Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 февраля 2011 года № 158 «О Стратегическом плане Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2011–2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 20, ст. 252) следующие изменения:
в Стратегическом плане Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2011–2015 годы, утвержденном указанным постановлением:
в разделе 3. «Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов»:
в стратегическом направлении 1. «Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса»:
в цели 1. «Развитие конкурентоспособного агропромышленного комплекса страны, обеспечивающего продовольственную безопасность и увеличение экспорта продукции»:
в задаче 1.2 «Повышение продуктивности и качества продукции животноводства и товарного рыбоводства»
в графе «2012 год» строки 8 «Производство продукции товарного рыбоводства, в том числе субсидируемая продукция» цифры «1000» и «727,4» исключить;
в цели 4.4 «Снижать административные барьеры» раздела 4 «Развитие функциональных возможностей»:
в строке 1 «Снижение количества плановых проверок субъектов государственного контроля (согласно ежегодному плану проведения проверок):»:
в строке «в рыбном хозяйстве» цифры «365», «340», «325», «325» заменить цифрами «1499», «1494», «1489», «1484» соответственно;
раздел 7 «Бюджетные программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан С. Ахметов
Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 1643
Раздел 7. Бюджетные программы
Бюджетные программы
Бюджетная |
001 «Формирование и реализация политики государства в сфере развития агропромышленного комплекса, водного, лесного, охотничьего, рыбного хозяйства и аграрной науки» |
||||||||
Описание |
Содержание центрального аппарата и территориальных органов Министерства сельского хозяйства согласно утвержденной штатной численности |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый год |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Количество государственных служащих центрального аппарата и аппаратов территориального органа, обеспечивающих реализацию государственной политики в области агропромышленного комплекса, лесного, водного, охотничьего, рыбного хозяйства и аграрной науки |
чел. |
8 016 |
7 260 |
6 011 |
6 011 |
6 011 |
6 011 |
||
Количество государственных служащих прошедших курсы по повышению квалификации |
чел. |
1 100 |
1 316 |
130 |
1 606 |
1 606 |
1 606 |
||
Проведение аналитического исследования по выявлению мировых тенденций развития сельскохозяйственного производства, определению потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, производимой в Казахстане и совершенствованию мер государственной поддержки ключевых отраслей аграрного сектора (1, 2 этап) |
ед. |
1 |
1 |
||||||
Проведение аттестации и аудита ЕАСУ отраслями АПК «e-Agriculture» на соответствие их требованиям информационной безопасности и принятым на территории Республики Казахстан стандартам |
ед. |
1 |
1 |
||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Масштаб реализации проекта ЕАСУ |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Разработка перечня основных видов сельскохозяйственной продукции Казахстана, основных механизмов государственного регулирования производства сельскохозяйственной продукции и оценка производственных возможностей по развитию в Республике Казахстан основных видов сельскохозяйственной продукции, характеризующихся благоприятными условиями выхода на внешние рынки |
% |
100 |
|||||||
Доля центрального аппарата, комитетов и территориальных органов МСХ РК, охваченных проведением аттестационного обследования информационных систем на соответствие требованиям информационной безопасности |
% |
100 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Своевременное выполнение функций, возложенных на Министерство |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Показатели эффективности |
|||||||||
Затраты на содержание одного госслужащего |
тыс. |
1 041,1 |
1 267,4 |
1 662,6 |
1 870,9 |
1 844,9 |
1 844,9 |
||
Затраты на обучение одного госслужащего |
39,4 |
45,4 |
52,1 |
40,4 |
40,4 |
40,4 |
|||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
8 349 619,5 |
9 201 349,9 |
9 993 745 |
11 246 242 |
11 089 862 |
11 089 862 |
Бюджетная |
002 «Сохранение мелиоративного состояния земель» |
||||||||
Описание |
Проведение ГУ «Зональный гидрогеолого-мелиоративный центр»; |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Агромелиоративное обследование на орошаемых землях |
гектар |
1 625 600 |
1 625 600 |
1 625 600 |
1 611 460 |
1 601 460 |
1 591 460 |
||
Агромелиоративное обследование на объектах проектов усовершенствования ирригационных и дренажных систем и совершенствование управления водными ресурсами и восстановления земель |
гектар |
71 687 |
71 597 |
71 687 |
71 597 |
71 597 |
71 597 |
||
Стационарные гидрогеологические наблюдения за уровенно-солевым режимом |
замеры |
48 872 |
48 872 |
48 872 |
48 672 |
48 572 |
48 472 |
||
Гидрологические наблюдения за стоком коллекторно-дренажных вод |
замеры |
3 018 |
3 018 |
3 018 |
2 958 |
2 958 |
2 948 |
||
Содержание скважин |
шт. |
788 |
788 |
788 |
758 |
758 |
748 |
||
Почвенно-мелиоративные работы |
гектар |
28 500 |
28 500 |
28 500 |
28 300 |
28 200 |
28 100 |
||
Количество проводимых лабораторных анализов |
ед. |
15 600 |
15 600 |
15 600 |
15 407 |
15 307 |
15 207 |
||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Разработка рекомендаций и мероприятий, направленных на эффективное и рациональное использование земель и поливной воды, предотвращение засоления, осолонцевания и ирригационной эрозии и смягчение негативного воздействия на орошаемых землях |
отчеты и |
44 |
44 |
44 |
47 |
47 |
47 |
||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средневзвешенная стоимость затрат по обоснованию критериев и оценке мелиоративного состояния на 1 гектар инженерно-подготовленных земель |
тенге/ |
101,4 |
106,5 |
118,6 |
129,7 |
130,5 |
131,3 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
164 838,4 |
173 111,8 |
192 869 |
218 393 |
218 393 |
218 393 |
Бюджетная |
003 «Защита растений» |
||||||||
Описание |
Проведение химических обработок для снижения численности особо опасных вредных организмов до безопасного уровня (ниже экономического порога вредоносности - ЭПВ), систематическое наблюдение за появлением, развитием и распространением вредителей, болезней и сорняков, |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Химическая обработка площадей против особо опасных вредителей и болезней сельскохозяйственных культур |
тыс. |
3 145,4 |
3 241,1 |
3 475,4 |
2 961,59 |
2 790,44 |
2 438,47 |
||
Проведение мониторинговых мероприятий |
млн. |
114,2 |
117,6 |
117,6 |
117,6 |
117,6 |
117,6 |
||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Охват площадей химическими обработками в сравнении с выявленными площадями по особо опасным вредным организмам |
% |
96,4 |
89,5 |
100 |
89,7 |
86,3 |
76,3 |
||
% |
6,3 |
12,6 |
23,3 |
18,7 |
6,9 |
6,6 |
|||
Доля сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые удовлетворены своевременностью и высоким качеством проведения химических обработок против особо опасных, вредных организмов |
% |
85 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
||
Показатели качества |
|||||||||
Процент фактического подтверждения прогноза развития и распространения вредных, особо опасных вредных и карантинных организмов, составленного в предыдущем году |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на 1 га сельскохозяйственных культур и угодий на проведение мероприятий против особо опасных вредных организмов |
тенге |
844 |
857,7 |
840 |
1 052 |
1 208,3 |
1 381,9 |
||
Средние затраты на 1 га по мониторингу за появлением, развитием и распространением вредных, особо опасных вредных и карантинных организмов |
тенге |
7,6 |
9,6 |
11,4 |
12 |
12 |
12 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
3 |
3 |
4 256 097 |
4 644 278 |
4 644 278 |
4 628 343 |
Бюджетная |
004 «Карантин растений» |
||||||||
Описание |
Проведение химических обработок по локализации и ликвидации карантинных вредителей, болезней растений и сорняков. |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый год |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Проведение лабораторных фитосанитарных анализов и экспертиз образцов подкарантинной продукции |
тыс. |
44,9 |
58 |
60 |
60 |
60 |
60 |
||
Локализация и ликвидация очагов распространения карантинных вредителей, болезней растений и сорняков |
обработка, |
147,3 |
146,8 |
182,4 |
161,6 |
145,4 |
136,8 |
||
Проведение посева и наблюдение сортообразцов полевых культур |
сорто-образцы |
104 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Формирование и передача научным учреждениям республики лучших образцов зерновых культур |
тыс. |
6,5 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
Энтомологическая, фитопатологическая, бактериологическая, гербологическая оценка посевов |
тыс. |
3,7 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
||
Обследование: |
шт. |
400 |
255 |
260 |
260 |
265 |
270 |
||
- живые растения различных плодово-ягодных и других культур |
шт. |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
||
Разработка рекомендаций по предотвращению распространения карантинных объектов на территории Республики Казахстан |
шт. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Доля химических обработок против карантинных вредителей, болезней растений и сорняков, проведенных в оптимальные сроки |
% |
100 |
98,7 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Доля сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые удовлетворены своевременностью и качеством проведения химических обработок против карантинных вредителей, болезней растений и сорняков |
% |
90 |
90 |
90 |
100 |
100 |
100 |
||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на 1 га сельскохозяйственных культур и угодий на проведение мероприятий против карантинных вредителей, болезней растений и сорняков |
тенге |
4 920,6 |
5 248,5 |
4 113,6 |
3 803,1 |
5 961,8 |
6 336,7 |
||
Средние затраты на проведение лабораторных фитосанитарных анализов и экспертиз образцов подкарантинной продукции |
тенге |
608,4 |
598,8 |
1 422 |
1 122,2 |
1 122,2 |
1 122,2 |
||
Средние затраты на проверку одного образца подкарантинного материала в период вегетации полевых культур |
тенге |
2 329 |
2 641 |
3 650 |
4 150,7 |
4 150,7 |
4 150,7 |
||
Средние затраты на проведение обследований 1 сортообразца и 1 штуки выращенных живых растений различных плодово-ягодных и других культур |
тенге |
1 554 |
1 719 |
1 881 |
2 070,6 |
2 068,2 |
2 065,8 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
948 349,7 |
842 130,2 |
863 793 |
713 978 |
966 104 |
966 104 |
Бюджетная |
005 «Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала» |
||||||||
Описание |
Оказание услуг по экспертизе качества семян сельскохозяйственных растений для всех отечественных товаропроизводителей, государственных сортоиспытательных участков и станций, государственных ресурсов семян, определения их соответствия действующим государственным стандартам. |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый год |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Проведение экспертизы качества (исследования) семян |
кол-во |
317 000 |
330 280 |
325 910 |
330 438 |
330 438 |
330 438 |
||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Обеспечение посева проверенными на посевные качества семенами |
% |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
||
Показатели качества |
|||||||||
Доля кондиционных семян |
% |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средняя стоимость 1 исследования |
тенге |
743 |
777 |
831 |
884,4 |
884,4 |
884,4 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
235 529,9 |
256 627,9 |
270 831 |
292 241 |
292 241 |
292 241 |
Бюджетная |
007 «Строительство и реконструкция объектов образования в сфере сельского хозяйства» |
||||||||
Описание |
Обеспечение отраслей АПК и аграрной науки высококвалифицированными кадрами и создание условий для профессиональной подготовки высококвалифицированных специалистов мирового уровня: |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый год |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Объем строительных работ: |
% |
47,5 |
30,8 |
3,5 |
|||||
Количество площади построенного объекта |
м2 |
8 210,1 |
|||||||
Число студентов, которые будут обучаться на факультете |
чел. |
570 |
|||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Увеличение площади технического факультета в целом |
% |
191 |
|||||||
Ввод в эксплуатацию объектов |
кол-во |
1 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на строительство 1 м2 учебного корпуса |
тыс. |
80,7 |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
217 759 |
204 229 |
23 719 |
Бюджетная |
008 «Строительство объектов инфраструктуры лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий» |
||||||||
Описание |
Строительство объектов инфраструктуры особо охраняемых природных территорий Республики Казахстан |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый год |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Строительство служебных кордонов |
ед. |
1 |
2 |
||||||
Строительство автогаражей, административных зданий |
3 |
1 |
1 |
1 |
|||||
Строительство системы орошения |
1 |
||||||||
Реконструкция объектов |
1 |
||||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Средняя обеспеченность административными зданиями |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
Средняя обеспеченность кордонами |
45 |
45,1 |
|||||||
Обеспеченность водой выращиваемого посадочного материала |
100 |
||||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на единицу оказанной услуги: |
тыс. |
- |
- |
- |
19 818 |
20 609 |
|||
- по строительству автогаражей, административных зданий |
58 344 |
90 472 |
47 514 |
57 192 |
|||||
- по строительству системы орошения |
- |
- |
37 712 |
||||||
- по реконструкции объектов |
65 314 |
||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
175 032 |
90 472 |
85 226 |
142 324 |
41 218 |
Бюджетная |
009 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на проведение противоэпизоотических мероприятий» |
||||||||
Описание |
Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для человека, животных и птиц, сохранение стабильной эпизоотической ситуации по инфекционным болезням сельскохозяйственных животных и птиц в республике, путем своевременного выполнения |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый год |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Взятие и доставка проб крови для серологических исследований |
млн. |
32,5 |
43,3 |
39,1 |
31,6 |
31,6 |
|||
Хранение, доставка ветеринарных препаратов до места их назначения, введение животным ветеринарных препаратов |
млн. |
96,4 |
80-130 |
109,7 |
109,2 |
112,2 |
|||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Проведение запланированных ветеринарных мероприятий (вакцинация) животных против особо опасных болезней животных и птиц с целью обеспечения эпизоотического благополучия |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Затраты на: |
тенге |
3-45 |
3-49 |
6,5-52,2 |
47-60 |
47-60 |
|||
- взятие и доставку проб крови для серологических исследований (за 1 пробу) |
40-55 |
45-59 |
63 |
70.2 |
70.2 |
||||
- хранение ветеринарных препаратов (за сутки) |
1 000- 1 595 |
1 000- 1 887 |
1 883,7 |
1 946 |
2 012 |
||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
5 504 538 |
6 283 734 |
9 746 763 |
8 011 847 |
8 021 485 |
Бюджетная |
010 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения» |
|||||||||
Описание |
Выделение целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых водопроводов, локальных систем водоснабжения и системы водоснабжения, получающие воду из канала, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения |
|||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый год |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
Показатели прямого результата |
||||||||||
Системы водоснабжения, получающие субсидии: |
кол-во |
34 |
34 |
42 |
45 |
45 |
||||
Охват населения, получающего воду по субсидированному тарифу |
чел. |
1 674 668 |
1 981 829 |
2 094 354 |
2 036 556 |
2 036 556 |
||||
Количество сельских населенных пунктов, обеспечивающихся питьевой водой по удешевленному тарифу |
ед. |
398 |
496 |
611 |
740 |
740 |
||||
Объем подаваемой питьевой воды |
тыс. |
44 761,6 |
55 485 |
62 965 |
64 353,37 |
64 353,37 |
||||
Показатели конечного результата |
||||||||||
Снижение стоимости услуг по подаче питьевой воды для населения областей Республики Казахстан |
% |
10-94 |
6-95 |
9-100 |
7-100 |
7-100 |
||||
Показатели качества |
||||||||||
Показатели эффективности |
||||||||||
Размер субсидий за 1 м3 питьевой воды |
тенге |
9,6-554,2 |
14,2-789,6 |
5-843,1 |
3,1-855 |
3,1855 |
||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
2 176 334 |
3 019 649 |
3 693 082 |
4 210 035 |
4 210 035 |
Бюджетная |
011 «Строительство, реконструкция и оснащение ветеринарных лабораторий, биохранилища и здания подведомственного учреждения» |
||||||||
Описание |
Программа направлена на приведение объектов ветеринарных лабораторий, зданий и помещений, улучшение их материально-технического оснащения в соответствии с требованиями международных норм, стандартов и рекомендаций ВТО путем строительства биохранилища и реконструкции зданий и вспомогательных помещений для ГУ «Национальный референтный центр в ветеринарии», а также строительства однотипных модульных областных зданий ветлабораторий и однотипных модульных районных зданий ветлабораторий с вивариями для животных РГП «Республиканская ветеринарная лаборатория» МСХ РК, материально-техническое оснащение и подготовку квалифицированных специалистов |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый |
проектируемый год |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Строительство однотипных модульных областных зданий ветлабораторий с вивариями для животных |
ед. |
5 |
3 |
||||||
Строительство однотипных модульных районных зданий ветлабораторий с вивариями для животных |
ед. |
8 |
49 |
100 |
|||||
Всего введено в эксплуатацию лабораторий (в год) |
ед. |
2 |
5 |
18 |
37 |
||||
Строительство биохранилища для хранения микроорганизмов |
ед. |
1 |
1 |
||||||
Реконструкция зданий и вспомогательных помещений ГУ «Национальный референтный центр по ветеринарии» |
ед. |
1 |
|||||||
Оснащено лабораторий |
ед. |
5 |
|||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Соответствие построенных ветеринарных лабораторий требованиям международных норм, стандартов и рекомендаций ВТО |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
Соответствие ветеринарных лабораторий требованиям международных норм, стандартов и рекомендаций ВТО |
% |
7,1 |
11,1 |
25,4 |
50 |
||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средняя стоимость затрат на единицу: |
тыс. |
58 286,2 |
38 689,8 |
||||||
- строительство биохранилища |
142 838 |
7 362 |
|||||||
- реконструкция зданий и вспомогательных помещений |
110 239 |
211 |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
1 556 069 |
927 343,7 |
3 158 702 |
3 876 550 |
Бюджетная |
013 «Услуги по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур» |
||||||||
Описание |
Содержание ГУ «Государственная комиссия по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур». |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый год |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Количество сортоопытов по выявлению наиболее продуктивных и ценных сортов |
ед. |
6 715 |
6 725 |
6 725 |
6 815 |
6 815 |
6 815 |
||
Среднее количество сортов в год проходящих испытание на продуктивность и ценность по качеству сортов для включения в Государственный реестр селекционных достижений |
шт. |
1 392 |
890 |
890 |
890 |
890 |
890 |
||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Количество сортов сельскохозяйственных культур, включенных в Государственный реестр селекционных достижений |
сорт |
116 |
50 |
70 |
70 |
70 |
70 |
||
Удельный вес использования сортов сельхозкультур, включенных в Государственный реестр селекционных достижений |
% |
85 |
85 |
до 85 |
до 85 |
до 85 |
до 85 |
||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на 1 сортоопыт сельскохозяйственных культур |
тенге |
21 274 |
28 080 |
36 765 |
40 767 |
40 767 |
40 767 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
142 856,6 |
193 383,5 |
247 247 |
277 830 |
277 830 |
277 830 |
Бюджетная |
016 «Постприватизационная поддержка сельского хозяйства» |
||||||||
Описание |
Проект направлен на распространение кредитной линии на все области Казахстана и внедрение механизмов финансирования, таких как: |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный |
план |
плановый |
проектируемый год |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Проведение однодневных информационных семинаров для фермеров в рамках компонента |
кол-во |
162 |
|||||||
Количество модернизированных агрометеостанций |
кол-во |
24 |
|||||||
Услуги по проведению анализа и пересмотра существующей системы страхования в растениеводстве Казахстана, определение альтернативно-возможных продуктов страхования в растениеводстве |
услуга |
1 |
1 |
||||||
Обучение за рубежом по обмену опытом внедрения различных продуктов страхования в растениеводстве |
услуга |
1 |
|||||||
Проведение обучения по долгосрочным инвестициям, лизингу и структурному финансированию в сельском хозяйстве: |
чел. |
139 |
|||||||
Количество обученных участвующих микрофинансовых учреждений (УМФУ) по теме «Институциональное развитие» |
кол-во |
47 |
|||||||
Услуги международного консультанта по мониторингу и оценке проекта |
чел./ |
2 |
|||||||
Разработка предложений по усовершенствованию законодательства в области системы страхования в растениеводстве Казахстана по итогам реализации компонента 2 «Управление сельскохозяйственными рисками» |
услуга |
1 |
|||||||
Контроль завершения работ по инсталляции и запуску агрометеооборудования, закупленного в рамках проекта по компоненту 2 «Управление сельскохозяйственными рисками» в 2011 году и передача на баланс РГП «Казгидромет» Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан |
услуга |
1 |
|||||||
Мониторинг субзаймов, выданных банками второго уровня в 2011 году, в рамках кредитной линии по компоненту 3 «Расширение охвата сельского населения услугами учреждений финансового сектора» |
услуга |
1 |
|||||||
Составление финального отчета о ходе реализации проекта в 2006-2011 гг. |
услуга |
1 |
|||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Количество фермеров и товаропроизводителей, получивших консультации по вопросам кредитования и развития бизнеса в сельской местности |
кол-во |
11 800 |
|||||||
Анализ и предложения по внесению изменений в нормативно-правовые акты по реализации Закона Республики Казахстан «Об обязательном страховании в растениеводстве»; комплект документов в сфере укрепления страхования в сельском хозяйстве; отчет о роли государственного сектора и ключевых государственных институтов Казахстана |
материал |
1 |
1 |
||||||
Увеличение плотности расположения агрометеостанций в пилотных районах |
коэффициент |
0,9-2,2 |
|||||||
Количество быстроразвивающихся микрокредитных организаций, способных привлекать средства из коммерческих источников |
ед. |
4 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Повышение качества предоставления консалтинговых услуг на селе |
кол-во |
660 |
|||||||
Степень использования «вкладов» в виде человеческих знаний |
% |
100 |
|||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на единицу оказываемой услуги: |
|||||||||
- международного консультанта по мониторингу и оценке проекта за 1 чел/мес |
тыс. |
4 275 |
|||||||
- по пересмотру системы страхования в растениеводстве с применением международного опыта и лучших мировых практик |
18 725 |
||||||||
- по обучению за рубежом для обмена опытом внедрения различных продуктов страхования в растениеводстве |
21 000 |
||||||||
- по разработке предложения по усовершенствованию законодательства в области системы страхования в растениеводстве Казахстана по итогам реализации Компонента 2 «Управление сельскохозяйственными рисками» |
1 007,7 |
||||||||
- по контролю завершения работ по инсталляции и запуску агрометеооборудования, закупленного в рамках проекта по компоненту 2 «Управление сельскохозяйственными рисками» в 2011 году и передача на баланс РГП «Казгидромет» Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан |
1 007,7 |
||||||||
- по мониторингу субзаймов, выданных банками второго уровня в 2011 году, в рамках кредитной линии по компоненту 3 «Расширение охвата сельского населения услугами учреждений финансового сектора» |
1 007,7 |
||||||||
- по составлению финального отчета о ходе реализации проекта в 2006 – 2011 гг. |
1 007,7 |
||||||||
Средние затраты на закуп 1 агрометеостанции |
7 812,5 |
||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
101 489,2 |
24 337,5 |
256 179 |
4 031 |
Бюджетная |
017 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие системы водоснабжения» |
|||||||||
Описание |
Обеспечение сельских населенных пунктов и малых городов питьевой водой гарантированного качества и необходимого количества путем выделения целевых трансфертов на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие системы водоснабжения |
|||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/развитие |
развитие |
|||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый год |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
Показатели прямого результата |
||||||||||
Строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения |
кол-во |
174 |
254 |
257 |
||||||
Разработка проектно-сметной документации по водоснабжению сельских населенных пунктов |
кол-во |
111 |
142 |
|||||||
Показатели конечного результата |
||||||||||
Ввод в эксплуатацию объектов питьевого водоснабжения |
кол-во |
132 |
88 |
115 |
||||||
Показатели качества |
||||||||||
Показатели эффективности |
||||||||||
Средние затраты на единицу оказанной услуги: |
тыс. |
132 173,4 |
95 767,7 |
111 333,2 |
||||||
- по разработке одной проектно-сметной документации |
5 324,7 |
6 915,5 |
||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
22 998 170 |
25 145 003 |
29 594 623 |
Бюджетная |
018 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование повышения продуктивности и качества товарного рыбоводства» |
|||||||||
Описание |
Оказание мер государственной поддержки рыбоводным предприятиям для повышения продуктивности и качества товарного рыбоводства |
|||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый год |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
Показатели прямого результата |
||||||||||
Планируемый объем приобретаемого комбикорма |
тонн |
1 229,4 |
3 271,4 |
3 271,4 |
||||||
Планируемый объем приобретаемого рыбопосадочного материала |
тыс. |
690,2 |
36 847,8 |
36 847,8 |
||||||
Показатели конечного результата |
||||||||||
Ожидаемый субсидируемый объем реализуемой рыбы |
тонн |
272,6 |
727,4 |
727,4 |
||||||
Доля объема удешевленной товарной рыбной продукции |
% |
7 |
72,7 |
72,7 |
||||||
Увеличение объема искусственно выращенной товарной рыбы по сравнению с предыдущим периодом |
% |
75 |
43 |
43 |
||||||
Показатели качества |
||||||||||
Показатели эффективности |
||||||||||
Средний размер субсидий на 1 тонну реализованной товарной рыбы |
тыс. |
574,4 |
363,1 |
363,1 |
||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
156 596 |
264 158 |
264 158 |
Бюджетная |
019 «Методологические услуги в области охраны водных объектов» |
||||||||
Описание |
Проведение ГУ «Республиканский методический центр «Казагромелиоводхоз» следующих работ: разработка и научное обоснование единой республиканской нормативно-методической документации в области мелиорации земель, использования и охраны водных ресурсов; мониторинг состояния водохозяйственных систем и сооружений, разработка рекомендаций по использованию и охране водного фонда удельных норм и нормативов водопользования в сельском хозяйстве, хозяйственно-питьевом и промышленном водоснабжении, проведение ведомственной экспертизы проектно-сметной документации гидромелиоративного и водохозяйственного назначения |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый год |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Разработка нормативно-методических документаций в области эксплуатации и охраны водных объектов |
шт. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Обеспечение водохозяйственных предприятий и государственных учреждений водохозяйственной отрасли нормативно-методической документацией в области эксплуатации и охраны водных объектов |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средневзвешенная стоимость затрат на разработку нормативно-методической документации в области эксплуатации и охраны водных объектов |
тыс. |
3 410,3 |
6 160,8 |
5 556,2 |
6 278,4 |
6 278,4 |
6 278,4 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
17 051,3 |
30 803,9 |
27 781 |
31 392 |
31 392 |
31 392 |
Бюджетная |
020 «Целевые текущие трансферты бюджету Акмолинской области на создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги «Астана-Щучинск» на участках «Шортанды-Щучинск» |
||||||||
Описание |
Создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги «Астана-Щучинск» на участках «Шортанды-Щучинск» Акмолинской области |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый год |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Возмещение убытков землепользователям за изъятие земельных участков |
га |
1 401,6 |
1 828,7 |
||||||
Разработка землеустроительного проекта |
шт. |
1 |
|||||||
Подготовка почвы |
га |
1 637,1 |
|||||||
Посадка леса |
га |
1 637,1 |
|||||||
Дополнение посадок |
га |
1 637,1 |
1637,1 |
||||||
Приобретение техники и оборудования |
шт. |
127 |
|||||||
Приобретение посадочного материала |
млн. |
4,5 |
0,9 |
||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Площадь созданных лесонасаждений |
га |
1 637,1 |
|||||||
Площадь лесонасаждений, на которых обеспечено выполнение технологических операций по уходу за посадками |
га |
1 637,1 |
1 637,1 |
1 637,1 |
|||||
Показатели качества |
|||||||||
Приживаемость лесных культур |
% |
65 |
70 |
||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на единицу оказанной услуги: |
тыс. |
2 734,6 |
|||||||
- по созданию лесонасаждений (1 га) |
45 |
388,5 |
178,2 |
78,1 |
|||||
- по возмещению убытков землепользователям (1 га) |
32,8 |
||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
56 072 |
481 034 |
580 070 |
291 669 |
127 860 |
Бюджетная |
021 «Агрометеорологический и космический мониторинг сельскохозяйственного производства» |
||||||||
Описание |
Оказание услуг по проведению агрометеорологического мониторинга, составлению анализов и прогнозов: о влагозапасах в почве, состоянии сельскохозяйственных культур, возможном повреждении их неблагоприятными погодными явлениями (заморозки, морозы, малоснежные зимы, засуха, вредители и болезни), сроках сева, созревания, урожайности и условиях уборки яровых зерновых культур, составления справок и консультаций о фактических агрометеорологических условиях, складывающихся на территории республики, в разрезе областей и т.д. |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый год |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Получение информации по агрометеорологическому мониторингу для обеспечения сельскохозяйственного производства |
ед. |
141 7 |
141 10 |
141 7 |
141 21 |
141 24 |
141 24 |
||
Количество административных районов, охваченных агрометеорологическими прогнозами |
ед. |
69 4 |
80 4 |
82 4 |
82 4 |
82 4 |
82 4 |
||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Обеспечение достоверной информацией о посевных площадях и состоянии посевов |
% |
95 |
85 |
97 |
97 |
97 |
97 |
||
Показатели качества |
|||||||||
Средняя по республике оправдываемость агрометеорологическими прогнозами |
% |
80 |
82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на единицу оказанной услуги: |
тыс. |
159,2 |
159,2 |
170,3 |
170,3 |
170,3 |
170,3 |
||
- по космическому мониторингу сельскохозяйственных угодий и объемов растениеводческой продукции |
2242 |
3256,6 |
3484,6 |
1 123,3 |
3 484,6 |
3 484,6 |
|||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
38 139 |
45 241 |
48 408 |
47 606 |
48 408 |
48 408 |
Бюджетная |
023 «Кредитование АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» для проведения мероприятий по поддержке субъектов агропромышленного комплекса» |
|||||||||
Описание |
Кредитование субъектов агропромышленного комплекса |
|||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
предоставление бюджетных кредитов |
||||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый |
проектируемый |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
Показатели прямого результата |
||||||||||
Количество прокредитованных субъектов агропромышленного комплекса |
ед. |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
||||
Ожидаемая площадь посевов, обеспеченных кредитными ресурсами за счет бюджетных |
млн. |
2 |
до |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
||||
Показатели конечного результата |
||||||||||
Удовлетворение потребности в кредитных ресурсах в растениеводстве |
% |
23,4 |
15 |
14,3 |
14,2 |
14,1 |
||||
Показатели качества |
||||||||||
Показатели эффективности |
||||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
80 000 000 |
78 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
Бюджетная |
025 «Целевые трансферты на развитие бюджету Жамбылской области на берегоукрепительные работы на реке Шу вдоль Государственной границы Республики Казахстан» |
||||||||
Описание |
Аварийно-восстановительные и берегоукрепительные работы на реке Шу в Сортобинском, Аухатинском, Карасуском, Кордайском и Сарыбулакском сельских округах Кордайского района Жамбылской области |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Протяженность реки, на которой произведены берегоукрепительные работы |
км |
23 |
14 |
8 |
|||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Сохранение жилых строений населенных пунктов от угрозы разрушения |
% |
51,1 |
82,2 |
100 |
|||||
Обеспечение безопасного функционирования стратегических объектов и снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций |
кол-во |
8 |
5 |
1 |
|||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Затраты на 1 км |
тыс. |
173 913 |
107 142,9 |
64 431,7 |
|||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
100 000 |
4 000 000 |
1 500 000 |
515 454 |
Бюджетная программа |
027 «Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря (1-я фаза)» |
|||||||||
Описание |
Обеспечение сохранения северной части Аральского моря, восстановление водных ресурсов в дельте реки Сырдарьи, увеличение производства сельскохозяйственной продукции и развитие рыбного хозяйства в целях минимизации вероятности затопления населенных пунктов региона Приаралья путем строительства гидротехнических сооружений для стабилизации уровня северной части Аральского моря и регулирования пропуска расходов воды по руслу реки Сырдарья |
|||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
||||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/развитие |
развитие |
|||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
Показатели прямого результата |
||||||||||
Строительство сооружений |
кол-во |
1 |
1 |
|||||||
Выплата страховых удержаний |
% |
17,1 |
82,9 |
|||||||
Показатели конечного результата |
||||||||||
Улучшение пропускной способности реки Сырдарьи. |
метр |
42 |
||||||||
Показатели качества |
||||||||||
Сокращение уровня минерализации воды |
грамм |
17 |
||||||||
Показатели эффективности |
||||||||||
Увеличение площади Северного Аральского моря, по завершению проекта |
км2 |
3 200 |
||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
228 004,4 |
92 265,6 |
242 515 |
Бюджетная |
029 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений» |
||||||||
Описание |
Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений, направленных на обеспечение населения питьевой водой; улучшение инфраструктуры сельских населенных пунктов; планирование, восстановление, реабилитация, предупреждение угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на системах водоснабжения |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый |
проектируемый |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Разработка проектно-сметной документации |
кол-во |
16 |
59 |
28 |
|||||
Строительство и реконструкция системы водоснабжения: |
кол-во |
23 |
20 |
22 |
19 |
17 |
13 |
||
Строительство систем водоснабжений в сельских населенных пунктах по проекту «Водоснабжение и канализация сельских территорий» (АБР) |
кол-во |
51 |
1 |
||||||
Строительство систем водоснабжений в сельских населенных пунктах по проекту «Сельское водоснабжение Карагандинской области» (ИБР) |
кол-во |
7 |
|||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Ввод в эксплуатацию объектов питьевого водоснабжения: |
кол-во |
10 |
4 |
13 |
8 |
3 |
13 |
||
- по проекту «Водоснабжение и канализация сельских территорий» (АБР) |
50 |
1 |
|||||||
- по проекту «Сельское водоснабжение Карагандинской области» (ИБР) |
3 |
||||||||
Доля реконструированных гидротехнических сооружений от общего количества реконструкции объектов на соответствующий год |
% |
36 |
52,5 |
35,7 |
59,2 |
16,7 |
50 |
||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на единицу оказанной услуги: |
тыс. |
432 782,3 |
348 294,0 |
427 694 |
1 147 440 |
1 149 486,5 |
2 187 759,5 |
||
- по строительству и реконструкции одного гидротехнического сооружения |
234 809,8 |
413 357,8 |
523 273,8 |
383 374 |
500 875,5 |
1 213 692,3 |
|||
- по разработке одной проектно-сметной документации |
107 221,2 |
72 922,9 |
25 114 |
||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
15 824 237 |
26 145 588,4 |
35 689 221 |
41 289 872 |
31 562 284 |
52 714 719 |
Бюджетная |
030 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование повышения урожайности продукции растениеводства» |
|||||||||
Описание |
Субсидирование сельхозтоваропроизводителей по мелиоративному улучшению орошаемых земель |
|||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый |
проектируемый |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
Показатели прямого результата |
||||||||||
Проведение работ по мелиоративному улучшению орошаемых земель |
га |
77 936,5 |
||||||||
Показатели конечного результата |
||||||||||
Доля субсидирования затрат сельхозтоваропроизводителей по мелиоративному улучшению орошаемых земель от всей площади используемых орошаемых земель |
% |
5,6 |
||||||||
Показатели качества |
||||||||||
Показатели эффективности |
||||||||||
Средние затраты на 1 га |
тенге |
6 300 |
||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
491 000 |
Бюджетная |
032 «Развитие объектов охраны подземных вод и очистки промышленных стоков в городе Усть-Каменогорске» |
|||||||||
Описание |
Повышение уровня жизни и улучшение здоровья населения городов Усть-Каменогорска, Семей, Павлодар и населенных пунктов, расположенных вдоль реки Иртыш, путем предотвращения поступления токсичных веществ в реке Иртыш и подземные воды, восстановления окружающей среды и улучшения экологии региона. Улучшение качества поверхностных и подземных вод для |
|||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
||||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/развитие |
развитие |
|||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый |
проектируемый |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
Показатели прямого результата |
||||||||||
Закуп оборудования для обнаружения утечек из водопроводных сетей и контроля качества воды для лабораторий горводоканала и контрольно-надзорных служб региона |
кол-во |
80 |
47 |
|||||||
Количество услуг по мониторингу и детальному проектированию |
ед. |
1 |
1 |
1 |
||||||
Строительство и реконструкция хвостохранилища |
% |
10 |
||||||||
Показатели конечного результата |
||||||||||
Количество разработанных проектно-сметных документаций (ПСД) по компонентам «Локализация наиболее приоритетных источников загрязнения грунтовых вод» и «Очистка загрязненных участков грунтовых вод» |
ед. |
4 |
1 |
|||||||
Мобилизационные и подготовительные работы |
% |
50 |
||||||||
Показатели качества |
||||||||||
Показатели эффективности |
||||||||||
Средние затраты на единицу оказанной услуги: |
тыс. |
912,6 |
1 467,8 |
|||||||
- по разработке одного ПСД |
42 901,8 |
35 000 |
75 000 |
|||||||
- на строительство одного хвостохранилища |
19 765 |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
267 220,1 |
516 419,2 |
210 142 |
197 052 |
79 876 |
Бюджетная |
033 «Целевые трансферты на развитие бюджету Атырауской области для увеличения уставного капитала коммунального государственного предприятия «Жайык Балык» |
||||||||
Описание |
Целевые трансферты в Атыраускую область для обеспечения деятельности субъекта государственной монополии в сфере рыбного хозяйства, осуществляющего закуп осетровых видов рыб, переработку и реализацию их икры |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
развития |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый |
проектируемый |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Укрепление материально-технической базы предприятия |
ед. |
18 |
3 541 |
||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Степень улучшения материально-технической базы предприятий |
% |
9,1 |
11,8 |
||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средняя цена за единицу приобретаемого оборудования |
тыс. |
85 870,3 |
564,8 |
||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
1 545 665 |
2 000 000 |
Бюджетная |
034 «Эксплуатация трансграничных и республиканских водохозяйственных объектов, не связанных с подачей воды» |
|||||||||
Описание |
Бесперебойная работа водохозяйственных объектов, не связанных с подачей воды, включая объекты, совместно используемые с сопредельными государствами путем обеспечения функционирования водохранилищ и других гидротехнических сооружений, находящихся в республиканской собственности, не связанных с подачей воды; совместное использование водохозяйственных объектов, расположенных на трансграничных реках |
|||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
Показатели прямого результата |
||||||||||
Эксплуатационные мероприятия на водохозяйственных объектах: |
кол-во |
139 |
142 |
173 |
176 |
176 |
176 |
|||
- межгосударственных объектах |
10 |
10 |
11 |
11 |
11 |
11 |
||||
Инженерно-техническое оснащение |
46 |
86 |
62 |
|||||||
Текущий ремонт, противопаводковые, водоохранные мероприятия |
124 |
155 |
||||||||
Оформление правоустанавливающих документов водохозяйственных объектов |
9 |
13 |
1 |
|||||||
Многофакторное обследование, метрологическое обеспечение и автоматизация водоучета с современными электронными приборами |
67 |
26 |
||||||||
Показатели конечного результата |
||||||||||
Степень улучшения технического состояния республиканских и межгосударственных водохозяйственных объектов для их бесперебойной и безаварийной работы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Показатели качества |
||||||||||
Показатели эффективности |
||||||||||
Средние затраты эксплуатационных мероприятий на водохозяйственных объектах: |
тыс. |
6 636 |
10 408 |
15 428,6 |
30 946,5 |
28 573 |
28 573 |
|||
- межгосударственных объектах |
85 964 |
108 554 |
109 129 |
134 784,9 |
134 784,9 |
134 784,9 |
||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
1 760 041 |
2 563 479 |
3 869 567 |
6 929 220 |
6 511 486 |
6 511 486 |
Бюджетная |
037 «Государственный учет и кадастр рыбных ресурсов» |
|||||||||
Описание |
Определение рыбопродуктивности рыбохозяйственных водоемов и/ или участков, разработка биологических обоснований, определение допустимого улова на водоемах международного, республиканского и местного значений и резервном фонде. Проведение комплексных морских исследований по оценке состояния биологических ресурсов казахстанской части Каспийского моря |
|||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
Показатели прямого результата |
||||||||||
Биологические обоснования по определению оптимально допустимых уловов |
шт. |
12 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|||
Количество комплексных морских исследований по оценке состояния биоресурсов казахстанской части Каспийского моря |
шт. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
Количество охваченных государственным учетом и мониторингом водоемов международного и республиканского значения |
шт. |
9 |
9 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|||
Количество охваченных государственным учетом и мониторингом водоемов местного значения |
шт. |
55 |
108 |
79 |
80 |
86 |
86 |
|||
Показатели конечного результата |
||||||||||
Доля охваченных государственным учетом и мониторингом водоемов международного и республиканского значения |
% |
0,03 |
0,03 |
0,04 |
0,03 |
0,04 |
0,04 |
|||
Доля охваченных государственным учетом и мониторингом водоемов местного значения |
% |
0,02 |
0,04 |
0,03 |
0,03 |
0,04 |
0,04 |
|||
Показатели качества |
||||||||||
Показатели эффективности |
||||||||||
Средние затраты на исследование 1 водоема: |
тыс. |
13 307,9 |
13 809,7 |
9 227,8 |
9 943,3 |
10 024,2 |
10 024,2 |
|||
- местного значения |
2 177,6 |
1 150,8 |
395,3 |
393,9 |
370,4 |
370,4 |
||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
119 771,7 |
124 286,9 |
141 965 |
150 834 |
152 148 |
152 148 |
Бюджетная |
038 «Воспроизводство рыбных ресурсов» |
||||||||
Описание |
Воспроизводство молоди ценных видов рыб. |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Выпуск молоди рыб в рыбохозяйственные водоемы |
млн. |
156,6 |
156,44 |
158,42 |
164,8 |
158,42 |
158,42 |
||
Проведение мелиоративных (дноуглубительных) работ |
тыс. м3 |
644,88 |
751,51 |
669,7 |
327,1 |
||||
Количество каналов, восстановленных путем проведения капитальной мелиорации |
ед. |
2 |
5 |
1 |
6 |
||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Увеличение рыбных запасов от зарыбления рыбохозяйственных водоемов |
% |
1,0 |
1,1 |
1,2 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты: |
тенге |
2,8 |
2,8 |
3,5 |
4,26 |
3,2 |
3,2 |
||
- на восстановление 1 рыбоходного канала |
тыс. |
75 000 |
63 766 |
310 921,3 |
50 000 |
||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
433 155 |
727 752,8 |
873 251 |
1 410 619 |
803 546 |
503 546 |
Бюджетная |
039 «Возмещение ставки вознаграждения по кредитам на поддержку сельского хозяйства» |
|||||||||
Описание |
Возмещение части затрат на уплату заемщиком ставки вознаграждения по кредитам и лизингу, выдаваемым финансовыми институтами предприятиям по переработке сельскохозяйственной продукции и производству продуктов питания, в соответствии с Правилами субсидирования ставки вознаграждения по кредитам, выдаваемым на поддержку сельского хозяйства, утверждаемыми Правительством Республики Казахстан |
|||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
Показатели прямого результата |
||||||||||
Количество предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, участвовавших в реализации программы на получение субсидий по кредитам, выдаваемым финансовыми институтами |
ед. |
171 |
228 |
179 |
90 |
200-240 |
200-240 |
|||
Показатели конечного результата |
||||||||||
Доля предприятий, получивших субсидии к общему количеству перерабатывающих предприятий по республике |
% |
7,0 |
10,4 |
7,3 |
4,5 |
10,5 |
10,5 |
|||
Показатели качества |
||||||||||
Показатели эффективности |
||||||||||
Сумма привлеченных у финансовых институтов удешевленных кредитов на 1 тенге бюджетных субсидий |
тенге |
16,5 |
16,4 |
11,1 |
14 |
14,7 |
14,7 |
|||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
2 299 965,8 |
4 971 641,3 |
5 000 000 |
1 726 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Бюджетная |
040 «Обеспечение сохранения и развития особо охраняемых природных территорий» |
||||||||
Описание |
Охрана, обеспечение функционирования и развития объектов государственного природно-заповедного и лесного фонда путем содержания 26 природоохранных учреждений |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Количество государственных учреждений |
ед. |
23 |
24 |
25 |
26 |
26 |
26 |
||
Содержание государственных инспекторов природоохранных учреждений |
чел. |
3 111 |
3 296 |
3 390 |
3 628 |
3 628 |
3 628 |
||
Содержание временных пожарных сторожей |
чел. |
6 176 |
6 176 |
6 176 |
342 |
342 |
342 |
||
Содержание пожарно-химических станций |
шт. |
60 |
62 |
65 |
68 |
68 |
68 |
||
Устройство минерализованных полос |
км |
4 143 |
1 419 |
1 450 |
817 |
907 |
907 |
||
Уход за минерализованными полосами |
км |
44 838 |
27 675 |
29 540 |
29973 |
30 635 |
31 117 |
||
Посадка леса |
тыс. га |
5,4 |
5,6 |
5,6 |
|||||
Среднее количество учащихся школьного лесничества |
чел. |
20 |
|||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Сохранение биологического разнообразия республики на особо охраняемых природных территориях |
тыс. га |
5184,8 |
5586,3 |
5675,3 |
6 165 |
6 165 |
6 165 |
||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на сохранение 1 га особо охраняемых природных территорий |
тенге |
686,9 |
665,1 |
785 |
997,8 |
889 |
886,4 |
||
Средние затраты на 1 учащегося школьного лесничества |
тыс. |
39,5 |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
3 561 662,1 |
3 715 558,4 |
4 493 846 |
6 152 161 |
5 481 713 |
5 464 430 |
Бюджетная |
041 «Реабилитация и управление окружающей средой бассейна рек Нура и Ишим» |
|||||||||
Описание |
Повышение уровня жизни населения, проживающего на территории бассейна реки Нуры, путем очистки реки и прилегающих к ней районов от серьезного ртутного загрязнения, что приведет к безопасному, эффективному, менее затратному альтернативному источнику водоснабжения для удовлетворения растущих нужд местных водопользователей, а также возобновит контроль над расходом в реке для управления паводками и в экологических целях путем: |
|||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
||||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/развитие |
развитие |
|||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
Показатели прямого результата |
||||||||||
Выполнение запланированного объема строительных работ по строительству полигона для захоронения ртутных отходов |
объем |
169 645 |
75 964 |
26 321 |
||||||
Выполнение запланированного объема строительных работ по реконструкции Ынтымакского водохранилища |
% |
50 |
26 |
26 |
4,1 |
|||||
Выполнение запланированного объема строительных работ по очистке русла реки и болота Жаур |
объем |
680 640 |
98 692,8 |
324 747,2 |
||||||
Выплата страховых удержаний по дефектному периоду |
% |
100 |
||||||||
Показатели конечного результата |
||||||||||
Уровень содержания ртути в почве, воде, воздухе (предельный уровень допустимой концентрации - 2,1 мг/кг) |
Мг/кг |
50 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
|||||
Объем водохранилища |
млн.м3 |
108,9 |
||||||||
Показатели качества |
||||||||||
Показатели эффективности |
||||||||||
Стоимость захоронения 1 м3 ртутных отходов |
тенге |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|||||
Средняя стоимость реконструкции 1 м3 водохранилища |
тенге |
31,6 |
||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
2 340 181,1 |
2 847 449,5 |
1 384 957 |
2 437 830 |
Бюджетная |
042 «Прикладные научные исследования в области агропромышленного комплекса» |
|||||||||
Описание |
Разработка конкурентоспособной научно-технической продукции в области земледелия и растениеводства, защиты и карантина растений, водного, лесного, рыбного хозяйства, животноводства, ветеринарии, механизации, переработки и хранения сельхозпродукции, экономики АПК и развития сельских территорий для внедрения в сельскохозяйственное производство |
|||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, |
||||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
Показатели прямого результата |
||||||||||
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям АПК, в том числе: в области земледелия, растениеводства, защиты и карантина растений, водного и лесного хозяйства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, животноводства и ветеринарной медицины, механизации сельского хозяйства, экономики сельского хозяйства |
проект |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
|||
Создание: |
ед. |
36 |
51 |
30 |
25 |
28 |
33 |
|||
пород, типов и линий сельскохозяйственных животных, птиц, рыб, пчел, штаммов микроорганизмов с применением генетических, биотехнологических, биохимических, физиологических и других методов |
ед. |
2 |
10 |
7 |
2 |
4 |
5 |
|||
Разработка рекомендаций по технологиям в земледелии, защите и карантине растений, лесном, водном и рыбном хозяйстве, животноводстве, механизации и электрификации сельского хозяйства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции |
ед. |
8 |
15 |
25 |
5 |
17 |
27 |
|||
Создание лечебных препаратов и вакцин для животноводства |
наименование |
5 |
7 |
8 |
5 |
8 |
9 |
|||
Разработка технической документации на новые образцы машин и оборудования для отраслей сельского хозяйства |
тех. |
4 |
7 |
8 |
5 |
7 |
9 |
|||
Получение охранных документов: |
ед. |
10 |
11 |
10 |
5 |
6 |
10 |
|||
инновационных патентов на изобретение |
ед. |
134 |
95 |
60 |
40 |
55 |
65 |
|||
патентов на селекционные достижения |
ед. |
22 |
54 |
30 |
15 |
25 |
32 |
|||
Показатели конечного результата |
||||||||||
Доля посевных площадей зерновых культур под сортами отечественной селекции от общей посевной площади зерновых культур |
% |
39,1 |
50 |
40,5 |
41 |
41,5 |
42 |
|||
Внедрение ресурсо- и энергосберегающих экологически безопасных технологий в АПК |
млн. га |
10,3 |
11,2 |
11,3 |
11,4 |
11,5 |
11,6 |
|||
Показатели качества |
||||||||||
Количество поданных заявок на охранные документы |
ед. |
156 |
181 |
100 |
90 |
100 |
110 |
|||
Количество изданных книг, сборников, рекомендаций |
ед. |
133 |
122 |
75 |
70 |
77 |
78 |
|||
Количество опубликованных научных статей |
ед. |
1372 |
1783 |
500 |
500 |
600 |
650 |
|||
в т.ч. в зарубежных изданиях |
ед. |
70 |
393 |
90 |
80 |
90 |
100 |
|||
Показатели эффективности |
||||||||||
Средние затраты на 1 проект |
тыс. |
67 617 |
70 023 |
80 336 |
87 566 |
100 508 |
112 023 |
|||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
2 704 683 |
2 800 921 |
3 213 434 |
3 326 643 |
3 326 643 |
3 326 643 |
Бюджетная |
043 «Увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий холдинг КазАгро» для реализации государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса» |
||||||||
Описание |
Проведение АО «Национальный управляющий холдинг КазАгро» следующих мероприятий: |
||||||||
Вид |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование |
ед. изм. |
Отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый год |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. Кредитование сельхозтоваропроизводителей через систему кредитных товариществ, для увеличения производства и переработки сельскохозяйственной продукции |
|||||||||
Показатели прямого результата |
|||||||||
Среднее количество кредитных товариществ, обеспеченных кредитными ресурсами для дальнейшего кредитования сельхозтоваропроизводителей |
ед. |
98 |
91 |
до 100 |
110 |
||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Среднее количество участников в профинансированных кредитных товариществах |
ед. |
4 125 |
3 951 |
до 4 250 |
4 500 |
||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
2. Кредитование объединений сельхозтоваропроизводителей и сельского населения по ведению совместного производства, заготовки, сбыта, переработки, хранения, транспортировки сельхозпродукции и снабжению товарно-материальными ценностями (далее – объединения) |
|||||||||
Показатели прямого результата |
|||||||||
Среднее количество объединений, обеспеченных кредитными ресурсами |
ед. |
10 |
6 |
до 4 |
3 |
||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Среднее количество участников объединений сельхозтоваропроизводителей |
ед. |
123 |
387 |
до 40 |
6 |
||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средний размер кредита, выделенного на одно объединение |
тыс. |
70 000 |
168 000 |
125 000 |
166 700 |
||||
3. Кредитование несельскохозяйственных видов предпринимательской деятельности в сельской местности (далее – НСХБ) |
|||||||||
Показатели прямого результата |
|||||||||
Кредитование НСХБ в сельской местности |
ед. |
8 |
6 |
||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Кредитование НСХБ в сельской местности |
ед. |
8 |
6 |
||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
4. Кредитование предприятий переработки сельскохозяйственного сырья и производства продуктов питания |
|||||||||
Показатели прямого результата |
|||||||||
Среднее количество проектов, финансируемых в целях развития переработки сельхозпродукции и производства продуктов питания |
ед. |
4 |
2 |
||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Среднее количество профинансированных предприятий по переработке сельхозсырья и производству продуктов питания |
ед. |
4 |
2 |
||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
5. Кредитование крестьянских фермерских хозяйств на развитие животноводства |
|||||||||
Показатели прямого результата |
|||||||||
Обеспечение кредитными ресурсами крестьянских фермерских хозяйств на приобретение КРС |
тыс. |
3 700 000 |
|||||||
Среднее количество выданных займов |
ед. |
200 |
210 |
200 |
230 |
||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Среднее количество поголовья КРС, приобретаемого путем кредитования крестьянских фермерских хозяйств |
голов |
до 20 000 |
25 000 |
23 100 |
27 500 |
||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средний размер кредита, выделенного заемщику на приобретение одной головы КРС |
тыс. |
до 180 |
180 |
180 |
180 |
||||
6. Финансирование приобретения сельскохозяйственной техники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние сельскохозяйственной техники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции |
|||||||||
Показатели прямого результата |
|||||||||
Усредненное количество единиц сельхозтехники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции, в том числе для последующей передачи в лизинг, планируемых к приобретению за счет бюджетных инвестиций |
ед. |
38 |
688 |
до 398 |
356 |
||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Обновление машинно-тракторного парка сельскохозяйственной техники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции (в расчете от общей потребности в обновлении основных видов сельскохозяйственной и специальной техники аграрного сектора в стоимостном выражении по данным Агентства Республики Казахстан по статистике) |
% |
0,04 |
0,35 |
0,27 |
0,85 |
||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
7. Финансирование приобретения племенных сельскохозяйственных животных, а также возмещение понесенных расходов, связанных с закупом и поставкой племенных сельскохозяйственных животных |
|||||||||
Показатели прямого результата |
|||||||||
Усредненное количество единиц племенных животных для дальнейшей передачи в лизинг, планируемых к приобретению за счет бюджетных инвестиций |
ед. |
до 10 562 |
7 036 |
12 057 |
10 623 |
||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Удовлетворение потребности в приобретении племенных животных (в расчете от общей потребности в приобретении племенных животных в стоимостном выражении по данным областных управлений сельского хозяйства) |
% |
17,2 |
|||||||
Увеличение племенного поголовья КРС мясного направления за счет бюджетных инвестиций |
% |
8,67 |
4,92 |
8,34 |
6,78 |
||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
8. Финансирование приобретения технологического оборудования и специальной техники, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние технологического оборудования и специальной техники |
|||||||||
Показатели прямого результата |
|||||||||
Усредненное количество единиц технологического оборудования и |
ед. |
47 |
147 |
до 45 |
194 |
||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Обновление машинно-тракторного парка специальной техники и технологического оборудования (в расчете от общей потребности в обновлении специальной техники и технологического оборудования в стоимостном выражении по данным Агентства Республики Казахстан по статистике) |
% |
0,04 |
0,04 |
0,14 |
0,14 |
||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
9. Финансирование приобретения оборудования по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние оборудования по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции |
|||||||||
Показатели прямого результата |
|||||||||
Усредненное количество единиц оборудования по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции, планируемых к приобретению за счет бюджетных инвестиций |
ед. |
3 |
16 |
до 7 |
|||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Обновление оборудования предприятий по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции (в расчете от общей потребности в технологическом оборудовании по переработке продукции растениеводства и животноводства в стоимостном выражении по данным маркетинговых исследований) |
% |
0,91 |
3,02 |
1,51 |
|||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
10. Строительство завода по производству сортового семенного материала хлопчатника |
|||||||||
Показатели прямого результата |
|||||||||
Строительство завода по производству сортового семенного материала хлопчатника |
СМР % |
100 |
|||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Производственная мощность завода по производству сортового семенного материала хлопчатника |
тыс. |
0,7 |
1,6 |
||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
11. Финансирование сельхозтоваропроизводителей (в т.ч. посредством кредитования) для проведения весенне-полевых и уборочных работ и мероприятий по повышению урожайности зерновых культур |
|||||||||
Показатели прямого результата |
|||||||||
Количество прокредитованных субъектов АПК |
кол-во |
2 |
|||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Обеспечение кредитными ресурсами субъектов АПК |
тыс. |
1 000 000 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
12. Мероприятие по закупу зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия |
|||||||||
Показатели прямого результата |
|||||||||
Объем закупленного зерна для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия |
тыс. |
117,4 |
|||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Объем финансирования мероприятий по закупу зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия |
тыс. |
3 110 000 * |
|||||||
Примечание: |
|||||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
13. Строительство оптового рынка сельскохозяйственной продукции |
|||||||||
Показатели прямого результата |
|||||||||
Строительство оптового рынка сельскохозяйственной продукции (с региональными терминалами), в том числе: |
|||||||||
в Южно-Казахстанской области |
разработка |
1 |
|||||||
в городе Астана |
разработка/ |
1 |
1 |
||||||
в Мангистауской и Восточно-Казахстанской областях |
разработка |
1 |
|||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
14. Развитие производства и переработки плодоовощных культур с применением технологий капельного орошения в южных регионах страны, а также сопутствующего производства |
|||||||||
Показатели прямого результата |
|||||||||
Средний объем выращенных и собранных овощей и фруктов |
тонн/в |
34 200 |
40 029,5 |
до 11 454,6 |
24 885 |
58 500 |
|||
Средний объем переработки плодоовощной продукции |
тонн/в |
3 702,1 |
до 735,7 |
2 500 |
4 900 |
||||
Средний объем хранения плодоовощной продукции |
тонн/в |
4 185 |
13 000 |
||||||
Показатели конечного результата: |
|||||||||
Освоение земель |
га |
1 020 |
1 444,5 |
до 2 217 |
990 |
1 850 |
|||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
15. Финансирование мероприятий по повышению качества зерна, в том числе посредством закупа |
|||||||||
Показатели прямого результата |
|||||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Объем финансирования мероприятий по повышению качества зерна, в том числе посредством закупа |
тыс. |
7 700 000 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
16. Развитие производства плодоовощных культур в рамках продовольственного пояса г. Астаны |
|||||||||
Показатели прямого результата |
|||||||||
Строительство магистрального трубопровода |
разработка ПСД |
1 |
|||||||
Строительство овощехранилища |
разработка ПСД |
1 |
|||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Строительство магистрального трубопровода |
СМР, % |
30 |
|||||||
Строительство овощехранилища |
СМР, % |
15 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
17. Организация и проведение закупа, производство импортозамещающей животноводческой продукции, переработки, транспортировки, хранения и реализации животноводческой продукции и продуктов ее переработки на внутреннем и внешнем рынках |
|||||||||
Показатели прямого результата |
|||||||||
Закуп мяса и мясной продукции |
тонн |
2 608,5 |
до 2 512,1 |
||||||
Закуп шерсти |
тонн |
324 |
до 300 |
||||||
Закуп кожсырья |
тонн |
427 |
до 150 |
||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Удельный вес объема заготовки мяса к промышленному убою мяса по Республике Казахстан |
% |
1,3 |
1,96 |
||||||
Удельный вес реализации на экспорт животноводческой продукции от объема закупа (шерсть) |
% |
18,34 |
до 15 |
||||||
Объем экспорта продукции переработки кожсырья |
тыс. м2 |
217,13 |
до 25 |
||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
18. Развитие интенсивного животноводства, в том числе развитие традиционных направлений животноводства |
|||||||||
Показатели прямого результата |
|||||||||
Финансирование создания современной откормочной площадки с развитой инфраструктурой |
ед. |
2 |
1 |
до 2 |
|||||
Финансирование создания племенных хозяйств-репродукторов |
ед. |
2 |
|||||||
Количество субъектов АПК, финансируемых в целях увеличения племенного поголовья КРС |
субъекты |
до 2 |
1 |
||||||
Количество субъектов АПК, финансируемых в целях развития традиционных направлений животноводства |
субъекты |
1 |
до 2 |
||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Среднее количество племенного КРС, приобретенного в целях создания и воспроизводства племенного стада |
голов |
до 1 655 |
1 000 |
||||||
Среднее количество приобретенного поголовья мелкого рогатого скота |
голов |
7 010 |
до 1 550 |
||||||
Среднее количество приобретенного поголовья лошадей |
голов |
до 150 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
19. Развитие и обеспечение устойчивости системы гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам |
|||||||||
Показатели прямого результата |
|||||||||
Средний объем гарантированного зерна |
тыс. |
до 1 665 |
|||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Обеспечение единовременной выплаты при наступлении гарантийного случая |
тыс. |
до 83,4 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
20. Микрокредитование сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей |
|||||||||
Показатели прямого результата |
|||||||||
Среднее количество выданных микрокредитов |
ед. |
4 053 |
1 875 |
3 750 |
|||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Прирост количества выданных микрокредитов |
% |
3,3 |
|||||||
Обеспечение занятостью |
чел. |
3 750 |
7 500 |
||||||
Показатели качества |
|||||||||
Доля просроченной задолженности к кредитному портфелю |
% |
14,5 |
|||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
21. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего микрокредитования сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей |
|||||||||
Показатели прямого результата |
|||||||||
Среднее количество выданных микрокредитов |
ед. |
2 488 |
619 |
625 |
|||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Прирост количества выданных микрокредитов |
% |
5,3 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Снижение просроченной задолженности |
% |
14,5 |
|||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
22. Создание центра поддержки микрокредитных организаций |
|||||||||
Показатели прямого результата |
|||||||||
Центр поддержки микрокредитных организаций |
ед. |
1 |
|||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Количество МКО, привлекших инвестиции при содействии Центра поддержки микрокредитных организаций |
ед. |
3 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
23. Кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие животноводства |
|||||||||
Показатели прямого результата |
|||||||||
Среднее количество выданных займов |
ед. |
270 |
300 |
||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Доля произведенного в результате инвестиций мяса в общем количестве прогнозного объема в убойном весе |
% |
0,13 |
0,24 |
||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
24. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие животноводства |
|||||||||
Показатели прямого результата |
|||||||||
Среднее количество займов, выданных конечным заемщикам |
ед. |
300 |
320 |
||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Доля произведенного в результате инвестиций мяса в общем количестве прогнозного объема в убойном весе |
% |
0,06 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
5 976 800 |
35 410 000 |
50 900 000 |
7 759 234 |
15 500 000 |
15 500 000 |
Бюджетная |
044 «Сохранение лесов и увеличение лесистости территории республики» |
|||||||||
Описание |
Сохранение и восстановление лесных массивов республики |
|||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
||||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/развитие |
развитие |
|||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
Показатели прямого результата |
||||||||||
Проведение консалтинговых услуг |
ед. |
8 |
7 |
26 |
22 |
7 |
1 |
|||
Проведение семинаров и обучения |
кол-во |
2 |
2 |
25 |
5 |
4 |
||||
Приобретение техники и оборудования |
шт. |
76 |
446 |
91 |
4 |
|||||
Построено объектов противопожарного и лесохозяйственного назначения |
объект |
1 |
4 |
3 |
3 |
|||||
Посадка и посев леса |
га |
5 000 |
8 600 |
14 301 |
11 020 |
14 879 |
||||
Показатели конечного результата |
||||||||||
Переведено лесных культур в покрытые лесом площади |
га |
500 |
||||||||
Средняя оснащенность государственных лесных природных резерватов |
% |
61 |
80 |
61 |
||||||
Показатели качества |
||||||||||
Показатели эффективности |
||||||||||
Средние затраты на проведение мероприятий по воспроизводству лесов на |
тыс. |
65,6 |
228,8 |
168,2 |
98,5 |
40,1 |
||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
556 026,5 |
1 967 918,5 |
2 404 959 |
1 085 255 |
595 962 |
16 081 |
Бюджетная |
045 «Проведение обследований водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений» |
||||||||
Описание |
Проведение обследований водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений необходимого количества для дальнейшего улучшения инфраструктуры сельских населенных пунктов и планирования, восстановления, реабилитации, строительства систем водоснабжения и гидротехнических сооружений |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Обследование объектов питьевого водоснабжения |
кол-во |
561 |
346 |
||||||
Многофакторное обследование технического состояния гидротехнических сооружений |
2 |
36 |
|||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Доля обследованных объектов от общего количества объектов, подлежащих к обследованию: |
% |
15,6 |
11,4 |
||||||
- по многофакторному обследованию гидротехнических сооружений |
1 |
19,1 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на единицу оказанной услуги: |
тыс. |
891,3 |
1 445,1 |
||||||
- по многофакторному обследованию гидротехнических сооружений |
25 000 |
41 577,8 |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
550 000 |
1 996 800 |
Бюджетная |
047 «Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов» |
||||||||
Описание |
Обеспечение владельцев тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов с государственными регистрационными номерными знаками, техническими паспортами, удостоверениями тракториста-машиниста, свидетельствами о регистрации залога машин |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Приобретение для выдачи владельцам тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов: |
ед. |
93 900 |
65 050 |
28 400 |
21 875 |
21 875 |
21 875 |
||
- государственных регистрационных номерных знаков |
88 902 |
62 500 |
31 700 |
26 030 |
26 030 |
26 030 |
|||
- удостоверений тракториста-машиниста |
31 700 |
25 000 |
18 200 |
16 525 |
16 525 |
16 525 |
|||
- бланков свидетельств о регистрации залога машин |
10 482 |
3 450 |
1 000 |
1 300 |
1 300 |
1 300 |
|||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Оформлено самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов от общего количества поступивших заявок |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средняя стоимость за единицу изготовления: |
|||||||||
- технических паспортов |
тенге |
118,12 |
280 |
280 |
280 |
280 |
280 |
||
- государственных регистрационных номерных знаков |
1 189,15 |
1 189,15 |
1 220 |
1 190 |
1 190 |
1 190 |
|||
- удостоверении тракториста-машиниста |
118,08 |
280 |
280 |
280 |
280 |
280 |
|||
- бланков свидетельств о регистрации залога машин |
16 |
40 |
40 |
139 |
139 |
139 |
|||
Государственная регистрация документов залога машин с выдачей свидетельства о государственной регистрации залога |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
120 720,4 |
99 673,9 |
51 762 |
41 887 |
41 887 |
41 887 |
Бюджетная |
048 «Увеличение уставного капитала АО «КазАгроИнновация» для научно-технического развития агропромышленного комплекса» |
|||||||||||||||
Описание |
Обеспечение деятельности АО «КазАгроИнновация» позволит создать систему эффективного конкурентоспособного научного обеспечения АПК с целью содействия продовольственной безопасности страны |
|||||||||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
||||||||||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||||||||||
текущая/развитие |
развитие |
|||||||||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
|||||||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||||||||
1. Институциональное развитие АО «КазАгроИнновация» |
||||||||||||||||
Показатели прямого результата |
||||||||||||||||
Перерегистрация имущества АО «КазАгроИнновация»: |
||||||||||||||||
- здания и сооружения |
ед. |
477 |
||||||||||||||
- земельные участки |
га. |
176 |
||||||||||||||
Развитие Аналитического центра экономической политики в АПК: |
||||||||||||||||
- объем выполненных работ по созданию информационной системы «Карта индустриализации в АПК» |
% |
50 |
50 |
|||||||||||||
- объем выполненных работ по разработке модели прогнозирования в АПК совместно с FAO |
% |
50 |
50 |
|||||||||||||
Показатели конечного результата |
||||||||||||||||
Показатели качества |
||||||||||||||||
Показатели эффективности |
||||||||||||||||
2. Развитие системы трансферта и коммерциализации агротехнологий |
||||||||||||||||
Показатели прямого результата |
||||||||||||||||
Количество новых инновационных (инвестиционных) проектов/компаний |
ед. |
2 |
2 |
|||||||||||||
Количество полученных охранных документов |
ед. |
7 |
2 |
|||||||||||||
Показатели конечного результата |
||||||||||||||||
Добавленная стоимость к ВВП за счет деятельности ЦТКА |
млн. |
175 |
||||||||||||||
Создание новых рабочих мест |
ед. |
27 |
25 |
30 |
||||||||||||
Показатели качества |
||||||||||||||||
Посещение сайта ЦТКА |
ед. |
100 |
||||||||||||||
Количество заявок, размещенных в информационной системе «at2-system» |
ед. |
25 |
||||||||||||||
Показатели эффективности |
||||||||||||||||
3. Развитие семеноводства |
||||||||||||||||
Показатели прямого результата |
||||||||||||||||
Количество сельскохозяйственной техники и оборудования, приобретенной для развития семеноводства |
ед. |
63 |
18 |
61 |
||||||||||||
Строительство завода по производству миниклубней картофеля |
завод |
1 |
||||||||||||||
Поточные семяочистительные линии |
линия |
2 |
3 |
|||||||||||||
Показатели конечного результата |
||||||||||||||||
Доля посевных площадей зерновых культур под сортами отечественной селекции от общей посевной площади зерновых культур |
% |
40 |
||||||||||||||
Показатели качества |
||||||||||||||||
Показатели эффективности |
||||||||||||||||
Доход дочерних организаций от деятельности по производству оригинальных семян отечественных сортов сельскохозяйственных культур из расчета на одного научного сотрудника |
млн. |
0,16 |
||||||||||||||
4. Создание лабораторной сети |
||||||||||||||||
Показатели прямого результата |
||||||||||||||||
Создание лабораторной сети |
кол-во |
1 |
1 |
|||||||||||||
Показатели конечного результата |
||||||||||||||||
Создание лечебных ветпрепаратов и вакцин |
ед. |
|||||||||||||||
Показатели качества |
||||||||||||||||
Показатели эффективности |
||||||||||||||||
Доход дочерних организаций от деятельности по выполнению научно-исследовательских и опытно-конструктивных работ (НИОКР) из расчета на одного научного сотрудника (в рамках госзаказа, международных проектов и др.) |
млн. |
2,39 |
||||||||||||||
5. Модернизация и развитие научно-технической инфраструктуры |
||||||||||||||||
Показатели прямого результата |
||||||||||||||||
Модернизация научно-технической инфраструктуры |
кол-во |
8 |
2 |
|||||||||||||
Разработка ПСД для строительства опытно-экспериментального центра сельхозмашиностроения |
ПСД |
2 |
||||||||||||||
Показатели конечного результата |
||||||||||||||||
Количество модернизированных объектов научно-технической инфраструктуры |
ед. |
2 |
||||||||||||||
Показатели качества |
||||||||||||||||
Показатели эффективности |
||||||||||||||||
Доход дочерних организаций от деятельности по выполнению НИОКР (в рамках госзаказа, международных проектов и др.) из расчета на одного научного сотрудника |
млн. |
2,67 |
||||||||||||||
6. Строительство селекционных теплиц и имитатора-хранилища |
||||||||||||||||
Показатели прямого результата |
||||||||||||||||
Строительство селекционных теплиц на базе отдельных НИО |
теплица |
1 |
1 |
1 |
||||||||||||
Показатели конечного результата |
||||||||||||||||
Показатели качества |
||||||||||||||||
Создание сортов |
ед. |
2 |
||||||||||||||
Показатели эффективности |
||||||||||||||||
Доход дочерних организаций от деятельности по выполнению НИОКР (в рамках госзаказа, международных проектов и др.) из расчета на одного научного сотрудника |
млн. тенге |
2,46 |
||||||||||||||
7. Создание центров распространения знаний и демонстрационных площадок |
||||||||||||||||
Показатели прямого результата |
||||||||||||||||
Создание центров |
создание ЦРЗ |
2 |
2 |
3 |
||||||||||||
создание |
1 |
|||||||||||||||
Приобретение автотранспорта для прямого консультирования сельхозтоваропроизводителей |
ед. |
4 |
||||||||||||||
Показатели конечного результата |
||||||||||||||||
Количество новых учебных мест для единовременного обучения |
кол-во |
40 |
50 |
60 |
||||||||||||
Показатели качества |
||||||||||||||||
Показатели эффективности |
||||||||||||||||
Доля сельхозтоваропроизводителей, прошедших обучение в центрах распространения знаний |
% |
0,8 |
0,8 |
1,1 |
||||||||||||
Затраты по обучению одного слушателя |
тенге |
45 000 |
45 144 |
55 200 |
||||||||||||
8. Крупномасштабная селекция в скотоводстве |
||||||||||||||||
Показатели прямого результата |
||||||||||||||||
Создание стационарных лабораторий по трансплантации эмбрионов |
лаборатория |
2 |
||||||||||||||
Создание передвижных лабораторий по трансплантации эмбрионов |
3 |
|||||||||||||||
Создание лабораторий по анализу качества молока |
1 |
2 |
||||||||||||||
Создание лабораторий по анализу кормов |
2 |
|||||||||||||||
Формирование базы данных племенных животных |
числ. |
25 000 |
||||||||||||||
Показатели конечного результата |
||||||||||||||||
Получение эмбрионов |
кол-во |
603 |
743 |
1 500 |
||||||||||||
Показатели качества |
||||||||||||||||
Показатели эффективности |
||||||||||||||||
Снижение себестоимости услуг по трансплантации эмбрионов |
тенге за услугу по |
35 000 |
25 000 |
|||||||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
2 981 121 |
2 543 886 |
2 659 918 |
Бюджетная |
050 «Поддержка страхования в растениеводстве» |
|||||||||
Описание |
Поддержка обязательного страхования в растениеводстве путем возмещения 50 % затрат страховщика по страховым выплатам, выплаченным сельхозтоваропроизводителям. Оплата услуг агента для управления бюджетными средствами для государственной поддержки обязательного страхования в растениеводстве в порядке, утвержденном Правительством Республики Казахстан |
|||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
Показатели прямого результата |
||||||||||
Общая площадь застрахованных площадей |
млн. га |
14,6 |
12,8 |
12,8 |
12,9 |
13,0 |
13,1 |
|||
Показатели конечного результата |
||||||||||
Доля посевных площадей, охваченных страхованием |
% |
83 |
69 |
70 |
71 |
72 |
72 |
|||
Показатели качества |
||||||||||
Ожидаемый объем страховых премий |
млн. |
1 112,9 |
1 083,0 |
1099,5 |
1 146,5 |
1 231,5 |
1 308,9 |
|||
Показатели эффективности |
||||||||||
Доля возмещения государством 50 % затрат страховым организациям от общего количества страховых выплат |
% |
76,2 |
84,6 |
85,9 |
88,9 |
94,7 |
99,9 |
|||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
100 000 |
100 000 |
1 203 295 |
64 520 |
100 000 |
100 000 |
Бюджетная |
051 «Субсидирование систем управления производством сельскохозяйственной продукции» |
||||||||
Описание |
Частичное возмещение (до 50 %) стоимости услуг по разработке, внедрению и сертификации международных стандартов субъектов агропромышленного комплекса в соответствии с Правилами бюджетного субсидирования систем управления производством сельскохозяйственной продукции, утверждаемыми Правительством Республики Казахстан |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Количество предприятий, участвующих в программе |
ед. |
43 |
37 |
20-30 |
13 |
30-40 |
30-40 |
||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Доля предприятий АПК, внедривших международные стандарты ИСО, ХАССП к общему числу предприятий |
% |
9,9 |
17 |
17,9 |
19,1 |
20,0 |
21,5 |
||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Объем бюджетных субсидий в расчете на 1 тенге затрат по внедрению международного стандарта ИСО, ХАССП |
тенге |
0,32 |
0,33 |
0,33 |
0,23 |
0,35 |
0,35 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
33 702,3 |
40 993,6 |
40 000 |
12 000 |
60 000 |
60 000 |
Бюджетная |
052 «Диагностика заболеваний животных» |
||||||||
Описание |
Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для человека, животных и птиц, путем проведения диагностических исследований, включая серологические, бактериологические, вирусологические и паразитологические исследования по болезням животных и птиц в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Республики Казахстан |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Проведение диагностических исследований поголовья животных с внедрением современных диагностических методов в соответствии с требованиями МЭБ |
млн. |
34,1 |
36,4 |
46,9 |
39,5 |
30,8 |
30,8 |
||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Своевременное выявление положительно реагирующих животных по особо опасным болезням животных и птиц |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средняя стоимость затрат проведения диагностических исследований: |
тенге |
487 |
141,8 |
192 |
186,7 |
||||
- вирусологических |
5 412 |
1 418,3 |
1 418,3 |
1 418,3 |
|||||
- бактериологических |
1 584 |
2 518,4 |
2 518,4 |
2 518,4 |
|||||
- паразитологических |
321 |
321 |
321 |
321 |
|||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
4 282 425 |
4 698 725 |
6 730 226 |
5 728 921 |
6 027 373 |
6 027 373 |
Бюджетная |
053 «Противоэпизоотические мероприятия, ликвидация очагов острых и хронических инфекционных заболеваний животных и птиц» |
||||||||
Описание |
Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для человека, животных и птиц, сохранение стабильной эпизоотической ситуации по инфекционным болезням сельскохозяйственных животных и птиц в республике путем своевременного выполнения ветеринарно-профилактических и диагностических мероприятий и включает в себя: |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Закуп и хранение ветеринарных препаратов для профилактики особо |
млн. |
104 |
107,1 |
80-140 |
117,1 |
110,8 |
113,8 |
||
тыс. литр |
20 |
10 |
10 |
||||||
Возмещение ущерба изъятых и уничтоженных: |
|||||||||
МРС |
тыс. гол. |
14,23 |
28,0-60 |
36 |
55 |
55 |
|||
КРС |
тыс. гол. |
0,7 |
0,1-0,3 |
3,7 |
1,2 |
1,2 |
|||
птиц |
тыс. гол. |
1,5-3 |
5 |
5 |
|||||
лошади |
тыс. гол. |
0,01 |
0,12 |
0,12 |
|||||
свиньи |
тыс. гол. |
0,01 |
2 |
2 |
|||||
верблюды |
тыс. гол. |
0,01 |
0,05 |
0,05 |
|||||
Передача местным исполнительным органам областей (города республиканского значения, столицы) закупленных ветеринарных препаратов для профилактики особо опасных болезней животных и птиц, за исключением республиканского запаса ветеринарных препаратов |
млн. |
107,1 |
80-130 |
109,7 |
109,2 |
112,2 |
|||
Проведение ветеринарных мероприятий по локализации, ликвидации выявленных очагов |
очаг |
229 |
351 |
50-300 |
50-300 |
50-300 |
50-300 |
||
Сооружение временных дезинфекционных барьеров на приграничных карантинных постах (при возникновении в сопредельных государствах вспышек особо опасных инфекционных заболеваний животных и птиц) |
ед. |
50 |
9 |
0-50 |
0-50 |
0-50 |
0-50 |
||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Проведение запланированных ветеринарных мероприятий (вакцинация) животных против особо опасных болезней животных и птиц с целью обеспечения эпизоотического благополучия |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Санация, локализация и ликвидация выявленных неблагополучных пунктов особо опасных, хронических инфекционных заболеваний животных и птиц |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Стоимость затрат на |
тенге |
3-3000 |
3-3300 |
3-3400 |
3-3500 |
||||
- хранение ветеринарных препаратов (за сутки) на франко-складе |
14 093,3 |
14 093,3 |
14 093,3 |
||||||
Возмещение владельцам ущерба изъятых и уничтоженных: |
МРП |
0,12-73 |
34,1-234,9 |
0,42-94,82 |
0,42-94,82 |
||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
7 230 115,2 |
2 778 961,9 |
3 628 243 |
5 050 995 |
4 456 966 |
4 678 662 |
Бюджетная |
054 «Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений» |
|||||||||
Описание |
Проведение капитального ремонта на водохозяйственных объектах, направленных на улучшение функционирования систем сельскохозяйственного водопользования |
|||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление капитальных расходов |
||||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
Показатели прямого результата |
||||||||||
Капитальный ремонт особо аварийных объектов |
кол-во |
12 |
13 |
22 |
19 |
5 |
||||
Показатели конечного результата |
||||||||||
Доля объектов от общего количество на соответствующий год, на которых проведен капитальный ремонт для улучшения технического состояния особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений |
% |
25 |
31 |
59,1 |
63,1 |
100 |
||||
Показатели качества |
||||||||||
Показатели эффективности |
||||||||||
Средние затраты на проведение ремонтных работ: |
тыс. |
37 765,1 |
57 626,4 |
101 520,2 |
59 809,4 |
|||||
- водохранилищ |
43 304,9 |
58 200,1 |
68 992,9 |
179 084,2 |
352 512,3 |
|||||
- гидроузлов |
47 731 |
59 573,4 |
191 686,8 |
160 586 |
||||||
- скважин вертикального дренажа |
19 520,5 |
9 657,9 |
3 739,4 |
|||||||
Коэффициент полезного действия оросительных систем |
КПД |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
493 413,9 |
756 560,6 |
4 992 205 |
3 706 151 |
1 956 000 |
Бюджетная |
055 «Государственные премии в области аграрной науки» |
||||||||
Описание |
Проведение ежегодного конкурса на соискание премий имени |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Размер премии: |
МРП |
200 |
200 |
200 |
200 |
||||
Количество лауреатов: |
чел. |
4 |
1-3 |
1-3 |
1-3 |
||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Количество премий: |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Размер премии в зависимости от доли |
тенге |
64800 |
100800-302400 |
107866-323600 |
107866-323600 |
||||
по второй премии |
9720 - 48600 |
75600-226800 |
80900-242700 |
80900-242700 |
|||||
по третьей премии |
19440 - 38880 |
50400-151200 |
53933-161800 |
53933-161800 |
|||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
647,8 |
79 |
881 |
67 |
944 |
944 |
Бюджетная |
056 «Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции» |
||||||||
Описание |
Проект направлен на повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе внедрения мировых стандартов, современной системы контроля качества продукции, развития агромаркетинга, создания системы распространения знаний (экстеншн), совершенствования аграрной науки. В рамках данного проекта будут проведены модернизация существующей сети ветеринарных и карантинных лабораторий, проектирование национальной референтной лаборатории (НРЛ) по сельскохозяйственной продукции. Также предусматриваются выделение на конкурсной основе грантов сельхозтоваропроизводителям, перерабатывающим предприятиям, научным учреждениям и частным испытательным лабораториям, разработка технических регламентов и гармонизация стандартов |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуально |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Модернизация государственных лабораторий (закуп лабораторного оборудования) |
лаборатория |
21 |
|||||||
Обучение специалистов лабораторий внутри страны |
чел. |
80 |
70 |
||||||
Улучшение лабораторной практики посредством привлечения международных |
чел/ |
2 |
3 |
||||||
Доработка 7 технических регламентов посредством привлечения международных консультантов по гармонизации стандартов |
чел/ |
1 |
|||||||
Внедрение системы менеджмента безопасности пищевых продуктов на основе стандарта ИСО 22000:2005 посредством выдачи грантов |
кол-во |
10 |
|||||||
Обучение потенциальных заявителей по составлению заявок для участия в конкурсе по СКГ, грантополучателей по реализации подпроектов и мониторинг подпроектов СКГ |
чел. |
583 |
314 |
не менее |
|||||
Повышение квалификации молодых ученых за рубежом |
чел. |
35 |
12 |
||||||
Повышение квалификации преподавателей аграрных ВУЗов и колледжей за рубежом |
чел. |
40 |
|||||||
Обучение по системе распространения и передачи знаний |
чел. |
100 |
|||||||
Обучение специалистов лабораторий за рубежом |
чел. |
30 |
|||||||
Международные стажировки сотрудников МСХ и сотрудников координационного центра проекта |
чел. |
6 |
6 |
||||||
Семинар о ходе реализации проекта |
семинар |
1 |
1 |
1 |
|||||
Поддержка работы веб-сайта проекта |
веб-сайт |
1 |
1 |
1 |
|||||
Поддержка работы информационно-мониторинговой системы проекта, в том числе сопровождение программы 1С |
система |
1 |
1 |
1 |
|||||
Обеспечение деятельности системы по распространению и передаче знаний |
система |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
Привлечение финансового агента (банк-поверенный) |
агент |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
Привлечение независимых экспертов для оценки грантовых предложений по СКГ |
чел. |
113 |
96 |
||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Оснащение государственных лабораторий современным оборудованием |
лаборатория |
21 |
|||||||
Количество выданных грантов по системе конкурсных грантов (СКГ) |
ед. |
211 |
280 |
||||||
Количество созданных инфраструктурных объектов |
9 |
||||||||
Количество хозяйств, внедривших новые технологии |
116 |
||||||||
Количество сельхозпредприятий, улучшивших имидж производимой продукции |
10 |
||||||||
Количество разработанной и распространенной научно-технической документации |
100 |
||||||||
Количество модернизированных частных лабораторий |
20 |
||||||||
Показатели качества |
|||||||||
Доля качественно составленных конкурсных |
% |
57,9 |
58 |
||||||
Доля молодых ученых, специалистов лабораторий, преподавателей аграрных ВУЗов и колледжей, удовлетворенных полученными знаниями и практическими навыками в результате прохождения обучения за рубежом и внутри страны |
% |
90 |
90 |
||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на реализацию 1 подпроекта по внедрению инновационных технологий и улучшению маркетинговой инфраструктуры, по модернизации частных лабораторий, для развития прикладных сельскохозяйственных исследований |
тыс. |
3 016 |
3 924 |
2 990 |
1 035,4 |
||||
Средние затраты на модернизацию государственных лабораторий (закуп 1 лабораторного оборудования) |
26 325 |
||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
1 603 317 |
1 058 553,6 |
1 340 258 |
225 206 |
Бюджетная |
057 «Информационное обеспечение субъектов агропромышленного комплекса на безвозмездной основе» |
||||||||
Описание |
Представление на безвозмездной основе субъектам агропромышленного комплекса информации, а также организация процессов по распространению знаний среди сельхозтоваропроизводителей |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Количество сельских информационно-консультационных центров (СИКЦ) |
ед. |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
||
Проведение семинаров по воспроизводству и управлению стадом с привлечением международных экспертов |
ед. |
12 |
12 |
12 |
12 |
||||
Количество направлений, охваченных в рамках семинаров |
ед. |
5 |
5 |
5 |
5 |
||||
Количество субъектов АПК, охваченных услугами консалтинга по воспроизводству и содержанию стада |
ед. |
1 300 |
1 300 |
1 300 |
1 300 |
||||
Субъекты АПК, охваченные на безвозмездной основе информацией |
ед. |
45 000 |
45 000 |
55 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
||
Количество проведенных научно-практических семинаров |
ед. |
65 |
65 |
80 |
95 |
107 |
130 |
||
Количество обученных слушателей |
чел. |
1350 |
1349 |
2000 |
2375 |
2675 |
3250 |
||
Количество проведенных мероприятий |
ярмарка |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
Количество аналитических отчетов |
отчеты |
8 |
4 |
4 |
|||||
Количество субъектов АПК, получивших услугу «персональное обслуживание» |
чел. |
5 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Доля субъектов АПК, охваченных на безвозмездной основе информацией (от общего количества действующих субъектов АПК) |
% |
25,6 |
25,6 |
31,3 |
34,2 |
34,2 |
34,2 |
||
Доля субъектов АПК, охваченных обучением (от общего количества действующих субъектов АПК) |
% |
0,7 |
0,7 |
1,1 |
1,1 |
1,3 |
1,5 |
||
Доля субъектов, охваченных услугами консалтинга от общего количества действующих субъектов сельского хозяйства |
% |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на оказание услуг консалтинга по воспроизводству и содержанию стада на 1 субъект |
тенге |
232 010 |
215 385 |
230 461 |
246 594 |
||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
189 900 |
273 907 |
756 672 |
771 864 |
764 995 |
740 515 |
Бюджетная |
061 «Закуп зерна в государственные ресурсы» |
||||||||
Описание |
Закуп зерна в государственные ресурсы у отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей для освежения государственного резерва продовольственного зерна, формирования государственных реализационных ресурсов зерна и регулирования внутреннего рынка |
||||||||
Вид |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Закуп зерна в государственные ресурсы зерна |
тыс. |
620,8 |
227,4 |
500 |
150 |
500 |
500 |
||
Наличие зерна государственного резерва продовольственного зерна для обеспечения двухмесячной потребности населения республики |
тыс. |
500,0 |
227,4 |
500 |
500 |
500 |
500 |
||
Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, участвующих в государственном закупе зерна |
ед. |
219 |
91 |
200 |
60 |
100 |
100 |
||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Обеспеченность потребности населения страны в продовольственном зерне от годовой потребности |
% |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
||
Наличие государственных реализационных ресурсов зерна для регулирования внутреннего рынка |
тыс. |
620,8 |
227,4 |
500 |
500 |
500 |
500 |
||
Доля зерна урожая текущего года, размещенного в государственном резерве продовольственного зерна, на конец отчетного периода (по научно-обоснованным нормам – не менее 30 %) |
% |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средняя стоимость 1 тонны зерна, закупаемого в государственные ресурсы зерна пшеницы мягкой 3 класса |
тенге |
18 500 |
31 445 |
25 500 |
45 000 |
37 000 |
37 000 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
11 178 000 |
11 250 000 |
12 750 000 |
6 750 000 |
18 500 000 |
18 500 000 |
Бюджетная |
062 «Хранение и перемещение зерна государственного резерва продовольственного зерна» |
||||||||
Описание |
Хранение и перемещение государственного резерва продовольственного зерна |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Объем зерна государственного резерва продовольственного зерна, хранящегося на хлебоприемных предприятиях республики |
тыс. |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
||
Объем зерна государственного резерва продовольственного зерна, перемещенного с одного хлебоприемного предприятия на другое |
тыс. |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Доля зерна государственного резерва продовольственного зерна для обеспечения двухмесячной потребности населения республики |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Доля зерна государственного резерва продовольственного зерна, перемещенного с одного хлебоприемного предприятия на другое |
% |
24,3 |
3,4 |
3,4 |
3,4 |
3,4 |
3,4 |
||
Обеспеченность потребности населения страны в продовольственном зерне от годовой потребности |
% |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
||
Показатели качества |
|||||||||
Количественно-качественная сохранность зерна государственного резерва продовольственного зерна |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средняя стоимость: |
тенге |
135 |
135 |
145 |
150 |
150 |
150 |
||
Перемещения 1 тонны государственного резерва продовольственного зерна |
тенге |
2900 |
2300 |
2400 |
2500 |
2500 |
2500 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
1 150 291, 7 |
848 876 |
910 800 |
942 500 |
942 500 |
942 500 |
Бюджетная |
064 «Охрана и рациональное использование водных ресурсов» |
||||||||
Описание |
Определение основных направлений и мер для удовлетворения перспективных потребностей в воде населения и отраслей экономики; формирование и развитие системы управления водными ресурсами; совершенствование методической базы и научно-информационного потенциала в водном секторе экономки; повышение эффективности водопользования; развитие международного сотрудничества и совершенствование управления трансграничными водными объектами |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Обновление схем комплексного использования и охраны водных ресурсов по основным бассейнам рек и в целом по стране |
шт. |
2 |
1 |
1 |
2 |
||||
Обновление разделов государственного водного кадастра |
шт. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Количество региональных органов Комитета по водным ресурсам, подключаемых к Единой информационно-аналитической системе по управлению водными ресурсами |
3 |
3 |
|||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Процент охвата речных бассейнов обновленными схемами комплексного использования и охраны водных ресурсов (из расчета 8 водохозяйственных бассейнов – 100 %) |
% |
20 |
30 |
40 |
60 |
||||
Полнота охвата систематизированным сводом сведений о состоянии, использовании и охране водных объектов в соответствии с имеющимися методиками |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
Повышение оперативности первичного учета использования вод |
% |
20 |
|||||||
Количество региональных органов Комитета по водным ресурсам, в которых внедрена Единая информационно-аналитическая система по управлению водными ресурсами (по нарастающей) |
кол-во |
5 |
8 |
||||||
Разработка метода оценки водопотребления в пределах сопредельных стран по трансграничным рекам |
% |
60 |
100 |
||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средняя стоимость работ: |
|||||||||
- по обновлению схем комплексного использования и охраны водных ресурсов |
тыс. |
160 933 |
123 072 |
23 043 |
21 000 |
22 495 |
25 716,5 |
||
- по обновлению разделов Государственного водного кадастра |
11 160 |
9 283 |
9 754 |
9 755 |
10 438 |
12 110 |
|||
- по формированию научно-информационной системы управления водными ресурсами |
108 229 |
115 615 |
113 943 |
||||||
- по внедрению экологического компонента ИУВР и управлению качеством вод, предупреждения и ликвидации последствий вредного воздействий вод |
21 867 |
24 967 |
|||||||
- по развитию международного сотрудничества и совершенствованию управления трансграничными водными объектами |
62 298 |
67 250 |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
172 093 |
132 355 |
55 840 |
688 331 |
559 698 |
177 486 |
Бюджетная |
066 «Проведение природоохранных попусков» |
||||||||
Описание |
Восстановление естественного весеннего гидрологического режима в низовья реки Шидерты, восстановление озер Кызылординской области и улучшение экологического состояния озер Тенгиз-Коргалжынского государственного природного заповедника путем проведения попуска |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Компенсационные природоохранные попуски: |
млн. м3 |
100 |
96,8 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
- для озер Кызылординской области |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
|||||
- для улучшения экологического состояния |
40 |
40 |
40 |
||||||
Количество озер, пополняемых водой при затоплении |
кол-во |
5 |
5 |
238 |
298 |
298 |
298 |
||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Степень восстановления естественного весеннего гидрологического режима |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Затраты на 1 м3 воды |
тенге |
4,26 |
5,02 |
0,62 |
1,51 |
1,04 |
1,04 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
425 500 |
486 200 |
804 584 |
2 019 202 |
1 393 256 |
1 393 256 |
Бюджетная |
068 «Обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов, лесопользования и учебно-производственной деятельности в области лесного хозяйства» |
||||||||
Описание |
Проведение учебных практик на базе ГУ «Сандыктауское учебно-производственное лесное хозяйство» |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Количество студентов, прошедших производственную практику |
чел. |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
||
Проведение мероприятий по воспроизводству лесов |
га |
20 |
20 |
20 |
16 |
16 |
16 |
||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Обеспечение плана проведения учебной практики |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Обеспечение планового показателя по воспроизводству лесов |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты: |
тыс. |
18,4 |
22,2 |
25,2 |
4 |
4 |
4 |
||
- на выполнение мероприятия по воспроизводству лесов (1 га) |
118 |
137,9 |
148,1 |
174,7 |
174,7 |
174,7 |
|||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
31 887,5 |
32 356,8 |
34 668 |
41 615 |
41 730 |
41 730 |
Бюджетная |
069 «Экспертиза качества лесных семян, учет и аттестация объектов лесосеменной базы, оценка санитарного состояния лесов и формирование постоянной лесосеменной базы» |
||||||||
Описание |
Создание постоянных лесосеменных баз, получение посадочного материала с улучшенными наследственными качествами РГКП «Алматинский и Кокшетауский ЛСЦ». Определение посевных качеств семян, степени их энтомологической и фитопатологической зараженности ГУ «Республиканское лесосеменное учреждение» |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Аттестация объектов постоянной лесосеменной базы |
шт. |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
||
Выращивание посадочного материала с улучшенными наследственными качествами |
тыс. |
745,0 |
900 |
1000 |
830 |
840 |
990 |
||
Проведение экспертиз по определению посевных качеств семян, степени их энтомологической и фитопатологической зараженности |
тыс. кг |
116,2 |
115,9 |
116 |
116 |
116 |
116 |
||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Выполнение плана по аттестации объектов постоянной лесосеменной базы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Выполнение плана по получению посадочного материала с улучшенными наследственными качествами |
% |
148 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Выполнение плана по определению посевных качеств семян, степени их энтомологической и фитопатологической зараженности |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты: |
тыс. |
22,8 |
2,10 |
2,38 |
2,57 |
2,57 |
2,57 |
||
- на выращивание посадочного материала с улучшенными наследственными качествами (1 шт) |
149,8 |
78 |
82,6 |
48,7 |
46,1 |
42,9 |
|||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
137 203 |
93 958,8 |
109 697 |
116 367 |
116 367 |
116 367 |
Бюджетная |
070 «Лесоохотоустройство и лесохозяйственное проектирование, учет и биологические обоснования в области лесов и животного мира» |
||||||||
Описание |
Проведение лесоустроительных работ и лесохозяйственного проектирования, ведение государственного учета лесов, обеспечение лесного и охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий научно-методическими разработками |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Проведение лесоустройства на территории государственного лесного фонда |
тыс. га |
891 |
407 |
873,1 |
546,7 |
655,4 |
587,7 |
||
Получение проектов противопожарного обустройства лесов |
шт. |
1 |
1 |
13 |
2 |
||||
Разработка научно обоснованных рекомендаций и методик |
шт. |
2 |
2 |
4 |
3 |
4 |
4 |
||
Проведение учета численности редких и исчезающих видов копытных животных и сайгаков в ареале обитание |
тыс. га |
123 000 |
123 000 |
123 000 |
123 000 |
123 000 |
123 000 |
||
Подготовка биологического обоснования на изъятие объектов животного мира |
отчет |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Проведение научных исследований по редким и исчезающим видам копытных животных и сайгаков |
отчет |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
Проведение межхозяйственного охотоустройства охотничьих угодий |
отчет |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
Разработка автоматизированной программы кадастр, мониторинг и учет животного мира |
шт. |
1 |
1 |
1 |
|||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Доля площадей ареалов обитания редких и исчезающих видов копытных животных и сайгаков, охваченных учетом численности |
% |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
||
Охват площадей ареалов обитания видов животных, являющихся объектом охоты при определении численности |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Проведение межхозяйственного охотоустройство охотничьих угодий |
тыс. га |
2,5 |
2,5 |
4,2 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
||
Автоматизация ведения государственного |
% |
50 |
75 |
100 |
|||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты: |
тыс. |
250,8 |
595,1 |
315,4 |
521,5 |
494,7 |
551,6 |
||
- на проведение учета численности редких и исчезающих видов копытных животных и сайгаков (1 га) |
0,65 |
0,69 |
0,75 |
0,57 |
0,74 |
0,74 |
|||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
424 377,4 |
421 378 |
501 103 |
465 903 |
507 834 |
507 834 |
Бюджетная |
071 «Создание зеленой зоны города Астаны» |
||||||||
Описание |
Создание зеленой зоны города Астаны |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Создание санитарной защитной зеленой зоны города Астаны |
тыс. га |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Площадь зеленой зоны города Астаны |
тыс. га |
45 |
50 |
55 |
60 |
65 |
70 |
||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на создание 1 га зеленой зоны |
тыс. |
352,9 |
370,1 |
424 |
475 |
557,9 |
557,9 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
1 764 701 |
1 844 632 |
2 126 470 |
2 374 991 |
2 789 641 |
2 789 641 |
Бюджетная |
072 «Авиаохрана леса» |
||||||||
Описание |
Авиационная охрана лесов от пожаров, вредителей и болезней леса |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Авиационная охрана территории государственного лесного фонда |
тыс. га |
7 909,6 |
5 639 |
9 013 |
8 869 |
8 869 |
8 869 |
||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Доля лесных пожаров на обслуживаемой территории, выявленных авиационной охраной (от общего числа зарегистрированных пожаров) |
% |
75 |
79 |
71 |
72 |
73 |
73 |
||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на авиационную охрану 1 га государственного лесного фонда |
тыс. |
130,8 |
178 |
176,9 |
191,9 |
192 |
192 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
1 034 591 |
1 003 817 |
1 582 635 |
1 702 211 |
1 702 211 |
1 702 211 |
Бюджетная |
073 «Сохранение и восстановление численности сайги, редких и исчезающих видов диких животных» |
||||||||
Описание |
Охрана, обеспечение сохранения популяций редких и исчезающих видов диких копытных животных и сайгаков в состоянии естественной свободы для достижения их промысловой численности и биологическое обоснование увеличения ежегодного прироста |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Площадь охраняемой территории |
тыс. га |
123 000 |
123 000 |
123 000 |
123 000 |
123 000 |
123 000 |
||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Прирост численности сайгаков, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких копытных животных в процентах: |
% |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
||
тугайных благородных оленей |
2 |
2 |
1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|||
куланов |
2 |
4 |
1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|||
джейранов |
2 |
4 |
1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|||
архаров |
2 |
2 |
1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на 1 тыс. га охраняемой территории |
тыс. |
1,8 |
2 |
2 |
5,5 |
6,5 |
6,5 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
221 159 |
250 087 |
250 087 |
677 927 |
800 169 |
800 169 |
Бюджетная |
074 «Капитальные расходы Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» |
||||||||
Описание |
Обеспечение капитального ремонта, материально-техническое оснащение центрального аппарата и его территориальных подразделений |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление капитальных расходов |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Количество административных зданий, в которых проведен |
здание |
7 |
4 |
2 |
|||||
Количество учреждений, в которых улучшается материально-техническое |
ед. |
7 |
37 |
210 |
42 |
||||
Модернизация серверного помещения |
услуга |
1 |
|||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Доля организации, в которых улучшается материально-техническое |
% |
2,8 |
15,1 |
86,1 |
17,2 |
||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на единицу оказанной услуги: |
тыс. |
10 613,2 |
12 578,5 |
13 036 |
|||||
- по материально-техническому оснащению |
- |
2 070 |
6 083,2 |
3 095 |
|||||
- по модернизации серверного помещения |
19 492 |
||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
74 292,3 |
126 893,5 |
1 303 555 |
149 492 |
Бюджетная |
078 «Увеличение уставного капитала» республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Фитосанитария» |
||||||||
Описание |
Обновление и пополнение материально-технической базы РГП на ПХВ «Фитосанитария» КГИ в АПК МСХ РК путем бюджетных инвестиций |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Приобретение специализированной техники |
шт. |
231 |
|||||||
Приобретение специализированного оборудования |
шт. |
12 |
|||||||
Приобретение производственных баз |
шт. |
3 |
|||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Обновление и пополнение материально-технической базы |
% |
49,7 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Процент охвата химических обработок против карантинных объектов |
% |
92 |
|||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Предотвращение распространения карантинных объектов на территории Республики Казахстан |
% |
92 |
|||||||
Средние затраты на приобретение 1 единицы: |
|||||||||
- специализированной техники |
тыс. |
2 198 |
|||||||
- специализированного оборудования |
1 544 |
||||||||
- производственной базы |
62 595 |
||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
714 121 |
Бюджетная |
079 «Увеличение уставного капитала республиканских государственных предприятий Комитета по водным ресурсам, эксплуатирующих водохозяйственные объекты для обновления машинно-тракторного парка и оснащения техническими средствами» |
||||||||
Описание |
Обеспечение бесперебойной подачи воды путем решения производственных задач, финансового оздоровления и пополнение материально-технической базы республиканских государственных предприятий, эксплуатирующих водохозяйственные объекты, повышение производительности и улучшение условий труда путем выделения средств, для увеличения уставного фонда |
||||||||
Вид |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Улучшение оснащенности республиканских государственных предприятий Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан строительной, мелиоративной техникой и технологическим оборудованием |
кол-во |
90 |
102 |
120 |
|||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Процент увеличения уставного фонда |
% |
10 |
20 |
40 |
|||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на единицу приобретаемой техники |
тыс. |
7 921,1 |
6 989,2 |
5 940,8 |
|||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
712 900 |
712 900 |
712 900 |
Бюджетная |
081 «Мониторинг, референция, лабораторная диагностика и обеспечение пищевой безопасности в ветеринарии» |
|||||||||
Описание |
Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для человека путем осуществления |
|||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочии и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
Показатели прямого результата |
||||||||||
Проведение референтных лабораторных исследований на уровне международных стандартов |
тыс. |
15,3 |
36,3 |
43,4 |
77,0 |
77,8 |
77,8 |
|||
Ежегодный эпизоотический мониторинг дикой фауны |
экспед. |
24 |
42 |
44 |
45 |
46 |
47 |
|||
Обеспечение хранения и ведения национальной коллекции штаммов микроорганизмов |
штамм |
387 |
405 |
415 |
520 |
529 |
535 |
|||
Показатели конечного результата |
||||||||||
Доля штаммов микроорганизмов подлежащих к освежению (поддержанию активности) от общего количества штаммов Национальной коллекции микроорганизмов |
% |
100 |
29,1 |
29,6 |
41,7 |
56,7 |
65,4 |
|||
Показатели качества |
||||||||||
Показатели эффективности |
||||||||||
Средняя стоимость затрат проведения исследований: |
тенге |
3 175,67 |
3 857,14 |
3 896,1 |
3 908,3 |
|||||
- вирусологических (серологических) |
3 164,25 |
2 707,3 |
2 714,8 |
2 714,8 |
||||||
- молекулярно-генетических |
3 081,07 |
2 977,3 |
2 980,0 |
2 995,6 |
||||||
- химико-токсикологических, биохимических |
3 160,08 |
3 358,2 |
3 358,2 |
3 358,2 |
||||||
- радиологических |
3 543,42 |
3 563,5 |
3 643,4 |
3 643,4 |
||||||
- патоморфологических |
3 313,01 |
3 461,5 |
3 642,8 |
3 642,8 |
||||||
- по освежению (поддержанию активности) штаммов микроорганизмов национальной коллекции |
3 413,83 |
3 846,2 |
4 725,9 |
4 672,9 |
||||||
- по проверке безопасности пищевой продукции |
120 500,0 |
120 956,9 |
120 956,9 |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
96 316 |
106 563,8 |
171 171 |
252 935 |
258 332 |
258 465 |
Бюджетная |
082 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на поддержку семеноводства» |
||||||||
Описание |
Субсидирование развития семеноводства |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Объем просубсидированных оригинальных семян |
тыс. |
9,9 |
7,45 |
7,2-10,2 |
|||||
Объем просубсидированных элитных семян |
тыс. |
60,7 |
80,9 |
62,0-72,0 |
68,8 |
72,3 |
167,2 |
||
Площади закладки маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда, подлежащих субсидированию |
га |
5,9 |
13,59 |
25,22 |
8,75 |
12,86 |
23,38 |
||
Объем реализации саженцев по удешевленной стоимости |
тыс. |
1 784,1 |
2223 |
2 223 |
2 433 |
2 433 |
2 433 |
||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Количество сельхозтоваропроизводителей, получивших господдержку в рамках бюджетной программы |
ед. |
2000 |
2000 |
2500 |
2500 |
2500 |
3000 |
||
Показатели качества |
|||||||||
Доля используемых для посева кондиционных семян |
% |
99,4 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
||
Доля элитных посевов в структуре посевных площадей |
% |
3,4 |
3,5 |
3,6 |
3,7 |
3,8 |
|||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средняя стоимость 1 тонны удешевленных семян: |
тыс. |
||||||||
- зерновых и зернобобовых |
24-40 |
24-40 |
25-50 |
52 |
55 |
60 |
|||
- кукурузы |
100-155 |
100-160 |
110-170 |
250 |
270 |
290 |
|||
- подсолнечника |
210-252 |
210-260 |
220-270 |
350 |
370 |
390 |
|||
- хлопчатника |
50-75 |
50-75 |
55-75 |
110 |
120 |
130 |
|||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
1 911 124 |
2 087 532 |
2 422 386 |
2 451 448 |
2 528 468 |
4 616 233 |
Бюджетная |
083 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на поддержку племенного животноводства» |
||||||||
Описание |
Частичное (до 50 %) удешевление стоимости приобретенной товаропроизводителями племенной продукции (материала) |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Реализация племенной продукции (материала), в том числе: |
|||||||||
- КРС |
тыс. |
10,8 |
14,2 |
16,7 |
16,7 |
||||
- овец, свиней, лошадей, верблюдов |
тонн |
2 762,3 |
8 043,5 |
7 186 |
7 747 |
6 158 |
6 158 |
||
- семени быков производителей |
тыс. |
201,9 |
208,5 |
262,2 |
262,2 |
||||
- племенного яйца |
тыс. |
7 904,0 |
7 560,0 |
9 641,8 |
4 703 |
2 632 |
2 632 |
||
- суточных цыплят |
тыс. |
30,0 |
473,2 |
498,5 |
805,8 |
805,8 |
|||
Содержание племенных животных, в том числе: |
|||||||||
- быков-производителей мясных пород |
голов |
528 |
2 420 |
2 420 |
|||||
- лошадей в ТОО «Казак тулпары» |
голов |
257 |
300 |
277 |
265 |
270 |
275 |
||
- быков-производителей в АО РЦПЖ «Асыл тулик» |
голов |
70 |
72 |
80 |
60 |
80 |
80 |
||
Закуп племенного молодняка КРС зарубежной селекции |
голов |
10 979 |
22 743 |
14 000 |
14 000 |
||||
Проведение селекционной и племенной работы с КРС для улучшения продуктивных и породных качеств |
голов |
232 794 |
299 002 |
299 002 |
|||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Удельный вес сельскохозяйственных племенных животных от общей численности сельскохозяйственных животных |
% |
6,2 |
7,5 |
8 |
11 |
12 |
14 |
||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Продуктивность сельскохозяйственных |
|||||||||
- удой на 1 корову |
кг |
2 233 |
2 450 |
2 272 |
2 211 |
2 325 |
2 350 |
||
- настриг шерсти с 1 овцы (средний) |
2,8 |
3,1 |
2,9 |
2,5 |
3,1 |
3,2 |
|||
- яйценоскость 1 курицы несушки (средняя) |
шт. |
217 |
208 |
218 |
214 |
225 |
230 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
2 497 397 |
3 429 554 |
5 080 349 |
10 315 593 |
9 487 178 |
9 487 178 |
Бюджетная |
086 «Кредитование проекта по постприватизационной поддержке сельского хозяйства» |
||||||||
Описание |
Проект направлен на распространение кредитной линии на все области Казахстана и внедрение механизмов финансирования, таких как: |
||||||||
Вид |
в зависимости от содержания |
предоставление бюджетных кредитов |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
Отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Кредитование банков второго уровня для последующего кредитования сельхозтоваропроизводителей, переработчиков |
тыс. |
182 019,4 |
1 115 187 |
588 000 |
|||||
Кредитование банка-заемщика для последующего кредитования микрофинансовых учреждений |
тыс. |
60 729 |
|||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Количество участвующих микрокредитных учреждений, прошедших оценку на предмет соответствия критериям правомочности участия в проекте |
число |
4 |
4 |
||||||
Количество участвующих банков второго уровня и лизинговых компаний в кредитной линии проекта |
кол-во |
4 |
4 |
1 |
|||||
Количество предоставленных микрокредитов из средств микрокредитной линии |
кол-во |
||||||||
Показатели качества |
|||||||||
Максимальное выделение средств кредитной и микрокредитной линии субзаемщикам (сельхозтоваропроизводителям и др. представителям сельской местности), в пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом на соответствующий год |
% |
100 |
100 |
100 |
|||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Обеспеченность сельхозтоваропроизводителей кредитными ресурсами |
кол-во |
7 |
75 |
14 |
|||||
Средний размер субзайма на 1 конечного заемщика |
тыс. |
42 000 |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
242 748,4 |
1 115 187 |
588 000 |
Бюджетная |
088 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства» |
||||||||
Описание |
Частичное удешевление (до 45 %) стоимости комбикормов (концентрированных кормов), используемых для производства животноводческой продукции |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
Отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Субсидируемый объем производства и реализации животноводческой продукции, в том числе: |
|||||||||
- мясо |
тыс. |
79,7 |
120,7 |
115,6 |
139,9 |
173,4 |
173,4 |
||
- шерсть |
тыс. |
0,9 |
1,2 |
1,2 |
1,3 |
1,6 |
1,6 |
||
- молоко |
тыс. |
170,7 |
161,7 |
204,9 |
221,7 |
285,3 |
285,3 |
||
- товарное яйцо |
млн. |
1 461,6 |
2 036,3 |
1 999,9 |
1 790,4 |
2 738,2 |
2 738,2 |
||
- сочные и грубые корма, используемые для кормления КРС |
голов |
335 838 |
384 600 |
384 600 |
|||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Объем производства животноводческой продукции во всех категориях хозяйств, в том числе: |
|||||||||
- мясо |
тыс. |
896,3 |
950 |
976 |
1 025 |
1 080 |
1 140 |
||
- молоко |
тыс. |
5 303,9 |
5 800 |
5 529 |
5 610 |
5 750 |
5 900 |
||
- товарное яйцо |
млн. |
3 306,4 |
3 150 |
4 033 |
4 320 |
4 580 |
4 830 |
||
Удельный вес продукции, производимой |
|||||||||
- мясо |
% |
20,6 |
21 |
25,0 |
28,6 |
31,5 |
34,6 |
||
- молоко |
10,1 |
11 |
10,7 |
12,5 |
11,5 |
11,9 |
|||
- товарное яйцо |
59 |
57 |
66,4 |
66 |
71,2 |
72,5 |
|||
Показатели эффективности |
|||||||||
Удельный вес потребления на внутреннем рынке продукции отечественного производства, в том числе: |
|||||||||
- молоко и молокопродукты |
% |
90,3 |
93 |
93 |
87 |
88,7 |
89 |
||
- мясо птицы |
35 |
55 |
49 |
51,6 |
56 |
61 |
|||
- товарное яйцо |
87 |
91 |
93 |
93,5 |
94 |
95 |
|||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
11 666 580 |
13 130 000 |
18 839 255 |
21 138 658 |
28 819 643 |
28 819 643 |
Бюджетная |
090 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на организацию и проведение идентификации сельскохозяйственных животных» |
|||||||||
Описание |
Программа направлена на проведение идентификации всего поголовья сельскохозяйственных животных (КРС, МРС, свиньи, лошади, верблюды) |
|||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||||
Наименование показателей |
ед. |
Отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
Показатели прямого результата |
||||||||||
Закуп атрибутов и изделий, оргтехники для |
||||||||||
- ушных бирок для МРС |
млн. |
17-22 |
24,5 |
|||||||
- ушных бирок для свиньи, верблюдов |
1,5-3 |
2,1 |
||||||||
- аппарат для биркования |
тыс. |
5-5,6 |
6,4 |
|||||||
- аппарат для таврения |
2,9 |
|||||||||
- принтеры |
6,5 |
|||||||||
- сканеры |
6,5 |
|||||||||
- ветеринарный паспорт на животное |
млн. |
20-25 |
6,9 |
|||||||
Показатели конечного результата |
||||||||||
Идентификация сельскохозяйственных животных |
% |
100 |
100 |
|||||||
Показатели качества |
||||||||||
Показатели эффективности |
||||||||||
Стоимость ветеринарного паспорта и ушных бирок |
тенге |
15-100 |
17,8-48 |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
3 131 817 |
1 926 167 |
Бюджетная |
093 «Интегрированное управление водными ресурсами и повышение эффективности водопользования» |
||||||||
Описание |
Формирование и развитие системы управления водными ресурсами; совершенствование методической базы и научно-информационного потенциала в водном секторе экономики; повышение эффективности водопользования; развитие международного сотрудничества и |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
развития |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Количество начатых научно-исследовательских работ, технико-экономических обоснований и разработок |
шт. |
9 |
2 |
14 |
|||||
Проведение заседаний бассейновых советов |
кол-во |
15 |
16 |
15 |
|||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Повышение оперативности первичного учета |
% |
||||||||
Разработка метода оценки водопотребления в пределах сопредельных стран по трансграничным рекам |
% |
30 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средняя стоимость работ: |
|||||||||
- по формированию научно-информационной |
тыс. |
66143 |
|||||||
- по совершенствованию и гармонизации водного законодательства в области управления водными ресурсами |
10 000 |
||||||||
- по внедрению экологического компонента ИУВР и управлению качеством вод, предупреждения и ликвидации последствий вредного воздействий вод |
17 500 |
||||||||
- по повышению эффективности водопользования |
26 650 |
||||||||
- по развитию международного сотрудничества и совершенствованию управления трансграничными водными объектами |
43 662,9 |
||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
121 812 |
193 397 |
626 226 |
Бюджетная |
094 «Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов» |
||||||||
Описание |
Бюджетной программой предусматривается предоставление бюджетных кредитов местным исполнительным органам под 0,01 % годовых для последующего кредитования специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты, на приобретение жилья в сумме, не превышающей одну тысячу пятисоткратный размер месячного расчетного показателя, сроком на пятнадцать лет по ставке вознаграждения в размере 0,01 % годовых |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
предоставление бюджетных кредитов |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Привлечение специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии для работы и проживания в сельские населенные пункты путем предоставления бюджетного кредита на приобретение жилья |
чел. |
2 218 |
4 570 |
2 794 |
2 328 |
2 390 |
|||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Удельный вес специалистов социальной сферы и ветеринарии, получивших бюджетный кредит на получение жилья, к потребности в данных специалистах |
% |
27,1 |
83,1 |
48,6 |
41,4 |
50,0 |
|||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Размер бюджетного кредита на одного специалиста |
тенге |
1 605 392,2 |
2 268 000 |
2 427 000 |
2 427 000 |
2 427 000 |
|||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
3 560 760 |
4 372 586 |
6 780 746 |
5 650 056 |
5 800 530 |
Бюджетная |
095 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы для реализации мер социальной поддержки специалистов» |
||||||||
Описание |
Бюджетной программой предусматриваются: |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Привлечение специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии для работы и проживания в сельские населенные |
чел. |
6 582 |
5 394 |
6 773 |
5 856 |
5 211 |
5 366 |
||
Возмещение стоимости услуг (операционных затрат) Поверенного агента (в % от суммы фактически выданных кредитов) |
% |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Удельный вес специалистов социальной сферы и ветеринарии, получивших подъемное пособие к потребности в данных специалистах |
% |
59,5 |
65,8 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Размер подъемного пособия на одного специалиста |
тенге |
90 720 |
98 910 |
105 840 |
113 260 |
113 260 |
113 260 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
611 264 |
650 776 |
956 176 |
1 083 164 |
1 181 621 |
1 373 192 |
Бюджетная |
112 «Создание единой автоматизированной системы управления отраслями агропромышленного комплекса «E-Agriculture» |
||||||||
Описание |
Единая автоматизированная система управления отраслями агропромышленного комплекса «E-Agriculture» (далее - ЕАСУ) предназначена для комплексной автоматизации процессов государственного управления отраслями агропромышленного комплекса «Е-Agriculture», интегрируемая в инфраструктуру «электронного правительства» Республики Казахстан. Система будет функционировать в реальном масштабе времени и базироваться на едином комплексе защищенных технических, программных средств, информационных ресурсов, организационных документов и высококвалифицированных специалистов аграрной отрасли |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
развития |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Количество автоматизированных рабочих мест |
ед. |
740 |
1217 |
1073 |
|||||
Предоставление государственных электронных услуг |
ед. |
3 |
7 |
||||||
Количество разрабатываемых подсистем |
ед. |
5 |
2 |
||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Создание предпосылок для предоставления электронных услуг для субъектов АПК |
% |
30 |
100 |
||||||
Охват республики ЕАСУ |
% |
30 |
100 |
100 |
|||||
Показатели качества |
|||||||||
Интеграция с внешними информационными системами |
ед. |
1 |
1 |
||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Сокращение затрат рабочего времени |
% |
30 |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
412 559,8 |
257 350,3 |
66 442 |
Примечание: * Данный показатель эффективности указан в соответствии с технико-экономическим обоснованием проекта ЕАСУ
Бюджетная |
200 «Развитие электронного информационного ресурса, системы и информационно-коммуникационной сети в едином информационном пространстве» |
||||||||
Описание |
Программно-аппаратная платформа для стратегического управления информацией и управления корпоративным содержанием Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан и его территориальных подразделений |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
развития |
||||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Готовность единого информационного |
% |
48 |
|||||||
Охват сотрудников центрального аппарата Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан телекоммуникационными услугами и доступом в локальную сеть |
% |
100 |
|||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Создание распределенной инфраструктуры корпоративного класса с глобальной поддержкой и распределенными возможностями (по территориям, отделам и т.д.) |
% |
100 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
1 455 508 |
Бюджетная |
201 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» |
||||||||
Описание |
Материально-техническое оснащение, капитальный ремонт, приобретение помещений, зданий и сооружений для подведомственных государственных учреждений и организаций Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление капитальных расходов |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Количество организаций, в которых улучшается материально-техническое |
ед. |
1 |
7 |
32 |
13 |
||||
Количество административных зданий, в которых проведен капитальный ремонт |
ед. |
1 |
|||||||
Приобретение помещений, зданий и сооружений |
ед. |
1 |
1 |
||||||
Количество приобретаемых техники и товаров, относящихся к основным средствам |
ед. |
15 |
466 |
1 129 |
472 |
||||
Количество приобретаемых нематериальных активов |
ед. |
90 |
12 |
27 |
|||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Доля учреждений, в которых улучшается материально-техническое оснащение от общего количества организаций |
% |
100 |
24,5 |
||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на единицу оказанной услуги: |
тыс. |
2 400 |
15 925 |
43 386,9 |
52 554,5 |
||||
- по капитальному ремонту одного здания |
51 011 |
||||||||
- по приобретению помещений |
170 000 |
26 000 |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
2 400 |
281 416,7 |
1 465 391 |
683 209 |
Бюджетная |
202 «Нормативно-методическое обеспечение развития отраслей агропромышленного комплекса, водного, рыбного и лесного хозяйства» |
||||||||
Описание |
Приобретение рекомендаций, нормативов, стандартов и методик, которые будут способствовать скорейшей адаптации существующего нормативно-методического обеспечения агропромышленного комплекса, водного, рыбного, лесного и охотничьего хозяйства к рыночным условиям и необходимым международным требованиям в рамках процесса вступления Казахстана во Всемирную торговую организацию |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Приобретение рекомендаций, нормативов, стандартов, инструкций и методик |
тема |
24 |
34 |
35 |
19 |
25 |
25 |
||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Применение разработанных нормативно-методических тем в целях скорейшей адаптации к рыночным условиям |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Ориентировочная стоимость приобретения 1 темы |
тыс. |
4 165,1 |
2 806,7 |
2 872,2 |
3 700 |
4 120 |
4 120 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
99 963 |
96 926,3 |
100 527 |
70 800 |
103 000 |
103 000 |
Бюджетная |
203 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров» |
||||||||
Описание |
Создание региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров в регионах республики, проведение ценовых интервенций в период межсезонья в соответствии с Правилами формирования региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров, утверждаемыми Правительством Республики Казахстан |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Закуп социально-значимых продовольственных товаров в стабилизационные фонды, не менее |
тыс. |
155,5 |
155,5 |
155,5 |
|||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Недопущение роста средней цены за декабрь-март месяцы текущего года по сравнению со средней ценой за сентябрь-ноябрь месяцы предыдущего года, выше % по рису |
% |
80,5 |
110 |
110-120 |
|||||
по гречневой крупе |
83,2 |
110 |
110-120 |
||||||
по растительному маслу |
96,7 |
110 |
110-120 |
||||||
по сахару |
81,7 |
110 |
110-120 |
||||||
по луку |
87,5 |
110 |
105-110 |
||||||
по моркови |
90,5 |
110 |
105-110 |
||||||
по картофелю |
90,6 |
110 |
105-110 |
||||||
по макаронным изделиям |
98,3 |
115 |
105-110 |
||||||
по манной крупе |
96,1 |
110 |
110-120 |
||||||
по капусте |
114,9 |
115 |
110-120 |
||||||
по говядине |
108,3 |
110 |
110-120 |
||||||
по баранине |
106,3 |
110 |
110-120 |
||||||
по кур |
101,7 |
105 |
110-120 |
||||||
по молоку пастеризованному |
108,6 |
110 |
110-120 |
||||||
по маслу сливочному |
103,4 |
110 |
110-120 |
||||||
по яйцам |
106,9 |
110 |
110-120 |
||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
12 601 113 |
4 796 110 |
5 088 049 |
Бюджетная |
204 «Удешевление стоимости затрат на транспортные расходы при экспорте зерна» |
||||||||
Описание |
Поддержка экспортеров зерна путем возмещения транспортных расходов при перевозке зерна на экспорт транзитом через территорию Российской Федерации, Китайской Народной Республики |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Поставка зерна на экспорт в страны дальнего зарубежья транзитом через территорию Российской Федерации, Китайской Народной Республики |
тыс. |
833,3 |
4 189,4 |
||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Доля зерна, по которым возмещены расходы на перевозку к планируемому на экспорт |
% |
100 |
100 |
||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Размер возмещения для экспортеров затрат на перевозку 1 тонны зерна |
тенге |
6 000 |
4 795,7 |
||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
5 000 000 |
20 090 789 |
Бюджетная |
205 «Научно-методические услуги по определению агрохимического состава почв» |
||||||||
Описание |
Оказание услуг по осуществлению централизованного научно-методического руководства деятельности почвенно-агрохимических лабораторий по проведению агрохимического обследования почв, мониторинга плодородия |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Проведение агрохимического и агроэкологического мониторинга за содержанием макро- микроэлементов, тяжелых металлов в почве и растениеводческой продукции |
кол-во |
29,5 |
30,6 |
30,6 |
|||||
Ведение (актуализация) банка агрохимических данных |
тыс. |
200,6 |
210 |
210 |
|||||
Методическое обеспечение АПК по повышению уровня плодородия почв по применению удобрений и агрохимикатов |
рекомендации, |
72 |
73 |
74 |
|||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Обеспечение информацией о плодородии почв пахотных земель |
млн. га |
1,5 |
1,6 |
1,6 |
|||||
Проведение химических анализов на основные агрохимические показатели, тяжелые металлы и микроэлементы |
тыс. |
145,1 |
216 |
216 |
|||||
Количество производимых агрохимических картограмм по основным агрохимическим показателям |
шт. |
480 |
768 |
768 |
|||||
Закладка производственных опытов по испытанию агрохимикатов на предмет агроэкологического воздействия на пахотные земли |
кол-во |
16 |
17 |
17 |
|||||
Показатели качества |
|||||||||
Дальнейшее совершенствование агрохимического и информационного обеспечения организаций АПК, использование экологически безопасных агрохимикатов |
отчеты, |
655 |
710 |
710 |
|||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на единицу оказанной услуги по: |
|||||||||
проведению агрохимического и агроэкологического мониторинга за содержанием макро-микроэлементов, тяжелых металлов в почве и растениеводческой продукции |
тыс. |
3,1 |
3 |
3 |
|||||
ведению (актуализации) банка агрохимических данных |
тыс. |
0,33 |
0,32 |
0,32 |
|||||
методическому обеспечению АПК по повышению уровня плодородия почв по применению удобрений и агрохимикатов |
тыс. |
115,7 |
115,5 |
113,9 |
|||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
166 724 |
168 652 |
168 653 |
Бюджетная |
206 «Внедрение принципов интегрированного управления водными ресурсами и повышение эффективности водопользования в Республике Казахстан» |
||||||||
Описание |
Формирование и развитие системы управления водными ресурсами, развитие международного сотрудничества и совершенствование управления трансграничными водными объектами посредством внедрения в практику принципов интегрированного управления водными ресурсами |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Количество проводимых заседаний бассейновых советов |
ед. |
16 |
16 |
||||||
Количество разработанных бассейновых планов интегрированного управления водными ресурсами и водосбережения |
ед. |
3 |
3 |
||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Процент охвата речных бассейнов бассейновыми планами интегрированного управления водными |
% |
63 |
100 |
||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средняя стоимость работ: |
|||||||||
- по проведению одного заседания бассейновых советов |
тыс. |
1 270,7 |
1 281,3 |
||||||
- по разработке бассейновых планов интегрированного управления водными ресурсами и водосбережения |
тыс. |
16 981 |
16 981 |
||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
37 312 |
37 481 |
Бюджетная |
207 «Разработка и внедрение информационной системы по мониторингу биоразнообразия в пилотных особо охраняемых природных территориях Республики Казахстан» |
||||||||
Описание |
Разработка и внедрение информационной системы по биоразнообразию |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Проведение консалтинговых услуг |
кол-во |
7 |
4 |
5 |
|||||
Проведение исследований по отбору пилотных ООПТ |
кол-во |
3 |
|||||||
Проведение совещаний и обучения |
кол-во |
1 |
2 |
1 |
|||||
Приобретение основных средств |
компл. |
1 |
1 |
1 |
|||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Автоматизация ведения летописи природы |
% |
5,7 |
58,8 |
100 |
|||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на единицу: |
% |
5 357 |
11 237 |
3 235,8 |
|||||
- исследований по отбору ООПТ |
233,3 |
||||||||
- проведенных совещаний и обучения |
2 451 |
2 274,5 |
2 550 |
||||||
- основных средств |
1 000 |
3 779 |
10 939 |
||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
54 840 |
60 441 |
67 186 |
Бюджетная |
208 «Целевые текущие трансферты бюджету Костанайской области на материально-техническое оснащение организаций по охране, защите и воспроизводству лесов» |
||||||||
Описание |
Материально-техническое оснащение организаций по охране, защите и воспроизводству лесов Костанайской области |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Количество приобретаемой техники, инвентаря и оборудования |
ед. |
79 |
|||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Увеличение уровня материально-технической оснащенности в соответствии с утвержденными нормами и нормативами по охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению на участках государственного лесного фонда |
% |
5,6 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на единицу оказанной услуги: |
тыс. |
5 063,3 |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
400 000 |
Бюджетная |
209 «Целевые текущие трансферты бюджету города Астаны на создание «зеленого пояса» |
||||||||
Описание |
Создание лесонасаждений на «зеленом поясе» города Астаны |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальный |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Подготовка почвы |
тыс. га |
0,56 |
|||||||
Лесопосадки второго приема в межкулисных пространствах на |
тыс. га |
0,28 |
|||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Доля созданных лесопосадок от общей площади лесопарков города Астаны первого и второго приема |
% |
98,5 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на единицу оказанной услуги по созданию лесонасаждений (1 га) |
тыс. |
2 718 |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
756 695 |
Бюджетная |
210 «Целевые текущие трансферты бюджету Акмолинской области на возмещение убытков землепользователей или собственникам земельных участков при принудительном отчуждении земельных участков для создания зеленой зоны города Астаны» |
||||||||
Описание |
Возмещение убытков землепользователей или собственникам земельных участков при принудительном отчуждении земельных участков для создания зеленой зоны |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый год |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Оценка стоимости земельного участка |
кол-во |
60 |
|||||||
Возмещение убытков землепользователям за изъятие земельных участков |
тыс. га |
4,3 |
|||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Доля площади изъятых земельных участков к общей потребности в изъятии земель (с начала реализации проекта) |
% |
73,4 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты по возмещению убытков землепользователям (1 га) |
тыс. |
11,6 |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
50 067 |
Свод бюджетных расходов
Ед. |
отчетный |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый 2015 |
|||
2012 |
2013 |
2014 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
ВСЕГО бюджетных |
тыс. |
152 045 704,4 |
300 009 745,7 |
340 806 079 |
297 618 743 |
273 768 931 |
293 805 349 |
|
Текущие бюджетные |
тыс. |
95 946 889,2 |
117 079 155,4 |
203 967 461 |
237 567 322 |
225 413 696 |
225 507 363 |
|
Бюджетные программы |
тыс. |
56 098 815,2 |
182 930 590,3 |
136 838 618 |
60 051 421 |
48 355 235 |
68 297 986 |