Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 30.04.2013 № 442.
Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 2 марта 2011 года № 213 «О Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2011-2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 23, ст. 289) следующие изменения:
в Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2011-2015 годы, утвержденном указанным постановлением:
в разделе 3 «Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов»:
в подразделе 3.1. «Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов»:
в Стратегическом направлении 1. «Развитие жилищного строительства»:
в цели 1.1 «Обеспечение жилья»:
в задаче 1.1.4 «Строительство и приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в районах жилищной застройки»:
в графе «2012» строки «Объемы ввода в эксплуатацию инженерно-коммуникационной инфраструктуры» цифры «2016,4» заменить цифрами «2401,4»;
в разделе 7. «Бюджетные программы»:
в подразделе 7.1 Бюджетные программы:
бюджетную программу 001 «Услуги по координации деятельности в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства» изложить в следующей редакции:
«
Бюджетная программа |
001 - Услуги по координации деятельности в области |
|||||||
Описание |
Формирование государственной политики развития строительства, |
|||||||
вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление государственных функций, |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
наименование |
ед. |
отчетный |
плановый период |
2014 |
проектиру- |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Содержание |
чел. |
85 |
85 |
157 |
157 |
157 |
157 |
|
Содержание |
чел. |
- |
- |
316 |
316 |
316 |
316 |
|
Оформление и выдача |
ед. |
- |
- |
444 |
500 |
500 |
500 |
|
Аналитическая работа и |
ед. |
- |
- |
1 |
1 |
|||
Разработка |
ед. |
- |
- |
16 |
4 |
3 |
3 |
|
показатели конечного |
||||||||
Количество |
ед. |
- |
- |
16 |
4 |
3 |
3 |
|
Выдача разрешений на |
% |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Проведение |
% |
- |
- |
100 |
||||
показатели |
||||||||
Эффективное выполнение |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
объем бюджетных |
тыс. |
120 441 |
196 373 |
612 819 |
1483619 |
1 455717 |
1455 827 |
»;
бюджетную программу 003 «Совершенствование нормативно-технических документов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» изложить в следующей редакции:
«
Бюджетные программы |
003 «Совершенствование нормативно-технических |
|||||||
описание |
Разработка нормативно-технических документов, |
|||||||
Вид бюджетной |
В зависимости от |
осуществление государственных |
||||||
В зависимости от |
индивидуальная |
|||||||
Текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование |
ед. изм. |
отчетный |
плановый период |
2014 |
проекти- |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Количество |
ед. |
12 |
89 |
106 |
85 |
58 |
53 |
|
Разработка типовых |
ед. |
28 |
20 |
19 |
189 |
45 |
145 |
|
Обновление |
ед. |
17 |
33 |
145 |
59 |
47 |
31 |
|
Количество |
ед. |
- |
3 |
3 |
- |
- |
||
Разработка специальных |
ед. |
1 |
||||||
показатели конечного |
||||||||
Степень реализации |
% |
35 |
65 |
|||||
Уровень разработки |
% |
- |
3,7 |
37,1 |
34 |
25,2 |
||
Степень реформирования |
% |
5 |
10 |
31 |
54 |
77 |
||
Применение |
% |
100 |
||||||
показатели качества |
||||||||
показатели |
||||||||
объем бюджетных |
тыс. |
931 000 |
1 517 746 |
4 052 650 |
7 199 205 |
3 651 771 |
2 893 984 |
»;
бюджетную программу 019 «Проведение оценки технического состояния инженерных сетей» изложить в следующей редакции:
«
Бюджетные программы |
019 Проведение оценки технического состояния инженерных сетей |
|||||||
описание |
оценка технического состояния инженерных сетей |
|||||||
Вид бюджетной |
В зависимости |
осуществление государственных функций, |
||||||
В зависимости |
индивидуальная |
|||||||
Текущая/ |
текущая |
|||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
плановый период |
2014 |
проектируемый год |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Количество |
км |
- |
1143,16 |
1073 |
1014,54 |
961,36 |
||
Количество |
объ- |
54 |
54 |
0 |
||||
Количество |
Объ- |
28 |
||||||
показатели |
||||||||
Уровень |
% |
0 |
10 |
9,1 |
8,6 |
8,2 |
||
Уровень |
||||||||
визуальное |
% |
50 |
100 |
|||||
инструментальное |
% |
30 |
||||||
инструментальное |
% |
2 |
||||||
инструментальное |
% |
2 |
||||||
составление |
% |
100 |
||||||
Уровень |
% |
100 |
||||||
- отчет по сбору |
% |
100 |
||||||
- техническое |
% |
100 |
||||||
- составление |
% |
100 |
||||||
показатели качества |
||||||||
Опре |
||||||||
Средняя стоимость |
тыс. |
18 800 |
12 500 |
|||||
показатели |
||||||||
Средние затраты на |
тыс. |
1 107 |
233 |
246 |
260 |
|||
объем бюджетных |
тыс. |
1 000 000 |
1 265 175 |
600 000 |
250 000 |
250 000 |
»;
бюджетную программу 029 «Разработка обоснований инвестиций систем водоснабжения и водоотведения» изложить в следующей редакции:
«
Бюджетные |
029 «Разработка обоснований инвестиций» |
|||||||
описание |
Внедрение системного подхода при строительстве |
|||||||
Вид бюджетной |
В зависимости |
осуществление государственных |
||||||
В зависимости |
индивидуальная |
|||||||
Текущая/ |
текущая |
|||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
плановый период |
2014 |
проек- |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели |
||||||||
Промежуточный |
Ед. |
- |
- |
56 |
||||
Итоговый отчет: |
Ед. |
43 |
13 |
|||||
Завершение |
Ед. |
16 |
43 |
|||||
Количество |
Ед. |
8 |
||||||
Завершение |
Ед. |
8 |
||||||
показатели |
||||||||
выполнение работ |
% |
- |
- |
4,5 |
40 |
55,5 |
||
выполнение работ |
% |
100 |
||||||
показатели |
||||||||
показатели |
||||||||
Средняя стоимость |
тыс. |
- |
- |
5357 |
39 286 |
28 446 |
||
Средняя стоимость |
тыс. |
124 996,25 |
||||||
объем бюджетных |
тыс. |
- |
- |
300 000 |
3 381 785 |
1 593 000 |
* - стоимость работ по каждому городу определяется в соответствии со сметой
»;
бюджетную программу 034 «Выплата премий по вкладам в жилищные строительные сбережения» изложить в следующей редакции:
«
Бюджетные |
034 «Выплата премий по вкладам в жилищные |
|||||||
описание |
Обеспечение государственной поддержки развития |
|||||||
Вид бюджетной |
В зависимости от |
осуществление государственных |
||||||
В зависимости от |
индивидуальная |
|||||||
Текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
плановый период |
2014 |
проекти- |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Среднее количество |
чело- |
205157 |
266499 |
337216 |
||||
Показатели |
||||||||
Обеспечение |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
показатели |
||||||||
показатели |
||||||||
Обеспечение |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
объем бюджетных |
тыс. |
2 886 971 |
4829111 |
6669106 |
8126435 |
»;
бюджетную программу 009 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры» изложить в следующей редакции:
«
Бюджетные |
009 «Целевые трансферты на развитие областным |
|||||||
описание |
Выделение средств из республиканского бюджета акиматам |
|||||||
Вид бюджетной |
В зависимости от |
предоставление трансфертов и |
||||||
В зависимости от |
индивидуальная |
|||||||
Текущая/развитие |
развитие |
|||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
плановый период |
2014 |
проектиру- |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Строительство |
км |
2157,8 |
1550,5 |
1134,5 |
2385 |
1500 |
1500 |
|
Строительство и |
ед./ |
6 |
3 |
4 |
3 |
- |
||
Строительство |
км |
29 |
163,2 |
250 |
- |
- |
||
Строительство |
км |
48,3 |
22,3 |
46,59 |
16,4 |
- |
||
Развитие |
км |
- |
220,8 |
288,6 |
0 |
- |
- |
|
Строительство |
к-во |
- |
5 |
8 |
||||
показатели |
||||||||
Обеспеченность |
% |
- |
25 |
50 |
75 |
100 |
||
Обеспеченность |
% |
- |
- |
100 |
||||
Обеспеченность |
% |
- |
- |
80 |
||||
Обеспеченность |
% |
- |
- |
100 |
||||
Обеспеченность |
% |
- |
- |
60 |
||||
показатели |
||||||||
Качество |
% |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
показатели |
||||||||
Стоимость одного |
млн. |
20 |
20 |
20 |
20 |
|||
объем бюджетных |
тыс. |
50 439 900 |
55 045 602 |
52 098 783 |
60004379 |
32 654 295 |
30 000000 |
»;
бюджетную программу 010 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие системы водоснабжения и водоотведения» изложить в следующей редакции:
«
Бюджетные |
010 «Целевые трансферты на развитие областным |
|||||||
описание |
Выделение инвестиций областным бюджетам, бюджетам |
|||||||
Вид бюджетной |
В зависимости от |
предоставление трансфертов и |
||||||
В зависимости от |
индивидуальная |
|||||||
Текущая/развитие |
развитие |
|||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
плановый период |
2014 |
проектиру- |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Строительство и |
коли- |
2 |
2 |
82 |
104 |
21 |
4 |
|
Сети водоснабжения |
коли- |
93 |
19 |
3 |
||||
Очистные и |
коли- |
11 |
2 |
1 |
||||
Протяженность |
км |
1 147 |
1758 |
886 |
746 |
|||
Снижение |
||||||||
водоснабжения |
кол-во |
0,6 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|||
водоотведения |
кол-во |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,2 |
|||
Ввод в |
коли- |
54 |
86 |
19 |
2 |
|||
показатели |
||||||||
Охват населения |
% |
82 |
82 |
82 |
84 |
85 |
86 |
|
Доступ к |
% |
73 |
73 |
73 |
75 |
78 |
81 |
|
показатели |
||||||||
Качество |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
показатели |
||||||||
Средние затраты на |
тыс. |
411504,3 |
||||||
сети водоснабжения |
Тыс. |
374 579 |
||||||
очистные и |
Тыс. |
827 040 |
||||||
Стоимость |
тыс. |
18000 |
20000 |
20000 |
20000 |
|||
объем бюджетных |
тыс. |
32 387 087 |
32 610 600 |
33 743 356 |
43 277 055 |
17 726 695 |
14 921 059 |
»;
бюджетную программу 011 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда» изложить в следующей редакции:
«
Бюджетные |
011 «Целевые трансферты на развитие областным |
|||||||
описание |
Выделение средств из республиканского бюджета |
|||||||
Вид бюджетной |
В зависимости от |
предоставление трансфертов и |
||||||
В зависимости от |
индивидуальная |
|||||||
Текущая/развитие |
Развитие |
|||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
плановый период |
2014 |
проектиру- |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Строительство и |
тыс. |
200 |
181,1 |
138,6 |
136,0 |
134,8 |
135,3 |
|
Строительство двух |
тыс. |
- |
19,2 |
- |
17,7 |
- |
- |
|
Приобретение |
тыс. |
17,3 |
0 |
|||||
Строительство |
тыс. |
50,0 |
103,0 |
|||||
показатели |
||||||||
Обеспечение жильем |
к-во |
2530 |
2478 |
2500 |
3180 |
1685 |
1690 |
|
Доля |
% |
1,5 |
1,7 |
1,8 |
2,2 |
|||
показатели |
||||||||
Качество |
% |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
показатели |
||||||||
Стоимость |
тыс. |
- |
- |
70-88,9 |
70- 142,5 |
70-88,9 |
70-88,9 |
|
объем бюджетных |
тыс. |
30 294 161 |
19 807 808 |
24 654 768 |
35 000 000 |
10 000 000 |
10 000000 |
»;
бюджетную программу 012 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие коммунального хозяйства» изложить в следующей редакции:
«
Бюджетные программы |
012 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, |
|||||||
описание |
Надлежащее содержание объектов и территорий населенных |
|||||||
Вид бюджетной |
В зависимости от |
предоставление трансфертов и |
||||||
В зависимости от |
индивидуальная |
|||||||
Текущая/развитие |
развитие |
|||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
плановый период |
2014 |
проекти- |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Количество |
коли- |
9 |
7 |
65 |
68 |
29 |
6 |
|
теплоснабжения |
35 |
16 |
3 |
|||||
электроснабжения |
21 |
8 |
||||||
газоснабжения |
11 |
5 |
3 |
|||||
прочие |
2 |
|||||||
Протяженность сетей |
км |
- |
- |
- |
8,5 |
6,3 |
7,2 |
|
Ввод в эксплуатацию |
коли- |
27 |
44 |
23 |
5 |
|||
показатели |
||||||||
Доля сетей, |
||||||||
теплоснабжения |
км |
11,7 |
61 |
63 |
61 |
58 |
55 |
|
электроснабжения |
км |
199,5 |
71 |
73 |
71 |
70 |
68 |
|
газоснабжения |
км |
27,3 |
53 |
54 |
53 |
52 |
51 |
|
показатели качества |
||||||||
Качество |
% |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
показатели |
||||||||
Средние затраты на |
||||||||
теплоснабжения |
млн. |
200 167 |
459 200 |
581 088 |
||||
электроснабжения |
млн. |
107 760 |
132 216 |
|||||
газоснабжения |
млн. |
200 191 |
211 545 |
233 643 |
||||
Стоимость 1 км |
Тыс. |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
|||
объем бюджетных |
тыс. |
5 377 027 |
10 692 465 |
28 965 702 |
12 286 169 |
10 153 201 |
2 444 195 |
»;
в подразделе «7.2 Свод бюджетных расходов»:
в графе «2012»:
в строке «Всего бюджетных расходов» цифры «243 279 192» заменить цифрами «283 412 710»;
в строке «Текущие бюджетные расходы» цифры «29 629 205» заменить цифрами «32 196 373»;
в строке «001 - Услуги по координации деятельности в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства» цифры «1 455 619» заменить цифрами «1 483 619»;
в строке «003 - Совершенствование нормативно–технических документов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» цифры «6 010 007» заменить цифрами «7 199 205»;
в строке «019 - Проведение оценки технического состояния инженерных сетей» цифры «250 000» заменить цифрами «600 000»;
строку «029 – Разработка обоснований инвестиций систем водоснабжения и водоотведения» изложить в следующей редакции:
«
Разработка |
тыс. |
300 000 |
3 381 785 |
1 593 000 |
»;
в графе «2012»:
в строке «034 Выплата премий по вкладам и жилищные строительные сбережения» цифры «5 010 926» заменить цифрами «4 829 111»;
в строке «Бюджетные программы развития» цифры «213 649 987» заменить цифрами «251 216 337»;
в строке «009 - Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры» цифры «49 004 379» заменить цифрами «60 004 379»;
в строке «010 - Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие системы водоснабжения» цифры «43 184 205» заменить цифрами «43 277 055»;
в строке «011- Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда» цифры «10 000 000» заменить цифрами «35 000 000»;
в строке «012 - Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие коммунального хозяйства» цифры «10 812 669» заменить цифрами «12 286 169».
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов