О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 96 "О Стратегическом плане Министерства культуры и информации Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 декабря 2012 года № 1681

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 96 «О Стратегическом плане Министерства культуры и информации Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 18, ст. 213) следующее изменение:
      Стратегический план Министерства культуры и информации Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2013 года и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       С. Ахметов

Приложение      
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 25 декабря 2012 года № 1681

Утвержден      
постановлением Правительства
Республики Казахстан 
от 8 февраля 2011 года № 96

Стратегический план
Министерства культуры и информации Республики Казахстан
на 2011 – 2015 годы Содержание

      1. Миссия и видение Министерства культуры и информации Республики Казахстан
      2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности
      3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
      4. Развитие функциональных возможностей
      5. Межведомственное взаимодействие
      6. Управление рисками
      7. Бюджетные программы

1. Миссия и видение
Министерства культуры и информации Республики Казахстан

      Миссия Министерства культуры и информации Республики Казахстан – выработка и эффективная реализация государственной политики, направленной на предоставление качественных и доступных услуг в области культуры и информации, динамичное развитие государственного и других языков, укрепление единства нации, поддержку эффективной системы партнерства государства и гражданского сектора.
      Видение – общенациональная культурно-информационная и языковая среда с незыблемыми принципами национального единства, эффективными механизмами реализации гражданских инициатив.

2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих
отраслей (сфер) деятельности

       Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства
      Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности.
      Состояние инфраструктуры отрасли. В системе государственных учреждений культуры и искусства Казахстана действуют 40 республиканских (9 театров, 6 концертных организаций, 3 библиотеки, 6 музеев, 9 историко-культурных заповедников-музеев, 1 кинокомпания, 6 иных организаций) и более 8 тысяч областных организаций культуры (173 музея, 4 078 библиотек, 2 859 клубов, 44 театра, 25 концертных организаций, 31 кинотеатр и телетеатр, 458 киноустановок, 4 зоопарка, 2 цирка, 26 парков культуры и отдыха).
      За последние 10 лет практически на 20 % увеличилось число театров, на 40 % выросло количество кинотеатров и кинозалов, на 30 % – музеев, на 15 % – библиотек. Активно растет спрос на услуги сферы – в 12 раз выросло число зрителей кинотеатров. На 30 % увеличен показатель посещаемости театров и музеев, на 25 % выросло число постоянных читателей библиотек.
      Совершенствование законодательной базы. В 2010 году принят Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О культуре». Принятые поправки нацелены на урегулирование вопросов в сфере отечественного кинематографа, музейного и библиотечного дела. В частности, введен механизм индексации кинопродукции и выдачи прокатных удостоверений, определены критерии национального кино, уточнены нормы по формированию библиотечного фонда, в компетенцию местных исполнительных органов включена функция по присвоению одной из библиотек области, района или города республиканского значения статуса «Центральная».
      Услуги учреждений культуры. В 2011 году поставлено 11 755 спектаклей, организован 6401 концерт, проведено 7 научно-прикладных, 37 археологических исследований, продолжены восстановительные работы на 30 памятниках истории и культуры, из них 6 полностью отреставрированы. В республиканских музеях проведено 107 выставок, 357 лекций и 14 353 экскурсии. В библиотеках организовано и проведено более пятисот мероприятий. За последние пять лет рост числа представляемых сферой культуры услуг в среднем составил 18 %.
      Популяризация культуры Казахстана за рубежом. За последние несколько лет мероприятиями в формате Дней культуры охвачены практически все страны СНГ, ведущие государства Европы и Азии, Ближнего Востока. В целом, с 2005 по 2011 годы мероприятия по популяризации отечественной культуры проведены в 38 странах мира.
      Поддержка деятелей культуры. Внедрен механизм стимулирования и поощрения талантливых и перспективных деятелей в области культуры. На постоянной основе ведется работа по организации и проведению стажировок и курсов повышения квалификации. С целью пополнения отечественного репертуара предусмотрено выделение грантов и проведение творческих конкурсов.
      Финансирование. Объем средств, выделенных на функционирование сферы культуры в 2005 - 2010 годах, составил 134,8 млрд. тенге, из которых в 2005 году - 8,8 млрд. тенге, в 2006 году - 11,3 млрд. тенге, в 2007 году - 20,1 млрд. тенге, в 2008 году - 37,7 млрд. тенге, в 2009 году – 34,5 млрд. тенге, в 2010 году – 21,2 млрд. тенге.
      Анализ основных проблем
      Первое. Недостаточная конкурентоспособность отечественной продукции в сфере культуры при доминировании на рынке услуг зарубежных производителей.
      Второе. Неравный доступ населения республики к услугам организаций культуры, обусловленный диспропорциями в развитии сети культурных учреждений в регионах.
      Третье. Недостаточная степень развития инфраструктуры культурной сферы, дефицит специализированных кадров и организаций культуры.
      Оценка основных внешних и внутренних факторов
      Тенденция превалирования иностранной продукции на отечественном культурном рынке вызывает потребность в совершенствовании механизмов производства конкурентоспособного продукта в области культуры путем развития рыночных отношений в сфере, стимулирования продюсерской и издательской деятельности, поддержки перспективных деятелей литературы и искусства.
      Внедрение новых технологий, позволяющих значительно расширить доступ населения к культурным ценностям в удобном современном формате, требует дальнейшего совершенствования процесса перевода объектов культуры в цифровой формат, обеспечения соответствующих интернет-ресурсов качественным контентом.
      Оптимизации архитектуры культурного пространства страны способствует дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы отрасли. В перспективе – введение минимальных государственных нормативов сети организаций культуры и типовых штатов государственных организаций культуры, паспортизация отрасли.
      Стратегическое направление 2. Повышение конкурентоспособности отечественного информационного пространства
      Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности
      Состояние инфраструктуры информационной сферы. По состоянию на 1 января 2012 года в республике действуют 2 740 средств массовой информации (далее – СМИ), из них: государственных – 439 (16 %), негосударственных – 2 301 (84 %). 91 % от общего количества СМИ составляют газеты (1 662) и журналы (832), 8,5 % – электронные СМИ (50 телекомпаний, 43 радиокомпании, 134 оператора кабельного телевидения и 6 – спутникового вещания) и 0,5 % – информационные агентства (13). На казахском языке издаются (выходят в эфир) – 543 (20 %) СМИ, на русском языке – 920 (33 %), на казахском и русском языках – 930 (34 %), на казахском, русском и других языках – 347 (13 %).
      Главной технологической площадкой для вещательных компаний, способной удовлетворить все текущие и перспективные потребности телерадиоканалов в производстве качественного и конкурентоспособного медиаконтента, стал уникальный телерадиокомплекс «Қазмедиа орталығы», открытый в г. Астане.
      Совершенствование законодательной базы. 18 января 2012 года принят Закон Республики Казахстан «О телерадиовещании», где определены правовые условия регулирования отношений всех субъектов телерадиорынка и перехода на цифровой формат вещания.
      Успехи и достижения. В начале 2011 года осуществлен запуск национальной цифровой спутниковой сети. В систему вещания вошли практически все общенациональные теле-, радиоканалы (37). Их размещение на спутниковом ресурсе обеспечено средствами из государственного бюджета, это обеспечило возможность смотреть отечественное телевидение в полном объеме на всей территории Казахстана, включая отдаленные и труднодоступные населенные пункты. Являясь участником Женевского соглашения 2006 года, Казахстан готовится к полному переходу на цифровой формат наземного эфирного телевещания в 2015 году.
      В рамках переформатирования концепции госканалов и создания новых тематических в 2011 году на телеканалах «Казахстан» и «Хабар» проводится работа по закрытию программ с низким рейтингом и выпуску новых, открыты тематические телеканалы «Балапан» и «Мәдениет», новое радио «Classic». В 2012 году начали функционировать телеканалы «Бiлiм» и «Новости-24».
      С 1 сентября 2011 года национальный телеканал «Казахстан» переориентирован на 100 %-ное вещание на государственном языке. Исключительно на казахском языке вещает детский телеканал «Балапан». В Интернете запущен сайт-агрегатор Baq.kz, где консолидированы интернет-ресурсы более 90 казахоязычных информресурсов. Для региональных СМИ, не имеющих собственных сайтов, открыты 54 специальные страницы. Рейтинг казахоязычного портала Wikipedia по количеству статей на национальном языке поднялся с 125 места на 36 место, это позволило перейти из категорий стран с «1000+статей» в категорию «100 000 + статей».
      Единую сеть государственных архивов республики создают 234 государственных архивных учреждения. В рамках плавной интеграции казахстанских архивов в международное архивное пространство подписаны соглашения о сотрудничестве более чем с 14 странами ближнего и дальнего зарубежья и международными организациями. Объем Национального архивного фонда и документов по личному составу за последние 20 лет увеличился с 11,6 млн. до 24,2 млн. единиц хранения. В среднем ежегодно государственными архивами принимается на хранение более 400 тысяч дел и документов, отнесенных к составу Национального архивного фонда и по личному составу.
      Сфера книгоиздательства Казахстана переживает сегодня определенный подъем. В настоящее время в Книжной палате зарегистрировано 314 издательств и издающих организаций. Расширяется ассортимент издаваемой социально-важной литературы, улучшается полиграфическое исполнение и художественное оформление книг.
      При этом, социально-важная литература – это художественные, научные, публицистические, энциклопедические и другие актуальные произведения, направленные на повышение духовно-образовательного и интеллектуально-культурного потенциала общества, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и общемировых ценностных идеалов, а также популяризирующие достижения в общественно-политической, социально-экономической, научно-образовательной и культурной жизни страны.
      Финансирование. Объем финансирования государственной информационной политики в 2005 - 2010 годах составил 80 598,7 млн. тенге, из которых в 2005 году - 8 811,8 млн. тенге, в 2006 году - 10 480,4 млн. тенге, в 2007 году - 12 077,8 млн. тенге, в 2008 году - 16 467,4 млн. тенге, в 2009 году – 16 467,4 млн. тенге, в 2010 году – 16 293,9 млн. тенге.
      Анализ основных проблем
      Первое. Недостаточная конкурентоспособность отечественного информационного продукта.
      Второе. Технологическая отсталость медийной инфраструктуры.
      Третье. Отсутствие цифрового телерадиовещания.
      Четвертое. Недостаточное развитие казахстанского сегмента сети Интернет.
      Пятое. Отсутствие современных информационных технологий и централизованного государственного учета документов Национального архивного фонда в автоматизированном режиме.
      Оценка основных внешних и внутренних факторов
      Совершенствование нормативно-правовой базы, в том числе посредством реализации норм Закона Республики Казахстан «О телерадиовещании» от 18 января 2012 года позволит обеспечить 100-процентный охват населения эфирным цифровым телерадиовещанием с гарантированным предоставлением обязательных теле-, радиоканалов, создать благоприятные правовые условия для развития отечественных телевизионных и радиоканалов, оптимизировать и рационально использовать национальный радиочастотный ресурс. Процесс развития информационно-коммуникационных технологий открывает для СМИ новые способы распространения информации путем активного использования возможностей сети Интернет. Создание электронных аналогов газет и журналов, открытие собственных Интернет-ресурсов, online-вещание способствует расширению источников информации для граждан страны, а также зарубежных пользователей Интернета, интересующихся информацией о Казахстане. Кроме того, присутствие СМИ в Интернете способствует повышению уровня оперативности их работы.
      Стратегическое направление 3. Создание толерантной языковой среды как фактора единства народа Казахстана
      Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности.
      Состояние инфраструктуры отрасли. Функционирует Республиканский координационно-методический центр развития языков. Планомерно расширяется сеть региональных центров обучения языкам: в 2005 году – 8, в 2006 году – 12, в 2007 году – 36, в 2008 году – 45, в 2009 году – 93, в 2010 году – 101, в 2011 году – 132.
      Успехи и достижения отрасли. Указом Президента Республики Казахстан от 29 июня 2011 года № 110 утверждена очередная Государственная программа развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011 – 2020 годы (далее – Госпрограмма).
      Цель Госпрограммы – гармоничная языковая политика, обеспечивающая полномасштабное функционирование государственного языка как важнейшего фактора укрепления национального единства при сохранении языков всех этносов, живущих в Казахстане.
      На первом этапе реализации Госпрограммы начата доработка стандартов языковой компетенции: проведена работа по совершенствованию стандартов обучения государственному языку, внедрению системы оценки уровня его владения – по уровням А1-А2 – элементарное использование языка, В1-В2 – самостоятельное использование и С1-С2 – компетентное использование. Завершены подготовительные работы по разработке заданий с ключами для обучения казахскому языку.
      Разработано и выпущено 238 наименований печатной продукции, среди них самый ценный лексикографический труд, соответствующий всем современным научно-теоретическим требованиям – 15-томный толковый словарь «Қазақ әдеби тiлiнiң сөздiгi». Кроме того, выпущены 15-томные серии книг для детей всех возрастов - «Әлем балалар әдебиетiнiң iнжу-маржандары», 25 томники классической литературы - «Әлемдiк классика», аудиокниги, инновационные учебно-методические программы и другие.
      В целях внедрения новых информационных технологий в процесс изучения государственного языка в 2008 году создан портал «Государственный язык Республики Казахстан» (www.til.gov.kz), на котором размещено более двадцати видов Интернет-сервисов.
      Обеспечен процесс поэтапного перевода документооборота в государственных органах на государственный язык. С 1 января 2009 года во всех центральных и местных госорганах действует автоматизированная система мониторинга делопроизводства на государственном языке. Объем делопроизводства на государственном языке в государственных органах составляет 82 %.
      Формирование толерантной языковой среды. По состоянию на 2011 год при этнокультурных объединениях действуют более 190 воскресных школ (в 2005 году действовало 160 школ), где изучается 30 языков этносов, проживающих в республике и обучается более 7 тысяч детей и взрослых.
      Финансирование. Объем финансирования в 2005 - 2010 годах составил 8 млрд. 282 млн. тенге: в 2005 году из республиканского бюджета было выделено 327,9 млн. тенге, в 2006 году – 588,5 млн. тенге, в 2007 году – 1 млрд. 639,2 млн. тенге, в 2008 году – 1 млрд. 543,9 млн. тенге, в 2009 году – 1 млрд. 24,1 млн. тенге, в 2010 году – 668,9 млн. тенге.
      Анализ основных проблем
      Первое. Неравномерный уровень владения государственным языком в обществе.
      Второе. Недостаточное внедрение государственного языка в социально-коммуникативное пространство страны.
      Третье. Снижение языковой культуры казахстанского общества.
      Четвертое. Необходимость сохранения и укрепления лингвистического капитала казахстанцев.
      Оценка основных внешних и внутренних факторов
      Отсутствие единой методологии и стандартов обучения государственному языку, низкий уровень подготовки преподавателей и специалистов казахского языка, отсутствие единых стандартов деятельности инфраструктуры обучения, а также системы стимулирования и мониторинга процесса овладения государственным языком являются сдерживающим фактором в деле повышения уровня владения государственным языком в обществе.
      Значимым фактором в процессе внедрения государственного языка в социально-коммуникативное пространство страны выступает расширение сфер его активного применения в области международных коммуникаций, досуга и развлечений, его развития в качестве языка закона, науки и новых технологий, повышение престижа употребления и популяризация государственного языка как семейной ценности.
      В сфере повышения языковой культуры, укрепления лингвистического капитала казахстанского общества приоритетным является решение проблем в области терминологии, антропонимики и ономастики, содействие в совершенствовании культуры речи и письменности, а также создание толерантной языковой среды.
      Стратегическое направление 4. Дальнейшее укрепление государственности и единства нации, обеспечение внутриполитической стабильности.
      Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности.
      Состояние инфраструктуры общественно-политической сферы. В республике действуют 10 политических партий, 818 этнокультурных объединений (далее - ЭКО), более 18 000 неправительственных организаций (далее - НПО) и ряд профсоюзных организаций. Начиная с 2006 года, ежегодный прирост НПО - свыше 1000 организаций.
      Успехи и достижения. С целью системного изучения состояния и тенденций развития общественно-политических процессов, происходящих в стране, межэтнических отношений министерством налажен механизм системного мониторинга ситуации. Ведется работа по проведению информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на разъяснение основных приоритетов развития страны, стратегических программных документов. Согласно социологическим данным уровень информированности населения о программных документах и основных направлениях развития государственной политики - более 85 %.
      При координирующей роли Министерства эффективно реализована Концепция развития гражданского общества на 2006 – 2011 годы, ставшая основой социального партнерства власти, бизнеса и НПО. В результате повседневной практики стало широкое привлечение НПО к разработке законопроектов, реализации программ, проведению общественных слушаний по важнейшим вопросам развития страны. На регулярной основе проводятся гражданские форумы, определяющие приоритеты партнерства государства и НПО. Получил развитие отраслевой государственный социальный заказ. С 2011 года в стратегические планы всех заинтересованных госорганов интегрированы индикаторы эффективности их взаимодействия с гражданским сектором.
      В рамках государственного социального заказа за последние четыре года Министерством профинансировано более 700 социально значимых проектов НПО в самых разных областях общественной жизни. Ключевые партнеры Министерства – все республиканские творческие союзы, Фонд Ассамблеи народа Казахстана, республиканские этно-культурные объединения, Гражданский альянс Казахстана, Всемирная ассоциация казахов, Ассоциация выпускников президентской программы «Болашақ», Фонд развития государственного языка, Ассоциация деловых женщин, Конгресс молодежи Казахстана, Союз «Атамекен» и многие другие женские, молодежные, ветеранские, экологические НПО. За прозрачность и открытость всех процедур размещения государственного заказа Министерство удостоено общественной премии «Таным».
      Совершенствование законодательной базы. С 1 января 2012 года действует обновленный Закон Республики Казахстан «О государственном социальном заказе».
      Финансирование. Объем финансирования в 2005 - 2010 годах составил 3 млрд. 430 млн. тенге: в 2005 году на реализацию государственного социального заказа было выделено 59,7 млн. тенге, в 2006 году - 200 млн. тенге, в 2007 году – 299,2 млн. тенге, в 2008 году - 709,2 млн. тенге, в 2009 году – 917,2 млн. тенге, в 2010 году - 1 млрд. 206 млн. тенге.
      Анализ основных проблем
      Первое. Существует необходимость совершенствования методологии проведения информационно-пропагандистской работы среди населения, а также создания методологической базы в области обеспечения деятельности «диалоговых площадок».
      Второе. Требует совершенствования практика обеспечения неукоснительного соблюдения законодательства в сфере государственных символов.
      Третье. В области формирования и размещения государственного социального заказа требуется дальнейшее совершенствование законодательного, социально-экономического и организационно-методического обеспечения.
      Оценка основных внешних и внутренних факторов
      Учитывая, что одной из ключевых задач государства является проведение эффективной идеологической работы с широкими слоями населения, требуются дальнейшее совершенствование механизмов и методов организации информационно-пропагандистской деятельности, расширение сотрудничества в этой сфере с институтами гражданского общества, разработка и внедрение методологической и технической базы, отвечающих современным требованиям.

3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые
индикаторы, мероприятия и показатели результатов 3.1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые
индикаторы, мероприятия и показатели результатов

Наименование

Источник информации

Единица измерения

Отчетный период

Плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Стратегическое направление
1. Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.1 Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом

Коды бюджетных программ, направленные на достижение данной цели (001, 002, 003, 005, 006, 007, 016, 008, 009, 010, 012, 013, 014, 015, 017, 029, 068, 901, 902)

Целевой индикатор

Уровень удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры

социологические
исследования

%

30

50

50

52

54

56

57

Задача 1.1.1 Сохранение и популяризация историко-культурного наследия в рамках реализации Национального стратегического проекта «Мәдени мұра»

Показатели прямых результатов

Доля восстановленных, отреставрированных и прошедших консервацию объектов культурного наследия от общего количества объектов, вошедших в государственные списки памятников истории и культуры республиканского и местного значения

отчеты
подведомственных
организаций

%

0,66

0,73

0,78

0,83

0,89

0,95

1,02

Ежегодное количество мероприятий, направленных на популяризацию историко-культурного наследия в стране и за рубежом

отчеты
подведомственных
организаций

ед.

165

168

170

180

177

179

180

Уровень информированности населения о проектах «Мәдени мұра»

социологические
исследования

%

40

70

75

76

77

78

80

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Комплексное изучение историко-культурного наследия Казахстана

Х

Х

Х

Х

Х

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия

Х

Х

Х

Х

Х

Пропаганда национального исторического наследия в стране и за рубежом

Х

Х

Х

Х

Х

Разработка плана мероприятий по организации и проведению опроса населения в удовлетворенности качеством оказываемых госорганом услуг

-

Х

-

-

-

Наполнение контентом информационно-познавательных веб-порталов об историко-культурном наследии Казахстана

Х

Х

Х

Х

Х

Задача 1.1.2 Расширение доступа населения к культурным ценностям

Показатели прямых результатов

Среднее число посетителей (посещений) организаций культуры на 1000 человек:

данные
Агентства по
статистике

ед.








- посетителей библиотек



265

268

269

271

273

275

277

- посещений театров



124

121

122

124

126

127

129

- посещений музеев



256

257

258

260

262

264

266

Доля библиотечного фонда, переведенного в цифровой формат

отчеты
подведомственных
организаций

%

-

-

-

-

21

42

65

Посещаемость информационной системы «Электронный государственный библиотечный фонд «Библиотека Казахстана»

электронная
система учета
посещаемости
портала kazneb.kz

тыс. ед.

-

49

50

51

52

53

54

Доля автоматизированных государственных услуг от общего количества услуг

акт

%

-

-

-

83

17

-

-

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Материально-техническое обеспечение государственных организаций культуры

Х

Х

Х

Х

Х

Строительство и реконструкция объектов культуры

Х

Х

Х

Х

Х

Обеспечение функционирования объектов культуры

Х

Х

Х

Х

Х

Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций культуры

Х

Х

Х

Х

Х

Наполнение контентом электронного государственного библиотечного фонда «Библиотека Казахстана»

Х

Х

Х

Х

Х

Разработка регламентов и стандартов государственных услуг

Х

Х

-

-

-

Перевод государственных услуг в электронный формат

-

Х

Х

-

-

Задача 1.1.3 Стимулирование роста востребованности отечественного продукта сферы культуры

Показатели прямых результатов

Доля отечественных фильмов в общем объеме кинопроката

мониторинг
репертуара
кинотеатров

%

5,2

6,5

4

5

4

4

4

Количество новых театральных постановок в республиканских театрах (ежегодный срез)

отчеты подведомственных
организаций

ед.

36

39

42

39

32

29

29

Уровень снижения операционных издержек, связанных с регистрацией и ведением бизнеса (получение разрешений, лицензий, сертификатов; аккредитация; получение консультаций), включая время и затраты

мониторинг
снижения
операционных
издержек

%

-

30

-

-

-

30

-

Снижение до 30 % количества плановых проверок субъектов государственного контроля

ведомственная
отчетность

%

-

-

-

10

10

10

-

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Стимулирование деятелей в сфере культуры (поддержка талантливых личностей, обеспечение выплат государственных премий и стипендий деятелям культуры)

Х

Х

Х

Х

Х

Проведение социально значимых и культурных мероприятий

Х

Х

Х

Х

Х

Производство национальных фильмов

Х

Х

Х

Х

Х

Проведение организационно-практических мероприятий, направленных на снижение операционных издержек, связанных с регистрацией и ведением бизнеса

Х

Х

Х

Х

Х

Проведение организационно-практических мероприятий, направленных на снижение количества плановых проверок субъектов государственного контроля

Х

Х

Х

Х

Х

Наименование

Источник
информации

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Стратегическое направление
2. Повышение конкурентоспособности отечественного информационного пространства

Цель 2.1 Повышение эффективности реализации государственной информационной политики,
архивного дела и издательства

Коды бюджетной программы, направленные на достижение данной цели (001, 003, 018, 019, 020, 021, 022)

Целевые индикаторы

Уровень востребованности потребителями отечественной информационной продукции

социологические
исследования

%

-

-

30

50

52

54

56

Увеличение объема Национального архивного фонда

отчеты
подведомственных
организаций и
местных
исполнительных
органов

тыс. ед.
хр.

-

-

300,0

550,0

300,0

300,0

300,0

Задача 2.1.1. Реализация государственной информационной политики через СМИ

Показатели прямых результатов

Ввод новых государственных отечественных телевизионных и радиоканалов

акты выполненных
работ

ед.

-

1

1

3

1

-

-

Объем материалов отечественных печатных СМИ, выпущенных в рамках госзаказа (газеты)

акты выполненных
работ

полоса
форм.
А-2

12 685

13240

12 400

15 298

12 400

12 400

12 400

Объем материалов отечественных печатных СМИ, выпущенных в рамках госзаказа (журналы)

акты выполненных
работ

учетно-
изд. Лист

875

970

875

953

875

875

875

Объем телевизионных и радиопередач, выпущенных в рамках реализации государственного заказа

акты выполненных
работ

час

68 708

68 708

82 546

102 165

115 392

120 855

120 855

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Формирование перечня тематических направлений государственной информационной политики

Х

Х

Х

Х

Х

Проведение конкурса по реализации государственного информационного заказа

Х

Х

Х

Х

Х

Методическое обеспечение информационного сопровождения социально значимых мероприятий

Х

Х

Х

Х

Х

Тематическая дифференциация государственных каналов

Х

Х

-

-

-

Задача 2.1.2 Снижение зависимости от зарубежного информационного продукта

Показатели прямых результатов

Доля продукции собственного производства в общей сетке вещания государственных телеканалов

акты выполненных
работ

%

35

45

50

51

52

53

54

Доля продукции собственного производства в общей сетке вещания государственных радиоканалов

акты выполненных
работ

%

35

45

50

51

52

53

54

Среднесуточный объем вещания государственных каналов в спутниковом сегменте

акты выполненных
работ

час

20

20,5

18,1

19,6

19,6

19,6

19,6

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Проведение конкурса по реализации государственного информационного заказа

Х

Х

Х

Х

Х

Формирование пакета теле-, радиоканалов свободного доступа, распространяемого по сетям многоканального вещания

Х

Х

Х

Х

Х

Создание новых теле-, радиопрограмм отечественного производства

Х

Х

Х

Х

Х

Проведение мероприятий по повышению квалификации отечественных журналистов

Х

Х

Х

Х

Х

Награждение журналистов за творческий вклад в развитие отечественного информационного пространства

Х

Х

Х

Х

Х

Задача 2.1.3. Повышение правовой культуры средств массовой информации и обеспечение соблюдения законодательства

Показатели прямых результатов

Объем продукции электронных СМИ, охваченной мониторингом

мониторинг СМИ

час

74 460

74 460

74 460

74 460

74 460

74 460

74 460

Количество Интернет-ресурсов, охваченных мониторингом

мониторинг
интернет-ресурсов

кол-во

-

-

135

135

135

135

135

Объем продукции печатных СМИ, охваченной мониторингом

мониторинг СМИ

полоса

20 718

20 718

20 718

20 718

20 718

20 718

20 718

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Определение перечня тематических направлений и СМИ для проведения мониторинга

Х

Х

Х

Х

Х

Контроль за соблюдением законодательства в области СМИ, принятие мер в установленном законодательством порядке

Х

Х

Х

Х

Х

Задача 2.1.4 Обеспечение сохранности, пополнение состава и содержания Национального архивного фонда и документов по личному составу

Показатели прямых результатов

Доля архивных фондов, включенных в автоматизированные учетно-информационные поисковые системы

отчеты
подведомственных
организаций

%

-

-

5

10

10

10

10

Доля принятых документов в государственные архивы от общего объема документации, подлежащей приему

отчеты
подведомственных
организаций

%

-

-

80

85

85

85

85

Ежегодное обновление основных средств хранения государственных архивов

отчеты
подведомственных
организаций

%

-

-

3

5

6

8

10

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Обеспечение сохранности документов Национального архивного фонда и по личному составу

Х

Х

Х

Х

Х

Формирование состава Национального архивного фонда

Х

Х

Х

Х

Х

Модернизация материально-технической базы государственных архивов

Х

Х

Х

Х

Х

Создание и ведение автоматизированного научно-справочного аппарата к архивным фондам и баз данных

Х

Х

Х

Х

Х

Задача 2.1.5 Обеспечение доступа населения к ресурсам Национального архивного фонда

Показатели прямых результатов

Доля удовлетворенных запросов пользователей архивной информацией

отчеты
подведомственных
организаций

%

80

80

80

85

85

85

85

Доля запросов социально-правового характера, исполненных в установленные сроки

отчеты
подведомственных
организаций

%

80

80

80

85

85

85

85

Доля документов Национального архивного фонда, переведенных в цифровой формат

отчеты
подведомственных
организаций

%

-

5

5

2,4

2,4

2,4

2,4

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Проведение мероприятий по эффективному использованию документов Национального архивного фонда, находящихся на хранении в государственных архивах (сборники архивных документов, справочники, выставки)

Х

Х

Х

Х

Х

Перевод документов Национального архивного фонда в цифровой формат

Х

Х

Х

Х

Х

Проведение мероприятий по популяризации услуг государственных архивов (теле- и радиопрограммы, публикации в печатных СМИ, постоянно действующие и тематические выставки, республиканские семинары)

Х

Х

Х

Х

Х

Задача 2.1.6 Издание социально-важной литературы

Показатели прямых результатов

Количество наименований выпускаемой социально-важной литературы

отчеты издательств

ед.

474

300

405

380

374

374

374

Количество социально-важной литературы, распространенной по библиотекам республики

акты
приема-передач

ед.

948 000

600 000

971 000

926 000

781 000

781 000

781 000

Степень реализации тематического плана

протокол
экспертного
совета

%

100

100

100

100

100

100

100

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Определение тематических направлений по изданию социально-важной литературы

Х

Х

Х

Х

Х

Определение перечня книгоиздающих организаций

Х

Х

Х

Х

Х

Издание книг

Х

Х

Х

Х

Х

Распространение книг по библиотекам республики

Х

Х

Х

Х

Х

Наименование

Источник
информации

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период



2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Стратегическое направление
3. Создание толерантной языковой среды как фактора единства народа Казахстана

Цель 3.1 Развитие государственного языка и лингвистического капитала казахстанцев

Коды бюджетной программы, направленные на достижение данной цели (001, 004, 024)

Целевые индикаторы

Доля взрослого населения республики, владеющего государственным языком

социологические
исследования

%

52,0

60,0

63,0

65,0

68,0

71,0

75,0

Доля населения республики, владеющего государственным, русским и английским языками

социологические
исследования

%

1,5

3,5

5,5

7,0

10,0

10,5

11,0

Задача 3.1.1 Расширение социально-коммуникативных и консолидирующих функций государственного языка

Показатели прямых результатов

Число обучающихся в центрах обучения казахскому языку

отчеты центров
обучения
казахскому языку

ед.

29 000

29 225

30 000

32 500

35 000

37 700

38 000

Удельный объем делопроизводства на государственном языке в государственных органах в общем объеме документооборота

мониторинг
процесса ведения
документооборота
на государственном
языке

%

60

80

82

84

86

88

90

Посещаемость Национального портала государственного языка

электронная
система учета
посетителей
портала

тыс.ед.

162,5

200

230

270

300

300

300

Количество стран проживания казахской диаспоры, охваченных организационно-методическими мероприятиями

отчеты
Всемирной
ассоциации казахов

Ед.

12

18

19

20

20

21

21

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Реализация комплекса мероприятий по созданию системы овладения государственным языком всеми гражданами Казахстана

Х

Х

Х

Х

Х

Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение престижа и расширение сферы применения государственного языка

Х

Х

Х

Х

Х

Организация работы по усовершенствованию и систематизации лексического фонда казахского языка (в сфере ономастики, терминологии, антропонимики)

Х

Х

Х

Х

Х

Оказание политико-дипломатической, методической и организационной поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом

Х

Х

Х

Х

Х

Организация системы аналитической и исследовательской работы по проблемам соотечественников, проживающих за рубежом

Х

Х

Х

Х

Х

Задача 3.1.2 Сохранение и укрепление лингвистического капитала казахстанцев

Показатели прямых результатов

Доля взрослого населения республики, владеющего русским языком

социологические
исследования

%

88,0

89,0

89,0

89,1

89,2

89,3

89,5

Доля населения республики, владеющего английским языком

социологические
исследования

%

2

5,6

6,0

8,0

10,0

11,0

12,0

Доля этносов, имеющих этно-культурные объединения, охваченных курсами по обучению родному языку

данные ЭКО

%

-

-

54

57

60

62

64

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Обеспечение функционирования русского языка в коммуникативно-языковом пространстве

Х

Х

Х

Х

Х

Создание условий для сохранения языков и взаимообогащения культур этносов, проживающих в Казахстане

Х

Х

Х

Х

Х

Проведение работы по сохранению широкого образовательного пространства процесса обучения иностранным языкам

Х

Х

Х

Х

Х

Наименование

Источник информации

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Стратегическое направление
4. Дальнейшее укрепление государственности и единства нации, обеспечение внутриполитической стабильности

Цель 4.1 Обеспечение единства нации и укрепление казахстанского патриотизма

Коды бюджетной программы, направленные на достижение данной цели (001, 011)

Целевые индикаторы

Уровень поддержки в общественном сознании Стратегии развития государства и государственной политики

социологические
исследования

%

55

85

86

87

88

89

90

Доля населения, положительно оценившего взаимоотношения институтов гражданского общества и государства

социологические
исследования

%

45

52

55

56

57

58

59

Уровень информированности населения о работе по применению и пропаганде государственных символов

социологические
исследования

%

-

-

-

65

67

70

72

Количество социально значимых проектов, реализованных совместно с НПО

количество
проектов

ед.

-

-

55

55

55

55

55

Прозрачность решений, принимаемых государственными органами

отчет
Глобального
индекса
конкурентоспособности  Всемирного
экономического
форума

место
в
рейтинге
Глобального
индекса
конку-
ренто-
способности
Всемирного
эконо-
мичес-
кого
форума

-

53

32

31

30

29

28

Задача 4.1.1 Сохранение и укрепление межэтнического согласия, дальнейшее повышение роли Ассамблеи народа Казахстана

Показатели прямых результатов

Доля населения, положительно оценившего государственную политику в сфере межэтнических отношений

социологические
исследования

%

70

85

86

87

88

89

90

Уровень информированности населения о программных документах, направленных на укрепление ценностей толерантности и межэтнического согласия

социологические
исследования

%

-

-

50

52

54

56

58

Уровень поддержки социально значимых проектов, направленных на сохранение и развитие культуры и традиций всех этносов, проживающих в Республике Казахстан

итоги конкурса по
размещению
государственного
социального заказа

%
(от
общего
объема
финан-
сиро-
вания)

-

-

5

5

5

5

5

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Организация и проведение комплекса разноформатных мероприятий, направленных на пропаганду идей толерантности и межэтнического согласия

Х

Х

Х

Х

Х

Ежеквартальный мониторинг межэтнической ситуации в казахстанском обществе

Х

Х

Х

Х

Х

Наименование

Источник информации

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Стратегическое направление
4. Дальнейшее укрепление государственности и единства нации, обеспечение внутриполитической стабильности

Цель 4.1 Обеспечение единства нации и укрепление казахстанского патриотизма

Коды бюджетной программы, направленные на достижение данной цели (001, 011)

Целевые индикаторы

Уровень поддержки в общественном сознании Стратегии развития государства и государственной политики

социологические
исследования

%

55

85

86

87

88

89

90

Доля населения, положительно оценившего взаимоотношения институтов гражданского общества и государства

социологические
исследования

%

45

52

55

56

57

58

59

Уровень информированности населения о работе по применению и пропаганде государственных символов

социологические
исследования

%

-

-

-

65

67

70

72

Количество социально значимых проектов, реализованных совместно с НПО

количество
проектов

ед.

-

-

55

55

55

55

55

Прозрачность решений, принимаемых государственными органами

отчет
Глобального
индекса
конкурентоспособности  Всемирного
экономического
форума

место
в
рейтинге
Глобального
индекса
конку-
ренто-
способности
Всемирного
эконо-
мичес-
кого
форума

-

53

32

31

30

29

28

Задача 4.1.1 Сохранение и укрепление межэтнического согласия, дальнейшее повышение роли Ассамблеи народа Казахстана

Показатели прямых результатов

Доля населения, положительно оценившего государственную политику в сфере межэтнических отношений

социологические
исследования

%

70

85

86

87

88

89

90

Уровень информированности населения о программных документах, направленных на укрепление ценностей толерантности и межэтнического согласия

социологические
исследования

%

-

-

50

52

54

56

58

Уровень поддержки социально значимых проектов, направленных на сохранение и развитие культуры и традиций всех этносов, проживающих в Республике Казахстан

итоги конкурса по
размещению
государственного
социального заказа

%
(от
общего
объема
финан-
сиро-
вания)

-

-

5

5

5

5

5

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Организация и проведение комплекса разноформатных мероприятий, направленных на пропаганду идей толерантности и межэтнического согласия

Х

Х

Х

Х

Х

Ежеквартальный мониторинг межэтнической ситуации в казахстанском обществе

Х

Х

Х

Х

Х

Задача 4.1.2 Разъяснение и пропаганда Стратегии и приоритетов развития Казахстана и проводимой государственной политики

Показатели прямых результатов

Уровень информированности населения о программных документах и основных направлениях государственной политики по результатам проведения информационно-пропагандистских мероприятий

социологические
исследования

%

80

83

84

85

85

85

85

Уровень правовой грамотности населения в сфере применения государственных символов

социологические
исследования

%

-

-

-

45

49

53

57

Степень обеспеченности государственных учреждений имиджевыми материалами, популяризирующими государственные символы

результаты
инспекционных
проверок/данные
государственных
органов,
учреждений

%

30

35

36

37

38

39

40

Доля женщин во власти на уровне принятия решений

отчеты
структурных
подразделений

%

-

-

30

30

30

30

30

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Организация и проведение комплекса мероприятий по разъяснению и пропаганде программных документов и основных направлений государственной политики

Х

Х

Х

Х

Х

Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на пропаганду государственных символов

Х

Х

Х

Х

Х

Мониторинг общественного мнения на предмет восприятия основных приоритетов ежегодных Посланий Президента Республики Казахстан

Х

Х

Х

-

-

Задача 4.1.3 Расширение участия институтов гражданского общества в реализации Стратегии развития страны

Показатели прямых результатов

Доля проектов, реализованных совместно с НПО и бизнес-сектором (от общего числа реализованных проектов)

отчеты поставщиков
по
государственному
социальному заказу
и подведомственных
организаций

%

-

-

5

5

5

5

5

Доля населения, охваченного услугами НПО в рамках государственного социального заказа

отчеты НПО по
реализации
социально значимых
проектов в рамках
государственного
социального заказа

%

16

16

18

20

22

24

26

Количество «диалоговых площадок» с участием институтов гражданского общества, действующих на постоянной основе

данные
государственных
органов

ед.

300

300

300

305

305

305

305

Доля граждан, положительно оценивших услуги НПО в рамках государственного социального заказа

социологические
исследования

%

-

-

10

15

20

25

30

Доля респондентов, положительно оценивших состояние нормативной правовой базы, регулирующей деятельность институтов гражданского общества

социологические
исследования

%

-

-

5

7

9

11

13

Уровень поддержки социально значимых проектов, направленных на реализацию гендерной политики

итоги конкурса по
размещению
государственного
социального заказа

%
(от
общего
объема
государственного  социального
заказа)

-

2,5

4,3

4,6

4,9

5,2

5,5

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Организация мероприятий и проектов с участием институтов гражданского общества

Х

Х

Х

Х

Х

Проведение комплекса мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции казахстанцев

Х

Х

Х

Х

Х

3.2 Соответствие стратегических направлений и целей
государственного органа стратегическим целям государства

Стратегические направления и цели государственного органа

Наименование стратегического и (или) программного документа

1

2

Стратегическое направление 1
Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

1.1 Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом

Послание Президента Республики Казахстан от 1 марта 2006 года «Стратегия вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира»

Доктрина национального единства

Стратегическое направление 2
Повышение конкурентоспособности отечественного информационного пространства

2.1 Повышение эффективности реализации государственной информационной политики, архивного дела и издательства

Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922 «О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до  2020 года»

Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 958 «О Государственной программе по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы»

Стратегическое направление 3
Создание толерантной языковой среды как фактора единства народа Казахстана

3.1 Развитие государственного языка и лингвистического капитала казахстанцев

Послание Президента Республики Казахстан от 6 февраля 2008 года «Повышение благосостояния народа Казахстана – главная цель государственной политики»

Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922 «О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года»

Указ Президента Республики Казахстан от 29 июня 2011 года № 110 «О Государственной программе развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011-2020 годы»

Доктрина национального единства

Стратегическое направление 4
Дальнейшее укрепление государственности и единства нации, обеспечение внутриполитической стабильности

1

2

4.1. Обеспечение единства нации и формирование казахстанского патриотизма

Послание Президента Республики Казахстан от 6 февраля 2008 года «Повышение благосостояния народа Казахстана – главная цель государственной политики»

Послание Президента Республики Казахстан от 29 января 2010 года «Новое десятилетие – новый экономический подъем – новые возможности Казахстана»

Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922 «О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года»

Доктрина национального единства

4. Развитие функциональных возможностей

Наименование стратегического направления, цели и задачи государственного органа

Мероприятия по реализации стратегического направления, цели и задачи государственного органа

Период реализации

1

2

3

Стратегическое направление 1.
Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства
Цель 1.1 Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом
Задача 1.1.1 Сохранение и популяризация историко-культурного наследия в рамках реализации Национального стратегического проекта «Мәдени мұра»
Задача 1.1.2 Расширение доступа населения к культурным ценностям
Задача 1.1.3 Стимулирование роста востребованности отечественного продукта сферы культуры

1. Модернизация системы менеджмента: внедрение эффективной системы взаимодействия с подведомственными организациями культуры, обеспечивающей качественное исполнение мероприятий Стратегического плана Министерства культуры и информации; перераспределение функций структурных подразделений Министерства культуры и информации для повышения эффективности работы с инфраструктурой; внедрение программно-целевой модели управления (определение степени ответственности руководителей структурных подразделений и подведомственных организаций за достижение/недостижение целевых индикаторов, показателей Стратегического плана Министерства культуры и информации); внедрение системы мониторинга за процессом повышения профессионального уровня сотрудников Министерства культуры и информации и подведомственных организаций; разработка механизма продвижения женщин на уровень принятия решений и достижения 30 %-го их представительства к 2016 году; обеспечение условий для прохождения сотрудниками Министерства культуры и информации семинаров повышения квалификации и курсов переподготовки; разработка и утверждение перечня функций (процессов), подлежащих автоматизации.
2. Выполнение регуляторной функции развития культурного пространства:
совершенствование нормативно-правовой базы в сфере культуры; внедрение системы оценки качества, а в перспективе внедрение стандартов ISO 9000.
3. Сбалансированное развитие рыночных механизмов в отрасли:
стимулирование производства конкурентоспособной продукции в области культуры за счет развития рыночных отношений; внедрение системы государственно-частного партнерства в процесс создания конкурентоспособного культурного продукта

2011–2015 годы

Стратегическое направление 2.
Повышение конкурентоспособности отечественного информационного пространства
Цель 2.1 Повышение эффективности реализации государственной информационной политики, архивного дела и издательства
Задача 2.1.1. Реализация государственной информационной политики через СМИ
Задача 2.1.2 Снижение зависимости от зарубежного информационного продукта
Задача 2.1.3. Повышение правовой культуры средств массовой информации и обеспечение соблюдения законодательства
Задача 2.1.4 Обеспечение сохранности, пополнение состава и содержания Национального архивного фонда и документов по личному составу
Задача 2.1.5 Обеспечение доступа населения к ресурсам Национального архивного фонда
Задача 2.1.6 Издание социально-важной литературы

1. Модернизация системы менеджмента: внедрение эффективной системы взаимодействия с подведомственными организациями, обеспечивающей качественное исполнение мероприятий Стратегического плана Министерства культуры и информации; перераспределение функций структурных подразделений Министерства культуры и информации для повышения эффективности работы с инфраструктурой; внедрение программно-целевой модели управления (определение степени ответственности руководителей структурных подразделений и подведомственных организаций за достижение/недостижение целевых индикаторов, показателей Стратегического плана Министерства культуры и информации); внедрение системы мониторинга за процессом повышения профессионального уровня сотрудников Министерства культуры и информации и подведомственных организаций; разработка механизма продвижения женщин на уровень принятия решений и достижения 30 %-го их представительства к 2016 году; обеспечение условий для прохождения сотрудниками Министерства культуры и информации семинаров повышения квалификации и курсов переподготовки; разработка и утверждение перечня функций (процессов), подлежащих автоматизации.
2. Выполнение регуляторной функции: мониторинг электронных, печатных СМИ и негосударственных СМИ по улучшению качества производимой ими продукции в рамках государственной информационной политики; укрепление материально-технической базы подведомственных архивных учреждений путем приобретения нового оборудования, капитального ремонта; внедрение информационных технологий и автоматизация деятельности архивных учреждений

2011–2015 годы

Стратегическое направление 3.
Создание толерантной языковой среды как фактора единства народа Казахстана
Цель 3.1 Развитие государственного языка и лингвистического капитала казахстанцев
Задача 3.1.1 Расширение социально-коммуникативных и консолидирующих функций государственного языка
Задача 3.1.2 Сохранение и укрепление лингвистического капитала казахстанцев

1. Модернизация системы менеджмента: внедрение эффективной системы взаимодействия с подведомственными организациями, обеспечивающей качественное исполнение мероприятий Стратегического плана Министерства культуры и информации; перераспределение функций структурных подразделений Министерства культуры и информации для повышения эффективности работы с инфраструктурой; внедрение программно-целевой модели управления (определение степени ответственности руководителей структурных подразделений и подведомственных организаций за достижение/недостижение целевых индикаторов, показателей Стратегического плана Министерства культуры и информации); внедрение системы мониторинга за процессом повышения профессионального уровня сотрудников Министерства культуры и информации и подведомственных организаций; разработка механизма продвижения женщин на уровень принятия решений и достижения 30 %-го их представительства к 2016 году; обеспечение условий для прохождения сотрудниками Министерства культуры и информации семинаров повышения квалификации и курсов переподготовки; разработка и утверждение перечня функций (процессов), подлежащих автоматизации.
2. Выполнение регуляторной функции: реализация Государственной программы развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011–2020 годы; совершенствование нормативно-правовой и методологической базы дальнейшего развития и функционирования языков.
3. Сбалансированное развитие рыночных механизмов в отрасли: стимулирование производства конкурентоспособного продукта в сфере развития и функционирования языков за счет развития рыночных отношений

2011–2015 годы

Стратегическое направление 4.
Дальнейшее укрепление государственности и единства нации, обеспечение внутриполитической стабильности
Цель 4.1 Обеспечение единства нации и укрепление казахстанского патриотизма
Задача 4.1.1 Сохранение и укрепление межэтнического согласия, дальнейшее повышение роли Ассамблеи народа Казахстана
Задача 4.1.2 Разъяснение и пропаганда Стратегии и приоритетов развития Казахстана и проводимой государственной политики
Задача 4.1.3 Расширение участия институтов гражданского общества в реализации Стратегии развития страны

1. Модернизация системы менеджмента: совершенствование работы структурных подразделений Министерства культуры и информации, направленной на эффективное взаимодействие с инфраструктурой сферы (институты гражданского общества); внедрение программно-целевой модели управления (определение степени ответственности руководителей структурных подразделений за достижение/недостижение целевых индикаторов, показателей Стратегического плана Министерства культуры и информации); внедрение системы мониторинга за процессом повышения профессионального уровня сотрудников структурных подразделений, ответственных за реализацию целей и задач заданного направления; разработка механизма продвижения женщин на уровень принятия решений и достижения 30 %-го их представительства к 2016 году; обеспечение условий для прохождения сотрудниками Министерства культуры и информации семинаров повышения квалификации и курсов переподготовки; разработка и утверждение перечня функций (процессов), подлежащих автоматизации.
2. Выполнение регуляторных функций: совершенствование работы Экспертного совета при Министерстве культуры и информации Республики Казахстан; составление карты Казахстана по отраслевым целевым группам и разработка программ для работы с каждой из них

2011–2015
годы

5. Межведомственное взаимодействие

Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие

Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие

Меры, осуществляемые государственным органом для установления межведомственных взаимодействий

1

2

3

Стратегическое направление 2. Повышение конкурентоспособности отечественного
информационного пространства

Цель 2.1 Повышение эффективности реализации государственной информационной политики, архивного дела и издательства

Задача 2.1.1 Реализация государственной информационной политики через СМИ

Центральные государственные органы, местные исполнительные органы

Координация деятельности пресс-служб центральных госорганов, работа с местными исполнительными органами по вопросам проведения государственной информационной политики

Стратегическое направление 3. Создание толерантной языковой среды
как фактора единства народа Казахстана

Цель 3.1 Развитие государственного языка и лингвистического капитала казахстанцев

Задача 3.1.1 Расширение социально-коммуникативных и консолидирующих функций государственного языка

Министерство иностранных дел Республики Казахстан

Содействие в подготовке организационно-методических мероприятий за рубежом

6. Управление рисками

Наименование возможного риска

Возможные последствия, в случае непринятия мер по управлению рисками

Мероприятия по управлению рисками

1

2

3

Внешние

негативное влияние природно-климатических условий на объекты историко-культурного наследия

недостижение показателей, направленных на сохранение и развитие объектов историко-культурного наследия

составление перечня культурно-исторических объектов, имеющих статус приоритетных при распределении финансовых средств

Внутренние

неэффективная работа местных исполнительных органов

недостижение показателей, направленных на развитие социально-культурной ситуации в регионах

подписание меморандумов с акимами областей и городов Астаны и Алматы

неэффективная работа подведомственных организаций

недостижение отдельных показателей развития социально-культурной сферы

внедрение системы мониторинга и контроля работы подведомственных организаций; создание механизма карьерного роста и мотивации сотрудников; эффективное межсекторальное взаимодействие с Министерством образования и науки Республики Казахстан в рамках подготовки профессиональных кадров

отток кадров из подведомственных организаций

7. Бюджетные программы 7.1. Бюджетные программы

Администратор бюджетной программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная программа

001 Формирование государственной политики в области культуры и информации

Описание

Проведение стратегической политики и эффективной межотраслевой координации по формированию и реализации государственной политики в области культуры, информации, внутриполитической стабильности, языковой политики. Создание правовых, экономических и организационных основ в сфере возрождения, сохранения, развития, использования и распространения национальной культуры и культуры других народов, создание условий для расширения применения государственного языка. Обеспечение контроля за реализацией государственной политики в сфере языковой политики. Обеспечение функционирования аппарата Министерства культуры и информации и его подразделений. Выдача лицензий на проведение археологических и реставрационных работ памятников истории и культуры.

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Мероприятия бюджетной программы

Обеспечение функционирования Министерства культуры и информации Республики Казахстан и его подразделений

тыс. тенге

404 448

483 867

406 257

645 985

688
105

690
557

703 500

Показатели прямого результата

Ориентировочное количество стратегических документов Министерства

шт.

3

3

3

2

2

2

2

Ориентировочное количество отчетов о финансовой, оперативной деятельности Министерства

шт.

92

92

92

92

92

92

92

Ориентировочное количество разработанных международных договоров и соглашений

шт.

8

8

5

1

1

1

2

Ориентировочное количество нормативно-правовых актов, правовых актов, разработанных Министерством (по мере поступления)

шт.

100

104

100

110

120

120

120

Ориентировочное количество выдачи лицензий на реставрационные и археологические работы (по запросу)


По мере поступления заявлений

Ориентировочное количество выданных разрешений на ввоз и вывоз историко-культурных ценностей (по запросу)


По мере поступления заявлений

Ориентировочное количество проведенных конференций, круглых столов, семинаров в области культуры и развития языков

шт.

26

32

28

30

30

30

30

Реализация медиа-планов по освещению общественно-политической и социально-экономической ситуации в стране

ед.




40

40

40

40

Количество организаций-источников пополнения Национального архивного фонда, охваченных контролем за состоянием делопроизводства и хранения документов

кол-во организаций




5

4

4

4

Количество тематических направлений, охваченных в рамках проведения государственной политики в сфере книгоиздания

кол-во тематических направлений




17

17

17

17

Доля казахстанского содержания в IT-услугах

%

-

-

38

50

65

65

65

Показатели конечного результата

Обеспечение высокого уровня функционирования Министерства в целях эффективной реализации государственной политики в области культуры, информации и языковой политики

%

100

100

100

100

100

100

100

Показатели качества










Показатели эффективности

Предполагаемые средние затраты на содержание одного государственного служащего

тыс. тенге

3 222

3 695

3 502,2

3822,4

4071,6

4086,1

4162,7

Объем бюджетных расходов


тыс. тенге

404 448

483 867

406 257

645 985

688105

690557

703 500

Администратор бюджетной программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная программа

002 Капитальные расходы Министерства культуры и информации Республики Казахстан

Описание

Оснащение материально-технической базы уполномоченного органа в области
культуры и информации

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление капитальных расходов

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013  год

2014 год

2015  год

Мероприятия бюджетной программы

Оснащение материально-технической базы центрального аппарата Министерства культуры и информации

тыс. тенге


1647

8623


8681 



Оснащение материально-технической базы Комитета культуры Министерства культуры и информации

тыс. тенге


1315

2022


 2730

1348 

2313 

Оснащение материально-технической базы Комитета по языкам Министерства культуры и информации

тыс. тенге


1198

1010


 1298



Оснащение материально-технической базы Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации

тыс. тенге




0

 7291



Показатели прямого результата

Ориентировочное количество программного обеспечения

ед.



2


 1



Ориентировочное количество приобретение сервера, серверного оборудования

ед.





2

1


Ориентировочное приобретение оргтехники

ед.





30



Ориентировочное приобретение компьютеров

ед.





38



Ориентировочное количество мебели

комп.



44



28 

Ориентировочное количество оборудования, прочие

шт.


7

35


 49



Приобретение программно-аппаратного комплекса «Формикайтек TVMon Каскад Flash»

комп.




0




Доля казахстанского содержания в объеме коробочного (лицензионного) ПО

%

-

-

2





Доля казахстанского содержания в объеме сектора IT-оборудования

%

-

-

2





Показатели конечного результата

Оснащение аппарата Министерства и его комитетов необходимым оборудованием для его дальнейшего функционирования

%


100

100

0

 100

100 

100 

Показатели качества

Эффективное функционирование Министерства при реализации государственной политики в области культуры, информации и языковой политики

Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов

Обеспечение центрального исполнительного органа, его ведомств компьютерной и офисной техникой, мебелью, лицензионными программными продуктами

тыс. тенге


4 160

11 655

0

20000

1348 

2313 

Администратор бюджетной программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная программа

003 Стимулирование деятелей в сфере культуры и информации

Описание

Реализация государственной политики в сфере культуры, выявление произведений искусств, имеющих общенациональную значимость. Поддержка талантливых личностей. Обеспечение выплат государственных премий и стипендий деятелям культуры, выплат государственных премий журналистам за лучшие публикации в области средств массовой информации

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015   год

Мероприятия бюджетной программы

Обеспечение выплаты Государственной премии Мира и прогресса Первого Президента Республики Казахстан

тыс. тенге

7 776

8 478

9 072

9 888

10386

11 112

11 892

Обеспечение выплаты Президентских премий и грантов в области средств массовой информации

тыс. тенге

5 184



6552

6924

7408

7928

Обеспечение выплаты Государственной стипендии в области культуры

тыс. тенге

15 552

16 513

18 144

19 776

20 772

22 224

23 784

Обеспечение выплаты Государственной премии в области литературы и искусства

тыс. тенге


24 904


29 046


32 642


Изготовление дипломов и свидетельств

тыс. тенге

347

520

462

600

616

714

765

Обеспечение деятельности комиссии по присуждению Государственной премии мира и прогресса Первого Президента РК, государственных стипендий деятелям литературы и искусства Казахстана, государственных премий в области литературы и искусства

тыс. тенге



2 016

1 952

3 232

3 457

3 648

Показатели прямого результата

Ориентировочное количество деятелей культуры, удостоенных государственных премий

чел.

1

4

1

4

1

4

 1

Ориентировочное количество деятелей культуры, удостоенных государственных стипендий

чел.

50

50

50

50

50

50

 50

Ориентировочное количество деятелей, удостоенных премии и грантов в области средств массовой информации

чел.




4

4

4

4

Показатели конечного результата

Обеспечение выплат премий, грантов, стипендий в области культуры и информации

%


100

100

100

100

100

 100

Показатели качества










Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов


тыс. тенге

28 859

50 415

29 694

67814

41930

77557

48017 

Администратор бюджетной программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная программа

004 Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

Описание

Расширение и укрепление социально-коммуникативных функций государственного языка. Развитие других языков народа Казахстана. Создание государственной системы по социально-экономической, правовой защите и поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, как составной части единой казахской нации

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014 год

2015 год

Мероприятия бюджетной программы

Развитие языков этнических групп, повышение качества удовлетворения национально-культурных потребностей

тыс. тенге

22
681

24 495

25 222

23
407

21 465

21 465

21 465

Повышение роли государственного языка во всех сферах общественной жизни (конкурсы, фестивали, семинары, конференции, круглые столы и др.), совершенствование работы терминологических и ономастических секций, укрепление международного сотрудничества

тыс. тенге

611 192

565 816

2 508 342

414 697

1 627 458

1 625 549

1 625 549 

Показатели прямого результата

Количество слушателей, прошедших обучение государственному языку на курсах при воскресных школах республиканских национально-культурных объединений

чел.

900

915

1 000

1 000

1 000

1 050

1100 

Количество участников мероприятий, направленных на методическое совершенствование преподавателей воскресных школ республиканских национально-культурных центров

чел.

1000

1185

1 200

60

60

60

60 

Разработка и выпуск литературы образовательного и научного характера по вопросам государственной языковой политики, в том числе и для казахской диаспоры, проживающей за рубежом

тыс. печ. листов

70 350

71 334

95 900

0,1

0,5

1

Количество аналитических докладов, подготовленных на базе исследований по проблемам языковой политики, в том числе и соотечественников, проживающих за рубежом

ед.

4

4

4

3

3

3

 3

Охват населения организационными, методическими, культурными мероприятиями по пропаганде государственной языковой политики

чел.

2 900

3 790

3 800

3 850

3 850

3900

3950 

Показатели конечного результата

Доля взрослого населения республики, владеющего государственным языком

%

52

60

63

65

68

71

75 

Доля этносов, имеющих этно-культурные объединения, охваченных курсами по обучению родному языку

%

-

-

54

57

60

62

64

Показатели качества










Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов


тыс. тенге

633 873

590 311

2 533 564

438 104

1 648 923

1 647 014

1 647 014 

Администратор бюджетной программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная программа

005 Прикладные научные исследования

Бюджетная подпрограмма

100 В области культуры

Описание

Обеспечение проведения научно-практического анализа развития культуры и искусства, разработка эффективных и перспективных моделей функционирования социально-культурной инфраструктуры; археологические исследования объектов историко-культурного наследия

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Мероприятия бюджетной программы

Проведение научно-прикладных исследований

тыс. тенге

111 907

72 713

53 941

56 000

135 630

94 730


Проведение археологических работ

тыс. тенге

156 184

100 500

107 500

99 300

88 210

87 731

102 179

Показатели прямого результата

Ориентировочное количество научно-прикладных исследований

ед.

13

11

7

6

6

2


Ориентировочное количество проводимых археологических работ

ед.

49

26

27

26

10

10

10

Показатели конечного результата

Обеспечение научно-практического анализа историко-культурного наследия путем проведения научно-прикладных и археологических исследований

%

100

100

100

100

100

100

100

Показатели эффективности

Предполагаемые средние затраты по проведению археологического исследования на одном объекте

тыс. тенге


773,1

796,3

787,4

8821

8773

10217.9

Объем бюджетных расходов


тыс. тенге

268 091

173 213

161 441

155 300

223 840

182 461

102 179

Администратор бюджетной программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная программа

006 Капитальные расходы государственных организаций в области культуры и информации

Описание

Проведение капитального ремонта учреждений и предприятий в области культуры, материально-техническое оснащение государственных организаций в области культуры, архивных учреждений

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление капитальных расходов

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Мероприятия бюджетной программы

Материально-техническое оснащение организаций культуры

тыс. тенге


24 090


107 897

931 327

297 282

222 366

Проведение капитального ремонта и разработка проектно-сметной документации организаций культуры

тыс. тенге




132 874

243 440

879 256

20000

Материально-техническое оснащение архивных учреждений

тыс. тенге




373 130




Приобретение жилых помещений работникам культуры республиканских организаций г. Астаны

тыс. тенге



826 328





Показатели прямого результата

Количество объектов культуры, на которых проводится капитальный ремонт

ед.

4

1

1

2

2

1

1

Количество организаций, по которым проводится разработка проектно-сметной документации

ед.





2



Ориентировочное количество приобретенных музейных экспонатов

ед.



102

46

989

404

371

Ориентировочное количество приобретенной литературы

ед.



2 250

2 250

6721

3007

3007

Ориентировочное количество программного обеспечения

ед.



26


38

6

47

Ориентировочное количество приобретенного оборудования организаций культуры

ед.



300

69

1 807

337

229

Ориентировочное количество приобретенного оборудования архивных учреждений

ед.




120


29

117

Ориентировочное количество приобретенных жилых помещений работникам культуры республиканских организаций г. Астаны

ед.



56





Показатели конечного результата

Оснащение организаций культуры необходимым оборудованием

ед.



2 678

2485

9 555

3 783

3 771

Проведение капитального ремонта объектов культуры

ед.




2

2



Показатели качества










Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов


тыс. тенге

451 544

24 090

903 690

613 901

1174 767

1176 538

242 366

Администратор бюджетной программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная программа

007 Производство национальных фильмов

Описание

Обеспечение творческо-производственной, научной, образовательной деятельности, направленной на создание и прокат аудиовизуальных произведений в любой форме и различных жанрах; создание условий для сохранения и развития материально-технической базы кинематографии; обеспечение условий для производства, тиражирования и проката национальных фильмов

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Мероприятия бюджетной программы

Производство переходящих, новых фильмов, дубляж фильмов, формирование сценарного резерва, обеспечение непрерывного технологического процесса, тиражирование и дистрибьюция нацфильмов, хранение национальных фильмов

тыс. тенге

4 600 465

4 957 976

4 512 136

2 116 560

3437 281

2396 890

2409 890

Показатели прямого результата

Ориентировочное количество национальных фильмов

ед.

13

21

20

16

26

34

32

Показатели конечного результата

Доля отечественных фильмов в общем объеме кинопроката, произведенных в рамках государственного заказа

%

5,2

6,5

4

5

4

4

Показатели качества

Предполагаемое количество призов и наград международных кинофестивалей

ед.

2

2

1

1

1

 1

 1

Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов


тыс. тенге

4 600 465

4 957 976

4 512 136

2 116 560

3437 281

2396 890

2409 890

Администратор бюджетной программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная программа

008 Проведение социально значимых и культурных мероприятий

Описание

Организация и проведение социально значимых и культурных мероприятий: республиканских конкурсов, выставок, праздничных и юбилейных мероприятий, концертных мероприятий в рамках официальных встреч Главы государства с иностранными делегациями, дней культуры других государств в Казахстане и Казахстана за рубежом, пропаганда национальных историко-культурных ценностей и современных достижений культуры Казахстана, выявление новых талантов, совершенствование профессионального уровня творческих коллективов; формирование позитивного имиджа Казахстана за рубежом

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015  год

Мероприятия бюджетной программы

Проведение праздничных мероприятий, торжественных концертов, культурно-массовых мероприятий

тыс. тенге

160 975

1 372 503

922 082

437 861

436281

380433

534352

Проведение юбилейных дат выдающихся личностей

тыс. тенге

58 714

14 429

8 958

81 589

62 700

55 000


Международное сотрудничество и презентация лучших достижений казахстанского искусства за рубежом

тыс. тенге

954 022

1 196 845

1 296 705

1 045 222

812 058

756 201

637 002

Комплекс социально значимых и культурных мероприятий по Году «Астана - столица Содружеств 2012», «Астана - культурная столица тюркского мира 2012»

тыс. тенге




580824




Показатели прямого результата

Ориентировочное количество социально значимых и культурных мероприятий в стране

ед.

27

35

29

50

34

29

20 

Ориентировочное количество социально значимых и культурных мероприятий за рубежом

ед.

15

7

3

11

12

10

 8

Показатели конечного результата

Повышение культурного, духовного уровня населения республики и ознакомление мировой общественности с уникальным культурным наследием Казахстана путем проведения социально значимых и культурных мероприятий

%

100

100

100

100

100

100

100 

Показатели качества










Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов


тыс. тенге

1 173 711

2 583 777

2 227 745

2 145 496

1 311 039

1191 634

1171 354

Администратор бюджетной программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная программа

009 Обеспечение функционирования театрально-концертных организаций

Описание

Оказание услуг по пропаганде творческих достижений казахского народного музыкально-поэтического творчества, произведений современных композиторов, лучших образцов мировой культуры, направленной на эстетическое и нравственное воспитание подрастающего поколения - граждан Республики Казахстан.
Обеспечение общедоступности театрально-концертных мероприятий для всех слоев населения республики с целью вовлечения их в сферу культурной жизни.
Осуществление гастрольных поездок по Казахстану и за рубежом, постановка новых произведений, участие в международных и республиканских фестивалях

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Мероприятия бюджетной программы

Выделение субсидий театрально-концертным организациям на покрытие убытков

тыс. тенге

3 123 979

4 131 904

4 591 567

5 743 831

5 883 193

5 773 243

5 819 517

Показатели прямого результата

Ориентировочное количество театральных постановок

ед.

36

39

37

39

32

29

29 

Ориентировочное количество зарубежных гастролей

ед.

6

3

6

3

4

1

Показатели конечного результата

Обеспечение функционирования театрально-концертных организаций с целью повышения культурного, духовного уровня населения республики

%

100

100

100

100

100

100

100 

Показатели качества










Показатели эффективности










Объем бюджетных средств


тыс. тенге

3 123 979

4 131 904

4 591 567

5 743 831

5883 193

5773 243

5819 517

Администратор бюджетной программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная программа

010 Обеспечение сохранности историко-культурного наследия

Описание

Популяризация предметов музейного значения, технологическое, организационное, научно-методическое обеспечение процесса изучения и использования культурного национального достояния страны в сфере музейного дела. Осуществление культурно-образовательной и научно-исследовательской деятельности

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Мероприятия бюджетной программы

Обеспечение функционирования музеев, музеев- заповедников

тыс. тенге

969 724

1 300 750

1 423 403

1 116 926

1491 722

1081 116

1068 209

Показатели прямого результата

Ориентировочное количество проведенных выставок и презентаций историко-культурного наследия

ед.

165

168

170

175

168

165

160

Показатели конечного результата

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия с целью повышения культурного, духовного уровня населения республики и ознакомление мировой общественности с уникальным историко-культурным наследием Казахстана

%

100

100

100

100

100

100

100

Показатели качества










Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов


тыс. тенге

969 724

1 300 750

1 423 403

1 116 926

1491 722

1081 116

1068 209

Администратор бюджетной программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная программа

011 Проведение государственной политики в области внутриполитической стабильности и общественного согласия

Описание

Формирование государственной политики по укреплению внутриполитической стабильности, обеспечение условий, направленных на укрепление в обществе демократических принципов, совершенствование казахстанской модели межэтнического согласия, продвижение политических реформ, развитие гражданского общества.

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015  год

Мероприятия бюджетной программы

Выпуск имиджевых материалов по пропаганде межэтнического согласия, государственных символов, по разъяснению и пропаганде ежегодного Послания Президента страны народу Казахстана

тыс. тенге

20 000

13 300

12 541

24 867

24867

26608

28470

Проведение общественно-политических мероприятий, оказание государственной поддержки по развитию межэтнических отношений и укрепления этнокультурных взаимодействий в обществе

тыс. тенге

961 381

1 254 779

784 644

237 230

423 770

453 434

485 174

Проведение комплекса мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции казахстанцев

тыс. тенге

141 114

168 311

185 562

396 047

404 296

383 559

373 857

Показатели прямого результата

Доля населения, положительно оценившего государственную политику в сфере межэтнических отношений

%

70

85

86

87

88

89

90

Уровень поддержки социально значимых проектов, направленных на сохранение и развитие культуры и традиций всех этносов, проживающих в РК

%

-

-

5

5

5

5

5

Уровень информированности населения о работе, проводимой в сфере государственных символов

%

-

-

-

65

67

70

72

Показатели конечного результата

Степень обеспеченности государственных учреждений имиджевыми материалами, популяризирующими государственные символы

%

30

35

36

37

38

39

40

Количество «диалоговых площадок» с участием институтов гражданского общества, действующих на постоянной основе

ед.

300

300

300

305

305

305

305

Уровень поддержки в общественном сознании Стратегии развития государства и государственной политики

%

55

85

86

87

88

89

90

Показатели конечного результата










Показатели качества










Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов


тыс. тенге

1 122 495

1 436 390

982 747

658 144

852 933

863 601

887 501

Администратор бюджетной программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная программа

012 Воссоздание, сооружение памятников историко-культурного наследия

Описание

Выполнение работ по восстановлению и реставрации старинных мечетей, мавзолеев, исторических комплексов и архитектурно-культурных памятников. Реставрация и консервация изделий. Сооружение памятников историко-культурного наследия

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015  год

Мероприятия бюджетной программы

Воссоздание памятников историко-культурного наследия

тыс. тенге

563 650

563 650

608 657

716 420

892 402

828 455

711 702

Сооружение памятников историко-культурного наследия

тыс. тенге


1 673

1673





Показатели прямого результата

Предполагаемое количество памятников истории и культуры, на которых проводились реставрационные работы

ед.

26

19

30

28

48

37

43 

Предполагаемое количество установленных памятников в Казахстане

ед.

1

-

-

1

-

-


Показатели конечного результата

Повышение уровня информированности населения о проектах «Мәдени мұра»

%

40

70

75

76

77

78

80

Показатели качества










Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов


тыс. тенге

563 650

565 323

610 330

716 420

892 402

828 455

711 702

Администратор бюджетной программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная программа

013 Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций культуры

Описание

Обеспечение государственных организаций культуры квалифицированными кадрами. Совершенствование теоретических знаний профессионального мастерства специалистов культуры и искусства, в соответствии с возрастающими требованиями рыночной экономики, структурными изменениями в производстве и социальной сфере

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015  год

Мероприятия бюджетной программы

Повышение квалификации и прохождение стажировок сотрудниками государственных организаций культуры в республике и за рубежом

тыс. тенге

71 970

20 243

21 862

23 647

23 556

25 204

26 968

Показатели прямого результата

Количество сотрудников учреждений культуры, прошедших стажировку за рубежом

чел.

100

20

18

23

23

16

16 

Количество сотрудников учреждений культуры, прошедших стажировку в республике

чел.

-

-

-

-

-

-

 -

Показатели конечного результата

Обеспечение прохождения стажировок сотрудниками республиканских организаций культуры за рубежом в целях совершенствования теоретических и практических знаний профессионального мастерства специалистов

%

100

100

100

100

100

100

100

Показатели качества










Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов


тыс. тенге

71 970

20 243

21 862

23 647

23 556

25 204

26 968

Администратор бюджетной программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная программа

014 Свод и систематизация изучения культурного наследия казахского народа

Описание

Создание системы изучения культурного наследия казахского народа по разным направлениям, предусматривающим проведение работ по определению границ территорий и зон охраны объектов культурного и смешанного наследия, включенных в предварительный список ЮНЕСКО, уточнение и пересмотр имеющихся списков памятников истории и культуры Казахстана

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015  год

Мероприятия бюджетной программы

Подготовка к изданию, издание свода памятников истории и культуры (по областям)

тыс. тенге

17 000

8 000

8 000

6 000

14 500

10 000

10 000

Определение границ территории, зон охраны и создание базы данных объектов, включенных в предварительный список ЮНЕСКО

тыс. тенге

5 000

8 000

8 000

8 000

5300

3000

6000

Разработка генерального плана, определяющего пути возрождения музеев-заповедников

тыс. тенге




6 104

5100

5104

5000

Подготовка менеджмент-планов по сохранению и использованию памятников истории и культуры

тыс. тенге

20 220

22 500






Подготовка менеджмент-планов по сохранению и использованию памятников для включения их в серийную номинацию «Великий Шелковый Путь»
1. Семиреченский отрезок (Талгар, Койлык, Акыртас, курганные могильники)
2. Южно-Казахстанский отрезок (Сайрам, Испиджап, Отрар)

тыс. тенге




8 000

8000

8000

7000

Разработка менеджмент-плана по изучению, сохранению и развитию средневековых городищ Сауран и Ески Туркестан

тыс. тенге



6 000





Разработка менеджмент- плана по изучению, сохранению и развитию мавзолея Ходжа Ахмеда Ясави, петроглифов Тамгалы и других объектов, включенных в список ЮНЕСКО

тыс. тенге





6000

2000

4840

Подготовка научной документации объектов культурного наследия для включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО по серийной трансграничной номинации «Великий Шелковый путь»

тыс. тенге



8 500

8 500

8500

8500

8500

Разработка картосхемы расположения и комплексного проекта зон охраны памятников истории и культуры Акмолинской области г. Астаны

тыс. тенге




7 000


7000


Реставрация копий древнетюркских каменных изваяний с руническими надписями, найденными на территории Монголии, VII-VI века до нашей эры

тыс. тенге



8 000





Определение границ территории и зон охраны Государственного историко-культурного заповедника-музея «Иссык»

тыс. тенге



5 104





Историко-технологическое исследование, сбор, систематизация и создание базы данных по строительным и реставрационным материалам памятников материальной культуры Казахстана

тыс. тенге






5000

7000

Показатели прямого результата

Ориентировочное количество реализуемых проектов по своду и систематизации культурного наследия народа

ед.

6

5

6

6

6

8

7

Показатели конечного результата

Повышение уровня информированности населения о проекте «Мәдени мұра»

%

40

70

75

76

77

78

80

Показатели качества










Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов


тыс. тенге

42 220

38 500

43 604

43 604

47 400

48 604

48 340 

Администратор бюджетной программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная программа

015 Обеспечение доступа к информации в публичных библиотеках республиканского значения

Описание

Реализация библиотечного, справочно-библиографического и информационного обеспечения читателей, обеспечение доступа пользователей к глобальным Интернет-ресурсам, реализация культурной и просветительской деятельности, направленной на удовлетворение духовных, интеллектуальных и культурных потребностей читателей, в том числе незрячих и слабовидящих граждан, создание оптимальных условий для работы пользователей библиотек. Проведение книжных выставок и презентаций, читательских конференций, круглых столов и творческих встреч, участие в мероприятиях по международному библиотечному сотрудничеству

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Мероприятия бюджетной программ

Содержание республиканских библиотек

тыс. тенге

659 665

673 584

802 417

901 558

1 056 713

1 015 846

1 017 471 

Показатели прямого результата

Ориентировочное количество проведенных книжных выставок, презентаций, читательских конференций, круглых столов и др. мероприятий

ед.

75

75

78

78

78

78

78 

Показатели конечного результата

Удовлетворение духовных, интеллектуальных потребностей читателей путем проведенных книжных выставок, презентаций, читательских конференций, круглых столов и др. мероприятий республиканскими библиотеками

%

100

100

100

100

100

100

 100

Показатели качества










Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов


тыс. тенге

659 665

673 584

802 417

901 558

1056 713

1015846

1471

Администратор бюджетной программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная программа

016 Строительство, реконструкция объектов культуры

Описание

Развитие инфраструктуры сферы культуры

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Развитие

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012   год

2013 год

2014 год

2015 год

Мероприятия бюджетной программы

Строительство этнокультурного центра и мавзолея Аль-Фараби в городе Дамаск в Сирийской Арабской Республике

тыс. тенге

392 060

86 149

431 560





Реставрация и воссоздание Мечети Султан Бейбарса в г. Каире

тыс. тенге

382 000







Строительство историко-культурного заповедника - музея «Иссык» в Алматинской области

тыс. тенге

85 815







Строительство Государственного историко-культурного заповедника-музея «Берель» Катон-Карагайского района ВКО

тыс. тенге



100 734

100734




Показатели прямого результата

Количество строящихся объектов культуры

ед.

3

1

2

1




Показатели конечного результата

Количество объектов, введенных в эксплуатацию

ед.

2


2

1




Показатели качества










Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов


тыс. тенге

859 875

86 149

532 294

100734




Администратор бюджетной программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная программа

017 Целевые трансферты на развитие бюджету города Астаны на увеличение уставного капитала ТОО «Театр оперы и балета»

Описание

Строительство объектов культуры местного, городского значения

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Развитие

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015  год

Мероприятия бюджетной программы

Строительство объектов культуры города Астаны

тыс. тенге



37 374 632

15 837 000

828 968



Показатели прямого результата

Количество объектов, подлежащих строительству

ед.



1

1

1



Показатели конечного результата

Увеличение уставного капитала ТОО «Театр оперы и балета» на строительство Классического театра оперы и балета в г. Астана




37 374 632

15 837 000

828 968



Показатели качества










Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов


тыс. тенге



37 374 632

15 837 000

828 968



Администратор бюджетной программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная программа

018 Издание социально-важных видов литературы

Описание

Обеспечение выпуска и доведения потенциальных читателей социально-важной литературы, выпуск развернутых художественных, научных, публицистических и библиографических серий, отражающих перемены в общественно-политической, социально-экономической, научно-образовательной и культурной сферах жизни

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Мероприятия бюджетной программы

Услуги по изданию социально-важных видов литературы

тыс. тенге

1 069 999



1 093 286

1 134 534 

1 187 292 

1 270 402 

Показатели прямого результата

Количество наименований выпускаемой социально значимой литературы

ед.

474



380

374 

374 

374 

Количество социально значимой литературы, распространенной по библиотекам республики

ед.

948000



926000

 781 000

781 000 

781 000 

Процент выполнения тематического плана

%

100



100

100 

100 

100 

Показатели конечного результата

Пополнение библиотечных фондов страны социально важной литературой

экз.

948000



926 000

 781 000

781 000 

781 000 

Показатели качества










Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов



1 069 999



1093286

1134 534

1187 292 

1270 402

Администратор бюджетной программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная программа

019 Обеспечение сохранности архивных документов и архива печати

Описание

Содержание и обеспечение деятельности 8-ми государственных архивных учреждений

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Мероприятия бюджетной программы

Содержание государственных архивных учреждений


297 155



437 136

451 130

435 257

441 831

Показатели прямого результата

Доля удовлетворенных запросов пользователей архивной информацией

%

80



85

85

85

85

Доля запросов социально-правового характера, исполненных в установленные сроки

%

80



85

85

85

85

Доля архивных фондов, включенных в автоматизированные учетно-информационные поисковые системы

%




10

10

10

10

Доля принятых в государственные архивы документов от общего объема документации, подлежащей приему

%




85

85

85

85

Доля документов Национального архивного фонда, переведенных в цифровой формат

%




2,4

2,4

2,4

2,4

Показатели конечного результата

Увеличение объема Национального архивного фонда

ед. хр. (тыс.)




550

300

300

300

Показатели качества










Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов



297 155



437 136

451 130

435 257

441 831

Администратор бюджетной программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная программа

020 Пропаганда борьбы с наркоманией и наркобизнесом

Описание

Производство и прокат видео и аудиороликов, проведение семинаров с привлечением широких слоев общественности, организация и производство творческих конкурсов, производство и трансляция документальных, анимационных и художественных фильмов, посвященных антинаркотической тематике

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Мероприятия бюджетной программы

Ежегодное производство и прокат не менее 3 видеороликов

тыс. тенге




1281

1371

1467

1570

Ежегодное производство и прокат не менее 3 аудиороликов

тыс. тенге




376

402

430

460

Ежегодное проведение не менее 2 семинаров с привлечением широких слоев общественности

тыс. тенге




5667

6064

6488

6943

Ежегодное производство и трансляция 3 документальных фильмов, посвященных антинаркотической тематике

тыс. тенге




3038

3251

3479

3722

Показатели прямого результата

Объем произведенной аудиовизуальной продукции, выпущенной в рамках реализации государственного заказа

минут




49

49

49

49

Показатели конечного результата

Доведение до населения страны мероприятий по антинаркотической тематике

шт.




11

11

11

11

Показатели качества










Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов






10362

11 088

11 864

12 695

Администратор бюджетной программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная программа

021 Проведение государственной информационной политики

Описание

Проведение государственной информационной политики, в том числе через газеты и журналы, через телерадиовещание, Интернет-ресурсы, аренда транспондера, методическое обеспечение вопросов проведения государственной информационной политики, проведение мониторинга продукции средств массовой информации на предмет исполнения норм законодательства РК

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Мероприятия бюджетной программы

Услуги в рамках государственного социального заказа

тыс. тенге




34 367

36 774

36 774

36 774

Проведение государственной информационной политики через газеты и журналы

тыс. тенге




2 556 287

1 881 370

1 881 370

1 881 370

Проведение государственной информационной политики через телерадиовещание

тыс. тенге




22 811 890

31 749 287 

32 181 535 

33 795 487 

Проведение мониторинга продукции средств массовой информации на предмет исполнения норм законодательства РК

тыс. тенге




28762

65 646

65 646

65 646

Проведение мониторинга Интернет-ресурсов на предмет исполнения норм законодательства РК

тыс. тенге




14 900

28 350

28 350

28 350

Проведение мониторинга продукции средств массовой информации на предмет исполнения законодательства о выборах РК

тыс. тенге




0


11 472


Методическое обеспечение вопросов проведения государственной информационной политики

тыс. тенге




144 448

305 753

305 753

305 753

Услуги информационного агентства Bnews

тыс. тенге




153 650

345 380

345 380

345 380

Услуги информационного Интернет-портала Baq.kz

тыс. тенге




12840

92159

92159

92159

Сопровождение сайта Премьер-Министра РК

тыс. тенге




90 599

122 131

122 131

122 131


Анализ контентного сопровождения и продвижения официальных Интернет-ресурсов государственных органов

тыс. тенге





47188

50491

54025


Статистический анализ Казнета

тыс. тенге





33 853

36223

38759


Анализ социально-политического влияния Интернета

тыс. тенге





92712

99202

106146


Контентный перевод и контентное сопровождение литературного портала

тыс. тенге





146 451

156246

167184


Переход печатных СМИ в интернет

тыс. тенге





58 931

58 931

58 931

Повышение уровня государственного присутствия в Интернете и формирование положительной информационной среды посредством видео-порталов

тыс. тенге





161 444

161 444

161 444

Сопровождение сайта elim-ai.kz

тыс. тенге





276 623

276 623

276 623

Показатели прямого результата

Ввод новых государственных отечественных телевизионных передач и радиоканалов

ед.




3



Объем материалов отечественных печатных СМИ, выпущенных в рамках государственного заказа (газеты)

полоса формата

12685



15 298

12400

12400 

12400

Объем материалов отечественных печатных СМИ, выпущенных в рамках государственного заказа (журналы)

издательский

875



953

875

875 

875 

Объем телевизионных передач и радиопередач, выпущенных в рамках государственного заказа

час

68708



102 165

115 392

120 855 

120 855 

Объем продукции электронных СМИ, охваченных мониторингом

час

74460



74460

74460

74460 

74460 

Объем продукции печатных СМИ, охваченных мониторингом

полоса

20718



20718

20718

20718

20718

Количество проведенных семинаров с участием представителей государственных органов, направленных на совершенствование государственной информационной политики

кол-во




4

4

4

4

Количество Интернет-ресурсов, охваченных мониторингом

кол-во




135

135

135

135

Количество ссылок на сайты казахоязычных средств массовой информации на информационный портал Baq.kz

кол-во




130

240

390

395

Количество страниц казахоязычных средств массовой информации, не имеющих собственного сайта, размещенных на информационный портал Baq.kz

кол-во




100

150

200

205

Количество обучающих семинаров по исполнению информационного портала Baq.kz по области

кол-во




14

14

14

14


Количество публикуемых информационно-аналитических материалов на государственном и русском языках на портале Bnews.kz

кол-во





30 000

35 000

40 000


Количество проводимых онлайн-конференций на государственном и русском языках на портале Bnews.kz

кол-во





50

60

70


Размещение на портале Каztube.kz  отечественного контента, без нарушения законодательства в области авторских прав

час





50

70

90


Количество зарегистрированных  пользователей на портале Каztube.kz

кол-во





40 000

45 000

50 000


Охват аудитории проводимых онлайн-ЕНТ на портале «Elim-ai.kz»

кол-во





8000

10000

12000


Количество публикуемых  материалов, создающих благоприятный имидж РК на портале Pm.kz

кол-во





10 000

12 000

14 000


Количество разработанных и запущенных Интернет- ресурсов для печатных СМИ РК

кол-во





400

400

400


Количество обученных представителей СМИ и технических сотрудников по переходу СМИ в Интернет

кол-во





500

500

500


Количество публикуемых материалов, создающие благоприятный имидж РК на портале «Elim-ai.kz»

кол-во





10 000

11 000

12 000


Количество разрабатываемых социальных онлайн-игр с национальным колоритмом

кол-во





5

5

5

Показатели конечного результата

Обеспечение среднесуточных объемов вещания государственных телеканалов от 16 до 24 часов с целью доведения до населения страны государственной информационной политики

%

100



100

100 

100 

100 

Показатели качества










Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов



16 238 694



25847 743

354
44 052

35909 730 

37536 162

Администратор бюджетной программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная программа

022 Увеличение уставных капиталов юридических лиц, осуществляющих деятельность в области информации

Описание

Увеличение уставного капитала АО «Агентство «Хабар» по проекту «Техническое дооснащение АО «Агентство «Хабар» - приобретение телевизионного оборудования для телеканала «Новости-24»

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Развитие

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015  год

Мероприятия бюджетной программы

Пополнение уставного капитала АО «Агентство «Хабар»

тыс. тенге




1 404 648




Показатели прямого результата

Ввод новых отечественных телеканалов

ед.




1




Показатели конечного результата

Обеспечение среднесуточного объема вещания государственного телеканала 24 часа с целью доведения до населения страны государственной информационной политики

%




100




Показатели качества










Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов






1 404 648




Администратор бюджетной программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная программа

023 Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие объектов культуры

Описание

Строительство объектов культуры местного, городского значения

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Развитие

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015  год

Мероприятия бюджетной программы

Строительство объектов культуры города Астаны

тыс. тенге

15 544 535

1 994 925


181 570




Строительство объектов культуры города Алматы

тыс. тенге



10 397 330





Строительство объектов культуры Восточно-Казахстанской области

тыс. тенге








Строительство объектов культуры Мангистауской области

тыс. тенге








Строительство объектов культуры Кызылординской области

тыс. тенге








Строительство объектов культуры Карагандинской области

тыс. тенге

259 240







Строительство объектов культуры Южно-Казахстанской области

тыс. тенге








Строительство объектов культуры Костанайской области

тыс. тенге








Показатели прямого результата

Окончательная оплата по объекту «Триумфальная арка», связанная с проведением летних видов работ (озеленение и благоустройство территории, установка лифтового оборудования)

%




5




Показатели конечного результата

Количество объектов, введенных в эксплуатацию


2



1




Показатели качества










Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов


тыс. тенге

15 803 775

1 994 925

10 397 330

181 570




Администратор бюджетной программы

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная программа

024 Создание информационных систем по развитию государственного языка и других языков народа Казахстана

Описание

Реализация Государственной программы функционирования и развития языков на 2001 – 2010 годы, Государственной программы поддержки соотечественников, проживающих за рубежом

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Развитие

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015  год

Показатели прямого результата

Доля взрослого населения неказахской национальности, владеющего государственным языком

%

12







Доля представителей других этносов, охваченных курсами по обучению родному языку при национально-культурных объединениях

%

79







Количество стран проживания казахской диаспоры, охваченных организационно-методическими мероприятиями


12







Показатели конечного результата

Удельный объем делопроизводства на государственном языке в государственных органах в общем объеме документооборота

%

60







Показатели качества










Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов


тыс. тенге

328 295







Администратор бюджетной программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная программа

024 Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на материально-техническое оснащение объектов культуры

Описание

Материально-техническое оснащение объектов культуры местного значения

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015  год

Мероприятия бюджетной программы

Материально-техническое оснащение Дворца Независимости (Конгресс-холл) города Астаны

тыс. тенге




1 285 860




Показатели прямого результата

Ориентировочное количество оборудования и материалов для кинозалов

шт.




90




Выкуп изготовленного макета города Астаны

ед.




1




Показатели конечного результата

Приобретение оборудования и выкуп изготовленного макета Дворца Независимости (Конгресс-холл) города Астаны

ед.




91




Показатели качества










Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов


тыс. тенге




1 285 860




Администратор бюджетной программы

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная программа

029 Увеличение уставных капиталов юридических лиц, осуществляющих деятельность в области культуры

Описание

Создание эффективной производственно-технической базы и благоприятных условий для инвестирования отрасли

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Развитие

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015  год

Мероприятия бюджетной программы

Увеличение уставного капитала АО «НК «Казахфильм»

тыс. тенге

1 970 000

1 000 000






Увеличение уставного капитала АО «Национальный информационный холдинг АО «Арна медиа»

тыс. тенге

1 820 000







Увеличение уставного капитала РГП «Казреставрация»

тыс. тенге








Показатели прямого результата

Создание эффективной производственно-технической базы юридическим лицам для инвестирования отрасли


х

х

х

х

х

х


Показатели конечного результата

Повышение эффективности деятельности акционерных обществ с государственным участием

Показатели качества










Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов


тыс. тенге

3 790 000

1 000 000






Администратор бюджетной программы

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная программа

031 Развитие международного сотрудничества в области культуры и религии, проведение социологических, научно-исследовательских и аналитических услуг по религиозным вопросам

Бюджетная подпрограмма

100 Реализация государственной политики в сфере свободы и вероисповедания

Описание

Проведение информационно-пропагандистских мероприятий по вопросам государственной политики в области обеспечения прав граждан на свободу вероисповедания и межконфессиональных отношений. Проведение исследований по вопросам развития религиозной ситуации, реализации права на свободу вероисповедания, отношений между конфессиями

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015  год

Показатели прямого результата

прогнозируемый тираж выпускаемой информационной, периодической, печатной продукции, научных, методических материалов по вопросам религии

шт.


4000






прогнозируемое количество международных, республиканских и региональных научно-практических конференций, семинаров-совещаний

ед.


4






прогнозируемое число мероприятий, проведенных агитационно-пропагандистскими группами по вопросам свободы вероисповедания с привлечением ученых-теологов, юристов и иных научных сотрудников

ед.


1






выпуск видеофильмов, видеороликов

ед.


3






прогнозируемое проведение социологических исследований, мониторингов религиозной ситуации, направленных на выработку практических рекомендаций

шт.


7






прогнозируемое количество исследовательских и консультационных записок, аналитических отчетов развития религиозной ситуации

шт.


4






Показатели конечного результата

уровень поддержки в общественном сознании государственной политики в сфере межконфессиональных отношений

%


75






количество населения, охваченного информационно-пропагандистскими мероприятиями по повышению религиоведческой грамотности

чел.


21087






выработка практических рекомендаций по проведенным социологическим исследованиям и мониторингу религиозной ситуации

шт.


11






Показатели качества










Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов


тыс. тенге


55 316






Администратор бюджетной программы

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная программа

031 Развитие международного сотрудничества в области культуры и религии, проведение социологических, научно-исследовательских и аналитических услуг по религиозным вопросам

Бюджетная подпрограмма

101 Научно-исследовательские и аналитические услуги по религиозным вопросам

Описание

Проведение исследований по религиозным вопросам и развитию государственно-конфессиональных отношений, разработка учебно-методических материалов по вопросам развития религиозной ситуации, реализации права на свободу вероисповедания и деятельности религиозных объединений

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015  год

Показатели прямого результата

Прогнозируемое количество наименований выпускаемых учебно-методических материалов (учебной, монографической литературы, словарей, энциклопедий, информационных бюллетеней, специальных печатных изданий)

шт.


22






Показатели конечного результата

Уровень поддержки в общественном сознании государственной политики в сфере межконфессиональных отношений

%


75






Показатели качества










Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов


тыс. тенге


53 108






Администратор бюджетной программы

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная программа

031 Развитие международного сотрудничества в области культуры и религии, проведение социологических, научно-исследовательских и аналитических услуг по религиозным вопросам

Бюджетная подпрограмма

102 Содействие развитию международного сотрудничества в области культуры и религии

Описание

Проведение мероприятий по повышению позитивного имиджа Казахстана на международной арене в области культуры и религии, пропаганде казахстанской идеи межэтнического и межконфессионального согласия

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015  год

Показатели прямого результата

прогнозируемое количество исследовательских отчетов и консультационных записок, аналитических отчетов развития в сфере культуры и религии

ед.


10






прогнозируемое количество наименований выпускаемых учебно-методических и научно-методических материалов

ед.


20






Показатели конечного результата

Уровень поддержки в общественном сознании государственной политики в сфере межконфессиональных отношений

%


75






Показатели качества










Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов


тыс. тенге


82 557






Администратор бюджетной программы

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная программа

068 Капитальный, текущий ремонт объектов культуры и информации в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

Описание

Проведение капитального и текущего ремонта объектов культуры республиканского значения

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление капитальных расходов

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Мероприятия бюджетной программы

Проведение капитального и текущего ремонта республиканских организаций культуры

тыс. тенге


835 673






Показатели прямого результата

Количество объектов, подлежащих капитальному и текущему ремонту

ед.


6






Показатели конечного результата

Завершение капитальных и текущих ремонтных работ на объектах с привлечением наемных работников с органов занятости



6






Показатели качества










Показатели эффективности










Объем бюджетных расходов


тыс. тенге


835 673






7.2 Свод бюджетных расходов

тыс.тенге

Наименование программы

Отчетный период

Плановый период

2009 год (отчет)

2010 год (отчет)

2011 год (уточ. план)

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

ВСЕГО бюджетных расходов:

57 090 567

23 836 490

67 566 368

61 585 629

56 663 576

54 544 211

55 167 431

Текущие бюджетные программы

36 308 622

20 755 416

19 262 112

44 061 677

55 834 608

54 544 211

55 167 431

Формирование государственной политики в области культуры и информации

404 448

483 867

406 257

645 985

688 105

690 557

703 500

Прикладные научные исследования

268 091

173 213

161 441

155300

223 840

182 461

102 179

Стимулирование деятелей в сфере культуры и информации

28 859

50 415

29 694

67 814

41930

77557

48017

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

633 873

590 311

2 533 564

438 104

1 648 923

1 647 014

1 647 014

Капитальные расходы Министерства культуры и информации Республики Казахстан

-

4 160

11 655

0

20000

1348

2313

Капитальные расходы государственных организаций в области культуры и информации

451 544

24 090

903 690

613 901

1 174 767

1 176 538

242 366

Производство национальных фильмов

4 600 465

4 957 976

4 512 136

2 116 560

3 437 281

2 396 890

2 409 890

Проведение социально значимых и культурных мероприятий

1 173 711

2 583 777

2 227 745

2 145 496

1 311 039

1 191 634

1 171 354

Обеспечение функционирования театрально-концертных организаций

3 123 979

4 131 904

4 591 567

5 743 831

5 883 193

5 773 243

5 819517

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия

969 724

1 300 750

1 423 403

1 116 926

1 491 722

1 081 116

1 068 209

Проведение государственной политики в области внутриполитической стабильности и общественного согласия

1 122 495

1 436 390

982 747

658 144

852 933

863 601

887 501

Воссоздание, сооружение памятников историко-культурного наследия

563 650

565 323

610 330

716 420

892 402

828 455

711 702

Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций культуры

71 970

20 243

21 862

23 647

23 556

25 204

26 968

Свод и систематизация изучения культурного наследия казахского народа

42 220

38 500

43 604

43 604

47 400

48 604

48 340

Обеспечение доступа к информации в публичных библиотеках республиканского значения

659 665

673 584

802 417

901 558

1 056 713

1 015 846

1 017 471

Проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты

729 933







Проведение мероприятий за счет средств на представительские затраты

27 547

5 535






Развитие международного сотрудничества в области культуры и религии, проведение социологических, научно-исследовательских и аналитических услуг по религиозным вопросам


190 981

0





Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на текущие расходы в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

3 830 600

2 688 724






Капитальный, текущий ремонт объектов культуры в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров


835 673






Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на материально-техническое оснащение объектов культуры




1 285 860




Издание социально-важных видов литературы

1 069 999



1 093 286

1 134 534

1 187 292

1 270 402

Обеспечение сохранности архивных документов и архива печати

297 155



437 136

451 130

435 257

441 831

Пропаганда борьбы с наркоманией и наркобизнесом




10 362

11 088

11 864

12 695

Проведение государственной информационной политики

16 238 694



25 847 743

35 444 052

35 909 730

37 536 162

Бюджетные программы развития

20 781 945

3 081 074

48 304 256

17 523 952

828 968

0

0

Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие объектов культуры

15 803 775

1 994 925

10 397 330

181 570

0

0


Строительство, реконструкция объектов культуры

859 875

86 149

532 294

100 734




Создание информационных систем по развитию государственного языка и других языков народа Казахстана

328 295







Увеличение уставных капиталов юридических лиц, осуществляющих деятельность в области культуры

3 790 000

1 000 000






Увеличение уставных капиталов юридических лиц, осуществляющих деятельность в области информации




1 404 648




Целевые трансферты на развитие бюджету города Астаны на увеличение уставного капитала ТОО «Театр оперы и балета»



37 374 632

15 837 000

828 968



"Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің 2011 - 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 8 ақпандағы № 96 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Ресупбликасы Үкіметінің 2012 жылғы 25 желтоқсандағы № 1681 Қаулысы

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы Қаулы 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.     
      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      «Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 8 ақпандағы № 96 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 18, 213-құжат) мынадай өзгеріс енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      Осы қаулы 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                     С. Ахметов

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің          
2012 жылғы 2012 25 желтоқсандағы
№ 1681 қаулысына     
қосымша          

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің       
2011 жылғы 8 ақпандағы 
№ 96 қаулысымен    
бекітілген      

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгiнiң 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары

Мазмұны

      1. Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгiнiң миссиясы мен пайымдауы
      2. Ағымдағы ахуалды және қызметтiң тиiстi салаларындағы (аясындағы) даму үрдiстерiн талдау
      3. Cтратегиялық бағыттар, мақсаттар, мiндеттер, нысаналы индикаторлар, iс-шаралар және нәтижелер көрсеткiштерi
      4. Функционалдық мүмкiндiктердi дамыту
      5. Ведомствоаралық өзара iс-қимыл
      6. Тәуекелдердi басқару
      7. Бюджеттiк бағдарламалар

1. Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгiнiң миссиясы мен пайымдауы

      Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгiнiң миссиясы – мәдениет және ақпарат саласында сапалы және қолжетiмдi қызметтер көрсетуге, мемлекеттiк және басқа тiлдердiң қарқынды дамуына, ел бiрлiгiнiң нығаюына, мемлекет пен азаматтық сектор әрiптестiгiнiң тиiмдi жүйесiн қолдауға бағытталған мемлекеттiк саясатты әзiрлеу және тиiмдi iске асыру.
      Пайымдауы – азаматтық бастамаларды iске асырудың тиiмдi тетiктерi, ел бiрлiгiнiң мызғымас қағидаттары бар, жалпыұлттық мәдени, ақпараттық және тiлдiк орта.

2. Ағымдағы ахуалды және қызметтiң тиiстi салаларындағы (аясындағы) даму үрдiстерiн талдау

1-стратегиялық бағыт. Мәдениет және өнер саласының бәсекеге
қабiлеттiлiгiн арттыру

      Реттелетiн салалар мен қызмет аялары дамуының негiзгi өлшемдерi.
      Саланың инфрақұрылымы. Қазақстандағы мәдениет және өнер мемлекеттiк мекемелерiнiң желiсiнде 40 республикалық (9 театр, 6 концерттiк ұйым, 3 кiтапхана, 6 мұражай, 9 тарихи-мәдени қорық-мұражай, 1 кинокомпания, 6 басқа ұйым) және 8 мыңнан астам облыстық мәдениет ұйымдары (173 мұражай, 4 078 кiтапхана, 2 859 клуб, 44 театр, 25 концерттiк ұйым, 31 кинотеатр және телетеатр, 458 киноқондырғы, 4 хайуанаттар бағы, 2 цирк, 26 мәдениет және демалыс саябағы) қызмет етедi. Соңғы 10 жылда театрлардың саны 20 %-ға ұлғайған, кинотеатрлар мен кинозалдардың саны 40%-ға, мұражайлардың саны 30%-ға, кiтапханалардың саны 15%-ға өскен. Саланың көрсететiн қызметтерiне сұраныс қарқынды түрде өсуде – кинотеатрлар көрермендерiнiң саны 12 есеге артты. Театрлар мен мұражайларға келушiлер санының көрсеткiшi 30%-ға ұлғайды, кiтапханалардың тұрақты оқырмандарының саны 25%-ға өстi.
      Заңнамалық базаны жетiлдiру. 2010 жылы «Мәдениет туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы қабылданды. Қабылданған түзетулер отандық киноматография, мұражай және кiтапхана iсi саласындағы сұрақтарды реттеуге бағытталған. Атап айтқанда, киноөнiмдердi индексациялау және прокаттық куәлiктер беру механизмi енгiзiлдi, ұлттық киноның критерийлерi анықталды, кiтапханалық қорды қалыптастыру нормасы түзетiлдi, жергiлiктi атқарушы органдар құзыретiне облыстық, аудандық не республикалық маңызы бар бiр кiтапханаға «Орталық» мәртебесiн беру функциясы қосылды.
      Мәдениет мекемелерi көрсететiн қызметтер. 2011 жылы 11 755 спектакль қойылды, 6 401 концерт ұйымдастырылды, 7 ғылыми-қолданбалы, 37 археологиялық зерттеу өткiзiлдi, 30 тарих және мәдениет ескерткiштерiнде қалпына келтiру жұмыстары жалғастырылды, олардың 6-уы толығымен қалпына келтiрiлдi. Республикалық мұражайларда 107 көрме, 357 лекция және 14 353 экскурсия өткiзiлдi. Кiтапханаларда бес жүзден астам iс-шара ұйымдастырылып, өткiзiлдi. Соңғы бес жыл iшiнде саланың көрсететiн қызметтерiнiң саны 18 %-ға өстi.
      Қазақстан мәдениетiн шетелдерде танымал ету. Соңғы бiрнеше жылда Мәдениет күндерi форматындағы iс-шаралар iсжүзiнде барлық ТМД елдерiн, Еуропаның және Азияның, Таяу Шығыстың жетекшi мемлекеттерiн қамтыды. Жалпы, 2005 жылдан 2011 жылға дейiн әлемнiң 38 елiнде отандық мәдениеттi дәрiптеуге бағытталған мәдени iс-шаралар өткiзiлдi.
      Мәдениет қайраткерлерiн қолдау. Мәдениет саласындағы талантты және болашағы зор қайраткерлердi ынталандырудың механизмi енгiзiлдi. Тағылымдамалар мен бiлiктiлiгiн арттыру курстарын ұйымдастыру және өткiзу жұмыстары тұрақты түрде жүргiзiлiп келедi. Отандық репертуарды толықтыру мақсатында гранттар бөлу және шығармашылық байқаулар өткiзу қарастырылған.
      Қаржыландыру. Мәдениет саласының қызмет етуi үшiн 2005 – 2010 жылдары бөлiнген қаражат көлемi 134,8 млрд. теңгенi құрады, соның iшiнде 2005 жылы – 8,8 млрд. теңге, 2006 жылы – 11,3 млрд. теңге, 2007 жылы – 20,1 млрд. теңге, 2008 жылы – 37,7 млрд. теңге, 2009 жылы – 34,5 млрд. теңге, 2010 жылы – 21,2 млрд. теңге.
      Негiзгi проблемаларды талдау.
      Бiрiншi. Мәдениет саласындағы отандық өнiмнiң қызмет көрсету нарығындағы шетелдiк өндiрушiлердiң басымдығының негiзiнде бәсекелестiгiнiң жеткiлiксiздiгi.
      Екiншi. Өңiрлердегi мәдениет мекемелерi желiсiнiң дамуындағы үйлесiмдiлiктiң болмауына негiзделген республика тұрғындарының мәдениет мекемелерi көрсететiн қызметтерге қолжетiмдiлiгiнiң теңсiздiгi.
      Үшiншi. Мәдениет саласын инфрақұрылымының қажеттi жағдайда дамымауы, мамандандырылған кадрлар мен мәдениет ұйымдарының тапшылығы.
      Негiзгi iшкi және сыртқы факторларды бағалау.
      Отандық мәдени нарықтағы шетелдiк өнiмнiң басымдығы саланың нарықтық қатынасын дамыту, продюсерлiк және баспагерлiк қызметтi ынталандыру, талантты әдебиет пен өнер қайраткерлерiне қолдау көрсету арқылы мәдениет саласында бәсекеге қабiлеттi өнiм шығарудың механизмдерiн жетiлдiру қажеттiлiгiн тудыруда. Қазiргi заманғы ыңғайлы форматта халықтың мәдени құндылықтарға қолжетiмдiлiгiн кеңейтуге мүмкiндiк беретiн жаңа технологияларды енгiзу, мәдениет нысандарын сандық форматқа ауыстыру процестерiн бұдан әрi жетiлдiрудi, тиiстi интернет-ресурстарды сапалы мазмұнмен қамтамасыз етудi талап етедi.
      Саланың нормативтiк-құқықтық базасын бұдан әрi жетiлдiру елдiң мәдени кеңiстiгiнiң сәулетiн оңтайландыруға мүмкiндiк бередi. Келешекте – мәдениет ұйымдары желiсiнiң ең төменгi мемлекеттiк нормативтерiн және мемлекеттiк мәдениет ұйымдарының типтiк штаттарын, саланы паспорттауды енгiзу жоспарланған.

2-Стратегиялық бағыт. Отандық ақпараттық кеңiстiктiң бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру

       Реттелетiн саланың немесе қызмет өрiсi дамуының негiзгi өлшемдерi.
      Ақпараттық сала инфрақұрылымының жағдайы. 2012 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша республикада 2 740 бұқаралық ақпарат құралы (бұдан әрi - БАҚ) қызмет етедi, оның iшiнде: мемлекеттiк 439 (16 %), мемлекеттiк емес – 2 301 (84 %). БАҚ-тың жалпы санының 91 %-газеттер (1 662) және журналдар (832), 8,5 %-ын – электрондық БАҚ-тар (50 телекомпания, 43 радиокомпания, 134 кабельдiк теледидар және 6 спутниктiк хабар тарату операторлары) және 0,5 %-ын ақпараттық агенттiктер (13) құрайды. Қазақ тiлiнде таралатын (эфирге шығатын) БАҚ-тардың үлесi 543 (20%), орыс тiлiнде - 920 (33%), қазақ және орыс тiлдерiнде 930 (34%), қазақ, орыс және басқа тiлдерде – 347 (13%).
      Астана қаласында ашылған «Қазмедиа орталығы» бiрегей телерадиокешенi хабар тарату компаниялары үшiн сапалы және бәсекеге қабiлеттi контент өндiрiсiндегi ағымдағы және келешектегi қажеттiлiктердi қанағаттандыруға мүмкiндiгi бар басты технологиялық алаң болды.
      Заңнамалық базаны жетiлдiру. 2012 жылғы 18 қаңтарда «Телерадио хабарларын тарату туралы» Заң қабылданды, онда телерадионарықтағы барлық субъектiлердiң қатынастарын реттеудiң және цифрлық хабартарату форматына көшудiң құқықтық жағдайлары белгiленген.
      Табыстар және жетiстiктер. 2011 жылдың басында ұлттық цифрлық спутниктiк желi iске қосылды. Хабар тарату жүйесiне барлық жалпыұлттық теле-, радио арналар (37) кiрдi. Оларды спутниктiк ресурстарға орналастыру мемлекеттiк бюджет қаржысынан қамтамасыз етiлдi, бұл отандық теледидарды алыс және шалғай елдi-мекендердi қоса алғанда, Қазақстанның барлық аумағында толық көлемде көру мүмкiндiгiн қамтамасыз еттi. 2006 жылғы Женева келiсiмнiң мүшесi болып табылатын Қазақстан 2015 жылы жерүстi эфирлiк телехабар таратудың сандық форматына толық көшуге дайындалуда.
      Мемлекеттiк арналардың тұжырымдамаларын қайта форматтау және жаңа тақырыптық арналар жасаудың шеңберiнде 2011 жылы «Қазақстан» және «Хабар» телеарналарында рейтингi төмен бағдарламаларды жабу жөнiндегi жұмыстар жүргiзiлдi, «Балапан» және «Мәдениет» тақырыптық телеарналары, «Classic» жаңа радиосы ашылды. 2012 жылы «Бiлiм» және «Жаңалықтар-24» телеарналары қызметтерін бастады.
      2011 жылғы 1 қыркүйектен бастап «Қазақстан» ұлттық телеарнасы 100% мемлекеттiк тiлде хабар таратуға көштi. Бүлдiршiндерге арналған «Балапан» телеарнасы да тек қазақ тiлiнде хабар таратады. Интернетте Baq.kz агрегатты-сайты iске қосылды, онда 90–нан астам қазақ тiлдi ақпарат ресурстары шоғырландырылған. Меншiктi сайттары жоқ аймақтық БАҚ-қа 54 арнайы парақ ашылды. Қазақ тiлдi Wikipedia порталының ұлттық тiлдегi мақалалардың саны жөнiндегi рейтингi 125 орыннан 36 орынға көтерiлдi, бұл «1 000+мақала» санатындағы елдерден «100 000+ мақала» санатындағы елдердiң қатарына көшуге мүмкiндiк бердi.
      Елдегi 234 мемлекеттiк мұрағат мекемелерi республиканың бiрыңғай мұрағаттар жүйесiн құрайды. Қазақстандық мұрағатты халықаралық мұрағаттық кеңiстiкке интеграциялау мақсатында 14 алыс және жақын шет елдермен және халықаралық ұйымдармен ынтымақтастық жөнiндегi келiсiмдер жасалды. Соңғы 20 жылда Ұлттық мұрағат қорының көлемi және жеке құрам бойынша құжаттар саны 11,6 миллионнан 24,2 миллион сақтау бiрлiгiне өстi.
      Қазақстанның кітап шығару саласы бүгінгі күні көтерілу үстінде. Қазіргі таңда Кітап палатасында 314 баспа мен кітап шығарушы ұйым тіркелген. Шығарылып жатқан әлеуметтік маңызды әдебиеттің ассортименті кеңейтіліп, кітаптардың полиграфиялық орындалуы мен көркем безендірілуі жақсаруда.
      Бұл ретте әлеуметтік маңызды әдебиет – бұл қоғамның рухани-танымдық және интеллектуалдық-мәдени әлеуетін арттыруға, өскелең ұрпақты патриотизм, ұлттық және жалпыәлемдік құндылықтар идеалдары рухында тәрбиелеуге, сондай-ақ, елдің қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық, ғылыми-танымдық және мәдени өміріндегі жетістіктерді кеңінен таратуға бағытталған көркем, ғылыми, публицистикалық, энциклопедиялық және басқа да өзекті шығармалар.
      Қаржыландыру. 2005-2010 жылдары мемлекеттiк ақпараттық саясатты қаржыландырудың көлемi 80 598,7 млн. теңгенi құрады, атап айтқанда, 2005 жылы - 8 811,8 млн. теңге, 2006 жылы – 10 480,4 млн. теңге, 2007 жылы – 12 077,8 млн. теңге, 2008 жылы – 16 467,4 млн. теңге, 2009 жылы – 16 467,4 млн. теңге, 2010 жылы – 16 293,9 млн. теңге.
      Негiзгi проблемаларды талдау.
      Бiрiншi. Отандық ақпараттық саланың бәсекеге қабiлеттiлiгiнiң төмен деңгейi.
      Екiншi. Медиялық инфрақұрылымның технологиялық артта қалуы.
      Үшiншi. Цифрлық телерадио хабарлар таратудың болмауы.
      Төртiншi. Қазақстандық Интернет жүйелерi сегментiнiң жеткiлiксiз дамуы.
      Бесiншi. Қазiргi заманға сай ақпараттық технологиялардың және Ұлттық мұрағат қоры құжаттарын автоматтық режимде орталықтандырылған мемлекеттiк есепке алудың болмауы.
      Негiзгi сыртқы және iшкi факторларды бағалау.
      Нормативтiк құқықтық базаны жетiлдiру, соның iшiнде, «Телерадио хабарларын тарату туралы» Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 18 қаңтардағы Заңының нормаларын iске асыру арқылы жетiлдiру, мiндеттi теле-радио арналарды ұсыну кепiлдiгiмен 100 пайызға дейiн халықты эфирлiк цифрлiк телерадио хабар таратумен қамтамасыз етуге, отандық телевизиялық және радиоарналардың дамуына жағымды құқықтық жағдай жасауға, ұлттық радиожиiлiк қорды оңтайландыруға және оны орынды қолдануға мүмкiндiк бередi. Ақпараттық-коммуникативтiк технологиялардың даму процессi БАҚ үшiн Интернет желiсiнiң мүмкiндiктерiн қарқынды қолдану жолымен ақпаратты таратудың жаңа мүмкiндiктерiн ашады. Газеттер мен журналдардың электрондық аналогтарын құру, меншiктi интернет-ресурстар ашу, оларды online режимiнде тарату Қазақстан туралы ақпарат қызықтыратын ел азаматтарына, сондай-ақ, шетелдiк интернет пайдаланушылар үшiн ақпарат көздерiн кеңейтуге мүмкiндiк бередi. Сонымен қатар, БАҚ-тың интернетке шығуы олардың жұмыстарын жеделдетудiң деңгейiн арттыруға ықпалын тигiзедi.

3-стратегиялық бағыт. Қазақстан халқын бiрiктiру факторы ретiнде төзiмдi тiлдiк орта құру

       Реттелетiн салалар мен қызмет аялары дамуының негiзгi өлшемдерi.
      Сала инфрақұрылымының жай-күйi. Тiлдердi дамытудың республикалық үйлестiру-әдiстемелiк орталығы жұмыс iстейдi. Мемлекеттiк тiлдi үйрету орталықтарының өңiрлiк желiсi жоспарлы түрде кеңейтiлуде: 2005 жылы – 8, 2006 жылы – 12, 2007 жылы – 36, 2008 жылы – 45, 2009 жылы – 93, 2010 жылы – 101, 2011 жылы - 132 орталық.
      Саланың табыстары және жетiстiктерi. Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2011 жылғы 29 маусымдағы № 110 Жарлығымен Тiлдердi қолдану мен дамытудың 2011 - 2020 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы (бұдан әрi – Мемлекеттiк бағдарлама) бекiтiлдi.
      Мемлекеттiк бағдарламаның мақсаты – Қазақстанда тұратын барлық этностар тiлiн сақтай отырып, ұлт бiрлiгiн нығайтудың маңызды факторы ретiнде мемлекеттiк тiлдiң кең ауқымды қолданылуын қамтамасыз ететiн үйлесiмдi тiл саясаты.
      Мемлекеттiк бағдарламаны iске асырудың бiрiншi кезеңiнде тiл бiлiктiлiгi стандарттарын пысықтау басталды: мемлекеттiк тiлдi оқытудың стандарттарын жетiлдiру, оны меңгерудiң деңгейiн А1-А2 – тiлдi оңай қолдану, В1-В2 - өздiгiнен қолдану, С1-С2 – бiлiктi қолдану деңгейлерi бойынша бағалаудың жүйесiн енгiзу жөнiнде жұмыстар жүргiзiлдi. Қазақ тiлiн оқыту үшiн шешiмдерiмен тапсырмалар әзiрлеу бойынша дайындық жұмыстары аяқталды.
      238 аталым баспа өнiмi әзiрленiп, басып шығарылды, олардың iшiнде аса құнды, қазiргi заманғы ғылыми-теориялық талаптарға сай лексикографиялық еңбек - 15 томдық «Қазақ әдеби тiлiнiң сөздiгi» бар. Сонымен қатар, барлық жастағы балаларға арналған 15-томдық «Әлем балалар әдебиетiнiң iнжу-маржандары», классикалық әдебиеттердiң «Әлемдiк классика» 25-томдығы, аудиокiтаптар, инновациялық ғылыми-әдiстемелiк бағдарламалар, т.б. басылымдар жарық көрдi.
      Мемлекеттiк тiлдi үйренудiң жүйесiне жаңа ақпараттық технологияларды енгiзу мақсатында 2008 жылы «Қазақстан Республикасының мемлекеттiк тiлi» порталы жасалып (www.til.gov.kz), онда интернет – сервистердiң жиырмадан астам түрi орналастырылды.
      Мемлекеттiк органдарда құжат айналымын мемлекеттiк тiлге кезең-кезеңмен көшiру қамтамасыз етiлдi. 2009 жылғы 1 қаңтардан бастап барлық орталық және жергiлiктi мемлекеттiк органдарда мемлекеттiк тiлде iс жүргiзу мониторингiнiң автоматтандырылған жүйесi енгiзiлдi. Мемлекеттiк органдардағы мемлекеттiк тiлдегi құжат айналымы 82 %-ға жеттi.
      Төзiмдi тiлдiк орта қалыптастыру. 2011 жылғы жағдай бойынша этномәдени бiрлестiктер жанында 190–нан аса жексенбiлiк мектептер жұмыс iстейдi (2005 жылы мектептердiң саны 160 болған), оларда республикамызда тұратын 7 мыңнан астам балалар мен ересектер 30-ға жуық этностық топтардың тiлдерiн оқиды.
      Қаржыландыру. 2005 - 2010 жылдары бөлiнген қаржының көлемi 8 млрд. 282 млн. теңгенi құрады: 2005 жылы республикалық бюджеттен – 327,9 млн. теңге, 2006 жылы – 588,5 млн. теңге, 2007 жылы – 1 млрд. 639,2 млн. теңге, 2008 жылы – 1 млрд. 543,9 млн. теңге, 2009 жылы – 1 млрд. 24,1 млн. теңге, 2010 жылы – 668,9 млн. теңге бөлiндi.
      Негiзгi проблемаларды талдау.
      Бiрiншi. Қоғамдағы мемлекеттiк тiлдi меңгеру деңгейiнiң жеткiлiксiздiгi.
      Екiншi. Мемлекеттiк тiлдiң елiмiздiң әлеуметтiк-коммуникативтiк кеңiстiгiнде жеткiлiксiз енгiзiлуi.
      Үшiншi. Қазақстандық қоғамдағы тiлдiк мәдениеттiң төмендеуi.
      Төртiншi. Қазақстандықтардың лингвистикалық капиталының сақталу және нығаю қажеттiлiгi.
      Негiзгi iшкi және сыртқы факторларды бағалау.
      Мемлекеттiк тiлдi оқытудағы бiрыңғай әдiстеме мен стандарттардың жоқтығы, қазақ тiлiн оқытатын оқытушылар мен мамандардың дайындық деңгейiнiң төмендiгi, оқыту инфрақұрылымы қызметiнiң бiрыңғай стандарттарының, сондай-ақ мемлекеттiк тiлдi меңгеру процесiнiң ынталандыру және мониторингi жүйесiнiң жоқтығы қоғамда мемлекеттiк тiлдi меңгеру деңгейiн арттыруда тежегiш фактор болып отыр.
      Елiмiздiң әлеуметтiк-коммуникативтiк кеңiстiгiне мемлекеттiк тiлдi енгiзу процесiндегi маңызды фактор ретiнде оның халықаралық қатынас, бос уақыт пен ойын-сауық саласындағы белсендi қолданылуы, оның заң, ғылым және жаңа технологиялар тiлi ретiнде дамуы, мемлекеттiк тiлде сөйлеудiң беделiн арттыру мен оны отбасылық құндылық ретiнде дәрiптелуi болып табылады.
      Қазақстандық қоғамның тiлдiк мәдениетiн арттыру, лингвистикалық капиталын нығайту саласында терминология, антропонимика, ономастика саласындағы мәселелердi шешу және ономастика, сөйлеу мен жазу мәдениетiн жетiлдiруге септiгiн тигiзу, сондай-ақ толерантты тiлдiк орта құру басымдыққа ие болып табылады.

4-стратегиялық бағыт. Мемлекеттiлiктi және ел бiрлiгiн одан әрi
нығайту, iшкi саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету

       Реттелетiн салалар мен қызмет аялары дамуының негiзгi өлшемдерi.
      Қоғамдық-саяси сала инфрақұрылымының жай-күйi. Республикада 10 саяси партия, 818 этно-мәдени бiрлестiк (бұдан әрi – ЭМБ), 18 000 астам үкiметтiк емес ұйымдар (бұдан әрi – ҮЕҰ) және бiрқатар кәсiптiк одақтар жұмыс iстейдi. 2006 жылдан бастап, ҮЕҰ жыл сайынғы өсiмi – 1000-нан астам ұйымды құрайды.
      Табыстар мен жетiстiктер. Елiмiзде болып жатқан қоғамдық-саяси процестердiң, этникааралық қарым-қатынастар дамуының жағдайы мен ағымдарын терең зерделеу мақсатында министрлiк жағдайды жүйелi мониторингiлеу механизмiн дұрыс жолға қойған. Ел дамуының негiзгi басымдықтарын, стратегиялық бағдарламалық құжаттарды түсiндiруге бағытталған ақпараттық-насихаттық iс-шаралар өткiзуге қатысты тұрақты түрде жұмыс жүргiзiлiп келедi. Әлеуметтiк мәлiметтерге сәйкес мемлекеттiк саясаттың бағдарламалық құжаттары мен негiзгi бағыттары туралы халықтың хабардарлық деңгейi 85%-дан астамды құрады.
      Министрлiктiң үйлестiрушiлiк рөлiнiң аясында билiктiң, бизнес пен ҮЕҰ негiзгi әлеуметтiк әрiптестiгiн жолға қойған, 2006 – 2011 жылдарға арналған Азаматтық қоғамды дамытудың тұжырымдамасы тиiмдi iске асырылды. Нәтижесiнде, заң жобаларын әзiрлеуге, бағдарламаларды iске асыруға, елiмiздiң маңызды даму мәселелерi бойынша қоғамдық тыңдаулар өткiзуге ҮЕҰ–ы кеңiнен тарту күнделiктi тәжiрибеге айналды. Мемлекет пен ҮЕҰ-дың әрiптестiгiнiң басымдықтарын белгiлейтiн, Азаматтық форумдар жүйелi түрде өткiзiледi. Салалық мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыстар дамуға бет алды. 2011 жылдан бастап барлық мүдделi мемлекеттiк органдардың стратегиялық жоспарларына олардың азаматтық сектормен өзара iс-қимылдарының тиiмдiлiгi индикаторлары енгiзiлдi.
      Мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыстың шеңберiнде соңғы төрт жылда Министрлiк тарапынан қоғамдық өмiрдiң түрлi салаларындағы ҮЕҰ-дың 700–ден астам әлеуметтiк маңызды жобалары қаржыландырылды. Министрлiктiң басты әрiптестерi – барлық республикалық шығармашылық одақтар, Қазақстан халқы Ассамблеясының қоры, республикалық этно-мәдени бiрлестiктер, Қазақстанның Азаматтық Альянсы, Дүниежүзi қазақтарының қауымдастығы, «Болашақ» президенттiк бағдарламасы түлектерiнiң қауымдастығы, Мемлекеттiк тiлдi дамыту қоры, Iскер әйелдер қауымдастығы, Қазақстан жастарының конгресi, «Атамекен» одағы және көптеген басқа да әйелдер, жастар, ардагерлер, экологиялық ҮЕҰ. Мемлекеттiк тапсырыстың барлық процедураларын айқын және ашық орналастырғаны үшiн министрлiк «Таным» қоғамдық сыйлығының иегерi болды.
      Заңнамалық базаны жетiлдiру. 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап «Мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыс туралы» жаңартылған Қазақстан Республикасының Заңы күшiне ендi.
      Қаржыландыру. 2005-2010 жылдары қаржыландыру көлемi 3 млрд. 430 млн. теңгенi құрады: Мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырысты iске асыруға 2005 жылы 59,7 млн. теңге бөлiндi, 2006 жылы – 200 млн. теңге, 2007 жылы – 299,2 млн. теңге, 2008 жылы – 709,2 млн. теңге, 2009 жылы – 917,2 млн. теңге, 2010 жылы – 1 млрд. 206 млн. теңге бөлiндi.
      Негiзгi проблемаларды талдау.
      Бiрiншi. Халық арасында ақпараттық-насихаттық жұмыс жүргiзу әдiстемесiн жетiлдiру, сондай-ақ «үндесу алаңдары» қызметiн қамтамасыз ету саласында да әдiстемелiк база құру қажеттiгi туындап отыр.
      Екiншi. Мемлекеттiк рәмiздер саласындағы заңнамалардың мүлтiксiз сақталуын қамтамасыз ету тәжiрибесiн жетiлдiру талап етiледi.
      Үшiншi. Мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырысты қалыптастыру және орналастыру саласындағы заңнамалық, әлеуметтiк-экономикалық және ұйымдастыру-әдiстемелiк қамтамасыз ету бұдан әрi жетiлдiрудi талап етедi.
      Негiзгi iшкi және сыртқы факторларды бағалау.
      Мемлекеттiң басты мiндеттерiнiң бiрi халықпен тиiмдi идеологиялық жұмыс жүргiзу екендiгiн ескере отырып, ақпараттық-насихаттық қызметтердi ұйымдастырудың механизмдерi мен әдiстерiн әрi қарай жетiлдiру, осы салада азаматтық қоғам институттарымен ынтымақтастықты кеңейту, заман талабына сай келетiн әдiстемелiк және техникалық базаны әзiрлеу және енгiзу талап етiледi.

3. Cтратегиялық бағыттар, мақсаттар, мiндеттер, нысаналы индикаторлар, iс-шаралар және нәтижелер көрсеткiштерi

3.1. Cтратегиялық бағыттар, мақсаттар, мiндеттер, нысаналы индикаторлар, iс-шаралар және нәтижелер көрсеткiштерi

Атауы

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009
жылы

2010 жылы

2011
жылы

2012
жылы

2013
жылы

2014
жылы

2015
жылы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1-стратегиялық бағыт
Мәдениет және өнер саласының бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру

1.1-мақсат. Отандық мәдениеттi елде және шетелдерде танымал ету

Осы мақсатқа қол жеткiзуге бағытталған бюджеттiк бағдарламалардың коды (001, 003, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 019, 020, 021, 028, 029, 068)

Нысаналы индикатор

Мәдениет саласындағы қызметтер сапасымен тұрғындардың қанағаттануының деңгейi

әлеуметтiк зерттеу

%

30

50

50

52

54

56

57

1.1.1-мiндет. «Мәдени мұра» ұлттық стратегиялық жобасын одан әрi жүзеге асыру аясында тарихи-мәдени мұраны сақтау және танымал ету

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi

Республикалық және жергiлiктi маңызы бар тарихи және мәдени ескерткiштердiң мемлекеттiк тiзiмiне енген объектiлердiң жалпы санының қалпына келтiрiлген, консервациядан өткен мәдени мұра объектiлерiнiң үлесi

ведомствоға бағынысты ұйымдардың есептерi

%

0,66

0,73

0,78

0,83

0,89

0,95

1,02

Тарихи-мәдени мұраларды елде және шетелдерде танымал етуге бағытталған iс-шаралардың санының өсуi

ведомствоға бағынысты ұйымдардың есептерi

бірлік

165

168

170

180

177

179

180

«Мәдени мұра» жобалары туралы тұтынушылардың хабардар болу деңгейi

әлеуметтiк зерттеу

%

40

70

75

76

77

78

80

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

Жоспарлы кезең

2011 жылы

2012
жылы

2013
жылы

2014
жылы

2015
жылы

Қазақстандағы тарихи-мәдени мұраларды кешендi зерттеу

Х

Х

Х

Х

Х

Тарихи-мәдени мұраладың сақталуын қамтамасыз ету

Х

Х

Х

Х

Х

Ел iшiнде және шетелде ұлттық тарихи мұраны насихаттау

Х

Х

Х

Х

Х

Меморган көрсететiн қызметтердiң сапасына қанағаттану бойынша халыққа сауал ұйымдастыру және өткiзу жөнiнде iс-шаралар жоспарын әзiрлеу

-

Х

-

-

-

Ақпараттық-танымдық веб-порталдарды Қазақстанның тарихи-мәдени мұрасы туралы контенттермен толықтыру

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.2-мiндет. Мәдени құндылықтарға тұрғындардың қол жетiмдiлiгiн арттыру

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi

Мәдениет ұйымдарына 1000 адамға шаққандағы

Статистика агенттiгiнiң деректерi

бірлік








келушiлердiң орташа саны:










- кiтапханаға келушiлер



265

268

269

271

273

275

277

- театрға келушiлер



124

121

122

124

126

127

129

- мұражайға келушiлер



256

257

258

260

262

264

266

Цифрлық форматқа көшірілген кітапханалық қордың үлесі

ведомствоға бағынысты ұйымдардың есептерi

%

-

-

-

-

21

42

65

«Қазақстан Кiтапханасы» мемлекеттiк электрондық кiтапхана қоры» ақпараттық жүйесiне қатысушылық

қолданушыларды есепке алудың электрондық жүйесi kazneb.kz

мың адам

-

49

50

51

52

53

54

Автоматтандырылған мемлекеттiк қызметтердiң үлесi

бұйрық

%

-

-

-

83

17

-

-

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

Жоспарлы кезең

2011 жылы

2012 жылы

2013 жылы

2014 жылы

2015 жылы

Мемлекеттiк мәдениет мекемелерiн материалдық-техникалық қамтамасыз ету

Х

Х

Х

Х

Х

Мәдениет нысандарын салу және қайта қалпына келтiру

Х

Х

Х

Х

Х

Мәдениет нысандарының қызмет етуiн қамтамасыз ету

Х

Х

Х

Х

Х

Мемлекеттiк мәдениет ұйымдары кадрларының бiлiктiлiгiн арттыру және қайта даярлау

Х

Х

Х

Х

Х

«Қазақстан Кiтапханасы» мемлекеттiк электрондық кiтапхана қорының контентiн толықтыру

Х

Х

Х

Х

Х

Мемлекеттiк қызмет көрсету стандарттарын және регламенттерiн әзiрлеу

Х

Х

-

-

-

Мемлекеттiк қызмет көрсетулерді электрондық форматқа көшiру

-

Х

Х

-

-

1.1.3-мiндет. Мәдениет саласындағы отандық өнiмдерге сұраныстың артуын ынталандыру

Жалпы кинопрокат көлемiндегi отандық фильмдердiң үлесi

кинотеатрлар репертуары мониторингi

%

5,2

6,5

4

5

4

4

4

Республикалық және өңiрлiк театрлардағы жаңа театрлық қойылымдардың саны (жылдық кесiм)

ведомствоға бағынысты ұйымдардың есептерi

бірлік

36

39

42

39

32

29

29

Бизнестi тiркеу мен жүргiзуге, кеткен уақыт пен шығындарды қоса есептегенде, (рұқсаттама, лицензия, сертификат, аккредитация және кеңес алу) қатысты операциялық шығындар деңгейiнiң төмендеуi

операциялық шығындарды төмендету мониторингi

%

-

30

-

-

-

30

-

Мемлекеттiк бақылаудағы жоспарлау тiркеуiнiң саның 30%-дейiн төмендету

ведомствалық есептiлiк

%

-

-

-

10

10

10

-

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

Жоспарлы кезең

2011 жылы

2012 жылы

2013 жылы

2014 жылы

2015 жылы

Мәдениет саласындағы қайраткерлердi ынталандыру (дарынды тұлғаларды қолдау, мәдениет қайраткерлiне мемлекеттiк сыйлықтар мен стипендиялар төленуiн қамтамасыз ету)

Х

Х

Х

Х

Х

Әлеуметтiк-маңызды және мәдени iс-шараларды ұйымдастыру

Х

Х

Х

Х

Х

Ұлттық фильмдер шығару

Х

Х

Х

Х

Х

Бизнестi тiркеу мен жүргiзуге қатысты операциялық шығындарды азайтуға бағытталған ұйымдастыру-тәжiрибелiк iс-шаралар өткiзу

Х

Х

Х

Х

Х

Мемлекеттiк бақылау субъектiлерiнiң жоспарлы тексерулерiнiң санын төмендетуге бағытталған ұйымдастыру-практикалық iс-шаралар өткiзу

Х

Х

Х

Х

Х

Атауы

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009
жылы

2010
жылы

2011
жылы

2012
жылы

2013
жылы

2014
жылы

2015
жылы

2-стратегиялық бағыт
Отандық ақпараттық кеңiстiктiң бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру

2.1-мақсат. Мемлекеттiк ақпараттық саясатты, баспа және мұрағат iсiн iске асырудың тиiмдiлiгiн арттыру

Осы мақсатқа қол жеткiзуге бағытталған бюджеттiк бағдарламалардың коды (001, 003, 018, 019, 020, 021, 022)

Отандық ақпараттық өнiмдерге тұтынушылардың сұраныс деңгейi

әлеуметтiк зерттеу

%

-

-

30

50

52

54

56

Ұлттық мұрағат қорының көлемiн арттыру

бағыныстағы мекемелер және жергiлiктi атқарушы органдардың есептерi

сақ. млн. бірлік

-

-

300,0

550,0

300,0

300,0

300,0

2.1.1-мiндет. Мемлекеттiк ақпараттық саясатты БАҚ арқылы iске асыру

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi

Жаңа мемлекеттiк отандық телевизиялық және радиоарналарды iске қосу

жасалған жұмыстардың актiлерi

бірлік

-

1

1

3

1

-

-

Мемлекеттiк тапсырыс шеңберiнде шығарылған отандық баспа БАҚ материалдарының көлемi (газеттер)

жасалған жұмыстардың актiлерi

А-2 Форм. жол

12
685

13
240

12 400

15 298

12 400

12 400

12 400

Мемлекеттiк тапсырыс шеңберiнде шығарылған отандық баспа БАҚ материалдарының көлемi (журналдар)

жасалған жұмыстардың актiлерi

Есепт. шығару пар.

875

970

875

953

875

875

875

Мемлекеттiк тапсырысты iске асыру шеңберiнде шығарылған телевизиялық және радио бағдарламалардың көлемi

жасалған жұмыстардың актiлерi

сағ.

68 708

68 708

82 546

102 165

115 392

120 855

120 855

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

Жоспарлы кезең

2011 жылы

2012 жылы

2013 жылы

2014 жылы

2015 жылы

Мемлекеттiк ақпараттық саясат тақырыптық бағытындағы тiзбелердi қалыптастыру

Х

Х

Х

Х

Х

Мемлекеттiк ақпараттық тапсырысты iске асыру жөнiнде конкурс өткiзу

Х

Х

Х

Х

Х

Қоғамдық маңызы бар iс-шараларды ақпараттық сүйемелдеу жөнiндегi әдiстемелермен қамтамасыз ету

Х

Х

Х

Х

Х

Мемлекеттiк арналарды тақырыптық саралау

Х

Х

-

-


2.1.2-мiндет. Шетелдiк ақпараттық өнiмге тәуелдiлiктi төмендету

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi

Мемлекеттiк телеарналарда хабар таратудың жалпы кестесiндегi меншiктi өнiмнiң үлесi

жасалған жұмыстардың актiлерi

%

35

45

50

51

52

53

54

Мемлекеттiк радиоарналарда хабар таратудың жалпы кестесiндегi меншiктi өнiмнiң үлесi

жасалған жұмыстардың актiлерi

%

35

45

50

51

52

53

54

Мемлекеттiк арналардың спутниктiк сегменттегi хабар таратудың орташа тәулiктiк көлемi

жасалған жұмыстардың актiлерi

сағ.

20

20,5

18,1

19,6

19,6

19,6

19,6

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

Жоспарлы кезең

2011 жылы

2012 жылы

2013 жылы

2014 жылы

2015 жылы

Мемлекеттiк ақпараттық саясатты iске асыру бойынша конкурс өткiзу

Х

Х

Х

Х

Х

Көп арналы хабар тарату желiлерi бойынша таратылатын еркiн қолжетiмдiлiктегi теле-радиоарналар пакетiн қалыптастыру

Х

Х

Х

Х

Х

Отандық жаңа теле-, радио бағдарламаларын жасау

Х

Х

Х

Х

Х

Отандық журналистердiң бiлiктiлiгiн арттыру жөнiндегi iс-шараларды жүргiзу

Х

Х

Х

Х

Х

Отандық ақпараттық кеңiстiктiң дамуына қосқан шығармашылық үлесi үшiн журналистердi марапаттау

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.3-мiндет. Бұқаралық ақпарат құралдарының құқықтық мәдениетiн көтеру және заңнаманың сақталуын қамтамасыз ету

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi

Мониторингпен қамтылған электрондық БАҚ өнiмдерiнiң көлемi

БАҚ-ты мониторингiлеу

сағ.

74 460

74 460

74 460

74 460

74 460

74 460

74 460

Мониторингпен қамтылған Интернет-ресурстардың саны

интернет-ресурсты мониторингiлеу

саны

-

-

135

135

135

135

135

Мониторингпен қамтылған баспа БАҚ өнiмдерiнiң көлемi

БАҚ-ты мониторингiлеу

жол

20 718

20 718

20 718

20 718

20 718

20 718

20 718

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

Жоспарлы кезең

2011 жылы

2012 жылы

2013 жылы

2014 жылы

2015 жылы

Мониторинг жүргiзу үшiн тақырыптық бағыттардың және БАҚ-тардың тiзбесiн айқындау

Х

Х

Х

Х

Х

БАҚ саласындағы заңнамалардың сақталуын бақылау, заңдық тұрғыда белгiленген шараларды қабылдау

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.4-мiндет. Ұлттық мұрағат қорының құрамы мен мазмұнын және жеке құрам бойынша құжаттарды толықтыру сақтау

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi

Автоматтандырылған есептiк-ақпараттық-iздеу жүйесiне қосылған мұрағат қорларының үлесi

бағынысты мекемелердiң есептерi

%

-

-

5

10

10

10

10

Қабылдауға жататын құжаттамалардың жалпы көлемiнен мемлекеттiк мұрағатқа қабылданған құжаттардың үлесi

бағынысты мекемелердiң есептерi

%

-

-

80

85

85

85

85

Мемлекеттiк мұрағаттардың негiзгi құралдарын жыл сайын жаңарту

бағынысты мекемелердiң есептерi

%

-

-

3

5

6

8

10

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

Жоспарлы кезең

2011 жылы

2012 жылы

2013 жылы

2014 жылы

2015 жылы

Ұлттық мұрағат қорының және жеке құрам бойынша құжаттардың сақталуын қамтамасыз ету

Х

Х

Х

Х

Х

Ұлттық мұрағат қорының құрамын қалыптастыру

Х

Х

Х

Х

Х

Мемлекеттiк мұрағаттардың материалдық-техникалық қорларын жаңғырту

Х

Х

Х

Х

Х

Мұрағат қорларына және деректер базасына автоматтандырылған ғылыми-анықтамалық аппаратты құру және енгiзу

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.5-мiндет. Халықтың Ұлттық мұрағат қоры ресурстарына қол жеткiзуiн қамтамасыз ету

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi

Мұрағат ақпаратын пайдаланушы лардың қанағаттанған сұраныстарының үлесi

бағынысты мекемелердiң есептерi

%

80

80

80

85

85

85

85

Белгiленген мерзiмде орындалған әлеуметтiк-құқықтық сипаттағы сұраныстардың үлесi

бағынысты мекемелердiң есептерi

%

80

80

80

85

85

85

85

Цифрлық форматқа көшiрiлген Ұлттық мұрағат қоры құжаттарының үлесi

бағынысты мекемелердiң есептерi

%

-

5

5

2,4

2,4

2,4

2,4

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

Жоспарлы кезең

2011 жылы

2012 жылы

2013 жылы

2014 жылы

2015 жылы

Ұлттық мұрағат қорының мемлекеттiк мұрағаттарда сақталудағы құжаттарын (мұрағат құжаттарының жиынтығы, анықтамалықтар, көрмелер) пайдаланудың тиiмдiлiгiн арттыруға бағытталған iс-шаралар өткiзу

Х

Х

Х

Х

Х

Ұлттық мұрағат қорының құжаттарын цифрлық форматқа көшiру

Х

Х

Х

Х

Х

Мемлекеттiк мұрағат қызметтерiнiң дәрiптелуiне (теле-, радиобағдарламалар, БАҚ жарияланымдар, тұрақты жұмыс iстейтiн және тақырыптық көрмелер, республикалық семинарлар) бағытталған iс-шаралар өткiзу

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.6-мiндет. Әлеуметтiк маңызы бар әдебиеттi шығару

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi

Шығарылатын әлеуметтiк маңызы бар әдебиет атауларының саны

баспалардың есептерi

бiр.

474

300

405

380

374

374

374

Республика кiтапханаларына таратылған әлеуметтiк маңызы бар әдебиеттердiң саны

тапсыру қабылдау актiсi

бiр.

948 000

600 000

971 000

926 000

781 000

781 000

781 000

Тақырыптық жоспардың орындалу деңгейi

сараптама кеңесiнiң хаттамасы

%

100

100

100

100

100

100

100

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

Жоспарлы кезең

2011 жылы

2012 жылы

2013 жылы

2014 жылы

2015 жылы

Әлеуметтiк маңызы бар әдебиеттердi шығаруға тақырыптық бағыттарды айқындау

Х

Х

Х

Х

Х

Кiтап шығарушы ұйымдардың тiзбесiн айқындау

Х

Х

Х

Х

Х

Кiтап шығару

Х

Х

Х

Х

Х

Республика кiтапханаларына кiтап тарату

Х

Х

Х

Х

Х

Атауы

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009
жылы

2010 жылы

2011
жылы

2012
жылы

2013
жылы

2014
жылы

2015
жылы

3-стратегиялық бағыт
Қазақстан халқын бiрiктiру факторы ретiнде төзiмдi тiлдiк орта құру

3.1-мақсат. Мемлекеттiк тiлдi және қазақстандықтардың лингвистикалық капиталын дамыту

Осы мақсатқа қол жеткiзуге бағытталған бюджеттiк бағдарламалардың коды (001, 005, 024)

Нысаналы индикаторлар

Республикадағы мемлекеттiк тiлдi меңгерген ересек халықтың үлесi

әлеуметтiк зерттеу

%

52,0

60,0

63,0

65,0

68,0

71,0

75,0

Республикадағы мемлекеттiк, орыс және ағылшын тiлдерiн меңгерген халықтың үлесi

әлеуметтiк зерттеу

%

1,5

3,5

5,5

7,0

10,0

10,5

11,0

3.1.1-мiндет. Мемлекеттiк тiлдiң әлеуметтiк-коммуникативтiк және бiрiктiру функцияларын кеңейту

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi

Қазақ тiлiн оқыту орталықтарында оқитындардың саны

Қазақ тiлiн оқыту орталықт арының есептерi

%

29 000

29 225

30 000

32 500

35 000

37 700

38 000

Мемлекеттiк органдарда жалпы құжат айналымындағы мемлекеттiк тiлде iс жүргiзудiң үлестiк көлемi

құжат айналымына мемлекеттiк тiлдi енгiзу процесiнiң мониторингi

%

60

80

82

84

86

88

90

Мемлекеттiк тiл ұлттық порталын пайданушылардың саны

Порталды пайдаланушыларды есепке алудың электрондық жүйесi

мың адам

162,5

200

230

270

300

300

300

Ұйымдастыру-әдiстемелiк iс-шаралармен қамтылған қазақ диаспорасы тұратын елдердiң саны

Дүниежүзi қазақтары қауымдастығының есептерi

бірлік

12

18

19

20

20

21

21

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

Жоспарлы кезең

2011 жылы

2012 жылы

2013 жылы

2014 жылы

2015 жылы

Қазақстанның барлық азаматтарының мемлекеттiк тiлдi меңгеру жүйесiн құру бойынша iс-шаралар кешенiн жүзеге асыру

Х

Х

Х

Х

Х

Мемлекеттiк тiлдi қолдану саласын кеңейту және мәртебесiн арттыруға бағытталған iс-шараларды ұйымдастыру және өткiзу

Х

Х

Х

Х

Х

Қазақ тiлiнiң лексикалық қорын жетiлдiру және жүйелендiру жұмыстарын ұйымдастыру (ономастика, терминология, антропонимика саласында)

Х

Х

Х

Х

Х

Шетелдегi отандастарымызға саяси-дипломатиялық, әдiстемелiк және ұйымдастырушылық тұрғыдан қолдау көрсету

Х

Х

Х

Х

Х

Шетелдегi отандастарымыздың мәселелерi бойынша аналитикалық және әлеуметтiк зерттеу жұмыстары жүйесiн ұйымдастыру

Х

Х

Х

Х

Х

3.1.2-мiндет. Қазақстандықтардың лигвистикалық капиталын сақтау

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi

Республикадағы орыс тiлiн меңгерген ересек халықтың үлесi

әлеуметтiк зерттеу

%

88,0

89,0

89,0

89,1

89,2

89,3

89,5

Республикадағы ағылшын тiлiн меңгерген халықтың үлесi

әлеуметтiк зерттеу

%

2

5,6

6,0

8,0

10,0

11,0

12,0

Ана тiлiн оқыту курстарымен қамтылған этно-мәдени бiрлестiктерi бар этностардың үлесi

ЭМБ мәлiметтерi

%

-

-

54

57

60

62

64

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

Жоспарлы кезең

2011 жылы

2012 жылы

2013 жылы

2014 жылы

2015 жылы

Коммуникативтiк-тiлдiк кеңiстiктегi орыс тiлiнiң қолданылуын қамтамасыз ету

Х

Х

Х

Х

Х

Қазақстанда тұратын этностардың тiлдерiн сақтау және мәдениеттердi өзара байыту үшiн үшiн жағдай жасау

Х

Х

Х

Х

Х

Шет тiлдерiн оқыту үдерiсiнiң кең бiлiм беру кеңiстiгiн сақтау жұмыстарын жүргiзу

Х

Х

Х

Х

Х

Атауы

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009
жылы

2010 жылы

2011
жылы

2012
жылы

2013
жылы

2014
жылы

2015
жылы

4-стратегиялық бағыт
Мемлекеттiлiктi және ел бiрлiгiн одан әрi нығайту, iшкi саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету

4.1-мақсат. Ел бiрлiгiн қамтамасыз ету және қазақстандық патриотизмдi нығайту

Осы мақсатқа қол жеткiзуге бағытталған бюджеттiк бағдарламалардың коды (001, 018)

Нысаналы индикаторлар

Қоғамдық санада Мемлекеттiң даму стратегияларын және мемлекеттiк саясатты қолдаудың деңгейi

әлеуметтiк зерттеу

%

55

85

86

87

88

89

90

Азаматтық қоғам институттары мен мемлекеттiң өзара қарым-қатынасын оң бағалаған респонденттердiң үлесi

әлеуметтiк зерттеу

%

45

52

55

56

57

58

59

Мемлекеттiк рәмiздер саласында өткiзiлетiн жұмыс туралы халықтың хабардар болу деңгейi

әлеуметтiк зерттеу

%

-

-

-

65

67

70

72

Әлеуметтiк- маңызы бар ҮЕҰ жобаларының саны

жобалардың саны

бірлік

-

-

55

55

55

55

55

Мемлекеттiк органдар қабылдайтын шешiмдердiң ашықтығы

Дүниежүзiлiк экономикалық форумның Жаһандық бәсекеге қабiлеттiлiк индексiнiң есебi

Дүниежүзiлiк экономикалық форумның Жаһандық бәсекеге қабiлеттiлiк индексiнiң рейтингiндегi орын

-

53

32

31

30

29

28

4.1.1-мiндет. Этносаралық келiсiмдi сақтау мен нығайту, Қазақстан халқы ассамблеясының рөлiн одан әрi арттыру

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi

Қоғамдық санада этносаралық қатынастар саласындағы мемлекеттiк саясатты оң бағалағанда рдың үлесi

әлеуметтiк зерттеу

%

70

85

86

87

88

89

90

Толеранттық құндылықтарды және этносаралық келiсiмдi нығайтуға бағытталған бағдарламалық құжаттар туралы халықтың хабарлылық деңгейi

әлеуметтiк зерттеу

%

-

-

50

52

54

56

58

Қазақстан Республикасы тұратын барлық этностардың мәдениеттерi мен дәстүрлерiн сақтау және дамытуға бағытталған әлеуметтiк маңызды жобаларды қолдаудың деңгейi

Мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырысты орналастыру жөнiндегi конкурстың нәтижелерi

%
(жалпы қаржыландыру көлемiнен)

-

-

5

5

5

5

5

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

Жоспарлы кезең

2011 жылы

2012 жылы

2013 жылы

2014 жылы

2015 жылы

Толеранттық және этносаралық келiсiм идеяларын насихаттауға бағытталған түрлi форматтағы iс-шаралар кешенiн ұйымдастыру

Х

Х

Х

Х

Х

Қазақстандық қоғамдағы этносаралық ахуалға тоқсан сайынғы мониторинг

Х

Х

Х

Х

Х

4.1.2-мiндет. Стратегия мен Қазақстан дамуының басымдықтарын және жүргiзiлiп жатқан мемлекеттiк саясатты түсiндiру және насихаттау

Халықтың ақпараттық-насихат iс-шараларын жүргiзу нәтижесiнде бағдарламалық құжаттар мен мемлекеттiк саясаттың негiзгi бағыттары туралы хабардар болу деңгейi

әлеуметтiк зерттеу

%

80

83

84

85

85

85

85

Мемлекеттiк рәмiздердi пайдалану саласында халықтың құқықтық бiлiктiлiгiнiң деңгейi

әлеуметтiк зерттеу

%

-

-

-

45

49

53

57

Мемлекеттiк мекемелердiң мемлекеттiк рәмiздердi танымал ететiн имидждiк материалдармен қамтамасыз етiлу деңгейi

инспекциялық тексерулердiң нәтижелерi/мемлекеттiк органдардың, мекемелердiң деректерi

%

30

35

36

37

38

39

40

Басшылық лауазымдарды атқаратын әкiмшiлiк мемлекеттiк қызметшi әйелдердiң үлесi

құрылымдық бөлiмшелердiң есептерi

%

-

-

30

30

30

30

30

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

Жоспарлы кезең

2011
жылы

2012
жылы

2013
жылы

2014
жылы

2015
жылы

Бағдарламалық құжаттар мен мемлекеттiк саясаттың негiзгi бағыттарын түсiндiру мен насихаттау жөнiнде iс-шаралар кешенiн ұйымдастыру және өткiзу

Х

Х

Х

Х

Х

Мемлекеттiк рәмiздердi насихаттауға бағытталған кешендi iс-шараларды ұйымдастыру және өткiзу

Х

Х

Х

Х

Х

Қазақстан Республикасы Президентiнiң жыл сайынғы Жолдауының негiзгi басымдықтарын қабылдау пәнi бойынша қоғамдық пiкiрлерге мониторинг

Х

Х

Х

-

-

4.1.3-мiндет. Елдiң даму стратегиясын iске асыруға азаматтық қоғам институттарының қатысуын кеңейту

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi

ҮЕҰ-мен және бизнес-сектормен бiрлесiп iске асырылған жобалардың үлесi (iске асырылған жобалардың жалпы санынан)

мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыс бойынша өнiм берушiлердiң және ведомстволық бағыныстағы ұйымдардың есептерi

%

-

-

5

5

5

5

5

Мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыс шеңберiндегi ҮЕҰ-дың қызметтерi мен қамтылған халықтың үлесi

мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыс шеңберiнде әлеуметтiк маңызды жобаларды iске асыру бойынша ҮЕҰ есептерi

%

16

16

18

20

22

24

26

Тұрақты негiзде жұмыс iстейтiн азаматтық қоғам институттарының қатысуымен үндесу алаңдарының саны

меморгандар мәлiметтерi

бірлік

300

300

300

305

305

305

305

Мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыс шеңберiнде ҮЕҰ-ның қызметтерiн он бағалаған тұрғындар саны

әлеуметтiк зерттеулер

%

-

-

10

15

20

25

30

Азаматтық қоғам институттарының қызметiн реттейтiн нормативтiк құқықтық базаның жағдайын он бағалаған респонденттердiң үлесi

әлеуметтiк зерттеулер

%

-

-

5

7

9

11

13

Гендерлiк саясатты iске асыруға бағытталған әлеуметтiк маңызы бар жобаларды қолдау деңгейi

мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырысты орналастыру жөнiндегi конкурстың қорытындылары

% (мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыстың жалпы көлемiнен)

-

2,5

4,3

4,6

4,9

5,2

5,5

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

Жоспарлы кезең

2011 жылы

2012 жылы

2013 жылы

2014 жылы

2015 жылы

Азаматтық қоғам институттарының қатысуымен iс-шаралар мен жобалар ұйымдастыру

Х

Х

Х

Х

Х

Қазақстандықтардың белсендi азаматтық ұстанымдарын қалыптастыруға бағытталған iс-шаралар кешенiн өткiзу

Х

Х

Х

Х

Х

3.2. Мемлекеттiк органның стратегиялық бағыттары мен мақсаттарының мемлекеттiң стратегиялық мақсаттарымен сәйкестiгi

Мемлекеттiк органның стратегиялық бағыттары және мақсаттары

Стратегиялық және (немесе) бағдарламалық құжаттың атауы

1

2

1-стратегиялық бағыт. Мәдениет және өнер саласының бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру

1.1 Отандық мәдениеттi елде және шетелдерде танымал ету

«Қазақстанның әлемдегi бәсекеге барынша қабiлеттi 50 елдiң қатарына кiру стратегиясы» атты Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2006 жылғы 1 наурыздағы Жолдауы

Ел бiрлiгi доктринасы

2-стратегиялық бағыт. Отандық ақпараттық кеңiстiктiң бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру

2.1 Мемлекеттiк ақпараттық саясатты, баспа және мұрағат iсiн iске асырудың тиiмдiлiгiн арттыру

«Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейiнгi Стратегиялық даму жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығы

«Қазақстан Республикасын үдемелi индустриялық-инновациялық дамыту жөнiндегi 2010-2014 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарлама туралы» Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2010 жылғы 19 наурыздағы № 958 Жарлығы

3-стратегиялық бағыт. Қазақстан халқын бiрiктiру факторы ретiнде төзiмдi тiлдiк орта құру

3.1 Мемлекеттiк тiлдi және қазақстандықтардың лингвистикалық капиталын дамыту

«Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру – мемлекет саясатының басты мақсаты» атты Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2008 жылғы 6 ақпандағы Жолдауы

«Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейiнгi Стратегиялық даму жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығы

«Қазақстан Республикасында Тiлдердi дамыту мен қолданудың 2011 – 2020 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы» Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2011 жылғы 29 маусымдағы № 922 Жарлығы

Ел бiрлiгi доктринасы

1

2

4-стратегиялық бағыт. Мемлекеттiлiктi және ел бiрлiгiн одан әрi нығайту, iшкi саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету

4.1 Ел бiрлiгiн қамтамасыз ету және қазақстандық патриотизмдi нығайту

«Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру – мемлекет саясатының басты мақсаты» атты Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2008 жылғы 6 ақпандағы Жолдауы

«Жаңа онжылдық – жаңа экономикалық өрлеу – Қазақстанның жаңа мүмкiндiктерi» атты Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2010 жылғы 29 қаңтардағы Жолдауы

«Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейiнгi Стратегиялық даму жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығы

Ел бiрлiгi доктринасы

4. Функционалдық мүмкiндiктердi дамыту

Мемлекеттiк органның стратегиялық бағыттары, мақсаттары және мiндеттерi

Мемлекеттiк органның стратегиялық бағыттары, мақсаттары және мiндеттерiн iске асыру бойынша iс-шаралар

Iске асырылу кезеңi

1

2

3

1-стратегиялық бағыт.
Мәдениет және өнер саласының бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру
1.1-мақсат. Отандық мәдениеттi елде және шет елдерде танымал ету
1.1.1-мiндет. «Мәдени мұра» Ұлттық стратегиялық жобасын одан әрi жүзеге асыру аясында тарихи-мәдени мұраны сақтау және насихаттау
1.1.2-мiндет. Мәдени құндылықтарға тұрғындардың қол жетiмдiлiгiн арттыру
1.1.3-мiндет. Мәдениет саласындағы отандық өнiмдерге сұраныстың артуын ынталандыру

1. Менеджмент жүйесiн жаңғырту:
Мәдениет және ақпарат министрлiгi стратегиялық жоспарының iс-шараларын сапалы орындауды қамтамасыз ету мақсатында бағыныстағы мәдениет мекемелерiмен өзара iс-қимылды дамытудың тиiмдi жүйесiн енгiзу;
Инфрақұрылыммен жұмыстың тиiмдiлiгiн арттыру мақсатында Мәдениет және ақпарат министрлiгi құрылымдық бөлiмдерiнiң қызметтерiн қайта бөлу;
бағдарламалық-мақсатты басқару моделiн енгiзу (құрылымдық бөлiм басшылары мен бағыныстағы ұйымдар басшыларының Мәдениет және ақпарат министрлiгi Стратегиялық жоспарының мақсатты индикаторлары мен көрсеткiштерiне қол жеткiзу/қол жеткiзбеуге қатысты жауапкершiлiктерiнiң деңгейiн анықтау);
Мәдениет және ақпарат министрлiгi мен оған бағынысты ұйымдар қызметкерлерiнiң кәсiби деңгейiн арттыру процесiн мониторингiлеу жүйесiн енгiзу;
әйелдер қауымын шешiм қабылдау деңгейiне жеткiзу механизмiн әзiрлеу және 2016 жылы олардың сол деңгейдегi көлемiн 30 %-ға жеткiзу; Мәдениет және ақпарат министрлігі қызметкерлерінің біліктілікті арттыру семинарлары мен қайта даярлау курстарынан өтулері үшін жағдайларды қамтамасыз ету; автоматтандыруға жататын функциялар (процестер) тізбесін әзірлеу және бекіту.
2. Мәдени кеңiстiктi дамытудың реттеуiш функциясын орындау:
мәдениет саласындағы нормативтi-құқықтық базаны жетiлдiру;
мемлекеттiк бақылау субъектiлерiн жоспарлы тексеру санын төмендету;
сапаны бағалау жүйесiн енгiзу және болашақта ISO 9000 стандарттарын енгiзу.
3. Саланың нарықтық механизмдерiнiң теңдiк дамуы:
нарықтық қатынастарды дамыту негiзiнде мәдениет саласындағы бәсекеге қабiлеттi өнiмдi ынталандыру;
бәсекеге қабiлеттi мәдени өнiмдi жасау процесiнде мемлекеттiк-жеке меншiк әрiптестiк жүйесiн енгiзу

2011 – 2015 жылдары

2-стратегиялық бағыт.
Отандық ақпараттық кеңiстiктiң бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру
2.1-мақсат. Мемлекеттiк ақпараттық саясатты, баспа және мұрағат iсiн iске асырудың тиiмдiлiгiн арттыру
2.1.1-мiндет. Мемлекеттiк ақпараттық саясатты БАҚ арқылы iске асыру
2.1.2-мiндет. Шетелдiк ақпараттық өнiмге тәуелдiлiктi төмендету
2.1.3-мiндет. Бұқаралық ақпарат құралдарының құқықтық мәдениетiн көтеру және заңнаманың сақталуын қамтамасыз ету
2.1.4-мiндет. Ұлттық мұрағат қорының құрамы мен мазмұнын және жеке құрам бойынша құжаттарды толықтыру сақтау
2.1.5-мiндет. Халықтың Ұлттық мұрағат қоры ресурстарына қол жеткiзуiн қамтамасыз ету
2.1.6-мiндет. Әлеуметтiк маңызы бар әдебиеттi шығару

1. Менеджмент жүйесiн жаңғырту:
Мәдениет және ақпарат министрлiгi стратегиялық жоспарының iс-шараларын сапалы орындауды қамтамасыз ету мақсатында бағыныстағы мәдениет мекемелерiмен өзара iс-қимылды дамытудың тиiмдi жүйесiн енгiзу;
Инфрақұрылыммен жұмыстың тиiмдiлiгiн арттыру мақсатында Мәдениет және ақпарат министрлiгi құрылымдық бөлiмдерiнiң қызметтерiн қайта бөлу;
бағдарламалық-мақсатты басқару моделiн енгiзу (құрылымдық бөлiм басшылары мен бағыныстағы ұйымдар басшыларының Мәдениет және ақпарат министрлiгi Стратегиялық жоспарының мақсатты индикаторлары мен көрсеткiштерiне қол жеткiзу/қол жеткiзбеуге қатысты жауапкершiлiктерiнiң деңгейiн анықтау);
Мәдениет және ақпарат министрлiгi мен оған бағынысты ұйымдар қызметкерлерiнiң кәсiби деңгейiн арттыру процесiн мониторингiлеу жүйесiн енгiзу;
әйелдер қауымын шешiм қабылдау деңгейiне жеткiзу механизмiн әзiрлеу және 2016 жылы олардың сол деңгейдегi көлемiн 30 %-ға жеткiзу; Мәдениет және ақпарат министрлігі қызметкерлерінің біліктілікті арттыру семинарлары мен қайта даярлау курстарынан өтулері үшін жағдайларды қамтамасыз ету; автоматтандыруға жататын функциялар (процестер) тізбесін әзірлеу және бекіту.
2. Реттеуiш функциясын орындау:
Мемлекеттiк ақпараттық саясат шеңберiнде электрондық, баспа БАҚ және мемлекеттiк емес БАҚ-ның шығаратын өнiмдерi сапасын жақсарту бойынша мониторинг жүргiзу;
Жаңа жабдықтар сатып алу, күрделi жөндеу арқылы ведомстволық бағынысты мұрағаттық мекемелердiң материалдық-техникалық базасын нығайту;
Мұрағаттық мекемелердiң қызметiн автоматтандыру және ақпараттық технологияларды енгiзу

2011 – 2015 жылдары

3-стратегиялық бағыт.
Қазақстан халқын бiрiктiру факторы ретiнде төзiмдi тiлдiк орта құру
3.1-мақсат. Мемлекеттiк тiлдi және қазақстандықтардың лингвистикалық капиталын дамыту
3.1.1-мiндет. Мемлекеттiк тiлдiң әлеуметтiк-коммуникативтiк және бiрiктiру функцияларын кеңейту
3.1.2-мiндет. Қазақстандықтардың лингвистикалық капиталын сақтау

1. Менеджмент жүйесiн жаңғырту:
Мәдениет және ақпарат министрлiгi стратегиялық жоспарының iс-шараларын сапалы орындауды қамтамасыз ету мақсатында бағыныстағы мәдениет мекемелерiмен өзара iс-қимылды дамытудың тиiмдi жүйесiн енгiзу;
Инфрақұрылыммен жұмыстың тиiмдiлiгiн арттыру мақсатында Мәдениет және ақпарат министрлiгi құрылымдық бөлiмдерiнiң қызметтерiн қайта бөлу;
бағдарламалық-мақсатты басқару моделiн енгiзу (құрылымдық бөлiм басшылары мен бағыныстағы ұйымдар басшыларының Мәдениет және ақпарат министрлiгi Стратегиялық жоспарының мақсатты индикаторлары мен көрсеткiштерiне қол жеткiзу/қол жеткiзбеуге қатысты жауапкершiлiктерiнiң деңгейiн анықтау);
Мәдениет және ақпарат министрлiгi мен оған бағынысты ұйымдар қызметкерлерiнiң кәсiби деңгейiн арттыру процесiн мониторингiлеу жүйесiн енгiзу;
әйелдер қауымын шешiм қабылдау деңгейiне жеткiзу механизмiн әзiрлеу және 2016 жылы олардың сол деңгейдегi көлемiн 30 %-ға жеткiзу; Мәдениет және ақпарат министрлігі қызметкерлерінің біліктілікті арттыру семинарлары мен қайта даярлау курстарынан өтулері үшін жағдайларды қамтамасыз ету; автоматтандыруға жататын функциялар (процестер) тізбесін әзірлеу және бекіту.
2. Реттеуiш функциясын орындау:
2011 - 2010 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында мемлекеттiк тiлдi дамыту мен қолданудың мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру;
тiлдердi ары қарай дамыту мен қолданудың нормативтi-құқықтық және әдiстемелiк базасын жетiлдiру;
мемлекеттiк бақылау субъектiлерiн жоспарлы тексеру санын төмендету.
3. Саланың нарықтық механизмдерiнiң теңдiк дамуы:
нарықтық қатынастарды дамыту негiзiнде тiлдi дамыту мен қолданудың саласындағы бәсекеге қабiлеттi өнiмдi ынталандыру

2011 – 2015 жылдары

4. Стратегиялық бағыт.
Мемлекеттiлiктi және ел бiрлiгiн одан әрi нығайту, iшкi саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету.
4.1-мақсат. Ел бiрлiгiн қамтамасыз ету және қазақстандық патриотизмдi нығайту
4.1.1-мiндет. Этносаралық келiсiмдi сақтау мен нығайту, Қазақстан халқы ассамблеясының рөлiн одан әрi арттыру
4.1.2-мiндет. Стратегия мен Қазақстан дамуының басымдықтарын және жүргiзiлiп жатқан мемлекеттiк саясатты түсiндiру және насихаттау
4.1.3-мiндет. Елдiң даму стратегиясын iске асыруға азаматтық қоғам институттарының қатысуын кеңейту

1. Менеджмент жүйесiн жаңғырту:
Мәдениет және ақпарат министрлiгi стратегиялық жоспарының iс-шараларын сапалы орындауды қамтамасыз ету мақсатында бағыныстағы мәдениет мекемелерiмен өзара iс-қимылды дамытудың тиiмдi жүйесiн енгiзу;
Инфрақұрылыммен жұмыстың тиiмдiлiгiн арттыру мақсатында Мәдениет және ақпарат министрлiгi құрылымдық бөлiмдерiнiң қызметтерiн қайта бөлу;
бағдарламалық-мақсатты басқару моделiн енгiзу (құрылымдық бөлiм басшылары мен бағыныстағы ұйымдар басшыларының Мәдениет және ақпарат министрлiгi Стратегиялық жоспарының мақсатты индикаторлары мен көрсеткiштерiне қол жеткiзу/қол жеткiзбеуге қатысты жауапкершiлiктерiнiң деңгейiн анықтау);
Мәдениет және ақпарат министрлiгi мен оған бағынысты ұйымдар қызметкерлерiнiң кәсiби деңгейiн арттыру процесiн мониторингiлеу жүйесiн енгiзу;
әйелдер қауымын шешiм қабылдау деңгейiне жеткiзу механизмiн әзiрлеу және 2016 жылы олардың сол деңгейдегi көлемiн 30 %-ға жеткiзу; Мәдениет және ақпарат министрлігі қызметкерлерінің біліктілікті арттыру семинарлары мен қайта даярлау курстарынан өтулері үшін жағдайларды қамтамасыз ету; автоматтандыруға жататын функциялар (процестер) тізбесін әзірлеу және бекіту.
2. Реттеуiш функциясын орындау:
Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi жанындағы Сараптамалық кеңес жұмысын жетiлдiру;
салалық мақсатты топтарға арналған Қазақстан картасын жасау және олардың әрқайсысымен жұмыс үшiн бағдарлама әзiрлеу.

2011 – 2015 жылдары

5. Ведомствоаралық өзара iс-қимыл

Ведомствоаралық өзара iс-қимылды қажет ететiн мiндеттер көрсеткiшi

Ведомствоаралық өзара iс-қимылды iске асыруға қажеттi мемлекеттiк орган

Ведомствоаралық өзара iс-қимылды орнату үшiн мемлекеттiк орган қолданатын шаралар

1

2

3

2-стратегиялық бағыт. Отандық ақпараттық кеңiстiктiң бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру

2.1-мақсат. Мемлекеттiк ақпараттық саясатты, баспа және мұрағат iсiн iске асырудың тиiмдiлiгiн арттыру

2.1.1-мiндет. Мемлекеттiк ақпараттық саясатты БАҚ арқылы iске асыру

Орталық мемлекеттiк органдар, жергiлiктi атқарушы органдар

Орталық мемлекеттiк органдардың баспасөз қызметiн үйлестiру, мемлекеттiк ақпараттық саясатты жүргiзу мәселелерi бойынша жергiлiктi атқарушы органдарымен жұмыс iстеу

3-стратегиялық бағыт. Қазақстан халқын бiрiктiру факторы ретiнде төзiмдi тiлдiк орта құру

3.1-мақсат. Мемлекеттiк тiлдi және қазақстандықтардың лингвистикалық капиталын дамыту

3.1.1-мiндет. Мемлекеттiк тiлдiң әлеуметтiк-коммуникативтiк және бiрiктiру функцияларын кеңейту

Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

Шетелде ұйымдастырушылық-әдiстемелiк iс-шаралар дайындауға ықпал ету

6. Тәуекелдердi басқару

Мүмкiн тәуекелдердiң атауы

Тәуекелдердi басқару жөнiндегi шара қолданбаған жағдайдағы мүмкiн салдарлар

Тәуекелдердi басқару жөнiндегi iс-шаралар

1

2

3

Сыртқы

Тарихи-мәдени мұра объектiлерiне табиғи-климаттық жағдайдың терiс әсер етуi

Тарихи-мәдени мұра объектiлерiн сақтау мен дамытуға бағытталған көрсеткiштерге қол жеткiзбеу

Қаржы қаражатын бөлу кезiнде басымды мәртебесi бар тарихи-мәдени объектiлердiң тiзбесiн жасау

Iшкi

Жергiлiктi атқарушы органдардың нәтижесiз жұмысы

Өңiрлердегi әлеуметтiк-мәдени ахуалды дамытуға бағытталған көрсеткiштерге қол жеткiзбеу

Облыстардың және Астана мен Алматы қалалары әкiмдерiмен меморандумдарға қол қою

Ведомстволық бағыныстағы ұйымдардың нәтижесiз жұмысы

Әлеуметтiк-мәдени саланың жекелеген даму көрсеткiштерiне қол жеткiзбеу

ведомстволық бағыныстағы ұйымдардың жұмысына мониторинг және бақылау жүйесiн енгiзу;
қызметкерлердiң мансаптық өсуi мен уәждеу тетiгiн құру;
кәсiпқой кадрлар даярлау шеңберiнде Бiлiм және ғылым министрлiгiмен тиiмдi сектораралық өзара iс-қимыл

Ведомстволық бағыныстағы ұйымдардан кадрлардың кетуi

7. Бюджеттiк бағдарламалар
7.1. Бюджеттiк бағдарламалар

Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

001 Мәдениет және ақпарат саласындағы мемлекеттiк саясатты қалыптастыру

Сипаттау

Мәдениет, ақпарат, iшкi саяси тұрақтылық, ұлтаралық келiсiм және тiл саясаты саласындағы мемлекеттiк саясатты қалыптастыру және iске асыру жөнiндегi стратегиялық саясатты және тиiмдi салааралық үйлестiрудi жүргiзу. Ұлттық мәдениеттi және басқа халықтардың мәдениетiн қайта жандандыру, сақтау, дамыту, қолдану және тарату саласында құқықтық экономикалық және ұйымдастырушылық негiздерiн жасау, мемлекеттiк тiлдiң қолдану аясын кеңейту үшiн жағдай жасау. Тiл саясаты саласындағы мемлекеттiк саясаттың iске асырылуына бақылауды қамтамасыз ету, мемлекеттiк қызметшiлердiң кәсiби деңгейiн арттыру. Мәдениет және ақпарат министрлiгiнiң аппараты мен оның бөлiмшелерiнiң қызметiн қамтамасыз ету. Тарих және мәдениет ескерткiштерiнiң археологиялық және реставрациялау жұмыстарын жүргiзуге лицензия беру

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштiң атауы

Өлшем бірлігі

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгiнiң және оның бөлiмшелерiнiң жұмыс жасауын қамтамасыз ету

мың теңге

404 448

483 867

406 257

645 985

688 105

690 557

703 500

Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Министрлiктiң стратегиялық құжаттарының шамамен алынған саны

дана

3

3

3

2

2

2

2

Министрлiктiң қаржы, жедел қызметi туралы есептерiнiң шамамен алынған саны

дана

92

92

92

92

92

92

92

Әзiрленген халықаралық шарттар мен келiсiмдердiң шамамен алынған саны

дана

8

8

5

1

1

1

2

Министрлiк әзiрлеген нормативтiк-құқықтық актiлер сараптамаларының шамамен алынған саны (түсуiне қарай)

%

100

104

100

110

120

120

120

Жаңарту және археологиялық жұмыстарына лицензия беру шамамен алынған саны (сұрау бойынша)


Өтiнiштердiң түсуi бойынша

Тарихи-мәдениет құндылықтардың әкелiм және шығарылым үшiн берiлген рұқсаттардың шамамен алынған саны (сұрау бойынша)


Өтiнiштердiң түсуi бойынша

Мәдениет және тiлдер даму салаларында өткiзiлген конференциялардың, дөңгелек үстелдердiң,семинарлардың шамамен алынған саны

дана

26

32

28

30

30

30

30


Елдегi қоғамдық-саяси және әлеуметтiк-экономикалық жағдайды жария ету бойынша медиа-жоспарды iске асыру

Бiрлiк




40

40

40

40

Iс жүргiзу мен құжаттарды сақтау жағдайын бақылаумен қамтылған Ұлттық мұрағат қорын толықтыратын көзi болатын ұйымдардың саны

Ұйымдардың саны




5

4

4

4

Кiтап шығару саласы бойынша мемлекеттiк саясатты жүргiзу шеңберiнде қамтылған тақырыптық бағыттардың саны

Тақырыптық бағыттардың саны




17

17

17

17

АТ-қызметтерiндегi қазақстандық қамтудың үлесi

%

-

-

38

50

65

65

65

Түпкілікті нәтиженiң көрсеткiштерi

Мәдениет және ақпарат саласында, сонымен бiрге тiл саясатында мемлекеттiк саясатты iске асырудағы министрліктің жоғарғы деңгейде жұмыс жасауын қамтамасыз ету

%

100

100

100

100

100

100

100

Сапа көрсеткiштерi










Тиiмдiлiк көрсеткiштерi

Бiр мемлекеттiк қызметкердi ұстауға орташа шығындары

мың теңге

3 222

3 695

3 502,2

3 822,4

4 071,6

4 086,1

4 162,7

Бюджет шығыстарының көлемi


мың теңге

404 448

483 867

406 257

645 985

688 105

690 557

703 500

Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

002 Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгiнiң күрделi шығыстары

Сипаттау

Мәдениет және ақпарат саласындағы уәкiлеттi органның материалдық-техникалық базасының жабдықталуы

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Iргелi шығындардың жүзеге асыруы

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бірлігі

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары

Мәдениет және ақпарат министрлiгiнiң орталық аппаратын материалдық-техникалық жабдықтауы

мың теңге


1647

8623


8681



Мәдениет және ақпарат министрлiгiнiң Мәдениет комитетiн материалдық-техникалық жабдықтауы

мың теңге


1315

2022


2730

1348

2313

Мәдениет және ақпарат министрлiгiнiң Тiл комитетiн материалдық-техникалық жабдықтауы

мың теңге


1198

1010


1298



Мәдениет және ақпарат министрлiгiнiң Ақпарат және мұрағаттар комитетiнiң материалдық-техникалық жабдықтауы

мың теңге





7291



Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Бағдарламалық қамтамасыз етудiң шамамен алынған саны

бірлік



2


1



Серверді, серверлік жабдықтарды сатып алудың шамамен алынған саны

бірлік





2

1


Ұйымдастыру техникасын сатып алудың шамамен алынған саны

бірлік





30



Компьютерлерді сатып алудың шамамен алынған саны

бірлік





38



Жиһаздың шамамен алынған саны

комп.



44


3


28

Жабдықтардың және басқа да заттардың шамамен алынған саны

дана


7

35


49



«Формикайтек TVMon Каскад Flash» бағдарламалы-аппаратты кешендi сатып алу

комп.




0




Қораптық (лицензиялық) бағдарламалық қамтамасыз етудiң көлемiндегi қазақстандық қамтудың үлесi

%

-

-

2





АТ-жабдықтар секторы көлемiндегi қазақстандық қамтудың үлесi

%

-

-

2





Түпкілікті нәтиженiң көрсеткiштерi

Орталық атқарушы орган, оның ведомстволарын компьютерлiк және кеңселiк техникалармен, жиһаздармен, лицензиялы бағдарламалық өнiмдермен қамтамасыз ету

%


100

100

0

100

100

100

Сапа көрсеткiштерi

Мәдениет және ақпарат саласында, сонымен бiрге тiл саясатында мемлекеттiк саясатты iске асырудың тиiмдiлiгi

Тиiмдiлiк көрсеткiштерi










Бюджет шығыстарының көлемi


мың теңге


4 160

11 655

0

20 000

1 348

2 313

Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

003 Мәдениет және ақпарат саласындағы қайраткерлердi ынталандыру

Сипаттау

Мәдениет саласында мемлекеттiк саясатты iске асыру, жалпы ұлттық маңызы бар өнер туындысын айқындау. Әдебиет пен өнер саласындағы үздiк жарияланымдар үшiн мәдениет қайраткерлерiне мемлекеттiк сыйақы төлеудi қамтамасыз ету, журналистерге бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы ең үздiк жарияланым үшiн мемлекеттiк сыйақылар төлемiн қамтамасыз ету

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бірлігі

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары

Мемлекеттiк Дүние және Қазақстан Республикасының Бiрiншi Президентiнiң прогрессы сыйлықтарының төленуiн қамтамасыз ету

мың теңге

7 776

8 478

9 072

9 888

10 386

11 112

11 892

Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы мемлекеттегi реформаларды қолдауға үлкен үлес үшiн бұқаралық ақпарат құралдарының саласында Президенттiк сыйлықтар мен гранттардың төленуiн қамтамасыз ету

мың теңге

5184



6552

6924

7408

7928

Мәдениет саласында Мемлекеттiк стипендиялардың төленуiн қамтамасыз ету

мың теңге

15 552

16 513

18 144

19 776

20 772

22 224

23 784

Әдебиет және өнер саласында Мемлекеттiк сыйлықтардың төленуiн қамтамасыз ету

мың теңге


24 904


29 046


32 642


Дипломдар мен куәлiктердiң әзiрлеуi

мың теңге

347

520

462

600

616

714

765

Мемлекеттiк Дүние және Қазақстан Республикасының Бiрiншi Президентiнiң прогрессы сыйлықтарын, әдебиет және өнер қайраткерлерiне Мемлекеттiк стипендиялардын, Әдебиет және өнер саласында Мемлекеттiк сыйлықтарды беру жөнiнде комиссияның жұмысын қамтамасыз ету

мың теңге



2 016

1 952

3 232

3 457

3 648

Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Мемлекеттiк сыйлыққа ие болған мәдениет қайраткерлерiнiң шамамен алынған саны

адам

1

4

1

4

1

4

1

Мемлекеттiк стипендияға ие болған мәдениет қайраткерлерiнiң шамамен алынған саны

адам

50

50

50

50

50

50

50

Бұқаралық ақпарат құралдары саласында гранттар және сыйақыларға иегер қайраткерлердiң шамамен алынған саны

адам




4

4

4

4

Түпкілікті нәтиженiң көрсеткiштерi

Мәдениет және ақпарат саласында сыйақыларды, гранттарды стипендияларды төлеуiн қамтамасыз ету

%


100

100

100

100

100

100

Сапа көрсеткiштерi










Тиiмдiлiк көрсеткiштерi










Бюджет шығыстарының көлемi


мың теңге

28 859

50 415

29 694

67 874

41 930

77 557

48 017

Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

004 Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерiн дамыту

Сипаттама

Мемлекеттiк тiлдiң әлеуметтiк-коммуникативтiк функцияларын кеңейту және нығайту. Қазақстан халқының басқа да тiлдерiн дамыту. Бiртұтас қазақ ұлтының құрамдас бөлiгi ретiнде шетелде тұратын отандастарды жөнiндегi мемлекеттiк жүйенi құру

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бірлігі

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары

Этникалық топтардың тiлдерiн дамыту, ұлттық-мәдени қажеттiлiк қанағаттандырудың сапасын жоғарылату

мың теңге

22 681

24 495

25 222

23 407

21 465

21 465

21 465

Барлық қоғамдық өмiрiнiң салаларындағы мемлекеттiк тiл рөлiн жоғарылату (конкурстар, фестивальдар, семинарлар, дөңгелек үстелдер, т.б.), терминологиялық және ономастикалық секциялардың жұмысын жетiлдiру, халықаралық ынтымақтастығын күшейту

мың теңге

611 192

565 816

2 508 342

414 697

1 627 458

1 625 549

1 625 549

Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Республикалық ұлттық-мәдени орталықтардың жексенбiлiк мектептерi жанындағы курстарда мемлекеттiк тiлге оқыған тыңдаушылардың саны

адам

900

915

1 000

1 000

1 000

1 050

1 100

Республикалық ұлттық-мәдени орталықтардың жексенбiлiк мектептерi арқылы ұлттар тiлдерiн дамытуға мемлекеттiк қолдау көрсету

адам

1 000

1 185

1 200

60

60

60

60

Мемлекеттiк тiл саясаты мәселелерi бойынша, оның iшiнде шетелде тұратын қазақ диаспорасы үшiн бiлiм беру және ғылыми сипаттағы әдебиеттердi әзiрлеу және шығару

мың баспа парағы

70 350

71 334

95 900

0,1

0,5

1

1

Тiл саясаты мәселелерi бойынша, оның iшiнде шетелде тұратын отандастарымыз үшiн зерттеу негiзiнде дайындалған талдау баяндамаларының саны

бірлік

4

4

4

3

3

3

3

Халықты мемлекеттiк тiл насихатын насихаттау жөнiндегi ұйымдастырушылық, әдiстемелiк, мәдени iс-шаралармен қамту

адам

2 900

3 790

3 800

3 800

3 850

3 900

3 950

Түпкілікті нәтиженiң көрсеткiштерi

Мемлекеттiк тiлдi бiлетiн республика ересек тұрғындарының үлесi

%

52

60

63

65

68

71

75

Ұлттық-мәдени орталықтар жанындағы ана тiлiне оқыту жөнiндегi курстармен қамтылған басқа этнос өкiлдерiнiң үлесi

%

-

-

54

57

60

62

64

Сапа көрсеткiштерi










Тиiмдiлiк көрсеткiштерi










Бюджет шығыстарының көлемi


мың теңге

633 873

590 311

2 533 564

438 104

1 648 923

1 647 014

1 647 014

Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

005 Қолданбалы ғылыми зерттеулер


100 Мәдениет саласындағы

Сипаттау

Мәдениет пен өнердiң даму үрдiсiне ғылыми-практикалық талдауды қамтамасыз ету, әлеуметтiк-мәдени инфрақұрылымның жұмыс iстеуiнiң тиiмдi және перспективалы үлгiлерiн әзiрлеу; объектiлердi археологиялық, архитектуралық зерттеудi қамтамасыз ету.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бірлігі

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары

Ғылыми - қолданбалы зерттеулердiң өткiзуi

мың теңге

111 907

72 713

53 941

56 000

135 630

94 730


археологиялық жұмыстардың өткiзуi

мың теңге

156 184

100 500

107 500

99 300

88 210

87 731

102 179

Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Өткiзiлiп жатқан ғылыми-қолданбалы зерттеулердiң шамамен алынған саны

бiрлiк

13

11

7

6

6

2


Өткiзiлiп жатқан археологиялық жұмыстардың шамамен алынған саны

бiрлiк

49

26

27

26

10

10

10

Түпкілікті нәтиженiң көрсеткiштерi

Тұрғындардың мәдени деңгейiн арттыру, шетелдiк азаматтардың Қазақстан туралы бiлiмдерiн кеңейту

%

100

100

100

100

100

100

100

Сапа көрсеткiштерi




773,1

796,3

787,4

8821

8773

10217,9

Бюджет шығыстарының көлемi


мың теңге

268 091

173 213

161 441

155 300

223 840

182 461

102 179

Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

006 Мәдениет және ақпарат саласындағы мемлекеттiк ұйымдардың күрделi шығыстары

Сипаттау

Мәдениет саласындағы мекемелер мен кәсiпорындарға күрделi жөндеу жүргiзу, мәдениет, мұрағат мекемелерi саласындағы мемлекеттiк ұйымдарды материалдық-техникалық жарақтандыру

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

Күрделi шығыстарды жүзеге асыру

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Бiр әкiмшi iске асыратын жеке бюджеттiк бағдарлама

ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламалар көрсеткiштерiнiң атауы

Өлшем бірлігі

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жы л

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары

Мәдениет ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру

мың теңге



24 090



107 897

931 327

297 282

222 366

Мәдениет ұйымдарын күрделi жөндеуден өткiзу

мың теңге







132 874

243 440

879 256

20 000

Мұрағат мекемелерiн материалдық-техникалық жарақтандыру

мың теңге







373 130







Астана қаласындағы республикалық ұйымдардың мәдениет қызметкерлерiне тұрғын-үй жайларды сатып алу

мың теңге





826 328









Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Күрделi жөндеу жүргiзiлiп отырған мәдениет ұйымдарының саны

бiрлiк

4

1

1

2

2

1

1

Жобалау-сметалық құжаттамалар әзірленіп жатқан мәдениет ұйымдарының саны











2





Сатып алынатын мұражай экспонаттарының шамамен алынған саны

бiрлiк





102

46

989

404

371

Сатып алынатын әдебиеттiң шамамен алынған саны

бiрлiк





2 250

2 250

6 721

3 007

3 007

Бағдарламалық қамтамасыз етудiң шамамен алынған саны

бiрлiк





26


38

6

47

Мәдениет ұйымдарында сатып алынған жабдықтың шамамен алынған саны

бiрлiк





300

69

1 807

337

229

Мұрағат мекемелерде жабдықтың шамамен алынған саны

бiрлiк







120



29

117

Астана қаласындағы республикалық мәдениет ұйымдарының қызметкерлерiне сатып алынатын тұрғын-үйлердiң шамамен алынған саны

бiрлiк





56









Түпкілікті нәтиженiң көрсеткiштерi

Мәдениет ұйымдарын қажеттi жабдықтармен жарақтандыру

бiрлiк





2 678

2 485

9 555

3 783

3 771

Мәдениет объектiлерiн күрделi жөндеуден өткiзу

бiрлiк




2

2





Сапа көрсеткiштерi










Тиiмдiлiк көрсеткiштерi










Бюджет шығыстарының көлемi


мың теңге

451 544

24 090

903 690

613 901

1 174 767

1 176 538

242 366

Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

007 Ұлттық фильмдер шығару

Сипаттама

Кез-келген нысандағы және әр түрлi жанрлардағы аудиокөрнекi туындыларды шығаруға және прокаттауға бағытталған шығармашылық-өндiрiстiк, ғылыми, бiлiм беру қызметтердi қамтамасыз ету; кинемотографияның материалдық-техникалық базасын сақтау және дамыту үшiн жағдай жасау, ұлттық фильмдердi шығару, тираждау және прокаттау үшiн жағдай жасауды қамтамасыз ету

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бірлігі

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 ж.

2010 ж.

2011
ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Бюджеттiк бағдарлама ның iс-шаралар ы

Ауыспалы фильмдердiң өндiрiсi, соның iшiнде фильмдердiң дубляжi, сценарий резервін құрастыру, үздiксiз технологиялық үдерiстi қамтамасыз ету, ұлттық фильмдердi сақтау, көбейту және дистрибьюциялау

мың теңге

4 600 465

4 957 976

4 512 136

2 116 560

3 437 281

2 396 890

2 409 890

Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Ұлттық фильмдердiң шамамен алынған саны

бiрлiк

13

21

20

16

26

34

32

Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Мемлекеттiк тапсырыс аясында өндiрiлiп жатқан фильмдердiң шамамен алынған саны

бiрлiк

5,2

6,5

4

5

4

4

4

Түпкілікті нәтиженiң көрсеткiштерi

Жалпы кинопрокат көлемiнде отандық фильмдердiң үлесi

%

2

2

1

1

1

1

1

Сапа көрсеткiштерi

Халықаралық кинофестивальдардың сыйлықтары мен наградаларының болжамды саны

бiрлiк








Бюджет шығыстарының көлемi


мың теңге

4 600 465

4 957 976

4 512 136

2 116 560

3 437 281

2 396 890

2 409 890

Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

008 Әлеуметтiк маңызы бар және мәдени iс-шаралар өткiзу

Сипаттау

Әлеуметтiк маңызы бар және мәдени iс-шаралар: республикалық конкурстар, көрмелер, мерекелiк және мерейтойлық iс-шаралар, Елбасының шетел делегацияларымен ресми кездесуi, Қазақстанның өзге елдердегi және өзге елдердiң Қазақстандағы мәдениет күндерi шеңберiнде концерттiк iс-шаралар ұйымдастыру және өткiзу, Қазақстан мәдениетiнiң қазiргi жетiстiктерiн және ұлттық тарихи-мәдени құндылықтарын насихаттау, жаңа талант иелерiн жарыққа шығару, шығармашылық ұжымдардың кәсiби деңгейiн жетiлдiру, Қазақстанның шетелдегi жағымды имиджiн қалыптастыру

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бірлігі

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары

Мерекелiк шаралар, салтанатты концерттер, мәдениеттi-жаппай шаралардың өткiзу

мың теңге

160 975

1 372 503

922 082

437 861

436 281

380 433

534 352

Атақты адамдардың мерейтой даталарын өткiзу

мың теңге

58 714

14 429

8 958

81 589

62 700

55 000


Шетелдiк қарымқатынас және шетелде Қазақстан өнерiнiң жақсы табыстары презентациялары

мың теңге

954 022

1 196 845

1 296 705

1 045 222

812 058

756 201

637 002

«Астана-Достастықтың мәдени астанасы», «Астана-2012 түркi әлемiнiң мәдени астанасы» жылы бойынша әлеуметтiк маңызы бар және мәдени iс-шаралар жиынтығы





580 824




Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Мемлекет iшiнде ұйымдастырылған әлеуметтi-маңызды және мәдени iс-шаралардың шамамен алынған саны

бiрлiк

27

35

29

50

34

29

20

Шетелде ұйымдастырылған әлеуметтi-маңызды және мәдени iс-шаралардың шамамен алынған саны

бiрлiк

15

7

3

11

12

10

8

Түпкілікті нәтиженiң көрсеткiштерi

Тұрғындардың мәдени деңгейiн арттыру, шетелдiк азаматтардың Қазақстан туралы бiлiмдерiн кеңейту

%

100

100

100

100

100

100

100

Сапа көрсеткiштерi










Тиiмдiлiк көрсеткiштерi










Бюджет шығыстарының көлемi


мың теңге

1 173 711

2 583 777

2 227 745

2 145 496

1 311 039

1 191 634

1 171 354

Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

009 Театр-концерт ұйымдарының жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету

Сипаттау

Мәдени инфрақұрылымды дамыту, тарихи-мәдени мұра саласындағы елiмiздiң Мәдени ұлттық құндылықтарын тиiмдi пайдалану, Қазақстан Республикасы азаматтарын - өскелең ұрпақты эстетикалық және адамгершiлiкке тәрбиелеуге бағытталған қазақ халқының музыкалық-поэтикалық шығармашылығын, қазiргi композиторлардың шығармаларын, әлемдiк мәдениеттiң озық үлгiлерiн насихаттау бойынша көрсетiлетiн қызметтердi орындау, Республика халқының барлық топтарын мәдени өмiр саласына тарту мақсатында олар үшiн театр-концерттiк iс-шаралардың жалпыға бiрдей қол жетiмдiлiгiн қамтамасыз ету. Қазақстан мен шетелдерде гастрольдiк сапарларды, сондай-ақ жаңа қойылымдар қоюды жүзеге асыру

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бірлігі

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары

Театр-концерттiк ұйымдарға шығындарды жабуға жәрдемақы бөлу

мың теңге

3 123 979

4 131 904

4 591 567

5 743 831

5 883 193

5 773 243

5 819 517

Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Жаңа қойылымдардың шамамен алынған саны

бiрлiк

36

39

37

39

32

29

29

Шетел гастролдерiнiң шамамен алынған саны

бiрлiк

6

3

6

3

4

1

1

Түпкілікті нәтиженiң көрсеткiштерi

Тұрғындардың мәдени деңгейiн арттыру, шетелдiк азаматтардың Қазақстан туралы бiлiмдерiн кеңейту

%

100

100

100

100

100

100

100

Сапа көрсеткiштерi










Тиiмдiлiк көрсеткiштерi










Бюджет шығыстарының көлемi


мың теңге

3 123 979

4 131 904

4 591 567

5 743 831

5 883 193

5 773 243

5 819 517

Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

010 Тарихи-мәдени мұраларды сақтауды қамтамасыз ету



Сипаттау

Мұражай iсi саласындағы мұражайлық маңызы бар заттарды көпшiлiкке тарату, елiмiздiң ұлттық мәдени игiлiктерiн зерделеу және пайдалану үдерiсiн технологиялық, ұйымдастырушылық, ғылыми-әдiстемелiк қамтамасыз ету. Мәдени-оқыту және ғылыми-зерттеу қызметiн жүзеге асыру.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Бiр әкiмшi iске асыратын жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

Өлш. бірлік

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары

Мұражайлардың, қорық-мұражайлардың жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету

мың теңге

969 724

1 300 750

1 423 403

1 116 926

1 491 722

1 081 116

1 068 209

Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Өткiзiлген көрмелер мен тарихи-мәдени мұра тұсаукесерлерiнiң шамамен алынған саны

бiрлiк

165

168

170

175

168

165

160

Түпкілікті нәтиженiң көрсеткiштерi

Республика тұрғындарының мәдени, рухани деңгейiн арттыру мақсатында тарихи-мәдени сақталуын қамтамасыз ету және шетел жұртшылығын Қазақстанның ғажайып тарихи-мәдени мұрасымен таныстыру

%

100

100

100

100

100

100

100

Сапа көрсеткiштерi










Тиiмдiлiк көрсеткiштерi










Бюджет шығыстарының көлемi


мың теңге

969 724

1 300 750

1 423 403

1 116 926

1 491 722

1 081 116

1 068 209

Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

011 Iшкi саяси тұрақтылық және қоғамдық келiсiм саласында мемлекеттiк саясатты жүргiзу

Сипаттау

Iшкi саяси тұрақтылықты нығайту жөнiндегi мемлекеттiк саясатты қалыптастыру, қоғамда демократиялық қағидаттарды нығайтуға бағытталған жағдайларды қамтамасыз ету, этносаралық келiсiмнiң қазақстандық моделiн жетiлдiру, саяси реформаларды жылжыту, азаматтық қоғамды дамыту

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бірлігі

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 ж.

2010 ж.

2011
ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж

Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары

Этносаралық келiсiмді, мемлекеттiк рәмiздердi насихаттау бойынша, Ел Президентінің Қазақстан халқына жыл сайынғы Жолдауын түсіндіру және насихаттау бойынша имидждік материалдар шығару

мың теңге

20 000

13 300

12 541

24 867

24 867

26 608

28 470

Этносаралық қатынастарды дамыту және қоғамда этномәдени өзара іс-қимылды нығайту бойынша қоғамдық-саяси іс-шаралар өткізу, мемлекеттік қолдау көрсету

мың теңге

961 381

1 254 779

784 644

237 230

423 770

453 434

485 174

Қазақстандықтардың белсендi азаматтық ұстанымын қалыптастыруға бағытталған іс-шаралар кешенiн өткiзу

мың теңге

141 114

168 311

185 562

396 047

404 296

383 559

373 857

Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Этносаралық қатынастардың саласындағы мемлекеттiк саясат оң бағалаған халықтың үлесі

%

70

85

86

87

88

89

90

Мәдениеттiң сақтау және дамытуына және ҚР-да тұратын барлық нәсiлдердiң дәстүр бағытталған әлеуметтiк - мағыналы жобалардың қолдауы деңгейi

%

-

-

5

5

5

5

5

Ересек тұрғынның арасында Қазақстан мемлекеттiк рәмiздерi туралы азаматтардың хабарлы болуы деңгейi

%

-

-

-

65

67

70

72

Түпкілікті нәтиженiң көрсеткiштерi

Мемлекеттiк рәмiздерді көпшілікке тарататын имидждік материалдармен мемлекеттiк мекемелердiң қамтамасыз етілу дәрежесi

%

30

35

36

37

38

39

40

Тұрақты негiзде жұмыс iстейтiн азаматтық қоғам институттарының қатысуы бар «диалог алаңдарының» саны

бірлік

300

300

300

305

305

305

305

Қоғамдық санада Мемлекеттің даму стратегиясы мен мемлекеттік саясатты қолдау деңгейі

%

55

85

86

87

88

89

90

Сапа көрсеткiштерi










Нәтиже көрсеткiштерi










Бюджет шығыстарының көлемi


мың теңге

1 122 495

1 436 390

982 747

658 144

852 933

863 601

887 501

Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

012 Тарихи-мәдени мұра ескерткiштерiн жаңғырту, салу

Сипаттау

Ежелгi мешiттер мен кесенелердi тарихи кешендер мен Мәдени-сәулет ескерткiштерiн қайта жаңғырту және қалпына келтiру жұмыстарын жүргiзу. Бұйымдарды қайта қалпына келтiру және консервациялау. Тарихи-Мәдени мұра ескерткiштерiн салу.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бірлігі

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары

Тарихи-мәдениет ескерткiштердiң жаңартуы

мың теңге

563 650

563 650

608 657

716 420

892 402

828 455

711 702

Тарихи-мәдениет ескерткiштердiң құрылысы

мың теңге


1 673

1 673





Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Қалпына келтiру барысындағы тарих және мәдениет ескерткiштерiнiң болжамды саны

бiрлiк

26

19

30

28

48

37

43

Қазақстанда орнатылған ескерткiштердiң болжалды саны

бiрлiк

1

-

-

1

-

-


Түпкілікті нәтиженiң көрсеткiштерi

«Мәдени мұра» жобасы туралы халықтың бiлiктiлiгiн көтеру

%

40

70

75

76

77

78

80

Сапа көрсеткiштерi










Тиiмдiлiк көрсеткiштерi










Бюджет шығыстарының көлемi


мың теңге

563 650

565 323

610 330

716 420

892 402

828 455

711 702

Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

013 Мемлекеттiк мәдениет ұйымдары кадрларының бiлiктiлiгiн арттыру және оларды қайта даярлау

Сипаттау

Мемлекеттiк мәдениет ұйымдарын бiлiктi мамандармен қамтамасыз ету. Өсiп отырған нарықтық экономика талаптарына, өндiрiстегi және әлеуметтiк саладағы құрылымдық өзгерiстерге сәйкес мәдениет пен өнер мамандардың кәсiби шеберлiгiндегi теориялық бiлiмiн жетiлдiру

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бірлігі

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары

Мәдениет мемлекеттiк ұйымдары қызметкерлерiнiң республикада және шетелде сынау мерзiмдерiнiң және мамандығын жетiлдiрудi өту

мың теңге

71 970

20 243

21 862

23 647

23 556

25 204

26 968

Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Шетелде тағылымдамадан өткен мәдениет мекемелерi қызметкерлерiнiң шамамен алынған саны

адам

100

20

18

23

23

16

16

Қазақстанда тағылымдамадан өткен мәдениет мекемелерi қызметкерлерiнiң шамамен алынған саны

адам

-

-

-

-

-

-

-

Түпкілікті нәтиженiң көрсеткiштерi

Мәдениет пен өнер мамандардың кәсiби шеберлiгiндегi теориялық бiлiмiн жетiлдiру

%

100

100

100

100

100

100

100

Сапа көрсеткiштерi










Тиiмдiлiк көрсеткiштерi










Бюджет шығыстарының көлемi


мың теңге

71 970

20 243

21 862

23 647

23 556

25 204

26 968

Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

014 Қазақ халқының мәдени мұрасын зерделеудi жинақтау және жүйелеу

Сипаттау

ЮНЕСКО-ның Алдын-ала тiзiмiне кiргiзiлген мәдени және аралас мұралар объектiлерiн қорғау аумақтары мен аймақтарының шекараларын анықтау жөнiнде жұмыстар жүргiзудi қарастыратын әр түрлi бағыттар бойынша қазақ халқының мәдени мұрасын зерделеу жүйесiн құру

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бірлігі

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары

Шығаруға әзiрлеу, тарих және мәдениеттiң ескерткiштерiнiң төбесiнiң шығаруы(облыстар бойынша)

мың теңге

17 000

8 000

8 000

6 000

14 500

10 000

10 000

Юнесконың алдын ала тiзiмiне қосылған объекттердiң аумақтың шектеуi, қорғау аймақтарын және деректер қорын жасау

мың теңге

5 000

8 000

8 000

8 000

5 300

3 000

6 000

Мұражай-қорықтарды қайта тууды жол анықтайтын бас жоспарды өңдеу

мың теңге




6 104

5 100

5 104

5 000

ескерткiштерiнiң сақтау және қолдануына арналған менеджмент-жоспарды әзiрлеу

мың теңге

20 220

22
500






«Ұлы Жiбек жолы» сериялы номинацияға қосу үшiн ескерткiштердi сақтау және қолдануға арналған менеджмент- жоспарды әзiрлеу.
1. Жетiсу кесiндiсi (Талғар, Қойлық, Ақыртас, қорған обалары)
2. Оңтүстiк Қазақстан кесiндiсi (Сайрам, испиджаб, Отырар)

мың теңге




8 000

8 000

8 000

7 000

Сауран және Ескi Түркiстан ортағасыр қалаларының зерделеу, сақтау және қолдануына арналған менеджмент- жоспарды әзiрлеу

мың теңге



6 000





Қожа Ахмет Ясауи кесенесiн, Тамғалының петроглифтарын және басқа ЮНЕСКО тiзiмiне қосылған объектiлердiң зерделеу, сақтау және қолдануына арналған менеджмент- жоспарды әзiрлеу

мың теңге





6 000

2 000

4 840

«Ұлы Жiбек жолы» сериялы шекарааралығы номинация бойынша ЮНЕСКО Бүкiләлемдiк мұраның тiзiмiне қосу үшiн мәдени мұра объектерiнiң ғылыми құжаттамасының әзiрлеу

мың теңге



8 500

8 500

8 500

8 500

8 500

Ақмола облысы Астана қаласының тарих және мәдениет ескерткiштерiнiң қорғау аймақтарының орналасу картасхемасын және кешендi жобасын әзiрлеу

мың теңге




7 000


7 000


VII-VI ғ. б.э.д жататын Монғолия аумағында табылған рун жазулары бар көне түрiк тас мүсiндердiң көшiрмесiн реставрациясы

мың теңге



8 000





«Иссык» мемлекеттiк тарихи-мәдениет қорық-мұражайдың аумақ шекараларын және қорғау аймақтарын анықтау

мың теңге



5 104





Қазақстан материалдық мәдениет ескерткiштердiң құрылыс және қайта жаңарту материалдары бойынша тарихи- техникалық зерттеу, жинақтау, жүйелеу және мәлiмет базасын құру

мың теңге






5 000

7 000

Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Облыстар бойынша шығарылған тарих және мәдениет ескерткiштерiнiң жинағының шамамен алынған саны

дана

6

5

6

6

6

8

7

Түпкілікті нәтиженiң көрсеткiштерi

«Мәдени мұра» жобасы туралы халықтың бiлiктiлiгiн көтеру

%

40

70

75

76

77

78

80

Сапа көрсеткiштерi










Тиiмдiлiк көрсеткiштерi










Бюджет шығыстарының көлемi


мың теңге

42 220

38 500

43 604

43 604

47 400

48 604

48 340

Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

015 Республикалық маңызы бар көпшiлiк кiтапханаларында ақпаратқа қол жеткiзудi қамтамасыз ету

Сипаттау

Оқырмандарды кiтапханалық, анықтамалық-библиографиялық және ақпараттық қамтамасыз етудi iске асыру, пайдаланушылардың ғаламдық интернет-ресурстарға қол жеткiзуiн қамтамасыз ету, оқырмандардың, соның iшiнде, зағип және нашар көретiн азаматтардың рухани, зияткерлiк және мәдени қажеттiлiктерiн қанағаттандыруға бағытталған мәдени және ағартушылық қызметтердi iске асыру, кiтапхана пайдаланушыларының жұмысы үшiн оңтайлы жағдайлар жасау

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бірлігі

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары

Республикалық кiтапханаларды ұстау

мың теңге

659 665

673 584

802 417

901 558

1 056 713

1 015 846

1 017 471

Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Кiтап көрмелерi, тұсау кесерлердiң, оқырмандар конференциясы, дөңгелек үстелдер мен шығармашылық кештердiң шамамен алынған саны

дана

75

75

78

78

78

78

78

Түпкілікті нәтиженiң көрсеткiштерi

Оқырмандардың рухани, парасатты сұраныстарын қанағаттандыру

%

100

100

100

100

100

100

100

Сапа көрсеткiштерi










Тиiмдiлiк көрсеткiштерi










Бюджет шығыстарының көлемi


мың теңге

659 665

673 584

802 417

901 558

1 056 713

1 015 846

1 017 471

Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

016 Мәдениет объектiлерiн салу, реконструкциялау

Сипаттау

Мәдениет саласының инфрақұрылымын дамыту

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Бюджеттiк инвестициялардың жүзеге асыруы

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Даму

Көрсеткiштер

Өлшем бірлігі

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013
ж.

2014 ж.

2015 ж.

Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары

Сирия Араб Республикасы Дамаск қаласында Әл-Фараби этномәдени отралығын және кесенесiн салу

мың теңге

392 060

86 149

431 560





Каир қаласындағы Сұлтан Бейбарыс мешiтiнiң жаңартуы

мың теңге

382 000







Алматы облысында «Ыссық»тарихи-мәдени қорық мұражайын салу

мың теңге

85 815







"Берель" мемлекеттiк тарихи-мәдениет мұражай-қорықтың құрылысы

мың теңге



100 734

100734




Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Салынып жатқан мәдениет объектiлерiнiң саны

Бiрлiк

3

1

2

1




Түпкілікті нәтиженiң көрсеткiштерi

Пайдалануға берiлуге тиiс объектiлердiң саны


2


2

1




Сапа көрсеткiштерi










Тиiмдiлiк көрсеткiштерi










Бюджет шығыстарының көлемi


мың теңге

859 875

86 149

532 294

100734




Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

017 Астана қаласының бюджетiне «Опера және балет театры» ЖШС жарғылық капиталын ұлғайтуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi

Сипаттама

Мәдениет объектiлердiң құрылысы

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беруге

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Даму

Көрсеткiштер

Өлшем бірлігі

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары

Астана қаласындағы мәдениет объектiлердiң құрылысы

мың теңге



37 374 632

15 837 000

828 968



Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Салынуы тиiс объектiлердiң саны

Бірлік



1

1

1



Түпкілікті нәтиженiң көрсеткiштерi

«Опера және балет театры» ЖШС жарғылық капиталын ұлғайту




37 374 632

15 837 000

828 968



Сапа көрсеткiштерi










Бюджет шығыстарының көлемi


мың теңге



37 374 632

15 837 000

828 968



Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

018 Әлеуметтiк маңызы бар әдебиет түрлерiн басып шығару

Сипаттау

Әдебиеттiң әлеуметтiк маңызды түрлерiн басып шығаруды қамтамасыз ету және әлеуеттi оқырмандарға жеткiзу; өмiрдiң қоғамдық-саяси, әлеуметтiк-экономикалық, ғылыми-бiлiм беру және мәдени салаларындағы өзгерiстердi көрсететiн жан-жақты көркем, ғылыми, публицистикалық және библиографиялық серияларын

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бірлігі

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 ж.

2010 ж.

2011
ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014
ж.

2015 ж.

Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары

Әдебиеттiң әлеуметтiк маңызды түрлерiн басып шығару қызметi

мың теңге

1 069 999



1093286

1 134 534

1 187 292

1 270 402

Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Шығарылатын әлеуметтiк маңызы бар әдебиеттер атауының саны

дана

474



380

374

374

374

Республиканың кiтапханаларына таратылған әлеуметтiк маңызы бар әдебиеттердiң саны

дана

948 000



926000

781 000

781 000

781 000

Тақырыптық жоспардың орындалу пайызы

%

100



100

100

100

100

Түпкілікті нәтиженiң көрсеткiштерi

Әлеуметтiк маңызы бар әдебиеттермен елдiң кiтапханалық қорын толықтыру

дана

948 000



926 000

781 000

781 000

781 000

Сапа көрсеткiштерi










Тиiмдiлiк көрсеткiштерi










Бюджет шығыстарының көлемi


мың теңге

1 069 999



1 093 286

1 134 534

1 187 292

1 270 402

Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

019 Мұрағат құжаттары мен баспа мұрағатының сақталуын қамтамасыз ету

Сипаттау

8 ведомстволық бағынысты мемлекеттiк мекемелердiң қызметiн күтiп ұстау және қамтамасыз ету

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бірлігі

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары

Мемлекеттiк мұрағат мекемелерiн күтiп ұстау және қамтамасыз ету

мың теңге

297 155



437 136

451 130

435 257

441 831

Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Мұрағат ақпаратын пайдаланушылардың қанағаттандырылған сұраныстардың үлесi

%

80



85

85

85

85

Мерзiмiнде орындалған әлеуметтiк-құқықтық сипаттағы сұраныстар үлесi

%

80



85

85

85

85

Автоматтандырылған тiркемелi-ақпараттық-iздеу жүйесiне қосылған мұрағат қорларының үлесi

%




10

10

10

10

Қабылдауға жататын құжаттардың жалпы көлемiнен мемлекеттiк мұрағатқа қабылданған құжаттардың көлемi

%




85

85

85

85

Сандық форматқа көшiрiлген Ұлттық мұрағат қоры құжаттарының бөлiгi

%




2,4

2,4

2,4

2,4

Түпкілікті нәтиженiң көрсеткiштерi

Ұлттық мұрағат қоры көлемiнiң артуы

сақтау бірлігі (мың)




550

300

300

300

Сапа көрсеткiштерi










Тиiмдiлiк көрсеткiштерi










Бюджет шығыстарының көлемi


мың теңге

297 155



437 136

451 130

435 257

441 831

Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

020 Нашақорлыққа және есiрткi бизнесiне қарсы күрестi насихаттау

Сипаттау

Бейне және аудиороликтердi шығару және пайдалануға алу, кең ауқымда жұртшылықты тарту арқылы семинарларды өткiзу, шығармашылық конкурстарды өткiзу, нашақорлыққа қарсы тақырыбына арналған деректi, анимациялық және көркем фильмдердi шығару және трансляциялау

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бірлігі

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары

Жыл сайынғы 3 данадан кем болмайтын видеоролик өндiру және көрсету

мың теңге




1 281

1 371

1 467

1 570

Жыл сайынғы 3 данадан кем болмайтын аудиороликтi өндiру және көрсету

мың теңге




376

402

430

460

Жыл сайынғы 2 семинардан кем емес көпшiлiк қоғаммен семинар жүргiзу

мың теңге




5 667

6064

6488

6943

Жыл сайын 3 данадан кем емес, нашақорлыққа қарсы тақырып бойынша деректi фильм дайындау

мың теңге




3 038

3251

3479

3722

Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Мемлекеттiк тапсырысты iске асыру шеңберiнде шығарылған телевизиялық және радиохабарлардың көлемi

минуттар




49

49

49

49

Түпкілікті нәтиженiң көрсеткiштерi

Нашақорлыққа қарсы тақырыбы бойынша iс-шаралары туралы елдiң тұрғындарына жеткiзу

бiрлiк




11

11

11

11

Сапа көрсеткiштерi










Тиiмдiлiк көрсеткiштерi










Бюджет шығыстарының көлемi


мың теңге




10 362

11 088

11 864

12 695

Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

021 Мемлекеттiк ақпараттық саясатты жүргiзу

Сипаттау

Мемлекеттiк ақпараттық саясатты, оның iшiнде газеттер мен журналдар арқылы, телерадио хабарларын тарату, интернет-ресурстар, транспондердi жалға алу, мемлекеттiк ақпаратты жүргiзу мәселелеренiн әдiстемелiк қамтамасыз ету арқылы жүргiзу, ҚР заңнамасының нормаларын орындау мәнiне бұқаралық ақпарат құралдарының өнiмдерiне мониторингiн жүргiзу

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бірлігі

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары

Мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыс шеңберiндегi қызмет

мың теңге




34 367

36 774

36 774

36 774

Мемлекеттiк ақпараттық саясатты газет, журнал арқылы жүргiзу

мың теңге




2 556 287

1 881 370

1 881 370

1 881 370

Мемлекеттiк ақпараттық саясатты телерадио хабарларын тарату арқылы жүргiзу

мың теңге




22 811 890

31 749 287

32 181 535

33 795 487

ҚР Заңнамасының ережелерiн орындауға сай Бұқаралық ақпарат құралдардың өнiмдерiне бақылау жүргiзу

мың теңге




28 762

65 646

65 646

65 646

ҚР Заңнамасының ережелерiн орындауға сай Интернет-қорларға бақылау жүргiзу





14 900

28 350

28 350

28 350

Сайлауға байланысты ҚР Заңнамасының ережелерiн орындауға сай Бұқаралық ақпарат құралдардың өнiмдерiне бақылау жүргiзу

мың теңге




0


11 472


Мемлекеттiк ақпараттық саясатты жүргiзу сұрақтарына әдiстемелiк қамтамасыз ету

мың теңге




144 448

305 753

305 753

305 753

Bnews агеттiгiнiң ақпараттық қызметтерi

мың теңге




153 650

345 380

345 380

345 380

Baq.kz Интернет-порталының қызметтерi

мың теңге




12 840

92 159

92 159

92 159

ҚР Премьер-Министрiнiң сайтын сүйемелдеу

мың теңге




90 599

122 131

122 131

122 131

Мемлекеттік органдардың ресми интернет-ресурстарының контенттік сүйемелденуі мен ілгерілеуін талдау

мың теңге





47 188

50 491

54 025

Казнетті статистикалық талдау

мың теңге





33 853

36 223

38 759

Интернеттің әлеуметтік-саяси ықпалын талдау

мың теңге





92 712

99 202

106 146

Әдебиеттік порталдың контенттік аудармасы және контенттік сүйемелденуі

мың теңге





146 451

156 246

167 184

Баспасөз БАҚ-тың интернетке өтуі

мың теңге





58 931

58 931

58 931

Интернетте мемлекет қатысуының деңгейін көтеру және бейне-порталдар арқылы жағымды ақпараттық орта қалыптастыру

мың теңге





161 444

161 444

161 444

Elim-ai.kz сайтын сүйемелдеу

мың теңге





276 623

276 623

276 623

Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Жаңа мемлекеттiк отандық телевизиялық және радио арналарды iске қосу

бiрлiк




3

1



Мемлекеттiк тапсырысты iске асыру аясында шығарылған баспасөз материалдарының көлемi (газеттер)

формат жолағы

12 685



15 298

12 400

12 400

12 400

Мемлекеттiк тапсырыс шеңберiндегi шыққан отандық баспасөз БАҚ материалдарының көлемi (журналдар)

баспа парағы

875



953

875

875

875

Мемлекеттiк тапсырысты iске асыру шеңберiнде шыққан телевизиялық және радиобағдарламалар көлемi

сағат

68 708



102 165

115 392

120 855

120 855

Мониторинг жүргiзiлген электрондық бұқаралық ақпарат құралдардың өнiмдер көлемi

сағат

74 460



74 460

74 460

74 460

74 460

Мониторинг жүргiзiлген баспа бұқаралық ақпарат құралдардың өнiмдер көлемi

жолақ

20 718



20 718

20 718

20 718

20 718

Мемлкеттiк ақпараттық саясатын жақсартуға бағытталған мемлекеттiк органдар өкiлдерiнiң қатысуымен өткiзiлген семинарлар саны

саны




4

4

4

4

Мониторингпен қамтылған интернет-ресурстардың саны

саны




135

135

135

135

Қазақ тiлiндегi БАҚ baq.kz ақпараттық порталының сайтындағы сiлтемелер саны

саны




130

240

390

395

Қазақ тiлiндегi жеке сайты жоқ БАҚ baq.kz ақпараттық порталының, сайтындағы беттердiң саны

саны




100

150

200

205

Облыстар бойынша baq.kz ақпараттық порталын пайдалану бойынша үйрету семинарлар саны

саны




14

14

14

14

Bnews.kz порталында мемлекеттік және орыс тілдерінде жарияланатын ақпараттық-талдау материалдарының саны

саны





30 000

35 000

40 000

Bnews.kz порталында мемлекеттік және орыс тілдерінде өткізілетін онлайн-конференциялардың саны

саны





50

60

70

Авторлық құқықтар саласындағы заңнаманы бұзбай, отандық контентті Kaztube.kz порталында орналастыру

сағат





50

70

90

Kaztube.kz порталында тіркелген пайдаланушылар саны

саны





40 000

45 000

50 000

Elim-ai.kz порталында өткізілетін ҰБТ-онлайн аудиториясын қамту

саны





8 000

10 000

12 000

Pm.kz порталында ҚР қолайлы имиджін жасайтын жарияланатын материалдар саны

саны





10 000

12 000

14 000

ҚР баспасөз БАҚ үшін әзірленген және іске қосылған Интернет ресурстардың саны

саны





400

400

400

БАҚ-тың интернетке көшуі бойынша БАҚ өкілдерінің және техникалық қызметкерлердің оқытылған саны

саны





500

500

500

Elim-ai.kz порталында ҚР қолайлы имиджін жасайтын жарияланатын материалдар саны

саны





10 000

11 000

12 000

Ұлттық реңкте әзірленетін әлеуметтік онлайн-ойындардың саны

саны





5

5

5

Түпкілікті нәтиженiң көрсеткiштерi

Елдiң тұрғындарына мемлекеттiк ақпараттық саясатты жеткiзу мақсатында мемлекеттiк телеарналардың орта тәулiктiк хабар таратудың көлемi сағат 12-дан 24-ке дейiн қамтамасыз ету

%

100



100

100

100

100

Сапа көрсеткiштерi










Тиiмдiлiк көрсеткiштерi










Бюджет шығыстарының көлемi


мың теңге

16 238 694



25 847 743

35 444 052

35 909 730

37 536 162

Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

022 Ақпарат саласында қызметтерiн жүзеге асыратын заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту

Сипаттау

«Хабар» агенттiгi АҚ-ның «Хабар» агенттiгi» АҚ-ны техникалық жабдықтау»- «Новости 24»телеарнасы үшiн телевизия жабдықтарын сатып алу жобасы бойынша жарғылық капиталдарды ұлғайту

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Даму

Көрсеткiштер

Өлшем бірлігі

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары

«Хабар» агенттiгi АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту

мың теңге




1 404 648




Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Жаңа отандық телеарналарды енгiзу

дана




1




Түпкілікті нәтиженiң көрсеткiштерi

Елдiң тұрғындарына мемлекеттiк ақпараттық саясатты жеткiзу мақсатында мемлекеттiк телеарналардың орта тәуелдiк хабар таратуының көлемiн 24 сағатпен қамтамасыз ету

%




100




Сапа көрсеткiштерi










Тиiмдiлiк көрсеткiштерi










Бюджет шығыстарының көлемi


мың теңге




1 404 648




Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

023 Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне мәдениет объектiлерiн дамытуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi

Сипаттама

Жергiлiктi, қалалық маңызы бар мәдениет объектiлерiнiң құрылысы

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беруге

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Даму

Көрсеткiштер

Өлшем бірлігі

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары

Астана қаласындағы мәдениет жобалардың құрылысы

мың теңге

15 544 535

1 994 925


181 570




Алматы қаласындағы мәдениет жобалардың құрылысы

мың теңге



10 397 330





Шығыс Қазақстан облысындағы мәдениет жобалардың құрылысы

мың теңге








Маңғыстау облысындағы мәдениет жобалардың құрылысы

мың теңге








Қызылорда облысындағы мәдениет жобалардың құрылысы

мың теңге








Қарағанды облысындағы мәдениет жобалардың құрылысы

мың теңге

259 240







Оңтүстiк Қазақстан облысындағы мәдениет жобалардың құрылысы

мың теңге








Қостанай облысындағы мәдениет жобалардың құрылысы

мың теңге








Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Жазғы жұмыстардың жүргiзуiмен байланысты «Салтанатты арка» объектiсi бойынша аяқталу төлемдер (аумақты көгалдандыру мен жайлау жұмыстары, лифт құралдарын қою)

%




5




Түпкілікті нәтиженiң көрсеткiштерi

Пайдалануға берiлуi тиiс объектiлердiң саны

бірлік

2



1




Сапа көрсеткiштерi










Бюджет шығыстарының көлемi


мың теңге

15 803 775

1 994 925

10 397 330

181 570




Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

024 Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерiн дамыту жөнiндегi ақпараттық жүйелердi құру

Сипаттама

Тiлдердi қолдану мен дамытудың 2001 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын, Шетелде тұратын отандастарды қолдаудың мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Даму

Көрсеткiштер

Өлшем бірлігі

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Мемлекеттiк тiлдi бiлетiн қазақ ұлтынан емес ересек тұрғындардың үлесi

%

12







Ұлттық-мәдени бiрлестiктер жанындағы мемлекеттiк тiлдi оқу курстарымен қамтылған өзге этнос өкiлдерiнiң үлесi

%

79







Ұйымдастыру-әдiстемелiк iс-шаралармен қамтылған қазақ диаспорасы тұратын мемлекеттер саны

Бірлік

12







Түпкілікті нәтиженiң көрсеткiштерi

Мемлекеттiк органдардағы жалпы құжат айналымындағы мемлекеттiк тiлдегi құжат айналымы

%

60







Сапа көрсеткiштерi










Тиiмдiлiк көрсеткiштерi










Бюджет шығыстарының көлемi


мың теңге

328 295







Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi