О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 января 2011 года № 43 "О Стратегическом плане Министерства связи и информации Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы"

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2011 года № 1734. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2012 года № 505

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 20.04.2012 № 505.

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 24 ноября 2011 года «О республиканском бюджете на 2012-2014 годы» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 января 2011 года № 43 «О Стратегическом плане Министерства связи и информации Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 15, ст. 182) следующее изменение:
      Стратегический план Министерства связи и информации на 2011 – 2015, годы утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2012 года и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов 

Утвержден         
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 30 декабря 2011 года № 1734

Стратегический план
Министерства связи и информации Республики Казахстан
на 2011 – 2015 годы

1. Миссия и видение

      Миссия – эффективная реализация государственной политики, направленной на предоставление доступных и качественных услуг в области информации, связи и информатизации, создание условий для развития инфокоммуникационной инфраструктуры, отечественного информационного пространства.
      Видение – развитая, доступная инфокоммуникационная инфраструктура и современная общенациональная информационная среда, соответствующая современным стандартам и обеспечивающая полноценную интеграцию в мировое информационное пространство.

2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития

      Развитие услуг, производства и инфраструктуры информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ), базирующейся на современных технологиях, ориентированных на предоставление мультимедийных услуг

Основные параметры развития

      Развитие отрасли ИКТ является одним из приоритетных направлений Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития, в рамках «секторов экономики будущего», что отражает ее значение для экономики современного Казахстана.
      Отрасль информационных и коммуникационных технологий, включает сферы услуг и производства в области информационных технологий, телекоммуникаций и распространения телерадиовещания. Развитие данной отрасли взаимосвязано с проникновением технологий связи, распространением телерадиовещания и информационных технологий, которые наблюдаются в последнее десятилетие по всему миру.
      В целях развития данной отрасли, перед Министерством стоит задача по значительному увеличению потребления и применения ИКТ, увеличения казахстанского содержания в ИКТ с целью обеспечения долгосрочной конкурентоспособности страны.
      Тенденциями отрасли телекоммуникаций являются развитие инфраструктуры, базирующейся на высокоскоростных оптических и беспроводных технологиях, предоставление мультимедийных услуг населению и организациям, а также увеличение уровня цифровизации местной телефонной связи.
      Операторами связи осуществляется построение городских мультисервисных сетей доступа и транспортных сетей Metro Ethernet на базе городской волоконно-оптической инфраструктуры, что позволит организовать внедрение новых видов услуг, таких как массовый широкополосный доступ в Интернет на основе ADSL, организация городских высокоскоростных каналов. Продолжается строительство сети связи для телефонизации и интернетизации сельских населенных пунктов с использованием технологии CDMA450.
      В настоящее время операторами сотовой связи введены в эксплуатацию сети третьего поколения 3G в городах Астана, Алматы и во всех областных центрах.
      В рамках развития услуг доступа к сети Интернет в феврале 2011 года Межведомственной комиссией по радиочастотам Республики Казахстан принято решение о предоставлении права внедрения сетей связи четвертого поколения 4G на территории Республики Казахстан АО «Казахтелеком».
      Также, согласно протоколу Межведомственной комиссии по радиочастотам Республики Казахстан от 27 августа 2011 года принято решение выделить АО «Казахтелеком» 20 МГц в диапазоне 1730-1785/1825,2-1880 МГц.
      Министерством совместно с заинтересованными государственными органами проводятся работы по опредлению разовой платы за выделения радиочастотного спектра для внедрения стандарта 4G на территории Республики Казахстан.
      В целях эффективной реализации государственной политики в области связи Министерством обеспечивается эффективное сопровождение систем мониторинга радиочастотного спектра и радиоэлектронных средств, реестра радиоэлектронных средств и радиочастотных присвоений.
      Проводимые мероприятия по развитию телекоммуникационной отрасли позволили достичь в 2010 году следующих результатов в расчете на 100 жителей страны:
      1) плотность фиксированных телефонных линий - 24,9;
      2) плотность абонентов сотовой связи – 124;
      3) плотность пользователей Интернет - 31,6;
      4) уровень цифровизации местных сетей телекоммуникаций - 92 %.
      В области почтовой связи основным поставщиком рынка услуг остается акционерное общество «Казпочта», являющееся Национальным оператором. Оказание услуг осуществляется более чем 2800 отделениями почтовой связи, охватывающих всю территорию страны.
      В секторе пересылки письменной корреспонденции, в крупных городах, наблюдается появление альтернативных доставочных служб (местной почтовой связи). Появление конкуренции на данном рынке способствует появлению более доступных услуг по доставке извещений, рекламных материалов по сравнению с услугами традиционной сети.

Анализ основных проблем

      Основными проблемами в отрасли информационных и коммуникационных технологий являются:
      1) низкие темпы развития широкополосного доступа к сети Интернет;
      2) неполный охват домохозяйств страны услугами телефонной связи и широкополосного доступа к сети Интернет;
      3) недостаточная обеспеченность сельских населенных пунктов почтовыми отделениями связи;
      4) недостаточная обеспеченность населения компьютерной техникой;
      5) низкий уровень отечественного производства средств ИКТ и его зависимость от импорта.

Оценка основных внешних и внутренних факторов

      Внутренние факторы:
      1) развитие отрасли телекоммуникаций напрямую связано с использованием ограниченных ресурсов радиочастотного спектра, ресурса нумерации);
      2) с развитием конвергенции сетей мобильной связи с фиксированными сетями появляются новые услуги телекоммуникаций;
      3) с развитием рынка фиксированной и мобильной связи появляются новые виды услуг на основе их конвергенции с информационными технологиями;
      4) развитие современных средств инфокоммуникаций приводит к снижению спроса потребителями традиционных видов почтовых услуг;
      5) основные доходы рынка IT-услуг формируется за счет государственного заказа;
      6) на рынке программного обеспечения в Казахстане доминирующее положение занимает продукция зарубежных производителей;
      7) казахстанские предприятия занимаются в основном реализацией оборудования известных международных производителей и сборкой компьютерной техники.
      Внешние факторы:
      1) на доходность предприятий связи влияют численность, плотность размещения и движение населения;
      2) состояние телекоммуникационного рынка напрямую зависит от экономической активности в стране;
      3) высокая зависимость сектора ИКТ от импорта.

Совершенствование процессов предоставления
государственных услуг, технического сопровождения и интеграции информационных систем государственных органов

Основные параметры развития

      Сегодня ИКТ являются важнейшим инструментом для формирования информационного общества, а «проводником» в отношениях государства и населения стало «Электронное правительство».
      В этой связи, применение ИКТ в государственных органах должно быть в первую очередь направлено на оказание государственных услуг в электронной форме населению и бизнесу, повышение прозрачности и подотчетности государственных органов.
      В настоящее время состояние предоставления государственных электронных услуг населению и организациям характеризуется следующими данными:
      1) центральными и местными исполнительными органами посредством интернет-ресурсов оказываются интерактивные услуги населению и бизнесу (блоги руководителей, электронные госзакупки, интерактивные опросы и т.д.) и осуществляется переход к оказанию транзакционных услуг;
      2) создается инфраструктура «Электронного правительства», в рамках которой введены в промышленную эксплуатацию более 20 IT-проектов;
      3) проведена работа по оптимизации государственных услуг государственных органов в электронный формат. В этой связи, общее количество автоматизированных государственных услуг и сервисов на портале «электронного правительства» (далее - ПЭП) по сравнению с 2009 годом сокращено на 10 и составило 64. В частности, оптимизированы 9 услуги Агентства по управлению земельными ресурсами Республики Казахстан и одна услуга Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.
      Вместе с тем, количество электронных справок выданных через ПЭП по сравнению с 2010 годом выросло в 4,2 раза и составило более 6,7 млн. справок;
      4) ведется работа по внедрению информационной системы «Е-лицензирование» (далее – ГБД «Е-лицензирование») в 5 местных исполнительных органах и территориальных подразделениях центральных лицензиаров. В настоящее время ГБД «Е-лицензирование» внедрено в 17 центральных государственных и 3 местных исполнительных органах.
      Количество сформированных электронных лицензий посредством ГБД «Е-лицензирование» по сравнению с 2010 годом увеличилось в 2,5 раза и за 10 месяцев 2011 года составило 2585 электронных лицензий;
      5) ведется работа по переводу центральных государственных органов на электронный документооборот без дублирования документов на бумажном носителе;
      6) создана система электронных обращений граждан через веб-портал «электронного правительства» к руководителям государственных и местных исполнительных органов;
      7) в 6-ти акиматах пилотной зоны 2011 года (Актюбинская, Алматинская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская области) ведутся работы внедрения информационной системы «Региональный шлюз «е-акимат» по автоматизации 20-ти услуг;
      8) реализована возможность оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения через ПЭП посредством Платежного шлюза «электронного правительства». Общая сумма платежей посредством ПШЭП с 1 января т.г. составила около 12,0 млн. тенге.
      В настоящее время проведена большая работа по улучшению деятельности Центров обслуживания населения (далее - ЦОН). Сформирована нормативная база, необходимая для функционирования ЦОН, упрощены процедуры по обслуживанию населения и бизнеса, существует положительная тенденция по снижению уровня коррупции.
      Возникает необходимость решения таких вопросов, как перевод всех государственных услуг в ЦОН с полноценной системой информационного обеспечения, повышение уровня квалификации кадрового состава ЦОН, создание и функционирование единого инструмента мониторинга оказания государственных услуг и обеспечение защиты информации при оказании государственных услуг.
      Для обеспечения дальнейшего совершенствования процесса предоставления услуг гражданам и бизнесу Глава государства поддержал передачу функций по организации деятельности ЦОН по предоставлению государственных услуг физическим и юридическим лицам по принципу «одного окна» от местных исполнительных органов уполномоченному органу в сфере информатизации. В связи с этим будет разработан комплексный план мероприятий, направленный на улучшение качества оказания государственных услуг ЦОН.
      Кроме того, в рамках реализации государственной политики в области информатизации Министерством регулируются вопросы противодействия компьютерным инцидентам на государственном уровне, в частности за счет участия в техническом сопровождении национальных электронных информационных ресурсов и информационных систем, интегрируемых в информационную инфраструктуру Республики Казахстан.
      В условиях информатизации и движения мирового сообщества к целостности существует необходимость подготовки высококвалифицированных, профессиональных, востребованных на рынке труда специалистов. Современное общество предъявляет высокие требования к уровню профессиональной подготовки специалистов и в условиях расширения сфер сотрудничества с зарубежными странами, а также появления новых средств коммуникаций особую актуальность приобретает возможность взаимодействовать с коллегами из разных стран.
      В целях развития образования в сфере инфокоммуникаций акционерное общество «Международный университет информационных технологий» (ІТ-Университет) тесно сотрудничает с университетом США Carnegie Mellon.
      Кроме того, открыты 4 (четыре) новые специальности бакалавриата и магистратуры по специальностям «Информационные системы» и «Вычислительная техника и программное обеспечение», а также проводится отбор дополнительных зарубежных партнеров для ІТ-Университета среди высших учебных заведений Малайзии, Сингапура, Кореи и России. Прорабатывается вопрос открытия специализированных ІТ - колледжей.
      В рамках реализации Программы развития информационных и коммуникационных технологий в Республике Казахстан на 2010-2014 годы ведутся работы по открытию ряда научно-исследовательских лабораторий в области ИКТ совместно с транснациональными ИКТ компаниями. На сегодняшний день планируется открытие четырех лабораторий на базе отечественных вузов, а именно:
      - Лаборатория робототехники, на базе АО «Казахстанско-британский технический университет»;
      - Лаборатория компьютерной графики, на базе АО «Международный университет информационных технологий»;
      - Лаборатория микропроцессорных систем, на базе Казахского национального технического университета им. К.И. Сатпаева;
      - Лаборатория открытых систем, на базе АО «Международный университет информационных технологий».
      В целях координации деятельности данных лабораторий и развития исследовательской деятельности в сфере ИКТ в Республике Казахстан назрела необходимость создания отраслевого научно-исследовательского института, который будет координировать и определять наиболее актуальные направления развития ИКТ, посредством реализации следующих функций: R&D деятельность, коммерциализация ИКТ разработок, вопросы подготовки и переподготовки ИКТ кадров, инициация нормативно-правовых актов, разработка и систематизация отраслевых стандартов, сертификация оборудования, продуктов и услуг, контроль лицензируемой деятельности и качества услуг, анализ деятельности отрасли и отдельных видов услуг, экспертную деятельность, консалтинг и аудит проектов.
      Кроме того, инициирован проект по созданию ИКТ-кластера на территории «Парка информационных технологий». ИКТ-кластер будет представлять собой территорию площадью в 30 га, где предусматривается строительство учебно-исследовательского комплекса, бизнес центра, дата-центра, посевного фонда с функциями бизнес-инкубирования и других необходимых для функционирования ИКТ-кластера институтов развития.
      Необходимо отметить, что важным аспектом для успешного развития ИКТ в Республике Казахстан является создание государством вышеуказанных институтов развития отрасли.

Анализ основных проблем

      Основными проблемами, сдерживающими развитие электронных услуг являются:
      1) низкий уровень защищенности информационно-коммуникационных сетей, информационных систем и ресурсов государственных органов;
      2) низкие темпы автоматизации бизнес-процессов государственных органов, направленных на оказание государственных услуг в электронной форме;
      3) недостаточный уровень оказания государственных услуг в электронной форме по принципу «одного окна».

Оценка основных внешних и внутренних факторов

       Внутренние факторы:
      1) развитие информационных систем государственных органов для предоставления государственных услуг в электронной форме;
      2) устойчивое повышение спроса на услуги обучения в области инфокоммуникаций;
      3) продвижение государственных услуг в электронной форме и «электронного правительства».
       Внешние факторы:
      1) быстрые темпы развития инфокоммуникационных технологий;
      2) продвижение к информационному обществу и инновационной экономике;
      3) высокая конкуренция на международном рынке подготовки IT-специалистов.

Обеспечение устойчивого развития и повышение
конкурентоспособности отечественного информационного пространства

Основные параметры развития

      В настоящее время в республике действуют 2 740 единиц средств массовой информации (далее – СМИ), из них: государственных – 439 (16 %), негосударственных – 2 301 (84 %).
      Их структура распределена следующим образом: от общего количества 91 % составляют газеты (1 662) и журналы (832), 9,5 % – электронные СМИ (50 телекомпаний, 43 радиокомпании, 134 операторов кабельного телевидения и 6 – спутникового вещания) и 0,5 % – информационные агентства (13).
      Доля казахоязычных СМИ от общего числа действующих СМИ составляет 20 %, русскоязычных – 34 %. При этом следует отметить, что данные показатели остаются практически неизменными на протяжении последних трех лет.
      Посредством медийного ресурса, имеющего возможность вещать на территориях иностранных государств, ведется имиджевая работа и налажено функционирование корреспондентских пунктов государственными СМИ за рубежом.
      С целью оперативного информирования и поддержки интересов населения республики к событиям и явлениям, происходящим в стране, а также ознакомления зрителей с новыми интересными фактами и людьми, Министерство планирует усилить деятельность государственных телеканалов за счет внедрения современного высокотехнологического оборудования.
      Так, в настоящее время готовится к сдаче телерадиокомплекс в городе Астана, которому предстоит послужить главной технологической площадкой для государственных вещательных компаний и удовлетворить все текущие и перспективные потребности этих компаний в производстве качественного и конкурентноспособного медиаконтента. Объект ориентирован прежде всего на размещение основных государственных телерадиокомпаний АО «Агентство «Хабар» и АО «ТРК «Казахстан», а также таких политически и социально значимых каналов, как «Межгосударственная телерадиокомпания Мир» и телекомпания «ОРТ+Евразия».
      Увеличение количества производства телевизионного контента особенно актуально в связи с развертыванием и дальнейшим расширением национальной сети спутникового и наземного цифрового телевизионного и радиовещания. Производственная база комплекса планируется исключительно на современных безленточных технологиях и в формате высокой четкости (HD).
      Также особое внимание уделяется совершенствованию законодательства в области СМИ. На сегодняшний день Министерством разработан проект закона «О телерадиовещании», который внесен на рассмотрение Сената Парламента Республики Казахстан. В случае его принятия, законопроект обеспечит развитие отечественного информационного пространства, повышение его конкурентоспособности и обеспечение доступности отечественных теле-, радиоканалов для населения.
      C момента обретения Казахстаном независимости и суверенитета произошла плавная интеграция казахстанских архивов в международное архивное пространство. В первую очередь были решены вопросы взаимовыгодного сотрудничества со странами СНГ. По данным на 1 января 2010 года в стране функционируют 234 государственных архивных учреждений, образующих единую сеть государственных архивов республики. Зафиксированная динамика роста Национального архивного фонда и документов по личному составу, хранящихся в государственных архивных учреждениях Республики Казахстан за 1991-2010 годы с 11652,1 до 24221,6 тысяч единиц хранения свидетельствует об успешном выполнении возложенных на них задач по обеспечению пополнения, хранения и использования документов Национального архивного фонда. Этому способствует, прежде всего, работа по организационно-методическому руководству и оказанию практической помощи по вопросам архивного дела и делопроизводства организациям-источникам пополнения Национального архивного фонда, количество которых за 15 лет увеличилось с 8 246 до 12 317 организаций.
      В настоящее время подписаны соглашения о сотрудничестве более чем с 14 странами ближнего и дальнего зарубежья и международными организациями.
      Благодаря выделению средств из республиканского и местных бюджетов начата работа по модернизации материально-технической базы государственных архивов, компьютеризации, созданию и внедрению автоматизированных архивных технологий.
      Проводится работа по поиску и приобретению документов (копий) по истории Казахстана, хранящихся в архивах, библиотеках и научных учреждениях зарубежных государств. Осуществлены командировки специалистов в архивные и научные учреждении США, Великобритании, Германии, Египта, Франции, Турции, Польши, Китая, России, Узбекистана, Армении.
      Однако анализ состояния архивного дела и систем документации свидетельствует о необходимости принятия программного комплекса мер, направленного на решение задач, поставленных Президентом Республики Казахстан перед Правительством Республики Казахстан, и учитывающего потребности и реалии нового исторического этапа развития нашего государства.
      На фоне повсеместного внедрения и использования информационных технологий заметно отставание архивных учреждений в информатизации основных направлений работы, и острой необходимости изменения подходов информатизации в архивном деле.
      Сфера книгоиздательства Казахстана переживает сегодня определенный подъем. В настоящее время в Книжной палате зарегистрировано 284 издательства и издающих организаций. Расширяется ассортимент издаваемой социально-важной литературы, улучшается полиграфическое исполнение и художественное оформление книг.
      При этом, социально-важная литератураэто художественные, научные, публицистические, энциклопедические и другие актуальные произведения, направленные на повышение духовно-образовательного и интеллектуально-культурного потенциала общества, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и общемировых ценностных идеалов, а также популяризирующие достижения в общественно-политической, социально-экономической, научно-образовательной и культурной жизни страны.
      Проводится последовательное продвижение к главной цели построения глобального информационного общества, активно создаются и внедряются новейшие технологии, уникальные информационные ресурсы.
      Развитию казахстанского сегмента Интернет будут способствовать внедрение широкополосного доступа, создание дата–центров, увеличение электронных услуг предоставляемых через портал «электронного правительства», развитие порталов государственных органов, создание социально-значимых интернет–ресурсов (для детей и подростков).
      В настоящее время необходимо активизировать развитие вычислительных центров (дата–центров) с целью обеспечения спроса на услуги веб-хостинга, первичного и резервного хранения данных и поэтапный выход на внешние рынки. Наличие инфраструктуры дата-центров является базовым условием для развития Казнета, электронной коммерции, электронных услуг и «электронного правительства».
      Развитие казахстанского контента, создание электронных торговых площадок и системы электронных платежей, ориентированных на потребности Интернет торговли, сделает инвестиционно-привлекательным казахстанский сегмент Интернет.

Анализ основных проблем

      Основными проблемами развития информационного пространства являются:
      1) низкий уровень конкурентоспособности отечественной информационной сферы;
      2) технологическая отсталость медийной инфраструктуры;
      3) отсутствие цифрового телерадиовещания;
      4) недостаточное развитие казахстанского сегмента сети Интернет;
      5) неразвитость инфраструктуры дата-центров для оказания услуг хостинга;
      6) отсутствие современных информационных технологий и централизованного государственного учета документов Национального архивного фонда в автоматизированном режиме;
      7) недостаточность условий для хранения и сохранности документов Национального архивного фонда;
      8) недостаточная обеспеченность общества отечественной научно-технической, классической, художественной, детской и юношеской литературой;
      9) доминирование иностранных (российских) книг на казахстанском книжном рынке.

Оценка основных внешних и внутренних факторов

       Внешние факторы:
       1) возможность снижения тарифов на почтовые услуги с целью более эффективного распространения отечественных печатных СМИ среди населения;
      2) повышение уровня конкурентоспособности региональных СМИ;
      3) активизация информационной деятельности государственных органов;
      4) развитие международного сотрудничества Казахстана в информационной сфере;
      5) совершенствование законодательной базы в сфере СМИ;
      6) рост рынка отечественной книготорговли;
      7) развитие электронных торговых площадок, онлайн-магазинов и системы электронных платежей, ориентированных на потребности Интернет торговли;
      8) введение международной интернет адресации (.каз).
      Внутренние факторы:
      1) активное применение современных мультимедийных инструментов для повышения качества государственных СМИ;
      2) внедрение цифрового телевидения, которое позволит уменьшить объем ретрансляции программ иностранного производства в эфире отечественных теле- и радиокомпаний;
      3) наличие современных инфокоммуникационных технологий, позволяющих обеспечить сохранность и централизацию Национального архивного фонда;
      4) развитие серверных платформ для хостинга информационных систем оказания электронных услуг местных исполнительных органов в регионах.

Создание условий и механизмов информационной инфраструктуры Таможенного союза

Основные параметры развития

      Для обеспечения взаимодействия межгосударственных и межведомственных информационных систем при обмене данных возникает необходимость создания межгосударственного шлюза для обмена информацией в рамках Таможенного союза между Казахстаном, Россией и Белоруссией (Национальный сегмент Интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли Таможенного союза).
      Система позволит достичь следующих положительных результатов:
      1) развитие экономической интеграции на таможенной территории Таможенного союза;
      2) улучшение экономических показателей внешней и взаимной торговли в результате использования интегрированных информационных ресурсов.
      Для этого необходимо:
      1) создание национального сегмента Интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли Таможенного союза;
      2) создание национальной доверенной третьей стороны.

Анализ основных проблем

      Основными проблемами развития образования в сфере инфокоммуникаций являются:
      1) отсутствие квалификационного справочника с требованиями по приоритетным специальностям в сфере инфокоммуникаций;
      2) низкий уровень развития сотрудничества отечественных вузов с зарубежными университетами в целях трансфера новых образовательных технологий и международных стандартов IT-образования;
      3) нехватка квалифицированных специалистов для создания информационной инфраструктуры в стране.

3. Стратегические направления деятельности, цели, целевые
индикаторы, задачи, мероприятия, показатели результатов

Стратегическое направление 1. Развитие услуг, производства и инфраструктуры ИКТ, инновации базирующейся на современных технологиях, ориентированной на предоставление мультимедийных услуг

Цель 1.1. Обеспечения достижения роста доли сектора ИКТ в ВВП, включая развитие инфокоммуникационной инфраструктуры

Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели
001, 002, 006, 017, 027, 029

Целевые индикаторы

Источ
инфор
мации



Ед.
изм.

В отчетном
периоде

В плановом периоде

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Абоненты сотовой
связи (показатель "ГИК
ВЭФ")

ВЭФ

место

59

66

30

34

34

33

33

2. Телефонные линии
(показатель "ГИК ВЭФ")

ВЭФ

место

60

54

50

50

50

49

49

3. Количество
пользователей
интернетом (показатель
"ГИК ВЭФ")

ВЭФ

место

82

69

62

67

67

65

65

4. Количество абонентов
широкополосной сети
Интернет (показатель
"ГИК ВЭФ")

ВЭФ

место

64

53

67

49

49

48

48

5. Пропускная
способность Интернета
(показатель "ГИК ВЭФ")

ВЭФ

место

-

69

66

49

49

48

48

6. Качество
инфраструктуры в
целом (показатель "ГИК
ВЭФ")

ВЭФ

место

69

74

51

51

51

50

50

7. Прозрачность
решений, принимаемых
государственными
органами (показатель
"ГИК ВЭФ")

ВЭФ

место

83

75

46

46

46

45

45

8. Доля сектора ИКТ в ВВП - 3,8 % к 2015 году

Стат.
данные

%

3,70

3,40

3,40

3,45

3,55

3,70

3,80

9. Индекс физического объема отрасли "Информация и связь"

Стат.
данные

%, к
пре-
дыду-
щему
году

-

106,4

107,0

108,0

108,0

109,0

108,0

Задача 1.1.1. Уровень доступности базовых услуг в сфере ИКТ и обеспечение
100-процентного охвата домохозяйств Республики Казахстан услугами телефонной
связи, широкополосного доступа к Интернету

Показатели прямых
результатов

Источ.
инфор-
мации

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Достижение
100-процентного уровня
цифровизации местной
телефонной связи к 2015
году

Стат.
данные

%

90,0

92,0

93,0

95,0

98,0

100

100

В сельской местности

Стат.
данные

%

88,5

90

92

94

97,5

100

100

2. Плотность
фиксированных линий
телефонной связи



Стат.
данные



на
100
жит.



23,0



25



25,7



26,0



26,3



26,7



27,0

В сельской местности

13,3

14,5

15,2

14,7

14,8

14,9

15

3. Плотность абонентов
широкополосного доступа
к сети Интернет

Стат.
данные

на
100
жит.

3,69

5,1

6

10,0

15,0

22,0

22,2

4. Плотность
пользователей Интернет

Стат.
данные

на
100
жит.

19,8

31,6

40

37,5

41,0

44,5

45,0

5. Пропускная
способность Интернета

Данные
МСИ

Кб/
чел

-

-

3,7

4,0

4,3

4,5

5,0

6. Количество абонентов
в сельских населенных
пунктах обеспеченных
универсальными услугами
связи

Данные
МСИ РК

Абон.

876
847

964
610

1028
305

1040
670

1053
710

1066
750

1073
430

7. Количество
построенных и
модернизированных
сельских отделений
почтовой связи

Стат.
данные

ед.

50

64

-

186

372

560

-

Мероприятия для достижения показателей
прямых результатов

Срок реализации в плановом
периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

1. Установка цифровых коммутационных станций
на местных сетях телекоммуникаций

X

X

X

X

X

2. Расширение Национальной Информационной
Супермагистрали на основе технологии
спектрального уплотнения DWDM

X

X

X

X

X

3. Строительство оптововолоконных
магистралей вдоль создаваемых транспортных
коридоров

X

X

X

X

X

4. Субсидирование убытков операторов связи
оказывающих универсальные услуги
телекоммуникаций в сельской местности

X

X

X

-

-

5. Ребалансирование тарифов на универсальные
услуги телекоммуникаций

X

X

X

-

-

6. Снижение платы за присоединение к сети
телекоммуникаций общего пользования
операторов фиксированной телефонной связи на
местном уровне

X

X

X

-

-

7. Снижение стоимости подключения к Интернет
для физ.лиц

X

X

X

-

-

8. Модернизация сети телекоммуникаций
сельской связи с использованием технологий
CDMA

X

X

X

X

-

9. Модернизация почтово-логистической
системы

-

X

X

-

-

10. Строительство сельских отделений
почтовой связи

-

X

X

X

-

11. Организация работы совета операторов
связи по проблемным вопросам в области связи

X

X

X

X

X

Задача 1.1.2. Обеспечение услугами мобильной связи всех населенных пунктов с
численностью от 1000 человек и более

Показатели прямых
результатов

Источ.
инфор-
мации

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Плотность абонентов
сотовой связи

Стат.
данные

на
100
жит.

96,0

124

127

128

130

135

135

2. Число абонентов
сотовой связи, имеющих
доступ к передаче данных

Стат.
данные

Ед.

3 314 134

3 900 000

4 300 000

4 400 000

4 500 000

4 600 000

4 700 000

3. Охват населенных
пунктов с численностью
от 1000 человек и более
услугами сотовой связи

Данные МСИ

%

-

65

70

77

84

100

100

Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде

2011 год

2012 год

2013 год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

4

6

1. Распределение частот в
диапазоне 1920-1980 МГц,
2110-2170 МГц по 20 МГц
(прием/передача) между
операторами сотовой связи

X

X

-

-

-

2. Обеспечение операторами услуг
сотовой связи сетями третьего
поколения стандарта 3G

X

X

X

X

-

2-1. Городов Астана, Алматы и
всех областных центров
республики

X

X

X

X

X

2-2. Населенных пунктов, с
численностью населения от 50 000
и более

-

X

X

X

X

2-3. Населенных пунктов, с
численностью населения от 10 000
и более

-

-

X

X

X

3. Внедрение стандарта нового поколения 4G в г.г. Астане и
Алматы и областных центрах

X

X

X

X

X

4. Техническое сопровождение
системы радиомониторинга

X

X

X

X

X

5. Мониторинг и регулирование
тарифов операторов связи,
включенных в государственный
реестр субъектов рынка и
занимающих доминирующеее или
монопольное положение

X

X

X

X

X

Задача 1.1.3.Внедрение цифрового вещания на всей территории Казахстана

Показатели прямых
результатов
 
 

Ист.
инф.
 
 

Ед. изм.
 
 

Отчетный
период

Плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Охват эфирным
цифровым телевещанием
территории Казахстана

дан-
ные
МСИ

%

-

-

-

25

62

95

95

2. Количество
передатчиков
установленных для
цифрового эфирного
телевещания

дан-
ные
МСИ

ед.

-

-

-

67

429

347

-

3. Количество
транслируемых
телеканалов цифрового
эфирного телевещания

дан-
ные
МСИ

ед.

-

-

-

30

30

30

30

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов
 
 

Срок реализации в плановом
периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

1. Разработка и утверждение плана по
внедрению эфирного цифрового вещания

-

X

X

-

-

2. Запуск эфирного цифрового вещания в
регионах республики

-

X

X

X

-

3. Модернизация и строительство
радиотелевизионных станций (РТС)

-

X

X

X

-

4. Вывод из эксплуатации аналоговых
радиотелевизионных станций (РТС)

-

-

-

-

X

5.Проведение мероприятий по международно-
правовой защите орбитального частотного
ресурса РК

X

X

X

X

X

Задача 1.1.4.Доведение уровня отраслевой стандартизации до международных норм
и формирование правовой основы, способствующей развитию ИКТ в РК

Показатели прямых
результатов

Ист.
инф.

Ед. изм.

Отчетный
период

Плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Количество
гармонизированных
стандартов от общего
количества стандартов в области ИКТ

дан-
ные
МИНТ

%

73

74

74,5

75

75,5

76

76

2. Кол-во
разрабатываемых
гос.стандартов в области
ИКТ

дан-
ные
МСИ

ед.

13

3

1

12

1

1

-

3. Кол-во
разрабатываемых НПА в
области ИКТ

дан-
ные
МСИ

ед.

-

6

6

2

-

-

-

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

Срок реализации в плановом
периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

3

4

5

6

7

1. Разработка гос.стандартов в области связи

X

X

X

X

-

2. Совершенствование нормативной правовой
базы в области связи (разработка проектов
Законов/НПА)

X

X

X

X

X

3. Разработка и реализация ежегодного Плана
отраслевой стандартизации, в том числе в
сфере развития инфокоммуникационной
инфраструктуры

X

X

X

X

X

4. Проведение мероприятий по стимулированию
внедрения систем менеджмента качества в
соответствии с международными требованиями

X

X

X

X

X

Задача 1.1.5.Развитие сектора ИТ- слуг, инновации и науки ,включая создание
условий для повышения уровня компьютерной грамотности

Показатели прямых
результатов

Ист.
изм.

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Доля казахстанского
содержания в общем
объеме IT-рынка

Стат.
дан-
ные

%

-

7

10

17

25

32

35

2. Доля казахстанского
содержания в ІТ-услугах

Стат.
дан-
ные

%

-

30

40

50

65

80

85

3. Доля казахстанского
содержания в объеме
коробочного
(лицензионного) ПО

Стат.
дан-
ные

%

-

3

5

8

11

15

17

4. Доля казахстанского
содержания в объеме
сектора ІТ-оборудования

Стат.
дан-
ные

%

-

4

5

7

8

10

11

5. Кол-во
студентов,обучающихся
по ІТ-специальностям на
основе гос.заказа по
международным
стандартам iCarnegie (к
предыдущему году)

дан-
ные
МСИ

ед.

300

300

300

300

300

300

300

6. Кол-во
научно-исследовательс-
ких работ в МУИТ

дан-
ные
МСИ

ед

-

-

-

1

2

3

4

7. Уровень компьютерной
грамотности населения

Стат.
дан-
ные.

%

19,4

43,7

44

44,2

44,5

44,8

45

8. Кол-во персональных
компьютеров на 100
человек

Стат.
дан-
ные

ед.

19,7

20,8

21

22

24

26

27

Мероприятия для достижения показателей
прямых результатов

срок реализации в плановом
периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014 год

2015
год

1

2

3

4

5

6

1. Участие в развитии инфраструктуры СЭЗ
ПИТ "Алатау"

X

X

X

X

X

2. Организация производства
высокотехнологического оборудования

X

X

X

X

X

3. Разработка предложений по
дополнительным требованиям к подготовке
ТЭО, ТЗ и технических спецификаций к
конкурсным документациям по IT-проектам в
части необходимости отражения доли
казахстанского содержания

X

-

-

-

-

4. Создание специализированной финансовой
организации для финансирования
коммерческих ІТ-проектов

-

X

-

-

-

5. Выдача к 2015 году не менее 900
сертификатов iCarnegie

-

X

X

X

X

6. Проведение олимпиад по актуальным темам
ИКТ, среди учащихся и студентов

X

X

X

X

X

7. Проведение семинаров и конференций для
ИКТ-сообщества, включая преподавателей
ВУЗов и колледжей с привлечением
международных экспертов

X

X

X

X

X

8. Выработка предложений по открытию ІТ
отделений на базе существующих колледжей

-

X

X

X

-

9. Реализация программы "Услуги по
обучению населения в рамках электронного
правительства"

X

X

X

X

X

10. Взаимодействие с НПО по вопросам
развития отрасли ІТ

X

X

X

X

X

11. Разработка механизмов по формированию
гарантированного заказа на закуп
отечественного
компьютерно-коммуникационного оборудования
и продвижения отечественных ІТ-продуктов

X

X

X

X

X

12. Взаимодействие с отраслевыми
ассоциациями, промышленными предприятиями
на предмет повышения казахстанского
содержания

Х

Х

Х

Х

Х

Задача 1.1.6. Снижение административных барьеров

Показатели прямых
результатов

ист.
инф.

Ед. изм.

Отчетный
период

Плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Снижение
операционных
издержек,связанных с
регистрацией и
ведением
бизнеса, включая время
и затраты, а также
разрешительных
процедур

дан-
ные
МСИ

%

-

-

-

-

-

30

-

2. Доля сокращенных
плановых проверок
субъектов в области
информатизации и связи
(согласно годовому плану проверок) от общего кол-ва (к предыдущему году)

дан-
ные
МСИ

%

-

5

5

5

5

5

5

3. Доля разрешительных
документов в области
связи выдаваемых в
электронной форме

дан-
ные
МСИ

%

-

10

20

30

60

100

-

Мероприятия для достижения показателей
прямых результатов

срок реализации в плановом
периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

1. Сокращение временных затрат на получение
разрешительных документов путем ввода
обязательной процедуры проверки
принимаемого пакета документов на полноту
наполнения

X

Х

-

-

-

2. Разработка стандартов гос.услуг на
подвиги деятельности в области связи

X

X

-

-

-

3. Общий анализ проведенных плановых
проверок уполномоченного органа и его
территориальных подразделений

X

X

X

X

X

4. Составление плана проведения проверок на
соответствие системы степени риска
субъектов частного предпринимательства

X

X

X

X

X

5. Организация подачи заявлений и пакета документов на
получение разрешительных документов через
Интернет-порталы

X

X

X

X

-

6. Исключение обязательного нотариального
заверения документов заявителя

X

X

X

-

-

Стратегическое направление 2. Совершенствование процессов
предоставления государственных услуг, технического
сопровождения и интеграции информационных систем
государственных органов

Цель 2.1. Повышение качества оказания государственных услуг в
электронном формате и уровня функционирования Центров
обслуживания населения

Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели
010, 024, 050

Целевые индикаторы

Ист.
инф.

Ед.
изм.

В
отчетном
периоде

В плановом периоде

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Доля оказанных в
электронном виде
социально значимых
гос.услуг от общего
кол-ва переведенных в
электронный формат
социально значимых
гос.услуг

Дан-
ные
МСИ

%

-

-

-

5

15

35

70

2. Степень
удовлетворенности
граждан
предоставлением
гос.услуг ЦОН

Дан-
ные
МСИ

%

-

-

70

75

80

82

85

3. Средняя степень
автоматизации функций
(процессов)
центральных
гос. и местных
исполнительных
органов

Дан-
ные
МСИ

%

-

-

-

60

65

70

75

Задача 2.1.1. Обеспечение безопасного доступа граждан и организаций к
государственных электронным услугам посредством цифровых сертификатов

Показатели прямых
результатов

Ист.
инф.

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Доля переведенных в
электронный формат
социально значимых
гос.услуг от общего
кол-ва социально
значимых услуг

дан-
ные
МСИ

%

-

-

-

60

100

100

100

2. Ежегодный рост
кол-ва выданных
электронных документов
(к предыдущему году)

дан-
ные
МСИ

млн. ед.

0,04

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

3. Доля лицензии, выдаваемых в
электронном виде от
общего кол-ва
выдаваемых лицензий

дан-
ные
МСИ

%

-

-

7

20

50

70

100

4. Перевод
межведомственного
документооборота в
электронный формат, без
бумажного
дублирования,в
отношении документов со сроком хранения до
5 лет согласно
утвержденного
государственным
органом перечня и
номенклатуры дел на
центральном и
областном
уровнях

дан-
ные
ГО

%

-

-

-

100

100

100

100

5. Доля
зарегистрированных
информационных систем и информационных
ресурсов государственных органов
в государственном
регистре
электронных ресурсов и
информационных систем

дан-
ные
МСИ

%

-

33,2

50

80

100

100

100

6. Доля включенных
программных
продуктов, программных
кодов и
нормативно-технической
документации
информационных систем
и информационных
ресурсов гос.органов в
Депозитарий

дан-
ные
МСИ

%

-

36,4

45

60

70

85

100

7. Доля информационных
систем центральных
гос. и местных
исполнительных
органов, введенных в
промышленную
эксплуатацию с 2012
года с интерфейсами на
государственном
языке

дан-
ные
МСИ

%

-

-

-

100

100

100

100

8. Доля
интегрированных
информационных систем
центральных государственных и
местных исполнительных
органов, подлежащих
интеграции с
компонентами
"электронного
правительства"

дан-
ные
МСИ

%

-

22

40

50

70

85

100

Мероприятия для достижения показателей
прямых результатов

срок реализации в плановом
периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

1. Перевод гос.услуг в электронную форму, в
том числе социально-значимых услуг

X

X

X

X

X

2. Проведение оценки эффективности
деятельности гос.органов по применению
информационных технологий и оказанию
гос.услуг в электронной форме

X

X

X

X

X

3. Обеспечение функционирования
межведомственных информационных систем

X

X

X

X

X

4. Сопровождение 100 центров регистрации
Национального удостоверяющего центра

X

X

X

X

X

5. Адаптация ИС "е-услуги акимата" и
интеграция с существующими информационными
системами местных исполнительных органов

X

X

-

-

-

6. Поддержка и развитие системы мониторинга
информационно-коммуникационных сетей,
предупреждение компьютерных инцидентов

X

X

X

-

-

7. Проведение аттестации информационных
систем на соответствие требованиям
информационной безопасности

X

X

X

X

X

8. Обеспечение должностных лиц гос.органов,
имеющих право подписи документов, ключами
электронной цифровой подписи

X

X

X

X

X

9. Разработка Эталонной модели архитектуры
"электронного правительства" и
информационных систем

X

X

-

-

-

10. Развитие сервисов Интранет-портала
гос.органов для повышения уровня
электронного взаимодействия гос.органов

X

X

X

-

-

11. С учетом пилотной оценки и предложений
гос. органов доработать методику оценки по
направлениям "Применение информационных
технологий" и "Оказание гос.услуг"

X

X

X

X

X

12. Формирование перечня функций (процессов)
гос.органов, подлежащих автоматизации

X

X

-

-

-

Задача 2.1.2. Оптимизация процесса предоставления гос.услуг через ЦОН

Показатели прямых
результатов

Ист.
инф.

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Кол-во видов
электронных гос.услуг
оказываемых в ЦОН

МСИ
РК

ед.

-

-

5

8

10

15

18

2. Снижение среднего уровня
времени ожидания для
получения гос.услуги в
ЦОН

Соц.
опрос

Мин.

-

40

30

20

15

15

15

3. Кол-во бумажных
документов, требуемых в
среднем для оказания
одной гос.
услуги, предоставляемой
через ЦОН

Данные
из ИИС
ЦОН

ед.

-

10

8

6

4

3

2

4. Доля оказанных услуг
ЦОН в электронном
формате от общего
кол-ва оказанных услуг

Данные
из ИИС
ЦОН

%

-

20

20

35

40

45

45

Мероприятия для достижения
прямых результативных показателей

срок реализации в плановом
периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

1. Оснащение необходимым оборудованием и
каналами связи для видеомониторинга ЦОН

X

X

X

-

-

2. Создание информационной системы
дистанционного обучения, тестирования и
аттестации сотрудников ЦОН

-

X

-

-

-

3. Интеграция информационной системы ЦОН с
информационными системами гос. органов

Х

X

-

-

-

4. Развитие Интегрированной информационной
системы ЦОН

X

X

-

-

-

Стратегическое направление 3. Обеспечение устойчивого развития
и повышение конкурентоспособности отечественного
информационного пространства

Цель 3.1. Повышение эффективности реализации государственной
информационной политики, архивного дела и издательства

Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели
005, 020, 021, 022, 023, 025, 033

Целевые индикаторы

Ист.
инф.

В
отчетном
периоде

В плановом периоде

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Уровень
востребованности
потребителями
отечественной
информационной
продукции

Исс-
ле-
до-
ва-
ние

%

-

-

30

35

40

45

50

2. Увеличение объема
Национального архивного
фонда

Дан-
ные
МСИ

тыс.
ед.
хр.

-

-

300,0

550,0

850,0

1150,0

1450,0

Задача 3.1.1. Проведение государственной информационной политики через СМИ

Показатели прямых
результатов

Ист.
инф.

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Ввод новых гос.
отечественных
телевизионных и
радиоканалов

дан-
ные
МСИ

ед.

-

1

1

3

-

-

-

2. Объем материалов
отечественных печатных
СМИ, выпущенных в
рамках госзаказа
(газеты)

дан-
ные
МСИ

поло-
са
форм
А-2

12 685

13 240

12 400

12 855

12 855

12 855

12 855

3. Объем материалов
отечественных печатных
СМИ, выпущенных в рамках
госзаказа (журналы)

дан-
ные
МСИ

учет-
но
изд.
лист

875

970

875

875

875

875

875

4. Объем телевизионных
и радиопередач,
выпущенных в рамках
реализации госзаказа

дан-
ные
МСИ

час.

68 708

68 708

82 546

109 760

109 466

109 466

109 466

Мероприятия для достижения
показателей
прямых результатов

срок реализации в плановом периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

1. Формирование перечня
тематических направлений

X

X

X

X

X

2. Подготовка методических
рекомендаций по информационному
сопровождению
общественно-значимых мероприятий

X

X

X

X

X

3. Тематическая дифференциация
гос. каналов

X

X

-

-

-

4. Повышение качества контента
телевизионной и печатной
продукции государственных СМИ

X

X

X

X

X

5. Развитие информационного
портала bag.kz

X

X

X

X

X

6. Проведение государственной
информационной политики через ИА
Bnews.kz АА

X

X

X

X

X

Задача 3.1.2. Снижение зависимости от зарубежного информационного
продукта

Показатели прямых
результатов

Ист.
инф.

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Доля продукции
собственного
производства в общей
сетке вещания гос.
телеканалов

дан-
ные
МСИ

%

35

45

50

50

50

50

50

2. Доля продукции
собственного
производства в общей
сетке вещания гос.
радиоканалов

дан-
ные
МСИ

%

35

45

50

50

50

50

50

3. Среднесуточный
объем вещания гос.
каналов в спутниковом
сегменте

дан-
ные
МСИ

час

20

20,5

18,1

19,6

19,6

19,6

19,6

4. Ежедневное кол-во
просмотров
казахстанских сайтов

дан-
ные
МСИ

Млн. просм

-

-

12,3

15,2

18,0

20,9

23,0

Мероприятия для достижения показателей
прямых результатов

срок реализации в плановом
периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

1. Проведение конкурса по реализации
государственной информационной политики

X

X

X

X

X

2. Формирование пакета теле-,радиоканалов
свободного доступа, распространяемого по
сетям многоканального вещания

X

X

X

X

X

3. Создание новых теле-,радиопрограмм
отечественного производства

X

X

X

X

X

4. Проведение мероприятий по повышению
квалификации отечественных журналистов

X

X

X

X

X

5. Награждение журналистов за творческий
вклад в развитие отечественного
информационного производства

X

X

X

X

X

Задача 3.1.3. Создание систем мер государственной поддержки казахстанского
сегмента сети Интернет

показатели прямых
результатов

Ист.
инф.

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Количество
бесплатно
предоставленных
хостингов для
размещения
казахстанских
интернет-ресурсов

дан-
ные
МСИ

ед.

12

10

20

30

40

50

60

2. Кол-во размещенных
информационных ресурсов
на Центрах обработки
данных

дан-
ные
МСИ

ед.

-

-

-

16

32

48

60

3. Кол-во
зарегистрированных
доменных имен в зоне KZ

стат.
данные

ед.

36 000

45 000

54 000

65 000

75 000

87 000

100 000

Мероприятия для достижения показателей
прямых результатов

срок реализации в плановом
периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

1. Определение перечня бесплатно
размещаемых казахстанских интернет-ресурсов

X

X

X

X

X

2. Обеспечение введения международной
интернет адресации (каз)

X

Х

-

-

-

3. Техническое сопровождение системы
интеллектуального поиска

X

X

X

X

X

4. Создание серверной Интернет платформы
для оказания услуг хостинга

X

X

-

-

-

Задача 3.1.4. Повышение правовой культуры СМИ и обеспечение соблюдения
законодательства

Показатели прямых
результатов

Ист.
инф.

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. объем продукции
электронных СМИ,
охваченной
мониторингом

дан-
ные
МСИ

час.

74460

74 460

74 460

74 460

74 460

74 460

74 460

2. Кол-во
Интернет-ресурсов,
охваченных
мониторингом

отчет

кол-
во

-

-

135

135

135

135

135

3. Объем продукции
печатных СМИ,
охваченных
мониторингом

дан-
ные
МСИ

поло-
са

20 718

20 718

20 718

20 718

20 718

20 718

20 718

4. Кол-во проведенных
семинаров с участием
представителей гос.
органов направленных
на совершенствование
государственной
информационной
политики

дан-
ные
МСИ

кол-
во

-

4

4

4

4

4

4

5. Ежегодное кол-во
проектов, реализуемых
совместно с НПО

дан-
ные
МСИ

ед.

-

-

-

4

4

4

4

Мероприятия для достижения показателей
прямых результатов

Срок реализации в плановом
периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

1. Определение перечня тематических
направлений для проведения мониторинга

X

X

X

X

X

2. Определение перечня СМИ для проведения
мониторинга

X

X

X

X

X

3. Контроль за соблюдением законодательства
в области СМИ

X

X

X

X

X

4. Принятие административных мер по итогам
проведенного мониторинга

X

X

X

X

X

5. Усовершенствование нормативно-правовой
базы

X

X

X

X

X

6. Взаимодействие с НПО по вопросам
совершенствования законодательства в
области СМИ

X

X

X

X

X

Задача 3.1.5. Создание условий для вечного сохранения и развития
информационного потенциала Национального архивного фонда РК

Показатели прямых
результатов

Ист.
инф.

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Доля архивных фондов,
включенных в
автоматизированные
учетно-информационные
поисковые системы

дан-
ные
МСИ

%

-

-

5

10

15

20

25

2. Доля принятых
документов в гос. архивы
от общего объема
документации, подлежащей
приему

дан-
ные
МСИ

%

-

-

80

85

90

95

100

3. Ежегодное обновление основных средств гос. архивов

дан-
ные
МСИ

%

-

-

3

5

6

8

10

Мероприятия для достижения показателей

срок реализации в плановом
периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

1. Обеспечение сохранности документов
Национального архивного фонда и по личному
составу

X

X

X

X

X

2. Формирование состава Национального архивного
фонда

X

X

X

X

X

3. Модернизация материально-технической базы
гос. архивов

X

X

X

X

X

4. Создание и ведение автоматизированного
научно-справочного аппарата к архивным фондам и
баз данных

X

X

X

X

X

5. Усовершенствование нормативной правовой базы

X

X

X

X

X

3.1.6. Удовлетворение потребностей в услугах архивов и реализация прав пользователей на
получение и использование информации, содержащихся в документах
Национального архивного фонда РК

1. Доля удовлетворенных
запросов пользователей
архивной информацией

данные
МСИ

%

80

80

80

85

90

95

100

2. Доля запросов
социально-правового
характера,исполненных в
установленные сроки

данные
МСИ

%

80

80

80

85

90

95

100

3. Доля документов
Национального архивного
фонда переведенных в
цифровой формат

данные
МСИ

%

-

-

5

7

9

10

15

Мероприятия для достижения показателей

срок реализации в плановом
периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

1. Повышение эффективности использования
документов Национального архивного фонда

X

X

X

X

X

2. Обогащение состава и содержания
Национального архивного фонда

X

X

X

X

X

3. Перевод документов Национального архивного фонда в
цифровой формат

X

X

X

X

X

4. Расширение доступа к документам
Национального архивного фонда посредством
организации теле-радиопередач, публикаций в
печатных и электронных СМИ, проведение
постоянно-действующих и тематических выставок,
республиканских семинаров

X

X

X

X

X

5. Продолжение работы по поиску и приобретению
копий архивных документов из архивов
зарубежных государств, имеющих историческую и
культурную ценность для РК

X

X

X

X

X

Задача 3.1.7. Издание социально-важной литературы

Показатели прямых
результатов

Ист.
инф.

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Количество наименований
выпускаемой социально-
важной литературы

Отче-
ты
изда-
тель-
ств

ед.

474

300

405

380

374

374

374

2. Количество социально-
важной литературы
распространенной по
библиотекам республики

Акты
прие-
ма-
пере-
дач

ед.

948 000

600 000

971 000

926 000

897 000

897 000

897 000

3. Процент выполнения
тематического плана

Про-
токол
экс-
перт-
ного
сове-
та

%

100

100

100

100

100

100

100

Мероприятия для достижения показателей

срок реализации в плановом
периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

1. Определение тематических направлений по
изданию социально-важной литературы

X

X

X

X

X

2. Определение перечня книгоиздающих
организаций

X

X

X

X

X

3. Издание книг

X

X

X

X

X

4. Распространение книг по библиотекам
Республики

X

X

X

X

X

Стратегическое направление 4. Создание условий и механизмов для
развития информационной инфраструктуры Таможенного союза

Цель 4.1. Обеспечение взаимодействия с международными
информационными системами в рамках Таможенного союза

Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной
цели 000 (НШ)

Целевые индикаторы

Ист.
инф.

Ед.
изм.

В
плановом
периоде

В отчетном периоде

2009
год

2010
год

2011

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Объем переданных
сообщений через
межгосударственный шлюз
для обмена информацией в
рамках Таможенного союза

ИСГО

Сооб
ще-
ний
в
час

-

-

-

-

50 000

70 000

80 000

Задача 4.2.1. Создание Межгосударственного шлюза по обмену информацией в рамках
Таможенного союза

Показатели прямых
результатов

Ист.
инф.

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Ввод в промышленную
эксплуатацию ИС
"Межгосударственный шлюз
по обмену информацией в
рамках Таможенного союза"

дан-
ные
МСИ

Ед.

-

-

-

-

1

-

-

2. Кол-во интегрированных
ИС ГО с межгосударственным
шлюзом для обмена
информацией в рамках
Таможенного союза

дан-
ные
МСИ

Ед.

-

-

-

-

5

5

5

3. Обеспечение целостности
сообщений посредством ДТС
(доверенная третья
сторона)

дан-
ные
МСИ

%

-

-

-

-

100

100

100

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

срок реализации в плановом
периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1. Разработка ИИС Межгосударственный шлюз для
обмена информацией в рамках Таможенного союза
(формирование требований, архитектурное
проектирование, программирование)

-

X

X

-

-

2. Управление проектом Межгосударственный шлюз
для обмена информацией

-

X

X

-

-

3. Проведение работ по интеграции ИИС
Межгосударственный шлюз для обмена информацией в
рамках Таможенного союза с ИС ГО

-

-

X

-

-

Соответствие стратегических направлений и целей
государственного органа стратегическим целям государства

Стратегические направления и цели
государственного органа

Наименование стратегического и
программного документа

1

2

Стратегическое направление: Развитие услуг, производства и инфраструктуры ИКТ,
базирующейся на современных технологиях, ориентированных на предоставление
мультимедийных услуг

Цель: Обеспечение достижения роста доли
сектора ИКТ в ВВП

Указ Президента Республики Казахстан от
19 марта 2010 года № 958 «О
Государственной программе по
форсированному
индустриально-инновационному развитию
Республики Казахстан на 2010 – 2014
годы

Стратегическое направление: Совершенствование процессов предоставления
государственных услуг, технического сопровождения и интеграции информационных
систем государственных органов

Цель: Повышение качества оказания
государственных услуг в электронном
формате и уровня функционирования
Центров обслуживания населения

Указ Президента Республики Казахстан «О
Стратегическом плане развития
Республики Казахстан до 2020 года» от 1
февраля 2010 года № 922
Указ Президента Республики Казахстан от
19 марта 2010 года № 958 «О
Государственной программе по
форсированному
индустриально-инновационному развитию
Республики Казахстан на 2010 – 2014
годы

Стратегическое направление: Обеспечение устойчивого развития и повышение
конкурентоспособности отечественного информационного пространства

Цель: Повышение эффективности реализации
государственной информационной политики,
архивного дела и издательства

Указ Президента Республики Казахстан
«О Стратегическом плане развития
Республики Казахстан до 2020 года» от 1
февраля 2010 года № 922
Указ Президента Республики Казахстан от
19 марта 2010 года № 958 «О
Государственной программе по
форсированному
индустриально-инновационному развитию
Республики Казахстан на 2010 – 2014
годы»

Стратегическое направление: Создание условий и механизмов для развития
информационной инфраструктуры Таможенного союза

Цель: Обеспечение взаимодействия с
международными информационными системами
в рамках Таможенного союза

Указ Президента Республики Казахстан «О
Стратегическом плане развития
Республики Казахстан до 2020 года» от 1
февраля 2010 года № 922
Указ Президента Республики Казахстан от
19 марта 2010 года № 958 «О
Государственной программе по
форсированному
индустриально-инновационному развитию
Республики Казахстан на 2010 – 2014
годы

4. Развитие функциональных возможностей

Наименование
стратегического
направления и цели
госоргана

Мероприятия по реализации
стратегического направления и
цели государственного органа

Период реализации

1

2

3

Стратегическое направление:
Развитие услуг, производства и инфраструктуры ИКТ, инновации базирующейся на
современных технологиях, ориентированной на предоставление мультимедийных услуг

Цель: Обеспечение
достижения роста доли
сектора ИКТ в ВВП до
3,8 % в 2014 году

Аналитическое исследование
мирового опыта развития
информационных и коммуникационных
технологий

2012 год

Разработка стандартов и
регламентов предоставления
государственных услуг в сфере
связи

2012 год

Разработка механизмов и принципов
государственно-частного
партнерства для реализации
IT-проектов

2012-2014 годы

Проработка нормативной и
законодательной базы

2011-2012 годы

Выработка предложений по открытию
ИТ отделений на базе существующих
колледжей

2011-2013 годы

Соблюдение принципов гендерного
равенства при исполнении
профессиональных обязанностей

постоянно

Стратегическое направление:
Совершенствование процессов предоставления государственных услуг, технического
сопровождения и интеграции информационных систем государственных органов

Цель: Повышение
качества оказания
государственных услуг
в электронном формате
и уровня
функционирования
Центров обслуживания
населения

Проведение работ по обучению и
консультационная поддержка
населения, бизнес сообщества,
государственных служащих по
продвижению электронных услуг
портала «электронного
правительства»

ежегодно

Популяризация и повышение
осведомленности населения о
проекте «электронное
правительство»

ежегодно

Сопровождение платежного шлюза

ежегодно

Сопровождение «Е-акимат»

ежегодно

Обследование технической
документации информационных
систем государственных органов
для определения технических
требований и форматов
взаимодействия интеграции со
шлюзом «электронного
правительства»


ежегодно

Разработка стандартов и
регламентов предоставления
государственных услуг в сфере
информатизации

2012 год

Обеспечение совершенствования и
технического сопровождения
информационной системы учета
разрешительных документов в
области связи, для полной
автоматизации процесса выдачи и
учета разрешительных документов в
области связи

2010-2015 годы

Направление работников на
совещания, семинары, курсы по
повышению квалификации, обмену
опытом

ежегодно

Стратегическое направление:
Обеспечение устойчивого развития и повышение конкурентоспособности
отечественного информационного пространства

Цель: Повышение
эффективности
реализации
государственной
информационной
политики, архивного
дела и издательства

Направление работников на
совещания, семинары, курсы по
повышению квалификации, обмену
опытом

ежегодно

Соблюдение принципов гендерного
равенства при исполнении
профессиональных обязанностей

постоянно

Мониторинг электронных, печатных
СМИ и негосударственных СМИ по
улучшению качества производимой
ими продукции в рамках
государственной информационной
политики

постоянно

Укрепление
материально-технической базы
подведомственных архивных
учреждений путем приобретения
нового оборудования, капитального
ремонта

ежегодно

Внедрение информационных
технологий и автоматизация
деятельности архивных учреждений

ежегодно


Постоянная работа с
подведомственными электронными,
печатными СМИ и
негосударственными СМИ по
улучшению качества производимой
ими продукции в рамках
государственной информационной
политики

постоянно

Стратегическое направление: Создание условий и механизмов для развития
информационной инфраструктуры Таможенного союза

Цель: Обеспечение
взаимодействия с
международными
информационными
системами в рамках
Таможенного союза

Создание Межгосударственного
шлюза для обмена информацией в
рамках Таможенного союза

2012-2013 годы

Интеграция информационных систем
госорганов с Межгосударственным
шлюзом для обмена информацией в
рамках Таможенного союза

2012-2013 годы

Приобретение аппаратно-
технического оборудования для
функционирования
Межгосударственного шлюза для
обмена информацией в рамках
Таможенного союза

2012-2013 годы

5. Межведомственное взаимодействие

Показатели задач, для
достижения которых
требуется
межведомственное
взаимодействие

Государственный орган, с
которым осуществляется
межведомственное
взаимодействие

Меры, осуществляемые
государственными
органами

Стратегическое направление
Развитие услуг, производства и инфраструктуры ИКТ, базирующихся на современных
технологиях, ориентированных на предоставление мультимедийных услуг

Цель: Обеспечение достижения роста доли сектора ИКТ в ВВП, включая развитие
инфокоммуникационной инфраструктуры

Разработка механизмов и
принципов государственно-
частного партнерства для
реализации IT-проектов

Министерство индустрии и новых
технологий Республики Казахстан,
Министерство экономического
развития Республики Казахстан
 
 
Министерство финансов Республики
Казахстан

Определение механизмов
принципов государственно-
частного партнерства для
реализации IT-проектов

Разработка мер по
поддержке отечественных
IT-компаний, работающих на
экспорт по получению
заказов при предоставлении
казахстанских кредитов
зарубежным странам

Определение мер по
поддержке отечественных
IT-компаний, работающих на
экспорт по получению
заказов при предоставлении
казахстанских кредитов
зарубежным странам

Повышение доли
казахстанского содержания
в ИТ-проектах

Центральные государственные и
местные исполнительные органы

Принятие мер по повышению
доли казахстанского
содержания в ИТ-услугах, в
объемах коробочного
(лицензионного) ПО и
сектора IT-оборудования

Формирование
статистической информации
по развитию инфокоммуникаций

Агенство по статистике Республики
Казахстан

Развитие форм
статистической отчетности
в области информационных
технологий

1. Количество студентов,
обучающихся по IT –
специальностям на основе
государственного заказа по
международным стандартам
iCarnegie (к предыдущему
году);

Министерство образования и науки
Республики Казахстан

Оказание содействия в
выделении грантов для
обучения студентов в
Международном университете
информационных технологий

2. Создание отделений по ИТ
на базе существующих
колледжей;
 
 

Министерство образования и науки,
Акиматы областей, городов Астаны
и Алматы

Открытие отделений
 
 

3. Количество
научно-исследовательских
работ в МУИТ.
 

Министерство образования и науки
Республики Казахстан

Создание
научно-исследовательского
института информационных
технологий

Министерство образования и науки
Республики Казахстан

Разработка механизмов
государственной поддержки
НИОКР в сфере ИКТ

Стратегическое направление:
Совершенствование процессов предоставления государственных услуг, технического
сопровождения и интеграции информационных систем государственных органов

Цель: Повышение качества оказания государственных услуг в электронном формате и уровня
функционирования Центров обслуживания населения

Увеличение количества
государственных
электронных услуг, в том
числе социально-значимых

Центральные государственные и
местные исполнительные органы

ежегодно

Определение перечня
социально-значимых
государственных услуг

Министерство экономического
развития Республики Казахстан

Утверждение Перечня
социально-значимых
государственных услуг

Перевод социально-значимых
государственных услуг в
электронный формат

Министерство внутренних дел,
Министерство юстиции,
Министерство труда и социальной
защиты населения, Министерство
финансов, Министерство
образования и науки, Министерство
здравоохранения,
Агентство по
управлению земельными ресурсами

Автоматизация и реализация
мер по оказанию
государственных услуг в
электронном формате

Увеличение доли
лицензий, выдаваемых
в электронном виде
посредством ГБД "Е-лицензирование"

Государственные органы-лицензиары

Выдача лицензий
в электронном
виде посредством
"Е-лицензирование"

Средняя степень
автоматизации функций
(процессов) центральных
государственных и местных
исполнительных органов

Центральные государственные и
местные исполнительные органы

1. Реализация мер по
автоматизации функций
(процессов);
2. Регистрация
информационных систем и
информационных ресурсов
государственных органов в
государственном регистре
электронных информационных
ресурсов и информационных
систем;
3. Включение программных
продуктов, программных
кодов и
нормативно-технической
документации
информационных систем и
информационных ресурсов
государственных органов в
Депозитарий;
4. Обеспечение всех
информационных систем
интерфейсами на
государственном языке;
5. Интеграция
информационных систем с
компонентами «электронного
правительства».

Перевод межведомственного
документооборота в
электронный формат, без
бумажного дублирования, в
отношении документов со
сроком хранения до 5 лет
согласно утвержденного
государственным органом
перечня и номенклатуры дел

Центральные государственные и
местные исполнительные органы

1. Утвержденние перечня и
номенклатуры дел,
подлежащих
межведомственному
документообороту в
электронном формате без
бумажного дублирования.
2. Переход на
межведомственный
документооборот в
электронном формате, без
бумажного дублирования, в
отношении документов со
сроком хранения до 5 лет
согласно утвержденного
перечня и номенклатуры дел

Стратегическое направление:
Обеспечение устойчивого развития и повышение конкурентоспособности отечественного
информационного пространства

Цель: Повышение эффективности реализации государственной информационной политики,
архивного дела и издательства

Проведение государственной
информационной политики
через электронные и
печатные СМИ

Центральные государственные
органы, местные исполнительные
органы

Координация деятельности
пресс-служб центральных
госорганов, работа с
местными исполнительными
органами по вопросам
проведения государственной
информационной политики

Стратегическое направление: Создание условий и механизмов для развития информационной
инфраструктуры Таможенного союза

Цель: Обеспечение взаимодействия с международными информационными системами в рамках
Таможенного союза

1. Создание ИС
«Межгосударственный шлюз
по обмену информацией в
рамках Таможенного союза
2. Количество
интегрированных ИС ГО с
межгосударственным шлюзом
для обмена информацией в
рамках Таможенного союза

Министерство экономического
развития и торговли, Министерство
финансов Республики Казахстан

Создание
Межгосударственного шлюза
для обмена информацией в
рамках Таможенного союза

Министерство экономического
развития и торговли, Министерство
финансов Республики Казахстан,
заинтересованные министерства и
ведомства

Интеграция информационных
систем госорганов с
Межгосударственным шлюзом
для обмена информацией в
рамках Таможенного союза

6. Управление рисками

Наименование риска

Возможные последствия в
случае непринятия мер по
управлению рисками

Мероприятия по
управлению рисками

1

2

3

Стратегическое направление
Развитие услуг, производства и инфраструктуры ИКТ, базирующихся на современных
технологиях, ориентированных на предоставление мультимедийных услуг

Внешние риски

Низкая активность
государственных и
исполнительных органов в
организации механизмов по
формированию
гарантированного
государственного заказа и
заключению долгосрочных
контрактов

Недостижение поставленных
целей стратегического
направления
«Развитие услуг,
производства и
инфраструктуры ИКТ,
базирующихся на современных
технологиях, ориентированных
на предоставление
мультимедийных услуг»

Эффективное
функционирование
информационных ресурсов
и систем государственных
и местных исполнительных
органов

Слабая заинтересованность
зарубежных партнеров в
создании совместных
предприятий

Отсутствие возможности
выпуска ИКТ продукции с
привлечением зарубежных
технологических партнеров

Предоставление
преференций и льгот для
совместных предприятий.
Обеспечение на первом
этапе производства (1-2
года с момента ввода в
эксплуатацию)
государственного заказа
на выпускаемую
совместным предприятием
продукцию

Возможность не
высвобождения
радиочастотного спектра
гражданского назначения.

Недостижение поставленных
целей стратегического
направления «Создание
эффективной и качественной
системы телекоммуникаций и
почтовой связи»

Для снижения данного
риска повлияет
планирование и контроль
сроков на каждом этапе
жизненного цикла
проекта;
проведение
соответствующих
мероприятий, с целью
повторного вынесения
вопросов высвобождения
радиочастотного спектра
на обсуждение
межведомственной
комиссии радиочастотного
спектра, с обоснованием
необходимости РЧС для
обеспечения населения
услугами связи.

Стратегическое направление:
Совершенствование процессов предоставления государственных услуг, технического
сопровождения и интеграции информационных систем государственных органов

Внешние риски

Несвоевременность создания
информационных систем
государственных органов.
Низкая активность
государственных и местных
исполнительных органов в
интеграции ведомственных
информационных систем с
компонентами «электронного
правительства».
Низкий уровень развития и
количества предоставляемых
государственных услуг в
электронной форме.

Недостижение поставленных
целей стратегического
направления
«Совершенствование процессов
предоставления
государственных услуг,
технического сопровождения и
интеграции информационных
систем государственных
органов»

Своевременность создания
и межведомственная
интеграция
информационных систем
государственными
органами.
Обеспечение эффективного
функционированиия
информационных ресурсов
и систем государственных
и местных исполнительных
органов.
Оценка эффективности
предоставления
государственных услуг в
электронном формате.

Низкая активность
населения в использовании
государственных услуг
представленных в
электронном формате.

Снижение количества
получаемых государственных
услуг в электронном формате.

Широкое освещение
возможностей получения
государственных услуг в
электронном формате.
Обучение населения в
местах получения
государственных услуг

Стратегическое направление: Обеспечение устойчивого развития и повышение
конкурентоспособности отечественного информационного пространства

Внешние риски

Низкое качество продукции,
производимой
отечественными средствами
массовой информации

Снижение
конкурентоспособности
отечественных средств
массовой информации по
сравнению с иностранными;
Снижение эффективности
проводимой государственной
информационной политики.

Постоянная работа с
государственными
средствами массовой
информации по повышению
ими качества
производимой продукции,
а также работа с
негосударственными
средствами массовой
информации по повышению
качества продукции в
рамках выполняемого ими
государственного заказа

Внутренние риски

Низкая доля продукции
собственного производства
в общей сетке вещания
государственных
теле- и радиоканалов

Слабое наполнение контента
государственных теле- и
радиоканалов собственной
продукцией и преимущество
зарубежной продукции над
отечественной;
Слабое развитие собственного
производства телевизионной
продукции;
Снижение
конкурентоспособности
отечественной продукции по
сравнению с иностранными на
территории Казахстана;
Снижение эффективности
проводимой государственной
информационной политики.

Проведение работы с
государственными теле- и
радиоканалами по
увеличению ими продукции
собственного
производства.

Возможные негативные
последствия, связанные
моральным и физическим
износом инфраструктуры и
оборудования
подведомственных
электронных, печатных СМИ
и архивных учреждений

Снижение качества работы,
либо остановка работы
государственных теле-
радиоканалов, печатных СМИ и
архивных учреждений;
Невыполнение поставщиками
договорных условий по
проведению государственной
информационной политики.

Проведение работы по
дальнейшему обновлению и
укреплению
материально-технической
базы подведомственных
организаций

Стратегическое направление: Создание условий и механизмов для развития
информационной инфраструктуры Таможенного союза

Внешние риски

Несвоевременность создания
Межгосударственного шлюза
по обмену информацией в
рамках Таможенного союза

Отсутствие возможности
оперативного обмена
информацией в рамках
Таможенного союза

Своевременное выделение
финансовых средств на
создание
Межгосударственного
шлюза
Интеграция
информационных систем
государственных органов с
межгосударственным
шлюзом для обмена
информацией в рамках
Таможенного союза

7.1. Бюджетные программы

Бюджетная программа

001 "Услуги по развитию инфраструктуры и
конкурентного рынка в области связи и информации"
100 "Обеспечение деятельности уполномоченного органа по
развитию инфраструктуры и конкурентного рынка в области
связи и информации"
103 "Проведение социологических, аналитических
исследований и оказание консалтинговых услуг"
104 "Обеспечение функционирования информационных систем и
информационно-техническое обеспечение государственных органов"

Описание

Содержание центрального аппарата, ведомств и
территориальных органов Министерства, разработка правил и
стандартов

вид
бюджет-
ной
прог-
раммы

в
зависи-
мости от
содержа-
ния

осуществление государственных функции, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в
зависи-
мости от
способа

индивидуальный

текущая/
развитие

текущая

наименование
показателя
бюджетной
программы

Ед.
изм.

От-
чет
за
20-
09
год

П
л
а
н
на
20-
10

Плановый
период

Проектируе-
мый год
2014 год

Проекти-
руемый год
2015 год

20-
11
год

2012
од

20-
13
год

Мероприятия
бюджетной
программы

















1. Содержание
сотрудников
Министерства, в том
числе
территориальных
подразделений

тыс.
тен-
ге







614 557

617 023

617 879



2. приобретение
канцелярских и
прочих товаров

тыс.
тен-
ге







22 672

23 439

25 082



3. Командировочные
расходы

тыс.
тен-
ге







32 709

29 872

30 901



4. Разработка
стандартов

тыс.
тен-
ге







48 055







5. Прочие услуги и
работы

тыс.
тен-
ге









232345 
 

99 667

136 666



6. Проведение
финансовой и
технической
экспертизы
деятельности
субъектов
естественных
монополий

тыс.
тен-
ге







37 000







Показатели прямого
результата
1. Рассматриваемые
технические
документации
(технико-экономичес-
кое обоснование,
техническое задание,
технические
спецификации) на
информационные
ресурсы и
информационные
системы

ед.

120

150

170

180

190

200



2. Проведение
видеоконференций с
ЦОН по координации
деятельности ЦОН

шт.





20

45

45

45



3. Проведение приема
граждан в режиме
online первыми
руководителями
центральных и
местных государственных органов

шт.





1

10

20

20



4. Заключение и
подписание
меморандумов,
совместных приказов
с государственными
органами и
общественными
объединениями по
улучшению
деятельности ЦОН

шт.





2

5

5

5



5. Разработка правил
оказания услуг связи
(телефонной, сотовой
передачи данных и
доступа к сети
Интернет);

шт.





1









6. Разработка Правил
присоединения сетей
телекоммуникаций к
сети
телекоммуникаций
общего пользования и
регулирования
пропуска трафика по
сети
телекоммуникаций
общего пользования
Республики Казахстан



шт.





1









7. Количество
разрабатываемых
государственных
стандартов в области
ИКТ

ед.

13

3

1

34







8. Проведение
аналитического
исследования
мирового опыта
развития ИКТ

ед.







1







9. Разработка
словаря ИКТ терминов
на государственном
языке 

ед.







1







10. Реализация
медиа-планов
по освещению
общественно-
политической и
социально-
экономической
ситуации в стране

ед.







40

40

40



11. Количество
организаций-
источников
пополнения
Национального
архивного фонда,
охваченных контролем
за состоянием
делопроизводства и
хранения документов

Кол-
во
ор-
га-
ни-
за-
ции







 
 
 


55

60

50



 
 
 


12. Количество
тематических
направлений,
охваченных в рамках
проведения
государственной
политики в сфере
книгоиздания

Кол-
во
тема
ти-
чес
ких
нап-
рав-
ле-
нии








17

17

17




Показатель
конечного
результата
1. Эффективная
реализация
государственной
политики в области
связи и информации

%

100

100

100

100

100

100



2. Гармонизированные
стандарты с
международными
требованиями

%

73

74

74,5

75

75,5

76



Показатели
качества
1. Безотказное
функционирование
сетей
телекоммуникаций.

%





100

100

100

100



Показатели
эффективности
1. Эффективное
выполнение
возложенных на
Министерство задач и
функций.

%

100

100

100

100

100

100



2. Средние затраты
на разработку 1
стандарта

тыс.
тен-
ге



1 500

1 500

1413







Объем бюджетных
расходов

тыс.
тен-
ге

432 980

693 662

1 220 546

987 338

770 002

810 528



Бюджетная
программа

002 «Услуги по обучению населения в рамках
«Электронного правительства»

описание

Услуги по обучению и оказанию консультационной поддержки
населению, бизнесс сообществу, государственным служащим
по продвижению электронных услуг портала "электронного
правительства"; популяризация проекта "электронного
правительства"; организация мероприятий по поддержке
развития профессиального ИКТ-сообщества; проведение
олимпиад по актуальным темам ИКТ, среди учащихся и
студентов

вид
бюджет-
ной
прог-
раммы

в
зависимо-
сти от
содержа-
ния

осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в
зависимо-
сти от
способа
реализа-
ции

индивидуальный

текущая/
развитие

текущая

наименование
показателя
бюджетной
программы

ед.
изм.

От-
чет
20-
09
год

план
на
2010
год

плановый
период

Проекти-
руемый
год 2014
год

Проекти-
руемый
год 2015
год

20-
11 год

20-
12
год

20-
13
год

мероприятия
бюджетной
программы

























1. Услуги по
обучению и оказанию
консультационной
поддержки населению,
бизнес сообществу,
государсвтенным
служащим по
продвижению
электронных услуг
портала "
электронного
правительства"

тыс.
тенге







187000

116 482










2. Популяризация
проекта "
электронного
правительства"

тыс.
тенге







193000

295 237










Показатели прямого
результата
1. Количество
обученного населения

%

-

-

25

28










2. Количество
проведенных
мероприятий,
направленных на
продвижение
электронных услуг

шт.







719

-




-







2.1. обучающие
семинары

шт.







690

800










2.2. Пресс-
конференции, пресс-
туры, демонстрации
для журналистов

шт.







19




-










2.3. Круглые столы и
конференции

шт.







10




-










3. Подготовка
учебной программы
(сгруппировать с
раздаточным
материалом)

шт.







538200













Показатели
конечного
результата
1. Уровень
компьютерной
грамотности
населения

%

-

-

25

28










2. Повышение уровня
осведомленности
населения об
электронном
правительстве (
анкетирование, фокус
-группы,
социологический
опрос, обратная
связь)

%







10

20










Показатели
качества 
1. Уровень доверия к
бренду "электронное
правительство" (
проведение
маркетинговых и
аналитических
исследований)

%

-

-

50

75










Показатели
эффективности
1. Увеличение
количества выданных
электронных цифровых
подписей

польз







350 000

450 000










2. Увеличение
количества посещений
портала Электронного
правительства

раз







9 000 000

14 000 000










Объем бюджетных
расходов

тыс.
тг

0

0

399 859

411 719










Бюджетная
программа

005 «Стимулирование деятелей в сфере информации»

Описание

Обеспечение выплат государственных премий журналистам за лучшие
публикации в области средств массовой информации.

вид
бюд-
жет-
ной
прог-
раммы

в
зави-
симос-
ти от
содер-
жания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных услуг

в
зави-
симос-
ти от
спосо-
ба
реали-
зации

индивидуальная

теку-
щая/
разви-
тие

текущая

наименование
показателя
бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчет
за
2009
год

План
на
2010
год

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

Проекти-
руемый
год 2014
год

Проекти-
руемый
год 2015
год

мероприятия
бюджетной
программы

тыс.
тенге















1. Выплата
государствен-
ных премий
журналистам

тыс.
тенге





6067

6552

7077

7643



Показатели
прямого
результата
1.
ориентировоч-
ное количество
деятелей
удостоенных
премий и
грантов в
области
средств
массовой
информации

чел.

-

4

4

4

4

4



Показатели
конечного
результата
1. Награждение
журналистов
в целях
повышения
интереса
казахстанской
и мировой
общественности
к публикуемым
отчественным
журналистским
материалам

чел.

-

4

4

4

4

4



Показатели
качества
Улучшение
качества
отечественных
публикаций



-













Показатели
эффективности





-













Объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге

0

5017

6067

6552

7077

7643



Бюджетная
программа

006 «Техническое сопровождение системы мониторинга
радиочастотного спектра и радиоэлектронных средств»

Описание

Проведение технического сопровождения системы мониторинга
радиочастотного спектра и радиоэлектронных средств

вид
бюд-
жетной
прог-
раммы

в
зависи-
мости от
содержа-
ния

осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в
зависи-
мости от
способа
реализа-
ции

индивидуальный

текущая/
развитие

текущая

Наименование
показателя
бюджетной
программы

Ед.
изм.

От-
чет
за
20-
09
год

План
на
2010
год

Плановый период

Проек-
тируе-
мый
год
2014
год

Проекти-
руемый
год
2015
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы









1. Проведение
расчетов ЭМС

тыс.
тенге



42 960

30 488

30 488

30 488


2. Метрологическое
обследование
измерительных
приборов

тыс.
тенге



1 400

1 605

1 605

1 605


3. Прочие расходы
по техническому
сопровождению
системы мониторинга
радиочастотного
спектра
радиоэлектронных
средств

тыс.
тенге



209 573

239 527

239 527

260 107


Показатели
прямого
результата 
1. Плотность
абонентов сотовой
связи

аб.
на
100

96

124

127

128

130

135


2. Охват эфирным
цифровым
телевещанием
территории
Казахстана 

%

-

-

-

25

62

95


3. Кол-во
измерительных
комплексов
обеспеченных
техническим
сопровождением, в
том числе:

ед.

33

33

35

35

35

35


1) стационарных
радиоконтрольных
пунктов (СРКП)

ед.

21

21

21

21

21

21


2) передвижных
измерительных
пеленгационных
комплексов (ПИПК)

ед.

12

12

14

14

14

14


4. Количество
расчетов ЭМС РЭС
для различных служб
при проведении
процедуры
международной
координации и
подбору частот ТВ
РВ вещания

ед.

2 998

2 998

2 998

2 540

2 540

2 540


Показатели
конечного
результата
Бесперебойное
функционирование
СРКП и ПИПК с целью
устранения
обнаруженных
радиопомех и
мониторинга
радиочастотного
спектра

%

100

100

100

100

100

100


Показатели
качества
1. Время на
обнаружение
источника
радиопомех,
в зависимости от
удаленности 

час.

до
96

до
96

до
96

до
96

до
96

до
96


2. Количество
замечаний на блог
- платформе
Министра связи и
информации по не
устранению помех

не
более
шт.

-

10

10

10

10

10


3. Охват
радиомониторингом
населенных пуктов
Республики
Казахстан

%

100

100

100

100

100

100


Показатели
эффективности
1. Защита радиоэфира
субъектов рынка

%

100

100

100

100

100

100


2. Средние затраты
на содержание ПИПК

тыс.
тенге

3285

6 256

6 236

7 230

7 230

7 230


3. Средние затраты
на содержание СРКП

тыс.
тенге



41 135

22 556

22 556

22 556


4. Средние затраты
на расчет ЭМС
одного РЭС
различных служб для
проведения
международной
координации
частотных
присвоений с
приграничными
государствами

тыс.
тенге

12

12

14

12

12

12


Объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

144 769

242 121

253 933

271 620

271 620

292 200


Бюджетная
программа

008 «Капитальные расходы Министерства связи и
информации Республики Казахстан»

Описание

Приобретение технических средств, лицензионного
программного обеспечения для обеспечения деятельности
сотрудников центрального аппарата, ведомств и
территориальных подразделений.

вид
бюджет-
ной
прог-
раммы

в
зависи-
мости от
содер-
жания

осуществление капитальных расходов

в
зависи-
мости от
способа

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

Наименование
показателя
бюджетной
программы

ед.
изм

от-
чет
за
20-
09
год

план
на
20-
10
год

Плановый
период

Проек-
тируе-
мый
год
2014
год

Проек-
тируе-
мый
год
2015
год

2011
год

2012
год

2013
год

мероприятия
бюджетной
программы









1. Закуп
оборудования

тыс.
тенге



333 225

196 348




2. Закуп
лицензионного
программного
оборудования

тыс.
тенге



1194

2752

2752

2752


3. Закуп прочих
товаров 

тыс.
тенге



4821

250




Показатели
прямого
результата
Приобретение
серверов

шт.



7





Приобретение
компьютеров и
ноутбуков

шт.


3

93

59




Приобретение
антивирусного
программного
обеспечения

шт.



91

172

172

172


Приобретение
оборудования
видеонаблюдения

шт.



161





Приобретение
видеоконференцсвязи

шт.



15





Приобретение
видеосистемы

шт.



1





Приобретение
оргтехники

шт.




4




Приобретение
радиоконтрольного
оборудования

шт.




4




Показатели
конечного
результата
Эффективная
реализация
государственной
политики в области
информации и связи

%



100

100

100

100


Показатели
качества









Показатели
эффективности









Объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

95

100 062

328 101

199 350

2 752

2 752


Бюджетная
программа

010 «Обеспечение функционирования межведомственных
информационных систем»

Описание

Обеспечение функционирования информационной инфраструктуры "
электронного правительства" Республики Казахстан,
приобретение технических средств и лицензионного
программного обеспечения, оплата услуг связи, и аренды
помещения, услуги по сопровождению, системно-техническому
обслуживанию информационных систем, услуги по обеспечению
информационной безопасности инфраструктуры "электронного
правительства".

вид
бюд-
жетной
прог-
раммы

в
зави-
симости
от
содер-
жания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных услуг

в
зависи-
мости
от
способа

индивидуальный

текущая
/разви-
тие

текущая

Наименование
показателя
бюджетной
программы

Ед.
изм.

отчет
за
2009
год

План
на
2010
год

Плановый
период

Проек-
тируемый
год 2014
год

Проек-
тируемый
год 2015
год

2011
год

2012
год

2013
год

мероприятия
бюджетной
программы









1. закуп
оборудования

тыс.
тенге




274 130





2. Закуп прочих
товаров

тыс.
тенге



0

0

2500

2500


3. Закуп
лицензионно-
программного
обеспечения

тыс.
тенге



25000

46400

43200

46656


4. сопровождение
информационных
систем

тыс.
тенге



1 958 190

3 537 822

3 537 822

3 537 822


5. Услуги связи

тыс.
тенге



2287347

1888614

2020817

2162274


6. Аренда помещения

тыс.
тенге



110 60

4999

4999

4999


Показатели
прямого
результата
1. Ежегодный рост
количества,
выданных
электронных
документов (к
предыдущему году)

ед.

-

40000

1000000

1000000

1000000

1000000


2. Количество
сопровождаемых и
подключаемых к
ЕСЭДО
территориальных
подразделений ГО

ед.


внед-
рение
и
сопро-
вожде-
ние не
менее
16 ТГО

вне-
дре-
ние
не
ме-
нее
250
ТГО,
соп-
ро-
вож-
де-
ние
не
ме-
нее
250 ТГО


вне-
дре-
ние
не
ме-
нее
100
ТГО,
соп-
ро-
вож-
де-
ние
не
ме-
нее
350
ТГО


вне-
дре-
ние
не
ме-
нее
100
ТГО,
не
ме-
нее
400
ТГО
соп-
ро-
вож-
де-
ние

вне-
дре-
ние
не
ме-
нее
100
ТГО,
внед-
рение, не
менее 550
ТГО -
соп-
ро-
вож-
де-
ние


3. Количество
электронных
документов,
отправленных
через ЕСЭДО-Ц

%

95,89

не
менее
95

не
ме-
нее
95

не
ме-
нее
95

не
ме-
нее
95

не
менее
95


4. Количество
сопровождаемых
информационных
систем и
ресурсов

ед.


18

20

20

21

21


5. Количество
оборудований,
подлежащих
системно-
техническому
обслуживанию

ед.


242

241

250

250

250


6. Количество
проведенных
испытаний
программных
средств и баз
данных

ед.


40

40

40

40

40


7. Количества
объектов
подключенных к
системе е-
лицензирование

ед.

-

-

15

8

0

0


8. Количества
выданных
электронных
цифровых
подписей



250000

350000

450000

550000

650000


9. Количество
аттестованных
информационных
систем

ед.

-


5

5

1

1


10. Количество
объектов
обеспеченных
сетью VPN



941

не
ме-
нее
1500

не
ме-
нее
1500

не
ме-
нее
1500

не
ме-
нее
1500


11. Количество
проведенных
видео конференц
связи

ед.


240

260

270

280

280


12. Количество
лицензионного
программного
обеспечения,
подлежащих
технической
поддержке

ед.


6

8

10

10

10


13.
консалтинговые
услуги по
формированию
рекомендаций на
оценку  технико-
экономических
обоснований на
создание
информационных
систем

ед.


не
менее
20

не
ме-
нее
20

не
ме-
нее
20

не
ме-
нее
20

не
менее
20


14.
Консалтинговые
услуги по
анализу бизнес-
процессов
оказания услуг,
оказываемых
государственными
органами на
возможность
автоматизации с
рекомендациями и
предложениями по
их дальнейшей
реализации

ед.


не
менее
15

не
ме-
нее
15

не
ме-
нее
15

не
ме-
нее
15

не
менее
15


15. Количество
проведенных он-
лайн конференций
и консультаций

ед.


не
ме-
нее
15

не
ме-
нее
15

не
ме-
нее
15

не
ме-
нее
15

не
ме-
нее
15


16. Количество
индексированных
веб-ресурсов

кол-во
веб-
ре-
сур-
сов,
ед.

-

53000

60000

60000

60000

60000


17. Доля
лицензии,
выдаваемых в
электронном виде
от общего
количества
выдаваемых
лицензий

%

-

-

7

20

50

70


Показатели
конечного
результата
1. Доля
переведенных в
электронный
формат социально
значимых
государственных
услуг от общего
количества
социально
значимых услуг

%

-

-

-

60

100

100


2. Рост
пользователей
портала
«электронного
правительства»



не
менее
1 000 000

не
ме-
нее
1500 000

не
ме-
нее
2 000 000

не
ме-
нее
2 500 000

не
менее
3 000 000


3. Рост
обращений
пользователей к
сервисам
Интранет портала
государственных
органов

польз.

-

15000

17000

19000

21000

23000


4. Сумма
транзакций
Платежного шлюза

тыс.
тенге


500

750

1000

1250

1500


5. Количество
поданных заявок
на получение
электронных
документов
(лицензий,
разрешений)

ед.


10

15

20

25

30


Показатели
качества
1. Сокращение
времени на
обработку
заявлений

%

-

90

90

90

90

90


2. Выдача
разрешительных
документов в
области связи в
электронном виде

%

-

10

20

30

60

60


3. Отсутствие
сбоев аппаратно-
программного
комплекса

%

-

100

100

100

100

100


4. Отсутствие
критических
уязвимостей

%

-

90

90

90

90

90


Показатели
эффективности
1. Увеличение
количества
пользователей
электронных
услуг

ед.


22500

22500

22500

22500

22500


2. Снижение
административных
барьеров

%

90

90

90

90

90

90


Объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге


3 019
910

4 457 415

4 701 297

5 568 434

5 699 937

5 844 850


Бюджет-
ная
програм-
ма

012 «Создание информационной инфраструктуры государственных
органов»

Описание

Обеспечение взаимодействия межгосударственных и межведомственных
информационных систем при обмене данных между Казахстаном, Россией
и Белоруссией; создание национального сегмента Интегрированной
информационной системы внешней и взаимной торговли

вид
бюджет-
ной
програм-
мы

в
зависи-
мости от
содержа-
ния

осуществление бюджетных инвестиций

в
зависи-
мости от
способа

индивидуальный

текущая/
развитие

развития

наименование
показателя
бюджетной
программы

ед.
изм.

От-
чет
за
2009
год

План
на
2010
год

Плановый период

Проек-
тируе-
мый
2014
год

Проек-
тируе-
мый
2015
год

2011
год

2012
год

2013
год

мероприятия
бюджетной
программы

тыс.
тенге








1. Закуп
оборудования

тыс.
тенге



91 572

826 631




2. Разработка и
развитие проекта

тыс.
тенге



55 027

960 494




3. Управление
проектом

тыс.
тенге



40 000





4. Закуп ЛПО

тыс.
тенге



391 149

168 667




5. Внедрение,
тиражирование
проекта 

тыс.
тенге



73 000





6. Аттестация
системы

тыс.
тенге



4 175



125 965


7. Развитие проекта






266 567



8. Сопровождение
проекта






88 856

125 965


Показатели
прямого
результата 
1. Ввод в
промышленную
эксплуатацию
Интегрированную
информационную
систему для Центров
обслуживания
населения

ед.

-


1





2. Количество
подключенных Центров
обслуживания
населения к системе
Интегрированная
информационная
система для Центров
обслуживания
населения

ед.

-

1

100





3. Обеспечение
передачи шлюзом до
200 000 сообщений в
час

сооб-
щений
в час

-




200 000

200 000


4.Межгосударственный
шлюз для обмена
информацией в рамках
Таможенного союза
между Казахстаном,
Россией и
Белоруссией

ед.



-

-

1

-


5. Разработка
Доверенной третьей
стороны

ед.




1




6. Количество
интегрированных ИС
ГО с
межгосударственным
шлюзом для обмена
информацией в рамках
Таможенного союза
между Казахстаном,
Россией и
Белоруссией

ед.



-

-

5

-


7. Объем переданных
сообщений через
межгосударственный
шлюз для обмена
информацией в рамках
Таможенного союза
между Казахстаном,
Россией и
Белоруссией

ед.



-

-

200 000

200 000


Показатели
конечного
результата
1. Создание единой
базы данных Центров
обслуживания
населения
позволяющая
проводить мониторинг,
вести учет и
контроль в
оперативном режиме и
интеграция системы с
внешними
информационными
системами
государственных
органов и
Государственными
базами данных
обслуживания
населения

ед.

-


1





2. Развитие
экономической
интеграции на
таможенной
территории
Таможенного союза

%




50

100

100


3. Сокращение
экономических и
административных
барьеров во взаимной
торговле

%




0

100

100

100

4. Ускорение и рост
товарооборота между
государствами-
членами и транзита
по их территории

%




0

100

100

100

5. Улучшение
экономических
показателей внешней
и взаимной торговли
в результате
использования
интегрированных
информационных
ресурсов

%




50

100

100


Показатели
качества
1. Ожидание в
очереди при
получении услуги в
ЦОН, в среднем за
одну услугу

мин.

-

не
более
40

не
бо-
лее
20





2. Бесперебойная
работа
функционирования
шлюза и ДТС

%




100

100

100


Показатели
эффективности
Сокращение времени
оформления
документов на импорт
экспорт (IRR)

%





30

30


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

384 123

778 366

654 923


1 955 792

355 423

125 965


бюджетная
программа

017 «Субсидирование убытков операторов сельской
связи по предоставлению универсальных услуг связи»

описание

выплата субсидий на компенсацию убытков операторов сельской
связи по предоставлению универсальных услуг связи в
сельских населенных пунктах

вид
бюджет-
ной
прог-
раммы

в
зависи-
мости от
содержа-
ния

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в
зависи-
мости от
способа

индивидуальный

текущая/
развитие

текущая

Наименование
показателя
бюджетной
программы

ед.
изм.

Отчет
за
2009
год

План
на
2010
год

Плановый
период

Проек-
тируе-
мый
2014
год

Проек-
тируе-
мый
2015
год

2011 год

2012 год

2013 год

Мероприятия
бюджетной
программы









Субсидирование
убытков операторов
сельской связи по
предоставлению
универсальных услуг
связи

тыс.
тенге



5 590 266

5 308 626

5 057 250

4 611 742


Показатели
прямого
результата
1. Количество
абонентов в
сельских населенных
пунктах
обеспеченных
универсальными
услугами связи

кол-во
або-
нентов

876 847

964 610

1 028 305

1 040 670

1 053 710

1 066 750


Показатели
конечного
результата
1. Обеспечение
доступа сельского
населения к
универсальным
услугам
телекоммуникаций во
всех сельских
населенных пунктах
и достижение
телефонной
плотности на селе 

абон.
на 100
жителей

12

12,95

13,71

13,78

13,95

14,12


 
 
 

Показатели
качества
1. Время устранения
повреждений с
момента обнаружения
неисправности
обслуживающим
персоналом или с
момента поступления
заявки от клиента:
1) кабельных 
2) линейно -
абонентских 
3) станционных:
а) на обслуживаемых
АТС 
б) на
необслуживаемых АТС
в) на аналоговых и
цифровых системах
передачи

%
час
час
мин
час
час

94
120
24
60
24
24

94
120
24
60
24
24

94
120
24
60
24
24

94
120
24
60
24
24

94
120
24
60
24
24

94
120
24
60
24
24


Показатели
эффективности
Размер субсидий на
одного сельского
абонента в год

тенге

5 860

5418

5436

5101

4799

4323


Объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

5 390 339

5 226 472

5 590 266

5 308 626

5 057 250

4 611 742


Бюджетная программа

020 «Капитальные расходы государственных
организаций в области информации»

Описание

Приобретение оборудования, компьютерной техники и
других товаров, относящихся к основным средствам для 8-
ми подведомственных учреждений

вид
бюджет-
ной
програм-
мы

в
зависимос-
ти от
содержания

осуществление капитальных расходов

в
зависимос-
ти от
способа
реализации

индивидуальный

текущая/
развитие

текущая

Наименование
показателя бюджетной
программы

ед.
изм.

от-
чет
за
2009
год

План
на
2010
год

плановый
период

проек-
тируе-
мый
2014
год

проек-
тируе-
мый
2015
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной программы

тыс.
тенге








1. Приобретение
активов, относящихся к
основным средствам

тыс.
тенге




370 912

14 012

15 001


2. Приобретение
нематериальных активов

тыс.
тенге




1608

1302

1248


3. Приобретение прочих
товаров

тыс.
тенге




610

1308

1689


Показатели прямого
результата
Обновление основных
средств
государственных
архивов

%

-

 -

3

5

6

8


Показатели
конечного
результата
Оснащение материально-
технической базы

ед.

-

46

27

120

115

112


Показатели качества









Показатели
эффективности









Объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

0

1 779 484

19 376

373 130

16 622

17 938


бюджетная
программа

021 «Издание социально важных видов литературы»

Описание

Обеспечение выпуска и доведения до потенциальных
читателей социально важной литературы; выпуск развернутых
художественных, научных, публицистических и
библиографических серий, отражающих перемены в
общественно-политической, социально-экономической, научно
образовательной и культурной сферах жизни

вид
бюд-
жетной
прог-
раммы

в
зависимос-
ти от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в
зависимос-
ти от
способа
реализации

индивидуальный

текущая/
развитие

текущая

Наименование
показателя
бюджетной
программы

ед.
изм.

от-
чет
за
2009
год

план
на
2010
год

Плановый
период

проек-
тируемый
год 2014
год

проек-
тируемый
год 2015
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы

тыс.
тенге








Услуги по изданию
социально-важных
видов литературы

тыс.
тенге




1 093 286

1 134 531

1 187 292


Показатели прямого
результата
1. Количество
наименований
выпускаемой
социально- значимой
литературы 

ед.

474

300

405

380

374

374


2. Количество
социально- важной
литературы
распространенной по
библиотекам
республики

ед.

948 000

600 000

971 000

926 000

897 000

897 000


3. Процент
выполнения
тематического плана

%

100

100

100

100

100

100


Показатели
конечного
результата
Пополнение
библиотечных фондов
страны социально
важной литературой 

экз.

948 000

600 000

971 000

926 000

897 000

897 000


Показатели
качества









Показатели
эффективности









Объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

1 070 000

1 103 382

1 264 399

1 093 286

1 134 531

1 187 292


бюджетная
программа

022 «Обеспечение сохранности архивных документов и
архива печати»

описание

Содержание и обеспечение деятельности 8-ми подведомственных
государственных учреждений, оплата заработной платы общей
штатной численностью 263 человека, обязательные отчисления
в бюджет (социальный налог), отчисления в Государственный
фонд социального страхования, страхование автотранспорта,
приобретение прочих товаров, оплата коммунальных услуг,
тепло, электроэнергии и услуг связи, содержание,
обслуживание и текущий ремонт здания и др., основных
средств, прочих услуг, командировки внутри и за пределы
страны и прочие текущие затраты

вид
бюджет-
ной
прог-
раммы

в
зависи-
мости
от
содер-
жания

осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в
зависи-
мости
от
способа
реали-
зации

индивидуальный

текущая
/
разви-
тие

текущая

Наименование
показателя
бюджетной
программы

ед.
изм.

от-
чет
за
2009
год

план
на
2010
год

плановый период

проек-
тируе-
мый
год
2014
год

проек-
тируе-
мый
год
2015
год

2011
год

2012
год

2013
год

Заработная плата

тыс.
тенге




248 190

250 687

249 974


Взносы
работодателей

тыс.
тенге




23 030

23 269

23 204


Приобретение
прочих товаров

тыс.
тенге




15 877

16 916

17 956


Приобретение услуг
и работ

тыс.
тенге




143 728

147 541

147 679


Командировки и
служебные разъезды

тыс.
тенге




11 758

12 467

13 005


Прочие текущие
затраты

тыс.
тенге




844

790

790


Показатели
прямого
результата
1. Доля
удовлетворенных
запросов
пользователей
архивной
информацией

%

80

80

80

85

90

95


2. Доля запросов
социально-
правового
характера,
исполненных в
установленные
сроки

%

80

80

80

85

90

95


3. Доля архивных
фондов, включенных
в
автоматизированные
учетно-
информационные
поисковые системы

%

-

-

5

10

15

20


4. Доля принятых
в государственные
архивы документов
от общего объема
документации,
подлежащей приему

%

-


80

85

90

95


5. Доля документов
Национального
архивного фонда,
переведенных в
цифровой формат

%

-

-

5

7

9

10


Показатели
конечного
результата
Увеличение объема
Национального
архивного фонда

ед.
хр.
(тыс.)

-

-

300

550

850

1150


Показатели
качества









Показатели
эффективности









Объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

297 721,4

730 000

421 707

443 427

451 670

452 608 


Бюджетная программа

023 «Пропаганда борьбы с наркоманией и
наркобизнесом»

описание

Производство и прокат видео и аудиороликов, проведение
семинаров с привлечением широких слоев общественности,
организация и производство творческих конкурсов,
производство и трансляция документальных, анимационных
и художественных фильмов, посвященных
антинаркотической тематике.

вид
бюджет-
ной
програм-
мы

в
зависимости
от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в
зависимости
от способа
реализации

индивидуальный

текущая/
развитие

текущая

наименование
показателя бюджетной
программы

ед.
изм.

от-
чет
за
2009
год

план
на
2010
год

плановый
период

проек-
тируе-
мый год
2014
год

проек-
тируе-
мый год
2015
год

2011
год

2012
год

2013
год

мероприятия бюджетной
программы

тыс.
тенге








Ежегодное производство
и прокат не менее 3
видеороликов

тыс.
тенге




1281

1371

1467


Ежегодное производство
и прокат не менее 3
аудиороликов

тыс.
тенге




376

402

430


Ежегодное проведение не
менее 2 семинаров с
привлечением широких
слоев общественности

тыс.
тенге




5667

6064

6488


Ежегодное производство
и трансляция 3
документальных фильмов,
посвященных
антинаркотической
тематике

тыс.
тенге




3038

3251

3479


Показатели прямого
результата
1. Объем произведенной
аудиовизуальной
продукции, выпущенных в
рамках реализации
государственного заказа

минут

-

158

68

49

49

49


Показатели конечного
результата
1. Доведение до
населения страны
мероприятий по
антинаркотической
тематике

шт.

-

22

21

11

11

11


Показатели качества









Показатели
эффективности









Объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

0

90 526

52 602

10 362

11 088

11 864


бюджетная
программа

024 «Организация деятельности центров обслуживания
населения по предоставлению государственных услуг
физическим и юридическим лицам по принципу «одного
окна»

описание

Расходы на содержание Центров обслуживания населения

вид
бюджет-
ной
програм-
мы

в
зависи-
мости от
содержа-
ния

осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в
зависи-
мости от
способа
реализа-
ции

индивидуальный

текущая/
развитие

текущая

Наименование
показателя
бюджетной
программы

ед.
изм.

отчет
за
2009
год

план
на
2010
год

плановый период

проекти-
руемый год
2014 год

проекти-
руемый год
2015 год

2011
год

2012
год

2013
год



Мероприятия
бюджетной
программы









1. Организация
деятельности Центров
обслуживания
населения

тыс.
тенге



7 261 089

14 697 608

14 697 608

14 697 608


Показатели
прямого
результата
1. Содержание
сотрудников Центров
обслуживания
населения

чел.



8 671





2. Количество
оказанных услуг
населению

ед.
млн.



не
менее
8,2

не
менее
8,5

не
менее
8,8

не менее 9,0


Показатель
конечного
результата
1. Эффективное
предоставление
государственных
услуг населению

%



90

90

90

90


2. Удовлетворенность
граждан
предоставлением
государственных
услуг ЦОНами

%



70

75

80

85


Показатели
качества
1. Бесперебойная
работа Центров
обслуживания
населения

%



90

90

90

90


2. Средняя
производительность
одного сотрудника
ЦОН

услуга
в год



не
менее
945

не
менее
1000

не
менее
1050

не
менее
1150


Показатели
эффективности
Себестоимость одной
государственной
услуги

тенге



225

не
более
200

не
более
200

не более 150


Объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге



7 261 089

14 697 608

14 697 608

14 697 608


бюджетная
программа

025 «Проведение государственной информационной
политики»

описание

Проведение государственной информационной политики, в том
числе через газеты и журналы, через телерадиовещание,
интернет-ресурсы, аренда транспондера, методическое
обеспечение вопросов, проведение государственной
информационной политики, проведение мониторинга продукции
средств массовой информации на предмет исполнения норм
законодательства РК

вид
бюджет-
ной
програ-
ммы

в
зависи-
мости
от
содер-
жания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных услуг

в
зависи-
мости
от
способа
реали-
зации

индивидуальная

текущая
/
разви-
тие

текущая

Наименование
показателя
бюджетной
программы

ед.
изм.

отчет
за
2009
год

план
на
2010
год

плановый период

проек-
тируе-
мый год
2014
год

проек-
тируе-
мый год
2015
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы

тыс.
тенге








Услуги в рамках
государственного
социального
заказа

тыс.
тенге




34367

34367

34367


Проведение
государственной
информационной
политики через
газеты и журналы

тыс.
тенге




1 881 370

1 881370

1 881 370


Проведение
государственной
информационной
политики через
телерадиовещание

тыс.
тенге




22 111 604

22 111 604

22 111 604


Проведение
мониторинга
продукции средств
массовой
информации на
предмет
исполнения норм
законодательства РК

тыс.
тенге




28762

28762

28762


Проведение
мониторинга
Интернет-ресурсов
на предмет
исполнения норм
законодательства
РК

тыс.
тенге




14900

14900

14900


Проведение
мониторинга
продукции средств
массовой
информации на
предмет
исполнения норм
законодательства
о выборах РК

тыс.
теге




10000

0

10000


Методическое
обеспечение
вопросов
проведения
государственной
информационной
политики

тыс.
тенге




144 448

144 448

144 448


Услуги
информационного
агентства Bnews

тыс.
тенге




153650

153 650

153650


Услуги
информационного
Интернет-портала
Baq.kz

тыс.
тенге




12840

12840

12840


Показатели
прямого
результата
1. Ввод новых
государственных
отечественных
телевизионных и
радиоканалов

ед.

-

1

1

3

-



2. Объем
материалов
отечественных
печатных СМИ,
выпущенных в
рамках госзаказа
(газеты)

полоса формата

12685

13 240

12 400

12855

12855

12855


3. Объем
материалов
отечественных
печатных СМИ,
выпущенных в
рамках госзаказа
(журналы)

издате-
тель-
ский

875

970

875

875

875

875


4. Объем
телевизионных и
радиопередач,
выпущенных в
рамках реализации
государственного
заказа

час

68708

68708

82546

109760

109466

109466


5. Объем
продукции
электронных СМИ,
охваченной
мониторингом

час

74460

74460

74460

74460

74460

74460


6. Объем продукции
печатных СМИ,
охваченной
мониторингом

полоса

20718

20718

20718

20718

20718

20718


7. Количество
проведенных
семинаров с
участием
представителей
государственных
органов
направленных на
совершенствование
государственной
информационной
политики

кол-во

-

4

4

4

4

4


8. Количество
Интернет-ресурсов,
охваченных
мониторингом

кол-во



135

135

135

135


9. Количество
ссылок на сайты
казахоязычных
средств массовой
информации на
информационном
портале baq.kz

кол-во



50

130

240

390


10. Количество
страниц
казахоязычных
средств массовой
информации, не
имеющих
собственного
сайта,
размещаемых на
информационном
портале baq.kz

кол-во



50

100

150

200


11. Количество
обучающих
семинаров по
использованию
информационного
портала baq.kz по
областям

кол-во



14

14

14

14


Показатели
конечного
результата 
Обеспечение
среднесуточных
объемов вещания
государственных
телеканалов от
16 до 24 часов с
целью доведения
до населения
страны
государственной 
информационной
политики 

%

100

100

100

100

100

100


Показатели
качества









Показатели
эффективности









Объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

16 238 694

17 509 279

20 840 084

24 391 941

24 381 941

24 391 941


бюд-
жетная
прог-
рамма

027 "Международно-правовая защита и координация орбитально-
частотного ресурса Республики Казахстан"


описание

Международно-правовая защита и координация орбитально-частотного
ресурса Республики Казахстан

вид
бюд-
жетной
прог-
раммы

в
зависи-
мости
от
содер-
жания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных услуг

в
зависи-
мости
от
способа
реали-
зации

индивидуальный

текущая
/
разви-
тие

текущая

Наименование
показателя
бюджетной
программы

ед.
изм.

отчет
за
2009
год

план
на
2010
год

плановый
период

проек-
тируемый
год 2014
год

проек-
тируемый
год 2015
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы

тыс.
тенге








Работы по
координации на
получение прав и
защиты интересов
Республики
Казахстан на
использование
заявленных
частотно-
орбитальных
ресурсов 

тыс.
тенге



134 568

134 568

134 568

134 568


Показатели
прямого
результата 
Экспертиза
заявляемых в МСЭ
зарубежных
спутниковых
сетей на предмет
их совместимости
со спутниковыми
сетями системы
«KazSat».

кол-во
экс-
пертиз.
ед.

-

-

18

24

24

24


Выдача
технических
заключений по
обоснованию
необходимости
координации
спутниковых
систем "KazSat".

кол-во
заклю-
чений,
ед.

-

-

18

24

24

24


Внедрение
специального
программного
обеспечения по
расчету ЭМС
между
геостационарными
спутниковыми
сетями 

комп-
лект

-

-

2

-

-

-


Проведение
координационных
работ частотных
присвоений с
зарубежными
Администрациями
связи


прото-
кол/,
отчет,
ед.

-

-

14

14

14

14


Подготовка
специалистов в
области
международно
правовой защиты
орбитально-
частотного
ресурса

чел.

-

-

5

-

-

-


Показатели
конечного
результата
Предложения по
координации
частотных
присвоений между
спутниковыми
сетями системы
«KazSat» и
зарубежными
спутниковыми
сетями с целью
определения
условий их
использования.

орби-
тальная
позиция

-

-

1

1

2

2


Показатели
качества
Запись
орбитально-
частотной
позиции
в международную
таблицу
распределения
частот

кол-во
частот-
ных
прис-
воений

-

-

1

1

2

2


Показатели
эффективности
Признание
орбитально-
частотной
позиции
Республики
Казахстан на
международном
уровне

%

-

-

100

100

100

100


Объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге

-

-

134 568

134 568

134 568

134 568


бюджет-
ная
прог-
рамма

031 «Сопровождение системы управления и мониторинга сетей
операторов связи»

описа-
ние

секретно

вид
бюджет-
ной
прог-
раммы

в
зависи-
мости от
содер-
жания

осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в
зависи-
мости от
способа
реали-
зации

индивидуальная

текущая
/
развитие

тенкущая

Наименование
показателя
бюджетной
программы

ед.
изм.

от-
чет
за
2009
год

план
на
2010
год

плановый
период

проекти-
руемый
год 2014
год

проекти-
руемый
год 2015
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы
секретно

тыс.
тенге








Показатели
прямого
результата
секретно









Показатели
конечного
результата
секретно









Показатели
качества
секретно









Показатели
эффективности
секретно









Объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

-

-

4 244 175

377 306

377 306

377 306


бюджет-
ная
програм-
ма

033 «Увеличение уставных капиталов юридических лиц,
осуществляющих деятельность в области информации»

описание

увеличение уставных капиталов АО "Казтелерадио" для внедрения и
развития цифрового эфирного телерадиовещания в Республике Казахстан
и АО "Агентство "Хабар" по проекту "Техническое дооснащение "АО"
агентство "Хабар" в 2012 году - приобретение телевизионного
оборудования для телеканала "Новости-24"

вид
бюджет-
ной
програм-
мы

в
зависи-
мости от
содержа-

ния

осуществление бюджетных инвестиций

в
зависи-
мости от
способа
реализа-
ции

индивидуальный

текущая/
развитие

развитие

Наименование
показателя
бюджетной
программы

ед.
изм.

от-
чет
за
2009
год

план
на
2010
год

плановый период

Проек-
тируе-
мый
год
2014
год

Проек-
тируе-
мый
год
2015
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы









1. Пополнение
уставного капитала АО
"Казтелерадио"

тыс.
тенге




8 009 500

28 604 544

20 314 519


2. Пополнение
уставного капитала АО
«Агентство «Хабар»

тыс.
тенге




1 404 648




Показатели прямого
результата
1. Количество
передатчиков,
установленных для
цифрового эфирного
вещания

ед.




67

429

347


2. Ввод новых
отечественных
телеканалов

ед.




1




Показатели
конечного
результата
1. Обеспечение приема
эфирного цифрового
телерадиовещания
населением Казахстана

%




29

83

95


2. Обеспечение
среднесуточного
объема вещания
государственного
телеканала 24 часа с
целью доведения до
населения страны
государственной
информационной
политики

%




100




Показатели
качества
1. Количество
населения,
охваченного эфирным
цифровым вещанием

чел.




7 394 972

12 174 796

14 555 883


Показатели
эффективности
1. Модернизация сети
телерадиовещания

%




7,74

58,04

100


Объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге




9 414 148

28 604 544

20 314 519


бюджет-
ная
програм-
ма

034 «Сопровождение системы мониторинга информационно-
коммуникационных сетей»

описание

ДСП

вид
бюджет-
ной
програм-
мы

в
зависи-
мости от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в
зависи-
мости от
способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

Наименование
показателя
бюджетной программы

ед.
изм.

от-
чет
за
2009
год

план
на
2010
год

плановый период

проек-
тируе-
мый
год
2014
год

проек-
тируе-
мый
год
2015
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной программы

тыс.
тенге








Показатели прямого
результата

-

-

-

-

-

-

-


Показатели
конечного
результата

-

-

-

-

-

-

-


Показатели качества

-

-

-

-

-

-

-


Показатели
эффективности

-

-

-

-

-

-

-


Объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

-

-

-

280 480

280 480

280 480


бюджет-
ная
програм-
ма

035 «Модернизация системы мониторинга радиочастотного
спектра Республики Казахстан»

описание

секретно

вид
бюджет-
ной
програм-
мы

в
зависи-
мости от
содер-
жания

осуществление бюджетных инвестиций

в
зависи-
мости от
способа
реали-
зации

индивидуальная

текущая
/
развитие

развития

Наименование
показателя
бюджетной
программы

ед.
изм.

от-
чет
за
2009

план
на
2010

плановый
период

проекти-
руемый
год 2014
год

проекти-
руемый
год 2015
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы
секретно

тыс.
тен-
ге








Показатели прямого
результата
секретно









Показатели
конечного
результата
секретно









Показатели
качества
секретно









Показатели
эффективности
секретно









Объем бюджетных
расходов

тыс.
тен-
ге

-

-

-

0

0

4 073 343


бюджет-
ная
прог-
рамма

050 «Услуги по проведению оценки эффективности деятельности
центральных государственных и местных исполнительных органов
по применению информационных технологий»

описа-
ние

расходы на услуги независимых неправительственных организаций по
проведению оценки эффективности деятельности центральных
государственных органов и местных исполнительных органов областей,
городов республиканского значения, столицы по критериям реализации
функций государственных органов в электронном формате и оказания
государственных услуг в электронном формате.

вид
бюджет-
ной
прог-
раммы

в
зависи-
мости от
содер-
жания

осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в
зависи-
мости от
способа
реализа-
циии

индивидуальный

текущая/
развитие

текущая

Наименование
показателя
бюджетной
программы

ед.
изм.

от-
чет
за
2009
год

план
на
2010
год

плановый период

проек-
тируе-
мый
год
2014
год

проек-
тируе-
мый
год
2015
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы









Проведение оценки
эффективности
применения
информационных
технологий
центральными и
местными
государственными
органами 

тыс.
тенге

-

-

-

22194

22194

22194


Проведение оценки
качества оказания
государственных
услуг в электронном
формате центральных
и местных
государственных
органов

тыс.
тенге

-

-

-

19846

19846

19846


Оценка и мониторинг
доступности и
открытости интернет
ресурсов
центральных
государственных
органов и местных
исполнительных
органов 

тыс.
тенге

-

-

-

14357

14357

14357


Показатели
прямого
результата 
1. Количество
рассмотренных
отчетных форм
государственных
органов

шт.

-

-

205

195

195

195


2. Количество
оцененных
государственных
органов

шт.

-

-

41

39

39

39


3. Ежегодный рост
количества выданных
электронных
документов (к
предыдущему году)

ед.

40000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000


Показатели
конечного
результата
1. Экспертное
заключение
независимых
экспертов и
неправительственных
организаций по
результатам оценки
эффективности

шт.

-

-

41

39

39

39


Показатели
качества
1. Соблюдение
сроков проведения
оценки и выдачи
заключений

%

-

-

100

100

100

100


Показатели
эффективности
1. Средние затраты
на экспертное
заключение одного
государственного
органа 

тыс.
тенге



1951

1446

1446

1446


Объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

0

0

79 993

56 397

56 397

56 397


7.2 Свод бюджетных расходов


Ед.
изм.

Отчет
за 2009
год

План на
2010 год

ВСЕГО бюджетных расходов:

тыс.
тг.

28 143 841

36 741 321

Текущие бюджетные программы:

тыс.
тг.

26 594 507

32 050 257

001 «Услуги по развитию инфраструктуры и
конкурентного рынка в области связи и
информации»

тыс.
тг.

432 980

693 662

002 «Услуги по обучению населения в рамках
«Электронного правительства»

тыс.
тг.

0

0

005 «Стимулирование деятелей в сфере
информации»

тыс.
тг.

0

5 017

006 «Техническое сопровождение системы
мониторинга радиочастотного спектра и
радиоэлектронных средств»

тыс.
тг.

144 769

242 121

008 «Капитальные расходы Министерств
 связи
и информации Республики Казахстан»

тыс.
тг.

95

100 062

010 «Обеспечение функционирования
межведомственных информационных систем»

тыс.
тг.

3 019 910

4 457 415

017 «Субсидирование убытков операторов
сельской связи по предоставлению
универсальных услуг связи»

тыс.
тг.

5 390339

5 226 472

019 «Разработка комплекса мероприятий по
интеграции инфраструктуры е-акиматов и е-
правительства»

тыс.
тг.

0

112 837

020 «Капитальные расходы государственных
организаций в области информации»

тыс.
тг.

0

1 779 484

021 «Издание социально важных видов
литературы»

тыс.
тг.

1 070 000

1 103 382

022 «Обеспечение сохранности архивных
документов и архива печати»

тыс.
тг.

297 721

730 000

023 «Пропаганда борьбы с наркоманией и
наркобизнесом»

тыс.
тг.

0

90 526

024 «Организация деятельности центров
обслуживания населения по предоставлению
государственных услуг физическим и
юридическим лицам по принципу  «одного окна»

тыс.
тг.

0

0

025 «Проведение государственной
информационной политики»

тыс.
тг.

16 238 694

17 509 279

026 «Капитальные расходы Центров
обслуживания населения»

тыс.
тг.

0

0

027 «Международно-правовая защита и
координация орбитально-частотного ресурса
Республики Казахстан»

тыс.
тг.

0



0

031 «Сопровождение системы управления и
мониторинга сетей операторов связи»

тыс.
тг.

0

0

034 «Сопровождение системы мониторинга
информационно-коммуникационных сетей»

тыс.
тг.

0

0

050 «Услуги по проведению оценки
эффективности деятельности центральных
государственных и местных исполнительных
органов по применению информационных
технологий»

тыс.
тг.

0

0

Бюджетные программы развития:

тыс.
тг.

1 549 334

4 691 064

011 «Создание государственных баз данных»

тыс.
тг.

210 713

275 577

012 «Создание информационной инфраструктуры
государственных органов»

тыс.
тг.

384 123

778 366

014 «Увеличение уставного капитала АО
«Национальный инфокоммуникационный холдинг
«Зерде»

тыс.
тг.

954 498

1 998 221

028  «Увеличение уставного капитала
республиканского государственного
предприятия «Центр технического
сопровождения и анализа в области
телекоммуникаций»

тыс.
тг.

0

0

030 «Создание системы мониторинга
информационно-коммуникационных сетей» 

тыс.
тг.

0

0

033 «Увеличение уставных капиталов
юридических лиц, осуществляющих деятельность
в области информации»

тыс.
тг.

0

1 638 900

035 «Модернизация системы мониторинга
радиочастотного спектра Республики
Казахстан»

тыс.
тг.

0

0

продолжение таблицы

плановый период

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

49 027 950

65 982 085

82 310 816

77 691 544

46 981 582

54 612 144

53 350 849

53 177 717

1 220 546

987 338

770 002

810 528

399 859

411 719

0

0

6 067

6 552

7 077

7 643

253 933

271 620

271 620

292 200

328 101

199 350

2 752

2 752

4 701 297

5 568 434

5 699 937

5 844 850

5 590 266

5 308 626

5 057 250

4 611 742

0

0

0

0

19 376

373 130

16 622

17938

1 264 399

1 093 286

1 134 531

1 187 292

421 707

443 427

451 670

452 608

52 602

10 362

11 088

11 864

7 261 089

14 697 608

14 697 608

14 697 608

20 840 084

24 391 941

24 381 941

24 391 941

163 520

0

0

0

134 568

134 568

134 568

134 568

4 244 175

377 306

377 306

377 306

0

280 480

280 480

280 480

79 993

56 397

56 397

56 397

2 046 368

11 369 940

28 959 967

24 513 827

0

0

0

0

654 923

1 955 792

355 423

125 965

440 754

0

0

0

527 626

0

0

0

423 065

0

0

0

0

9 414 148

28 604 544

20 314 519

0

0

0

4 073 343

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.