Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2010 года № 1507 «Об утверждении Стратегического плана Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 10-11, ст. 143) следующие изменения и дополнения:
в Стратегическом плане Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы, утвержденном указанным постановлением:
в разделе «2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности»:
в стратегическом направлении 1. «Содействие росту трудовых ресурсов»:
«Основные параметры развития регулируемой сферы деятельности» дополнить частями следующего содержания:
«Кроме того, с 2008 года введено обязательное социальное страхование на случай потери дохода в связи с беременностью и родами для работающих женщин. При наступлении данного риска работающая женщина получает социальную выплату в размере 100 % средней заработной платы за последние 12 месяцев до наступления риска за все месяцы отпуска по беременности и родам. Источником финансирования данных выплат в Казахстане определен Государственный фонд социального страхования.
В международной практике подобные выплаты осуществляются и в других странах. При этом источники финансирования могут быть различными, если в России аналогично Казахстану – это Фонд социального страхования, то, к примеру, в Великобритании – это Правительство и работодатель, в Германии - Фонд медицинского страхования и работодатель.»;
в стратегическом направлении 2. «Содействие продуктивной занятости»:
в «Основных параметрах развития сферы» часть шестую изложить в следующей редакции:
«Предпринятые меры привели к дальнейшему снижению уровня безработицы. В 2010 году он составил 5,8 %, а в первом квартале т.г. – 5,5 % (среди стран СНГ Казахстан по уровню безработицы занимает четвертое место, опережая Россию - 7,5 %, Киргизию – 8,5 %, Армению - 7 %, Украину – 8 %).»;
в «Анализе основных проблем»:
подпункт 2) дополнить частью второй следующего содержания:
«Страновой анализ доли самозанятых показал, что:
менее 10 % отмечено в США, Канаде, Норвегии, Дании, Швеции, Франции;
от 10 % до 15 % - в Австралии, Германии, Бельгии, Великобритании;
от 15 % до 25 % - в Испании, Португалии, Италии;
более 25 % - в Мексике, Греции, Турции.»;
в стратегическом направлении 3. «Обеспечение реализации трудовых прав граждан»:
«Анализ основных проблем» дополнить частью следующего содержания:
«Коэффициент частоты несчастных случаев со смертельным исходом на 1000 работающих в последние годы в Республике Казахстан составляет около 0,09, что ниже, чем аналогичный показатель в Российской Федерации (0,124), но в тоже время превышает соответствующий показатель в странах Евросоюза, таких как Дания (0,03), Швеция (0,03) или Норвегия (0,06).»;
в стратегическом направлении 4. «Содействие повышению благосостояния населения»:
«Основные параметры развития сферы» дополнить частями двенадцатой, тринадцатой, четырнадцатой, пятнадцатой следующего содержания:
«В мировой практике одним из критериев качества организации пенсионного обеспечения является адекватность размеров пенсий доходам, получаемым в период трудовой деятельности.
Системное повышение размера пенсионных выплат позволило повысить жизненный уровень пожилых граждан и обеспечить один из наиболее высоких уровней пенсионного обеспечения среди стран СНГ.
Совокупный коэффициент замещения дохода за счет базовой и солидарной пенсионной выплат достиг в 2010 году 43 %, что превышает минимальные нормы МОТ (не менее 40 %).
Коэффициент замещения в межстрановом сопоставлении выглядит следующим образом: в среднем по странам организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) — 56-57 %; в странах ЕС — около 50 %; в среднем по выборке формирующихся рынков, входящих в ОЭСР — 52 %; в Российской Федерации - 35 %.»;
в «Анализе основных проблем»:
часть вторую изложить в следующей редакции:
«В оплате труда сохраняется региональная и отраслевая дифференциация, заработная плата работников бюджетной сферы значительно отстает от ее уровня по экономике в целом. Нарушена зависимость оплаты труда от ее результатов – темпы роста заработной платы опережают темпы роста производительности труда.»;
дополнить частью третьей следующего содержания:
«Несовершенны стандарты минимальной заработной платы. В настоящее время отсутствует методика определения минимальной заработной платы. Основой для установления минимального размера заработной платы на законодательном уровне является величина прожиточного минимума, определяемая в целом по Республике Казахстан и устанавливаемая ежегодно законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год с учетом инфляции. По размеру минимальной заработной платы за 2011 год среди стран СНГ Казахстан занимает 5 место после России, Украины, Азербайджана, Беларусии.»;
дополнить частями седьмой, восьмой следующего содержания:
«По данным Агентства Республики Казахстан по статистике доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума за 2011 год составила 5,3 % (городская местность – 2,4 %, сельская местность – 8,8 %).
В то же время доля населения, с доходами ниже величины прожиточного минимума в Белоруссии составила 6,1 %, в России - 12,8 %, на Украине - 24,0 %»;
в «Оценке основных внешних и внутренних факторов» подпункт 1) части третьей исключить;
в разделе «3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов»:
в стратегическом направлении 1. «Содействие росту трудовых ресурсов»:
в цели 1.1. «Содействие росту рождаемости»:
в целевых индикаторах строки:
«
1. Удельный вес детей, охваченных системой социальной поддержки, в том числе |
статданные |
% |
40,4 |
35,5 |
38,7 |
42,6 |
43,2 |
43,3 |
43,4 |
- детей в возрасте до 18 лет |
статданные |
% |
15,2 |
14,6 |
14,1 |
13,5 |
12,9 |
13,8 |
13,7 |
2. Доля семей с детьми в возрасте до 1 года, получающих социальные выплаты из ГФСС (на случай потери дохода в связи с беременностью и родами, уходом за ребенком) (по отношению к численности семей с детьми до одного года) |
офиц. данные |
% |
33,6 |
34,6 |
36,4 |
38 |
38,6 |
39,2 |
39,5 |
»
изложить в следующей редакции:
«
1. Удельный вес детей, охваченных системой социальной поддержки: |
статданные |
% |
73,9 |
70,1 |
76,2 |
80,4 |
80,9 |
81,5 |
82,1 |
в т.ч. охваченных социальными выплатами из ГФСС; |
33,6 |
34,6 |
37,3 |
39,5 |
39,9 |
40,5 |
40,9 |
||
2) детей в возрасте до 18 лет (по отношению к общей численности детей) |
15,2 |
14,6 |
14,1 |
13,5 |
12,9 |
13,8 |
13,7 |
»;
в стратегическом направлении 2. «Содействие продуктивной занятости»:
в цели 2.1. «Повышение уровня занятости населения»:
в целевых индикаторах строку:
«
2. Позиция в Глобальном индексе конкурентоспособности (ГИК) по показателю «Участие женщин в рабочей силе» |
статданные |
позиция |
19 |
22 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
»
изложить в следующей редакции:
«
2. Позиция в Глобальном индексе конкурентоспособности (ГИК) по показателю «Участие женщин в рабочей силе» |
статданные |
позиция |
19 |
22 |
19 |
19 |
24 |
23 |
22 |
»;
в задаче 2.1.2. «Активизация безработного, самозанятого и малообеспеченного населения»:
показатели прямых результатов дополнить строкой следующего содержания:
«
5. Количество участников программы, трудоустроенных на инфраструктурные проекты, реализуемые в рамках четвертого направления Программы |
офиц. дан |
тыс.чел. |
4,0 |
11,9 |
11,3 |
10,2 |
»;
в мероприятиях для достижения показателей прямых результатов пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«- развитие сельских населенных пунктов»;
в задаче 2.1.3. «Содействие росту занятости»:
в показателях прямых результатов строки:
«
1. Из общего числа обратившихся за содействием, удельный вес: |
офиц.дан. |
% |
|||||||
а) трудоустроенных |
57,9 |
67,5 |
57 |
58,5 |
59,5 |
60,5 |
61 |
||
б) направленных на: |
|||||||||
- общественные работы |
18,9 |
23,1 |
20 |
19,5 |
19,0 |
19,0 |
18,5 |
||
- социальные рабочие места |
15 |
10,7 |
7 |
8,5 |
9 |
10 |
11 |
||
- направленных на молодежную практику |
9,1 |
9,7 |
4,7 |
4,6 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
||
2. Доля лиц, получивших микрокредиты на создание (или расширение) собственного дела от общего числа участников Программы |
офиц. дан. |
% |
- |
- |
2,8 |
6,0 |
3,0 |
2,5 |
2,0 |
»
изложить в следующей редакции:
«
1. Из общего числа обратившихся за содействием, удельный вес: |
офиц. дан. |
% |
|||||||
1) трудоустроенных |
57,9 |
67,5 |
57 |
58,5 |
59,5 |
60,5 |
61 |
||
2) направленных на: |
|||||||||
- общественные работы |
18,9 |
23,1 |
20 |
19,5 |
29,2 |
29,2 |
30,5 |
||
- социальные рабочие места |
15 |
10,7 |
7 |
8,5 |
3,7 |
3,5 |
3,3 |
||
- молодежную практику |
9,1 |
9,7 |
4,7 |
4,6 |
1,9 |
1,9 |
2,0 |
||
2. Доля лиц, получивших микрокредиты на создание (или расширение) собственного дела от общего числа участников Программы |
офиц. дан. |
% |
- |
- |
2,8 |
6,0 |
7,7 |
8,7 |
10,6 |
»;
в мероприятиях для достижения показателей прямых результатов строку:
«
2. Совершенствование законодательства о занятости населения в части активизации лиц трудоспособного возраста |
х |
х |
»
изложить в следующей редакции:
«
2. Совершенствование законодательства о занятости населения в части активизации лиц трудоспособного возраста |
х |
х |
х |
»;
в стратегическом направлении 3. «Обеспечение реализации трудовых прав граждан»:
в цели 3.1. «Защита трудовых прав и улучшение условий безопасности и охраны труда»:
в целевых индикаторах строки:
«
1. Позиция ГИК по показателю «Сотрудничество в отношениях работник-работодатель» |
статданные |
позиция |
76 |
85 |
78 |
78 |
78 |
78 |
78 |
6. Позиция ГИК по показателю «Затраты, связанные с увольнением» |
15 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
||
7. Позиция ГИК по показателю «Прозрачность принимаемых решений» |
- |
- |
53 |
46 |
46 |
46 |
46 |
»
изложить в следующей редакции:
«
1. Позиция ГИК по показателю «Сотрудничество в отношениях работник-работодатель» |
статданные |
позиция |
76 |
85 |
78 |
78 |
49 |
49 |
49 |
6. Позиция ГИК по показателю «Затраты, связанные с увольнением» |
15 |
16 |
16 |
16 |
25 |
24 |
23 |
||
7. Позиция ГИК по показателю «Прозрачность принимаемых решений» |
- |
- |
53 |
46 |
30 |
29 |
28 |
»;
строку
«
2. Позиция ГИК по показателю «Жесткость условия трудоустройства» |
статданные |
позиция |
31 |
37 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
»
исключить;
в задаче 3.1.1. «Обеспечение безопасности и охраны труда»:
в мероприятиях для достижения показателей прямых результатов строку:
«
2. Разработка национальных и адаптация международных трудовых стандартов. Содействие их внедрению в отраслях экономики |
х |
х |
х |
х |
х |
»
изложить в следующей редакции:
«
2. Адаптация международных трудовых стандартов. Содействие их внедрению в отраслях экономики |
х |
х |
х |
х |
х |
»;
в стратегическом направлении 4. «Содействие повышению благосостояния населения»:
в цели 4.1. «Повышение уровня жизни населения»:
в целевых индикаторах строки:
«
1. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума |
стат. дан. |
% |
8,2 |
6,5 |
6,4 |
5,2 |
6,2 |
6,1 |
6,0 |
2. Совокупный коэффициент замещения дохода пенсионными выплатами, в том числе: |
офиц. дан. |
% |
|||||||
- без учета НП |
37,6 |
40,9 |
41,8 |
43 |
43,8 |
42,0 |
41,5 |
||
- с учетом НП |
40,2 |
43,7 |
44,5 |
45,8 |
46,8 |
45,3 |
44,9 |
»
изложить в следующей редакции:
«
1. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума |
стат. дан. |
% |
8,2 |
6,5 |
6,4 |
5,2 |
5,1 |
5,0 |
6,0 |
2. Совокупный коэффициент замещения дохода пенсионными выплатами, в том числе: |
офиц. дан. |
% |
|||||||
- без учета НП |
37,6 |
40,9 |
41,8 |
43 |
42,7 |
41,4 |
43,0 |
||
- с учетом НП |
40,2 |
43,7 |
44,5 |
45,8 |
45,7 |
44,7 |
46,3 |
»;
в задаче 4.1.1. «Содействие росту заработной платы»:
в показателях прямых результатов:
строки
«
3. Соотношение среднемесячной заработной платы гражданских служащих к среднемесячной заработной плате по экономике в целом |
статданные |
% |
64,9 |
66,9 |
72,7 |
73,8 |
76,1 |
79,1 |
80,7 |
5. Соотношение: |
офиц. данные |
% |
72,0 |
82,6 |
100,3 |
100,3 |
102,2 |
104,1 |
106,0 |
- средних размеров ГСП к величине прожиточного минимума |
96,0 |
97,9 |
101,2 |
97,8 |
99,5 |
99,1 |
99,0 |
»
изложить в следующей редакции:
«
3. Соотношение среднемесячной заработной платы гражданских служащих к среднемесячной заработной плате по экономике в целом |
статданные |
% |
64,9 |
66,9 |
72,7 |
73,8 |
74,0 |
77,1 |
78,5 |
5. Соотношение: |
офиц. данные |
% |
72,0 |
82,6 |
100,3 |
100,3 |
102,2 |
104,1 |
106,0 |
- средних размеров ГСП к величине прожиточного минимума |
96,0 |
97,9 |
101,2 |
97,8 |
99,9 |
99,7 |
99,2 |
»;
в мероприятиях для достижения показателей прямых результатов строки:
«
2. Разработка новой модели системы оплаты труда гражданских служащих |
х |
х |
х |
||
4. Анализ результатов внедрения новой модели оплаты труда гражданских служащих, ее корректировка |
х |
х |
»
изложить в следующей редакции:
«
2. Разработка новой модели системы оплаты труда гражданских служащих |
х |
х |
х |
х |
|
4. Анализ результатов внедрения новой модели оплаты труда гражданских служащих, ее корректировка |
х |
»;
в задаче 4.1.2. «Обеспечение адекватности социального обеспечения»:
в показателях прямых результатов строки:
«
1. Удельный вес в совокупной пенсии: |
офиц. дан. |
% |
22,6 |
20,3 |
20,9 |
21,1 |
20,2 |
20,1 |
20,0 |
- солидарной пенсии (из Центра) |
70,9 |
73,3 |
73,0 |
72,7 |
73,4 |
72,6 |
72,5 |
||
- накопительной пенсии (из НПФ) |
6,5 |
6,4 |
6,0 |
6,2 |
6,4 |
7,3 |
7,5 |
»
изложить в следующей редакции:
«
1. Удельный вес в совокупной пенсии: |
офиц. дан. |
% |
22,6 |
20,3 |
20,9 |
21,1 |
20,6 |
20,3 |
24,6 |
- солидарной пенсии (из Центра) |
70,9 |
73,3 |
73,0 |
72,7 |
72,8 |
72,4 |
68,3 |
||
- накопительной пенсии (из НПФ) |
6,5 |
6,4 |
6,0 |
6,2 |
6,6 |
7,3 |
7,1 |
»;
в стратегическом направлении 5. «Формирование эффективной системы социальной поддержки уязвимых категорий населения»:
в цели 5.1. «Повышение эффективности социальной поддержки»:
в целевых индикаторах строку:
«
1. Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении) |
офиц. дан. |
% |
53,9 |
44,5 |
57,5 |
79,5 |
69,0 |
67,3 |
69,1 |
»
изложить в следующей редакции:
«
1. Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении) |
офиц. дан. |
% |
53,9 |
44,5 |
57,5 |
79,5 |
82,1 |
82,0 |
82,2 |
»;
в задаче 5.1.1. «Развитие системы оказания специальных социальных услуг»:
в показателях прямых результатов строки:
«
1. Доля лиц, получающих специальные социальные услуги (от общего количества получателей услуг) в условиях: |
офиц. дан. |
% |
28,2 |
27,6 |
26,7 |
24,3 |
25,5 |
25 |
24,1 |
- полустационара |
1,0 |
5,7 |
7,9 |
7,6 |
9,5 |
11,2 |
12,2 |
||
- на дому |
68,8 |
63,5 |
62,0 |
62,0 |
61,4 |
60,1 |
60,2 |
»
изложить в следующей редакции:
«
1. Доля лиц, получающих специальные социальные услуги (от общего количества получателей услуг) в условиях: |
офиц. дан. |
% |
28,2 |
27,6 |
26,7 |
24,3 |
24,2 |
24,0 |
24,0 |
- полустационара |
1,0 |
5,7 |
7,9 |
7,6 |
7,8 |
8,6 |
8,9 |
||
- на дому |
68,8 |
63,5 |
62,0 |
62,0 |
61,4 |
60,8 |
60,6 |
||
- временного пребывания |
6,6 |
6,6 |
6,6 |
»;
в задаче 5.1.2. «Развитие системы реабилитации инвалидов»:
мероприятия для достижения показателей прямых результатов дополнить строкой:
«
7. Мониторинг паспортизации объектов социальной и транспортной инфраструктуры |
х |
х |
»;
в разделе 4. «Развитие функциональных возможностей» строку:
«
Кадровое обеспечение |
1. Строгое соблюдение законодательства РК о государственной службе (в т.ч. принципа гендерного равенства) в отборе и расстановке кадров, управлении служебной карьерой. |
На постоянной основе |
»
изложить в следующей редакции:
«
Кадровое обеспечение |
1. Строгое соблюдение законодательства РК о государственной службе (в т.ч. принципа гендерного равенства) в отборе и расстановке кадров, управлении служебной карьерой. |
На постоянной основе |
»;
в разделе 5. «Межведомственное взаимодействие»:
строки:
«
Задача 2.1.2. Активизация безработных, самозанятого и малообеспеченного населения |
МИО |
Модернизация служб занятости местных исполнительных органов. |
МИО, МИНТ, МСХ, МОН, МЗ, МСИ, МЭРТ, МТК |
Формирование общенациональной базы текущих вакансий и прогнозных рабочих мест на базе АИС «Рынок труда». |
|
Акимы областей, г.г. Астана, Алматы, МОН, МЭРТ, АО «ФРП Даму», МФ, МИНТ, МСХ |
Реализация предусмотренных Программой занятости 2020 совместных мероприятий в рамках первого направления «Обучение и содействие в трудоустройстве самозанятого, безработного и малообеспеченного населения». |
|
МФ, МЭРТ, МСХ, АО «ФРП Даму» |
Реализация предусмотренных Программой занятости 2020 совместных мероприятий в рамках второго направления «Содействие развитию предпринимательства на селе». |
|
АДСЖКХ, МФ, МЭРТ, МСХ, акимы областей, г.г.Астана, Алматы |
Реализация предусмотренных Программой занятости 2020 совместных мероприятий в рамках третьего направления «Повышение мобильности трудовых ресурсов». |
»
изложить в следующей редакции:
«
Задача 2.1.2. Активизация безработных, самозанятого и малообеспеченного населения |
МИО |
Модернизация служб занятости местных исполнительных органов. |
МИО, МИНТ, МСХ, МОН, МЗ, МСИ, МЭРТ, МТК |
Формирование общенациональной базы текущих вакансий и прогнозных рабочих мест на базе АИС «Рынок труда». |
|
Акимы областей, г.г. Астана, Алматы, МОН, МЭРТ, АО «ФРП Даму», МФ, МИНТ, МСХ |
Реализация предусмотренных Программой занятости 2020 совместных мероприятий в рамках первого направления «Обучение и содействие в трудоустройстве самозанятого, безработного и малообеспеченного населения». |
|
МФ, МЭРТ, МСХ, АО «ФРП Даму» |
Реализация предусмотренных Программой занятости 2020 совместных мероприятий в рамках второго направления «Содействие развитию предпринимательства на селе». |
|
АДСЖКХ, МФ, МЭРТ, МСХ, акимы областей, г.г.Астана, Алматы |
Реализация предусмотренных Программой занятости 2020 совместных мероприятий в рамках третьего направления «Повышение мобильности трудовых ресурсов». |
|
МЭРТ, МФ, Акимы областей |
Реализация предусмотренных Программой занятости 2020 совместных мероприятий в рамках четвертого направления «Развитие сельских населенных пунктов». |
»;
строку:
«
Задача 5.1.2. Развитие системы реабилитации инвалидов |
МИО, МЗ |
Реализация региональных планов по профилактике инвалидности. |
МИО, МЗ |
Реализация индивидуальной программы реабилитации инвалида (профессиональная, медицинская, социальная часть) в пределах компетенций государственных органов. |
|
МИО |
Полный охват инвалидов, обратившихся в органы занятости содействием в трудоустройстве, согласно индивидуальной программы реабилитации инвалида. |
»
изложить в следующей редакции:
«
Задача 5.1.2. Развитие системы реабилитации инвалидов |
заинтересованные органы |
Взаимодействие заинтересованных организаций в рамках Координационного совета по вопросам социальной защиты инвалидов. |
МИО, МЗ |
Реализация индивидуальной программы реабилитации инвалида (профессиональная, медицинская, социальная часть) в пределах компетенций государственных органов. |
|
МИО |
Полный охват инвалидов, обратившихся в органы занятости содействием в трудоустройстве, согласно индивидуальной программе реабилитации инвалида. |
»;
в разделе 6 «Управление рисками»:
в стратегическом направлении «2. Содействие продуктивной занятости»:
строку:
«
1. Снижение спроса на рабочую силу и изменение структуры занятости вследствие экономической рецессии. |
Рост безработицы |
Меры по сохранению рабочих мест и содействию занятости |
»
изложить в следующей редакции:
«
1. Снижение спроса на рабочую силу и изменение структуры занятости вследствие экономической рецессии. |
Рост безработицы |
Меры по сохранению рабочих мест и содействию занятости. |
»;
раздел 7. «Бюджетные программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2013 года и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан С. Ахметов
Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 29 декабря 2012 года № 1813
7. Бюджетные программы
Бюджетная программа |
001 «Формирование государственной политики в области труда, занятости, социальной защиты населения» |
|||||||||||
Описание |
Содержание аппарата Министерства и его территориальных органов; обеспечение соблюдения конституционных гарантий в социально-трудовой сфере; реализация единой социальной политики; осуществление управления трудовой миграцией; государственный надзор за соблюдением трудового и социального законодательства; контроль качества оказания специальных социальных услуг; разработка и реализация целевых и международных программ в социально-трудовой сфере; создание единого информационного обеспечения в социально-трудовой сфере; проведение актуальных исследований в области труда, занятости, социальной защиты населения |
|||||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. изм. |
отчетный период |
плановый период |
2015 год |
||||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||||
показатели прямого результата |
||||||||||||
Разработка стратегических документов (законы, постановления, государственные программы) в области труда, занятости, социальной защиты населения |
шт. |
4 |
3 |
2 |
3 |
3 |
2 |
1 |
||||
Количество разработанных и внедренных иных нормативно-правовых актов |
ед. |
59 |
41 |
60 |
7 |
3 |
2 |
1 |
||||
Количество пересмотренных выпусков ЕТКС, КС и квалификационных характеристик должностей служащих |
ед. |
44 |
24 |
46 |
6 |
6 |
5 |
5 |
||||
Проведение конкурса по социальной ответственности бизнеса «Парыз» |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
Доля предприятий, охваченных системой коллективно-договорных отношений (среди крупных и средних предприятий) |
% |
30,5 |
91,0 |
88,6 |
82,0 |
83,0 |
84,0 |
85,0 |
||||
Количество разработанных стандартов оказываемых государственных услуг |
ед. |
0 |
24 |
6 |
- |
5 |
- |
- |
||||
Количество сотрудников, прошедших обучение государственному и английскому языку |
чел. |
78 |
587 |
726 |
35 |
118 |
118 |
118 |
||||
Количество проведенных исследований в области труда, занятости, социальной защиты населения и услуг в рамках государственного социального заказа |
шт. |
6 |
7 |
7 |
5 |
9 |
1 |
2 |
||||
показатели конечного результата |
||||||||||||
Эффективная реализация государственной политики в области труда, занятости, социальной защиты населения |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
показатели качества |
||||||||||||
Совершенствование нормативной правовой базы системы социального обеспечения, повышение ответственности государственных органов, расширение доступности и повышение уровня государственных услуг, квалификации специалистов системы социального обеспечения. |
||||||||||||
показатели эффективности |
||||||||||||
Средние затраты на содержание одной единицы штатной численности |
тыс. тенге |
1 332 |
2072 |
2 111 |
2 275 |
2 375 |
2 376 |
2 428 |
||||
Средний объем затрат на единицу исследования и услуг в рамках государственного социального заказа |
тыс. тенге |
5 436 |
11 429 |
12 093 |
16 253 |
11 776 |
10 967 |
23 571 |
||||
объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
2 124 588 |
2 635 608 |
2 769 286 |
2 975 308 |
3 273 921 |
3 127 616 |
3 209 276 |
Бюджетная программа |
002 «Социальное обеспечение отдельных категорий граждан» |
|||||||
Описание |
Выплата: |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. изм. |
отчетный период |
плановый период |
2015 год |
||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата |
||||||||
Среднегодовая численность получателей: |
чел. |
4 108 518 |
4 171 943 |
4 267 876 |
4 361 859 |
4 604 233 |
4 706 533 |
4 824 149 |
базовой пенсионной выплаты |
чел. |
1 668 900 |
1 702 900 |
1 740 041 |
1 786 209 |
1 833 228 |
1 874 894 |
1 925 997 |
солидарной пенсии |
чел. |
1 646 564 |
1 677 165 |
1 712 963 |
1 752 517 |
1 804 264 |
1 847 912 |
1 895 398 |
надбавок к пенсиям граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне |
чел. |
47 |
15 |
8 |
45 |
21 |
21 |
21 |
государственного базового пособия по инвалидности |
чел. |
432 198 |
444 277 |
461 291 |
470 924 |
488 765 |
502 140 |
512 087 |
государственного базового пособия по случаю потери кормильца |
чел. |
205 834 |
196 199 |
192 215 |
187 390 |
186 895 |
180 492 |
177 651 |
государственного базового пособия по возрасту |
чел. |
16 163 |
17 955 |
19 916 |
22 453 |
23 724 |
25 410 |
27 192 |
пособия на погребение пенсионеров, участников и инвалидов ВОВ |
чел. |
79 287 |
73 737 |
81 606 |
81443 |
87 792 |
90 140 |
92 644 |
пособия на погребение получателей государственных социальных пособий и государственных специальных пособий |
чел. |
17 405 |
16 251 |
17 012 |
18 174 |
20 768 |
21 728 |
22 374 |
государственного специального пособия по списку № 1 |
чел. |
26 772 |
27 639 |
27 198 |
26 916 |
26 014 |
25 101 |
24 057 |
государственного специального пособия по списку № 2 |
чел. |
15 348 |
15 805 |
15 626 |
15 788 |
14 464 |
13 970 |
13 438 |
показатели конечного результата |
||||||||
Выплата пенсионерам и инвалидам, достигшим пенсионного возраста, базовой пенсионной выплаты в % от ПМ |
% |
40 |
40 |
50 |
50 |
50 |
50 |
60 |
Обеспечение своевременной выплаты назначенных пенсий и базовых пенсионных выплат, надбавок к пенсиям граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне, государственных базовых пособий по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту, государственных специальных пособий |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Обеспечение своевременной выплаты пособий на погребение лицам, обратившимся и имеющим право на его получение |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
показатели качества |
х |
|||||||
показатели эффективности |
||||||||
Размер базовой пенсионной выплаты |
тенге |
5487 |
5 981 |
8 000 |
8 720 |
9 330 |
9 983 |
13 984 |
Средний размер солидарных пенсий |
тенге |
17366 |
21 542 |
27 793 |
30 000 |
32 928 |
35 673 |
38 863 |
Размеры государственных базовых пособий: |
||||||||
1 группа |
тенге |
18 655 |
20 335 |
22 165 |
23 717 |
25 378 |
27 154 |
31 698 |
2 группа |
тенге |
14 540 |
15 849 |
17 276 |
18 485 |
19 780 |
21 164 |
24 705 |
3 группа |
тенге |
10 151 |
11 064 |
12 061 |
12 905 |
13 808 |
14 775 |
17 247 |
б) по случаю потери кормильца |
||||||||
при 1 иждивенце |
тенге |
9 053 |
9 868 |
10 757 |
11 510 |
12 316 |
13 178 |
15 383 |
при 2 иждивенцах |
тенге |
15 637 |
17 045 |
18 580 |
19 880 |
21 272 |
22 761 |
26 570 |
при 3 иждивенцах |
тенге |
19 341 |
21 082 |
22 980 |
24 589 |
26 311 |
28 152 |
32 863 |
при 4 иждивенцах |
тенге |
20 575 |
22 428 |
24 447 |
26 158 |
27 990 |
29 949 |
34 961 |
при 5 иждивенцах |
тенге |
21 261 |
23 176 |
25 262 |
27 031 |
28 923 |
30 947 |
36 126 |
при 6 и более иждивенцах |
тенге |
22 084 |
24 073 |
26 240 |
28 077 |
30 043 |
32 145 |
37 524 |
в) по возрасту |
тенге |
6 859 |
7 476 |
8 149 |
8 720 |
9 330 |
9 983 |
11 654 |
Размер пособия на погребение участников и инвалидов ВОВ |
тенге |
45 360 |
49 455 |
52 920 |
56 630 |
60 585 |
64 820 |
69 370 |
Размер пособия на погребение пенсионеров, получателей государственных базовых пособий и государственных специальных пособий |
тенге |
19 279 |
21 195 |
22 680 |
24 270 |
25 965 |
27 780 |
29 730 |
Размер государственного специального пособия по списку № 1 |
тенге |
11 664 |
12 717 |
13 608 |
14 562 |
15 579 |
16 668 |
17 838 |
Размер государственного специального пособия по списку № 2 |
тенге |
10 368 |
11 304 |
12 096 |
12 944 |
13 848 |
14 816 |
15 856 |
объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
567 893 813 |
681 762 604 |
884 519 880 |
974 084 479 |
1 089 192 497 |
1 199 458 133 |
1 421 126 535 |
Бюджетная программа |
003 «Специальные государственные пособия» |
|||||||||
описание |
Оказание дополнительной материальной поддержки отдельным категориям граждан в виде выплат специальных государственных пособий |
|||||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||||
наименование показателей бюджетной программы |
ед. изм. |
отчетный период |
плановый период |
2015 год |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
показатели прямого результата |
||||||||||
Среднегодовая численность получателей специальных государственных пособий |
чел. |
1 159 680 |
1 193 638 |
1 289 572 |
1 302 796 |
1 326 979 |
1 351 445 |
1 385 339 |
||
показатели конечного результата |
||||||||||
Обеспечение своевременной выплаты назначенных специальных государственных пособий |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
показатели качества |
х |
|||||||||
показатели эффективности |
||||||||||
Отношение размера специальных государственных пособий к величине непродовольственной части ПМ: |
||||||||||
инвалиды 1 и 2 группы |
% |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
||
инвалиды 3 группы |
% |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
||
дети-инвалиды до 16 лет |
% |
22 |
28 |
22 |
21 |
21 |
21 |
21 |
||
многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алка» и «Кумис алка» и многодетные семьи |
% |
92 |
142 |
119 |
142 |
142 |
142 |
142 |
||
объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
45 344 032 |
55 378 345 |
72 398 846 |
75 692 717 |
81 997 316 |
89 479 886 |
98 965 309 |
Бюджетная программа |
004 «Единовременные государственные денежные компенсации отдельным категориям граждан» |
|||||||
описание |
Выполнение государством обязательств прошлых лет по выплате единовременных государственных денежных компенсаций: |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. изм. |
отчетный период |
плановый период |
2015 год |
||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата |
||||||||
Численность пострадавших граждан вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне |
чел. |
51 475 |
13 289 |
6 306 |
4 106 |
3 500 |
3 067 |
2 947 |
Среднегодовая численность реабилитированных граждан |
чел. |
249 |
100 |
50 |
94 |
117 |
98 |
91 |
показатели конечного результата |
||||||||
Погашение задолженности по выплате компенсаций обратившихся граждан из числа населения, пострадавших вследствие ядерного испытания на СИЯП |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Компенсирование материального и морального вреда обратившихся граждан из числа граждан-жертв массовых политических репрессий |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
показатели качества |
х |
|||||||
показатели эффективности |
||||||||
Средний размер единовременной денежной компенсации пострадавших граждан вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне |
тенге |
15 175 |
20 189 |
18 367 |
20 225 |
18 425 |
19 914 |
18 078 |
Средний размер единовременной денежной компенсации реабилитированным гражданам-жертвам массовых политических репрессий |
тенге |
63 843 |
75 879 |
88 500 |
54 596 |
63 308 |
67 337 |
56 154 |
объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
797 044 |
278 291 |
119 327 |
88 175 |
71 896 |
67 676 |
58 385 |
Бюджетная программа |
005 «Государственные пособия семьям, имеющим детей» |
|||||||
описание |
Социальная поддержка семей, имеющих детей в виде выплат: |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||
в зависимости от способа реализации |
Индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
Текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. изм. |
отчетный период |
плановый период |
2015 год |
||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата |
||||||||
Среднегодовая численность получателей государственных пособий: |
чел. |
497 733 |
498 699 |
600 833 |
571 981 |
596 465 |
598 433 |
600 779 |
на рождение ребенка |
чел. |
353 387 |
329 233 |
401 329 |
366 298 |
380 477 |
381 520 |
382 130 |
по уходу за ребенком до одного года |
чел. |
144 346 |
130 577 |
144 676 |
148 653 |
156 255 |
156 514 |
157 287 |
родителей, опекунов, воспитывающих детей-инвалидов |
чел. |
- |
38 889 |
54 828 |
57 030 |
59 733 |
60 409 |
61 362 |
показатели конечного результата |
||||||||
Обеспечение своевременной выплаты назначенных государственных пособий в связи с рождением ребенка и по уходу за ребенком до одного года, государственного пособия родителям, опекунам, воспитывающим детей- инвалидов |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
показатели качества |
х |
|||||||
показатели эффективности |
||||||||
1. Размер единовременного пособия на рождение ребенка: |
||||||||
на 1,2,3 ребенка |
тенге |
38 880 |
42 390 |
45 360 |
48 540 |
51 930 |
55 560 |
59 460 |
на 4-го и более ребенка в семье |
тенге |
- |
70 650 |
75 600 |
80 900 |
86 550 |
92 600 |
99 100 |
2. Средний размер пособия по уходу за ребенком |
тенге |
9 650 |
11 531 |
14 059 |
13 867 |
15 640 |
16 759 |
17 932 |
3. Размер пособия родителям, опекунам, воспитывающим детей-инвалидов |
тенге |
- |
14 952 |
15 999 |
17 439 |
18 660 |
19 966 |
23 307 |
объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
30 336 875 |
43 212 412 |
55 211 568 |
57 383 792 |
64 807 945 |
69 686 106 |
76 421 862 |
Бюджетная программа |
006 «Оказание социальной помощи оралманам» |
||||||||
описание |
Выплата единовременного пособия семьям оралманов, возмещение расходов по проезду к постоянному месту жительства и провозу имущества (в том числе скота), выделение средств для приобретения жилья |
||||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
Индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
наименование показателей бюджетной программы |
ед. изм. |
отчетный период |
плановый период |
2015 год |
|||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Количество оралманов, обратившихся за выплатой единовременных пособий и компенсаций |
тыс. семей |
15,5 |
10,6 |
6,6 |
1,7 |
0,2 |
|||
показатели конечного результата |
|||||||||
Полный охват выплатой единовременных пособий и компенсаций обратившихся оралманов и членов их семей |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
показатели качества |
х |
||||||||
показатели эффективности |
|||||||||
Средний размер единовременного пособия семьям оралманов |
тенге |
170 151 |
189 316 |
202 241 |
202 923 |
202 348 |
|||
объем бюджетных расходов |
тыс. тг. |
12 428 880 |
8 227 123 |
5 325 816 |
1 300 000 |
200 000 |
0 |
0 |
Бюджетная программа |
007 «Прикладные научные исследования» |
|||||||
описание |
Проведение научно-исследовательских работ в области безопасности и охраны труда, рынка труда |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. изм. |
отчетный период |
плановый период |
2015 год |
||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата |
||||||||
Количество тематических заданий научно-исследовательских работ, в том числе: |
шт |
9 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
в области охраны и безопасности труда, управления и методов воздействия на условия труда и профессиональные риски; |
шт |
7 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
в области разработки экономических расчетов (нормативов) от производственного травматизма и профзаболеваний в различных отраслях экономики Республики Казахстан |
шт |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
показатели конечного результата |
||||||||
Количество предприятий, на которых внедрены результаты научно-исследовательских работ, в том числе по отраслям: |
шт. |
22 |
15 |
23 |
26 |
27 |
28 |
|
Нефтегазовая |
шт. |
1 |
2 |
2 |
1 |
|||
Горнорудная промышленность |
шт. |
2 |
2 |
1 |
1 |
|||
Металлургия |
шт. |
1 |
||||||
Лесная |
шт. |
1 |
||||||
Коммунальное хозяйство |
шт. |
2 |
3 |
4 |
3 |
|||
Здравоохранение |
шт. |
4 |
2 |
5 |
3 |
|||
Строительная |
шт. |
3 |
5 |
5 |
1 |
2 |
||
Энергетика |
шт. |
3 |
1 |
3 |
1 |
1 |
||
Угольная промышленность |
шт. |
5 |
5 |
|||||
Геология |
шт. |
2 |
4 |
2 |
3 |
|||
Железнодорожный транспорт |
шт. |
2 |
2 |
2 |
||||
Автомобильный транспорт |
шт. |
1 |
2 |
|||||
Государственные учреждения |
шт. |
7 |
2 |
3 |
5 |
3 |
2 |
|
Производство строительных материалов и пластиковых изделий, керамики, фарфора и фаянсовых изделий и стекольное производство |
шт. |
1 |
||||||
Обрабатывающая промышленность |
шт. |
3 |
2 |
3 |
||||
Связь |
шт. |
3 |
2 |
1 |
2 |
|||
Машиностроение и приборостроение |
шт. |
1 |
1 |
|||||
Атомная энергетика |
шт. |
1 |
1 |
|||||
Химическая отрасль |
шт. |
1 |
2 |
1 |
||||
показатели качества |
||||||||
Методологическое и нормативное обеспечение (разработанные методические рекомендации, методики, стандарты, нормативы и нормы) |
ед. |
16 |
20 |
11 |
8 |
9 |
10 |
|
показатели эффективности |
||||||||
Уменьшение доли работников, занятых в неудовлетворительных, вредных условиях труда |
% |
0,01 |
0,01 |
0,02 |
0,02 |
0,03 |
0,03 |
|
Средний размер стоимости одного тематического задания научно-исследовательских работ |
тыс. тенге |
8 527 |
15 030 |
14 780 |
11 899 |
12 200 |
12 521 |
|
объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
76 745 |
90 178 |
88 679 |
71 395 |
73 197 |
75 125 |
0 |
Бюджетная программа |
008 «Услуги по информационно-аналитическому обеспечению по базе занятости и бедности» |
|||||||
Описание |
Формирование и ведение общереспубликанской базы данных по вопросам занятости и обработка информации по бедности |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
наименование показателей бюджетной программы |
ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
2015 год |
||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата |
||||||||
Количество обрабатываемой информации, в том числе: |
тыс. ед. |
8 373 |
8 240 |
7 274 |
8 662 |
7 549 |
7 218 |
7 423 |
по базе занятости |
тыс. ед. |
3 296 |
3 576 |
2 816 |
2 940 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
по базе бедности |
тыс. ед. |
5 077 |
4 664 |
2 670 |
2 548 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
прочая информация |
тыс. ед. |
- |
1 788 |
3 176 |
1 949 |
1 618 |
1 823 |
|
показатели конечного результата |
||||||||
Своевременное представление отчетности в Министерство и выполнение возложенных функций |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
показатели качества |
х |
|||||||
показатели эффективности |
||||||||
Средняя стоимость одной единицы обрабатываемой информации |
тенге |
8,7 |
11,87 |
16,5 |
16,5 |
19,5 |
19,5 |
19,5 |
объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
73 485 |
89 561 |
119 628 |
142 923 |
147 209 |
140 745 |
144 753 |
Бюджетная программа |
009 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию объектов социального обеспечения» |
||||||||
Описание |
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения |
||||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
наименование показателей бюджетной программы |
ед. изм. |
отчетный период |
плановый период |
2015 год |
|||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Количество объектов строительства и реконструкции объектов социального обеспечения |
ед. |
7 |
4 |
1 |
2 |
2 |
1 |
||
показатели конечного результата |
|||||||||
Своевременный ввод в эксплуатацию объектов строительства и реконструкции |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
показатели качества |
|||||||||
Соответствие строительным нормам и правилам |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
показатели эффективности |
х |
||||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
5 731 011 |
5 727 000 |
290 712 |
1 020 274 |
1 976 788 |
1 179 000 |
0 |
Бюджетная программа |
010 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на предоставление специальных социальных услуг» |
|||||||||
описание |
Оказание специальных социальных услуг лицам, проживающим в медико-социальных учреждениях, центрах социальной адаптации для лиц без определенного места жительства |
|||||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||||
наименование показателей бюджетной программы |
ед. изм. |
отчетный период |
плановый период |
2015 год |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
показатели прямого результата |
||||||||||
Количество граждан, охваченных специальными социальными услугами в: |
чел. |
7 572 |
12 662 |
33 338 |
35 939 |
38 547 |
38 547 |
38 547 |
||
медико-социальных учреждениях для детей с психоневрологической патологией* |
чел. |
2 347 |
2 274 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
медико-социальных учреждениях для взрослых с психоневрологической патологией* |
чел. |
0 |
10 388 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
медико-социальных учреждениях для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата |
чел. |
0 |
0 |
367 |
338 |
367 |
367 |
367 |
||
медико-социальных учреждениях общего типа |
чел. |
0 |
0 |
7 380 |
7 413 |
7 199 |
7 199 |
7 199 |
||
отделениях социальной помощи на дому для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов |
чел. |
0 |
0 |
25 591 |
20 690 |
25 933 |
25 933 |
25 933 |
||
центрах социальной адаптации для лиц без определенного места жительства |
чел. |
0 |
0 |
0 |
4 165 |
5 048 |
5 048 |
5 048 |
||
Количество граждан, охваченных специальными социальными услугами в неправительственном секторе |
чел. |
1 457 |
2 210 |
2 313 |
2 568 |
3 380 |
3 380 |
3 380 |
||
Количество граждан, обслуженных в отделениях дневного пребывания в медико-социальных учреждениях |
чел. |
309 |
339 |
753 |
765 |
1 132 |
1 132 |
1 132 |
||
показатели конечного результата |
||||||||||
Своевременное предоставление специальных социальных услуг |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
показатели качества |
х |
|||||||||
Соответствие стандартам оказания специальных социальных услуг |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
показатели эффективности |
||||||||||
Средняя стоимость услуги на одного человека в день за счет целевых трансфертов: |
||||||||||
медико-социальных учреждениях для детей с психоневрологической патологией* |
тенге |
1 882 |
1042,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
медико-социальных учреждениях для взрослых с психоневрологической патологией* |
тенге |
0 |
318,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
медико-социальных учреждениях для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата |
тенге |
0 |
0 |
1 609,8 |
595,8 |
689,7 |
689,7 |
689,7 |
||
медико-социальных учреждениях общего типа |
тенге |
0 |
0 |
357,8 |
213,6 |
306 |
306 |
306 |
||
отделениях социальной помощи на дому для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов |
тенге |
0 |
0 |
162,3 |
146,2 |
29 |
29 |
29 |
||
Средняя стоимость услуг неправительственными организациями на одного человека в день за счет целевых трансфертов |
тенге |
458,9 |
845,1 |
1 051,6 |
680,5 |
1 779 |
1 779 |
1 779 |
||
Средняя стоимость услуг на одного человека в день за счет целевых трансфертов в отделениях дневного пребывания в медико-социальных учреждениях |
тенге |
2130 |
2248 |
1 638,1 |
1 550 |
1 523,2 |
1 523,2 |
1 523,2 |
||
объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
1 252 914 |
2 681 958 |
2 376 101 |
2 109 347 |
2 387 737 |
2 551 065 |
2 662 141 |
Примечание: *
в части детских и взрослых МСУ переданы в МИО трансфертами общего характера с 2011 года
Бюджетная программа |
011 «Услуги по обеспечению выплаты пенсий и пособий» |
|||||||
описание |
Обеспечение своевременной и полной выплаты пенсий и пособий |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
наименование показателей бюджетной программы |
ед. изм. |
отчетный период |
плановый период |
2015 год |
||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата |
||||||||
Количество оказанных государственных услуг лицам, имеющим право на получение социальных выплат |
ед. |
5 817 655 |
5 905 009 |
6 171 195 |
6 561 521 |
6 762 158 |
6 920 289 |
7 112 959 |
показатели конечного результата |
||||||||
Обеспечение своевременности: |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
показатели качества |
||||||||
Срок назначения и выплат пенсий и пособий |
дней |
10 |
10 |
10 |
10 |
7 |
7 |
7 |
Доля электронных макетов дел получателей пособий от общей численности макетов дел |
% |
- |
- |
90 |
90 |
100 |
100 |
100 |
показатели эффективности |
||||||||
Удельный вес административных затрат ГЦВП в общем объеме обслуживаемых финансовых потоков |
% |
0,81 |
0,85 |
0,72 |
0,70 |
0,75 |
0,74 |
0,73 |
объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
11 479 291 |
13 346 348 |
16 355 114 |
18 613 709 |
19 705 832 |
20 977 265 |
23 171 347 |
Бюджетная программа |
012 «Создание единой информационной системы социально-трудовой сферы» |
|||||||
описание |
Создание единой информационной системы социально-трудовой сферы в целях интеграции с программой «Е-Правительство» |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
развитие |
|||||||
наименование показателей бюджетной программы |
ед. изм. |
отчетный период |
плановый период |
2015 год |
||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата |
||||||||
Количество интегрированных баз данных |
шт. |
6 |
5 |
- |
- |
- |
||
Количество разработанных баз данных |
шт. |
5 |
2 |
- |
- |
- |
||
Количество приобретенной вычислительной и информационной техники |
шт. |
- |
933 |
487 |
- |
- |
||
Количество приобретенных нематериальных активов |
шт. |
- |
528 |
484 |
- |
- |
||
показатели конечного результата |
||||||||
Сокращение времени оказания государственных услуг по назначению пенсий и пособий |
дней |
10 |
10 |
10 |
- |
- |
||
показатели качества |
х |
|||||||
показатели эффективности |
||||||||
Средняя стоимость вычислительной техники за единицу |
тенге |
- |
89 963 |
153 083 |
- |
- |
||
Средняя стоимость нематериальных активов за единицу |
тенге |
- |
127 356 |
131 199 |
- |
- |
||
объем бюджетных расходов |
тыс. тг. |
292 440 |
596 759 |
345 542 |
0 |
0 |
Бюджетная программа |
013 «Возмещение за вред, причиненный жизни и здоровью, возложенное судом на государство, в случае прекращения деятельности юридического лица» |
|||||||
описание |
Выполнение обязательств государства по возмещению вреда потерпевшим, в случае прекращения деятельности юридического лица |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
наименование показателей бюджетной программы |
ед. изм. |
отчетный период |
плановый период |
2015 год |
||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата |
||||||||
Количество судебных исков, по которым осуществлена выплата |
исп. лист |
404 |
103 |
67 |
52 |
130 |
120 |
110 |
Среднегодовая численность получателей выплат за вред, причиненный жизни и здоровью, возложенное судом на государство, в случае прекращения деятельности юридического лица гражданам, достигшим 70-летнего возраста |
чел. |
- |
- |
316 |
846 |
1 303 |
1 509 |
1 580 |
показатели конечного результата |
||||||||
Выполнение обязательств государства по возмещению вреда потерпевшим, в случае прекращения деятельности юридического лица. |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
показатели качества |
||||||||
Своевременное исполнение судебных решений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
показатели эффективности |
||||||||
Средняя стоимость одной выплаты: |
||||||||
за вред, причиненный жизни и здоровью, возложенное судом на государство |
тыс. тенге |
2059 |
1 320 |
712,4 |
1 154 |
1 154 |
1 250 |
1 364 |
за вред, причиненный жизни и здоровью, возложенное судом на государство, в случае прекращения деятельности юридического лица гражданам, достигшим 70-летнего возраста |
- |
- |
43,1 |
23,6 |
26,8 |
28,6 |
30,6 |
|
объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
831 917 |
135 964 |
211 060 |
299 713 |
568 417 |
668 216 |
730 787 |
Бюджетная программа |
014 «Капитальные расходы Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан» |
|||||||
описание |
Материально-техническое оснащение и информационно-техническое обеспечение центрального аппарата и территориальных органов министерства |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление капитальных расходов |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
наименование показателей бюджетной программы |
ед. изм. |
отчетный период |
плановый период |
2015 год |
||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата |
||||||||
Количество приобретенной вычислительной и информационной техники, бытовой техники, оргтехники, медицинского и прочего оборудования |
шт. |
249 |
1 113 |
1 060 |
1 834 |
252 |
80 |
88 |
Количество приобретенной офисной мебели |
шт. |
551 |
177 |
775 |
341 |
23 |
2 |
2 |
Количество приобретенных нематериальных активов |
шт |
- |
1 311 |
1 265 |
358 |
386 |
187 |
251 |
Количество учреждений, которым необходимо провести капитальный ремонт здания, помещений и сооружений |
ед. |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
0 |
|
показатели конечного результата |
||||||||
Уровень оснащения государственного органа в области труда, занятости, социальной защиты населения: |
||||||||
материально-техническое |
% |
77 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
информационно-техническое |
% |
80 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
Своевременное завершение запланированного объема работ по капитальному ремонту в зданиях, помещениях и сооружениях |
ед. |
2 |
1 |
|||||
показатели качества |
х |
|||||||
Удельный вес работ, проведенных согласно строительным нормам и правилам |
% |
100 |
100 |
|||||
показатели эффективности |
||||||||
Обновление парка вычислительной техники и серверного оборудования |
% |
23 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
Средняя стоимость затрат на капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений |
тыс. тенге |
37,0 |
40,8 |
|||||
объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
30 875 |
95 401 |
135 097 |
252 269 |
366 301 |
55 419 |
59 357 |
Бюджетная программа |
015 «Капитальные расходы организаций социальной защиты на республиканском уровне» |
|||||||
описание |
Материально-техническое оснащение и информационно-техническое обеспечение подведомственных организаций Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление капитальных расходов |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
наименование показателей бюджетной программы |
ед. изм. |
отчетный период |
плановый период |
2015 год |
||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата |
||||||||
Количество приобретенной вычислительной, информационной техники и прочего оборудования |
шт. |
342 |
983 |
1 301 |
1 648 |
914 |
853 |
904 |
Количество приобретенной офисной мебели |
шт. |
9 |
40 |
93 |
29 |
23 |
4 |
48 |
Количество приобретенных нематериальных активов |
шт |
- |
1868 |
647 |
3 000 |
826 |
24 |
24 |
показатели конечного результата |
||||||||
Уровень оснащения государственного органа в области труда, занятости, социальной защиты и миграции населения: |
||||||||
материально-техническое |
% |
77 |
77 |
77 |
78 |
77 |
77 |
77 |
информационно-техническое |
% |
80 |
80 |
80 |
82 |
80 |
80 |
80 |
показатели качества |
х |
|||||||
показатели эффективности |
||||||||
Обновление парка вычислительной техники и серверного оборудования |
% |
23 |
23 |
23 |
17 |
23 |
23 |
23 |
объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
379 363 |
415 944 |
399 285 |
555 181 |
810 465 |
383 028 |
550 619 |
Бюджетная программа |
016 «Услуги по методологическому обеспечению оказания инвалидам протезно-ортопедической помощи» |
|||||||
описание |
Разработка технической документации на новые виды изделий для протезно-ортопедических предприятий; |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
наименование показателей бюджетной программы |
ед. изм. |
отчетный период |
плановый период |
2015 год |
||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата |
||||||||
1. Протезирование инвалидов с особо сложными и атипичными видами увечья, а также первичное протезирование |
шт. |
57 |
81 |
86 |
75 |
105 |
110 |
120 |
2. Разработка стандартов в области протезостроения |
шт. |
1 |
4 |
2 |
- |
2 |
- |
- |
3. Разработка технологических процессов на новые виды протезно-ортопедических изделий |
шт. |
7 |
3 |
5 |
10 |
7 |
7 |
7 |
4. Разработка технологических процессов на комплектующие изделия к протезам |
шт. |
6 |
4 |
5 |
- |
- |
- |
|
5. Разработка новых видов протезно-ортопедических изделий для сложного и атипичного протезирования, |
шт. |
0 |
0 |
5 |
- |
- |
- |
- |
6. Количество разработок и испытаний комплектующих изделий |
шт. |
4 |
4 |
4 |
- |
- |
- |
- |
7. Количество методических рекомендаций по протезированию, протезостроения и ортопедии |
шт. |
5 |
5 |
4 |
5 |
4 |
5 |
4 |
8. Разработка, испытание и внедрение протезно-ортопедических изделий, изготавливаемых по новейшим технологиям |
10 |
5 |
10 |
5 |
||||
показатели конечного результата |
||||||||
Доля обеспеченности инвалидов протезно-ортопедической помощью к общему числу инвалидов, нуждающихся в протезировании |
% |
86 |
87 |
93 |
94 |
95 |
95,5 |
96 |
Повышение реабилитационного потенциала инвалидов |
||||||||
показатели качества |
х |
|||||||
показатели эффективности |
||||||||
Методологическое обеспечение в области протезирования и протезостроения |
% |
100 |
100 |
96 |
100 |
100 |
100 |
100 |
объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
17 914 |
23 951 |
30 064 |
33 932 |
48 035 |
49 893 |
51 882 |
Бюджетная программа |
017 «Совершенствование системы социальной защиты лиц с ограниченными возможностями в рамках Конвенции ООН о правах инвалидов и развитие системы предоставления специальных социальных услуг» |
|||||||
описание |
Совершенствование системы социальной защиты лиц с ограниченными возможностями в рамках Конвенции ООН о правах инвалидов и развитие системы предоставления специальных социальных услуг |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. изм. |
отчетный период |
плановый период |
2015 год |
||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата |
||||||||
Проведение научно-практических исследований |
шт. |
- |
3 |
4 |
- |
- |
- |
|
Семинары, круглые столы |
шт. |
- |
3 |
3 |
2 |
- |
- |
|
Подготовка телевизионных передач, статей, тематических публикаций и обучающих материалов |
шт. |
- |
3 |
3 |
1 |
- |
- |
|
показатели конечного результата |
||||||||
Разработка национального плана действий на долгосрочную перспективу по обеспечению прав и улучшению качества жизни людей с ограниченными возможностями |
||||||||
показатели качества |
х |
|||||||
показатели эффективности |
х |
|||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
0 |
31 275 |
36 225 |
7 500 |
0 |
0 |
Бюджетная программа |
018 «Увеличение уставного капитала АО «Государственная аннуитетная компания» |
|||||||
описание |
Увеличение уставного капитала АО «Государственная аннуитетная компания» |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
развитие |
|||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. изм. |
отчетный период |
плановый период |
2015 год |
||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата |
||||||||
Обеспечение норматива достаточности маржи платежеспособности, не менее |
коэф. |
- |
- |
1,0 |
- |
- |
- |
|
показатели конечного результата |
||||||||
Обеспечение граждан адекватными страховыми выплатами в соответствии с заключенными с АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания» договорами страхования |
% |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
|
показатели качества |
х |
|||||||
показатели эффективности |
х |
|||||||
Стоимость одной акции |
тенге |
- |
1000 |
- |
- |
- |
||
объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
0 |
- |
2 403 587 |
- |
- |
- |
Бюджетная программа |
019 «Кредитование областных бюджетов на содействие развитию предпринимательства на селе в рамках Программы занятости 2020» |
|||||||
описание |
Предоставление бюджетных кредитов областным бюджетам на содействие развитию предпринимательства на селе в рамках Программы занятости 2020 |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление бюджетных кредитов |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
развитие |
|||||||
наименование показателей бюджетной программы |
ед. изм. |
отчетный период |
плановый период |
2015 год |
||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата |
||||||||
Количество выданных микрокредитов |
тыс.ед. |
- |
- |
более 1,4 |
до 6,1 |
не менее 8 |
не менее 10 |
не менее 11 |
показатели конечного результата |
||||||||
Охват участников Программы занятости, обратившихся за микрокредитованием |
% |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
показатели качества |
||||||||
Максимальное выделение средств микрокредитной линии в пределах средств, предусмотренных Республиканским бюджетом на соответствующий год |
% |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
показатели эффективности |
||||||||
Средний размер микрокредита |
тыс. тенге |
- |
- |
1 862 |
2 160 |
1 983 |
2 062 |
2 114 |
объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
- |
- |
3 569 003 |
12 368 305 |
16 951 327 |
20 634 238 |
23 926 357 |
Бюджетная программа |
021 «Совершенствование системы социальной защиты населения в соответствии с международными стандартами» |
|||||||
описание |
Совершенствование системы социальной защиты населения в соответствии с международными стандартами |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. изм. |
отчетный период |
плановый период |
2015 год |
||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата |
||||||||
Проведение научно-практических исследований |
шт. |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
Семинары, круглые столы |
шт. |
0 |
0 |
0 |
1 |
5 |
3 |
|
Подготовка телевизионных передач, статей, тематических публикаций и обучающих материалов |
шт. |
0 |
0 |
0 |
2 |
- |
1 |
|
показатели конечного результата |
||||||||
Разработка национального плана действий на долгосрочную перспективу по обеспечению прав и улучшению качества жизни людей с ограниченными возможностями |
||||||||
показатели качества |
х |
|||||||
показатели эффективности |
х |
|||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
0 |
0 |
0 |
27 473 |
42 843 |
32 195 |
Бюджетная программа |
028 «Услуги по повышению квалификации кадров социально-трудовой сферы» |
|||||||
описание |
Оказание услуг по повышению квалификации работников территориальных органов в социально-трудовой сфере |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
наименование показателей бюджетной программы |
ед. изм. |
отчетный период |
плановый период |
2015 год |
||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата |
||||||||
Количество работников, прошедших повышение квалификации |
чел. |
- |
- |
- |
280 |
300 |
310 |
310 |
показатели конечного результата |
||||||||
Обеспечение условий для повышения квалификации кадров социально-трудовой сферы |
% |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
показатели качества |
х |
|||||||
показатели эффективности |
||||||||
Средняя стоимость обучения одного работника |
тенге |
- |
- |
- |
57 439 |
54 740 |
54 981 |
57 123 |
объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
- |
- |
- |
16 083 |
16 422 |
17 044 |
17 708 |
Бюджетная программа |
032 «Реализация Национального плана действий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов» |
|||||||
описание |
Обеспечение доступности объектов в основных сферах жизнедеятельности инвалидов; |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
наименование показателей бюджетной программы |
ед. изм. |
отчетный период |
плановый период |
2015 год |
||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата |
||||||||
Доступность зданий |
ед. |
182 |
||||||
Доступность жилья |
% |
20 |
||||||
Доступность инфраструктуры: |
ед. |
989 |
||||||
- автомобильный транспорт общего пользования, оборудованный устройствами по посадке и высадке инвалидов |
183 |
|||||||
- дорожные знаки и указатели |
1424 |
|||||||
- пешеходные переходы со звуковыми и световыми устройствами |
194 |
|||||||
- парковочные места для автомобильного транспорта |
827 |
|||||||
- специальные службы "инва-такси" |
42 |
|||||||
Доступность информации |
% |
30 |
||||||
Создание специальных рабочих мест для инвалидов |
ед. |
728 |
||||||
показатели конечного результата |
||||||||
Своевременное обеспечение доступа к объектам инфраструктуры |
% |
100 |
||||||
показатели качества |
||||||||
Соответствие строительным нормам и правилам |
% |
100 |
||||||
показатели эффективности |
х |
|||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
- |
- |
- |
- |
6 568 863 |
Бюджетная программа |
033 «Развитие автоматизированной информационной системы Государственного центра по выплате пенсий и Единой информационной системы социально-трудовой сферы» |
|||||||
описание |
Развитие автоматизированной информационной системы ГЦВП и Единой информационной системы социально-трудовой сферы с оказанием услуг в рамках реализации |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
развитие |
|||||||
наименование показателей бюджетной программы |
ед. изм. |
отчетный период |
плановый период |
2014 год |
2015 год |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата |
||||||||
Интеграция АИС ГЦВП и ЕИС СТС с информационными системами государственных органов |
ед. |
- |
- |
- |
10 |
- |
||
показатели конечного результата |
||||||||
Количество электронных государственных услуг |
ед. |
- |
- |
- |
3** |
|||
показатели качества |
х |
|||||||
показатели эффективности |
||||||||
Срок оказания государственной услуги для назначения государственной выплаты |
дней |
- |
- |
- |
7 |
|||
объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
- |
- |
- |
231 000 |
Бюджетная программа |
034 «Целевые текущие трансферты областному бюджету Восточно-Казахстанской области на содержание вновь вводимых объектов социального обеспечения» |
|||||||
описание |
Содержание вновь вводимых объектов социального обеспечения |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
наименование показателей бюджетной программы |
ед. изм. |
отчетный период |
плановый период |
2014 год |
2015 год |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата |
||||||||
Содержание вновь вводимых объектов социального обеспечения |
ед. |
- |
- |
- |
- |
2 |
2 |
2 |
показатели конечного результата |
||||||||
Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета областному бюджету Восточно-Казахстанской области |
% |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
показатели качества |
х |
|||||||
показатели эффективности |
х |
|||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
- |
- |
- |
- |
239 472 |
236 139 |
253 316 |
Бюджетная программа |
128 «Реализация мероприятий в рамках Программы занятости 2020» |
|||||||
описание |
1) обучение и содействие в трудоустройстве самозанятого, безработного и малообеспеченного населения; |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||
в зависимости от способа реализации |
распределяемая |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
наименование показателей бюджетной программы |
ед. изм. |
отчетный период |
плановый период |
2015 год |
||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата |
||||||||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров и содействие в трудоустройстве |
чел. |
85 484 |
95 832 |
88 294 |
89 688 |
80 529 |
||
Содействие развитию предпринимательства на селе |
чел. |
4 680 |
6 769 |
8 548 |
10 007 |
11 318 |
||
Повышение мобильности трудовых ресурсов |
чел. |
14 210 |
11 807 |
1 144 |
1 981 |
2 423 |
||
Переселение из населенных пунктов с низким экономическим потенциалом |
чел. |
25 |
9 078 |
1 425 |
1 810 |
1 734 |
||
Развитие сельских населенных пунктов |
чел. |
не менее |
11 932 |
11 353 |
10 206 |
|||
2. Количество гражданских служащих центров занятости |
ед. |
1 980 |
1980 |
1980 |
1980 |
1 980 |
||
показатели конечного результата |
||||||||
Охват участников, обратившихся по Программе занятости |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Своевременное оказание услуг участникам Программы занятости 2020, обратившимся в Центры занятости |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
показатели качества |
х |
|||||||
показатели эффективности |
х |
|||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
22 768 340 |
45 278 878 |
57 789 310 |
79 954 495 |
74 744 315 |
Бюджетная программа |
145 «Разработка профессиональных стандартов» |
|||||||
описание |
Разработка профессиональных стандартов |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
в зависимости от способа реализации |
распределяемая |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. изм. |
отчетный период |
плановый период |
|||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата |
||||||||
Разработка профессиональных стандартов |
шт. |
176 |
876 |
876 |
||||
Показатели конечного результата |
||||||||
Количество разработанных профессиональных стандартов |
176 |
876 |
876 |
|||||
Показатели качества |
Х |
|||||||
Методологическое и нормативное обеспечение (разработанные методические рекомендации, методики, стандарты, нормативы и нормы) |
ед. |
3 |
0 |
0 |
||||
показатели эффективности |
||||||||
Средний размер стоимости одного профессионального стандарта |
тыс.тенге |
1069,3 |
1049,1 |
1049,1 |
||||
объем бюджетных расходов |
тыс.тенге |
188 200 |
919 000 |
919 000 |
Свод бюджетных расходов
Бюджетная программа |
ед. изм. |
отчетный период |
плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Всего бюджетных расходов: |
тыс. тенге |
695 930 817 |
928 738 125 |
1 069 473 160 |
1 192 552 453 |
1 340 855 130 |
1 496 261 147 |
1 727 012 949 |
|
1. Текущие бюджетные программы |
тыс. тенге |
689 907 366 |
921 563 768 |
1 062 864 316 |
1 178 932 874 |
1 321 927 015 |
1 474 447 909 |
1 703 086 592 |
|
001 |
Формирование государственной политики в области труда, занятости, социальной защиты населения |
тыс. тенге |
2 124 588 |
2 635 608 |
2 769 286 |
2 975 308 |
3 273 921 |
3 127 616 |
3 209 276 |
002 |
Социальное обеспечение отдельных категорий граждан |
тыс. тенге |
567 893 813 |
681 762 605 |
884 519 880 |
974 084 479 |
1 089 192 497 |
1 199 458 133 |
1 421 126 535 |
003 |
Специальные государственные пособия |
тыс. тенге |
45 344 032 |
55 378 345 |
72 398 846 |
75 692 717 |
81 997 316 |
89 479 886 |
98 965 309 |
004 |
Единовременные государственные денежные компенсации отдельным категориям граждан |
тыс. тенге |
797 044 |
278 291 |
119 327 |
88 175 |
71 896 |
67 676 |
58 385 |
005 |
Государственные пособия семьям, имеющим детей |
тыс. тенге |
30 336 875 |
43 212 412 |
55 211 568 |
57 383 792 |
64 807 945 |
69 686 106 |
76 421 862 |
006 |
Оказание социальной помощи оралманам |
тыс. тенге |
12 428 880 |
8 227 123 |
5 325 816 |
1 300 000 |
200 000 |
0 |
0 |
007 |
Прикладные научные исследования |
тыс. тенге |
76 745 |
90 178 |
88 679 |
71 395 |
73 197 |
75 125 |
0 |
008 |
Услуги по информационно-аналитическому обеспечению по базе занятости и бедности |
тыс. тенге |
73 485 |
89 561 |
119 628 |
142 923 |
147 209 |
140 745 |
144 753 |
010 |
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на предоставление специальных социальных услуг |
тыс. тенге |
1 252 914 |
2 681 958 |
2 376 101 |
2 109 347 |
2 387 737 |
2 551 065 |
2 662 141 |
011 |
Услуги по обеспечению выплаты пенсий и пособий |
тыс. тенге |
11 479 291 |
13 346 348 |
16 355 114 |
18 613 709 |
19 705 832 |
20 977 265 |
23 171 347 |
013 |
Возмещение за вред, причиненный жизни и здоровью, возложенное судом на государство в случае прекращения деятельности юридического лица |
тыс. тенге |
831 917 |
135 964 |
211 060 |
299 713 |
568 417 |
668 216 |
730 787 |
014 |
Капитальные расходы Министерства труда и социальной защиты населения РК |
тыс. тенге |
30 875 |
95 401 |
135 097 |
252 269 |
366 301 |
55 419 |
59 357 |
015 |
Капитальные расходы организаций социальной защиты на республиканском уровне |
тыс. тенге |
379 363 |
415 944 |
399 285 |
555 181 |
810 465 |
383 028 |
550 619 |
016 |
Услуги по методологическому обеспечению оказания инвалидам протезно-ортопедической помощи |
тыс. тенге |
17 914 |
23 951 |
30 064 |
33 932 |
48 035 |
49 893 |
51 882 |
017 |
Совершенствование системы социальной защиты лиц с ограниченными возможностями в рамках Конвенции ООН о правах инвалидов и развитие системы предоставления специальных социальных услуг |
тыс. тенге |
0 |
31 275 |
36 225 |
7 500 |
0 |
0 |
0 |
018* |
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на содержание вновь вводимых объектов социального обеспечения |
тыс. тенге |
212 012 |
337 973 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
020* |
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на выплату государственной адресной социальной помощи и ежемесячного государственного пособия на детей до 18 лет в связи с ростом размера прожиточного минимума |
тыс. тенге |
3 280 631 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
021 |
Совершенствование системы социальной защиты населения в соответствии с международными стандартами |
тыс. тенге |
0 |
0 |
0 |
27 473 |
42 843 |
32 195 |
0 |
025* |
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на увеличение норм питания в медико-социальных учреждениях |
тыс. тенге |
4 189 900 |
2 789 272 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
027 |
Переселение на историческую родину и первичная адаптация оралманов |
тыс. тенге |
70 719 |
70 789 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
028 |
Услуги по повышению квалификации кадров социально-трудовой сферы |
тыс. тенге |
0 |
0 |
0 |
16 083 |
16 422 |
17 044 |
17 708 |
029* |
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на выплату государственной адресной социальной помощи |
тыс. тенге |
0 |
1 115 973 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
030* |
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на выплату ежемесячного государственного пособия на детей до 18 лет в связи с ростом размера прожиточного минимума |
тыс. тенге |
0 |
2 967 928 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
031 |
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на расширение программы социальных рабочих мест и молодежной практики |
тыс. тенге |
7 600 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
032 |
Реализация Национального плана действий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов |
тыс. тенге |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 568 863 |
0 |
034 |
Целевые текущие трансферты областному бюджету Восточно-Казахстанской области на содержание вновь вводимых объектов социального обеспечения |
тыс. тенге |
0 |
0 |
0 |
0 |
239 472 |
236 139 |
253 316 |
054 |
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на обеспечение проезда участникам и инвалидам Великой Отечественной войны по странам Содружества Независимых Государств, по территории Республики Казахстан, а также оплаты им и сопровождающим их лицам расходов на питание, проживание, проезд для участия в праздничных мероприятиях в городах Москве, Астане к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне |
тыс. тенге |
0 |
90 979 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
057 |
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на выплату единовременной материальной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также лицам, приравненным к ним; военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), проходившим военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года в воинских частях, учреждениях, в военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, награжденным медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» или медалью «За победу над Японией», лица, проработавшим (прослужившим) не менее шести месяцев в тылу в годы Великой Отечественной войны, к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне |
тыс. тенге |
0 |
4 153 630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Обеспечение занятости населения в рамках реализации Стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
тыс. тенге |
0 |
101 632 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на текущие расходы в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
тыс. тенге |
1 478 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
Реализация мероприятий в рамках Программы занятости 2020 |
тыс. тенге |
0 |
0 |
22 768 340 |
45 278 878 |
57 789 310 |
79 954 495 |
74 744 315 |
145 |
Разработка профессиональных стандартов |
тыс. тенге |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 200 |
919 000 |
919 000 |
2. Бюджетные программы развития |
тыс. тенге |
6 023 451 |
7 174 357 |
6 608 844 |
13 619 579 |
18 928 115 |
21 813 238 |
23 926 357 |
|
009 |
Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию объектов социального обеспечения |
тыс. тенге |
5 731 011 |
5 727 000 |
290 712 |
1 020 274 |
1 976 788 |
1 179 000 |
0 |
012 |
Создание единой информационной системы социально-трудовой сферы |
тыс. тенге |
292 440 |
596 759 |
345 542 |
0 |
0 |
0 |
0 |
018 |
Увеличение уставного капитала АО «Государственная аннуитетная компания» |
тыс. тенге |
0 |
0 |
2 403 587 |
0 |
0 |
0 |
0 |
019 |
Кредитование областных бюджетов на содействие развитию предпринимательства на селе в рамках Программы занятости 2020 |
тыс. тенге |
0 |
0 |
3 569 003 |
12 368 305 |
16 951 327 |
20 634 238 |
23 926 357 |
026 |
Кредитование областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы на обеспечение занятости участников Программы "Нұрлы көш" на 2009-2011 годы в области развития тепличного хозяйства |
тыс. тенге |
0 |
850 598 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
033 |
Развитие автоматизированной информационной системы Государственного центра по выплате пенсий и Единой информационной системы социально-трудовой сферы |
тыс. тенге |
0 |
0 |
0 |
231 000 |
0 |
0 |
0 |
Примечание:
* бюджетная программа и расходы по ней переданы в базу расходов местных бюджетов при определении объемов трансфертов общего характера на 2011 – 2013 годы;
** услуги Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.