О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 101 "О Стратегическом плане Министерства туризма и спорта Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2011 года № 1588. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2012 года № 414

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 31.03.2012 № 414.

      В соответствии с пунктом 7 статьи 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 101 "О Стратегическом плане Министерства туризма и спорта Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы" (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 18, ст. 217) следующие изменения и дополнения:
      в Стратегическом плане Министерства туризма и спорта Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы, утвержденном указанным постановлением:
      в разделе 3 "Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов деятельности":
      в подразделе 3.1. "Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов":
      в Стратегическом направлении 1. "Становление Казахстана центром туризма Центрально-Азиатского региона":
      в цели 1.1. "Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии. Коды бюджетных программ: 011, 104, 025, 009":
      в задаче 1.1.1. "Формирование национального туристского продукта":
      строку:
      "

3. Количество вновь созданных
объектов инфраструктуры
индустрии туризма вдоль
международного транспортного
коридора «Западная Европа –
Западный Китай»

Официальные
данные

ед

-

-

11

16

5

3

6

                                                                "
      изложить в следующей редакции:
      "

3. Обеспеченность международного
транспортного коридора «Западная
Европа – Западный Китай» объектами
инфраструктуры индустрии туризма

Официальные
данные

%

-

-

-

5

12

41



                                                                 ";
      в задаче 1.1.2. "Продвижение национальных туристских продуктов на международном и внутреннем рынках":
      строку:
      "

5. Количество посетителей
на сайте «Visitkazakhstan. kz»

Официальные
данные

чел.

-

за 4
месяца
2010 года
150 512

750 000

1 000 000

1 250 000

1 500 000

1 750 000

                                                                 "
      изложить в следующей редакции:
      "

5. Количество
посетителей на сайте«Visitkazakhstan.kz»

Официальные данные

чел.

-

за 4 месяца 2010 года 150 512

350 000

1 000 000

1 250 000

1 500 000

1 750 000

                                                               ";
      в мероприятиях для достижения показателей прямых результатов:
      после строки:
      "

5. Издание рекламно-информационного
материала о туристском потенциале
Казахстана

Х

Х

Х

Х

Х

                                                               "
      дополнить задачей 1.1.3. следующего содержания:
      "

Задача 1.1.3. Регулирование деятельности в сфере игорного бизнеса

Показатели
прямых
результатов

Источник
информации

Ед.
изм

2009
год
(отчет)

плановый период

2010
год
(план)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Удельный вес
устраненных
нарушений, в
% к общему
количеству
выявленных
нарушений

Ведомст-
венные
данные

%


-

80

83

86

90

93

Сокращение
количества
плановых
проверок до
2015 года


%




10,0

10,0

10,0


Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов

срок исполнения в плановом периоде

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1. Совершенствование критериев
оценки степени риска и
осуществление мониторинга и
контроля деятельности в сфере
игорного бизнеса

Х

Х

Х

Х

Х

                                                                 ";
      в разделе 4 "Развитие функциональных возможностей":
      графу "Мероприятия по реализации стратегического направления и цели государственного органа" дополнить строками 15 и 16, следующего содержания:
      "15. Реализация мер по развитию информационных технологий Министерства:
      1) обеспечение использования информационного интранет-портала государственных органов сотрудниками министерства в 2011 году до 100 %;
      2) автоматизация функций Министерства";
      16. Обеспечение информационно-телекоммуникационных сетей министерства современными средствами криптографической защиты информации в 2011 году на 100 %.";
      в разделе 7 "Бюджетные программы":
      таблицы 7.1.27.1.57.1.77.1.87.1.97.1.117.1.13,  7.1.14 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
      дополнить таблицами 7.1.16, 7.1.17 согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
      "Свод бюджетных расходов" изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Приложение 1       
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 23 декабря 2011 года № 1588

Таблица 7.1.2

Бюджетная
программа

003 - Обучение и воспитание одаренных в спорте детей

Описание

Создание благоприятных условий для занятий учащихся избранным видом
спорта, организация качественного учебного процесса и тренировочных
занятий, осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной
работы среди молодежи, направленной на укрепление их здоровья и
всестороннее физическое развитие

вид
бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них госуслуг

в зависимости от
способа реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

Текущая

наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

Факт
2009
года

План
2010
года

плановый период

проекти-
руемый
год

проекти-
руемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Количество обучающихся в
республиканских школах-
интернатах для одаренных
в спорте детей

чел

1 832

1 905

1 132

1 215

1 215



Количество учебно-
тренировочных сборов

кол-во

120

196

120

129

138



Количество учащихся
школ-интернатов,
принимающих участие в
республиканских
соревнованиях

чел

190

200

240

305

370



Количество учащихся
школ-интернатов,
принимающих участие в
международных
соревнованиях

чел

160

170

220

280

340



показатели конечного
результата









Количество завоеванных
медалей (на республиканских
и международных турнирах)

шт

880

900

1 101

1 119

1 138



показатели качества









Доля выпускников
школ-интернатов для
одаренных в спорте детей,
выполнивших нормативы
Кандидата в мастера спорта,
Мастера спорта, Мастера
спорта международного класса
от общей численности
выпускников

%

18,8

18,8

19,1

19,4

19,7



показатели эффективности









стоимость затрат на обучение
одного учащегося в
школах-интернатах

тыс. тг.

861

861

1 534

1 554

1 615



объем бюджетных расходов

тыс. тг.

1 578 012

1 641 022

1 736 146

1 887 932

1 962 596



Таблица 7.1.5

Бюджетная
программа

007 - Прикладные научные исследования

Описание

Научно - исследовательские работы в области спорта

вид
бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них госуслуг

в зависимости от
способа
реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

Текущая

наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

Факт
2009
года

План
2010
года

плановый период

проекти-
руемый
год

проекти-
руемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Количество научных
исследований для решения
вопросов по проблемам спорта

кол-во

6

6

6

6

6



показатели конечного
результата









Доля спортивных организаций
и учреждений, использующих
результаты научно-
исследовательских работ

%

-

-

20

23

28



показатели качества









Повышение качества подготовки
высококвалифицированных
спортсменов


Х

Х

Х

Х

Х



показатели эффективности









Средняя стоимость 1 научного
исследования

тыс. тг.

7 067

7 133

7 067

7 133

7 133



объем бюджетных расходов

тыс. тг.

42 400

42 800

42 400

42 800

42 800



Таблица 7.1.7

Бюджетная
программа

012 - Развитие спорта высших достижений

Описание

Подготовка олимпийского резерва для сборных команд Республики Казахстан
по видам спорта, организация республиканских, международных спортивных
мероприятий и участие сборных команд Республики Казахстан по видам спорта
в международных соревнованиях, организационное медицинское обеспечение
сборной команды республики, патриотическое воспитание и пропаганда
физической культуры и спорта среди населения, создание необходимых
условий для развития и повышения мастерства спортсменов сборных команд,
социальная поддержка спортсменов и тренеров, подготовка и проведение
мероприятий 7-х зимних Азиатских игр в 2011 году

вид
бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них госуслуг

в зависимости
от способа
реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

Текущая

наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

Факт
2009
года

План
2010
года

плановый период

проекти-
руемый
год

проекти-
руемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









1. Кол-во проведенных
республиканских
соревнований

кол-во

360

598

640

684

732



2. Кол-во проведенных
комплексных спортивных
мероприятиях, ЧМ, КМ и ЧА

кол-во

6

7

6

7

7



3. Кол-во участия сборной
команды Казахстана в
комплексных спортивных
мероприятиях, ЧМ, КМ и ЧА

кол-во

344

353

368

415

468



4. Кол-во диспансерных
наблюдений спортсменов

чел

2 560

6 600

6 600

7 062

7 556



5. Количество молодых
спортсменов, обучающихся за
рубежом

чел

28

28

28

28

28



6. Кол-во учебно-
тренировочных сборов

кол-во

680

750

800

825

882



показатели конечного
результата









Количество завоеванных
медалей в комплексных
спортивных мероприятиях,
чемпионата мира, кубка мира,
чемпионата Азии и на
международных турнирах

кол-во

650

660

671

665

697



Доля числа мастеров спорта
международного класса от
общего количества
квалифицированных
спортсменов (мастер спорта)

%

10

15,0

20

25,0

28



показатели качества









Подготовка спортсменов
высокого класса (МС, МСМК, ЗМС)

чел

85

90

111

150

157



показатели эффективности









Средние затраты на
подготовку и участие 1
спортсмена

тыс. тг.

2 448

2 941

3 296

2 863

3 006



объем бюджетных расходов

тыс. тг.

4 932 666

4 870 676

7 910 353

6 871 848

7 214 136



ЧМ Чемпионат Мира
КМ Кубок Мира
ЧА Чемпионат Азии
МС Мастер спорта
МСМК Мастер спорта международного класса
ЗМС Заслуженный мастер спорта

Таблица 7.1.8

Бюджетная
программа

015 - Капитальные расходы подведомственных организаций спорта

Описание

Укрепление материально-технической базы и проведение капитального
ремонта зданий, сооружений и помещений

вид бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

Осуществление капитальных расходов

в зависимости
от способа
реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

Текущая

наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

Факт
2009
года

План
2010
года

плановый период

проекти-
руемый
год

проекти-
руемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Количество оснащаемых
республиканских организаций
спорта

кол-во
(не менее)

1

18

18

20

19



Количество нуждающихся в
ремонте республиканских
организаций спорта

шт


1






показатели конечного
результата









Уровень оснащенности

%

100

100

100

100

100



Улучшение условий для
подготовки спортсменов

%


100

100

100




показатели качества









Качественная подготовка
спортсменов


Х

Х

Х

Х

Х



показатели эффективности









Средний расход на
1 организацию

тыс.
тг.

1830

6144

2728

2356

2480



Средний расход на 1 здание

тыс.
тг.


276 311

-

-

-



объем бюджетных расходов

тыс.
тг.

1 830

386 906

49 100

47 120

47 120



Таблица 7.1.9

Бюджетная
программа

017 - Капитальные расходы Министерства туризма и спорта Республики
Казахстан

Описание

Укрепление материально-технической базы

вид
бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

Осуществление капитальных расходов

в зависимости
от способа
реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

Текущая

наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

Факт
2009
года

План
2010
года

плановый период

проекти-
руемый
год

проекти-
руемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Количество приобретаемых
основных средств для
Министерства туризма и
спорта РК

шт

5

10

26

31

41



показатели конечного
результата









Обеспеченность центрального
исполнительного органа, его
ведомств и территориальных
органов компьютерной и
офисной техникой, мебелью,
лицензионными программными
продуктами

%

100

100

100

100

100



показатели качества









Эффективное и качественное
исполнение возложенных
функций на сотрудников
Министерства


Х

Х

Х

Х

Х



показатели эффективности









Средние затраты на одного
государственного служащего

тыс.
тг.

27

23

101

59

66



объем бюджетных расходов

тыс.
тг.

4 587

3 940

14 474

8 477

9 446



Таблица 7.1.11

Бюджетная программа

104 - Борьба с наркоманией и наркобизнесом

Описание

Организация и проведение спортивно-массовых и туристских мероприятий в целях привлечения молодежи и подростков к занятиям физической культуры, спорта и туризмом

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них госуслуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

Текущая

наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

Факт
2009
года

План
2010
года

плановый период

проекти-
руемый
год

проекти-
руемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









1. Кол-во планируемых
спортивно-массовых
мероприятий

шт

1

2

3

3

3



2. Кол-во планируемых
туристских мероприятий

шт

1

1

1

1

1



показатели конечного
результата









Охват населения
привлекаемых к данным
мероприятиям

чел

815

822

880

942

1 008



показатели качества









Пропаганда здорового образа
жизни путем проведения
антинаркотических
мероприятий на
республиканском и
региональном уровнях и
через средства массовой
информации


Х

Х

Х

Х

Х



показатели эффективности









Средняя стоимость затрат на
проведение 1 мероприятия

тыс.
тг.

1 649

1 107

1 043

1 136

1 215



объем бюджетных расходов

тыс.
тг.

3 298

3 320

4 173

4 542

4 860



Таблица 7.1.13

Бюджетная
программа

009 - Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на развитие объектов спорта и туризма

Описание

Целевые трансферты на развитие объектов спорта и туризма областным
бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы для реализации местных
инвестиционных проектов

Вид
бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

предоставление трансфертов

в зависимости
от способа
реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

факт
2009
года

план
2010
года

плановый период

проекти-
руемый
2014 год

проекти-
руемый
2015 год

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









количество строящихся
спортивных объектов

ед.

5

5

5





количество проектируемых
объектов инфраструктуры
туристских центров (ПСД)

ед.



1





показатели конечного
результата









количество введенных
в эксплуатацию спортивных
объектов

ед.



3





количество разработанных
проектов инфраструктуры
туристских центров (ПСД)

ед.



1





объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

12 918 808

30 640 578

4 940 462





Таблица 7.1.14

Бюджетная
программа

025 - Развитие и создание инфраструктуры туризма

Описание

Создание условия для развития инфраструктуры туризма

вид бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости
от способа
реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

развитие

наименование показателей
бюджетной программы

ед. изм.

факт
2009
года

план
2010
года

плановый период

проекти-
руемый
2014 год

проекти-
руемый
2015 год

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









количество проектируемых
объектов инфраструктуры
туристских центров (ПСД, ПДП)

ед.


1

3





показатели конечного
результата









количество разработанных
проектов инфраструктуры
туристских центров (ПСД, ПДП)

ед.



3





показатели эффективности









средняя стоимость затрат на
разработку 1 проекта

тыс.
тенге



702 839





объем бюджетных расходов

тыс.
тенге


100 000

2 108 516





Приложение 2       
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 23 декабря 2011 года № 1588

Таблица 7.1.16

Бюджетная
программа

028 - Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на увеличение размера доплаты за квалификационную
категорию учителям школ-интернатов для одаренных в спорте детей

Описание

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям
школ-интернатов для одаренных в спорте детей

вид
бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

Предоставление трансфертов

в зависимости от
способа реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

Текущая

наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

Факт
2009
года

План
2010
года

плановый период

проекти-
руемый
год

проекти-
руемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Увеличение размера доплаты
за квалификационную
категорию учителям школ-
интернатов для одаренных в
спорте детей с 1 сентября

ставок



168,5





показатели конечного
результата









Полное и своевременное
перечисление целевых текущих
трансфертов из
республиканского бюджета
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны, Алматы

%



100





показатели качества


















показатели эффективности









объем бюджетных расходов

тыс. тг.

-

-

2 810

-

-



Таблица 7.1.17

Бюджетная
программа

029 - Увеличение уставного капитала АО "Исполнительная дирекция
Организационного комитета 7-х Азиатских игр 2011 года"

Описание

Подготовка и проведение зимних Азиатских Игр в 2011 году

Вид бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

Осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости
от способа
реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

Развитие

Наименование мероприятий и
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

факт
2009
года

план
2010
года

плановый период

проекти-
руемый
2014 год

проекти-
руемый
2015 год

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









количество реконструируемых
спортивных объектов

ед.

1

1






показатели конечного
результата









ввод в эксплуатацию
спортивных объектов

ед.



1





объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

16 500 000

13 204 800

1 833 530





Приложение 3       
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 23 декабря 2011 года № 1588

Свод бюджетных расходов


Ед.изм.

Факт
2009
года

План
2010
года

Плановый период

2014
год

2015
год

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ВСЕГО бюджетных
расходов:

тыс.тг.

60 669 155

101 481 246

22 478 128

10 468 968

10 683 083



текущие бюджетные
программы

тыс.тг.

7 551 327

41 237 572

12 905 001

10 278 350

10 683 083



001 - Формирование
государственной
политики в сфере
туризма, физической
культуры и спорта

тыс.тг.

549 307

608 352

619 935

677 113

697 569



003 - Обучение и
воспитание одаренных в
спорте детей

тыс.тг.

1 578 012

1 641 022

1 736 146

1 887 932

1 962 596



004 - Подготовка
специалистов в
организациях
технического,
профессионального,
послесреднего
образования и оказания
социальной поддержки
обучающимся

тыс.тг.

159 808

182 463

281 047

304 887

315 708



006 - Поддержка
развития массового
спорта и национальных
видов спорта

тыс.тг.

94 212

104 058

202 818

164 414

119 631



007 - Прикладные
научные исследования

тыс.тг.

42 400

42 800

42 400

42 800

42 800



011 - Формирование
туристского имиджа
Казахстана

тыс.тг.

185 207

285 366

269 217

269 217

269 217



012 - Развитие спорта
высших достижений

тыс.тг.

4 932 666

4 870 676

7 910 353

6 871 848

7 214 136



015 - Капитальные
расходы
подведомственных
организаций спорта

тыс.тг.

1 830

386 906

49 100

47 120

47 120



017 - Капитальные
расходы Министерства
туризма и спорта
Республики Казахстан

тыс.тг.

4 587

3 940

14 474

8 477

9 446



104 - Борьба с
наркоманией и
наркобизнесом

тыс.тг.

3 298

3 320

4 173

4 542

4 860



023 - Организация и
проведение 7-х Зимних
Азиатских игр 2011 года

тыс.тг.

-

33 108 669

1 548 528

-

-



014 - Целевые текущие
трансферты областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы
на содержание вновь
вводимых объектов
спорта

тыс.тг.

-

-

224 000

-

-



028 - Целевые текущие
трансферты областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы
на увеличение размера
доплаты за
квалификационную
категорию учителям
школ-интернатов для
одаренных в спорте
детей

тыс.тг.

-

-

2 810

-

-



бюджетные программы
развития

тыс.тг.

53 117 828

60 243 674

9 573 127

190 618

-



005 - Бюджетные
инвестиции в области
спорта

тыс.тг.

23 699 020

16 298 296

690 619

190 618

-



009 - Целевые
трансферты на развитие
областным бюджетам,
бюджетам городов Астаны
и Алматы на развитие
объектов спорта и
туризма

тыс.тг.

12 918 808

30 640 578

4 940 462

-

-



025 - Развитие и
создание инфраструктуры
туризма

тыс.тг.

-

100 000

2 108 516

-

-



029 - Увеличение
уставного капитала АО
"Исполнительная
дирекция
Организационного
комитета 7-х Азиатских
игр 2011 года"

тыс.тг.

16 500 000

13 204 800

1 833 530

-

-



"Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 8 ақпандағы № 101 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 23 желтоқсандағы № 1588 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 31 наурыздағы № 414 Қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2012.03.31 № 414 Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 62-бабының 7-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 8 ақпандағы № 101 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 18, 217-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялықжоспарында:
      «Қызметтің стратегиялық бағыттары, мақсаттары, міндеттері, нысаналы индикаторлары, іс-шаралар және нәтижелер көрсеткіштері» деген 3-бөлімде:
      «Қызметтің стратегиялық бағыттары, мақсаттары, міндеттері, нысаналы индикаторлары, іс-шаралар және нәтижелер көрсеткіштері» деген 3.1-кіші бөлімде:
      «Қазақстанды Орталық Азия өңірінің туризм орталығына айналдыру» деген 1-стратегиялық бағытта:
      «Аса тиімді және бәсекеге қабілетті туристік индустрия құру. Бюджеттік бағдарламалар коды: 011, 104, 025, 009» деген 1.1-мақсатта:
      «Ұлттық туристік өнімді қалыптастыру» деген 1.1.1-міндетте:
      мына:

«

3. «Батыс Еуропа-Батыс Қытай» халықаралық көлік дәлізі бойында туризм индустриясы инфрақұрылымының жаңадан құрылған объектілерінің саны

Ресми деректер

бірлік

-

-

11

16

5

3

6

»

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

3. «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» халықаралық көлік дәлізінің туризм индустриясы инфрақұрылымының объектілерімен қамтамасыз етілуі

Ресми деректер

%

-

-

-

5

12

41

-

»;

      «Ұлттық туристік өнімдерді халықаралық және ішкі нарықтарда жылжыту» деген 1.1.2-міндетте:
      мына:

«

5. «Visitkazakhstan.kz» сайтына кірушілердің саны

Ресми деректер

адам

-

2010 жылғы 4 айда 150 512

750 000

1 000 000

1 250 000

1 500 000

1 750 000

»

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

«

5. «Visitkazakhstan.kz» сайтына кірушілердің саны

Ресми деректер

адам

-

2010 жылғы 4 айда 150 512

350 000

1 000 000

1 250 000

1 500 000

1 750 000

»;

      тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шараларда:
      мына:

«

5. Қазақстанның туристік әлеуеті туралы жарнамалық-ақпараттық материалдарды шығару

х

х

х

х

х

»

      деген жолдан кейін мынадай мазмұндағы 1.1.3-міндетпен толықтырылсын:

«

1.1.3-міндет. Ойын бизнесі саласындағы қызметті реттеу

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзі

өлшем бірлігі

2009 жыл (есеп)

Жоспарлы кезең

2010 жыл (жоспар)

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Жойылған бұзушылықтарының үлес салмағы, анықталған бұзушылықтардың жалпы санына %-бен

Ведомствалық деректер

%



-

80

83

86

90

93

Жоспарлы тексерістердің санын 2015 жылға дейін қысқарту


%




10,0

10,0

10,0


Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

жоспарлы кезеңдегі орындалу мерзімі

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

1. Тәуекел дәрежесін бағалау өлшемдерін жетілдіру және ойын бизнесі саласындағы қызметті мониторингілеу мен бақылауды жүзеге асыру

х

х

х

х

х

»;

      «Функционалдық мүмкіндіктерді дамыту» деген 4-бөлімде:
      «Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттары мен мақсаттарын іске асыру жөніндегі іс-шаралары» деген баған мынадай мазмұндағы 15 және 16-жолдармен толықтырылсын;
      «15. Министрліктің ақпараттық технологиясын дамыту жөніндегі шараларды іске асыру:
      1) Министрлік қызметкерлерінің мемлекеттік органдардың ақпараттық интранет-порталын пайдалануын 2011 жылы 100%-ға дейін қамтамасыз ету;
      2) Министрлік функцияларын автоматтандыру.
      16. 2011 жылы министрліктің ақпараттық-телекоммуникациялық желілерін 100%-ға дейін ақпаратты криптографиялық қорғаудың қазіргі заманғы құралдарымен қамтамасыз ету.»;
      «Бюджеттік бағдарламалар» деген 7-бөлімде:
      7.1.2, 7.1.5, 7.1.7, 7.1.8, 7.1.9, 7.1.11, 7.1.13, 7.1.14-кестелер осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
      осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес 7.1.16, 7.1.17-кестелермен толықтырылсын;
      «Бюджеттік шығыстардың жиынтығы» осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                 К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің      
2011 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 1588 қаулысына 
1-қосымша       

7.1.2-кесте

Бюджеттік бағдарлама

003 - Спортта дарындылық көрсеткен балаларды оқыту және тәрбиелеу

Сипаттама

Оқушыларға таңдаулы спорт түрімен шұғылдану үшін қолайлы жағдай жасау, сапалы оқу процесі мен жаттығу сабақтарын ұйымдастыру, жастар арасында олардың денсаулығы мен жан-жақты физикалық дамуын күшейтуге бағытталған дене шынықтыру-сауықтыру және тәрбие жұмыстарын жүзеге асыру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

Жекеше

ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жылдың есебі

2010 жылғы жоспар

Жоспарлы кезең

жобаланған жыл

жобаланған жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Спортта дарынды балаларға арналған республикалық мектеп-интернаттардағы оқушыларының саны

адам

1 832

1 905

1 132

1 215

1 215



Оқу-жаттығу жиындарының саны

саны

120

196

120

129

138



Республикалық жарыстарға қатысатын мектеп-интернаттар оқушыларының саны

адам

190

200

240

305

370



Халықаралық жарыстарға қатысатын мектеп-интернаттар оқушыларының саны

адам

160

170

220

280

340



түпкі нәтиже көрсеткіштері









Иеленген медальдардың саны (республикалық және халықаралық турнирлерде)

дана

880

900

1 101

1 119

1 138



сапа көрсеткіштері









Спортта дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттар түлектерінің жалпы санындағы Спорт шеберіне кандидат, Спорт шебері, Халықаралық дәрежедегі спорт шебері нормативтерін орындаған түлектердің үлесі

%

18,8

18,8

19,1

19,4

19,7



тиімділік көрсеткіштері









мектеп-интернаттарда бір оқушының оқуына жұмсалатын шығындардың құны

мың теңге

861

861

1 534

1 554

1 615



бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

1 578 012

1 641 022

1 736 146

1 887 932

1 962 596



7.1.5-кесте

Бюджеттік бағдарлама

007 - Қолданбалы ғылыми зерттеулер

Сипаттама

Спорт саласындағы ғылыми-зерттеу жұмыстары

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

Жекеше

ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жылдың есебі

2010 жылғы жоспар

Жоспарлы кезең

жобаланған жыл

жобаланған жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Спорт проблемалары бойынша мәселелерді шешуге арналған ғылыми зерттеулер саны

саны

6

6

6

6

6



түпкі нәтиже көрсеткіштері









Ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижесін пайдаланатын спорттық ұйымдар мен мекемелердің үлесі

%

-

-

20

23

28



сапа көрсеткіштері









Біліктілігі жоғары спортшыларды даярлау сапасын арттыру


х

х

х

х

х



тиімділік көрсеткіштері









1 ғылыми зерттеудің орташа құны

мың теңге

7 067

7 133

7 067

7 133

7 133



бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

42 400

42 800

42 400

42 800

42 800



7.1.7-кесте

Бюджеттік бағдарлама

012 - Жоғары жетiстiктер спортын дамыту

Сипаттама

Спорт түрлері бойынша Қазақстан Республикасының құрама командалары үшін олимпиадалық резервті дайындау, республикалық, халықаралық спорт іс-шараларын ұйымдастыру және Қазақстан Республикасының құрама командаларының спорт түрлері бойынша халықаралық жарыстарға қатысуы, республиканың құрама командаларын ұйымдастырылған медициналық көмекпен қамтамасыз ету, патриоттық тәрбиелеу және халық арасында дене шынықтыруды және спортты насихаттау, құрама команда спортшыларының шеберліктерін дамыту және арттыру үшін қажетті жағдай жасау, спортшылар мен жаттықтырушыларды әлеуметтік қорғау, 2011 жылы 7-қысқы Азия ойындарының іс-шараларын дайындау және өткізу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

Жекеше

ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жылдың есебі

2010 жылғы жоспар

Жоспарлы кезең

жобаланған жыл

жобаланған жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









1. Өткізілген республикалық жарыстардың саны

саны

360

598

640

684

732



2. Өткізілген кешенді спорттық іс-шаралардың, ӘЧ, ӘК және АЧ саны

саны

6

7

6

7

7



3. Қазақстанның құрама командасының кешенді спорттық іс-шараларға, ӘЧ, ӘК және АЧ қатысу саны

саны

344

353

368

415

468



4. Спортшыларды диспансерлік қадағалау саны

адам

2 560

6 600

6 600

7 062

7 556



5. Шетелде оқитын жас спортшылар саны

адам

28

28

28

28

28



6. Оқу-жаттығу жиындарының саны

саны

680

750

800

825

882



түпкі нәтиже көрсеткіштері









Кешенді спорттық іс-шараларда, әлем чемпионатында, әлем кубогында, Азия чемпионатында және халықаралық турнирлерде иеленген медальдардың саны

саны

650

660

671

665

697



Білікті спортшылардың жалпы санындағы (спорт шеберлері) халықаралық деңгейдегі спорт шеберлері санының үлесі

%

10

15,0

20

25,0

28



сапа көрсеткіштері









Жоғары дәрежелі спортшыларды даярлау (СШ, ХДСШ, ЕСШ).

адам

85

90

111

150

157



тиімділік көрсеткіштері









1 спортшыны дайындауға және оның қатысуына жұмсалатын орташа шығын

мың теңге

2 448

2 941

3 296

2 863

3 006



бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

4 932 666

4 870 676

7 910 353

6 871 848

7 214 136



      ӘЧ      Әлем чемпионаты
      ӘК      Әлем кубогы
      АЧ      Азия чемпионаты
      СШ      Спорт шебері
      ХДСШ    Халықаралық дәрежедегі спорт шебері
      ЕСШ     Еңбек сіңірген спорт шебері

7.1.8-кесте

Бюджеттік бағдарлама

015 - Спорттың ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының күрделі шығыстары

Сипаттама

Материалдық-техникалық базаны нығайту және ғимараттарды, үй-жайларды және құрылыстарды күрделі жөндеуден өткізу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Күрделі шығыстарды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

Жекеше

ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жылдың есебі

2010 жылғы жоспар

Жоспарлы кезең

жобаланған жыл

жобаланған жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Жарақтандырылатын республикалық спорт ұйымдарының саны

саны (кем емес)

1

18

18

20

19




Жөндеуді қажет ететін республикалық спорт ұйымдарының саны

дана



1










түпкі нәтиже көрсеткіштері















Жарақтандыру деңгейі

%

100

100

100

100

100




Спортшыларды даярлау үшін жағдайларды жақсарту

%


100

100

100




сапа көрсеткіштері









Спортшылардың сапалы даярлығы


х

х

х

х

х



тиімділік көрсеткіштері









1 ұйымға жұмсалатын орташа шығыс

мың теңге

1830

6144

2728

2356

2480



1 ғимаратқа жұмсалатын орташа шығыс

мың теңге


276 311

-

-

-



бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

1 830

386 906

49 100

47 120

47 120



7.1.9-кесте

Бюджеттік бағдарлама

017 - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігінің күрделі шығыстары

Сипаттама

Материалдық-техникалық базаны нығайту

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Күрделі шығыстарды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

Жекеше

ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жылдың есебі

2010 жылғы жоспар

Жоспарлы кезең

жобаланған жыл

жобаланған жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









ҚР Туризм және спорт министрлігі үшін сатып алынатын негізгі құралдардың саны

дана

5

10

26

31

41



түпкі нәтиже көрсеткіштері









Орталық атқарушы органның, оның ведомстволарының және аумақтық органдарының компьютерлік және кеңсе техникасымен, жиһазбен, лицензиялық бағдарламалық өнімдермен қамтамасыз етілуі

%

100

100

100

100

100



сапа көрсеткіштері









Министрліктің қызметкерлеріне жүктелген функцияларды тиімді және сапалы орындау


х

х

х

х

х



тиімділік көрсеткіштері









Бір мемлекеттік қызметшіге жұмсалатын орташа шығындар

мың теңге

27

23

101

59

66



бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

4 587

3 940

14 474

8 477

9 446



7.1.11-кесте

Бюджеттік бағдарлама

104 - Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

Сипаттама

Дене шынықтыру, спорт және туризммен айналысуға жастар мен жасөспірімдерді тарту мақсатында спорттық-бұқаралық және туристік іс-шараларын ұйымдастыру және өткізу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

Жекеше

ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жылдың есебі

2010 жылғы жоспар

Жоспарлы кезең

жобаланған жыл

жобаланған жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









1. Жоспарланатын спорттық- бұқаралық іс-шаралардың саны

дана

1

2

3

3

3



2. Жоспарланатын туристік іс-шаралардың саны

дана

1

1

1

1

1



түпкі нәтиже көрсеткіштері









Берілген шараларға тартылатын халықтың қамтылуы

адам

815

822

880

942

1 008



сапа көрсеткіштері









Республикалық және өңірлік деңгейлерде нашақорлыққа қарсы іс-шаралар өткізу және бұқаралық ақпарат құралдары арқылы салауатты өмір салтын насихаттау


х

х

х

х

х



тиімділік көрсеткіштері









1 іс-шара өткізуге жұмсалатын шығынның орташа құны

мың теңге

1 649

1 107

1 043

1 136

1 215



бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

3 298

3 320

4 173

4 542

4 860



7.1.13-кесте

Бюджеттік бағдарлама

009 - Облыстық бюжеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне спорт және туризм объектілерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

Сипаттама

Жергілікті инвестициялық жобаларды іске асыру үшін облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне берілетін спортты және туризмді дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Трансферттерді ұсыну

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке

ағымдағы/даму

даму

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жылғы факт

2010 жылғы жоспар

жоспарлы кезең

жобаланған 2014 жыл

жобаланған 2015 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









салынатын спорт
объектілерінің саны

бірлік

5

5

5





туристік орталық инфракұрылымының жобаланатын объектілерінің саны (ЖСҚ)




1





түпкі нәтиже көрсеткіштері









Пайдалануға берілген спорт объектілерінің саны

бірлік



3





туристік орталық инфрақұрылымының әзірленген объектілерінің саны (ЖСҚ)




1





бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

12 918 808

30 640 578

4 940 462





7.1.14-кесте

Бюджеттік бағдарлама

025 - Туризм инфрақұрылымын дамыту және құру

Сипаттама

Туризм инфрақұрылымын дамыту үшін жағдайлар жасау

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жылдың есебі

2010 жылғы жоспар

Жоспарлы кезең

жобаланған 2014 жыл

жобаланған 2015 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









туристік орталық инфрақұрылымының жобаланатын объектілерінің саны (ЖСҚ, ЕЖЖ)

бірлік


1

3





түпкі нәтиже көрсеткіштері









туристік орталықтар инфрақұрылымының әзірленген объектілерінің саны (ЖСҚ, ЕЖЖ)

бірлік



3





тиімділік көрсеткіштері









1 жобаны әзірлеу үшін жұмсалатын шығынның орташа құны

мың теңге



702 839





бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге


100 000

2 108 516





Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің      
2011 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 1588 қаулысына  
2-қосымша       

7.1.16-кесте

Бюджеттік бағдарлама

028 - Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне спорттағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттардың мұғалімдерінің біліктілік санаты үшін қосымша ақы мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

Сипаттама

Спорттағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттардың мұғалімдерінің біліктілік санаты үшін қосымша ақы мөлшерін ұлғайту

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Трансферттерді ұсыну

іске асыру тәсіліне байланысты

Жекеше

ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жылдың есебі

2010 жылғы жоспар

Жоспарлы кезең

жобаланған жыл

жобаланған жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









1 қыркүйектен бастап спортта дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттардың мұғалімдерінің біліктілік санаты үшін қосымша ақы мөлшерін ұлғайту

ставкалар



168,5





түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Республикалық бюджеттерден облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттерді толық және уақтылы аудару

%



100





сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

-

-

2 810

-

-



7.1.17-кесте

Бюджеттік бағдарлама

029 - "2011 жылғы 7-қысқы Азия ойындарын ұйымдастыру комитетінің атқарушы дирекциясы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

Сипаттама

2011 жылғы қысқы Азия ойындарын дайындау және өткізу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке

ағымдағы/даму

Даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жылдың есебі

2010 жылғы жоспар

Жоспарлы кезең

жобаланған 2014 жыл

жобаланған 2015 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









қайта жаңартылатын спорт объектілерінің саны

бірлік

1

1






түпкі нәтиже көрсеткіштері









спорт объектілерін пайдалануға беру

бірлік



1





бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

16 500 000

13 204 800

1 833 530





Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің      
2011 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 1588 қаулысына 
3-қосымша      

Бюджеттік шығыстардың жиынтығы


Өлшем бірлігі

2009 жылдың есебі

2010 жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

БАРЛЫҒЫ бюджеттік шығыстар:

мың теңге

60 669 155

101 481 246

22 478 128

10 468 968

10 683 083



ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

мың теңге

7 551 327

41 237 572

12 905 001

10 278 350

10 683 083

-

-

001 - Туризм, дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

мың теңге

549 307

608 352

619 935

677 113

697 569



003 - Спортта дарындылық көрсеткен балаларды оқыту және тәрбиелеу

мың теңге

1 578 012

1 641 022

1 736 146

1 887 932

1 962 596



004 - Техникалық, кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

мың теңге

159 808

182 463

281 047

304 887

315 708



006 - Бұқаралық спортты және спорттың ұлттық түрлерiн дамытуды қолдау

мың теңге

94 212

104 058

202 818

164 414

119 631



007 - Қолданбалы ғылыми зерттеулер

мың теңге

42 400

42 800

42 400

42 800

42 800



011 - Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру

мың теңге

185 207

285 366

269 217

269 217

269 217



012 - Жоғары жетiстiктер спортын дамыту

мың теңге

4 932 666

4 870 676

7 910 353

6 871 848

7 214 136



015 - Спорттың ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының күрделі шығыстары

мың теңге

1 830

386 906

49 100

47 120

47 120



017 - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігінің күрделі шығыстары

мың теңге

4 587

3 940

14 474

8 477

9 446



104 - Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

мың теңге

3 298

3 320

4 173

4 542

4 860



023 - 2011 жылы 7-қысқы Азия Ойындарын ұйымдастыру және өткізу

мың теңге

-

33 108 669

1 548 528

-

-



014 - Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне, қайтадан іске қосылатын спорт объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

мың теңге

-

-

224 000

-

-



028 - Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне спортта дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттардың мұғалімдерінің біліктілік санаты үшін қосымша ақы мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

мың теңге

-

-

2 810

-

-



дамудың бюджеттік бағдарламалары

мың теңге

53 117 828

60 243 674

9 573 127

190 618

-

-

-

005 - Спорт саласындағы бюджеттік инвестициялар

мың теңге

23 699 020

16 298 296

690 619

190 618

-



009 - Облыстық бюжеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне спорт және туризм объектілерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

мың теңге

12 918 808

30 640 578

4 940 462

-

-



025 - Туризм инфрақұрылымын дамыту және құру

мың теңге

-

100 000

2 108 516

-

-



029 - «2011 жылғы 7-қысқы Азия ойындарын ұйымдастыру комитетінің атқарушы дирекциясы» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

мың теңге

16 500 000

13 204 800

1 833 530

-