос.услуг в электронную форму, в
том числе социально-значимых услуг

X

X

X

X

X

2. Проведение оценки эффективности
деятельности гос.органов по применению
информационных технологий и оказанию
гос.услуг в электронной форме

X

X

X

X

X

3. Обеспечение функционирования
межведомственных информационных систем

X

X

X

X

X

4. Сопровождение 100 центров регистрации
Национального удостоверяющего центра

X

X

X

X

X

5. Адаптация ИС "е-услуги акимата" и
интеграция с существующими информационными
системами местных исполнительных органов

X

X

-

-

-

6. Поддержка и развитие системы мониторинга
информационно-коммуникационных сетей,
предупреждение компьютерных инцидентов

X

X

X

-

-

7. Проведение аттестации информационных
систем на соответствие требованиям
информационной безопасности

X

X

X

X

X

8. Обеспечение должностных лиц гос.органов,
имеющих право подписи документов, ключами
электронной цифровой подписи

X

X

X

X

X

9. Разработка Эталонной модели архитектуры
"электронного правительства" и
информационных систем

X

X

-

-

-

10. Развитие сервисов Интранет-портала
гос.органов для повышения уровня
электронного взаимодействия гос.органов

X

X

X

-

-

11. С учетом пилотной оценки и предложений
гос. органов доработать методику оценки по
направлениям "Применение информационных
технологий" и "Оказание гос.услуг"

X

X

X

X

X

12. Формирование перечня функций (процессов)
гос.органов, подлежащих автоматизации

X

X

-

-

-

Задача 2.1.2. Оптимизация процесса предоставления гос.услуг через ЦОН

Показатели прямых
результатов

Ист.
инф.

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Кол-во видов
электронных гос.услуг
оказываемых в ЦОН

МСИ
РК

ед.

-

-

5

8

10

15

18

2. Снижение среднего уровня
времени ожидания для
получения гос.услуги в
ЦОН

Соц.
опрос

Мин.

-

40

30

20

15

15

15

3. Кол-во бумажных
документов, требуемых в
среднем для оказания
одной гос.
услуги, предоставляемой
через ЦОН

Данные
из ИИС
ЦОН

ед.

-

10

8

6

4

3

2

4. Доля оказанных услуг
ЦОН в электронном
формате от общего
кол-ва оказанных услуг

Данные
из ИИС
ЦОН

%

-

20

20

35

40

45

45

Мероприятия для достижения
прямых результативных показателей

срок реализации в плановом
периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

1. Оснащение необходимым оборудованием и
каналами связи для видеомониторинга ЦОН

X

X

X

-

-

2. Создание информационной системы
дистанционного обучения, тестирования и
аттестации сотрудников ЦОН

-

X

-

-

-

3. Интеграция информационной системы ЦОН с
информационными системами гос. органов

Х

X

-

-

-

4. Развитие Интегрированной информационной
системы ЦОН

X

X

-

-

-

Стратегическое направление 3. Обеспечение устойчивого развития
и повышение конкурентоспособности отечественного
информационного пространства

Цель 3.1. Повышение эффективности реализации государственной
информационной политики, архивного дела и издательства

Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели
005, 020, 021, 022, 023, 025, 033

Целевые индикаторы

Ист.
инф.

В
отчетном
периоде

В плановом периоде

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Уровень
востребованности
потребителями
отечественной
информационной
продукции

Исс-
ле-
до-
ва-
ние

%

-

-

30

35

40

45

50

2. Увеличение объема
Национального архивного
фонда

Дан-
ные
МСИ

тыс.
ед.
хр.

-

-

300,0

550,0

850,0

1150,0

1450,0

Задача 3.1.1. Проведение государственной информационной политики через СМИ

Показатели прямых
результатов

Ист.
инф.

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Ввод новых гос.
отечественных
телевизионных и
радиоканалов

дан-
ные
МСИ

ед.

-

1

1

3

-

-

-

2. Объем материалов
отечественных печатных
СМИ, выпущенных в
рамках госзаказа
(газеты)

дан-
ные
МСИ

поло-
са
форм
А-2

12 685

13 240

12 400

12 855

12 855

12 855

12 855

3. Объем материалов
отечественных печатных
СМИ, выпущенных в рамках
госзаказа (журналы)

дан-
ные
МСИ

учет-
но
изд.
лист

875

970

875

875

875

875

875

4. Объем телевизионных
и радиопередач,
выпущенных в рамках
реализации госзаказа

дан-
ные
МСИ

час.

68 708

68 708

82 546

109 760

109 466

109 466

109 466

Мероприятия для достижения
показателей
прямых результатов

срок реализации в плановом периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

1. Формирование перечня
тематических направлений

X

X

X

X

X

2. Подготовка методических
рекомендаций по информационному
сопровождению
общественно-значимых мероприятий

X

X

X

X

X

3. Тематическая дифференциация
гос. каналов

X

X

-

-

-

4. Повышение качества контента
телевизионной и печатной
продукции государственных СМИ

X

X

X

X

X

5. Развитие информационного
портала bag.kz

X

X

X

X

X

6. Проведение государственной
информационной политики через ИА
Bnews.kz АА

X

X

X

X

X

Задача 3.1.2. Снижение зависимости от зарубежного информационного
продукта

Показатели прямых
результатов

Ист.
инф.

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Доля продукции
собственного
производства в общей
сетке вещания гос.
телеканалов

дан-
ные
МСИ

%

35

45

50

50

50

50

50

2. Доля продукции
собственного
производства в общей
сетке вещания гос.
радиоканалов

дан-
ные
МСИ

%

35

45

50

50

50

50

50

3. Среднесуточный
объем вещания гос.
каналов в спутниковом
сегменте

дан-
ные
МСИ

час

20

20,5

18,1

19,6

19,6

19,6

19,6

4. Ежедневное кол-во
просмотров
казахстанских сайтов

дан-
ные
МСИ

Млн. просм

-

-

12,3

15,2

18,0

20,9

23,0

Мероприятия для достижения показателей
прямых результатов

срок реализации в плановом
периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

1. Проведение конкурса по реализации
государственной информационной политики

X

X

X

X

X

2. Формирование пакета теле-,радиоканалов
свободного доступа, распространяемого по
сетям многоканального вещания

X

X

X

X

X

3. Создание новых теле-,радиопрограмм
отечественного производства

X

X

X

X

X

4. Проведение мероприятий по повышению
квалификации отечественных журналистов

X

X

X

X

X

5. Награждение журналистов за творческий
вклад в развитие отечественного
информационного производства

X

X

X

X

X

Задача 3.1.3. Создание систем мер государственной поддержки казахстанского
сегмента сети Интернет

показатели прямых
результатов

Ист.
инф.

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Количество
бесплатно
предоставленных
хостингов для
размещения
казахстанских
интернет-ресурсов

дан-
ные
МСИ

ед.

12

10

20

30

40

50

60

2. Кол-во размещенных
информационных ресурсов
на Центрах обработки
данных

дан-
ные
МСИ

ед.

-

-

-

16

32

48

60

3. Кол-во
зарегистрированных
доменных имен в зоне KZ

стат.
данные

ед.

36 000

45 000

54 000

65 000

75 000

87 000

100 000

Мероприятия для достижения показателей
прямых результатов

срок реализации в плановом
периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

1. Определение перечня бесплатно
размещаемых казахстанских интернет-ресурсов

X

X

X

X

X

2. Обеспечение введения международной
интернет адресации (каз)

X

Х

-

-

-

3. Техническое сопровождение системы
интеллектуального поиска

X

X

X

X

X

4. Создание серверной Интернет платформы
для оказания услуг хостинга

X

X

-

-

-

Задача 3.1.4. Повышение правовой культуры СМИ и обеспечение соблюдения
законодательства

Показатели прямых
результатов

Ист.
инф.

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. объем продукции
электронных СМИ,
охваченной
мониторингом

дан-
ные
МСИ

час.

74460

74 460

74 460

74 460

74 460

74 460

74 460

2. Кол-во
Интернет-ресурсов,
охваченных
мониторингом

отчет

кол-
во

-

-

135

135

135

135

135

3. Объем продукции
печатных СМИ,
охваченных
мониторингом

дан-
ные
МСИ

поло-
са

20 718

20 718

20 718

20 718

20 718

20 718

20 718

4. Кол-во проведенных
семинаров с участием
представителей гос.
органов направленных
на совершенствование
государственной
информационной
политики

дан-
ные
МСИ

кол-
во

-

4

4

4

4

4

4

5. Ежегодное кол-во
проектов, реализуемых
совместно с НПО

дан-
ные
МСИ

ед.

-

-

-

4

4

4

4

Мероприятия для достижения показателей
прямых результатов

Срок реализации в плановом
периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

1. Определение перечня тематических
направлений для проведения мониторинга

X

X

X

X

X

2. Определение перечня СМИ для проведения
мониторинга

X

X

X

X

X

3. Контроль за соблюдением законодательства
в области СМИ

X

X

X

X

X

4. Принятие административных мер по итогам
проведенного мониторинга

X

X

X

X

X

5. Усовершенствование нормативно-правовой
базы

X

X

X

X

X

6. Взаимодействие с НПО по вопросам
совершенствования законодательства в
области СМИ

X

X

X

X

X

Задача 3.1.5. Создание условий для вечного сохранения и развития
информационного потенциала Национального архивного фонда РК

Показатели прямых
результатов

Ист.
инф.

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Доля архивных фондов,
включенных в
автоматизированные
учетно-информационные
поисковые системы

дан-
ные
МСИ

%

-

-

5

10

15

20

25

2. Доля принятых
документов в гос. архивы
от общего объема
документации, подлежащей
приему

дан-
ные
МСИ

%

-

-

80

85

90

95

100

3. Ежегодное обновление основных средств гос. архивов

дан-
ные
МСИ

%

-

-

3

5

6

8

10

Мероприятия для достижения показателей

срок реализации в плановом
периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

1. Обеспечение сохранности документов
Национального архивного фонда и по личному
составу

X

X

X

X

X

2. Формирование состава Национального архивного
фонда

X

X

X

X

X

3. Модернизация материально-технической базы
гос. архивов

X

X

X

X

X

4. Создание и ведение автоматизированного
научно-справочного аппарата к архивным фондам и
баз данных

X

X

X

X

X

5. Усовершенствование нормативной правовой базы

X

X

X

X

X

3.1.6. Удовлетворение потребностей в услугах архивов и реализация прав пользователей на
получение и использование информации, содержащихся в документах
Национального архивного фонда РК

1. Доля удовлетворенных
запросов пользователей
архивной информацией

данные
МСИ

%

80

80

80

85

90

95

100

2. Доля запросов
социально-правового
характера,исполненных в
установленные сроки

данные
МСИ

%

80

80

80

85

90

95

100

3. Доля документов
Национального архивного
фонда переведенных в
цифровой формат

данные
МСИ

%

-

-

5

7

9

10

15

Мероприятия для достижения показателей

срок реализации в плановом
периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

1. Повышение эффективности использования
документов Национального архивного фонда

X

X

X

X

X

2. Обогащение состава и содержания
Национального архивного фонда

X

X

X

X

X

3. Перевод документов Национального архивного фонда в
цифровой формат

X

X

X

X

X

4. Расширение доступа к документам
Национального архивного фонда посредством
организации теле-радиопередач, публикаций в
печатных и электронных СМИ, проведение
постоянно-действующих и тематических выставок,
республиканских семинаров

X

X

X

X

X

5. Продолжение работы по поиску и приобретению
копий архивных документов из архивов
зарубежных государств, имеющих историческую и
культурную ценность для РК

X

X

X

X

X

Задача 3.1.7. Издание социально-важной литературы

Показатели прямых
результатов

Ист.
инф.

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Количество наименований
выпускаемой социально-
важной литературы

Отче-
ты
изда-
тель-
ств

ед.

474

300

405

380

374

374

374

2. Количество социально-
важной литературы
распространенной по
библиотекам республики

Акты
прие-
ма-
пере-
дач

ед.

948 000

600 000

971 000

926 000

897 000

897 000

897 000

3. Процент выполнения
тематического плана

Про-
токол
экс-
перт-
ного
сове-
та

%

100

100

100

100

100

100

100

Мероприятия для достижения показателей

срок реализации в плановом
периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

1. Определение тематических направлений по
изданию социально-важной литературы

X

X

X

X

X

2. Определение перечня книгоиздающих
организаций

X

X

X

X

X

3. Издание книг

X

X

X

X

X

4. Распространение книг по библиотекам
Республики

X

X

X

X

X

Стратегическое направление 4. Создание условий и механизмов для
развития информационной инфраструктуры Таможенного союза

Цель 4.1. Обеспечение взаимодействия с международными
информационными системами в рамках Таможенного союза

Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной
цели 000 (НШ)

Целевые индикаторы

Ист.
инф.

Ед.
изм.

В
плановом
периоде

В отчетном периоде

2009
год

2010
год

2011

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Объем переданных
сообщений через
межгосударственный шлюз
для обмена информацией в
рамках Таможенного союза

ИСГО

Сооб
ще-
ний
в
час

-

-

-

-

50 000

70 000

80 000

Задача 4.2.1. Создание Межгосударственного шлюза по обмену информацией в рамках
Таможенного союза

Показатели прямых
результатов

Ист.
инф.

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Ввод в промышленную
эксплуатацию ИС
"Межгосударственный шлюз
по обмену информацией в
рамках Таможенного союза"

дан-
ные
МСИ

Ед.

-

-

-

-

1

-

-

2. Кол-во интегрированных
ИС ГО с межгосударственным
шлюзом для обмена
информацией в рамках
Таможенного союза

дан-
ные
МСИ

Ед.

-

-

-

-

5

5

5

3. Обеспечение целостности
сообщений посредством ДТС
(доверенная третья
сторона)

дан-
ные
МСИ

%

-

-

-

-

100

100

100

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

срок реализации в плановом
периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1. Разработка ИИС Межгосударственный шлюз для
обмена информацией в рамках Таможенного союза
(формирование требований, архитектурное
проектирование, программирование)

-

X

X

-

-

2. Управление проектом Межгосударственный шлюз
для обмена информацией

-

X

X

-

-

3. Проведение работ по интеграции ИИС
Межгосударственный шлюз для обмена информацией в
рамках Таможенного союза с ИС ГО

-

-

X

-

-

Соответствие стратегических направлений и целей
государственного органа стратегическим целям государства

Стратегические направления и цели
государственного органа

Наименование стратегического и
программного документа

1

2

Стратегическое направление: Развитие услуг, производства и инфраструктуры ИКТ,
базирующейся на современных технологиях, ориентированных на предоставление
мультимедийных услуг

Цель: Обеспечение достижения роста доли
сектора ИКТ в ВВП

Указ Президента Республики Казахстан от
19 марта 2010 года № 958 «О
Государственной программе по
форсированному
индустриально-инновационному развитию
Республики Казахстан на 2010 – 2014
годы

Стратегическое направление: Совершенствование процессов предоставления
государственных услуг, технического сопровождения и интеграции информационных
систем государственных органов

Цель: Повышение качества оказания
государственных услуг в электронном
формате и уровня функционирования
Центров обслуживания населения

Указ Президента Республики Казахстан «О
Стратегическом плане развития
Республики Казахстан до 2020 года» от 1
февраля 2010 года № 922
Указ Президента Республики Казахстан от
19 марта 2010 года № 958 «О
Государственной программе по
форсированному
индустриально-инновационному развитию
Республики Казахстан на 2010 – 2014
годы

Стратегическое направление: Обеспечение устойчивого развития и повышение
конкурентоспособности отечественного информационного пространства

Цель: Повышение эффективности реализации
государственной информационной политики,
архивного дела и издательства

Указ Президента Республики Казахстан
«О Стратегическом плане развития
Республики Казахстан до 2020 года» от 1
февраля 2010 года № 922
Указ Президента Республики Казахстан от
19 марта 2010 года № 958 «О
Государственной программе по
форсированному
индустриально-инновационному развитию
Республики Казахстан на 2010 – 2014
годы»

Стратегическое направление: Создание условий и механизмов для развития
информационной инфраструктуры Таможенного союза

Цель: Обеспечение взаимодействия с
международными информационными системами
в рамках Таможенного союза

Указ Президента Республики Казахстан «О
Стратегическом плане развития
Республики Казахстан до 2020 года» от 1
февраля 2010 года № 922
Указ Президента Республики Казахстан от
19 марта 2010 года № 958 «О
Государственной программе по
форсированному
индустриально-инновационному развитию
Республики Казахстан на 2010 – 2014
годы

4. Развитие функциональных возможностей

Наименование
стратегического
направления и цели
госоргана

Мероприятия по реализации
стратегического направления и
цели государственного органа

Период реализации

1

2

3

Стратегическое направление:
Развитие услуг, производства и инфраструктуры ИКТ, инновации базирующейся на
современных технологиях, ориентированной на предоставление мультимедийных услуг

Цель: Обеспечение
достижения роста доли
сектора ИКТ в ВВП до
3,8 % в 2014 году

Аналитическое исследование
мирового опыта развития
информационных и коммуникационных
технологий

2012 год

Разработка стандартов и
регламентов предоставления
государственных услуг в сфере
связи

2012 год

Разработка механизмов и принципов
государственно-частного
партнерства для реализации
IT-проектов

2012-2014 годы

Проработка нормативной и
законодательной базы

2011-2012 годы

Выработка предложений по открытию
ИТ отделений на базе существующих
колледжей

2011-2013 годы

Соблюдение принципов гендерного
равенства при исполнении
профессиональных обязанностей

постоянно

Стратегическое направление:
Совершенствование процессов предоставления государственных услуг, технического
сопровождения и интеграции информационных систем государственных органов

Цель: Повышение
качества оказания
государственных услуг
в электронном формате
и уровня
функционирования
Центров обслуживания
населения

Проведение работ по обучению и
консультационная поддержка
населения, бизнес сообщества,
государственных служащих по
продвижению электронных услуг
портала «электронного
правительства»

ежегодно

Популяризация и повышение
осведомленности населения о
проекте «электронное
правительство»

ежегодно

Сопровождение платежного шлюза

ежегодно

Сопровождение «Е-акимат»

ежегодно

Обследование технической
документации информационных
систем государственных органов
для определения технических
требований и форматов
взаимодействия интеграции со
шлюзом «электронного
правительства»


ежегодно

Разработка стандартов и
регламентов предоставления
государственных услуг в сфере
информатизации

2012 год

Обеспечение совершенствования и
технического сопровождения
информационной системы учета
разрешительных документов в
области связи, для полной
автоматизации процесса выдачи и
учета разрешительных документов в
области связи

2010-2015 годы

Направление работников на
совещания, семинары, курсы по
повышению квалификации, обмену
опытом

ежегодно

Стратегическое направление:
Обеспечение устойчивого развития и повышение конкурентоспособности
отечественного информационного пространства

Цель: Повышение
эффективности
реализации
государственной
информационной
политики, архивного
дела и издательства

Направление работников на
совещания, семинары, курсы по
повышению квалификации, обмену
опытом

ежегодно

Соблюдение принципов гендерного
равенства при исполнении
профессиональных обязанностей

постоянно

Мониторинг электронных, печатных
СМИ и негосударственных СМИ по
улучшению качества производимой
ими продукции в рамках
государственной информационной
политики

постоянно

Укрепление
материально-технической базы
подведомственных архивных
учреждений путем приобретения
нового оборудования, капитального
ремонта

ежегодно

Внедрение информационных
технологий и автоматизация
деятельности архивных учреждений

ежегодно


Постоянная работа с
подведомственными электронными,
печатными СМИ и
негосударственными СМИ по
улучшению качества производимой
ими продукции в рамках
государственной информационной
политики

постоянно

Стратегическое направление: Создание условий и механизмов для развития
информационной инфраструктуры Таможенного союза

Цель: Обеспечение
взаимодействия с
международными
информационными
системами в рамках
Таможенного союза

Создание Межгосударственного
шлюза для обмена информацией в
рамках Таможенного союза

2012-2013 годы

Интеграция информационных систем
госорганов с Межгосударственным
шлюзом для обмена информацией в
рамках Таможенного союза

2012-2013 годы

Приобретение аппаратно-
технического оборудования для
функционирования
Межгосударственного шлюза для
обмена информацией в рамках
Таможенного союза

2012-2013 годы

5. Межведомственное взаимодействие

Показатели задач, для
достижения которых
требуется
межведомственное
взаимодействие

Государственный орган, с
которым осуществляется
межведомственное
взаимодействие

Меры, осуществляемые
государственными
органами

Стратегическое направление
Развитие услуг, производства и инфраструктуры ИКТ, базирующихся на современных
технологиях, ориентированных на предоставление мультимедийных услуг

Цель: Обеспечение достижения роста доли сектора ИКТ в ВВП, включая развитие
инфокоммуникационной инфраструктуры

Разработка механизмов и
принципов государственно-
частного партнерства для
реализации IT-проектов

Министерство индустрии и новых
технологий Республики Казахстан,
Министерство экономического
развития Республики Казахстан
 
 
Министерство финансов Республики
Казахстан

Определение механизмов
принципов государственно-
частного партнерства для
реализации IT-проектов

Разработка мер по
поддержке отечественных
IT-компаний, работающих на
экспорт по получению
заказов при предоставлении
казахстанских кредитов
зарубежным странам

Определение мер по
поддержке отечественных
IT-компаний, работающих на
экспорт по получению
заказов при предоставлении
казахстанских кредитов
зарубежным странам

Повышение доли
казахстанского содержания
в ИТ-проектах

Центральные государственные и
местные исполнительные органы

Принятие мер по повышению
доли казахстанского
содержания в ИТ-услугах, в
объемах коробочного
(лицензионного) ПО и
сектора IT-оборудования

Формирование
статистической информации
по развитию инфокоммуникаций

Агенство по статистике Республики
Казахстан

Развитие форм
статистической отчетности
в области информационных
технологий

1. Количество студентов,
обучающихся по IT –
специальностям на основе
государственного заказа по
международным стандартам
iCarnegie (к предыдущему
году);

Министерство образования и науки
Республики Казахстан

Оказание содействия в
выделении грантов для
обучения студентов в
Международном университете
информационных технологий

2. Создание отделений по ИТ
на базе существующих
колледжей;
 
 

Министерство образования и науки,
Акиматы областей, городов Астаны
и Алматы

Открытие отделений
 
 

3. Количество
научно-исследовательских
работ в МУИТ.
 

Министерство образования и науки
Республики Казахстан

Создание
научно-исследовательского
института информационных
технологий

Министерство образования и науки
Республики Казахстан

Разработка механизмов
государственной поддержки
НИОКР в сфере ИКТ

Стратегическое направление:
Совершенствование процессов предоставления государственных услуг, технического
сопровождения и интеграции информационных систем государственных органов

Цель: Повышение качества оказания государственных услуг в электронном формате и уровня
функционирования Центров обслуживания населения

Увеличение количества
государственных
электронных услуг, в том
числе социально-значимых

Центральные государственные и
местные исполнительные органы

ежегодно

Определение перечня
социально-значимых
государственных услуг

Министерство экономического
развития Республики Казахстан

Утверждение Перечня
социально-значимых
государственных услуг

Перевод социально-значимых
государственных услуг в
электронный формат

Министерство внутренних дел,
Министерство юстиции,
Министерство труда и социальной
защиты населения, Министерство
финансов, Министерство
образования и науки, Министерство
здравоохранения,
Агентство по
управлению земельными ресурсами

Автоматизация и реализация
мер по оказанию
государственных услуг в
электронном формате

Увеличение доли
лицензий, выдаваемых
в электронном виде
посредством ГБД "Е-лицензирование"

Государственные органы-лицензиары

Выдача лицензий
в электронном
виде посредством
"Е-лицензирование"

Средняя степень
автоматизации функций
(процессов) центральных
государственных и местных
исполнительных органов

Центральные государственные и
местные исполнительные органы

1. Реализация мер по
автоматизации функций
(процессов);
2. Регистрация
информационных систем и
информационных ресурсов
государственных органов в
государственном регистре
электронных информационных
ресурсов и информационных
систем;
3. Включение программных
продуктов, программных
кодов и
нормативно-технической
документации
информационных систем и
информационных ресурсов
государственных органов в
Депозитарий;
4. Обеспечение всех
информационных систем
интерфейсами на
государственном языке;
5. Интеграция
информационных систем с
компонентами «электронного
правительства».

Перевод межведомственного
документооборота в
электронный формат, без
бумажного дублирования, в
отношении документов со
сроком хранения до 5 лет
согласно утвержденного
государственным органом
перечня и номенклатуры дел

Центральные государственные и
местные исполнительные органы

1. Утвержденние перечня и
номенклатуры дел,
подлежащих
межведомственному
документообороту в
электронном формате без
бумажного дублирования.
2. Переход на
межведомственный
документооборот в
электронном формате, без
бумажного дублирования, в
отношении документов со
сроком хранения до 5 лет
согласно утвержденного
перечня и номенклатуры дел

Стратегическое направление:
Обеспечение устойчивого развития и повышение конкурентоспособности отечественного
информационного пространства

Цель: Повышение эффективности реализации государственной информационной политики,
архивного дела и издательства

Проведение государственной
информационной политики
через электронные и
печатные СМИ

Центральные государственные
органы, местные исполнительные
органы

Координация деятельности
пресс-служб центральных
госорганов, работа с
местными исполнительными
органами по вопросам
проведения государственной
информационной политики

Стратегическое направление: Создание условий и механизмов для развития информационной
инфраструктуры Таможенного союза

Цель: Обеспечение взаимодействия с международными информационными системами в рамках
Таможенного союза

1. Создание ИС
«Межгосударственный шлюз
по обмену информацией в
рамках Таможенного союза
2. Количество
интегрированных ИС ГО с
межгосударственным шлюзом
для обмена информацией в
рамках Таможенного союза

Министерство экономического
развития и торговли, Министерство
финансов Республики Казахстан

Создание
Межгосударственного шлюза
для обмена информацией в
рамках Таможенного союза

Министерство экономического
развития и торговли, Министерство
финансов Республики Казахстан,
заинтересованные министерства и
ведомства

Интеграция информационных
систем госорганов с
Межгосударственным шлюзом
для обмена информацией в
рамках Таможенного союза

6. Управление рисками

Наименование риска

Возможные последствия в
случае непринятия мер по
управлению рисками

Мероприятия по
управлению рисками

1

2

3

Стратегическое направление
Развитие услуг, производства и инфраструктуры ИКТ, базирующихся на современных
технологиях, ориентированных на предоставление мультимедийных услуг

Внешние риски

Низкая активность
государственных и
исполнительных органов в
организации механизмов по
формированию
гарантированного
государственного заказа и
заключению долгосрочных
контрактов

Недостижение поставленных
целей стратегического
направления
«Развитие услуг,
производства и
инфраструктуры ИКТ,
базирующихся на современных
технологиях, ориентированных
на предоставление
мультимедийных услуг»

Эффективное
функционирование
информационных ресурсов
и систем государственных
и местных исполнительных
органов

Слабая заинтересованность
зарубежных партнеров в
создании совместных
предприятий

Отсутствие возможности
выпуска ИКТ продукции с
привлечением зарубежных
технологических партнеров

Предоставление
преференций и льгот для
совместных предприятий.
Обеспечение на первом
этапе производства (1-2
года с момента ввода в
эксплуатацию)
государственного заказа
на выпускаемую
совместным предприятием
продукцию

Возможность не
высвобождения
радиочастотного спектра
гражданского назначения.

Недостижение поставленных
целей стратегического
направления «Создание
эффективной и качественной
системы телекоммуникаций и
почтовой связи»

Для снижения данного
риска повлияет
планирование и контроль
сроков на каждом этапе
жизненного цикла
проекта;
проведение
соответствующих
мероприятий, с целью
повторного вынесения
вопросов высвобождения
радиочастотного спектра
на обсуждение
межведомственной
комиссии радиочастотного
спектра, с обоснованием
необходимости РЧС для
обеспечения населения
услугами связи.

Стратегическое направление:
Совершенствование процессов предоставления государственных услуг, технического
сопровождения и интеграции информационных систем государственных органов

Внешние риски

Несвоевременность создания
информационных систем
государственных органов.
Низкая активность
государственных и местных
исполнительных органов в
интеграции ведомственных
информационных систем с
компонентами «электронного
правительства».
Низкий уровень развития и
количества предоставляемых
государственных услуг в
электронной форме.

Недостижение поставленных
целей стратегического
направления
«Совершенствование процессов
предоставления
государственных услуг,
технического сопровождения и
интеграции информационных
систем государственных
органов»

Своевременность создания
и межведомственная
интеграция
информационных систем
государственными
органами.
Обеспечение эффективного
функционированиия
информационных ресурсов
и систем государственных
и местных исполнительных
органов.
Оценка эффективности
предоставления
государственных услуг в
электронном формате.

Низкая активность
населения в использовании
государственных услуг
представленных в
электронном формате.

Снижение количества
получаемых государственных
услуг в электронном формате.

Широкое освещение
возможностей получения
государственных услуг в
электронном формате.
Обучение населения в
местах получения
государственных услуг

Стратегическое направление: Обеспечение устойчивого развития и повышение
конкурентоспособности отечественного информационного пространства

Внешние риски

Низкое качество продукции,
производимой
отечественными средствами
массовой информации

Снижение
конкурентоспособности
отечественных средств
массовой информации по
сравнению с иностранными;
Снижение эффективности
проводимой государственной
информационной политики.

Постоянная работа с
государственными
средствами массовой
информации по повышению
ими качества
производимой продукции,
а также работа с
негосударственными
средствами массовой
информации по повышению
качества продукции в
рамках выполняемого ими
государственного заказа

Внутренние риски

Низкая доля продукции
собственного производства
в общей сетке вещания
государственных
теле- и радиоканалов

Слабое наполнение контента
государственных теле- и
радиоканалов собственной
продукцией и преимущество
зарубежной продукции над
отечественной;
Слабое развитие собственного
производства телевизионной
продукции;
Снижение
конкурентоспособности
отечественной продукции по
сравнению с иностранными на
территории Казахстана;
Снижение эффективности
проводимой государственной
информационной политики.

Проведение работы с
государственными теле- и
радиоканалами по
увеличению ими продукции
собственного
производства.

Возможные негативные
последствия, связанные
моральным и физическим
износом инфраструктуры и
оборудования
подведомственных
электронных, печатных СМИ
и архивных учреждений

Снижение качества работы,
либо остановка работы
государственных теле-
радиоканалов, печатных СМИ и
архивных учреждений;
Невыполнение поставщиками
договорных условий по
проведению государственной
информационной политики.

Проведение работы по
дальнейшему обновлению и
укреплению
материально-технической
базы подведомственных
организаций

Стратегическое направление: Создание условий и механизмов для развития
информационной инфраструктуры Таможенного союза

Внешние риски

Несвоевременность создания
Межгосударственного шлюза
по обмену информацией в
рамках Таможенного союза

Отсутствие возможности
оперативного обмена
информацией в рамках
Таможенного союза

Своевременное выделение
финансовых средств на
создание
Межгосударственного
шлюза
Интеграция
информационных систем
государственных органов с
межгосударственным
шлюзом для обмена
информацией в рамках
Таможенного союза

7.1. Бюджетные программы

Бюджетная программа

001 "Услуги по развитию инфраструктуры и
конкурентного рынка в области связи и информации"
100 "Обеспечение деятельности уполномоченного органа по
развитию инфраструктуры и конкурентного рынка в области
связи и информации"
103 "Проведение социологических, аналитических
исследований и оказание консалтинговых услуг"
104 "Обеспечение функционирования информационных систем и
информационно-техническое обеспечение государственных органов"

Описание

Содержание центрального аппарата, ведомств и
территориальных органов Министерства, разработка правил и
стандартов

вид
бюджет-
ной
прог-
раммы

в
зависи-
мости от
содержа-
ния

осуществление государственных функции, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в
зависи-
мости от
способа

индивидуальный

текущая/
развитие

текущая

наименование
показателя
бюджетной
программы

Ед.
изм.

От-
чет
за
20-
09
год

П
л
а
н
на
20-
10

Плановый
период

Проектируе-
мый год
2014 год

Проекти-
руемый год
2015 год

20-
11
год

2012
од

20-
13
год

Мероприятия
бюджетной
программы

















1. Содержание
сотрудников
Министерства, в том
числе
территориальных
подразделений

тыс.
тен-
ге







614 557

617 023

617 879



2. приобретение
канцелярских и
прочих товаров

тыс.
тен-
ге







22 672

23 439

25 082



3. Командировочные
расходы

тыс.
тен-
ге







32 709

29 872

30 901



4. Разработка
стандартов

тыс.
тен-
ге







48 055









5. Прочие услуги и
работы

тыс.
тен-
ге












232345 
 

99 667

136 666



6. Проведение
финансовой и
технической
экспертизы
деятельности
субъектов
естественных
монополий

тыс.
тен-
ге










37 000







Показатели прямого
результата
1. Рассматриваемые
технические
документации
(технико-экономичес-
кое обоснование,
техническое задание,
технические
спецификации) на
информационные
ресурсы и
информационные
системы

ед.

120

150

170

180

190

200



2. Проведение
видеоконференций с
ЦОН по координации
деятельности ЦОН

шт.







20

45

45

45



3. Проведение приема
граждан в режиме
online первыми
руководителями
центральных и
местных государственных органов

шт.







1

10

20

20



4. Заключение и
подписание
меморандумов,
совместных приказов
с государственными
органами и
общественными
объединениями по
улучшению
деятельности ЦОН

шт.







2

5

5

5



5. Разработка правил
оказания услуг связи
(телефонной, сотовой
передачи данных и
доступа к сети
Интернет);

шт.







1













6. Разработка Правил
присоединения сетей
телекоммуникаций к
сети
телекоммуникаций
общего пользования и
регулирования
пропуска трафика по
сети
телекоммуникаций
общего пользования
Республики Казахстан



шт.








1













7. Количество
разрабатываемых
государственных
стандартов в области
ИКТ

ед.

13

3

1

34










8. Проведение
аналитического
исследования
мирового опыта
развития ИКТ

ед.










1










9. Разработка
словаря ИКТ терминов
на государственном
языке 

ед.










1










10. Реализация
медиа-планов
по освещению
общественно-
политической и
социально-
экономической
ситуации в стране

ед.







40

40

40




11. Количество
организаций-
источников
пополнения
Национального
архивного фонда,
охваченных контролем
за состоянием
делопроизводства и
хранения документов

Кол-
во
ор-
га-
ни-
за-
ции










 
 
 


55

60

50




 
 
 


12. Количество
тематических
направлений,
охваченных в рамках
проведения
государственной
политики в сфере
книгоиздания

Кол-
во
тема
ти-
чес
ких
нап-
рав-
ле-
нии











17

17

17





Показатель
конечного
результата
1. Эффективная
реализация
государственной
политики в области
связи и информации

%

100

100

100

100

100

100



2. Гармонизированные
стандарты с
международными
требованиями

%

73

74

74,5

75

75,5

76



Показатели
качества
1. Безотказное
функционирование
сетей
телекоммуникаций.

%





100

100

100

100



Показатели
эффективности
1. Эффективное
выполнение
возложенных на
Министерство задач и
функций.

%

100

100

100

100

100

100



2. Средние затраты
на разработку 1
стандарта

тыс.
тен-
ге




1 500

1 500

1413









Объем бюджетных
расходов

тыс.
тен-
ге

432 980

693 662

1 220 546

987 338

770 002

810 528



Бюджетная
программа

002 «Услуги по обучению населения в рамках
«Электронного правительства»

описание

Услуги по обучению и оказанию консультационной поддержки
населению, бизнесс сообществу, государственным служащим
по продвижению электронных услуг портала "электронного
правительства"; популяризация проекта "электронного
правительства"; организация мероприятий по поддержке
развития профессиального ИКТ-сообщества; проведение
олимпиад по актуальным темам ИКТ, среди учащихся и
студентов

вид
бюджет-
ной
прог-
раммы

в
зависимо-
сти от
содержа-
ния

осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в
зависимо-
сти от
способа
реализа-
ции

индивидуальный

текущая/
развитие

текущая

наименование
показателя
бюджетной
программы

ед.
изм.

От-
чет
20-
09
год

план
на
2010
год

плановый
период

Проекти-
руемый
год 2014
год

Проекти-
руемый
год 2015
год

20-
11 год

20-
12
год

20-
13
год

мероприятия
бюджетной
программы

























1. Услуги по
обучению и оказанию
консультационной
поддержки населению,
бизнес сообществу,
государсвтенным
служащим по
продвижению
электронных услуг
портала "
электронного
правительства"

тыс.
тенге







187000

116 482










2. Популяризация
проекта "
электронного
правительства"

тыс.
тенге







193000

295 237










Показатели прямого
результата
1. Количество
обученного населения

%

-

-

25

28










2. Количество
проведенных
мероприятий,
направленных на
продвижение
электронных услуг

шт.







719

-




-







2.1. обучающие
семинары

шт.







690

800










2.2. Пресс-
конференции, пресс-
туры, демонстрации
для журналистов

шт.







19




-










2.3. Круглые столы и
конференции

шт.







10




-










3. Подготовка
учебной программы
(сгруппировать с
раздаточным
материалом)

шт.







538200













Показатели
конечного
результата
1. Уровень
компьютерной
грамотности
населения

%

-

-

25

28










2. Повышение уровня
осведомленности
населения об
электронном
правительстве (
анкетирование, фокус
-группы,
социологический
опрос, обратная
связь)

%







10

20










Показатели
качества 
1. Уровень доверия к
бренду "электронное
правительство" (
проведение
маркетинговых и
аналитических
исследований)

%

-

-

50

75










Показатели
эффективности
1. Увеличение
количества выданных
электронных цифровых
подписей

польз







350 000

450 000










2. Увеличение
количества посещений
портала Электронного
правительства

раз







9 000 000

14 000 000










Объем бюджетных
расходов

тыс.
тг

0

0

399 859

411 719










Бюджетная
программа

005 «Стимулирование деятелей в сфере информации»

Описание

Обеспечение выплат государственных премий журналистам за лучшие
публикации в области средств массовой информации.

вид
бюд-
жет-
ной
прог-
раммы

в
зави-
симос-
ти от
содер-
жания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных услуг

в
зави-
симос-
ти от
спосо-
ба
реали-
зации

индивидуальная

теку-
щая/
разви-
тие

текущая

наименование
показателя
бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчет
за
2009
год

План
на
2010
год

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

Проекти-
руемый
год 2014
год

Проекти-
руемый
год 2015
год

мероприятия
бюджетной
программы

тыс.
тенге















1. Выплата
государствен-
ных премий
журналистам

тыс.
тенге





6067

6552

7077

7643



Показатели
прямого
результата
1.
ориентировоч-
ное количество
деятелей
удостоенных
премий и
грантов в
области
средств
массовой
информации

чел.

-

4

4

4

4

4



Показатели
конечного
результата
1. Награждение
журналистов
в целях
повышения
интереса
казахстанской
и мировой
общественности
к публикуемым
отчественным
журналистским
материалам

чел.

-

4

4

4

4

4



Показатели
качества
Улучшение
качества
отечественных
публикаций



-













Показатели
эффективности





-













Объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге

0

5017

6067

6552

7077

7643



Бюджетная
программа

006 «Техническое сопровождение системы мониторинга
радиочастотного спектра и радиоэлектронных средств»

Описание

Проведение технического сопровождения системы мониторинга
радиочастотного спектра и радиоэлектронных средств

вид
бюд-
жетной
прог-
раммы

в
зависи-
мости от
содержа-
ния

осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в
зависи-
мости от
способа
реализа-
ции

индивидуальный

текущая/
развитие

текущая

Наименование
показателя
бюджетной
программы

Ед.
изм.

От-
чет
за
20-
09
год

План
на
2010
год

Плановый период

Проек-
тируе-
мый
год
2014
год

Проекти-
руемый
год
2015
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы









1. Проведение
расчетов ЭМС

тыс.
тенге



42 960

30 488

30 488

30 488


2. Метрологическое
обследование
измерительных
приборов

тыс.
тенге



1 400

1 605

1 605

1 605


3. Прочие расходы
по техническому
сопровождению
системы мониторинга
радиочастотного
спектра
радиоэлектронных
средств

тыс.
тенге



209 573

239 527

239 527

260 107


Показатели
прямого
результата 
1. Плотность
абонентов сотовой
связи

аб.
на
100

96

124

127

128

130

135


2. Охват эфирным
цифровым
телевещанием
территории
Казахстана 

%

-

-

-

25

62

95


3. Кол-во
измерительных
комплексов
обеспеченных
техническим
сопровождением, в
том числе:

ед.

33

33

35

35

35

35


1) стационарных
радиоконтрольных
пунктов (СРКП)

ед.

21

21

21

21

21

21


2) передвижных
измерительных
пеленгационных
комплексов (ПИПК)

ед.

12

12

14

14

14

14


4. Количество
расчетов ЭМС РЭС
для различных служб
при проведении
процедуры
международной
координации и
подбору частот ТВ
РВ вещания

ед.

2 998

2 998

2 998

2 540

2 540

2 540


Показатели
конечного
результата
Бесперебойное
функционирование
СРКП и ПИПК с целью
устранения
обнаруженных
радиопомех и
мониторинга
радиочастотного
спектра

%

100

100

100

100

100

100


Показатели
качества
1. Время на
обнаружение
источника
радиопомех,
в зависимости от
удаленности 

час.

до
96

до
96

до
96

до
96

до
96

до
96


2. Количество
замечаний на блог
- платформе
Министра связи и
информации по не
устранению помех

не
более
шт.

-

10

10

10

10

10


3. Охват
радиомониторингом
населенных пуктов
Республики
Казахстан

%

100

100

100

100

100

100


Показатели
эффективности
1. Защита радиоэфира
субъектов рынка

%

100

100

100

100

100

100


2. Средние затраты
на содержание ПИПК

тыс.
тенге

3285

6 256

6 236

7 230

7 230

7 230


3. Средние затраты
на содержание СРКП

тыс.
тенге



41 135

22 556

22 556

22 556


4. Средние затраты
на расчет ЭМС
одного РЭС
различных служб для
проведения
международной
координации
частотных
присвоений с
приграничными
государствами

тыс.
тенге

12

12

14

12

12

12


Объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

144 769

242 121

253 933

271 620

271 620

292 200


Бюджетная
программа

008 «Капитальные расходы Министерства связи и
информации Республики Казахстан»

Описание

Приобретение технических средств, лицензионного
программного обеспечения для обеспечения деятельности
сотрудников центрального аппарата, ведомств и
территориальных подразделений.

вид
бюджет-
ной
прог-
раммы

в
зависи-
мости от
содер-
жания

осуществление капитальных расходов

в
зависи-
мости от
способа

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

Наименование
показателя
бюджетной
программы

ед.
изм

от-
чет
за
20-
09
год

план
на
20-
10
год

Плановый
период

Проек-
тируе-
мый
год
2014
год

Проек-
тируе-
мый
год
2015
год

2011
год

2012
год

2013
год

мероприятия
бюджетной
программы









1. Закуп
оборудования

тыс.
тенге



333 225

196 348




2. Закуп
лицензионного
программного
оборудования

тыс.
тенге



1194

2752

2752

2752


3. Закуп прочих
товаров 

тыс.
тенге



4821

250




Показатели
прямого
результата
Приобретение
серверов

шт.



7





Приобретение
компьютеров и
ноутбуков

шт.


3

93

59




Приобретение
антивирусного
программного
обеспечения

шт.



91

172

172

172


Приобретение
оборудования
видеонаблюдения

шт.



161





Приобретение
видеоконференцсвязи

шт.



15





Приобретение
видеосистемы

шт.



1





Приобретение
оргтехники

шт.




4




Приобретение
радиоконтрольного
оборудования

шт.




4




Показатели
конечного
результата
Эффективная
реализация
государственной
политики в области
информации и связи

%



100

100

100

100


Показатели
качества









Показатели
эффективности









Объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

95

100 062

328 101

199 350

2 752

2 752


Бюджетная
программа

010 «Обеспечение функционирования межведомственных
информационных систем»

Описание

Обеспечение функционирования информационной инфраструктуры "
электронного правительства" Республики Казахстан,
приобретение технических средств и лицензионного
программного обеспечения, оплата услуг связи, и аренды
помещения, услуги по сопровождению, системно-техническому
обслуживанию информационных систем, услуги по обеспечению
информационной безопасности инфраструктуры "электронного
правительства".

вид
бюд-
жетной
прог-
раммы

в
зави-
симости
от
содер-
жания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных услуг

в
зависи-
мости
от
способа

индивидуальный

текущая
/разви-
тие

текущая

Наименование
показателя
бюджетной
программы

Ед.
изм.

отчет
за
2009
год

План
на
2010
год

Плановый
период

Проек-
тируемый
год 2014
год

Проек-
тируемый
год 2015
год

2011
год

2012
год

2013
год

мероприятия
бюджетной
программы









1. закуп
оборудования

тыс.
тенге




274 130





2. Закуп прочих
товаров

тыс.
тенге



0

0

2500

2500


3. Закуп
лицензионно-
программного
обеспечения

тыс.
тенге



25000

46400

43200

46656


4. сопровождение
информационных
систем

тыс.
тенге



1 958 190

3 537 822

3 537 822

3 537 822


5. Услуги связи

тыс.
тенге



2287347

1888614

2020817

2162274


6. Аренда помещения

тыс.
тенге



110 60

4999

4999

4999


Показатели
прямого
результата
1. Ежегодный рост
количества,
выданных
электронных
документов (к
предыдущему году)

ед.

-

40000

1000000

1000000

1000000

1000000


2. Количество
сопровождаемых и
подключаемых к
ЕСЭДО
территориальных
подразделений ГО

ед.


внед-
рение
и
сопро-
вожде-
ние не
менее
16 ТГО

вне-
дре-
ние
не
ме-
нее
250
ТГО,
соп-
ро-
вож-
де-
ние
не
ме-
нее
250 ТГО


вне-
дре-
ние
не
ме-
нее
100
ТГО,
соп-
ро-
вож-
де-
ние
не
ме-
нее
350
ТГО


вне-
дре-
ние
не
ме-
нее
100
ТГО,
не
ме-
нее
400
ТГО
соп-
ро-
вож-
де-
ние

вне-
дре-
ние
не
ме-
нее
100
ТГО,
внед-
рение, не
менее 550
ТГО -
соп-
ро-
вож-
де-
ние


3. Количество
электронных
документов,
отправленных
через ЕСЭДО-Ц

%

95,89

не
менее
95

не
ме-
нее
95

не
ме-
нее
95

не
ме-
нее
95

не
менее
95


4. Количество
сопровождаемых
информационных
систем и
ресурсов

ед.


18

20

20

21

21


5. Количество
оборудований,
подлежащих
системно-
техническому
обслуживанию

ед.


242

241

250

250

250


6. Количество
проведенных
испытаний
программных
средств и баз
данных

ед.


40

40

40

40

40


7. Количества
объектов
подключенных к
системе е-
лицензирование

ед.

-

-

15

8

0

0


8. Количества
выданных
электронных
цифровых
подписей



250000

350000

450000

550000

650000


9. Количество
аттестованных
информационных
систем

ед.

-


5

5

1

1


10. Количество
объектов
обеспеченных
сетью VPN



941

не
ме-
нее
1500

не
ме-
нее
1500

не
ме-
нее
1500

не
ме-
нее
1500


11. Количество
проведенных
видео конференц
связи

ед.


240

260

270

280

280


12. Количество
лицензионного
программного
обеспечения,
подлежащих
технической
поддержке

ед.


6

8

10

10

10


13.
консалтинговые
услуги по
формированию
рекомендаций на
оценку  технико-
экономических
обоснований на
создание
информационных
систем

ед.


не
менее
20

не
ме-
нее
20

не
ме-
нее
20

не
ме-
нее
20

не
менее
20


14.
Консалтинговые
услуги по
анализу бизнес-
процессов
оказания услуг,
оказываемых
государственными
органами на
возможность
автоматизации с
рекомендациями и
предложениями по
их дальнейшей
реализации

ед.


не
менее
15

не
ме-
нее
15

не
ме-
нее
15

не
ме-
нее
15

не
менее
15


15. Количество
проведенных он-
лайн конференций
и консультаций

ед.


не
ме-
нее
15

не
ме-
нее
15

не
ме-
нее
15

не
ме-
нее
15

не
ме-
нее
15


16. Количество
индексированных
веб-ресурсов

кол-во
веб-
ре-
сур-
сов,
ед.

-

53000

60000

60000

60000

60000


17. Доля
лицензии,
выдаваемых в
электронном виде
от общего
количества
выдаваемых
лицензий

%

-

-

7

20

50

70


Показатели
конечного
результата
1. Доля
переведенных в
электронный
формат социально
значимых
государственных
услуг от общего
количества
социально
значимых услуг

%

-

-

-

60

100

100


2. Рост
пользователей
портала
«электронного
правительства»



не
менее
1 000 000

не
ме-
нее
1500 000

не
ме-
нее
2 000 000

не
ме-
нее
2 500 000

не
менее
3 000 000


3. Рост
обращений
пользователей к
сервисам
Интранет портала
государственных
органов

польз.

-

15000

17000

19000

21000

23000


4. Сумма
транзакций
Платежного шлюза

тыс.
тенге


500

750

1000

1250

1500


5. Количество
поданных заявок
на получение
электронных
документов
(лицензий,
разрешений)

ед.


10

15

20

25

30


Показатели
качества
1. Сокращение
времени на
обработку
заявлений

%

-

90

90

90

90

90


2. Выдача
разрешительных
документов в
области связи в
электронном виде

%

-

10

20

30

60

60


3. Отсутствие
сбоев аппаратно-
программного
комплекса

%

-

100

100

100

100

100


4. Отсутствие
критических
уязвимостей

%

-

90

90

90

90

90


Показатели
эффективности
1. Увеличение
количества
пользователей
электронных
услуг

ед.


22500

22500

22500

22500

22500


2. Снижение
административных
барьеров

%

90

90

90

90

90

90


Объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге


3 019
910

4 457 415

4 701 297

5 568 434

5 699 937

5 844 850


Бюджет-
ная
програм-
ма

012 «Создание информационной инфраструктуры государственных
органов»

Описание

Обеспечение взаимодействия межгосударственных и межведомственных
информационных систем при обмене данных между Казахстаном, Россией
и Белоруссией; создание национального сегмента Интегрированной
информационной системы внешней и взаимной торговли

вид
бюджет-
ной
програм-
мы

в
зависи-
мости от
содержа-
ния

осуществление бюджетных инвестиций

в
зависи-
мости от
способа

индивидуальный

текущая/
развитие

развития

наименование
показателя
бюджетной
программы

ед.
изм.

От-
чет
за
2009
год

План
на
2010
год

Плановый период

Проек-
тируе-
мый
2014
год

Проек-
тируе-
мый
2015
год

2011
год

2012
год

2013
год

мероприятия
бюджетной
программы

тыс.
тенге








1. Закуп
оборудования

тыс.
тенге



91 572

826 631




2. Разработка и
развитие проекта

тыс.
тенге



55 027

960 494




3. Управление
проектом

тыс.
тенге



40 000





4. Закуп ЛПО

тыс.
тенге



391 149

168 667




5. Внедрение,
тиражирование
проекта 

тыс.
тенге



73 000





6. Аттестация
системы

тыс.
тенге



4 175



125 965


7. Развитие проекта






266 567



8. Сопровождение
проекта






88 856

125 965


Показатели
прямого
результата 
1. Ввод в
промышленную
эксплуатацию
Интегрированную
информационную
систему для Центров
обслуживания
населения

ед.

-


1





2. Количество
подключенных Центров
обслуживания
населения к системе
Интегрированная
информационная
система для Центров
обслуживания
населения

ед.

-

1

100





3. Обеспечение
передачи шлюзом до
200 000 сообщений в
час

сооб-
щений
в час

-




200 000

200 000


4.Межгосударственный
шлюз для обмена
информацией в рамках
Таможенного союза
между Казахстаном,
Россией и
Белоруссией

ед.



-

-

1

-


5. Разработка
Доверенной третьей
стороны

ед.




1




6. Количество
интегрированных ИС
ГО с
межгосударственным
шлюзом для обмена
информацией в рамках
Таможенного союза
между Казахстаном,
Россией и
Белоруссией

ед.



-

-

5

-


7. Объем переданных
сообщений через
межгосударственный
шлюз для обмена
информацией в рамках
Таможенного союза
между Казахстаном,
Россией и
Белоруссией

ед.



-

-

200 000

200 000


Показатели
конечного
результата
1. Создание единой
базы данных Центров
обслуживания
населения
позволяющая
проводить мониторинг,
вести учет и
контроль в
оперативном режиме и
интеграция системы с
внешними
информационными
системами
государственных
органов и
Государственными
базами данных
обслуживания
населения

ед.

-


1





2. Развитие
экономической
интеграции на
таможенной
территории
Таможенного союза

%




50

100

100


3. Сокращение
экономических и
административных
барьеров во взаимной
торговле

%




0

100

100

100

4. Ускорение и рост
товарооборота между
государствами-
членами и транзита
по их территории

%




0

100

100

100

5. Улучшение
экономических
показателей внешней
и взаимной торговли
в результате
использования
интегрированных
информационных
ресурсов

%




50

100

100


Показатели
качества
1. Ожидание в
очереди при
получении услуги в
ЦОН, в среднем за
одну услугу

мин.

-

не
более
40

не
бо-
лее
20





2. Бесперебойная
работа
функционирования
шлюза и ДТС

%




100

100

100


Показатели
эффективности
Сокращение времени
оформления
документов на импорт
экспорт (IRR)

%





30

30


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

384 123

778 366

654 923


1 955 792

355 423

125 965


бюджетная
программа

017 «Субсидирование убытков операторов сельской
связи по предоставлению универсальных услуг связи»

описание

выплата субсидий на компенсацию убытков операторов сельской
связи по предоставлению универсальных услуг связи в
сельских населенных пунктах

вид
бюджет-
ной
прог-
раммы

в
зависи-
мости от
содержа-
ния

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в
зависи-
мости от
способа

индивидуальный

текущая/
развитие

текущая

Наименование
показателя
бюджетной
программы

ед.
изм.

Отчет
за
2009
год

План
на
2010
год

Плановый
период

Проек-
тируе-
мый
2014
год

Проек-
тируе-
мый
2015
год

2011 год

2012 год

2013 год

Мероприятия
бюджетной
программы
















Субсидирование
убытков операторов
сельской связи по
предоставлению
универсальных услуг
связи

тыс.
тенге



5 590 266

5 308 626

5 057 250

4 611 742



Показатели
прямого
результата
1. Количество
абонентов в
сельских населенных
пунктах
обеспеченных
универсальными
услугами связи

кол-во
або-
нентов

876 847

964 610

1 028 305

1 040 670

1 053 710

1 066 750


Показатели
конечного
результата
1. Обеспечение
доступа сельского
населения к
универсальным
услугам
телекоммуникаций во
всех сельских
населенных пунктах
и достижение
телефонной
плотности на селе 

абон.
на 100
жителей

12

12,95

13,71

13,78

13,95

14,12


 
 
 

Показатели
качества
1. Время устранения
повреждений с
момента обнаружения
неисправности
обслуживающим
персоналом или с
момента поступления
заявки от клиента:
1) кабельных 
2) линейно -
абонентских 
3) станционных:
а) на обслуживаемых
АТС 
б) на
необслуживаемых АТС
в) на аналоговых и
цифровых системах
передачи

%
час
час
мин
час
час

94
120
24
60
24
24

94
120
24
60
24
24

94
120
24
60
24
24

94
120
24
60
24
24

94
120
24
60
24
24

94
120
24
60
24
24


Показатели
эффективности
Размер субсидий на
одного сельского
абонента в год

тенге

5 860

5418

5436

5101

4799

4323


Объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

5 390 339

5 226 472

5 590 266

5 308 626

5 057 250

4 611 742


Бюджетная программа

020 «Капитальные расходы государственных
организаций в области информации»

Описание

Приобретение оборудования, компьютерной техники и
других товаров, относящихся к основным средствам для 8-
ми подведомственных учреждений

вид
бюджет-
ной
програм-
мы

в
зависимос-
ти от
содержания

осуществление капитальных расходов

в
зависимос-
ти от
способа
реализации

индивидуальный

текущая/
развитие

текущая

Наименование
показателя бюджетной
программы

ед.
изм.

от-
чет
за
2009
год

План
на
2010
год

плановый
период

проек-
тируе-
мый
2014
год

проек-
тируе-
мый
2015
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной программы

тыс.
тенге








1. Приобретение
активов, относящихся к
основным средствам

тыс.
тенге




370 912

14 012

15 001


2. Приобретение
нематериальных активов

тыс.
тенге




1608

1302

1248


3. Приобретение прочих
товаров

тыс.
тенге




610

1308

1689


Показатели прямого
результата
Обновление основных
средств
государственных
архивов

%

-

 -

3

5

6

8


Показатели
конечного
результата
Оснащение материально-
технической базы

ед.

-

46

27

120

115

112


Показатели качества









Показатели
эффективности









Объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

0

1 779 484

19 376

373 130

16 622

17 938


бюджетная
программа

021 «Издание социально важных видов литературы»

Описание

Обеспечение выпуска и доведения до потенциальных
читателей социально важной литературы; выпуск развернутых
художественных, научных, публицистических и
библиографических серий, отражающих перемены в
общественно-политической, социально-экономической, научно
образовательной и культурной сферах жизни

вид
бюд-
жетной
прог-
раммы

в
зависимос-
ти от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в
зависимос-
ти от
способа
реализации

индивидуальный

текущая/
развитие

текущая

Наименование
показателя
бюджетной
программы

ед.
изм.

от-
чет
за
2009
год

план
на
2010
год

Плановый
период

проек-
тируемый
год 2014
год

проек-
тируемый
год 2015
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы

тыс.
тенге








Услуги по изданию
социально-важных
видов литературы

тыс.
тенге




1 093 286

1 134 531

1 187 292


Показатели прямого
результата
1. Количество
наименований
выпускаемой
социально- значимой
литературы 

ед.

474

300

405

380

374

374


2. Количество
социально- важной
литературы
распространенной по
библиотекам
республики

ед.

948 000

600 000

971 000

926 000

897 000

897 000


3. Процент
выполнения
тематического плана

%

100

100

100

100

100

100


Показатели
конечного
результата
Пополнение
библиотечных фондов
страны социально
важной литературой 

экз.

948 000

600 000

971 000

926 000

897 000

897 000


Показатели
качества









Показатели
эффективности









Объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

1 070 000

1 103 382

1 264 399

1 093 286

1 134 531

1 187 292


бюджетная
программа

022 «Обеспечение сохранности архивных документов и
архива печати»

описание

Содержание и обеспечение деятельности 8-ми подведомственных
государственных учреждений, оплата заработной платы общей
штатной численностью 263 человека, обязательные отчисления
в бюджет (социальный налог), отчисления в Государственный
фонд социального страхования, страхование автотранспорта,
приобретение прочих товаров, оплата коммунальных услуг,
тепло, электроэнергии и услуг связи, содержание,
обслуживание и текущий ремонт здания и др., основных
средств, прочих услуг, командировки внутри и за пределы
страны и прочие текущие затраты

вид
бюджет-
ной
прог-
раммы

в
зависи-
мости
от
содер-
жания

осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в
зависи-
мости
от
способа
реали-
зации

индивидуальный

текущая
/
разви-
тие

текущая

Наименование
показателя
бюджетной
программы

ед.
изм.

от-
чет
за
2009
год

план
на
2010
год

плановый период

проек-
тируе-
мый
год
2014
год

проек-
тируе-
мый
год
2015
год

2011
год

2012
год

2013
год

Заработная плата

тыс.
тенге




248 190

250 687

249 974


Взносы
работодателей

тыс.
тенге




23 030

23 269

23 204


Приобретение
прочих товаров

тыс.
тенге




15 877

16 916

17 956


Приобретение услуг
и работ

тыс.
тенге




143 728

147 541

147 679


Командировки и
служебные разъезды

тыс.
тенге




11 758

12 467

13 005


Прочие текущие
затраты

тыс.
тенге




844

790

790


Показатели
прямого
результата
1. Доля
удовлетворенных
запросов
пользователей
архивной
информацией

%

80

80

80

85

90

95


2. Доля запросов
социально-
правового
характера,
исполненных в
установленные
сроки

%

80

80

80

85

90

95


3. Доля архивных
фондов, включенных
в
автоматизированные
учетно-
информационные
поисковые системы

%

-

-

5

10

15

20


4. Доля принятых
в государственные
архивы документов
от общего объема
документации,
подлежащей приему

%

-


80

85

90

95


5. Доля документов
Национального
архивного фонда,
переведенных в
цифровой формат

%

-

-

5

7

9

10


Показатели
конечного
результата
Увеличение объема
Национального
архивного фонда

ед.
хр.
(тыс.)

-

-

300

550

850

1150


Показатели
качества









Показатели
эффективности









Объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

297 721,4

730 000

421 707

443 427

451 670

452 608 


Бюджетная программа

023 «Пропаганда борьбы с наркоманией и
наркобизнесом»

описание

Производство и прокат видео и аудиороликов, проведение
семинаров с привлечением широких слоев общественности,
организация и производство творческих конкурсов,
производство и трансляция документальных, анимационных
и художественных фильмов, посвященных
антинаркотической тематике.

вид
бюджет-
ной
програм-
мы

в
зависимости
от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в
зависимости
от способа
реализации

индивидуальный

текущая/
развитие

текущая

наименование
показателя бюджетной
программы

ед.
изм.

от-
чет
за
2009
год

план
на
2010
год

плановый
период

проек-
тируе-
мый год
2014
год

проек-
тируе-
мый год
2015
год

2011
год

2012
год

2013
год

мероприятия бюджетной
программы

тыс.
тенге








Ежегодное производство
и прокат не менее 3
видеороликов

тыс.
тенге




1281

1371

1467


Ежегодное производство
и прокат не менее 3
аудиороликов

тыс.
тенге




376

402

430


Ежегодное проведение не
менее 2 семинаров с
привлечением широких
слоев общественности

тыс.
тенге




5667

6064

6488


Ежегодное производство
и трансляция 3
документальных фильмов,
посвященных
антинаркотической
тематике

тыс.
тенге




3038

3251

3479


Показатели прямого
результата
1. Объем произведенной
аудиовизуальной
продукции, выпущенных в
рамках реализации
государственного заказа

минут

-

158

68

49

49

49


Показатели конечного
результата
1. Доведение до
населения страны
мероприятий по
антинаркотической
тематике

шт.

-

22

21

11

11

11


Показатели качества









Показатели
эффективности









Объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

0

90 526

52 602

10 362

11 088

11 864


бюджетная
программа

024 «Организация деятельности центров обслуживания
населения по предоставлению государственных услуг
физическим и юридическим лицам по принципу «одного
окна»

описание

Расходы на содержание Центров обслуживания населения

вид
бюджет-
ной
програм-
мы

в
зависи-
мости от
содержа-
ния

осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в
зависи-
мости от
способа
реализа-
ции

индивидуальный

текущая/
развитие

текущая

Наименование
показателя
бюджетной
программы

ед.
изм.

отчет
за
2009
год

план
на
2010
год

плановый период

проекти-
руемый год
2014 год

проекти-
руемый год
2015 год

2011
год

2012
год

2013
год



Мероприятия
бюджетной
программы









1. Организация
деятельности Центров
обслуживания
населения

тыс.
тенге



7 261 089

14 697 608

14 697 608

14 697 608


Показатели
прямого
результата
1. Содержание
сотрудников Центров
обслуживания
населения

чел.



8 671





2. Количество
оказанных услуг
населению

ед.
млн.



не
менее
8,2

не
менее
8,5

не
менее
8,8

не менее 9,0


Показатель
конечного
результата
1. Эффективное
предоставление
государственных
услуг населению

%



90

90

90

90


2. Удовлетворенность
граждан
предоставлением
государственных
услуг ЦОНами

%



70

75

80

85


Показатели
качества
1. Бесперебойная
работа Центров
обслуживания
населения

%



90

90

90

90


2. Средняя
производительность
одного сотрудника
ЦОН

услуга
в год



не
менее
945

не
менее
1000

не
менее
1050

не
менее
1150


Показатели
эффективности
Себестоимость одной
государственной
услуги

тенге



225

не
более
200

не
более
200

не более 150


Объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге



7 261 089

14 697 608

14 697 608

14 697 608


бюджетная
программа

025 «Проведение государственной информационной
политики»

описание

Проведение государственной информационной политики, в том
числе через газеты и журналы, через телерадиовещание,
интернет-ресурсы, аренда транспондера, методическое
обеспечение вопросов, проведение государственной
информационной политики, проведение мониторинга продукции
средств массовой информации на предмет исполнения норм
законодательства РК

вид
бюджет-
ной
програ-
ммы

в
зависи-
мости
от
содер-
жания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных услуг

в
зависи-
мости
от
способа
реали-
зации

индивидуальная

текущая
/
разви-
тие

текущая

Наименование
показателя
бюджетной
программы

ед.
изм.

отчет
за
2009
год

план
на
2010
год

плановый период

проек-
тируе-
мый год
2014
год

проек-
тируе-
мый год
2015
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы

тыс.
тенге








Услуги в рамках
государственного
социального
заказа

тыс.
тенге




34367

34367

34367


Проведение
государственной
информационной
политики через
газеты и журналы

тыс.
тенге




1 881 370

1 881370

1 881 370


Проведение
государственной
информационной
политики через
телерадиовещание

тыс.
тенге




22 111 604

22 111 604

22 111 604


Проведение
мониторинга
продукции средств
массовой
информации на
предмет
исполнения норм
законодательства РК

тыс.
тенге




28762

28762

28762


Проведение
мониторинга
Интернет-ресурсов
на предмет
исполнения норм
законодательства
РК

тыс.
тенге




14900

14900

14900


Проведение
мониторинга
продукции средств
массовой
информации на
предмет
исполнения норм
законодательства
о выборах РК

тыс.
теге




10000

0

10000


Методическое
обеспечение
вопросов
проведения
государственной
информационной
политики

тыс.
тенге




144 448

144 448

144 448


Услуги
информационного
агентства Bnews

тыс.
тенге




153650

153 650

153650


Услуги
информационного
Интернет-портала
Baq.kz

тыс.
тенге




12840

12840

12840


Показатели
прямого
результата
1. Ввод новых
государственных
отечественных
телевизионных и
радиоканалов

ед.

-

1

1

3

-



2. Объем
материалов
отечественных
печатных СМИ,
выпущенных в
рамках госзаказа
(газеты)

полоса формата

12685

13 240

12 400

12855

12855

12855


3. Объем
материалов
отечественных
печатных СМИ,
выпущенных в
рамках госзаказа
(журналы)

издате-
тель-
ский

875

970

875

875

875

875


4. Объем
телевизионных и
радиопередач,
выпущенных в
рамках реализации
государственного
заказа

час

68708

68708

82546

109760

109466

109466


5. Объем
продукции
электронных СМИ,
охваченной
мониторингом

час

74460

74460

74460

74460

74460

74460


6. Объем продукции
печатных СМИ,
охваченной
мониторингом

полоса

20718

20718

20718

20718

20718

20718


7. Количество
проведенных
семинаров с
участием
представителей
государственных
органов
направленных на
совершенствование
государственной
информационной
политики

кол-во

-

4

4

4

4

4


8. Количество
Интернет-ресурсов,
охваченных
мониторингом

кол-во



135

135

135

135


9. Количество
ссылок на сайты
казахоязычных
средств массовой
информации на
информационном
портале baq.kz

кол-во



50

130

240

390


10. Количество
страниц
казахоязычных
средств массовой
информации, не
имеющих
собственного
сайта,
размещаемых на
информационном
портале baq.kz

кол-во



50

100

150

200


11. Количество
обучающих
семинаров по
использованию
информационного
портала baq.kz по
областям

кол-во



14

14

14

14


Показатели
конечного
результата 
Обеспечение
среднесуточных
объемов вещания
государственных
телеканалов от
16 до 24 часов с
целью доведения
до населения
страны
государственной 
информационной
политики 

%

100

100

100

100

100

100


Показатели
качества









Показатели
эффективности









Объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

16 238 694

17 509 279

20 840 084

24 391 941

24 381 941

24 391 941


бюд-
жетная
прог-
рамма

027 "Международно-правовая защита и координация орбитально-
частотного ресурса Республики Казахстан"


описание

Международно-правовая защита и координация орбитально-частотного
ресурса Республики Казахстан

вид
бюд-
жетной
прог-
раммы

в
зависи-
мости
от
содер-
жания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных услуг

в
зависи-
мости
от
способа
реали-
зации

индивидуальный

текущая
/
разви-
тие

текущая

Наименование
показателя
бюджетной
программы

ед.
изм.

отчет
за
2009
год

план
на
2010
год

плановый
период

проек-
тируемый
год 2014
год

проек-
тируемый
год 2015
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы

тыс.
тенге








Работы по
координации на
получение прав и
защиты интересов
Республики
Казахстан на
использование
заявленных
частотно-
орбитальных
ресурсов 

тыс.
тенге



134 568

134 568

134 568

134 568


Показатели
прямого
результата 
Экспертиза
заявляемых в МСЭ
зарубежных
спутниковых
сетей на предмет
их совместимости
со спутниковыми
сетями системы
«KazSat».

кол-во
экс-
пертиз.
ед.

-

-

18

24

24

24


Выдача
технических
заключений по
обоснованию
необходимости
координации
спутниковых
систем "KazSat".

кол-во
заклю-
чений,
ед.

-

-

18

24

24

24


Внедрение
специального
программного
обеспечения по
расчету ЭМС
между
геостационарными
спутниковыми
сетями 

комп-
лект

-

-

2

-

-

-


Проведение
координационных
работ частотных
присвоений с
зарубежными
Администрациями
связи


прото-
кол/,
отчет,
ед.

-

-

14

14

14

14


Подготовка
специалистов в
области
международно
правовой защиты
орбитально-
частотного
ресурса

чел.

-

-

5

-

-

-


Показатели
конечного
результата
Предложения по
координации
частотных
присвоений между
спутниковыми
сетями системы
«KazSat» и
зарубежными
спутниковыми
сетями с целью
определения
условий их
использования.

орби-
тальная
позиция

-

-

1

1

2

2


Показатели
качества
Запись
орбитально-
частотной
позиции
в международную
таблицу
распределения
частот

кол-во
частот-
ных
прис-
воений

-

-

1

1

2

2


Показатели
эффективности
Признание
орбитально-
частотной
позиции
Республики
Казахстан на
международном
уровне

%

-

-

100

100

100

100


Объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге

-

-

134 568

134 568

134 568

134 568


бюджет-
ная
прог-
рамма

031 «Сопровождение системы управления и мониторинга сетей
операторов связи»

описа-
ние

секретно

вид
бюджет-
ной
прог-
раммы

в
зависи-
мости от
содер-
жания

осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в
зависи-
мости от
способа
реали-
зации

индивидуальная

текущая
/
развитие

тенкущая

Наименование
показателя
бюджетной
программы

ед.
изм.

от-
чет
за
2009
год

план
на
2010
год

плановый
период

проекти-
руемый
год 2014
год

проекти-
руемый
год 2015
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы
секретно

тыс.
тенге








Показатели
прямого
результата
секретно









Показатели
конечного
результата
секретно









Показатели
качества
секретно









Показатели
эффективности
секретно









Объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

-

-

4 244 175

377 306

377 306

377 306


бюджет-
ная
програм-
ма

033 «Увеличение уставных капиталов юридических лиц,
осуществляющих деятельность в области информации»

описание

увеличение уставных капиталов АО "Казтелерадио" для внедрения и
развития цифрового эфирного телерадиовещания в Республике Казахстан
и АО "Агентство "Хабар" по проекту "Техническое дооснащение "АО"
агентство "Хабар" в 2012 году - приобретение телевизионного
оборудования для телеканала "Новости-24"

вид
бюджет-
ной
програм-
мы

в
зависи-
мости от
содержа-

ния

осуществление бюджетных инвестиций

в
зависи-
мости от
способа
реализа-
ции

индивидуальный

текущая/
развитие

развитие

Наименование
показателя
бюджетной
программы

ед.
изм.

от-
чет
за
2009
год

план
на
2010
год

плановый период

Проек-
тируе-
мый
год
2014
год

Проек-
тируе-
мый
год
2015
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы









1. Пополнение
уставного капитала АО
"Казтелерадио"

тыс.
тенге




8 009 500

28 604 544

20 314 519


2. Пополнение
уставного капитала АО
«Агентство «Хабар»

тыс.
тенге




1 404 648




Показатели прямого
результата
1. Количество
передатчиков,
установленных для
цифрового эфирного
вещания

ед.




67

429

347


2. Ввод новых
отечественных
телеканалов

ед.




1




Показатели
конечного
результата
1. Обеспечение приема
эфирного цифрового
телерадиовещания
населением Казахстана

%




29

83

95


2. Обеспечение
среднесуточного
объема вещания
государственного
телеканала 24 часа с
целью доведения до
населения страны
государственной
информационной
политики

%




100




Показатели
качества
1. Количество
населения,
охваченного эфирным
цифровым вещанием

чел.




7 394 972

12 174 796

14 555 883


Показатели
эффективности
1. Модернизация сети
телерадиовещания

%




7,74

58,04

100


Объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге




9 414 148

28 604 544

20 314 519


бюджет-
ная
програм-
ма

034 «Сопровождение системы мониторинга информационно-
коммуникационных сетей»

описание

ДСП

вид
бюджет-
ной
програм-
мы

в
зависи-
мости от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в
зависи-
мости от
способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

Наименование
показателя
бюджетной программы

ед.
изм.

от-
чет
за
2009
год

план
на
2010
год

плановый период

проек-
тируе-
мый
год
2014
год

проек-
тируе-
мый
год
2015
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной программы

тыс.
тенге








Показатели прямого
результата

-

-

-

-

-

-

-


Показатели
конечного
результата

-

-

-

-

-

-

-


Показатели качества

-

-

-

-

-

-

-


Показатели
эффективности

-

-

-

-

-

-

-


Объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

-

-

-

280 480

280 480

280 480


бюджет-
ная
программа

035 «Модернизация системы мониторинга радиочастотного
спектра Республики Казахстан»

описание

секретно

вид
бюджет-
ной
програм-
мы

в
зависи-
мости от
содер-
жания

осуществление бюджетных инвестиций

в
зависи-
мости от
способа
реали-
зации

индивидуальная

текущая
/
развитие

развития

Наименование
показателя
бюджетной
программы

ед.
изм.

от-
чет
за
2009

план
на
2010

плановый
период

проекти-
руемый
год 2014
год

проекти-
руемый
год 2015
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы
секретно

тыс.
тен-
ге








Показатели прямого
результата
секретно









Показатели
конечного
результата
секретно









Показатели
качества
секретно









Показатели
эффективности
секретно









Объем бюджетных
расходов

тыс.
тен-
ге

-

-

-

0

0

4 073 343


бюджет-
ная
прог-
рамма

050 «Услуги по проведению оценки эффективности деятельности
центральных государственных и местных исполнительных органов
по применению информационных технологий»

описа-
ние

расходы на услуги независимых неправительственных организаций по
проведению оценки эффективности деятельности центральных
государственных органов и местных исполнительных органов областей,
городов республиканского значения, столицы по критериям реализации
функций государственных органов в электронном формате и оказания
государственных услуг в электронном формате.

вид
бюджет-
ной
прог-
раммы

в
зависи-
мости от
содер-
жания

осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в
зависи-
мости от
способа
реализа-
циии

индивидуальный

текущая/
развитие

текущая

Наименование
показателя
бюджетной
программы

ед.
изм.

от-
чет
за
2009
год

план
на
2010
год

плановый период

проек-
тируе-
мый
год
2014
год

проек-
тируе-
мый
год
2015
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы









Проведение оценки
эффективности
применения
информационных
технологий
центральными и
местными
государственными
органами 

тыс.
тенге

-

-

-

22194

22194

22194


Проведение оценки
качества оказания
государственных
услуг в электронном
формате центральных
и местных
государственных
органов

тыс.
тенге

-

-

-

19846

19846

19846


Оценка и мониторинг
доступности и
открытости интернет
ресурсов
центральных
государственных
органов и местных
исполнительных
органов 

тыс.
тенге

-

-

-

14357

14357

14357


Показатели
прямого
результата 
1. Количество
рассмотренных
отчетных форм
государственных
органов

шт.

-

-

205

195

195

195


2. Количество
оцененных
государственных
органов

шт.

-

-

41

39

39

39


3. Ежегодный рост
количества выданных
электронных
документов (к
предыдущему году)

ед.

40000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000


Показатели
конечного
результата
1. Экспертное
заключение
независимых
экспертов и
неправительственных
организаций по
результатам оценки
эффективности

шт.

-

-

41

39

39

39


Показатели
качества
1. Соблюдение
сроков проведения
оценки и выдачи
заключений

%

-

-

100

100

100

100


Показатели
эффективности
1. Средние затраты
на экспертное
заключение одного
государственного
органа 

тыс.
тенге



1951

1446

1446

1446


Объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

0

0

79 993

56 397

56 397

56 397


7.2 Свод бюджетных расходов


Ед.
изм.

Отчет
за 2009
год

План на
2010 год

ВСЕГО бюджетных расходов:

тыс.
тг.

28 143 841

36 741 321

Текущие бюджетные программы:

тыс.
тг.

26 594 507

32 050 257

001 «Услуги по развитию инфраструктуры и
конкурентного рынка в области связи и
информации»

тыс.
тг.

432 980

693 662

002 «Услуги по обучению населения в рамках
«Электронного правительства»

тыс.
тг.

0

0

005 «Стимулирование деятелей в сфере
информации»

тыс.
тг.

0

5 017

006 «Техническое сопровождение системы
мониторинга радиочастотного спектра и
радиоэлектронных средств»

тыс.
тг.

144 769

242 121

008 «Капитальные расходы Министерств
 связи и информации Республики Казахстан»

тыс.
тг.

95

100 062

010 «Обеспечение функционирования
межведомственных информационных систем»

тыс.
тг.

3 019 910

4 457 415

017 «Субсидирование убытков операторов
сельской связи по предоставлению
универсальных услуг связи»

тыс.
тг.

5 390339

5 226 472

019 «Разработка комплекса мероприятий по
интеграции инфраструктуры е-акиматов и е-
правительства»

тыс.
тг.

0

112 837

020 «Капитальные расходы государственных
организаций в области информации»

тыс.
тг.

0

1 779 484

021 «Издание социально важных видов
литературы»

тыс.
тг.

1 070 000

1 103 382

022 «Обеспечение сохранности архивных
документов и архива печати»

тыс.
тг.

297 721

730 000

023 «Пропаганда борьбы с наркоманией и
наркобизнесом»

тыс.
тг.

0

90 526

024 «Организация деятельности центров
обслуживания населения по предоставлению
государственных услуг физическим и
юридическим лицам по принципу  «одного окна»

тыс.
тг.

0

0

025 «Проведение государственной
информационной политики»

тыс.
тг.

16 238 694

17 509 279

026 «Капитальные расходы Центров
обслуживания населения»

тыс.
тг.

0

0

027 «Международно-правовая защита и
координация орбитально-частотного ресурса
Республики Казахстан»

тыс.
тг.

0



0

031 «Сопровождение системы управления и
мониторинга сетей операторов связи»

тыс.
тг.

0

0

034 «Сопровождение системы мониторинга
информационно-коммуникационных сетей»

тыс.
тг.

0

0

050 «Услуги по проведению оценки
эффективности деятельности центральных
государственных и местных исполнительных
органов по применению информационных
технологий»

тыс.
тг.

0

0

Бюджетные программы развития:

тыс.
тг.

1 549 334

4 691 064

011 «Создание государственных баз данных»

тыс.
тг.

210 713

275 577

012 «Создание информационной инфраструктуры
государственных органов»

тыс.
тг.

384 123

778 366

014 «Увеличение уставного капитала АО
«Национальный инфокоммуникационный холдинг
«Зерде»

тыс.
тг.

954 498

1 998 221

028  «Увеличение уставного капитала
республиканского государственного
предприятия «Центр технического
сопровождения и анализа в области
телекоммуникаций»

тыс.
тг.

0

0

030 «Создание системы мониторинга
информационно-коммуникационных сетей» 

тыс.
тг.

0

0

033 «Увеличение уставных капиталов
юридических лиц, осуществляющих деятельность
в области информации»

тыс.
тг.

0

1 638 900

035 «Модернизация системы мониторинга
радиочастотного спектра Республики
Казахстан»

тыс.
тг.

0

0

продолжение таблицы

плановый период

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

49 027 950

65 982 085

82 310 816

77 691 544

46 981 582

54 612 144

53 350 849

53 177 717

1 220 546

987 338

770 002

810 528

399 859

411 719

0

0

6 067

6 552

7 077

7 643

253 933

271 620

271 620

292 200

328 101

199 350

2 752

2 752

4 701 297

5 568 434

5 699 937

5 844 850

5 590 266

5 308 626

5 057 250

4 611 742

0

0

0

0

19 376

373 130

16 622

17938

1 264 399

1 093 286

1 134 531

1 187 292

421 707

443 427

451 670

452 608

52 602

10 362

11 088

11 864

7 261 089

14 697 608

14 697 608

14 697 608

20 840 084

24 391 941

24 381 941

24 391 941

163 520

0

0

0

134 568

134 568

134 568

134 568

4 244 175

377 306

377 306

377 306

0

280 480

280 480

280 480

79 993

56 397

56 397

56 397

2 046 368

11 369 940

28 959 967

24 513 827

0

0

0

0

654 923

1 955 792

355 423

125 965

440 754

0

0

0

527 626

0

0

0

423 065

0

0

0

0

9 414 148

28 604 544

20 314 519

0

0

0

4 073 343

Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігінің 2011 - 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 29 қаңтардағы N 43 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 20 сәуірдегі № 505 Қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2012.04.20 № 505 Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 62-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары бекітілсін.
      2. Мыналардың күші жойылды деп танылсын:
      1) «Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігінің 2010 – 2014 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 4 тамыздағы № 795 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2010 ж., № 47, 428-құжат);
      2) «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 4 тамыздағы № 795 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 10 желтоқсандағы № 1344 қаулысы.
      3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                           К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің      
2011 жылғы 29 қаңтардағы
№ 43 қаулысымен    
бекітілген      

Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігінің 2011 - 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары

      Ескерту. Стратегиялық жоспар жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2012.12.30 № 1734 (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

1. Миссия және пайымдау

      Миссиясы - ақпарат, байланыс және ақпараттандыру саласында қолжетімді және сапалы қызметтерді ұсынуға, инфокоммуникациялық инфрақұрылымды, отандық ақпараттық кеңістікті дамыту үшін жағдай жасауға бағытталған мемлекеттік тиімді іске асыру.
      Пайымдауы - қазіргі заманғы стандарттарға сай және әлемдік ақпараттық кеңістікке толыққанды кірігуді қамтамасыз ететін дамыған, қолжетімді инфокоммуникациялық инфрақұрылым және қазіргі заманғы жалпыұлттық ақпараттық орта.

2. Ағымдағы жағдайды талдау және даму үрдістері

       Мультимедиялық қызметтерді ұсынуға бағытталған, қазіргі заманғы технологияларға негізделген қызметтерді, өндірістерді және ақпараттық және коммуникациялық технологиялардың (бұдан әрі - АКТ) инфрақұрылымдарын дамыту

Дамудың негізгі параметрлері

      Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар саласын (бұдан - әрі - АКТ) дамыту «болашақ экономика салаларының» аясындағы мемлекеттік үдемелі индустриялық-инновациялық даму бағдарламасының басым бағыттарының бірі болып табылады, бұл оның қазіргі заманғы Қазақстан экономикасы үшін маңызды екенін көрсетеді.
      АКТ ақпараттық технологиялар, телекоммуникациялар және телерадио хабарларын тарату саласындағы қызметтер және өндіріс салаларын қамтиды. Осы саланы дамыту байланыс технологиясының, телерадиохабар таратудың және ақпараттық технологиялардың туындауына байланысты, соңғы онжылдықта бүкіл әлемде байқалады.
      Осы саланы дамыту мақсатында Министрліктің алдында АКТ-ны тұтынуды және қолдануды айтарлықтай ұлғайту, елдің ұзақ мерзімді бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету мақсатында АКТ-дағы қазақстандық қамтуды ұлғайту міндеті тұр.
      Телекоммумикация саласының үрдісі жоғары жылдамдықты оптикалы және сымсыз технологияларға негізделген инфрақұрылымды дамыту, халыққа және ұйымдарға мультимедиалық қызмет ұсыну, сондай-ақ жергілікті телефон байланыстарын цифрландыру деңгейін көтеру болып табылады.
      Байланыс операторлары жұмыс істеп тұрған қалалық талшықты-оптикалық инфрақұрылымның негізінде қалалық мультисервистік қолжетімділікті және Меtrо Еthеrnеt көлік желісін құруды жүзеге асырады, ол ADSL негізіндегі интернетке кең жолақты бұқаралық қолжетімділік, қалалық жоғары жылдамдықтағы арналар сияқты жаңа қызмет түрлерін енгізуді ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Елді мекендерде СDМА 450 технологиясын пайдаланып, ауылдық елді мекендерді телефонизациялау және интернеттендіру үшін байланыс желісін салу жалғасуда.
      Қазіргі уақытта ұялы байланыс операторлары 3G үшінші буынның желілері Астана, Алматы қалаларында және барлық облыс орталықтарында пайдалануға енгізілді.
      Интернет желісіне қол жеткізу қызметін дамыту шеңберінде 2011 жылдың ақпан айында Қазақстан Республикасының радиожиіліктер жөніндегі ведомствоаралық комиссиясы Қазақстан Республикасының аумағында 4G төртінші буын байланыс желілерінің енгізу құқығын «Қазақтелеком» АҚ-на беру туралы шешім қабылдады.
      Сондай-ақ Қазақстан Республикасының радиожиіліктер жөніндегі ведомствоаралық комиссияның 2011 жылғы 27 тамыздағы хаттамасына сәйкес «Қазақтелеком» АҚ-на 1730-1785/1825,2-1880 МГц диапазонындағы 20 МГц беру шешілді.
      Министрлік мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп, Қазақстан Республикасы аумағында 40 стандартын енгізу үшін радиожиілік спектрін бөлу үшін бірреттік төлемді анықтау бойынша жұмыстар жүрзілуде.
      Министрлік байланыс саласындағы мемлекеттік саясатты тиімді іске асыру мақсатында радиожиілік спектрінің және радиоэлектрондық құралдардың мониторингі жүйесін радиоэлектрондық құралдардың және радиожиілік тағайындаулардың тізілімін тиімді сүйемелдеуді қамтамасыз етеді.
      Телекоммуникациялық салаларды дамыту жөніндегі өткізіліп жатқан іс-шаралар елдің әр 100 тұрғынына есептегенде 2010 жылы мынадай нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік берді:
      1) тіркелген телефон желісінің тығыздығы - 24,9;
      2) ұялы байланыс абоненттерінің тығыздығы - 124;
      3) интернет пайдаланушыларының тығыздығы — 31,6;
      4) жергілікті телекоммуникация желісін цифрлау деңгейі - 92%.
      Пошта байланысы саласында қызмет көрсету нарығының негізгі жеткізушісі Ұлттық оператор болып табылатын «Қазпошта» акционерлік қоғамы болып қалып отыр. Қызмет көрсетулерді еліміздің барлық аумағын қамтитын 2800 пошта байланысы бөлімшелері жүзеге асырады.
      Хат-хабарларды жіберу секторында, ірі қалаларда, баламалы жеткізгіш қызметтердің пайда болуы (жергілікті пошта байланысы) байқалады. Осы нарықта бәсекеліктің пайда болуы, дәстүрлі желілермен салыстырғанда неғұрлым қолжетімді хабарламалар, жарнама материалдарын жеткізу бойынша қызметтердің пайда болуына ықпал етеді.

Негізгі проблемаларды талдау

      Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар саласындағы негізгі проблемалар:
      1) интернет желісіне кеңжолақты қолжетімділікті дамытудың төмен қарқыны;
      2) елдің үй шаруашылықтарының телефон байланысы және Интернет желісіне кеңжолақты қолжетімді қызметтерімен толық қамтылмауы;
      3) ауылды елді мекендердің пошта байланысы бөлімшелерімен жеткілікті қамтамасыз өтілмеуі;
      4) халықты компьютерлік техникамен қамтамасыз етудің жеткіліксіздігі;
      5) АКТ құралдарының отандық өндірісі деңгейінің төмендігі және оның импортқа тәуелділігі болып табылады.

Негізгі ішкі және сыртқы факторларды бағалау

      Ішкі факторлар:
      1) телекоммуникация саласын дамыту, шектеулі ресурстарды (радиожиілік спектрі, нөмірлеу ресурсы) пайдаланумен тікелей байланысты;
      2) ұялы байланыстың бекітілген желілермен конвергенциясының дамуымен жаңа телекоммуникация қызметтері пайда болады;
      3) тіркелген және мобилді байланыс нарығының дамуымен бірге олардың ақпаратты технологиялармен конвергенциясы негізінде қызметтердің жаңа түрлері пайда болуда;
      4) қазіргі заманғы ақпараттық коммуникация құралдарының дамуы тұтынушылардың дәстүрлі пошта қызметтері түрлеріне деген сұранысының төмендеуіне әкеп соқтырады;
      5) ІТ-қызметтері нарығының негізгі кірісі мемлекеттік тапсырыс есебінен сұралады;
      6) Қазақстанда бағдарламамен қамтамасыз ету нарығында үстемдік ету жағдайына шетелдік өндірушілердің өнімі ие;
      7) Қазақстандық кәсіпорындар негізінен белгілі халықаралық өндірушілердің қондырғыларын іске асырумен және компьютерлік техниканы жинаумен айналысады.
      Сыртқы факторлар:
      1) байланыс кәсіпорнының кірісіне халықтың саны, орналасу тығыздығы және қозғалысы әсер етеді;
      2) телекоммуникациялық нарықтың жағдайы еліміздегі экономикалық белсенділікке тікелей байланысты;
      3) АКТ секторының импортқа тәуелділігінің жоғарылығы.

Мемлекеттік қызметтерді ұсыну, техникалық сүйемелдеу,
мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін ықпалдастыру және
үдерісін жетілдіру

Дамудың негізгі параметрлері

      Бүгінгі күні АКТ ақпараттық қоғамды қалыптастыруға арналған маңызды құрал болып табылады, ал мемлекет пен халық қатынастарында «өткізуші» «Электрондық үкімет» болды.
      Бұл ретте, АКТ-ны мемлекет органдарында қолдану бірінші кезекте халыққа және бизнеске электронды нысанда қызмет көрсетуге, мемлекеттік органдардың мөлдірлігін және есептілігін жоғарылатуға бағытталған болуы керек.
      Қазіргі уақытта халыққа және ұйымдарға мемлекеттік электрондық қызметтер ұсынудың хал-күйі мынадай деректермен сипатталады:
      1) орталық және жергілікті атқару органдар интернет-ресурстар арқылы халыққа және бизнеске интерактивті қызметтер көрсетеді (басшылық блогы, элекрондық мемлекеттік сатып алу, интерактивтік сауал және т.б.) және транзакциялық қызметтер көрсетуге ауысуды жүзеге асырады;
      2) «Электрондық үкімет» инфрақұрылымы құрылуда, оның аясында өнеркәсіптік пайдалануға 20 ІТ-ден астам жоба енгізілген;
      3) электрондық форматқа мемлекеттік органдардың мемлекеттік қызметтерін оңтайландыру бойынша жұмыстар жүргізілген. Осыған байланысты «электрондық үкімет» порталында (бұдан әрі - ЭҮП) автоматтандырылған мемлекеттік қызметтер мен сервистердің жалпы саны 2009 жылмен салыстырғанда 10-ға төмендеді, 64-ті құрады. Атап айтқанда Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігінің 9 қызметі және Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің бір қызметі оңтайландырылды.
      Сонымен қатар, ЭҮП арқылы берілген электрондық анықтамалардың саны 2010 жылмен салыстырғанда 4,2 есеге көбейді және 6,7 млн. астам анықтаманы құрады;
      4) 5 жергілікті атқарушы органда және орталық лицензиярлардың аумақтық бөлімшелерінде «Е-лицензиялау» (бұдан әрі - «Е-лицензиялау» МДҚ) ақпараттық жүйесін енгізу бойынша жұмыстар жүргізілуде. Қазіргі уақытта «Е-лицензиялау» МДҚ 17 орталық мемлекеттік және 3 жергілікті атқарушы органдарда енгізілді.
      «Е-лицензиялау» МДҚ арқылы қалыптасқан электрондық лицензиялардың саны 2010 жылмен салыстырғанда 2,5 есеге көбейді және 2011 жылдың 10 айында 2585 электрондық лицензияны құрады;
      5) орталық мемлекеттік органдарды құжаттарды қағаз тасығышта қайталамай электрондық құжат айналымына көшіру бойынша жұмыстар жүргізілуде;
      6) «электрондық үкімет» веб-порталы арқылы азаматтарды мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың басшыларына электрондық өтініш беру жүйесі құрылды;
      7) 2011 жылғы пилоттық аймақтың 6 әкімдігінде (Ақтөбе, Алматы, Ақмола, Батыс Қазақстан, Жамбыл, Қостанай облыстарында) 20 қызметті автоматтандыру бойынша «Е-әкімдік» өңірлік шлюзі» ақпараттық жүйесін енгізу жұмыстары жүргізілуде;
      8) «электрондық үкімет» төлем шлюзі көмегімен ЭҮП арқылы жол қозғалысы ережелерін бұзғаны үшін айыппұл төлеу мүмкіндігі іске асырылды. ЭҮТШ көмегімен төлемдердің жалпы саны а.ж. 1 қаңтарында шамамен 12,0 млн. теңгені құрады.
      Қазіргі уақытта Халыққа қызмет көрсету орталықтарының (бұдан әрі — ХҚО) қызметін жақсарту бойынша үлкен жұмыс атқарылды. ХҚО-ның жұмыс істеуіне қажетті нормативтік база құрылды, халыққа және бизнеске қызмет көрсету бойынша рәсімдер жеңілдетілді, сыбайлас жемқорлық деңгейін төмендету бойынша оң үрдіс бар.
      Барлық мемлекеттік қызметтерді ақпараттық қамтамасыз етудің толыққанды жүйесі бар ХҚО-ға көшіру, ХҚО кадр құрамының біліктілік деңгейін арттыру, мемлекеттік қызмет көрсету мониторингісінің бірыңғай құралын жасау және оның жұмыс істеуі мен мемлекеттік қызмет көрсету кезінде ақпаратты қорғауды қамтамасыз ету сияқты мәселелерді шешу қажеттігі туындайды.
      Азаматтарға және бизнеске қызметтер көрсету үдерісін одан әрі жетілдіруді қамтамасыз ету үшін "жалғыз терезе" қағидаты бойынша жеке және заңды тұлғаларға мемлекеттік қызметтерді көрсету жөнінде ХҚО қызметін ұйымдастыру жөніндегі функцияларды жергілікті атқарушы органдардан ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органға беруді Мемлекет басшысы қолдады. Осыған байланысты ХҚО мемлекеттік қызмет көрсетулердің сапасын жақсартуға бағытталған кешенді іс-шаралар жоспары әзірленетін болады.
      Бұдан басқа, ақпараттандыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру шеңберінде Министрлік компьютерлік инциденттерге мемлекеттік деңгейде қарсы іс-қимыл мәселелерін, атап айтқанда Қазақстан Республикасының ақпараттық инфрақұрылымына бірігетін ұлттық электрондық ақпараттық ресурстарды және ақпараттық жүйелерді техникалық сүйемелдеу есебінен реттеуде.
      Ақпараттандыру саласында және әлемдік қоғамдастықтың тұтастыққа қозғалысы жағдайында еңбек нарығына сай жоғары білікті, кәсіби мамандарды даярлау қажеттілігі туып отыр. Қазіргі қоғамның мамандарды  кәсіби дайындық деңгейіне қоятын талабы жоғары және шет елдермен ынтымақтастық аясы кеңеюі, сондай-ақ жаңа коммуникациялық құрал-жабдықтардың пайда болуы жағдайында басқа елдердегі әріптестермен өзара іс-қимыл жасау мүмкіндігі аса өзекті болуда.
      Ақпараттық коммуникация саласында білім беруді дамыту мақсатында «Ақпараттық технологиялар халықаралық университеті» акционерлік қоғамы (ІТ-Университеті) АҚШ-тың Carnegie Mellon университетімен тығыз ынтымақтасуда.
      Бұдан басқа, «Ақпараттық жүйелер» және «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» мамандықтары бойынша бакалавриат пен магистратураның 4 (төрт) жаңа мамандығы ашылды, сондай-ақ (ІТ-Университеті) үшін Малайзия, Сингапур, Корея және Ресей жоғары оқу орындары арасынан қосымша шетелдік әріптестерге іріктеу жүргізілуде. Мамандандырылған ІТ-колледждер ашу мәселесі пысықталуда.
      Қазақстан Республикасында ақпараттық және коммуникациялық технологияларды дамыту жөніндегі 2010-2014 жылдарға арналған бағдарламаны іске асыру шеңберінде трансұлттық АКТ компанияларымен бірлесе, АКТ саласында бірқатар ғылыми-зерттеу зертханаларын ашу бойынша жұмыстар жүргізілуде. Қазіргі уақытта отандық жоғары оқу орындарының негізінде төрт зертхана ашу жоспарлануда, оның ішінде:
      - «Қазақстан-британ техникалық университеті» АҚ базасында робот техника зертханасы;
      - «Ақпараттық технологиялар халықаралық университеті» базасында компьютерлік кесте зертханасы;
      - Қ.И. Сәтпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеттің базасында микропроцессорлық жүйелер зертханасы;
      - «Ақпараттық технологиялар халықаралық университеті» АҚ базасында ашық жүйелер зертханасы.
      Осы зертханалардың қызметін үйлестіру мақсатында Қазақстан Республикасында АКТ саласында зерттеу қызметін дамыту және салалық ғылыми-зерттеу институтының құру қажеттілігі туындады, ол мынадай функцияларды іске асыру арқылы АКТ дамытудың өзекті бағыттарын анықтайтын және үйлестіретін болады: R&D қызметі, АКТ әзірлемелерін коммерциялау, АКТ мамандарын даярлау және қайта даярлау мәселелері, нормативтік құқықтық актілер бастамалары, салалық стандарттарды әзірлеу және жүйелендіру, жабдықтарды, өнімдер мен қызметтерді сертификаттау, лицензияланатын қызметті және қызметтер сапасын бақылау, сала қызметін және жеке қызмет түрлерін, сараптамалық қызметті талдау, консалтинг және жобалар аудиті.
      Бұдан басқа, «Ақпараттық технологиялар паркі» аумағында АКТ-кластерін құру жөніндегі жобаға бастамашылық жасалған. АКТ-кластері ғылыми-зерттеу кешенінің, бизнес орталығының, дата-орталығының, бизнес инкубациялау және дамыту институттарының АКТ-кластерінің жұмыс істеуі үшін басқа да қажетті функцияларымен себу қорының құрылысы көзделген 30 га ауданы бар аумақты алып жатыр.
      Қазақстан Республикасында АКТ қарқынды дамыту үшін негізгі спектісі мемлекеттің жоғарыда аталған саланың даму институттарын құру болып табылады.

Негізгі проблемаларды талдау

      Электрондық қызмет көрсетуді дамытуды тежейтін негізгі проблемалар:
      1) ақпараттық-коммуникациялық жүйелердің, ақпараттық жүйелердің және мемлекеттік органдардың ресурстарының қорғалуы деңгейінің төмендігі;
      2) электронды түрде мемлекеттік қызмет көрсетуге бағытталған мемлекеттік органдардың бизнес-үдерістерін автоматтандырудың төмен қарқыны;
      3) «бір терезе» қағидасымен электронды нысанда мемлекеттік қызмет көрсетулер деңгейінің жеткіліксіздігі.

Негізгі сыртқы және ішкі факторларды бағалау

      Ішкі факторлар:
      1) мемлекеттік қызмет көрсетулерді электрондық нысанда ұсыну үшін мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйесін дамыту;
      2) ақпараттық коммуникация саласында білім беру қызметтеріне сұранысты тұрақты арттыру;
      3) электрондық және «электрондық үкімет» мемлекеттік қызметтерді алға жылжыту.
      Сыртқы факторлар:
      1) ақпараттық коммуникациялық технологияларды дамытудың жедел қарқыны;
      2) ақпараттық қоғамға және инновациялық экономикаға қарай жылжу;
      3) халықаралық нарықта ІТ-мамандар даярлаудағы жоғары бәсекелестік.

Отандық ақпараттық кеңістіктің тұрақты дамуын қамтамасыз ету
және бәсекеге қабілеттілігін арттыру

Дамудың негізгі параметрлері

      Қазіргі уақытта республикамызда бұқаралық ақпарат құралдарының (бұдан әрі - БАҚ) 2 740 бірлігі жұмыс атқарады, оның ішінде мемлекеттік - 439 (16 %), мемлекеттік емес - 2 301 (84 %).
      Олардың құрылымы мынадай үлгіде бөлінген: жалпы санының 91 %-ы газеттер (1 662) және журналдар (832), 9,5 %-ын - электронды БАҚ-тар (50 телекомпания, 43 радиокомпания, 134 кәбілдік теледидар және 6 спутниктік хабар тарату операторлары) және 0,5 %-ын ақпараттық агенттіктер (13) құрайды.
      Жұмыс істеп тұрған БАҚ-тардың жалпы санындағы қазақ тілді БАҚ-тардың үлесі 20 %, орыс тілінде - 34 %. Бұл ретте, осы көрсеткіштер соңғы үш жылдың көлемінде іс жүзінде өзгеріссіз қалып отырғанын атап өту керек.
      Шет мемлекеттер аумағында таратуға мүмкіндігі бар медиа ресурстар арқылы имидждік жұмыстар жүргізіліп, шет елдердегі мемлекеттік БАҚ-тардың тілшілер қосынын қызметі жолға қойылған.
      Республика тұрғындарын елімізде болып жатқан оқиғалар мен құбылыстар туралы жедел ақпараттандыру және олардың мүдделерін қолдау, сондай-ақ көрермендерді жаңа қызықты фактілер және адамдармен таныстыру мақсатында Министрлік заманауи жоғары технологиялық құрал-жабдықтарды енгізу арқылы мемлекеттік телеарналардың қызметін кеңейту жоспарланып отыр.
      Мысалы, қазіргі уақытта Астана қаласындағы телерадиокешенін тапсыруға даярлауда, ол мемлекеттік хабар тарату компаниялары үшін басты технологиялық алаң ретінде қызмет көрсетіп, осы компаниялардың сапалы және бәсекеге қабілетті контент өндіруге ағымдағы және перспективадағы қажеттілігін қанағаттандыратын болады. Объект ең алдымен «Хабар» агенттігі» АҚ, «Қазақстан» ТРК» АҚ негізгі мемлекеттік телерадиокомпанияларды, сондай-ақ «Мир» халықаралық телерадиокомпаниясы» және «ОРТ+Еуразия» телекомпаниясы сияқты саяси және әлеуметтік маңызды арналарды орналастыруға бағдарланған.
      Телевизиялық контент өндірісінің санын ұлғайту ұлттық спутниктік желінің және жерүсті сандық телевизиялық және радио хабар таратудың өрістеуіне және кеңеюіне байланысты ерекше өзекті болып отыр. Кешеннің өндірістік базасы тек таспасыз қазіргі заманғы технологиялар мен жоғарғы нақтылық форматта (HD) ғана жоспарланып отыр.
      Сондай-ақ БАҚ саласындағы заңнаманы жетілдіруге ерекше назар аударылып отыр. Бүгінгі таңда, Министрлік «Телерадио хабарларын тарату туралы» заң жобасын әзірлеп, Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының қарауына енгізді. Ол қабылданған жағдайда, заң жобасы отандық ақпараттық кеңістікті дамытуға, оның бәсекеге қабілеттілігін арттыруға және тұрғындардың отандық теле-, радиоарналарға қол жетімділігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
      Қазақстан тәуелсіздігі мен егемендігін алған сәттен бастап халықаралық мұрағат кеңістігіне қазақстандық мұрағаттардың ықпалдасуы басталды. Ең алдымен ТМД елдерімен өзара тиімді ынтымақтастықтың мәселелері шешілді. 2010 жылғы 1 қаңтардағы деректер бойынша республикада бірыңғай мемлекеттік мұрағаттар торабын құрайтын 234 мемлекеттік мұрағат мекемесі жұмыс істейді, олар Республика мемлекеттік мұрағаттарының бірыңғай жүйесін құрайды. Қазақстан Республикасының мемлекеттік мұрағат мекемелеріндегі сақтаудағы Ұлттық мұрағат қорының және жеке құрам бойынша құжаттардың 1991 - 2010 жылдар аралығында 11652,1 мыңнан 24221,6 мың сақтау бірлігіне дейін өcуі Ұлттық мұрағат қорының құжаттарын толықтыру, сақтау және пайдалануды қамтамасыз ету бойынша өзіне жүктелген міндеттердің сәтті орындалғанын дәлелдейді. Алғашқы кезекте бұған ұйымдастыру-әдістемелік басқару және Ұлттық мұрағат қорын толықтыру көзі болып табылатын, 15 жыл ішінде 8 246 дан 12 317 мыңға өскен ұйымдарға мұрағат ісі және іс жүргізу мәселелері бойынша практикалық көмек көрсету ықпал етеді.
      Қазіргі таңда ынтымақтастық туралы 14 алыс және жақын шет елдермен және халықаралық ұйымдармен келісім жасалды.
      Республикалық және жергілікті бюджеттен бөлінген қаражаттың көмегімен мемлекеттік мұрағаттардың материалдық-техникалық базасын жаңарту, компьютерлендіру, автоматтандырылған мұрағаттық технологияларды жасау және енгізу жұмыстары жүргізілуде.
      Қазақстан тарихы бойынша шет мемлекеттердің мұрағаттарында, кітапханаларында және ғылыми мекемелеріндегі сақтаудағы құжаттарды (көшірмелерді) іздестіру және алу жұмыстары жүргізілуде. АҚШ, Ұлыбритания, Германия, Египет, Франция, Турция, Польша, Қытай, Россия, Өзбекстан және Армения елдерінің мұрағаттарына және ғылым мекемелеріне мамандардың іссапарлары жүзеге асырылды.
      Алайда, мұрағат ісі және құжаттама жүйесінің жай-күйін талдау Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан Республикасының Үкіметіне қойған міндеттерді шешуге бағытталған және еліміздің жаңа тарихи даму кезеңінің қажеттіліктерін және бүгінгі болмысын ескеретін бағдарламалық шаралар кешенін қабылдаудың қажеттігін дәлелдеп отыр.
      Ақпараттық технологияны жаппай енгізу және пайдалану аясында мұрағат мекемелері жұмысының негізгі бағытын ақпараттандыруда артта қалғандығы айқын көрініс табады және мұрағат ісінде ақпараттандыру тәсілдерін өзгерту өте қажет.
      Қазақстанның кітап шығару саласы бүгінгі күні белгілі бір өрлеу үстінде. Қазіргі уақытта Кітап палатасында 284 баспа басылымдары және кітап шығару ұйымы тіркелген. Шығарылатын әлеуметтік маңызы бар әдебиеттің ассортименті кеңеюде, кітаптың полиграфиялық орындалуы және көркемдік безендірілуі жақсаруда.
      Бұл ретте, әлеуметтік маңызы бар әдебиет - бұл қоғамның рухани-танымдық және интеллектуалдық-мәдени әлеуетін арттыруға, өскелең ұрпақты патриотизм және жалпы әлемдік құндылықтар идеалдары рухында тәрбиелеуге, сондай-ақ, елдің қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық, ғылыми-танымдық және мәдени өміріндегі жетістіктерді танымал етуге бағытталған көркем, ғылыми, публицистикалық, энциклопедиялық және басқа да өзекті шығармалар.
      Ең басты мақсат ғаламдық ақпараттық қоғам құруға біртіндеп жылжу бар, ең жаңа технологиялар, бірегей ақпараттық ресурстар қарқынды құрылуда және енгізілуде.
      Қазақстандық Интернет сегментін дамытуға кеңжолақты қолжетімділікті енгізу, дата-орталықтар құру, «электрондық үкімет» порталы арқылы көрсетілетін электрондық қызмет көрсетулерді көбейту, мемлекеттік органдардың порталдарын дамыту, әлеуметтік маңызы бар интернет-ресурстар құру (балалар мен жасөспірімдер үшін) ықпал етеді.
      Қазіргі уақытта веб-хостинг қызметтеріне сұранысты, деректерді бастапқы және резервтік сақтауды және сыртқы нарыққа кезең-кезеңмен шығуды қамтамасыз ету мақсатында есептеу орталықтарының (дата орталықтарының) дамуын күшейту қажет. Дата-орталықтары инфрақұрылымдарының болуы, Қазнетті, электронды коммерцияны, электрондық қызметтерді және «электрондық үкіметті» дамыту үшін бастапқы шарт болып табылады.
      Қазақстандық контентті дамыту, электрондық сауда алаңдарын және интернеттік сауда қажеттілігіне бағытталған электрондық төлем жүйесін құру қазақстандық интернет сегментті инвестициялық тартымды етеді.

Негізгі проблемаларды талдау

      Ақпараттық кеңістікті дамытудың негізгі проблемалары:
      1) отандық ақпараттық саланың бәсекеге қабілеттілігінің төмен деңгейі;
      2) медиалық инфрақұрылымның технологиялық артта қалуы;
      3) цифрлық телерадио хабарлар таратудың болмауы;
      4) қазақстандық Интернет жүйелері сегментінің жеткіліксіз дамуы;
      5) дата-орталықтардың хостинг қызметтерін көрсету үшін инфрақұрылымның дамымауы;
      6) қазіргі заманғы ақпараттық технологиялардың және Ұлттық мұрағат қоры құжаттарын автоматтық режимде орталықтандырылған мемлекеттік есепке алудың болмауы;
      7) Ұлттық мұрағат қордың құжаттарын сақтауға және сақталуына жағдайдың жеткіліксіздігі;
      8) қоғамның отандық ғылыми-техникалық, классикалық, көркем, балалар және жасөспірімдер әдебиетімен жеткілікті қамтамасыз етілмеуі;
      9) шетелдік (ресейлік) кітаптардың қазақстандық кітап нарығында үстемдік етуі болып табылады.

Негізгі сыртқы және ішкі факторларды бағалау

      Сыртқы факторлар:
      1) отандық баспа басылымдары БАҚ-тарды халық арасында неғұрлым тиімді тарату мақсатында пошта қызметтеріне тарифтерді төмендету мүмкіндігі;
      2) аймақтық БАҚ-тардың бәсекеге қабілеттілігі деңгейін көтеру;
      3) мемлекеттік органдардың ақпараттық қызметін арттыру;
      4) Қазақстанның ақпараттық саладағы халықаралық ынтымақтастығын дамыту;
      5) БАҚ аясындағы заңнамалық базаны жетілдіру;
      6) отандық кітап саудасы нарығының өсуі;
      7) Интернет саудасы талаптарына бағытталған электронды төлем жүйесін және онлайн-дүкендер, электронды сауда алаңдарын дамыту;
      8) халықаралық жолданым иесі интернетін (қаз.) енгізу.
      Ішкі факторлар:
      1) мемлекеттік БАҚ-тардың сапасын жоғарылату үшін қазіргі заманғы мультимедиалық инструменттерді белсенді қолдану;
      2) отандық теле және радио компаниялардың эфирінде шетелде шығарылған бағдарламаларды ретрансляциялау көлемін азайтуға мүмкіндік беретін цифрлық телекөрсетілімді енгізу;
      3) Ұлттық мұрағат қордың сақталуын және орталықтандырылуын қамтамасыз етуге жағдай жасайтын қазіргі заманғы ақпараттық коммуникациялық технологиялардың болуы;
      4) жергілікті атқарушы органдардың аймақтарда көрсететін электрондық қызмет жүйелерінің хостингі үшін серверлік платформаны дамыту.

Кеден одағының ақпараттық инфрақұрылымының жағдайларын және тетіктерін жасау

Дамудың негізгі параметрлері

      Деректер алмасу кезінде мемлекетаралық және ведомствоаралық ақпараттық жүйелердің өзара іс-қимылын қамтамасыз ету үшін Қазақстан, Ресей және Белоруссия арасындағы Кеден одағы шеңберінде ақпарат алмасу үшін мемлекетаралық шлюзді (Кеден одағының сыртқы және өзара сауданың ықпалдастырылған ақпараттық жүйесінің ұлттық сегменті) құру қажеттігі туындайды.
      Жүйе мынадай оң нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік береді:
      - Кеден одағының кедендік аумағында экономикалық ықпалдасудың дамуы;
      - Ықпалдастырылған ақпараттық ресурстарды қолданудың нәтижесінде сыртқы және өзара сауданың экономикалық көрсеткіштерінің жақсаруы.
      Ол үшін:
      - Кеден одағының сыртқы және өзара сауданың ықпалдастырылған ақпараттық жүйесінің ұлттық сегментін құру;
      - Ұлттық сенімді үшінші тарапты құру қажет.

Негізгі проблемаларды талдау

      Ақпараттық коммуникациялар саласында білім беруді дамытудың негізгі проблемалары:
      1) ақпараттық коммуникация саласындағы басым мамандықтар бойынша талаптар бар біліктілік анықтамалығының болмауы;
      2) отандық жоғарғы оқу орындарының жаңа білім беру технологиялар мен ІТ - білім беру халықаралық стандарттарын трансферттеу мақсатында шетелдік университеттермен ынтымақтастықтың төмен деңгейде дамуы;
      3) елде ақпараттық инфрақұрылым құру үшін білікті мамандардың жетіспеуі болып табылады.

3. Қызметтің стратегиялық бағыттары, мақсаттары, мақсатты индикаторлары, міндеттері, іс-шаралары,
нәтижелер көрсеткіштері

1-стратегиялық бағыт. Мультимедиалық қызметтерді ұсынуға қызметтерді көрсетуге бағытталған, қазіргі заманғы технологияларға негізделген өндірісті және АКТ инфрақұрылымын дамыту

1.1-мақсат. Ақпараттық коммуникациялық инфрақұрылымының дамуын қоса алғанда ЖІӨ-дегі АКТ секторы үлесінің өсуіне қол жеткізуді қамтамасыз ету

Осы мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламалар кодтары 001, 002, 006, 017, 027, 029

Мақсатты индикаторлар

Ақпар. көзі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең



Өлш. бірл.

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Ұялы байланыс пайдаланушыларының саны («ДЭФ ЖБИ» көрсеткіші)

ДЭФ

орын

59

66

30

34

34

33

33

2. Телефон желілері («ДЭФ ЖБИ» көрсеткіші)

ДЭФ

орын

60

54

50

50

50

49

49

3. Интернет пайдаланушыларының саны («ДЭФ ЖБИ» көрсеткіші)

ДЭФ

орын

82

69

62

67

67

65

65

4. Кең жолақты Интернет желісі абоненттерінің саны («ДЭФ ЖБИ» көрсеткіші)

ДЭФ

орын

64

53

67

49

49

48

48

5. Интернеттің өткізу қабілеттілігі («ДЭФ ЖБИ» көрсеткіші)

ДЭФ

орын

-

69

66

49

49

48

48

6. Инфрақұрылымның жалпы сапасы («ДЭФ ЖБИ» көрсеткіші)

ДЭФ

орын

69

74

51

51

51

50

50

7. Мемлекеттік органдармен қабылданатын шешімдердің айқындылығы («ДЭФ ЖБИ» көрсеткіші)

ДЭФ

орын

83

75

46

46

46

45

45

8. ЖІӨ-дегі АКТ-секторының үлесі 2015 жылға -3,8%

Стат.дерек

%

3,70

3,40

3,40

3,45

3,55

3,70

3,80

9. «Ақпарат және байланыс» саласының нақты көлем индексі

Стат.дерек

Өткен жылға,

%

-

106,4

107,0

108,0

108,0

109,0

108,0

1.1.1-міндет. Қазақстан Республикасының үй шаруашылықтарын телефон байланысымен, Интернетке кең жолақты қолжетімділікпен және АКТ саласындағы базалық қызметтерге кең жолақты қолжетімділікпен қамтуды 100%-ға жеткізу

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпар көзі

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010
жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. 2015 жылға жергілікті телефон байланысын цифрландыруды 100 пайыздық деңгейге жеткізу

Стат. дерек

%

90,0

92,0

93,0

95,0

98,0

100

100

Ауылдық жерлерде

Стат. дерек

%

88,5

90

92

94

97,5

100

100

2. Телефон байланысының тіркелген желісінің тығыздығы

Стат. дерек

100 тұрғ.

23,0

25

25,7

26

26,3

26,7

27,0

Ауылдық жерлерде



13,3

14,5

15,2

14,7

14,8

14,9

15

3. Интернет желісіне кең жолақты қолжетімділігі бар пайдаланушылардың тығыздығы

Стат. дерек

100 тұрғ.

3,69

5,1

6

10,0

15,0

22,0

22,2

4. Интернет пайдаланушылардың тығыздығы

Стат. дерек

100 тұрғ.

19,8

22,0

40

37,5

41,0

44,5

45,0

5. Интернеттің өткізу қабілеті

БАМ дерегі

Кб/адам

-

-

3,7

4,0

4,3

4,5

5,0

6. Ауылдық елді мекендерде байланыстың әмбебап қызметтерімен қамтылған абоненттердің саны

БАМ дерегі

абон.

876 847

964 610

1 028 305

1 040 670

1 053 710

1 066 750

1 073 430

7. Пошта байланысының салынған және жаңартылған ауылдық бөлімшелерінің саны

Стат. дерек

бір.

50

64

-

186

372

560


Тікелей нәтижелерге қол жеткізуге арналған іс-шаралар

Жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1. Жергілікті телекоммуникация желілерінде цифрлық коммутациялық станцияларды орнату

X

X

X

X

X

2. DWDM спектральді тығыздығы технологиясының негізінде ұлттық ақпараттық супермагистральді кеңейту

X

X

X

X

X

3. Салынатын көлік дәліздері бойымен оптикалық-талшықты магистраль құрылысы

X

X

X

X

X

4. Ауылдық жерлерде телекоммуникациялық әмбебап қызметтерін көрсететін байланыс операторларының шығындарын субсидиялау

X

X

X

-

-

5. Телекоммуникацияның әмбебап қызметтеріне арналған тарифтерді қайта теңгеру

X

X

X

-

-

6. Жергілікті деңгейде тіркелген телефон байланысы операторларының жалпы пайдаланатын телекоммуникация желілеріне қосылу үшін төлемді төмендету

X

X

X

-

-

7. Жеке тұлғалар үшін Интернетке қосылу құнының төмендеуі

X

X

X

-

-

8. CDMA технологияларын пайдалану арқылы ауылдық байланыс телекоммуникациялық желісін жаңғырту

X

X

X

X

-

9. Пошта-логистикалық жүйені жаңғырту

-

X

X

-

-

10. Ауылдық пошталық байланыс бөлімдерін салу

-

X

X

X

-

11. Байланыс саласындағы күрделі мәселелер бойынша байланыс операторлары кеңесінің жұмысын ұйымдастыру

X

X

X

X

X

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпар.көзі

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Ұялы байланыс абоненттерінің тығыздығы

Стат. дерек

100

тұрғ.

96,0

124

127

128

130

135

135

2. Деректер беруге қолжетімділігі бар ұялы байланыс абоненттерінің саны

Стат. дерек

Бірлік

3 314 134

3 900 000

4 300 000

4 400 000

4 500 000

4 600 000

4 700 000

3. Тұрғындары 1000 және одан көп адамнан тұратын елді мекендерді ұялы байланыс қызметтерімен қамту

БАМ дерегі

%

-

65

70

77

84

100

100

Тікелей нәтижелерге қол жеткізуге арналған іс-шаралар

Жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

4

6

1. Ұялы байланыс операторлар арасында 1920-1980 МГц, 2110-2170 МГц 20 МГц дейін диапазонда (қабылдау/тапсыру) жиіліктерді бөлу

X

X

-

-

-

2. Байланыс операторларымен 3G жаңа буын ұялы байланысы стандартын енгізуді қамтамасыз ету:

X

X

X

X

-

2-1. Астана және Алматы қалаларында және облыс орталықтарында

X

X

X

X

X

2-2. Халық саны 50 000 және одан жоғары елді мекендерде

-

X

X

X

X

2-3. Халық саны 10 000 және одан жоғары елді мекендерде

-

-

X

X

X

3. Астана және Алматы қалаларында және облыс орталықтарында 4G жаңа буын ұялы байланысы стандартын енгізу

X

X

X

X

X

4. Радиомониторинг жүйесіне техникалық сүйемелдеу

X

X

X

X

X

5. Монополиялық немесе басым жағдайға ие нарық субъектілері мемлекеттік тізіліміне енгізілген байланыс операторлары тарифтерін реттеу және оған мониторинг жүргізу

X

X

X

X

X

1.1.3-міндет. Қазақстанның барлық аумағына цифрлық хабар таратуды енгізу

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпар. көзі

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Қазақстанның аумағын эфирлі цифрлық телехабар таратумен қамту

БАМ дерегі

%

-

-

-

25

62

95

95

2. Эфирлік цифрлық телехабар тарату үшін орнатылган таратқыштардың саны

БАМ дерегі

бірл.

-

-

-

67

429

347

-

3. Эфирлік цифрлық хабар таратылатын телеарналардың саны

ҚР БАМ дерегі

бірл.

-

-

-

30

30

30

30

Тікелей нәтижелерге қол жеткізуге арналған іс-шаралар

Жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1. Эфирлік цифрлық хабар таратуды енгізу жөніндегі іс-шараларды әзірлеу және бекіту

-

X

X

-

-

2. Республика аумағында эфирлік цифрлық хабар таратуды іске қосу

-

X

X

X

-

3. Радиотелевизиялық станцияларды жаңғырту және салу (РТС)

-

X

X

X

-

4. Аналогты радиотелевизиялық станцияларды пайдаланудан шығару

-

-

-

-

X

3. Қазақстан Республикасы орбитальдық жиілік ресурсының халықаралық құқықтық қорғалуы жөнінде іс-шаралар өткізу

X

X

X

X

X

1.1.4. Қазақстан Республикасында АКТ-ны дамытуға ықпал ететін салалық стандарттардың деңгейін халықаралық нормаларға дейін жеткізу және құқықтық негізді қалыптастыру

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпар. көзі

Өлш. бір.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең




2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. АКТ саласындағы стандарттарының жалпы санынан үйлестірілген стандарттардың саны

ИЖТМ деректері

%

73

74

74,5

75

75,5

76

76

2. АКТ саласындағы әзірленуші мемлекеттік стандарттардың саны

БАМ деректері

бірлік

13

3

1

12

1

1

-

3. АКТ саласындағы әзірленетін НҚА саны

БАМ деректері

бірлік

-

6

6

2

-

-

-

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

Жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі


2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1. Байланыс саласындағы мемлекеттік стандарттарды әзірлеу

X

X

X

X

-

2. Байланыс саласындағы нормативтік құқықтық базаны жетілдіру (заң жобаларын/ НҚА-ны әзірлеу

X

X

X

X

X

3. Жыл сайынғы салалық стандарттау, оның ішінде ақпараттық коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту саласындағы Жоспарды әзірлеу және іске асыру

X

X

X

X

X

4. Сапа менеджменті жүйесін халықаралық талаптарына сай енгізуді ынталандыру жөніндегі іс-шаралар жүргізу

X

X

X

X

X

1.1.5. Компьютерлік сауаттылық деңгейін жоғарылатуға жағдай жасауды қоса алғанда АТ қызметтері секторын дамыту

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпар. көзі

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең




2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. ІТ-нарығының жалпы көлеміндегі қазақстандық қамту үлесі

Стат. дерек

%

-

7

10

17

25

32

35

2. ІТ-қызметінің қазақстандық қамту үлесі

Стат. дерек

%

-

30

40

50

65

80

85

3. Қораптық (лицензияландырылған) ПҚ көлеміндегі қазақстандық қамту үлесі

Стат. дерек

%

-

3

5

8

11

15

17

4. ІТ-жабдықтар секторы көлеміндегі қазақстандық қамту үлесі

Стат. дерек

%

-

4

5

7

8

10

11

5. Мемлекеттік тапсырыс негізінде iCarnegie халықаралық стандарттары бойынша ІТ мамандықтарда оқитын студенттердің саны (өткен жылға шаққанда)

БАМ деректері

бірл

300

300

300

300

300

300

300

6. ХАТУ-гі ғылыми-зерттеу жұмыстарының саны

БАМ деректері

бірл

-

-

-

1

2

3

4

7. Халықтың компьютерлік сауаттылық деңгейі

Стат. дерек.

%

19,4

43,7

44

44,2

44,5

44,8

45

8. 100 адамға дербес компьютерлер саны

Стат. дерек

бірл.

19,7

20,8

21

22

24

26

27

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

Жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1. «Алатау» АТП ЕЭА инфроқұрылымын дамытуға қатысу

X

X

X

X

X

2. Жоғары технологиялық қондырғылар өндіруді ұйымдастыру

X

X

X

X

X

3. ТЭН, ТҚ дайындау және ІТ-жобаларының қазақстандық қатынас үлесін көрсету қажеттілігі бөлігіндегі қосымша талаптары конкурстық құжаттамаларға техникалық айрықшалау бойынша ұсыныстар әзірлеу

X

-

-

-

-

4. ІТ-коммерциялық жобаларды қаржыландыру үшін арнайы қаржы ұйымын құру

-

X

-

-

-

5. 2015 жылға қарай 900-ден кем емес iCarnegie сертификаттарын беру

-

X

X

X

X

6. Студенттер және оқушылар арасында АКТ өзекті тақырыптары бойынша, олимпиадалар өткізу

X

X

X

X

X

7. Халықаралық сарапшыларды тарту арқылы ЖОО мен колледждердің оқытушыларын қоса алғанда, АКТ-қоғамдастық үшін семинарлар және конференциялар өткізу

X

X

X

X

X

8. Колледждер базасында ІТ бөлімдерін ашу бойынша ұсыныстар әзірлеу

-

X

X

X

-

9. «Халықты «Электрондық үкімет» аясында оқыту бойынша қызметтер» бағдарламасын іске асыру

X

X

X

X

X

10. Мемлекеттік емес ұйымдармен ІТ саласын дамыту бойынша шаралар жүргізу

X

X

X

X

X

11. Отандық компьютерлік-коммуникациялық жабдықтарды сатып алуға және отандық ІТ -өнімдерді ілгерілетуге кепілдендірілген тапсырыс қалыптастыру бойынша тетіктерді әзірлеу

X

X

X

X

X

12. Қазақстандық қамтуды жоғарылату тұрғысынан салалық қауымдастықтармен, өнеркәсіптік кәсіпорындармен қарым қатынас жасау


Х


Х


Х


Х


Х

1.1.6-міндет. Әкімшілік тосқауылдарды төмендету

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпар. көзі

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Бизнесті тіркеу және жүргізумен байланысты уақыт пен шығындар, сонымен қатар рұқсаттамалық тәртіпті қамтитын операциялық шығындарды төмендету

БАМ деректері

%

-

-

-

-

-

30

-

2. Ақпараттандыру және байланыс саласындағы субъектілердің қысқартылған жоспарлы тексерулердің жалпы санының үлесі (бір жылғы тексеру жоспарына сәйкес) (өткен жылға)

БАМ деректері

%

-

5

5

5

5

5

5

3. Электронды нысанда берілетін байланыс саласындағы рұқсат құжаттамаларының үлесі

БАМ деректері

%

-

10

20

30

60

100

-

Тікелей нәтижелер көрсетіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

Жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1. Құжаттардың толықтығын қарау мерзімін шектеу арқылы рұқсат құжаттарын алуға кететін уақыт шығынын қысқарту

X

-

-

-

-

2. Байланыс саласындағы қызметтердің қосымша түрлеріне арналған мемлекеттік қызметтердің стандартын әзірлеу

X

X

-

-

-

3. Уәкілетті органның және оның аумақтық бөлімшелерінің жалпы тексерулеріне жалпы талдау.

X

X

X

X

X

4. Тексеру жүргізу жоспарын жоспарлау кезінде жеке кәсіпкерлік субъектілерінің тәуекелдік деңгейі жүйесін есепке алуды ескеру

X

X

X

X

X

5. Интернет-порталдар арқылы рұқсат құжаттарын алуға өтініш және құжаттар топтамасын беруді ұйымдастыру

X

X

X

X

-

6. Өтініш иесінің құжаттарын міндетті түрде нотариалды куәландыруды алып тастау

X

X

X

-

-

2-стратегиялық бағыт. Мемлекеттік қызметтерді ұсыну, техникалық сүйемелдеу, мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін ықпалдастыру және үдерісін жетілдіру

2.1-мақсат. Электрондық түрде мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасын және Халыққа қызмет көрсету
орталықтарының жұмыс істеу деңгейін арттыру

Осы мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламалар кодтары 010, 024, 050

Мақсатты индикатор

Ақпар. кезі

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Электронды форматқа көшірілген әлеуметтік -маңызды қызметтердің жалпы санынан электрондық түрде көрсетілген әлеуметтік -маңызды мемлекеттік қызметтердің үлесі

БАМ деректе-

%

-

-

-

5

15

35

70

2. ХҚКО мемлекеттік қызметтерді көрсетуімен азаматтардың қанағаттану деңгейі

БАМ деректері

%

-

-

70

75

80

82

85

3. Орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың функцияларының (процестерінің) автоматтандырылуының орташа деңгейі

БАМ деректері

%

-

-

-

60

65

70

75

2.1.1-міндет. Цифрлық сертификаттар арқылы азаматтардың және ұйымдардың мемлекеттік электрондық қызметтерге қауіпсіз қол жеткізуін қамтамасыз ету

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпар. көзі

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең




2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Әлеуметтік-маңызды қызметтердің жалпы санынан электрондық форматқа көшірілген әлеуметтік-маңызды мемлекеттік қызметтердің үлесі

БАМ деректері

%

-

-

-

60

100

100

100

2. Берілген электрондық құжаттардың санының жыл сайынғы өсімі (өткен жылға)

БАМ деректері

млн. бірл.

0,04

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

3. Берілген лицензиялардың жалпы санынан электрондық түрде берілетін лицензиялардың үлесі

БАМ деректері

%

-

-

7

20

50

70

100

4. Орталық және облыстық деңгейлерде мемлекеттік орган бекіткен тізбеге және істер номенклатурасына сәйкес сақтау мерзімі 5 жылға дейін құжаттарға қатысты ведомствоаралық құжат айналымын қағаз түрінде қайталамай электрондық форматқа көшіру

МО деректері

%

-

-

-

100

100

100

100

5. Электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелердің мемлекеттік тізілімінде тіркелген мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелері мен ақпараттық ресурстардың үлесі

БАМ деректері

%

-

33,2

50

80

100

100

100

6. Депозитарийге енгізілген мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелер мен ақпараттық ресурстардың бағдарламалық өнімдердің, бағдарламалық кодтардың және нормативтік-техникалық құжаттамалардың үлесі

БАМ деректері

%

-

36,4

45

60

70

85

100

7. 2012 жылдан бастап мемлекеттік тілде интерфейспен қоса өндірістік пайдалануға енгізілген орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың ақпараттық жүйелерінің үлесі

БАМ деректері

%

-

-

-

100

100

100

100

8. «Электрондық үкіметтің» құрауыштарымен ықпалдасуға жататын орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың ықпалдасқан ақпараттық жүйелерінің үлесі

БАМ деректері

%

-

22

40

50

70

85

100

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

Жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1. Мемлекеттік қызметтерді, оның ішінде әлеуметтік маңызы бар қызметтерді электронды нысанға көшіру

X

X

X

X

X

2. Электронды нысанда ақпараттық технологияларды қолдану және мемлекеттік қызметтерді көрсету жөнінде мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігіне бағалауды жүргізу

X

X

X

X

X

3. Ведомствоаралық ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету

X

X

X

X

X

4. Ұлттық куәландырушы орталықтарының 100 Тіркеу орталықтарына сүйемелдеу

X

X

X

X

X

5. «е-Әкімдік қызметі» АЖ-ны бейімдеу және жергілікті атқарушы органдарының жұмыс істеп тұрған ақпараттық жүйесімен ықпалдастыру

X

X

-

-

-

6. Ақпараттық-коммуникациялық желінің мониторинг жүйесін қолдау және дамыту, компьютерлік қақтығыстардың алдын алу

X

X

X

-

-

7. Ақпараттық жүйелердің ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестілігіне аттестаттау жүргізу

X

X

X

X

X

8. Құжаттарға қол қою құқығы бар мемлекеттік органдардың лауазымды тұлғаларын электронды цифрлық қолтаңба кілттерімен қамтамасыз ету

X

X

X

X

X

9. «Электрондық үкімет» және ақпараттық жүйелер архитектураларының үлгілі моделін әзірлеу

X

X

-

-

-

10. Мемлекеттік органдардың электронды өзара іс-қимыл деңгейін арттыру үшін мемлекеттік органдардың Интранет-портал сервистерін дамыту

X

X

X

-

-

11. Мемлекеттік органдардың ұсыныстарын және пилоттық бағалауларды есепке ала отырып, «Ақпараттық технологияларды қызметтерді ұсыну» бағыттары бойынша бағалау әдістемелерін пысықтау

X

X

X

X

X

12. Мемлекеттік органдардың автоматтандыруға жататын функциялар (үдерістер) тізбесін қалыптастыру

X

X

-

-

-

2.1.2. міндет. Халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы мемлекеттік қызмет ұсыну үдерісін оңтайландыру

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзі

өлш.бі рл.

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. ХҚКО электронды форматта көрсетілген мемлекеттік қызметтер түрінің саны

БАМ дерегі

бірл.

-

-

5

8

10

15

18

2. ХҚКО-да бір мемлекеттік қызмет көрсетудің орташа уақытын төмендету

Әлеуметтік сауалнама

Мин.

-

40

30

20

15

15

15

3. ХҚКО арқылы бір мемлекеттік қызметті көрсету үшін орташа есеппен талап етілетін қағаз құжаттардың саны

хқко ИАЖ -ның дерек.

бірл.

-

10

8

6

4

3

2

4. ХҚКО жалпы көрсетілген қызметтерінен электрондық форматта көрсетілген қызметтер үлесі

хқко ИАЖ -ның дерек.

%

-

20

20

35

40

45

45

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

Жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1. ХҚКО бейне мониторингісі үшін қажетті жабдықпен және арналармен жарақтау

X

X

X

-

-

2. ХҚКО қызметкерлерін қашықтан оқытудың, тестілеу мен аттестациялаудың ақпараттық жүйесін құру

X

X

-

-

-

3. Электрондық мемлекеттік қызметтерді көрсету үшін Электронды нысандардың бірыңғай қоймасын құру

-

X

-

-

-

4. ХҚКО ықпалдастырылған ақпараттық жүйесін дамыту

X

X

-

-

-

3-стратегиялық бағыт. Отандық ақпараттық кеңістіктің тұрақты дамуын қамтамасыз ету және бәсекеге қабілеттілігін арттыру

3.1-мақсат. Мемлекеттік ақпараттық саясатты, баспа және мұрағат ісін іске асырудың тиімділігін арттыру

Осы мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламалардың кодтары 005, 020, 021, 022, 023, 025, 033

Мақсатты индикатор

Ақпар. көзі

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Мемлекеттік органдармен қабылданатын шешімдердің айқындылығы («ДЭФ ЖБҚИ» көрсеткіші)

ДЭФ

орын

83

75

46

46

46

45

45

2. Отандық ақпараттық өнімдерге тұтынушылардың сұраныс деңгейі

Зерттеу

%

-

-

30

35

40

45

50

3. Ұлттық мұрағат қорының көлемін арттыру

ҚРБАМ дерегі

млн. сақ. бірл.

-

-

300,0

550,0

850,0

1150,0

1450,0

3.1.1-міндет. Мемлекеттік ақпараттық саясатты БАҚ арқылы жүргізу

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпар. көз

Өлш. бір.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең




2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Жаңа мемлекеттік отандық телевизиялық және радиоарналарды іске қосу

БАМ деректері

бірл.

-

1

1

3

-

-

-

2. Мемлекеттік тапсырыс шеңберінде шығарылған отандық баспа БАҚ материалдарының көлемі (газеттер)

БАМ деректері

А-2 Форм.жол

12 685

13 240

12 400

12 855

12 855

12 855

12 855

3. Мемлекеттік тапсырыс шеңберінде шығарылған отандық баспа БАҚ материалдарының көлемі (журналдар)

БАМ деректер

Есепт. шығарулар.

875

970

875

875

875

875

875

4. Мемлекеттік тапсырысты іске асыру шеңберінде шығарылған телевизиялық және радио бағдарламалардың көлемі

БАМ деректері

сағ.

68 708

68 708

82 546

109 760

109 466

109 466

109 466

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуте арналған іс-шаралар

Жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1. Тақырыптық бағыттағы тізбелерді қалыптастыру

X

X

X

X

X

2. Қоғамдық маңызы бар іс-шараларды ақпараттық сүйемелдеу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар дайындау

X

X

X

X

X

3. Мемлекеттік арналарды тақырыптық саралау

X

X

-

-

-

4. Мемлекеттік БАҚ-тардың телевизиялық және баспа өнімдері контентінің сапасын арттыру

X

X

X

X

X

5. bag.kz ақпараттық порталын дамыту

X

X

X

X

X

6. Bnews.kz АА арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

X

X

X

X

X

3.1.2-міндет. Шетелдік ақпараттық өнімге тәуелділікті төмендету

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпар. көзі

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Мемлекеттік телеарналарда хабар таратудың жалпы кестесіндегі меншікті өнімнің үлесі

БАМ деректері

%

35

45

50

50

50

50

50

2. Мемлекеттік радиоарналарда хабар таратудың жалпы кестесіндегі меншікті өнімнің үлесі

БАМ деректері

%

35

45

50

50

50

50

50

3. Мемлекеттік арналардың спутниктік сегменттегі хабар таратудың орташа тәуліктік көлемі

БАМ деректері

сағ

20

20,5

18,1

19,6

19,6

19,6

19,6

4. Қазақстандық сайттарды қараудың күн сайынғы саны

БАМ деректері

Млн. қарас.

-

-

12,3

15,2

18,0

20,9

23,0

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

Жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1. Мемлекеттік ақпараттық саясатты іске асыру бойынша конкурс жүргізу

X

X

X

X

X

2. Көп арналы хабар тарату желілері бойынша таратылатын еркін қолжетімділіктегі теле-радиоарналар пакетін қалыптастыру

X

X

X

X

X

3. Отандық жаңа теле-, радио бағдарламаларын жасау

X

X

X

X

X

4. Отандық журналистердің біліктілігін арттыру жөніндегі іс-шараларды жүргізу

X

X

X

X

X

5. Отандық ақпараттық кеңістіктің дамуына шығармашылық үлесі үшін журналистерді марапаттау

X

X

X

X

X

3.1.3-міндет. Интернет желісінің Қазақстандық сегментіне мемлекеттік қолдау шаралары жүйесін құру

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері
 

Ақпар көзі
 

Өлш.
бірл
 

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015
жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Қазақстандық интернет-ресурстарда орналастыруға ұсынылған тегін хостинг саны

БАМ деректері

бір.

12

10

20

30

40

50

60

2. Деректерді өңдеу орталықтарында орналастырылған ақпараттық ресурстардың саны

БАМ деректері

бір.

-

-

-

16

32

48

60

3. KZ аумағында тіркелген домендік атаулардың саны

Стат. дерек

бір.

36 000

45 000

54 000

65 000

75 000

87 000

100 000

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар
 

жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

1

4

5

6

1. Тегін орналасатын қазақстандық интернет-ресурстардың тізбесін белгілеу

X

X

X

X

X

2. Халықаралық интернет адресацияларды (қаз) енгізуді қамтамасыз ету

X

-

-

-

-

3. Зияткерлік іздеу жүйесіне техникалық сүйемелдеу

X

X

X

X

X

4. Хостинг қызметін көрсетуге арналған серверлік интернет тұғырнамасын құру

X

X

-

-

-

3.1.4-міндет. Бұқаралық ақпарат құралдарының құқықтық мәдениетін көтеру және заңнаманың сақталуын қамтамасыз ету

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпар. көзі

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең




2009
жыл

2010 жыл

2011
жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015
жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Мониторингпен қамтылған электрондық БАҚ өнімдерінің көлемі

БАМ деректері

сағ.

74460

74 460

74 460

74 460

74 460

74 460

74 460

2. Мониторингпен қамтылған Интернет-ресурстардың саны

БАМ деректері

саны

-

-

135

135

135

135

135

3. Мониторингпен қамтылған баспа БАҚ өнімдерінің көлемі

БАМ деректері

жол

20 718

20 718

20 718

20 718

20 718

20 718

20 718

4. Мемлекеттік ақпараттық саясатты жетілдіруге бағытталған мемлекеттік органдар өкілдерінің қатысуымен өткізілген семинарлардың саны

БАМ деректері

саны

-

4

4

4

4

4

4

5. ҮЕӨ-мен бірлесіп іске асырылатын жобалардың жыл сайынғы саны

БАМ деректері

бірл

-

-

-

4

4

4

4

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар
 

Жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі

2011
жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1. Мониторинг жүргізу үшін тақырыптық бағыттардың тізбесін айқындау

X

X

X

X

X

2. Мониторг жүргізу үшін БАҚ-тардың тізбесін айқындау

X

X

X

X

X

3. БАҚ саласындағы заңнамалардың сақталуын бақылау

X

X

X

X

X

4. Жүргізілген мониторинг қорытындысы бойынша әкімшілік шаралар қабылдау

X

X

X

X

X

5. Нормативтік құқықтық базаны жетілдіру

X

X

X

X

X

6. БАҚ саласындағы заңнаманы жетілдіру мәселелері бойынша МЕҰ-мен өзара іс-қимыл жасау

X

X

X

X

X

3.1.5-міндет. Қазақстан Республикасы Ұлттық мұрағат қорының ақпараттық әлеуетін мәңгілік сақтау және дамыту

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпар. көзі

Өлш. бір

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 ыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Автоматтандырылған есептік-ақпараттық-іздеу жүйесіне қосылған мұрағат қорларының үлесі

БАМ деректері

%

-

-

5

10

15

20

25

2. Қабылдауға жататын құжаттамалардың жалпы көлемінен мемлекеттік мұрағатқа қабылданған құжаттардың үлесі

БАМ деректері

%

-

-

80

85

90

95

100

3. Мемлекеттік мұрағаттардың негізгі құралдарын жыл сайын жаңарту

БАМ деректері

%

-

-

3

5

6

8

10

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1. Ұлттық мұрағаттық қордың және жеке құрам бойынша құжаттардың сақталуын қамтамасыз ету

X

X

X

X

X

2. Ұлттық мұрағат қорының құрамын қалыптастыру

X

X

X

X

X

3. Мемлекеттік мұрағаттардың материалдық-техникалық қорларын жаңғырту






4. Мұрағат қорларына және деректер базасына автоматтандырылған ғылыми-анықтамалық аппаратты құру және енгізу

X

X

X

X

X

5. Нормативтік-құқықтық базаны жетілдіру

X

X

X

X

X

3.1.6-міндет. Мұрағаттардағы қызметтерге қажеттіліктерді қанағаттандыру және Қазақстан Республикасы Ұлттық мұрағат қоры құжаттарындағы ақпаратты алу мен пайдалануға пайдаланушылардың құқықтарын іске асыру

1. Мұрағат ақпаратын пайдаланушылардың қанағаттанған сұраныстарының үлесі

БАМ деректері

%

80

80

80

85

90

95

100

2. Белгіленген мерзімде орындалған әлеуметтік-құқықтық сипаттағы сұраныстардың үлесі

БАМ деректері

%

80

80

80

85

90

95

100

3. Цифрлық форматқа көшірілген Ұлттық мұрағат қоры құжаттарының үлесі

БАМ деректері

%

-

-

5

7

9

10

15

Көрсеткіштерге қол жеткізуге арналған іс-шаралар

жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі


2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1. Ұлттық мұрағат қорының құжаттарын пайдаланудың тиімділігін арттыру

X

X

X

X

X

2. Ұлттық мұрағат корының құрамын және мазмұнын байыту

X

X

X

X

X

3. Ұлттық мұрағат қорының құжаттарын цифрлық форматқа көшіру

X

X

X

X

X

4. Теле-радио хабарлар, баспа және электрондық БАҚ жарияланымдарын ұйымдастыру, тұрақты жұмыс істейтін және тақырыптық көрмелерді, республикалық семинарларды өткізу арқылы Ұлттық мұрағат қорының құжаттарына қолжетімділікті кеңейту

X

X

X

X

X

5. Қазақстан Республикасы үшін тарихи және мәдени маңызы бар, шет мемлекеттердің мұрағаттарынан мұрағаттық құжаттардың көшірмелерін іздеу және сатып алу жұмыстарын жалғастыру

X

X

X

X

X

3.1.7-міндет. Әлеуметтік маңызы бар әдебиет шығару

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпар. көзі

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Шығарылатын әлеуметтік маңызы бар әдебиет атауларының саны

Баспа есептері

бір.

474

300

405

380

374

374

374

2. Республика кітапханаларына таратылған әлеуметтік маңызы бар әдебиеттердің саны

Тапсыру қабылдау актісі

бір.

948 000

600 000

971 0 00

926 000

897 000

897 000

897 000

3. Тақырыптық жоспардың орындалу пайызы

Сараптама кеңесінің хаттамасы

%

100

100

100

100

100

100

100

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1. Әлеуметтік маңызы бар әдебиеттерді шығаруға тақырыптық бағыттарды айқындау

X

X

X

X

X

2. Кітап шығарушы ұйымдардың тізбесін айқындау

X

X

X

X

X

3. Кітап шығару

X

X

X

X

X

4. Республика кітапханаларына кітап тарату

X

X

х

X

X

4-стратегиялық бағыт. Кеден одағының ақпараттық
инфрақұрылымының дамуына жағдайлар және тетіктер
жасау

4.1-мақсат. Кеден одағы шеңберінде халықаралық ақпараттық жүйелермен өзара іс-қимылды қамтамасыз ету

Осы мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламалар кодтары
000(ҰШ)

Нысаналы индикаторлар

Ақпарат көзі

Өлш. бір.

Есепті кезеңде

Жоспарлы кезеңде

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағ ымдағы жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Кеден одағы шеңберінде ақпаратпен алмасу үшін мемлекетаралық шлюз арқылы жіберілетін хабарламалар көлемі

МОАЖ

Хабар лама. Сағатына

-

-

-

-

50 000

70 000

80 000

4.1.1- міндет. Кеден одағы шеңберінде ақпаратпен алмасу үшін мемлекетаралық шлюзді құру

Тікелей көрсеткіштер нәтижелері

Ақпарат көзі

Өлш. бір.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. «Кеден одағы шеңберінде ақпаратпен алмасу бойынша мемлекетаралық шлюз» АЖ өндірістік пайдалануға беру

БАМ деректері

Бірл.

-

-

-

-

1

-

-

2. Кеден одағы шеңберінде ақпаратпен алмасу мақсатында мемлекетаралық шлюзбен ықпалдастырылған МО АЖ саны

БАМ деректері

Бірл.

-

-

-

-

5

5

5

3. СҮЖ (сенімді үшінші жақ) арқылы хабарламалардың тұтастығын қамтамасыз ету

БАМ деректері

%

-

-

-

-

100

100

100

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

Жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1. Кеден одағы шеңберінде ақпаратпен алмасу үшін мемлекетаралық шлюзді ЫАЖ әзірлеу (талаптарды қалыптастыру, архитекторлық жобалау, бағдарламалау)

-

X

X

-

-

2. Ақпаратпең алмасу үшін мемлекетаралық шлюз жобасын басқару

-

X

X

-

-

3. МО АЖ-мен Кеден одағы шеңберінде ақпаратпен алмасу үшін Мемлекетаралық шлюз ЫАЖ ықпалдастыру бойынша жұмыстарды жүргізу

-

-

X

-

-

Мемлекеттік органдардың стратегиялық бағыттары мен мақсаттарының мемлекеттің стратегиялық мақсаттарына сәйкестілігі

Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттары және мақсаттары

Стратегиялық және бағдарламалық құжаттың атауы

1

2

Стратегиялық бағыт: Мультимедиялық қызметтерді ұсынуға бағытталған, қазіргі заманғы технологияларға негізделген қызметтерді, өндірістерді және АКТ инфрақұрылымын дамыту

Мақсат: ЖІӨ-де АКТ секторы үлесінің өсуіне қол жеткізуді қамтамасыз ету

«Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010-2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 958 Жарлығы

Стратегиялық бағыт: Мемлекеттік қызметтерді ұсыну, техникалық сүйемелдеу, мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін ықпалдастыру және үдерісін жетілдіру

Мақсат: Электронды форматта мемлекеттік қызметтерді көрсетудің сапасын және Халыққа қызмет көрсету орталықтарының жұмыс істеу деңгейін арттыру

«Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығы
«Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010-2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 958 Жарлығы

Стратегиялық бағыт: Отандық ақпараттық кеңістіктің тұрақты дамуын қамтамасыз ету және бәсекеге қабілеттілігін арттыру

Мақсат: Мемлекеттік ақпараттық саясатты, баспа және мұрағат ісін іске асырудың тиімділігін арттыру

«Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығы
«Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010-2014 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарлама туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы
№ 958 Жарлығы

Стратегиялық бағыт: Кеден одағының ақпараттық инфрақұрылымын дамыту үшін жағдайлар мен тетіктер жасау

Мақсат: Кеден одағы шеңберінде халықаралық ақпараттық жүйелермен өзара іс-қимылды қамтамасыз ету

«Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығы
«Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010-2014 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарлама туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы
№ 958 Жарлығы

4. Функционалдық мүмкіндіктерді дамыту

Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттарының және мақсаттарының атауы

Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттарын және мақсаттарын іске асыру жөніндегі іс-шаралар

Іске асыру кезеңі

1

2

3

Стратегиялық бағыт: Мультимедиялық қызметтерді ұсынуға бағытталған, қазіргі заманғы технологияларға негізделген қызметтерді, өндірістерді және АКТ инфрақұрылымын дамыту

Мақсат: ЖІӨ-де АКТ секторы үлесінің 2014 жылы 3,8 %-ға дейін өсуіне қол жеткізуді қамтамасыз ету

Ақпараттық коммуникациялық технологияларды дамытудың әлемдік тәжірибесіне талдамалық зерттеу

2012 жыл

Ақпараттандыру саласындағы мемлекеттік қызметтерді көрсетудің стандарттары мен регламенттерін әзірлеу

2012 жыл

ІТ-жобаларды іске асыру үшін мемлекеттік-жеке меншік әріптестік тетіктері мен қағидаттарын әзірлеу

2012-2014 жылдар

Нормативтік және заңнамалық базаны пысықтау

2011-2012 жылдар

Қолданыстағы колледждердің базасында АТ бөлімдерін ашу бойынша ұсыныстарды әзірлеу

2011-2012 жылдар

Кәсіби міндеттерді орындау кезінде гендерлік теңдік қағидаттарын ұстану

тұрақты

Стратегиялық бағыт: Мемлекеттік қызметтерді ұсыну, техникалық сүйемелдеу, мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін ықпалдастыру және үдерісін жетілдіру

Мақсат: Электрондық форматта мемлекеттік қызметтерді көрсетудің сапасын және Халыққа қызмет көрсету орталықтарының жұмыс істеу деңгейін арттыру

«Электрондық үкімет» порталының электрондық қызметтерін ілгерілету бойынша халықты, бизнес қоғамдастықты, мемлекеттік қызметкерлерді оқыту және кеңес берумен қолдау бойынша жұмыстарды жүргізу

Жыл сайын

«Электрондық үкімет» жобасы туралы халыққа танымалдығын арттыру және танымал ету

Жыл сайын

Төлем шлюзін сүйемелдеу

Жыл сайын

«Е-әкімдікті» сүйемелдеу

Жыл сайын

«Электрондық үкімет» шлюзімен ықпалдастыруда өзара іс-қимыл жасау форматтары мен техникалық талаптарын айқындау үшін мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінің техникалық құжаттамаларын зерттеу


Ақпараттандыру саласындағы мемлекеттік қызметтерді көрсетудің стандарттары мен регламенттерін әзірлеу

2012 жыл

Байланыс саласындағы рұқсат құжаттарын беру және есепке алу үдерістерін толық автоматтандыру үшін, байланыс саласында рұқсат құжаттарын есепке алудың ақпараттық жүйелерін жетілдіруді және техникалық сүйемелдеуді қамтамасыз ету

2010-2015 жылдар

Қызметкерлерді кеңестерге, семинарларға, біліктілігін арттыру жөніндегі курстарға, тәжірибе алмасуға жіберу

жыл сайын

Стратегиялық бағыт: Отандық ақпараттық кеңістіктің тұрақты дамуын қамтамасыз ету және бәсекеге қабілеттілігін арттыру

Мақсат: Мемлекеттік ақпараттық саясатты, баспа және мұрағат ісін іске асырудың тиімділігін арттыру

Қызметкерлерді кеңестерге, семинарларға, біліктілігін арттыру жөніндегі курстарға, тәжірибе алмасуға жіберу

жыл сайын

Кәсіби міндеттерді орындау кезінде гендерлік теңдік принциптерін ұстану

тұрақты

Мемлекеттік ақпараттық саясат шеңберінде электрондық, баспа БАҚ және мемлекеттік емес БАҚ-ның шығаратын өнімдері сапасын жақсарту бойынша мониторинг ісі

тұрақты

Жаңа жабдықтар сатып алу, күрделі жөндеу арқылы ведомстволық бағынысты мұрағаттық мекемелердің материалдық-техникалық базасын нығайту

жыл сайын

Мұрағаттық мекемелердің қызметін автоматтандыру және ақпараттық технологияларды енгізу

жыл сайын

Стратегиялық бағыт: Кеден одағының ақпараттық инфрақұрылымын дамыту үшін жағдайлар мен тетіктер жасау

Мақсат: Кеден одағы шеңберінде халықаралық ақпараттық жүйелермен өзара іс-қимылды қамтамасыз ету

Кеден одағы шеңберінде ақпаратпен алмасу үшін мемлекетаралық шлюзді құру

2012-2013 жылдар

Кеден одағы шеңберінде ақпаратпен алмасу үшін мемлекетаралық шлюзбен мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін ықпалдастыру

2012-2013 жылдар

Кеден одағы шеңберінде ақпаратпен алмасу үшін мемлекетаралық шлюздің жұмыс істеуі үшін аппараттық-техникалық жабдықтарды сатып алу

2012-2013 жылдар

5. Ведомствоаралық өзара іс-қимыл

Қол жеткізуге ведомствоаралық өзара іс-қимылды қажет ететін міндеттердің көрсеткіштері

Ведомствоаралық өзара іс-қимылды жүзеге асыратын мемлекеттік орган

Мемлекеттік органдармен жүзеге асырылатын іс-шаралар

Стратегиялық бағыт:
Мультимедиялық қызметтерді ұсынуға бағытталған, қазіргі заманғы технологияларға негізделген қызметтерді,
өндірістерді және АКТ инфрақұрылымын дамыту

Мақсат: Ақпараттық коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуды қоса алғанда, ЖІӨ-дегі АКТ секторы үлесінің өсуіне қол жеткізуді қамтамасыз ету

ІТ-жобаларды іске асыру үшін мемлекеттік-жеке меншік әріптестік тетіктері мен қағидаттарын әзірлеу

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі, Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі

ІТ-жобаларды іске асыру үшін мемлекеттік-жеке меншік әріптестік тетіктері мен қағидаттарын айқындау

Қазақстандық кредиттерді шетелдік елдерге ұсыну кезінде тапсырыстарды алу бойынша экспортқа жұмыс істейтін отандық ІТ-компанияларды қолдау бойынша шараларды әзірлеу

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

Қазақстандық кредиттерді шетелдік елдерге ұсыну кезінде тапсырыстарды алу бойынша экспортқа жұмыс істейтін отандық ІТ-компанияларды қолдау бойынша шараларды айқындау

Ақпараттық коммуникацияларды дамыту бойынша статистикалық ақпараттарды қалыптастыру

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі

Ақпараттық технологиялар саласындағы статистикалық есептіліктің нысандарын дамыту

1. Мемлекеттік тапсырыс негізінде iCarnegie халықаралық стандарттары
бойынша ІТ-мамандықтарда оқитын
студенттердің саны (өткен жылға);
2. Қолданыстағы колледждердің базасында АТ бойынша бөлімдерін құру;
3. ХАТУ-гі ғылыми-зерттеу жұмыстарының саны

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

Халықаралық ақпараттық технологиялар университетінде студенттерді оқыту үшін гранттарды бөлуге ықпал ету

Білім және ғылым минстрлігі, Астана және Алматы қалаларының, облыстарының әкімдіктері

Бөлімдердің ашылуы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

Ақпараттық технологиялардың ғылыми-зерттеу институтын құру

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

АКТ саласында НИОКР мемлекеттік қолдаудың тетіктерін әзірлеу

Стратегиялық бағыт: Мемлекеттік қызметтерді ұсыну, техникалық сүйемелдеу, мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін ықпалдастыру және үдерісін жетілдіру

Мақсат: Электрондық түрде мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасын және Халыққа қызмет көрсету орталықтарының жұмыс істеу деңгейін арттыру

Мемлекеттік қызметтердің, оның ішінде әлеуметтік маңызды электронды қызметтердің санын көбейту

Орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органда

Жыл сайын

Әлеуметтік маңызы бар мемлекеттік қызметтердің тізбесін айқындау

Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі

Әлеуметтік маңызы бар мемлекеттік қызметтердің тізбесін бекіту

Әлеуметтік маңызы бар мемлекеттік қызметтерді электрондық форматқа көшіру

Ішкі істер министрлігі, Әділет министрлігі, Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі, Қаржы министрлігі, Білім және ғылым министрлігі, Денсаулық сақтау министрлігі, Жер ресурстарын басқару жөніндегі агенттігі

Электрондық форматта мемлекеттік қызметтерді көрсету бойынша шараларды автоматтандыру және іске асыру

«Е-лицензиялау» МДҚ арқылы электронды түрде берілетін лицензиялар үлесін көбейту

Мемлекеттік лицензияр-органдар

«Е-лицензиялау» арқылы электронды түрде лицензияларды беру

Орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың функцияларын (үдерістерін) автоматтандырудың орташа деңгейі

Орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар

1. Функцияларды (үдерістерді)
автоматтандыру бойынша
шараларды іске асыру;
2. Электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелердің мемлекеттік тізілімінде мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін және ақпараттық ресурстарын тіркеу;
3. Депозитарийге мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелер мен ақпараттық ресурстардың бағдарламалық өнімдерін, бағдарламалық кодтарын және нормативтік-техникалық құжаттарын енгізу;
4. Мемлекеттік тілде интерфейспен барлық ақпараттық жүйелерді қамтамасыз ету;
5. "Электрондық үкіметтің" құрауыштарымен ақпараттық жүйелерді ықпалдастыру.

Стратегиялық бағыт:
Отандық ақпараттық кеңістіктің тұрақты дамуын қамтамасыз ету және бәсекеге қабілеттілігін арттыру

Мақсат: Мемлекеттік ақпараттық саясатты, баспа және мұрағат ісін іске асырудың тиімділігін арттыру

Мемлекеттік ақпараттық саясатты электрондық және баспа БАҚ-дары арқылы жүргізу

Орталық мемлекеттік органдар, жергілікті атқарушы органдар

Орталық мемлекеттік органдардың баспасөз-қызметін үйлестіру, мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу мәселелері бойынша жергілікті атқарушы органдармен жұмыс істеу

Стратегиялық бағыт: Кеден одағының ақпараттық инфрақұрылымын дамыту үшін жағдайлар мен тетіктер жасау

Мақсат: Кеден одағы шеңберінде халықаралық ақпараттық жүйелермен өзара іс-қимылды қамтамасыз ету

1. «Кеден одағы шеңберінде
ақпаратпен алмасу бойынша
мемлекетаралық шлюз» АЖ құру
2. Кеден одағы шеңберінде
ақпаратпен алмасу үшін
мемлекетаралық шлюзбен
ықпалдастырылған МО АЖ саны

Қаржы министрлігі, Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі

Кеден одағы шеңберінде ақпаратпен алмасу бойынша мемлекетаралық шлюзді құру

Қаржы министрлігі, Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі, мүдделі министрліктер мен ведомстволар

Кеден одағы шеңберінде ақпаратпен алмасу үшін мемлекетаралық шлюзбен мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін ықпалдастыру

6. Тәуекелдерді басқару

Тәуекел атауы

Тәуекелді басқару жөніндегі шаралар қабылданбаған жағдайда ықтимал салдарлар

Тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар

1

2

3

Стратегиялық бағыт: Мультимедиялық қызметтерді ұсынуға бағытталған, қазіргі заманғы технологияларға негізделген қызметтерді, өндірістерді және АКТ инфрақұрылымын дамыту

Сыртқы тәуекелдер

Мемлекеттік және атқарушы органдардың мемлекеттік кепілді тапсырыстарын қалыптастыру және ұзақ мерзімді келісім-шарттар жасауды ұйымдастырудағы белсенділігінің төмендігі

«Мультимедиялық қызметтерді ұсынуға бағытталған, қазіргі заманғы технологияларға негізделген қызметтерді, өндірістерді және АКТ инфрақұрылымын дамыту» стратегиялық бағыттағы қойылған мақсаттарына қол жеткізе алмау

Мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың ақпараттық ресурстары мен жүйелерінің тиімді жұмыс істеуі

Шетелдік әріптестердің бірлескен кәсіпорындар құруға деген қызығушылығының төмендігі

Шетелдік технологиялық әріптестерді тарту арқылы АКТ өнімдерін шығару мүмкіндіктерінің болмауы

Бірлескен кәсіпорындарға преференциялар және жеңілдіктер беру
Өндірістің (алғашқы кезеңінде пайдалануға берілгеннен бастап 1-2 жыл) бірлескен кәсіпорын шығаратын мемлекеттік тапсырысты қамтамасыз ету.

Азаматтық мәндегі радиожиілік спекторының босатылмау мүмкіндігі.

«Тиімді және сапалы телекоммуникация және пошта байланысы жүйесін құру» стратегиялық бағыттағы қойылған мақсаттарға қол жеткізе алмау

Осы тәуекелді төмендету үшін жобаның өмірлік циклының әрбір кезеңінде мерзімдерді жоспарлауға және бақылауға әсер етеді;
- Халықты байланыс қызметтерімен қамтамасыз ету үшін радиожиілік спекторының қажеттілігін негіздеумен оларды босату мәселелерін радиожиілік спекторының ведомствоаралық комиссия талқылауына қайта шығару мақсатында тиісті іс-шараларды өткізу.

Стратегиялық бағыт: Мемлекеттік қызметтерді ұсыну, техникалық сүйемелдеу,
мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін ықпалдастыру және үдерісін жетілдіру

Сыртқы тәуекелдер

Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйесін уақытында құрмауы.
Мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың «электрондық үкімет» құрауыштарымен ведомстволық ақпараттық жүйелерді ықпалдастыруда белсенділігінің төменділігі.
Электронды нысанда көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің саны және оны дамытудың төмен деңгейі.

«Мемлекеттік қызметтерді ұсыну, техникалық сүйемелдеу, мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін ықпалдастыру және үдерісін жетілдіру» стратегиялық бағытының қойылған мақсаттарына қол жеткізе алмау

Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерді уақытылы құруы және ведомствоаралық ықпалдасуы.
Мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың ақпараттық ресурстардың және жүйелердің тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету.
Электрондық форматта көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің тиімділігін бағалау.

Электрондық форматта ұсынылған мемлекеттік қызметтерді пайдалануда халықтың төмен белсенділігі

Электрондық форматта алынатын мемлекеттік қызметтердің санын төмендету

Электрондық форматта мемлекеттік қызметтерді алу мүмкіндіктерін кең насихаттау. Мемлекеттік қызметтерді алу орындарында халықты оқыту.

Стратегиялық бағыт:
Отандық ақпараттық кеңістіктің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және тұрақты дамуын қамтамасыз ету

Сыртқы тәуекелдер

Отандық бұқаралық ақпарат құралдарының шығаратын өнімдерінің сапасының төменділігі

Шетелдік БАҚ-мен салыстырғанда отандық БАҚ-ның бәсекеге қабілеттілігінің төмендеуі;
Жүргізілетін мемлекеттік ақпараттық саясат тиімділігінің төмендеуі

Мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарының өндіретін өнімдерінің сапасын жоғарылату бойынша олармен тұрақты жұмыс жүргізу, сондай-ақ мемлекеттік емес БАҚ-мен олардың атқаратын мемлекеттік тапсырыс сапасын арттыру шеңберінде тұрақты жұмыс жүргізу.

Ішкі тәуекелдер

Мемлекеттік теле- және радио арналарында жалпы хабар тарату торында отандық өндіріс өнімінің төмен үлесі

Мемлекеттік теле- және радио арналар контентінде отандық өнімнің төмен толтырылуы және отандық өнімнен шетелдік өнімнің басымдылығы;
Отандық телевизиондық өндірістік өнімінің баяу дамуы;
Қазақстан аумағында отандық өнімнің шет ел өнімімен салыстырғанда бәсекеге қабілеттілігінің төмен болуы;
Жүргізілетін мемлекеттік ақпараттық саясаттың тиімділігінің төмендеуі.

Мемлекеттік теле және радио арналарымен олардың өндіретін өнімдерді арттыру бойынша жұмыс жүргізу.

Ведомствоға бағынысты электрондық, баспа БАҚ және мұрағат мекемелерінің инфрақұрылымы және жабдықтарының моральдық, физикалық тозуымен байланысты ықтимал кері салдар.

Мемлекеттік теле-радио арналар, баспа БАҚ және мұрағат мекемелерінің жұмысының тоқтауы немесе жұмыс сапасының төмендеуі;
Жеткізушілердің мемлекеттік ақпарат саясатын жүргізу бойынша келісім шарттарын орындамау.

Ведомстволық бағынысты ұйымдардың материалдық-техникалық базасын нығайту және бұдан әрі жаңғырту бойынша жұмыс жүргізу

Стратегиялық бағыт: Кеден одағының ақпараттық инфрақұрылымын дамыту үшін жағдайлар мен тетіктер жасау

Сыртқы тәуекелдер

Кеден одағы шеңберінде
ақпаратпен алмасу бойынша мемлекетаралық шлюздің уақтылы құрылмауы

Кеден одағы шеңберінде ақпаратпен жедел алмасу мүмкіндігінің болмауы

Мемлекетаралық шлюзді құруға қаржы қаражаттарын уақтылы бөлу.
Кеден одағы шеңберінде ақпаратпен алмасу үшін мемлекетаралық шлюзбен мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін ықпалдастыру

7.1. Бюджеттік бағдарламалар

Бюджеттік бағдарлама

001 «Байланыс және ақпарат саласындағы инфрақұрылымды және бәсекелі нарықты дамыту жөніндегі қызметтер»
100 «Байланыс және ақпарат саласындағы инфрақұрылымды және бәсекелі нарықты дамыту жөніндегі уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету»
103 «Әлеуметтік, сараптамалық зерттеулер жүргізу және консалтинг қызметтерін көрсету»
104 «Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету»

Мазмұны

Министрліктің орталық аппарат, ведомстволар және аумақтық органдар қызметкерлерін ұстау бойынша шығындар, мемлекеттік стандарт пен ережелер әзірлеу

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жыл есебі

2010 жыл жоспары

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл 2014 жыл

Жобаланатын жыл 2015 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

мың теңге








1. Министрліктің, оның ішінде аумақтық бөлімшелердің қызметкерлерін ұстау

мың теңге





614 557

617 024

617 879


2. Кеңсе және басқа тауарлар сатып алу

мың теңге




22 672

23 439

25 082


3. Іссапар шығыстары

мың теңге




32 709

29 872

30 901


4. Стандарттарды әзірлеу

мың теңге




48 055




5. Басқа қызметтер мен жұмыстар

мың теңге





99 667

136 666


6. Табиғи монополия субъектілерінің қызметіне қаржылық және техникалық сараптау жүргізу

мың теңге




37 000




Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелерге қаралатын техникалық құжаттар (техникалық-экономикалық негіздемелер, техникалық тапсырма, техникалық ерекшелік)

дана

120

150

170

180

190

200


2. ХҚКО қызметін үйлестіру бойынша ХҚКО-мен бейнеконференцияларды өткізу

дана



20

45

45

45


3. Азаматтарды орталық және жергілікті мемлекеттік органдардың бірінші басшыларының online тәртіппен өткізуі

дана



1

10

20

20


4. ХҚКО қызметін жетілдіру бойынша мемлекеттік органдармен және қоғамдық бірлестіктермен меморандумдарды, бірлескен бұйрықтарды жасау және оларға қол қою

дана



2

5

5

5


5. Қызмет көрсету ережесін әзірлеу (ұялы, телефон, деректер табыстау және Интернет желісіне қол жеткізу)

дана



1





6. Телекоммуникация желiлерiн ортақ пайдаланылатын телекоммуникация желiсiне қосу және Қазақстан Республикасының ортақ пайдаланылатын телекоммуникация желiсi бойынша трафиктi өткiзудi реттеу ережелерiн әзірлеу




1





7. АКТ саласындағы әзірленген мемлекеттік стандарттар саны

дана

13

3

1

34




8. АКТ дамуының әлемдік тәжірибесіне талдамалық зерттеулер жүргізу

дана




1




9. АКТ терминдер сөздігін мемлекеттік тілде әзірлеу

дана




1




10. Елдегі қоғамдық-саяси және әлеуметтік-экономикалық жағдайды жария ету бойынша медиа-жоспарды іске асыру

Медиа-жоспардың саны




40

40

40


11. Іс жүргізу мен құжаттарды сақтау жағдайын бақылаумен қамтылған Ұлттық мұрағат қорын толықтыратын көзі болатын ұйымдардың саны

Ұйымдар саны




55

60

50


12. Кітап шығару саласы бойынша мемлекеттік саясатты жүргізу шеңберінде қамтылған тақырыптық бағыттардың саны

Тақырыптық бағыттардың саны




17

17

17


Түпкі нәтиже көрсеткіштері
1. Байланыс және ақпарат саласында мемлекеттік саясаттың тиімді іске асырылуы

%

100

100

100

100

100

100


2. Халықаралық талаптармен гармонизацияланған стандарттар

%

73

74

74,5

75

75,5

76


Сапа көрсеткіштері
1. Байланыс желілерінің үздіксіз жұмыс істеуі

%



100

100

100

100


Тиімділік көрсеткіштері
1. Министрлікке жүктелген міндеттер мен функцияларды тиімді орындау. Телекоммуникациялық желілер жұмысының жоғары тиімділігі

%

100

100

100

100

100

100


2. Бір стандартты әзірлеуге жұмсалған орташа шығындар

мың теңге


1 500

1 500

1413




Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

432 980

693 662

1 220 546

987 338

770 002

810 528


Бюджеттік бағдарлама

002 «Электрондық үкімет» шеңберінде халықты оқыту қызметтері»

Мазмұны

"электрондық үкіметтің" жылжуын әдістемелік қамтамасыз ету; халықты "электрондық үкіметтің" сервистерімен жұмыс істеуге оқыту; "электрондық үкіметтің" жылжуының инфақұрылымын жасау; ақпараттық коммуникациялық технологияларды игеруге халықты қызықтыруды құру

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және оның ішінен туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жыл есебі

2010 жыл жоспары

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл 2014 жыл

Жобаланатын жыл 2015 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

мың теңге








1. Халыққа, бизнес қоғамдастыққа, мемлекеттік қызметкерлерге "электронды үкімет" порталының электронды қызметтерді алға жылжыту бойынша оқыту және консультациялық қолдау көрсету бойынша қызметтер

мың теңге



187000

116 482




2. "Электронды үкімет" жобасын жұртқа тарату

мың теңге



193000

295 237




Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Оқытылған халықтың саны

%

-

-

25

28




2. Электрондық қызметтерді ілгерлетуге бағытталған өткізілген шаралар саны

дана



719

-




2.1. Оқыту семинарлары

дана



690

800




2.2. Журналисттерге арналған пресс-конференциялар, пресс-турлар, демонстрациялар

дана



19





2.3. Дөңгелек үстелдер және конференциялар

дана



10





3. Оқыту бағдарламасын дайындау (таратылатын материалдармен қалыптастыру)

дана



538200





Түпкі нәтиже көрсеткіштері
1. Халықтың компьютерлік сауаттылық деңгейі

%

-

-

25

28




2. Халықтың "электрондық үкімет" туралы хабардарлығы деңгейін көтеру (сауалнама, фокус-топтар, әлеуметтік сұрау, кері байланыс)

%



10

20




Сапа көрсеткіштері
1. "Электрондық үкімет" брендіне сенімділік деңгейі (маркетингтік және талдамалық зерттеулер)

%

-

-

50

75




Тиімділік көрсеткіштері
1. Берілген сандық таңбалар санының өсуі

пайда



350 000

450 000




2. "Электрондық үкімет" порталына кіру санының өсуі

рет



9 000 000

14 000 000




Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

0

0

399 859

411 719




Бюджеттік бағдарлама

005 «Ақпарат саласындағы қайраткерлерді ынталандыру»

Мазмұны

Журналистерге бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы ең үздік жарияланым үшін мемлекеттік сыйлықақылар төлемін қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және оның ішінен туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/дамыту

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлш.
бірл.

2009 жыл есебі

2010 жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Жобаланатын жыл 2014 жыл

Жобаланатын жыл 2015 жыл

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

мың теңге








1. Журналисттерге мемлекеттік сыйлық төлеу

мың теңге



6067

6552

7077

7643


Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Бұқаралық ақпарат құралдары саласында гранттар және сыйақыларға иегер қайраткерлердің мөлшерлі саны

адам.

_

4

4

4

4

4


Түпкі нәтиже көрсеткіштері
1. Қазақстандық және әлемдік қоғамдастықты жарияланатын отандық журналистік материалдарға қызығушылығын арттыру мақсатында журналисттерді марапаттау

адам.

_

4

4

4

4

4


Сапа көрсеткіштері
Отандық жарияланымдардың сапасын жақсарту


-








Тиімділік көрсеткіштері


-








Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

0

5017

6067

6552

7077

7643


Бюджеттік бағдарлама

006 «Радиожиілік спектрінің және радиоэлектрондық құралдардың мониторинг жүйесін техникалық сүйемелдеу»

Мазмұны

Радиожиілік спектрінің мониторинг жүйесінің үзіліссіз қызметін қамтамасыз ету

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және оның ішінен туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жыл есебі

2010 жыл жоспары

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл 2014 жыл

Жобаланатын жыл 2015 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

мың теңге








1. ЭМС есептерін жүргізу

мың теңге



42 960

30 488

30 488

30 488


2. Өлшеу аспаптарын метереологиялық зерттеу

мың теңге



1 400

1 605

1 605

1 605


3. Радиоэлектрондық құралдардың радиожиілік спектрі мониторингінің жүйесін техникалық сүйемелдеу бойынша басқа шығыстар

мың теңге



209 573

239 527

239 527

260 107


Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Ұялы байланыс абоненттерінің тығыздығы

100 тұрғынға аб.

96

124

127

128

130

135


2. Қазақстан аумағын эфирлік санды телетаратумен қамту

%

-

-

-

25

62

95


3. Техникалық сүйемелдеумен қамтамасыз етілетін өлшем кешендерінің саны, оның ішінде:

дана

33

33

35

35

35

35


1) стационарлық радиобақылау пункттері (СРБП)

бірлік

21

21

21

21

21

21


2) жылжымалы өлшеу пеленгациялық кешендер (ЖӨПК)

бірлік

12

12

14

14

14

14


4. ТВ РТ тарату жиіліктерін іріктеу және халықаралық үйлестіру процедуралары кезінде әртүрлі қызметтер үшін РЭҚ ЭМҮ есептерінің саны

бірлік

2 998

2 998

2 998

2 540

2 540

2 540


Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Табылған радиокедергілерді жою және радиожиілік спектр мониторингі мақсатында СРБП мен ЖӨПК үздіксіз жұмыс істеуі

%

100

100

100

100

100

100


Сапа көрсеткіштері
1. Қашықтығынан тәуелсіз, радиокедергілер көздерін табуға уақыт

сағат

96 дейін

96 дейін

96 дейін

96 дейін

96 дейін

96 дейін


2. Жойылмаған кедергілер жөніндегі Байланыс және ақпарат министрінің блог-платформасындағы ескертулер саны

данадан аспайды

-

10

10

10

10

10


3. Қазақстан Республикасы елді мекендерінің радиомониторингін қамтамасыз ету

%

100

100

100

100

100

100


Тиімділік көрсеткіштері
1. Нарық субъектілерінің радиоэфирін қорғау

%

100

100

100

100

100

100


2. ЖӨПК ұстауға орташа шығындар

мың теңге

3285

6 256

6 236

7 230

7 230

7 230


3. СРБП ұстауға орташа шығындар

мың теңге



41 135

22 556

22 556

22 556


4. Шекаралас мемлекеттермен жиіліктер беруді халықаралық үйлестіру өткізу үшін бір РЭҚ ЭМҮ есептеуге орташа шығындар

мың теңге

12

12

14

12

12

12


Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

144 769

242 121

253 933

271 620

271 620

292 200


Бюджеттік бағдарлама

008 «Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігінің күрделі шығыстары»

Мазмұны

Қызметшілердің жұмысын қамтамасыз ету үшін негізгі қорларға жататын тауарларды сатып алу, бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және оның ішінен туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жыл есебі

2010 жыл жоспары

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл 2014 жыл

Жобаланатын жыл 2015 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

мың теңге








1. Жабдықтарды сатып алу

мың теңге



333 225

196 348




2. Лицензиялық бағдарламалық жабдықтарды сатып алу

мың теңге



1194

2752

2752

2752


3. Басқа тауарларды сатып алу

мың теңге



4821

250




Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Серверлер сатып алу

дана



7





Комьпютерлер мен ноутбуктер сатып алу

дана


3

93

59




Вирусқа қарсы бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу

дана



91

172

172

172


Видеобайқау жабдықтарын сатып алу

дана



161





Видеоконференц байланысты сатып алу

дана



15





Видеожүйені сатып алу

дана



1





Кеңсе техникасын сатып алу

дана




4




Радиобақылау жабдықтарын сатып алу

дана




4




Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Ақпарат және байланыс саласында мемлекеттік саясатын тиімді жүзеге асыру

%



100

100

100

100


Сапа көрсеткіштері









Тиімділік көрсеткіштері









Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

95

100 062

328 101

199 350

2 752

2 752


Бюджеттік бағдарлама

010 «Ведомствоаралық ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету»

Мазмұны

Қазақстан Республикасының «электрондық үкімет» ақпараттық инфрақұрылымдарының қызмет етуін қамтамасыз ету; техникалық жабдықтар мен бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу; байланыс қызметтерін төлеу; үй жайларды жалға алу; ақпараттық жүйелерді жүйелік техникалық және ілестіру бойынша қызметтер; «электрондық үкіметтің» инфрақұрылымның қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша қызметтер

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және оның ішінен туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жыл есебі

2010 жыл жоспары

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл 2014 жыл

Жобаланатын жыл 2015 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

мың теңге








1. Жабдықтарды сатып алу

мың теңге








2. Басқа тауарларды сатып алу

мың теңге



0

0

2500

2500


3. Лицензияланған бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу

мың теңге



25000

46400

43200

46656


4. Ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу

мың теңге



1 958 190

3 537 822

3 537 822

3 537 822


5. Байланыс қызметтері

мың теңге



2287347

1888614

2020817

2162274


6. Үй-жайларды жалға алу

мың теңге



110 60

4999

4999

4999


Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Берілген электронды құжаттар санының жыл сайынғы өсуі (алдыңғы жылмен салыстырғанда)

дана

40000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000


2. ЭҚАБЖ-О-ға қосылатын және сүйемелдейтін МО аумақтық бөлімшелердің саны

дана


16 АМО кем емес енгізу және сүйемелдеу

200 АМО кем емес енгізу, 250 АМО кем емес сүйемелдеу

100 АМО кем емес енгізу, 350 АМО кем емес сүйемелдеу

100 АМО кем емес енгізу, 450 АМО кем емес сүйемелдеу

100 АМО кем емес енгізу, 550 АМО кем емес сүйемелдеу


3. ЭҚАБЖ-О арқылы жіберілген электрондық документтердің саны

%

95,89

95%, кем емес

95%,кем емес

95%,кем емес

95%,кем емес

95%,кем емес


4. Сүйемелдейтін ақпараттық жүйелер мен ресурстар саны

дана


18

20

20

21

21


5. Жүйелі-техникалық қарауға тиісті жабдықтардың саны

дана


242

241

250

250

250


6. Бағдарламалық құралдар мен деректер қорларға жасалған тәжірибелер саны

дана


40

40

40

40

40


7. е-Лицензиялау жүйесіне қосылған объектілер саны

дана

-

-

15

8

0

0


8. Берілген электрондық санды таңбалардың саны



250000

350000

450000

550000

650000


9. Аттестацияланған ақпараттық жүйелердің саны

дана

-


5

5

1

1


10. VPN желімен қамтамасыз етілген объектілер саны



941

1500 кем емес

1500 кем емес

1500 кем емес

1500 кем емес


11. Өткізілген видео конференц байланыстың саны

дана


240

260

270

280

280


12. Техникалық қолдауға жататын лицензиялық бағдарламалық қамтамасыздандырудың саны

дана


6

8

10

10

10


13. Ақпараттық жүйелерді құру үшін техникалық-экономикалық негіздемелерді бағалауға ұсыныстар беру бойынша консалингтік қызметтер

дана


20 кем емес

20 кем емес

20 кем емес

20 кем емес

20 кем емес


14. Автоматтандыру мүмкіндігі бойынша мемлекеттік органдармен қызмет көрсетілетін бизнес-процестер мен оларды одан әрі іске асыру бойынша ұсынымдар мен ұсыныстарды талдау бойынша консалтингтік қызметтер

дана


15 кем емес

15 кем емес

15 кем емес

15 кем емес

15 кем емес


15. Өткізілген он-лайн конференциялар және кеңес берулер саны

дана


15 кем емес

15 кем емес

15 кем емес

15 кем емес

15 кем емес


16. Индексацияланған веб-ресурстарының саны

веб-ресурстардың саны, дана

-

53000

60000

60000

60000

60000


17. Жалпы лицензиялар санынан электронды түрде берілетін лицензиялар үлесі

%

-

-

7

20

50

70


Түпкі нәтиже көрсеткіштері
1. Әлеуметтік -маңызды қызметтердің жалпы санынан электрондық түрге көшірілген әлеуметтік -маңызды мемлекеттік қызметтердің үлесі

%

-

-

-

60

100

100


2. «Электрондық үкімет» порталының пайдаланушылар санының өсуі



1 000 000 кем емес

1500 000 кем емес

2 000 000 кем емес

2 500 000 кем емес

3 000 000 кем емес


3. Мемлекеттік органдардың Интранет порталының сервистеріне пайдаланушылардың жүгінулердің өсуі

пайд.

-

15000

17000

19000

21000

23000


4. Төлем шлюзының транзакциялар сомасы

мың теңге


500

750

1000

1250

1500


5. Электрондық құжаттар алуға берілген өтініштердің саны (лицензиялар, рұқсаттамалар)

дана


10

15

20

25

30


Сапа көрсеткіштері
1. Өтініштерді өңдеу уақытын қысқарту

%

-

90

90

90

90

90


2. Байланыс саласындағы рұқсат құжаттарын электронды түрде беру

%

-

10

20

30

60

60


3. Құралдық-бағдарламалық кешеннің жаңылуының болмауы

%

-

100

100

100

100

100


4. Шекті осалдардың болмауы

%

-

90

90

90

90

90


Тиімділік көрсеткіштері
1. Электрондық қызметтер пайдаланушылардың санын көбейту

дана


22500

22500

22500

22500

22500


2. Әкімшілік тосқауылдарды төмендету

%

90

90

90

90

90

90


Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге


4 457 415

4 701 297

5 568 434

5 699 937

5 844 850


Бюджеттік бағдарлама

012 «Мемлекеттік органдардың ақпараттық инфрақұрылымын құру»

Мазмұны

Қазақстан, Ресей және Белоруссия арасында деректерді алмасуда мемлекетаралық және ведомствоаралық ақпараттық жүйелердің өзара іс-қимылын қамтамасыз ету; Сыртқы және өзара сауданың ықпалдасқан ақпараттық жүйесінің ұлттық сегментін құру

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жыл есебі

2010 жыл жоспары

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл 2014 жыл

Жобаланатын жыл 2015 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

мың теңге








1. Жабдықтарды сатып алу

мың теңге



91 572

826 631




2. Жобаны әзірлеу және дамыту

мың теңге



55 027

960 494




3. Жобаны басқару

мың теңге



40 000





4. ЛБҚ-ны сатып алу

мың теңге



391 149

168 667




5. Жобаны енгізу, тарату

мың теңге



73 000





6. Жүйені аттестаттау

мың теңге



4 175



125 965


7. Жобаны дамыту

мың теңге





266 567



8. Жобаны сүйемелдеу

мың теңге





88 856

125 965


Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Халыққа қызмет көрсету орталықтарына арналған Интеграцияланған ақпараттық жүйені өндірістік қолдануға енгізу

дана

-


1





2. Халыққа қызмет көрсету орталықтарына арналған Интеграцияланған ақпараттық жүйесіне қосылған Халыққа қызмет көрсету орталықтар саны

дана

-

1

100





3. Сағатына шлюз арқылы 200 000 хабарлар беруді қамтамасыз ету

сағатына хабар-лар

-




200 000

200 000


4. Қазақстан, Ресей және Белоруссия арасындағы кедендік одақ шегінде ақпаратпен алмасу үшін мемлекетаралық шлюзі

дана



-

-

1

-


5. Сенімді үшінші жақты әзірлеу

дана




1




6. Қазақстан, Ресей және Белоруссия арасындағы Кеден одағы шеңберінде ақпаратпен алмасу үшін мемлекетаралық шлюзібен ықпалдасқан МО АЖ саны

дана



-

-

5

-


7. Қазақстан, Ресей және Белоруссия арасындағы Кеден одағы шеңберінде ақпаратпен алмасу үшін мемлекетаралық шлюзі арқылы жіберілген хабарлар көлемі

дана



-

-

200 000

200 000


Түпкі нәтиже көрсеткіштері
1. Халыққа қызмет көрсету орталықтарының бірыңғай деректер қорын құру мемлекеттік органдардың сыртқы ақпараттық жүйелерімен және халыққа қызмет көрсетудің мемлекеттік деректер қорымен ықпалдастыру жүйесінде және жедел режимде мониторинг жүргізуге, есепке алу мен бақылауды жүргізуге мүмкіндік береді.

дана

-


1





2. Кеден одағының кедендік аумағында экономикалық ықпалдасуды дамыту

%




50

100

100


3. Өзара саудадағы экономикалық және әкімшілік кедергілерді азайту

%




0

100

100

100

4. Мүше-мемлекеттер арасындағы тауар айналымының жеделдеуі және олардың аумағы арқылы транзиттің өсуі

%




0

100

100

100

5. Ықпалдасқан ақпараттық ресурстарды пайдалану нәтижесінде сыртқы және өзара сауданың экономикалық көрсеткіштердің жақсартуы

%




50

100

100


Сапа көрсеткіштері
1. Халыққа қызмет көрсету орталықтарында қызметті алу кезегінде күту, 1 қызметке орташа есеппен

мин.

-

40 көп емес

20 көп емес





2. Шлюз және ДТС қызмет етуінің үздіксіз жұмыс етуі

%




100

100

100


Тиімділік көрсеткіштері
Импорт/экспортқа (IRR) құжаттарды рәсімдеуге уақыттың қысқартуы

%





30

30


Бюджеттік шығындардың көлемі

мың теңге

384 123

778 366

654 923


1 955 792

355 423

125 965


Бюджеттік бағдарлама

017 «Ауылдағы байланыс операторларының әмбебап байланыс қызметтерін ұсыну жөніндегі залалдарын субсидиялау»

Мазмұны

Ауылдық елді мекендерде әмбебап байланыс қызметтер көрсететін байланыс операторларының залалдарына субсидия төлеу

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жыл есебі

2010 жыл жоспары

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл 2014 жыл

Жобаланатын жыл 2015 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

мың теңге








1. Әмбебап байланыс  қызметтер көрсететін ауылдық байланыс операторларының залалдарын субсидиялау

мың теңге



5 590 266

5 308 626

5 057 250

4 611 742


Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Байланыстың әмбебап қызметтерімен қамтамасыз етілген, ауылдық елді мекендердегі абоненттер саны

аб. саны

867 847

964 610

1 028 305

1 040 670

1 053 710

1 066 750


Түпкі нәтиже көрсеткіштері
1. Барлық ауылдық елді мекендерде ауыл халқының телекоммуникацияның әмбебап қызметтеріне қол жеткізуін және ауылдағы телефон тығыздығына қол жеткізуді қамтамасыз ету

100 тұрғынға абон.

12

12,95

13,71

13,78

13,95

14,12


Сапа көрсеткіштері
1. Қызмет көрсетуші персонал ақаулықты тапқан кезеңнен бастап және клиенттен өтініш келіп түсетін кезеңнен бастап бұзылуларды жою уақыты:
1) кабелдік
2) желілік-абоненттік
3) станциондық:
а) қызмет көрсетілетін АТС
б) қызмет көрсетілмейтін АТС
в) берудің аналогті және цифрлық жүйелерінде

%

сағат

сағат

мин

сағат

сағат

94

120

24

60

24

24

94

120

24

60

24

24

94

120

24

60

24

24

94

120

24

60

24

24

94

120

24

60

24

24

94

120

24

60

24

24


Тиімділік көрсеткіштері
1. Бір ауылдық абонентке жылдық субсидия көлемі

теңге

5 860

5418

5436

5101

4799

4323


Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

5 390 339

5 226 472

5 590 266

5 308 626

5 057 250

4 611 742


Бюджеттік бағдарлама

020 «Ақпарат саласындағы мемлекеттік ұйымдардың күрделі шығыстары»

Мазмұны

8 ведомстволық бағынысты мекемелер үшін негізгі қаражаттарына жататын жабдықтарды, компьютерлік техникаларды және басқа тауарларды сатып алу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Күрделі шығыстарды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/дамыту

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлш. бірл.

2009 жыл есебі

2010 жыл жоспары

Жоспарлы кезең

Жобала-натын жыл 2014 жыл

Жобала-натын жыл 2015 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

мың теңге








1. Негізгі құралдарға жататын активтерді сатып алу

мың теңге




370 912

14 012

15 001


2. Материалды емес активтерді сатып алу

мың теңге




1608

1302

1248


3. Басқа тауарларды сатып алу

мың теңге




610

1308

1689


Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Мемлекеттік мұрағаттардың негізгі қаражатын жаңарту

%

-


3

5

6

8


Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Материалдық-техникалық қорды жабдықтау

дана

-

46

27

120

115

112


Сапа көрсеткіштері









Тиімділік көрсеткіштері









Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

0

1 779 484

19 376

373 130

16 622

17 938


Бюджеттік бағдарлама

021 «Әлеуметтік маңызы бар әдебиет түрлерін басып шығару»

Мазмұны

Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығаруды қамтамасыз ету және әлеуетті оқырмандарға жеткізу; өмірдің қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық, ғылыми-білім беру және мәдени салаларындағы өзгерістерді көрсететін жан-жақты көркем, ғылыми, публицистикалық және библиографиялық серияларын.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және оның ішінен туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/дамыту

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлш. бірл.

2009 жыл есебі

2010 жыл жоспары

Жоспарлы кезең

Жобалана-тын жыл 2014 жыл

Жобалана-тын жыл 2015 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

мың теңге








Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару қызметі

мың теңге




1 093 286

1 134 531

1 187 292


Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Шығарылатын әлеуметтік маңызы бар әдебиеттердің атауының саны

бірлік

474

300

405

380

374

374


2. Республиканың кітапханаларына таратылған  әлеуметтік маңызы бар әдебиеттердің саны

бірлік

948 000

600 000

971 000

926 000

897 000

897 000


3. Тақырыптық жоспардың орындалу пайызы

%

100

100

100

100

100

100


Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Әлеуметтік маңызы бар әдебиеттермен елдің кітапханалық қорын толықтыру

дана.

948 000

600 000

971 000

926 000

897 000

897 000


Сапа көрсеткіштері









Тиімділік көрсеткіштері









Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

1 070 000

1 103 382

1 264 399

1 093 286

1 134 531

1 187 292


Бюджеттік бағдарлама

022 «Мұрағат құжаттары мен баспа мұрағатының сақталуын қамтамасыз ету»

Мазмұны

8 ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің қызметін күтіп ұстау және қамтамасыз ету, жалпы штаттық саны 263 адамға еңбек ақысын төлеу, бюджетке міндетті аударымдар (әлеуметтік салық, автокөлікті сақтандыру) басқа тауарларды сатып алу, коммуналдық төлемдер мен басқа да негізгі қызмет төлемдері, іс-сапарлар мен басқа да ағымдағы төлемдер.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/дамыту

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлш. бірл.

2009 жыл есебі

2010 жыл жоспары

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл 2014 жыл

Жобаланатын жыл 2015 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

мың теңге








Еңбек ақы

мың теңге




248 190

250 687

249 974


Жұмыс берушілердің жарналары

мың теңге




23 030

23 269

23 204


Өзге де тауарларды сатып алу

мың теңге




15 877

16 916

17 956


Өзге де қызметтер мен жұмыстар сатып алу

мың теңге




143 728

147 541

147 678


Қызметтік іссапарлар

мың теңге




11 758

12 467

13 005


Басқа ағымдағы шығыстар

мың теңге




844

790

790


Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Мұрағат ақпаратын пайдаланушылардың қанағаттандырылған сұраныстарының үлесі

%

80

80

80

85

90

95


2. Мерзімінде орындалған әлеуметтік-құқықтық сипаттағы сұраныстар үлесі

%

80

80

80

85

90

95


3. Автоматтандырылған есепке алу ақпараттық-іздеу жүйесіне қосылған мұрағат қорларының үлесі

%

-

-

5

10

15

20


4. Қабылдауға жататын құжаттардың жалпы көлемінен мемлекеттік мұрағатқа қабылданған құжаттардың көлемі

%

-


80

85

90

95


5. Сандық форматқа көшірілген Ұлттық мұрағат қоры құжаттарының бөлігі

%

-

-

5

7

9

10


Түпкі нәтиже көрсеткіштері
1. Ұлттық мұрағат қоры көлемінің артуы

сақтау бірл. (мың)

-

-

300

550

850

1150


Сапа көрсеткіштері


-







Тиімділік көрсеткіштері









Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

297 721,4

730 000

421 707

443 427

451 670

452 608 


Бюджеттік бағдарлама

023 «Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күресті насихаттау»

Мазмұны

Бейне және аудиороликтерді шығару және пайдалануға алу, кең ауқымда жұртшылықты тарту арқылы семинарларды өткізу, шығармашылық конкурстарды өткізу, нашақорлыққа қарсы тақырыбына арналған деректі, анимациялық және көркем фильмдерді шығару және трансляциялау

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және оның ішінен туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/дамыту

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлш.бірл.

2009 жыл есебі

2010 жыл жоспары

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл 2014 жыл

Жобаланатын жыл 2015 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

мың теңге








Жыл сайынғы 3 данадан кем болмайтын видеоролик өндіру және көрсету

мың теңге




1281

1371

1467


Жыл сайынғы 3 данадан кем болмайтын аудиороликті өндіру және көрсету

мың теңге




376

402

430


Жыл сайынғы 2 семинардан кем емес көпшілік қоғаммен семинар жүргізу

мың теңге




5667

6064

6488


Жыл сайын 3 данадан кем емес, нашақорлыққа қарсы тақырып бойынша деректі фильм дайындау

мың теңге




3038

3251

3479


Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Мемлекеттік тапсырысты іске асыру шеңберінде шығарылған телевизиялық және радиохабарлардың көлемі

минут

-

158

68

49

49

49


Нәтиженің соңғы көрсеткіштері
1. Нашақорлыққа қарсы тақырыбы бойынша іс-шаралары туралы елдің тұрғындарына жеткізу

дана

-

22

21

11

11

11


Сапа көрсеткіштері









Тиімділік көрсеткіштері









Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

0

90 526

52 602

10 362

11 088

11 864


Бюджеттік бағдарлама

024 «Жеке және заңды тұлғаларға «жалғыз терезе» қағидаты бойынша мемлекеттік қызметтер көрсететін халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметін қамтамасыз ету»

Мазмұны

Халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметін қамтамасыз ету бойынша шығыстар

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және оның ішінен туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету


іске асыру тәсіліне байланысты

жеке


ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жыл есебі

2010 жыл жоспары

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл 2014 жыл

Жобаланатын жыл 2015 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл



Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

мың теңге








1. Халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметін ұйымдастыру

мың теңге



7 261 089


14 697 608


14 697 608


14 697 608


Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметкерлерін ұстау

адам



8 671





2. Халыққа көрсетілген қызметтердің саны

бірлік млн.



8,2 кем емес

8,5 кем емес

8,8 кем емес

9,0 кем емес


Түпкі нәтиже көрсеткіштері
1. Халыққа мемлекеттік қызметті тиімді ұсыну

%



90

90

90

90


2. ХҚКО мемлекеттік қызметтерді ұсынуына азаматтардың қанағаттанушылығы

%



70

75

80

85


Сапа көрсеткіштері
1. Халыққа қызмет көрсету орталықтарының тоқтаусыз жұмысы

%



90

90

90

90


2. ХҚКО бір қызметкерінің орташа өнімділігі

жылына қызмет



945

1000 кем емес

1050 кем емес

1150 кем емес


Тиімділік көрсеткіштері
Бір мемлекеттік қызметтің өзіндік құны

теңге



225

200 кем емес

200 кем емес

150 кем емес


Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге



7 261 089

14 697 608

14 697 608

14 697 608


Бюджеттік бағдарлама

025 «Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу»

Мазмұны

Мемлекеттік ақпараттық саясатты, оның ішінде газеттер мен журналдар арқылы, телерадио хабарларын тарату, интернет-ресурстар, транспондерді жалға алу, мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу мәселелерін әдістемелік қамтамасыз ету арқылы жүргізу, ҚР заңнамасының нормаларын орындау мәніне бұқаралық ақпарат құралдарының өнімдеріне мониторингіні жүргізу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және оның ішінен туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/дамыту

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлш. бірл.

2009 жыл есебі

2010 жыл жоспары

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл 2014 жыл

Жобаланатын жыл 2015 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

мың теңге








Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберіндегі қызмет

мың теңге




34367

34367

34367


Мемлекеттік ақпараттық саясатты газет, журнал арқылы жүргізу

мың теңге




1 881 370

1 881370

1 881 370


Мемлекеттік ақпараттық саясатты телерадиохабарларын тарату арқылы жүргізу

мың теңге




22 111 604

22 111 604

22 111 604


ҚР Заңнамасының ережелерін орындауға сай Бұқаралық ақпарат құралдардың өнімдеріне бақылау жүргізу

мың теңге




28762

28762

28762


ҚР Заңнамасының ережелерін орындауға сай Интернет-қорларға бақылау жүргізу

мың теңге




14900

14900

14900


Сайлауға байланысты ҚР Заңнамасының ережелерін орындауға сай Бұқаралық ақпарат құралдардың өнімдеріне бақылау жүргізу

мың теңге




10000

0

10000


Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу сұрақтарына әдістемелік қамтамасыз ету

мың теңге




144 448

144 448

144 448


Bnews агеттігінің ақпараттық қызметтері

мың теңге




153650

153 650

153650


Baq.kz Интернет-порталының қызметтері

мың теңге




12840

12840

12840


Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Жаңа отандық телевизиялық және радио арналарды іске қосу

бірлік

-

1

1

3

-



2. Мемлекеттік тапсырысты іске асыру аясында шығарылған баспасөз материалдарының көлемі (газеттер)

А-2 формат жолағы

12685

13 240

12 400

12855

12855

12855


3. Мемлекеттік тапсырыс шеңберіндегі шыққан отандық баспасөз БАҚ материалдарының көлемі (журналдар)

Баспа парағы

875

970

875

875

875

875


4. Мемлекеттік тапсырысты іске асыру шеңберінде шыққан телевизиялық және радиобағдарламалар көлемі

сағат

68708

68708

82546

109760

109466

109466


5. Мониторинг жүргізілген электрондық бұқаралық ақпарат құралдардың өнімдер көлемі

сағат

74460

74460

74460

74460

74460

74460


6. Мониторинг жүргізілген баспа бұқаралық ақпарат құралдардың өнімдер көлемі

жолақ

20718

20718

20718

20718

20718

20718


7. Мемлкеттік ақпараттық саясатын жақсартуға бағытталған мемлекеттік органдар өкілдерінің қатысуымен өткізілген семинарлар саны

саны

-

4

4

4

4

4


8. Мониторингпен қамтылған интернет-ресурстардың көлемі

саны

-

-

135

135

135

135


9. Қазақ тіліндегі БАҚ baq.kz ақпараттық порталының сайтындағы сілтемелер көлемі

саны



50

130

240

390


10. Қазақ тіліндегі жеке сайты жоқ БАҚ baq.kz ақпараттық порталының, сайтындағы беттердің көлемі

саны



50

100

150

200


11. Облыстар бойынша baq.kz ақпараттық порталын пайдалану бойынша үйрету семинарлар көлемі

саны



14

14

14

14


Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Елдің тұрғындарына мемлекеттік ақпараттық саясатты жеткізу мақсатында мемлекеттік телеарналардың орта тәуліктік хабар таратудың көлемі сағат 16-дан 24-ке дейін қамтамасыз ету

%

100

100

100

100

100

100


Сапа көрсеткіштері









Тиімділік көрсеткіштері









Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

16 238 693,9

17 509 279

20 840 084

24 391 941

24 381 941

24 391 941


Бюджеттік бағдарлама

027 «Қазақстан Республикасының орбиталды-жиілік ресурсын координациялау және халықаралық-құқықтық қорғау»

сипаттамасы

Қазақстан Республикасының орбиталық-жиелігі ресурсын халықаралық-құқықтық қорғау және координациялау

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және оның ішінен туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жылғы есеп

2010 жылғы жоспар

Жоспарлық мерзім

жобаланатын жыл 2014 жыл

жобаланатын жыл 2015 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

мың тенге








1. Орбиталды-жиілік ресурстарды пайдалануға Қазақстан Республикасының мүдделерін қорғау және оларға құқықтарды алуға координациялау жұмыстары

мың тенге



134 568

134 568

134 568

134 568


Тікелей нәтиже көрсеткіштері

сараптамалар

-

-

18

24

24

24


"KazSat" спутниктік жүйелерін координациялау қажеттілігін негіздеу бойынша техникалық қорытындыларды беру

қорытындылардың саны, дана

-

-

18

24

24

24


Геостатционарлық спутниктік желілерінің арасындағы ЭМС есебі бойынша арнайы бағдарламалық қамтамасыз етуді енгізу

жиынтық

-

-

2

-

-

-


Шетелдік байланыс әкімшіліктерімен жиілікті иелікке беру бойынша координациялық жұмыстарды жүргізу

хаттама/есеп, дана

-

-

14

14

14

14


Орбиталық-жиілік ресурсын халықаралық құқықтық қорғау саласындағы мамандарды даярлау

адам

-

-

5

-

-

-


Түпкі нәтиже көрсеткіштері Олардың қолданылуының шарттарын анықтау мақсатында «KazSat» спутниктік желілерімен және шетелдік спутниктік желілердің арасындағы жиелік иелікке беруді координациялау бойынша ұсыныстар

орбиталық ұстанымы

-

-

1

1

2

2


Сапа көрсеткіштері
Жиіліктерді бөлудің халықаралық кестесіне орбиталық-жиілік ұстанымын жазу

жиілік иелікке берудің саны

-

-

1

1

2

2


Тиімділік көрсеткіштері
Қазақстан Республикасының орбиталық-жиілік ұстанымын халықаралық деңгейде тану

%

-

-

100

100

100

100


Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың тенге

-

-

134 568

134 568

134 568

134 568


Бюджеттік бағдарлама

031 «Байланыс операторларының басқару жүйесін және желілердің мониторингін сүйемелдеу»

Сипаттамасы

құпия

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және оның ішінен туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

өлш. бірлігі

2009 жылғы есеп

2010 жылғы жоспар

жоспарлы мерзім

жобаланатын жыл 2014 жыл

жобаланатын жыл 2015 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары
құпия

мың теңге








Тікелей нәтиже көрсеткіштері
құпия









Түпкі нәтиже көрсеткіштері
құпия









Сапа көрсеткіштері
құпия









Тиімділік көрсеткіштері
құпия









Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

-

4 244 175

377 306

377 306

377 306


Бюджеттік бағдарлама

033 «Ақпарат саласында қызметтердi жүзеге асыратын заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту»

Мазмұны

«Қазтелерадио» акционерлік қоғамының Қазақстан Республикасында санды эфирлік телерадио таратуды енгізу және дамыту үшін және «Хабар» агенттігі» АҚ-ның 2012 жылы «Хабар» агенттігі» АҚ-ны техникалық жабдықтау» – «Новости-24» телеарнасы үшін телевизия жабдықтарын сатып алу жобасы бойынша жарғылық капиталдарды ұлғайту

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды іске асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жыл есебі

2010 жыл жоспары

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл 2014 жыл

Жобаланатын жыл 2015 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары









1. «Казтелерадио» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту

мың теңге




8 009 500

28 604 544

20 314 519


2. «Хабар» агенттігінiң» АҚ-ның жарлық капиталын ұлғайту

мың теңге




1 404 648




Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Эфирлік цифрлық телехабар тарату үшін орнатылған таратқыштардың саны

дана




67

429

347


2. Жаңа отандық телеарналарды енгiзу

дана




1




Түпкі нәтиже көрсеткіштері
1. Қазақстан халқын эфирлік цифрлық телехабар таратуды қабылдаумен қамту

%




29

83

95


2. Елдiң тұрғындарына мемлекеттiк ақпараттық саясатты жеткiзу мақсатында мемлекеттiк телеарналардың орта тәулiктiк хабар таратуының көлемiн 24 сағатпен қамтамасыз ету

%




100




Сапа көрсеткіштері
1. Эфирлік сандық хабар таратумен қамтылған халық саны

адам




7 394 972

12 174 796

14 555 883


Тиімділік көрсеткіштері
1. Телерадио хабарларын тарату желісін жаңғырту

%




7,74

58,04

100


Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге


1 638 900


9 414 148

28 604 544

20 314 519


Бюджеттік бағдарлама

034 «Ақпараттық-коммуникациялық желілердің мониторингі жүйесін сүйемелдеу»

Сипаттамасы

ҚБПҮ

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және оның ішінен туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

өлш. бірлігі

2009 жылғы есеп

2010 жылғы жоспар

Жоспарлы мерзім

жобаланатын жыл 2014 жыл

жобаланатын жыл 2015 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

мың теңге








Тікелей нәтиже көрсеткіштері

-

-

-

-

-

-

-


Түпкі нәтиже көрсеткіштері

-

-

-

-

-

-

-


Сапа көрсеткіштері

-

-

-

-

-

-

-


Тиімділік көрсеткіштері

-

-

-

-

-

-

-


Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

-

-

280 480

280 480

280 480


Бюджеттік бағдарлама

035 «Қазақстан Республикасының Радиожиілік спектрі мониторингі жүйесін жаңғырту»

Сипаттамасы

құпия

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және оның ішінен туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

өлш. бірлігі

2009 жылғы есеп

2010 жылғы жоспар

Жоспарлы мерзім

жобаланатын жыл 2014 жыл

жобаланатын жыл 2015 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары
құпия

мың теңге








Тікелей нәтиже көрсеткіштері
құпия









Түпкі нәтиже көрсеткіштері
құпия









Сапа көрсеткіштері
құпия









Тиімділік көрсеткіштері
құпия









Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

-

-

0

0

4 073 343


Бюджеттік бағдарлама

050 «Орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар қызметінің ақпараттық технологияларды қолдану тиімділігін бағалауды жүргізу жөніндегі қызметтері»

Сипаттамасы

Мемлекеттік органдармен қызметтерді электронды форматта іске асыру және электронды форматта мемлекеттік қызметтер көрсету критерийлері бойынша орталық мемлекеттік органдардың және жергілікті атқарушы органдардың, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың қызметтерінің тиімділігін бағалауды жүргізу бойынша тәуелсіз үкіметтік емес ұйымдардың қызметтеріне шығыстар

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және оның ішінен туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/дамыту

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлш. бірл.

2009 жыл есебі

2010 жыл жоспары

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл 2014 жыл

Жобаланатын жыл 2015 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Бюджеттік бағдарламалардың іс-шаралары

мың теңге








Орталық және жергілікті мемлекеттік органдармен ақпараттық технологияларды қолданудың тиімділігін бағалауды жүргізу

мың теңге

-

-

-

22194

22194

22194


Мемлекеттік қызметтерді көрсету бойынша орталық және жергілікті мемлекеттік органдардың тиімділігін бағалауды жүргізу

мың теңге

-

-

-

19846

19846

19846


Орталық мемлекеттік органдардың және жергілікті атқарушы органдардың интертен-қорларының қол жетімділігін және ашықтығын бағалау және мониторинг жүргізу

мың теңге

-

-

-

14357

14357

14357


Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Мемлекеттік органдардың қаралған есептілік формаларының саны

дана

-

-

205

195

195

195


2. Бағаланған мемлекеттік органдардың саны

дана

-

-

41

39

39

39


3. Берілген электронды құжаттар санының жыл сайынғы өсуі (алдыңғы жылмен салыстырғанда)

бірл.

40000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000


Түпкі нәтиже көрсеткіштері
1. Тиімділікті бағалаудың нәтижелері бойынша тәуелсіз сарапшылардың және үкіметтік емес ұйымдардың сараптама қорытындысы

дана

-

-

41

39

39

39


Сапа көрсеткіштері
1. Тұжырымдаманы беру және бағалауды жүргізу мерзімдерін сақтау

%

-

-

100

100

100

100


Тиімділік көрсеткіштері
1. Бір мемлекеттік органның сараптамалық қорытындыға жұмсалатын орташа шығындары

мың теңге

-

-

1951

1446

1446

1446


Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

0

0

79 993

56 397

56 397

56 397