О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2010 года № 1507 "Об утверждении Стратегического плана Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2012 года № 1813

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2010 года № 1507 «Об утверждении Стратегического плана Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 10-11, ст. 143) следующие изменения и дополнения:
      в Стратегическом плане Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы, утвержденном указанным постановлением:
      в разделе «2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности»:
      в стратегическом направлении 1. «Содействие росту трудовых ресурсов»:
      «Основные параметры развития регулируемой сферы деятельности» дополнить частями следующего содержания:
      «Кроме того, с 2008 года введено обязательное социальное страхование на случай потери дохода в связи с беременностью и родами для работающих женщин. При наступлении данного риска работающая женщина получает социальную выплату в размере 100 % средней заработной платы за последние 12 месяцев до наступления риска за все месяцы отпуска по беременности и родам. Источником финансирования данных выплат в Казахстане определен Государственный фонд социального страхования.
      В международной практике подобные выплаты осуществляются и в других странах. При этом источники финансирования могут быть различными, если в России аналогично Казахстану – это Фонд социального страхования, то, к примеру, в Великобритании – это Правительство и работодатель, в Германии - Фонд медицинского страхования и работодатель.»;
      в стратегическом направлении 2. «Содействие продуктивной занятости»:
      в «Основных параметрах развития сферы» часть шестую изложить в следующей редакции:
      «Предпринятые меры привели к дальнейшему снижению уровня безработицы. В 2010 году он составил 5,8 %, а в первом квартале т.г. – 5,5 % (среди стран СНГ Казахстан по уровню безработицы занимает четвертое место, опережая Россию - 7,5 %, Киргизию – 8,5 %, Армению - 7 %, Украину – 8 %).»;
      в «Анализе основных проблем»:
      подпункт 2) дополнить частью второй следующего содержания:
      «Страновой анализ доли самозанятых показал, что:
      менее 10 % отмечено в США, Канаде, Норвегии, Дании, Швеции, Франции;
      от 10 % до 15 % - в Австралии, Германии, Бельгии, Великобритании;
      от 15 % до 25 % - в Испании, Португалии, Италии;
      более 25 % - в Мексике, Греции, Турции.»;
      в стратегическом направлении 3. «Обеспечение реализации трудовых прав граждан»:
      «Анализ основных проблем» дополнить частью следующего содержания:
      «Коэффициент частоты несчастных случаев со смертельным исходом на 1000 работающих в последние годы в Республике Казахстан составляет около 0,09, что ниже, чем аналогичный показатель в Российской Федерации (0,124), но в тоже время превышает соответствующий показатель в странах Евросоюза, таких как Дания (0,03), Швеция (0,03) или Норвегия (0,06).»;
      в стратегическом направлении 4. «Содействие повышению благосостояния населения»:
      «Основные параметры развития сферы» дополнить частями двенадцатой, тринадцатой, четырнадцатой, пятнадцатой следующего содержания:
      «В мировой практике одним из критериев качества организации пенсионного обеспечения является адекватность размеров пенсий доходам, получаемым в период трудовой деятельности.
      Системное повышение размера пенсионных выплат позволило повысить жизненный уровень пожилых граждан и обеспечить один из наиболее высоких уровней пенсионного обеспечения среди стран СНГ.
      Совокупный коэффициент замещения дохода за счет базовой и солидарной пенсионной выплат достиг в 2010 году 43 %, что превышает минимальные нормы МОТ (не менее 40 %).
      Коэффициент замещения в межстрановом сопоставлении выглядит следующим образом: в среднем по странам организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) — 56-57 %; в странах ЕС — около 50 %; в среднем по выборке формирующихся рынков, входящих в ОЭСР — 52 %; в Российской Федерации - 35 %.»;
      в «Анализе основных проблем»:
      часть вторую изложить в следующей редакции:
      «В оплате труда сохраняется региональная и отраслевая дифференциация, заработная плата работников бюджетной сферы значительно отстает от ее уровня по экономике в целом. Нарушена зависимость оплаты труда от ее результатов – темпы роста заработной платы опережают темпы роста производительности труда.»;
      дополнить частью третьей следующего содержания:
      «Несовершенны стандарты минимальной заработной платы. В настоящее время отсутствует методика определения минимальной заработной платы. Основой для установления минимального размера заработной платы на законодательном уровне является величина прожиточного минимума, определяемая в целом по Республике Казахстан и устанавливаемая ежегодно законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год с учетом инфляции. По размеру минимальной заработной платы за 2011 год среди стран СНГ Казахстан занимает 5 место после России, Украины, Азербайджана, Беларусии.»;
      дополнить частями седьмой, восьмой следующего содержания:
      «По данным Агентства Республики Казахстан по статистике доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума за 2011 год составила 5,3 % (городская местность – 2,4 %, сельская местность – 8,8 %).
      В то же время доля населения, с доходами ниже величины прожиточного минимума в Белоруссии составила 6,1 %, в России - 12,8 %, на Украине - 24,0 %»;
      в «Оценке основных внешних и внутренних факторов» подпункт 1) части третьей исключить;
      в разделе «3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов»:
      в стратегическом направлении 1. «Содействие росту трудовых ресурсов»:
      в цели 1.1. «Содействие росту рождаемости»:
      в целевых индикаторах строки:
      «

1. Удельный вес детей, охваченных системой социальной поддержки, в том числе
- детей до одного года (по отношению к численности
детей, рожденных  в соответствующем году)

статданные

%

40,4

35,5

38,7

42,6

43,2

43,3

43,4

- детей в возрасте до 18 лет
(по отношению к общей численности детей)

статданные

%

15,2

14,6

14,1

13,5

12,9

13,8

13,7

2. Доля семей с детьми в возрасте до 1 года, получающих  социальные выплаты из ГФСС (на случай потери дохода в связи с беременностью и родами, уходом за ребенком) (по отношению к численности семей с детьми до одного года)

офиц. данные

%

33,6

34,6

36,4

38

38,6

39,2

39,5

                                                                    »
       изложить в следующей редакции:
      «

1. Удельный вес детей, охваченных системой социальной поддержки:
1) детей до одного года (по отношению к численности детей, рожденных в соответствующем году),

статданные

%

73,9

70,1

76,2

80,4

80,9

81,5

82,1

в т.ч. охваченных социальными выплатами из ГФСС;

33,6

34,6

37,3

39,5

39,9

40,5

40,9

2) детей в возрасте до 18 лет (по отношению к общей численности детей)

15,2

14,6

14,1

13,5

12,9

13,8

13,7

                                                                   »;
       в стратегическом направлении 2. «Содействие продуктивной занятости»:
      в цели 2.1. «Повышение уровня занятости населения»:
      в целевых индикаторах строку:
      «

2. Позиция в Глобальном индексе конкурентоспособности (ГИК) по показателю «Участие женщин в рабочей силе»

статданные

позиция

19

22

19

19

19

19

19

                                                                    »
       изложить в следующей редакции:
      «

2. Позиция в Глобальном индексе конкурентоспособности (ГИК) по показателю «Участие женщин в рабочей силе»

статданные

позиция

19

22

19

19

24

23

22

                                                                   »;
       в задаче 2.1.2. «Активизация безработного, самозанятого и малообеспеченного населения»:
      показатели прямых результатов дополнить строкой следующего содержания:
      «

5. Количество участников программы, трудоустроенных на инфраструктурные проекты, реализуемые в рамках  четвертого направления Программы

офиц. дан

тыс.чел.




4,0

11,9

11,3

10,2

                                                                   »;
       в мероприятиях для достижения показателей прямых результатов пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
      «- развитие сельских населенных пунктов»;
      в задаче 2.1.3. «Содействие росту занятости»:
      в показателях прямых результатов строки:
      «

1. Из общего числа обратившихся за содействием, удельный вес:

офиц.дан.

%








а) трудоустроенных

57,9

67,5

57

58,5

59,5

60,5

61

б) направленных на:








- общественные работы

18,9

23,1

20

19,5

19,0

19,0

18,5

- социальные рабочие места

15

10,7

7

8,5

9

10

11

- направленных на молодежную практику

9,1

9,7

4,7

4,6

4,5

4,5

4,5

2. Доля лиц, получивших микрокредиты на создание (или расширение) собственного дела от общего числа участников Программы

офиц. дан.

%

-

-

2,8

6,0

3,0

2,5

2,0

                                                                    »
       изложить в следующей редакции:
      «

1. Из общего числа обратившихся за содействием, удельный вес:

офиц. дан.

%








1) трудоустроенных

57,9

67,5

57

58,5

59,5

60,5

61

2) направленных на:








- общественные работы

18,9

23,1

20

19,5

29,2

29,2

30,5

- социальные рабочие места

15

10,7

7

8,5

3,7

3,5

3,3

- молодежную практику

9,1

9,7

4,7

4,6

1,9

1,9

2,0

2. Доля лиц, получивших микрокредиты на создание (или расширение) собственного дела от общего числа участников Программы

офиц. дан.

%

-

-

2,8

6,0

7,7

8,7

10,6

                                                                   »;
       в мероприятиях для достижения показателей прямых результатов строку:

«

2. Совершенствование законодательства о занятости населения в части активизации лиц трудоспособного возраста


х

х



                                                                    »
       изложить в следующей редакции:
      «

2. Совершенствование законодательства о занятости населения в части активизации лиц трудоспособного возраста


х

х

х


                                                                   »;
       в стратегическом направлении 3. «Обеспечение реализации трудовых прав граждан»:
      в цели 3.1. «Защита трудовых прав и улучшение условий  безопасности и охраны труда»:
      в целевых индикаторах строки:
      «

1. Позиция ГИК по показателю «Сотрудничество в отношениях работник-работодатель»

статданные

позиция

76

85

78

78

78

78

78

6. Позиция ГИК по показателю «Затраты, связанные с увольнением»



15

16

16

16

16

16

16

7. Позиция ГИК по показателю «Прозрачность принимаемых решений»



-

-

53

46

46

46

46

                                                                    »
       изложить в следующей редакции:
      «

1. Позиция ГИК по показателю «Сотрудничество в отношениях работник-работодатель»

статданные

позиция

76

85

78

78

49

49

49

6. Позиция ГИК по показателю «Затраты, связанные с увольнением»



15

16

16

16

25

24

23

7. Позиция ГИК по показателю «Прозрачность принимаемых решений»



-

-

53

46

30

29

28

                                                                   »;
       строку
      «

2. Позиция ГИК по показателю «Жесткость условия трудоустройства»

статданные

позиция

31

37

39

39

39

39

39

                                                                    »
      исключить;
      в задаче 3.1.1. «Обеспечение безопасности и охраны  труда»:
      в мероприятиях для достижения показателей прямых результатов строку:
      «

2. Разработка национальных и адаптация международных трудовых стандартов. Содействие их внедрению в отраслях экономики

х

х

х

х

х

                                                                    »
       изложить в следующей редакции:
      «

2. Адаптация международных трудовых стандартов. Содействие их внедрению в отраслях экономики

х

х

х

х

х

                                                                   »;
       в стратегическом направлении 4. «Содействие повышению благосостояния населения»:
      в цели 4.1. «Повышение уровня жизни населения»:
      в целевых индикаторах строки:
      «

1. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума

стат. дан.

%

8,2

6,5

6,4

5,2

6,2

6,1

6,0

2. Совокупный коэффициент замещения дохода пенсионными выплатами, в том числе:

офиц. дан.

%








- без учета НП



37,6

40,9

41,8

43

43,8

42,0

41,5

- с учетом НП



40,2

43,7

44,5

45,8

46,8

45,3

44,9

                                                                    »
       изложить в следующей редакции:
      «

1. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума

стат. дан.

%

8,2

6,5

6,4

5,2

5,1

5,0

6,0

2. Совокупный коэффициент замещения дохода пенсионными выплатами, в том числе:

офиц. дан.

%








- без учета НП



37,6

40,9

41,8

43

42,7

41,4

43,0

- с учетом НП



40,2

43,7

44,5

45,8

45,7

44,7

46,3

                                                                   »;
       в задаче 4.1.1. «Содействие росту заработной платы»:
      в показателях прямых результатов:
      строки
      «

3. Соотношение среднемесячной заработной платы гражданских служащих к среднемесячной заработной плате по экономике в целом

статданные

%

64,9

66,9

72,7

73,8

76,1

79,1

80,7

5. Соотношение:
- минимального размера пенсии;

офиц. данные

%

72,0

82,6

100,3

100,3

102,2

104,1

106,0

- средних размеров ГСП к величине прожиточного минимума

96,0

97,9

101,2

97,8

99,5

99,1

99,0

                                                                    »
       изложить в следующей редакции:
      «

3. Соотношение среднемесячной заработной платы гражданских служащих к среднемесячной заработной плате по экономике в целом

статданные

%

64,9

66,9

72,7

73,8

74,0

77,1

78,5

5. Соотношение:
- минимального размера пенсии;

офиц. данные

%

72,0

82,6

100,3

100,3

102,2

104,1

106,0

- средних размеров ГСП к величине прожиточного минимума

96,0

97,9

101,2

97,8

99,9

99,7

99,2

                                                                   »;
       в мероприятиях для достижения показателей прямых результатов строки:
      «

2. Разработка новой модели системы оплаты труда гражданских служащих

х

х

х



4. Анализ результатов внедрения новой модели оплаты труда гражданских служащих, ее корректировка




х

х

                                                                    »
       изложить в следующей редакции:
      «

2. Разработка новой модели системы оплаты труда гражданских служащих

х

х

х

х


4. Анализ результатов внедрения новой модели оплаты труда гражданских служащих, ее корректировка





х

                                                                   »;
       в задаче 4.1.2. «Обеспечение адекватности социального обеспечения»:
      в показателях прямых результатов строки:
      «

1. Удельный вес в совокупной пенсии:
- базовой пенсионной выплаты (из Центра)

офиц. дан.

%

22,6

20,3

20,9

21,1

20,2

20,1

20,0

- солидарной пенсии (из Центра)

70,9

73,3

73,0

72,7

73,4

72,6

72,5

- накопительной  пенсии (из НПФ)

6,5

6,4

6,0

6,2

6,4

7,3

7,5

                                                                    »
       изложить в следующей редакции:
      «

1. Удельный вес в совокупной пенсии:
- базовой пенсионной выплаты (из Центра)

офиц. дан.

%

22,6

20,3

20,9

21,1

20,6

20,3

24,6

- солидарной пенсии (из Центра)

70,9

73,3

73,0

72,7

72,8

72,4

68,3

- накопительной  пенсии (из НПФ)

6,5

6,4

6,0

6,2

6,6

7,3

7,1

                                                                   »;
       в стратегическом направлении 5. «Формирование эффективной системы социальной поддержки уязвимых категорий населения»:
      в цели 5.1. «Повышение эффективности социальной поддержки»:
      в целевых индикаторах строку:
      «

1. Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении)

офиц.  дан.

%

53,9

44,5

57,5

79,5

69,0

67,3

69,1

                                                                    »
       изложить в следующей редакции:
      «

1. Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении)

офиц.  дан.

%

53,9

44,5

57,5

79,5

82,1

82,0

82,2

                                                                   »;
       в задаче 5.1.1. «Развитие системы оказания специальных социальных услуг»:
      в показателях прямых результатов строки:
      «

1. Доля лиц, получающих специальные социальные услуги (от общего количества получателей услуг) в условиях:
- стационара

офиц. дан.

%

28,2

27,6

26,7

24,3

25,5

25

24,1

- полустационара

1,0

5,7

7,9

7,6

9,5

11,2

12,2

- на дому

68,8

63,5

62,0

62,0

61,4

60,1

60,2

                                                                    »
       изложить в следующей редакции:
      «

1. Доля лиц, получающих специальные социальные услуги (от общего количества получателей услуг) в условиях:
- стационара

офиц. дан.

%

28,2

27,6

26,7

24,3

24,2

24,0

24,0

- полустационара

1,0

5,7

7,9

7,6

7,8

8,6

8,9

- на дому

68,8

63,5

62,0

62,0

61,4

60,8

60,6

- временного пребывания





6,6

6,6

6,6

                                                                   »;
       в задаче 5.1.2. «Развитие системы реабилитации инвалидов»:
      мероприятия для достижения показателей прямых результатов дополнить строкой:
      «

7. Мониторинг паспортизации объектов социальной и транспортной инфраструктуры


х

х



                                                                   »;
       в разделе 4. «Развитие функциональных возможностей» строку:
      «

Кадровое обеспечение

1. Строгое соблюдение законодательства РК о государственной службе (в т.ч. принципа гендерного равенства) в отборе и расстановке кадров, управлении служебной карьерой.
2. Обеспечение трудовой и исполнительской дисциплины.
3. Развитие кадрового потенциала:
- обучение, повышение квалификации и переподготовка государственных служащих;
- изучение и использование казахского и иностранного языков;
- совершенствование методов и форм оценки персонала в ходе аттестации;
- стимулирование производительного труда;
- использование возможностей ротации кадров,  создание, подготовка и использование кадрового резерва.
4. Управление кадровой политикой подразделений Министерства и организаций, подведомственных МТСЗН.
5. Совершенствование и использование информационной системы «е-кадры».

На постоянной основе
2012-2015 гг.

                                                                    »
       изложить в следующей редакции:
      «

Кадровое обеспечение

1. Строгое соблюдение законодательства РК о государственной службе (в т.ч. принципа гендерного равенства) в отборе и расстановке кадров, управлении служебной карьерой.
2. Обеспечение трудовой и исполнительской дисциплины.
3. Развитие кадрового потенциала:
обучение, повышение квалификации и переподготовка государственных служащих;
изучение и использование казахского и иностранного языков;
совершенствование методов и форм оценки персонала;
стимулирование производительного труда;
использование возможностей ротации кадров, создание, подготовка и использование кадрового резерва.
4. Управление кадровой политикой подразделений Министерства и организаций, подведомственных МТСЗН

На постоянной основе
2012-2015 гг.

                                                                   »;
       в разделе 5. «Межведомственное взаимодействие»:
      строки:
      «

Задача 2.1.2. Активизация безработных, самозанятого и  малообеспеченного населения

МИО

Модернизация служб занятости местных исполнительных органов.

МИО, МИНТ, МСХ, МОН, МЗ, МСИ, МЭРТ, МТК

Формирование общенациональной базы текущих вакансий и прогнозных рабочих мест на базе АИС «Рынок труда».

Акимы областей, г.г. Астана, Алматы, МОН, МЭРТ, АО «ФРП Даму», МФ, МИНТ, МСХ

Реализация предусмотренных Программой занятости 2020 совместных мероприятий в рамках первого направления «Обучение и содействие в трудоустройстве самозанятого, безработного и малообеспеченного населения».

МФ, МЭРТ, МСХ, АО «ФРП Даму»

Реализация предусмотренных Программой занятости 2020 совместных мероприятий в рамках второго направления «Содействие развитию предпринимательства на селе».

АДСЖКХ, МФ, МЭРТ, МСХ, акимы областей, г.г.Астана, Алматы

Реализация предусмотренных Программой занятости 2020 совместных мероприятий в рамках третьего направления «Повышение мобильности трудовых ресурсов».

                                                                    »
       изложить в следующей редакции:
      «

Задача 2.1.2. Активизация безработных, самозанятого и  малообеспеченного населения

МИО

Модернизация служб занятости местных исполнительных органов.

МИО, МИНТ, МСХ, МОН, МЗ, МСИ, МЭРТ, МТК

Формирование общенациональной базы текущих вакансий и прогнозных рабочих мест на базе АИС «Рынок труда».

Акимы областей, г.г. Астана, Алматы, МОН, МЭРТ, АО «ФРП Даму», МФ, МИНТ, МСХ

Реализация предусмотренных Программой занятости 2020 совместных мероприятий в рамках первого направления «Обучение и содействие в трудоустройстве самозанятого, безработного и малообеспеченного населения».

МФ, МЭРТ, МСХ, АО «ФРП Даму»

Реализация предусмотренных Программой занятости 2020 совместных мероприятий в рамках второго направления «Содействие развитию предпринимательства на селе».

АДСЖКХ, МФ, МЭРТ, МСХ, акимы областей, г.г.Астана, Алматы

Реализация предусмотренных Программой занятости 2020 совместных мероприятий в рамках третьего направления «Повышение мобильности трудовых ресурсов».

МЭРТ, МФ, Акимы областей

Реализация предусмотренных Программой занятости 2020 совместных мероприятий в рамках четвертого направления «Развитие сельских населенных пунктов».

                                                                   »;
       строку:
      «

Задача 5.1.2. Развитие системы  реабилитации инвалидов

МИО, МЗ

Реализация региональных планов по профилактике инвалидности.

МИО, МЗ

Реализация индивидуальной программы реабилитации инвалида (профессиональная, медицинская, социальная  часть) в пределах компетенций государственных органов.

МИО

Полный охват  инвалидов, обратившихся в органы занятости содействием в трудоустройстве, согласно индивидуальной программы реабилитации инвалида.

                                                                    »
       изложить в следующей редакции:
      «

Задача 5.1.2. Развитие системы  реабилитации инвалидов

заинтересованные органы

Взаимодействие заинтересованных организаций в рамках Координационного совета по вопросам социальной защиты инвалидов.

МИО, МЗ

Реализация индивидуальной программы реабилитации инвалида (профессиональная, медицинская, социальная  часть) в пределах компетенций государственных органов.

МИО

Полный охват инвалидов, обратившихся в органы занятости содействием в трудоустройстве, согласно индивидуальной программе реабилитации инвалида.

                                                                   »;
       в разделе 6 «Управление рисками»:
      в стратегическом направлении «2. Содействие продуктивной занятости»:
      строку:
      «

1. Снижение спроса на рабочую силу и изменение структуры занятости вследствие экономической рецессии.

Рост безработицы
Высвобождение рабочей силы вследствие реструктуризации, банкротства и приостановки предприятий
Дисбаланс спроса и предложения на региональных рынках труда

Меры по сохранению рабочих мест и содействию занятости

                                                                    »
       изложить в следующей редакции:
      «

1. Снижение спроса на рабочую силу и изменение структуры занятости вследствие экономической рецессии.

Рост безработицы
Высвобождение рабочей силы вследствие реструктуризации, банкротства и приостановки предприятий
Дисбаланс спроса и предложения на региональных рынках труда
Низкий охват безработных и самозанятых граждан мероприятиями Программы занятости 2020

Меры по сохранению рабочих мест и содействию занятости.
Совместно с МИО разработка и реализация карт занятости регионов для регулирования спроса и предложения на рынке труда

                                                                   »;
      раздел 7. «Бюджетные программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2013 года и подлежит официальному опубликованию.

       Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       С. Ахметов

Приложение         
к постановлению Правительства
Республики Казахстан     
от 29 декабря 2012 года № 1813

7. Бюджетные программы

Бюджетная программа

001 «Формирование государственной политики в области труда, занятости, социальной защиты населения»

Описание

Содержание аппарата Министерства  и его территориальных органов; обеспечение соблюдения конституционных гарантий в социально-трудовой сфере; реализация единой социальной политики; осуществление управления трудовой миграцией; государственный надзор за соблюдением трудового и социального законодательства; контроль качества оказания специальных социальных услуг; разработка и реализация целевых и международных программ  в социально-трудовой сфере; создание единого информационного обеспечения в социально-трудовой сфере; проведение актуальных исследований в области труда, занятости, социальной защиты населения

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2015 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

Разработка стратегических документов (законы, постановления, государственные программы) в области труда, занятости, социальной защиты населения

шт.

4

3

2

3

3

2

1

Количество разработанных и внедренных иных нормативно-правовых актов

ед.

59

41

60

7

3

2

1

Количество пересмотренных выпусков ЕТКС, КС и квалификационных характеристик должностей служащих

ед.

44

24

46

6

6

5

5

Проведение конкурса по социальной ответственности бизнеса «Парыз»

ед.

1

1

1

1

1

1

1

Доля предприятий, охваченных системой коллективно-договорных отношений (среди крупных и средних предприятий)

%

30,5

91,0

88,6

82,0

83,0

84,0

85,0

Количество разработанных стандартов оказываемых государственных услуг

ед.

0

24

6

-

5

-

-

Количество сотрудников, прошедших обучение  государственному и английскому языку

чел.

78

587

726

35

118

118

118

Количество проведенных исследований в области труда, занятости, социальной защиты населения и услуг в рамках государственного социального заказа

шт.

6

7

7

5

9

1

2

показатели конечного результата









Эффективная реализация  государственной политики в области труда, занятости, социальной защиты населения

%

100

100

100

100

100

100

100

показатели качества









    Совершенствование нормативной правовой базы системы социального обеспечения, повышение ответственности государственных органов, расширение доступности и повышение уровня государственных услуг, квалификации специалистов системы социального обеспечения.
    Повышение профессионального уровня государственных служащих согласно требованиям профессиональной государственной службы в соответствии с современными экономическими условиями.

показатели эффективности









Средние затраты на содержание одной единицы штатной численности

тыс. тенге

1 332

2072

2 111

2 275

2 375

2 376

2 428

Средний объем затрат на единицу исследования и услуг в рамках государственного социального заказа

тыс. тенге

5 436

11 429

12 093

16 253

11 776

10 967

23 571

объем бюджетных расходов

тыс. тенге

2 124 588

2 635 608

2 769 286

2 975 308

3 273 921

3 127 616

3 209 276

Бюджетная программа

002 «Социальное обеспечение отдельных категорий граждан»

Описание

Выплата:
солидарных пенсий;
базовых пенсионных выплат;
надбавок к пенсиям граждан, пострадавших вследствие ядерных испытании на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне;
обязательств по государственной гарантии сохранности обязательных пенсионных взносов в накопительных пенсионных фондах;
государственного базового пособия по инвалидности;
государственного базового пособия по случаю потери кормильца;
государственного базового пособия по возрасту;
пособия на погребение пенсионеров, участников и инвалидов ВОВ;
пособия на погребение получателей государственных базовых пособий и государственных специальных пособий;
государственных специальных пособий

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2015 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

Среднегодовая численность получателей:

чел.

4 108 518

4 171 943

4 267 876

4 361 859

4 604 233

4 706 533

4 824 149

базовой пенсионной выплаты

чел.

1 668 900

1 702 900

1 740 041

1 786 209

1 833 228

1 874 894

1 925 997

солидарной пенсии

чел.

1 646 564

1 677 165

1 712 963

1 752 517

1 804 264

1 847 912

1 895 398

надбавок к пенсиям граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне

чел.

47

15

8

45

21

21

21

государственного базового пособия по инвалидности

чел.

432 198

444 277

461 291

470 924

488 765

502 140

512 087

государственного базового пособия по случаю потери кормильца

чел.

205 834

196 199

192 215

187 390

186 895

180 492

177 651

государственного базового пособия по возрасту

чел.

16 163

17 955

19 916

22 453

23 724

25 410

27 192

пособия на погребение пенсионеров, участников и инвалидов ВОВ

чел.

79 287

73 737

81 606

81443

87 792

90 140

92 644

пособия на погребение получателей государственных социальных пособий и государственных специальных пособий

чел.

17 405

16 251

17 012

18 174

20 768

21 728

22 374

государственного специального пособия по списку № 1

чел.

26 772

27 639

27 198

26 916

26 014

25 101

24 057

государственного специального пособия по списку № 2

чел.

15 348

15 805

15 626

15 788

14 464

13 970

13 438

показатели конечного результата

Выплата пенсионерам и инвалидам, достигшим пенсионного возраста, базовой пенсионной выплаты в % от ПМ

%

40

40

50

50

50

50

60

Обеспечение своевременной выплаты назначенных пенсий и базовых пенсионных выплат, надбавок к пенсиям граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне,  государственных базовых пособий по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту,  государственных специальных пособий

%

100

100

100

100

100

100

100

Обеспечение своевременной выплаты пособий на погребение лицам, обратившимся и имеющим право на его получение

%

100

100

100

100

100

100

100

показатели качества

х








показатели эффективности

Размер базовой пенсионной выплаты

тенге

5487

5 981

8 000

8 720

9 330

9 983

13 984

Средний размер солидарных пенсий

тенге

17366

21 542

27 793

30 000

32 928

35 673

38 863

Размеры государственных базовых пособий:
а) по инвалидности  от общего заболевания









1 группа

тенге

18 655

20 335

22 165

23 717

25 378

27 154

31 698

2 группа

тенге

14 540

15 849

17 276

18 485

19 780

21 164

24 705

3 группа

тенге

10 151

11 064

12 061

12 905

13 808

14 775

17 247

б) по случаю потери кормильца









при 1 иждивенце

тенге

9 053

9 868

10 757

11 510

12 316

13 178

15 383

при 2 иждивенцах

тенге

15 637

17 045

18 580

19 880

21 272

22 761

26 570

при 3 иждивенцах

тенге

19 341

21 082

22 980

24 589

26 311

28 152

32 863

при 4 иждивенцах

тенге

20 575

22 428

24 447

26 158

27 990

29 949

34 961

при 5 иждивенцах

тенге

21 261

23 176

25 262

27 031

28 923

30 947

36 126

при 6 и более иждивенцах

тенге

22 084

24 073

26 240

28 077

30 043

32 145

37 524

в) по возрасту

тенге

6 859

7 476

8 149

8 720

9 330

9 983

11 654

Размер пособия на погребение участников  и инвалидов ВОВ

тенге

45 360

49 455

52 920

56 630

60 585

64 820

69 370

Размер пособия  на погребение пенсионеров, получателей государственных базовых пособий и государственных специальных пособий

тенге

19 279

21 195

22 680

24 270

25 965

27 780

29 730

Размер государственного специального пособия по списку № 1

тенге

11 664

12 717

13 608

14 562

15 579

16 668

17 838

Размер государственного специального пособия по списку № 2

тенге

10 368

11 304

12 096

12 944

13 848

14 816

15 856

объем бюджетных расходов

тыс. тенге

567 893 813

681 762 604

884 519 880

974 084 479

1 089 192 497

1 199 458 133

1 421 126 535

Бюджетная программа

003 «Специальные государственные пособия»

описание

Оказание дополнительной материальной поддержки отдельным категориям граждан в виде выплат специальных государственных пособий

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2015 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

Среднегодовая численность получателей специальных государственных пособий

чел.

1 159 680

1 193 638

1 289 572

1 302 796

1 326 979

1 351 445

1 385 339

показатели конечного результата









Обеспечение своевременной выплаты назначенных специальных государственных пособий

%

100

100

100

100

100

100

100

показатели качества

х








показатели эффективности

Отношение размера специальных государственных пособий к величине непродовольственной части ПМ:









инвалиды 1 и 2 группы

%

33

33

33

33

33

33

33

инвалиды 3 группы

%

14

14

14

14

14

14

14

дети-инвалиды до 16 лет

%

22

28

22

21

21

21

21

многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алка» и «Кумис алка» и многодетные семьи

%

92

142

119

142

142

142

142

объем бюджетных расходов

тыс. тенге

45 344 032

55 378 345

72 398 846

75 692 717

81 997 316

89 479 886

98 965 309

Бюджетная программа

004 «Единовременные государственные денежные компенсации отдельным категориям граждан»

описание

Выполнение государством обязательств прошлых лет по выплате единовременных государственных денежных компенсаций:
   пострадавшим вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне;
   реабилитированным гражданам, признанным жертвами массовых политических репрессий

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2015 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

Численность пострадавших граждан вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне

чел.

51 475

13 289

6 306

4 106

3 500

3 067

2 947

Среднегодовая численность реабилитированных граждан

чел.

249

100

50

94

117

98

91

показатели конечного результата

Погашение задолженности по выплате компенсаций обратившихся граждан из числа населения, пострадавших вследствие ядерного испытания на СИЯП

%

100

100

100

100

100

100

100

Компенсирование материального и морального вреда обратившихся граждан из числа граждан-жертв массовых политических репрессий

%

100

100

100

100

100

100

100

показатели качества

х








показатели эффективности

Средний размер единовременной денежной компенсации  пострадавших граждан вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне

тенге

15 175

20 189

18 367

20 225

18 425

19 914

18 078

Средний размер единовременной денежной компенсации реабилитированным гражданам-жертвам массовых политических репрессий

тенге

63 843

75 879

88 500

54 596

63 308

67 337

56 154

объем бюджетных расходов

тыс. тенге

797 044

278 291

119 327

88 175

71 896

67 676

58 385

Бюджетная программа

005 «Государственные пособия семьям, имеющим детей»

описание

Социальная поддержка семей, имеющих детей в виде выплат:
1) единовременного пособия на рождение ребенка
2) пособия по уходу за ребенком до одного года
3) пособия родителям, опекунам, воспитывающим детей- инвалидов

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2015 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

Среднегодовая численность получателей государственных пособий:

чел.

497 733

498 699

600 833

571 981

596 465

598 433

600 779

на рождение ребенка

чел.

353 387

329 233

401 329

366 298

380 477

381 520

382 130

по уходу за ребенком до одного года

чел.

144 346

130 577

144 676

148 653

156 255

156 514

157 287

родителей, опекунов, воспитывающих детей-инвалидов

чел.

-

38 889

54 828

57 030

59 733

60 409

61 362

показатели конечного результата

Обеспечение своевременной выплаты назначенных государственных пособий в связи с рождением ребенка и по уходу за ребенком до одного года, государственного пособия родителям, опекунам, воспитывающим детей- инвалидов

%

100

100

100

100

100

100

100

показатели качества

х








показатели эффективности

1. Размер единовременного пособия на рождение ребенка:









     на 1,2,3 ребенка

тенге

38 880

42 390

45 360

48 540

51 930

55 560

59 460

     на 4-го и более ребенка в семье 

тенге

-

70 650

75 600

80 900

86 550

92 600

99 100

2. Средний размер пособия по уходу за ребенком

тенге

9 650

11 531

14 059

13 867

15 640

16 759

17 932

3. Размер пособия родителям, опекунам, воспитывающим детей-инвалидов

тенге

-

14 952

15 999

17 439

18 660

19 966

23 307

объем бюджетных расходов

тыс. тенге

30 336 875

43 212 412

55 211 568

57 383 792

64 807 945

69 686 106

76 421 862

Бюджетная программа

006 «Оказание социальной помощи оралманам»

описание

Выплата единовременного пособия семьям оралманов, возмещение расходов по проезду к постоянному месту жительства и провозу имущества (в том числе скота),  выделение средств для приобретения жилья

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

Текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2015 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

Количество оралманов, обратившихся за выплатой единовременных пособий и компенсаций

тыс. семей

15,5

10,6

6,6

1,7

0,2



показатели конечного результата

Полный охват выплатой единовременных пособий и компенсаций обратившихся оралманов и членов их семей

%

100

100

100

100

100



показатели качества

х








показатели эффективности

Средний размер единовременного пособия семьям оралманов

тенге

170 151

189 316

202 241

202 923

202 348



объем бюджетных расходов

тыс. тг.

12 428 880

8 227 123

5 325 816

1 300 000

200 000

0

0

Бюджетная программа

007 «Прикладные научные исследования»

описание

Проведение научно-исследовательских работ в области безопасности и охраны труда, рынка труда

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2015 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Количество тематических заданий научно-исследовательских работ, в том числе:

шт

9

6

6

6

6

6


     в области охраны и безопасности труда, управления и методов воздействия на условия труда и профессиональные риски;

шт

7

5

5

5

5

5


     в области разработки экономических расчетов (нормативов) от производственного травматизма и профзаболеваний в различных отраслях экономики Республики Казахстан

шт

2

1

1

1

1

1


показатели конечного результата









Количество предприятий, на которых внедрены результаты  научно-исследовательских работ, в том числе по отраслям:

шт.

22

15

23

26

27

28


Нефтегазовая

шт.

1



2

2

1


Горнорудная промышленность

шт.



2

2

1

1


Металлургия

шт.






1


Лесная

шт.




1




Коммунальное  хозяйство

шт.


2


3

4

3


Здравоохранение

шт.

4

2



5

3


Строительная

шт.

3


5

5

1

2


Энергетика

шт.

3

1

3


1

1


Угольная промышленность

шт.



5

5




Геология

шт.


2

4


2

3


Железнодорожный транспорт

шт.


2



2

2


Автомобильный транспорт

шт.





1

2


Государственные учреждения

шт.

7

2

3

5

3

2


Производство строительных материалов и пластиковых изделий, керамики, фарфора и фаянсовых изделий и стекольное производство

шт.



1





Обрабатывающая промышленность

шт.




3

2

3


Связь

шт.

3

2



1

2


Машиностроение и приборостроение

шт.





1

1


Атомная энергетика

шт.



1


1



Химическая отрасль

шт.

1

2




1


показатели качества









Методологическое и нормативное обеспечение (разработанные методические рекомендации, методики, стандарты, нормативы и нормы)

ед.

16

20

11

8

9

10


показатели эффективности









Уменьшение доли работников, занятых в неудовлетворительных, вредных условиях труда

%

0,01

0,01

0,02

0,02

0,03

0,03


Средний размер стоимости одного тематического задания научно-исследовательских работ

тыс.

тенге

8 527

15 030

14 780

11 899

12 200

12 521


объем бюджетных расходов

тыс. тенге

76 745

90 178

88 679

71 395

73 197

75 125

0

Бюджетная программа

008 «Услуги по информационно-аналитическому обеспечению по базе занятости и бедности»

Описание

Формирование и ведение общереспубликанской базы данных по вопросам занятости и обработка информации по бедности

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2015

год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Количество обрабатываемой информации, в том числе:

тыс. ед.

8 373

8 240

7 274

8 662

7 549

7 218

7 423

по базе занятости

тыс. ед.

3 296

3 576

2 816

2 940

4 000

4 000

4 000

по базе бедности

тыс. ед.

5 077

4 664

2 670

2 548

1 600

1 600

1 600

прочая информация

тыс. ед.


-

1 788

3 176

1 949

1 618

1 823

показатели конечного результата









Своевременное представление отчетности в Министерство и выполнение возложенных функций

%

100

100

100

100

100

100

100

показатели качества

х








показатели эффективности









Средняя стоимость одной единицы обрабатываемой информации

тенге

8,7

11,87

16,5

16,5

19,5

19,5

19,5

объем бюджетных расходов

тыс. тенге

73 485

89 561

119 628

142 923

147 209

140 745

144 753

Бюджетная программа

009 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию объектов социального обеспечения»

Описание

Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2015 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Количество объектов строительства и реконструкции объектов социального обеспечения

ед.

7

4

1

2

2

1


показатели конечного результата









Своевременный ввод в эксплуатацию объектов строительства и реконструкции

%

100

100

100

100

100

100


показатели качества









Соответствие строительным нормам и правилам

%

100

100

100

100

100

100


показатели эффективности

х








объем бюджетных расходов

тыс. тенге

5 731 011

5 727 000

290 712

1 020 274

1 976 788

1 179 000

0

Бюджетная программа

010 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на предоставление специальных социальных услуг»

описание

Оказание специальных социальных услуг лицам, проживающим в медико-социальных учреждениях, центрах социальной адаптации для лиц  без определенного места жительства
Размещение государственного социального заказа в негосударственном секторе на оказание специальных социальных услуг
Развитие сети отделений дневного пребывания в медико-социальных учреждениях

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2015 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Количество граждан, охваченных специальными социальными услугами в:

чел.

7 572

12 662

33 338

35 939

38 547

38 547

38 547

медико-социальных учреждениях для детей с психоневрологической патологией*

чел.

2 347

2 274

0

0

0

0

0

медико-социальных учреждениях для взрослых с психоневрологической патологией*

чел.

0

10 388

0

0

0

0

0

медико-социальных учреждениях для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата

чел.

0

0

367

338

367

367

367

медико-социальных учреждениях общего типа

чел.

0

0

7 380

7 413

7 199

7 199

7 199

отделениях социальной помощи  на дому для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов

чел.

0

0

25 591

20 690

25 933

25 933

25 933

центрах социальной адаптации для лиц без определенного места жительства

чел.

0

0

0

4 165

5 048

5 048

5 048

Количество граждан, охваченных специальными социальными услугами в неправительственном секторе

чел.

1 457

2 210

2 313

2 568

3 380

3 380

3 380

Количество граждан, обслуженных в отделениях дневного пребывания в медико-социальных учреждениях

чел.

309

339

753

765

1 132

1 132

1 132

показатели конечного результата









Своевременное предоставление специальных социальных услуг

%

100

100

100

100

100

100

100

показатели качества

х








Соответствие стандартам оказания специальных социальных услуг

%

100

100

100

100

100

100

100

показатели эффективности









Средняя стоимость услуги на одного человека в день за счет целевых трансфертов:









медико-социальных учреждениях для детей с психоневрологической патологией*

тенге

1 882

1042,6

0

0

0

0

0

медико-социальных учреждениях для взрослых  с психоневрологической патологией*

тенге

0

318,9

0

0

0

0

0

медико-социальных учреждениях для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата

тенге

0

0

1 609,8

595,8

689,7

689,7

689,7

медико-социальных учреждениях общего типа

тенге

0

0

357,8

213,6

306

306

306

отделениях социальной помощи  на дому для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов

тенге

0

0

162,3

146,2

29

29

29

Средняя стоимость услуг неправительственными организациями на одного человека в день за счет целевых трансфертов

тенге

458,9

845,1

1 051,6

680,5

1 779

1 779

1 779

Средняя стоимость услуг на одного человека в день за счет целевых трансфертов в  отделениях дневного пребывания в медико-социальных учреждениях

тенге

2130

2248

1 638,1

1 550

1 523,2

1 523,2

1 523,2

объем бюджетных расходов

тыс. тенге

1 252 914

2 681 958

2 376 101

2 109 347

2 387 737

2 551 065

2 662 141

      Примечание: *
      в части детских и взрослых МСУ переданы в МИО трансфертами общего характера с 2011 года

Бюджетная программа

011 «Услуги по обеспечению выплаты пенсий и пособий»

описание

Обеспечение своевременной и полной выплаты пенсий и пособий

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2015 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Количество оказанных государственных услуг лицам, имеющим право на получение социальных выплат

ед.

5 817 655

5 905 009

6 171 195

6 561 521

6 762 158

6 920 289

7 112 959

показатели конечного результата









Обеспечение своевременности:
выплат пенсий и пособий;
переводов обязательных пенсионных взносов и пенсионных накоплений в НПФ;
социальных отчислений в ГФСС

%

100

100

100

100

100

100

100

показатели качества









Срок назначения и выплат пенсий и пособий

дней

10

10

10

10

7

7

7

Доля электронных макетов дел получателей пособий от общей численности макетов дел

%

-

-

90

90

100

100

100

показатели эффективности









Удельный вес административных затрат ГЦВП в общем объеме обслуживаемых финансовых потоков

%

0,81

0,85

0,72

0,70

0,75

0,74

0,73

объем бюджетных расходов

тыс. тенге

11 479 291

13 346 348

16 355 114

18 613 709

19 705 832

20 977 265

23 171 347

Бюджетная программа

012 «Создание единой информационной системы социально-трудовой сферы»

описание

Создание единой информационной системы социально-трудовой сферы в целях интеграции  с программой «Е-Правительство»

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2015 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Количество интегрированных баз данных

шт.

6

5

-

-

-



Количество разработанных баз данных

шт.

5

2

-

-

-



Количество приобретенной вычислительной и информационной техники

шт.

-

933

487

-

-



Количество приобретенных нематериальных активов

шт.

-

528

484

-

-



показатели конечного результата









Сокращение времени оказания государственных услуг по назначению пенсий и пособий

дней

10

10

10

-

-



показатели качества

х








показатели эффективности









Средняя стоимость вычислительной техники за единицу

тенге

-

89 963

153 083

-

-



Средняя стоимость нематериальных активов за единицу

тенге

-

127 356

131 199

-

-



объем бюджетных расходов

тыс. тг.

292 440

596 759

345 542

0

0



Бюджетная программа

013 «Возмещение за вред, причиненный жизни и здоровью, возложенное судом на государство, в случае прекращения деятельности юридического лица»

описание

Выполнение обязательств государства по возмещению вреда потерпевшим, в случае прекращения деятельности юридического лица

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания


предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации


индивидуальная

текущая/развитие


текущая


наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2015 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Количество судебных исков, по которым осуществлена выплата

исп. лист

404

103

67

52

130

120

110

Среднегодовая численность получателей выплат за вред, причиненный жизни и здоровью, возложенное судом на государство, в случае прекращения деятельности юридического лица гражданам, достигшим 70-летнего возраста

чел.

-

-

316

846

1 303

1 509

1 580

показатели конечного результата









Выполнение обязательств государства по возмещению вреда потерпевшим, в случае прекращения деятельности юридического лица.

%

100

100

100

100

100

100

100

показатели качества









Своевременное исполнение судебных решений

%

100

100

100

100

100

100

100

показатели эффективности









Средняя стоимость одной выплаты:









за вред, причиненный жизни и здоровью, возложенное судом на государство

тыс.

тенге

2059

1 320

712,4

1 154

1 154

1 250

1 364

за вред, причиненный жизни и здоровью, возложенное судом на государство, в случае прекращения деятельности юридического лица гражданам, достигшим 70-летнего возраста

-

-

43,1

23,6

26,8

28,6

30,6

объем бюджетных расходов

тыс. тенге

831 917

135 964

211 060

299 713

568 417

668 216

730 787

Бюджетная программа

014 «Капитальные расходы Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан»

описание

Материально-техническое оснащение и информационно-техническое обеспечение центрального аппарата и территориальных органов министерства

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление капитальных расходов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2015 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Количество приобретенной вычислительной и информационной техники, бытовой техники, оргтехники, медицинского и прочего оборудования

шт.

249

1 113

1 060

1 834

252

80

88

Количество приобретенной офисной мебели

шт.

551

177

775

341

23

2

2

Количество приобретенных нематериальных активов

шт

-

1 311

1 265

358

386

187

251

Количество учреждений, которым необходимо провести капитальный ремонт здания, помещений и сооружений

ед.


0

0

2

1

0

0

показатели конечного результата









Уровень оснащения государственного органа в области труда, занятости, социальной защиты населения:









материально-техническое

%

77

80

80

80

80

80

80

информационно-техническое

%

80

90

90

90

90

90

90

Своевременное завершение запланированного объема работ по капитальному ремонту в зданиях, помещениях и сооружениях

ед.




2

1



показатели качества

х








Удельный вес работ, проведенных согласно строительным нормам и правилам

%




100

100



показатели эффективности









Обновление парка вычислительной техники и серверного оборудования

%

23

20

20

20

20

20

20

Средняя стоимость затрат на капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений

тыс. тенге




37,0

40,8



объем бюджетных расходов

тыс. тенге

30 875

95 401

135 097

252 269

366 301

55 419

59 357

Бюджетная программа

015 «Капитальные расходы организаций социальной защиты на республиканском уровне»

описание

Материально-техническое оснащение и информационно-техническое обеспечение подведомственных организаций Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление капитальных расходов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2015 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Количество приобретенной вычислительной, информационной  техники и прочего оборудования

шт.

342

983

1 301

1 648

914

853

904

Количество приобретенной офисной мебели

шт.

9

40

93

29

23

4

48

Количество приобретенных нематериальных активов

шт

-

1868

647

3 000

826

24

24

показатели конечного результата









Уровень оснащения государственного органа в области труда, занятости, социальной защиты и миграции населения:









материально-техническое

%

77

77

77

78

77

77

77

информационно-техническое

%

80

80

80

82

80

80

80

показатели качества

х








показатели эффективности









Обновление парка вычислительной техники и серверного оборудования

%

23

23

23

17

23

23

23

объем бюджетных расходов

тыс. тенге

379 363

415 944

399 285

555 181

810 465

383 028

550 619

Бюджетная программа

016 «Услуги по методологическому обеспечению оказания инвалидам протезно-ортопедической помощи»

описание

Разработка технической документации на новые виды изделий для протезно-ортопедических предприятий;
проведение опытно-экспериментальных работ по протезированию инвалидов со сложными, особо сложными и атипичными формами увечья

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2015 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









1. Протезирование инвалидов с особо сложными и атипичными видами увечья, а также первичное протезирование

шт.

57

81

86

75

105

110

120

2. Разработка стандартов в области протезостроения

шт.

1

4

2

-

2

-

-

3. Разработка технологических процессов на новые виды протезно-ортопедических изделий

шт.

7

3

5

10

7

7

7

4. Разработка технологических процессов на комплектующие изделия к протезам

шт.

6

4

5

-

-

-


5. Разработка новых видов протезно-ортопедических изделий для сложного и атипичного протезирования,

шт.

0

0

5

-

-

-

-

6. Количество разработок и испытаний комплектующих изделий

шт.

4

4

4

-

-

-

-

7. Количество методических рекомендаций по протезированию, протезостроения и ортопедии

шт.

5

5

4

5

4

5

4

8. Разработка, испытание и внедрение протезно-ортопедических изделий, изготавливаемых по новейшим технологиям





10

5

10

5

показатели конечного результата









Доля обеспеченности инвалидов протезно-ортопедической помощью к общему числу инвалидов, нуждающихся в протезировании

%

86

87

93

94

95

95,5

96

Повышение реабилитационного потенциала инвалидов

показатели качества

х








показатели эффективности









Методологическое обеспечение в области протезирования и протезостроения

%

100

100

96

100

100

100

100

объем бюджетных расходов

тыс. тенге

17 914

23 951

30 064

33 932

48 035

49 893

51 882

Бюджетная программа

017 «Совершенствование системы социальной защиты лиц с ограниченными возможностями в рамках Конвенции ООН о правах инвалидов и развитие системы предоставления специальных социальных услуг»

описание

Совершенствование системы социальной защиты лиц с ограниченными возможностями в рамках Конвенции ООН о правах инвалидов и развитие системы предоставления специальных социальных услуг

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2015 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Проведение научно-практических исследований

шт.

-

3

4

-

-

-


Семинары, круглые столы

шт.

-

3

3

2

-

-


Подготовка телевизионных передач, статей, тематических публикаций и обучающих материалов

шт.

-

3

3

1

-

-


показатели конечного результата









Разработка национального плана действий на долгосрочную перспективу по обеспечению прав и улучшению качества жизни людей с ограниченными возможностями

показатели качества

х








показатели эффективности

х








объем бюджетных расходов

тыс. тенге

0

31 275

36 225

7 500

0

0


Бюджетная программа

018 «Увеличение уставного капитала АО «Государственная аннуитетная компания»

описание

Увеличение уставного капитала АО «Государственная аннуитетная компания»

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2015 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Обеспечение норматива достаточности маржи платежеспособности, не менее

коэф.

-

-

1,0

-

-

-


показатели конечного результата









Обеспечение граждан адекватными страховыми выплатами в соответствии с заключенными с АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания» договорами страхования

%

-

-

100

-

-

-


показатели качества

х








показатели эффективности

х








Стоимость одной акции

тенге

-


1000

-

-

-


объем бюджетных расходов

тыс. тенге

0

-

2 403 587

-

-

-


Бюджетная программа

019 «Кредитование областных бюджетов на содействие развитию предпринимательства на селе в рамках Программы занятости 2020»

описание

Предоставление бюджетных кредитов областным бюджетам на содействие развитию предпринимательства на селе в рамках Программы занятости 2020

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление бюджетных кредитов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2015 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Количество выданных микрокредитов

тыс.ед.

-

-

более 1,4

до 6,1

не менее 8

не менее 10

не менее 11

показатели конечного результата









Охват участников Программы занятости, обратившихся за микрокредитованием

%

-

-

100

100

100

100

100

показатели качества









Максимальное выделение средств микрокредитной линии в пределах средств, предусмотренных Республиканским бюджетом на соответствующий год

%

-

-

100

100

100

100

100

показатели эффективности









Средний размер микрокредита

тыс. тенге

-

-

1 862

2 160

1 983

2 062

2 114

объем бюджетных расходов

тыс. тенге

-

-

3 569 003

12 368 305

16 951 327

20 634 238

23 926 357

Бюджетная программа

021 «Совершенствование системы социальной защиты населения в соответствии с международными стандартами»

описание

Совершенствование системы социальной защиты населения в соответствии с международными стандартами

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2015 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Проведение научно-практических исследований

шт.

0

0

0

4

4

4


Семинары, круглые столы

шт.

0

0

0

1

5

3


Подготовка телевизионных передач, статей, тематических публикаций и обучающих материалов

шт.

0

0

0

2

-

1


показатели конечного результата









Разработка национального плана действий на долгосрочную перспективу по обеспечению прав и улучшению качества жизни людей с ограниченными возможностями

показатели качества

х








показатели эффективности

х








объем бюджетных расходов

тыс. тенге

0

0

0

27 473

42 843

32 195


Бюджетная программа

028 «Услуги по повышению квалификации кадров социально-трудовой сферы»

описание

Оказание услуг по повышению квалификации работников территориальных органов в социально-трудовой сфере

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2015 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Количество работников, прошедших повышение квалификации

чел.

-

-

-

280

300

310

310

показатели конечного результата









Обеспечение условий для повышения квалификации кадров социально-трудовой сферы

%

-

-

-

100

100

100

100

показатели качества

х








показатели эффективности









Средняя стоимость обучения одного работника

тенге

-

-

-

57 439

54 740

54 981

57 123

объем бюджетных расходов

тыс. тенге

-

-

-

16 083

16 422

17 044

17 708

Бюджетная программа

032 «Реализация Национального плана действий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов»

описание

Обеспечение доступности объектов в основных сферах жизнедеятельности инвалидов;
реализация пилотных проектов по созданию безбарьерной среды в объектах культуры, спорта, оказывающих услуги ГЦВП, ЦОН;
обеспечение доступности информации путем субтитрирования, сурдопереводов;
размещение государственного социального заказа в негосударственном секторе на разработку классификаций и критериев, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы с учетом положений международной классификации функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2015 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Доступность зданий

ед.






182


Доступность жилья

%






20


Доступность инфраструктуры:
- пассажирские остановки

ед.






989


- автомобильный транспорт общего пользования, оборудованный устройствами по посадке и высадке инвалидов






183


- дорожные знаки и указатели






1424


- пешеходные переходы со звуковыми и световыми устройствами






194


- парковочные места для автомобильного транспорта






827


- специальные службы "инва-такси"






42


Доступность информации

%






30


Создание специальных рабочих мест для инвалидов

ед.






728


показатели конечного результата









Своевременное обеспечение доступа к объектам инфраструктуры

%






100


показатели качества









Соответствие строительным нормам и правилам

%






100


показатели эффективности

х








объем бюджетных расходов

тыс. тенге


-

-

-

-

6 568 863


Бюджетная программа

033 «Развитие автоматизированной информационной системы Государственного центра по выплате пенсий и Единой информационной системы социально-трудовой сферы»

описание

Развитие автоматизированной информационной системы ГЦВП и Единой информационной системы социально-трудовой сферы с оказанием услуг в рамках реализации

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2014 год

2015 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Интеграция АИС ГЦВП и ЕИС СТС с информационными системами государственных органов

ед.

-

-

-

10

-



показатели конечного результата









Количество электронных государственных услуг

ед.

-

-

-

3**




показатели качества

х








показатели эффективности









Срок оказания государственной услуги для назначения государственной выплаты

дней

-

-

-

7




объем бюджетных расходов

тыс. тенге

-

-

-

231 000




Бюджетная программа

034 «Целевые текущие трансферты областному бюджету Восточно-Казахстанской области на содержание вновь вводимых объектов социального обеспечения»

описание

Содержание вновь вводимых объектов социального обеспечения

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2014 год

2015 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Содержание вновь вводимых объектов социального обеспечения

ед.

-

-

-

-

2

2

2

показатели конечного результата









Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета областному бюджету Восточно-Казахстанской области

%

-

-

-

-

100

100

100

показатели качества

х








показатели эффективности

х








объем бюджетных расходов

тыс. тенге

-

-

-

-

239 472

236 139

253 316

Бюджетная программа

128 «Реализация мероприятий в рамках Программы занятости 2020»

описание

1) обучение и содействие в трудоустройстве самозанятого, безработного и малообеспеченного населения;
2) содействие развитию предпринимательства на селе;
3) повышение мобильности трудовых ресурсов;
4) институциональная организация;
5) развитие сельских населенных пунктов

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

распределяемая

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2015 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата
1. Количество участников по направлениям:









Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров и содействие в трудоустройстве

чел.



85 484

95 832

88 294

89 688

80 529

Содействие развитию предпринимательства на селе

чел.



4 680

6 769

8 548

10 007

11 318

Повышение мобильности трудовых ресурсов

чел.



14 210

11 807

1 144

1 981

2 423

Переселение из населенных пунктов с низким экономическим потенциалом

чел.



25

9 078

1 425

1 810

1 734

Развитие сельских населенных пунктов

чел.




не менее
4 000

11 932

11 353

10 206

2. Количество гражданских служащих центров занятости

ед.



1 980

1980

1980

1980

1 980

показатели конечного результата









Охват участников, обратившихся по Программе занятости

%



100

100

100

100

100

Своевременное оказание услуг участникам Программы занятости 2020, обратившимся в Центры занятости

%



100

100

100

100

100

показатели качества

х








показатели эффективности

х








объем бюджетных расходов

тыс. тенге



22 768 340

45 278 878

57 789 310

79 954 495

74 744 315

Бюджетная программа

145 «Разработка профессиональных стандартов»

описание

Разработка профессиональных стандартов

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

распределяемая

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Разработка профессиональных стандартов

шт.





176

876

876

Показатели конечного результата









Количество разработанных профессиональных стандартов






176

876

876

Показатели качества

Х








Методологическое и нормативное обеспечение (разработанные методические рекомендации, методики, стандарты, нормативы и нормы)

ед.





3

0

0

показатели эффективности









Средний размер стоимости одного профессионального стандарта

тыс.тенге





1069,3

1049,1

1049,1

объем бюджетных расходов

тыс.тенге





188 200

919 000

919 000

Свод бюджетных расходов

Бюджетная программа

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Всего бюджетных расходов:

тыс. тенге

695 930 817

928 738 125

1 069 473 160

1 192 552 453

1 340 855 130

1 496 261 147

1 727 012 949

1. Текущие бюджетные программы

тыс. тенге

689 907 366

921 563 768

1 062 864 316

1 178 932 874

1 321 927 015

1 474 447 909

1 703 086 592

001

Формирование государственной политики в области труда, занятости, социальной защиты населения

тыс. тенге

2 124 588

2 635 608

2 769 286

2 975 308

3 273 921

3 127 616

3 209 276

002

Социальное обеспечение отдельных категорий граждан

тыс. тенге

567 893 813

681 762 605

884 519 880

974 084 479

1 089 192 497

1 199 458 133

1 421 126 535

003

Специальные государственные пособия

тыс. тенге

45 344 032

55 378 345

72 398 846

75 692 717

81 997 316

89 479 886

98 965 309

004

Единовременные государственные денежные компенсации отдельным категориям граждан

тыс. тенге

797 044

278 291

119 327

88 175

71 896

67 676

58 385

005

Государственные пособия семьям, имеющим детей

тыс. тенге

30 336 875

43 212 412

55 211 568

57 383 792

64 807 945

69 686 106

76 421 862

006

Оказание социальной помощи оралманам

тыс. тенге

12 428 880

8 227 123

5 325 816

1 300 000

200 000

0

0

007

Прикладные научные исследования

тыс. тенге

76 745

90 178

88 679

71 395

73 197

75 125

0

008

Услуги по информационно-аналитическому обеспечению по базе занятости и бедности

тыс. тенге

73 485

89 561

119 628

142 923

147 209

140 745

144 753

010

Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на предоставление специальных социальных услуг

тыс. тенге

1 252 914

2 681 958

2 376 101

2 109 347

2 387 737

2 551 065

2 662 141

011

Услуги по обеспечению выплаты пенсий и пособий

тыс. тенге

11 479 291

13 346 348

16 355 114

18 613 709

19 705 832

20 977 265

23 171 347

013

Возмещение за вред, причиненный жизни и здоровью, возложенное судом на государство в случае прекращения деятельности юридического лица

тыс. тенге

831 917

135 964

211 060

299 713

568 417

668 216

730 787

014

Капитальные расходы Министерства труда и социальной защиты населения РК

тыс. тенге

30 875

95 401

135 097

252 269

366 301

55 419

59 357

015

Капитальные расходы организаций социальной защиты на республиканском уровне

тыс. тенге

379 363

415 944

399 285

555 181

810 465

383 028

550 619

016

Услуги по методологическому обеспечению оказания инвалидам протезно-ортопедической помощи

тыс. тенге

17 914

23 951

30 064

33 932

48 035

49 893

51 882

017

Совершенствование системы социальной защиты лиц с ограниченными возможностями в рамках Конвенции ООН о правах инвалидов и развитие системы предоставления специальных социальных услуг

тыс. тенге

0

31 275

36 225

7 500

0

0

0

018*

Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на содержание вновь вводимых объектов социального обеспечения

тыс. тенге

212 012

337 973

0

0

0

0

0

020*

Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на выплату государственной адресной социальной помощи и ежемесячного государственного пособия на детей до 18 лет в связи с ростом размера прожиточного минимума

тыс. тенге

3 280 631

0

0

0

0

0

0

021

Совершенствование системы социальной защиты населения в соответствии с международными стандартами

тыс. тенге

0

0

0

27 473

42 843

32 195

0

025*

Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на увеличение норм питания в медико-социальных учреждениях

тыс. тенге

4 189 900

2 789 272

0

0

0

0

0

027

Переселение на историческую родину и первичная адаптация оралманов

тыс. тенге

70 719

70 789

0

0

0

0

0

028

Услуги по повышению квалификации кадров социально-трудовой сферы

тыс. тенге

0

0

0

16 083

16 422

17 044

17 708

029*

Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на выплату государственной адресной социальной помощи

тыс. тенге

0

1 115 973

0

0

0

0

0

030*

Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на выплату ежемесячного государственного пособия на детей до 18 лет в связи с ростом размера прожиточного минимума

тыс. тенге

0

2 967 928

0

0

0

0

0

031

Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на расширение программы социальных рабочих мест и молодежной практики

тыс. тенге

7 600 440

0

0

0

0

0

0

032

Реализация Национального плана действий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов

тыс. тенге

0

0

0

0

0

6 568 863

0

034

Целевые текущие трансферты областному бюджету Восточно-Казахстанской области на содержание вновь вводимых объектов социального обеспечения

тыс. тенге

0

0

0

0

239 472

236 139

253 316

054

Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на обеспечение проезда участникам и инвалидам Великой Отечественной войны по странам Содружества Независимых Государств, по территории Республики Казахстан, а также оплаты им и сопровождающим их лицам расходов на питание, проживание, проезд для участия в праздничных мероприятиях в городах Москве, Астане к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне

тыс. тенге

0

90 979

0

0

0

0

0

057

Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на выплату единовременной материальной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также лицам, приравненным к ним; военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), проходившим военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года в воинских частях, учреждениях, в военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, награжденным медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» или медалью «За победу над Японией», лица, проработавшим (прослужившим) не менее шести месяцев в тылу в годы Великой Отечественной войны, к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне

тыс. тенге

0

4 153 630

0

0

0

0

0

115

Обеспечение занятости населения в рамках реализации Стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

тыс. тенге

0

101 632 260

0

0

0

0

0

118

Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на текущие расходы в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

тыс. тенге

1 478 500

0

0

0

0

0

0

128

Реализация мероприятий в рамках Программы занятости 2020

тыс. тенге

0

0

22 768 340

45 278 878

57 789 310

79 954 495

74 744 315

145

Разработка профессиональных стандартов

тыс. тенге

0

0

0

0

188 200

919 000

919 000

2. Бюджетные программы развития

тыс. тенге

6 023 451

7 174 357

6 608 844

13 619 579

18 928 115

21 813 238

23 926 357

009

Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию объектов социального обеспечения

тыс. тенге

5 731 011

5 727 000

290 712

1 020 274

1 976 788

1 179 000

0

012

Создание единой информационной системы социально-трудовой сферы

тыс. тенге

292 440

596 759

345 542

0

0

0

0

018

Увеличение уставного капитала АО «Государственная аннуитетная компания»

тыс. тенге

0

0

2 403 587

0

0

0

0

019

Кредитование областных бюджетов на содействие развитию предпринимательства на селе в рамках Программы занятости 2020

тыс. тенге

0

0

3 569 003

12 368 305

16 951 327

20 634 238

23 926 357

026

Кредитование областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы на обеспечение занятости участников Программы "Нұрлы көш" на 2009-2011 годы в области развития тепличного хозяйства

тыс. тенге

0

850 598

0

0

0

0

0

033

Развитие автоматизированной информационной системы Государственного центра по выплате пенсий и Единой информационной системы социально-трудовой сферы

тыс. тенге

0

0

0

231 000

0

0

0

      Примечание:
      * бюджетная программа и расходы по ней переданы в базу  расходов местных бюджетов при определении объемов трансфертов общего характера на 2011 – 2013 годы;
      ** услуги Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

"Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 2011 - 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 31 желтоқсандағы № 1507 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 29 желтоқсандағы № 1813 Қаулысы

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы Қаулы 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 31 желтоқсандағы № 1507 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 10-11, 143-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
      «2. Ағымдағы ахуалды талдау және қызметтiң тиiстi салаларының (аяларының) даму үрдiстерi» деген бөлімде:
      «Еңбек ресурстарының өсуіне жәрдемдесу» деген 1-стратегиялық бағытта:
      «Реттелетін қызмет саласының негізгі даму параметрлері» мынадай мазмұндағы бөліктермен толықтырылсын:
      «Бұдан басқа, 2008 жылдан бастап жұмыс істейтін әйелдер үшін жүктiлiгiне және босануына байланысты табысынан айрылған жағдайға мiндеттi әлеуметтiк сақтандыру енгізілген. Аталған тәуекел басталған кезде, жұмыс істейтін әйел жүктiлiгі және босануы бойынша демалысының барлық айлары үшін 100 % мөлшерінде әлеуметтік төлем алады. Қазақстанда төлемдерді қаржыландыру көзі болып Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қоры белгіленді.
      Халықаралық тәжірибеде осыған ұқсас төлемдер басқа елдерде де жүзеге асырылады. Бұл ретте қаржылындыру көздері әр түрлі болуы мүмкін, егер Ресейде Қазақстандағыға ұқсас Әлеуметтiк сақтандыру қоры болса, мысалы Ұлыбританияда бұлар – Үкімет пен жұмыс беруші, Германияда – Медициналық сақтандыру қоры мен жұмыс беруші.»;
      «Жұмыспен нәтижелі қамтуға жәрдемдесу» деген 2-стратегиялық бағытта:
      «Саланы дамытудың негiзгi параметрлерiндегі» алтыншы бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Қабылданған шаралар жұмыссыздық деңгейінің одан әрі төмендеуіне әкелді. 2010 жылы ол 5,8 %-ды, ағымдағы жылғы бірінші тоқсанда – 5,5 %-ды құрады (ТМД елдері арасында Қазақстан жұмыссыздық деңгейі бойынша Ресейді – 7,5 %, Қырғызстанды – 8,5 %, Арменияны – 7 %, Украинаны – 8% артқа тастап, төртінші орын алады).»;
      «Негізгі проблемаларды талдауда»:
      2) тармақша мынадай редакциядағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Өз бетінше жұмыспен айналысатын адамдардың үлесін елдер бойынша талдау:
      АҚШ-та, Канадада, Норвегияда, Данияда, Швецияда, Францияда –10 %-ға төмендеу;
      Австралияда, Германияда, Бельгияда, Ұлыбританияда – 10 %-дан 15%-ға дейін;
      Испанияда, Португалияда, Италияда – 15 %-дан 25%-ға дейін;
      Мексикада, Грецияда, Түркияда – 25 %-дан астам.»;
      «Азаматтардың еңбек құқықтарының іске асырылуын қамтамасыз ету» деген 3-стратегиялық бағытта:
      «Негізгі проблемаларды талдау» мынадай мазмұндағы бөлікпен толықтырылсын:
      «Қазақстан Республикасында соңғы жылдарда 1000 қызметкерге шаққанда адам өлімімен аяқталған жазатайым оқиғалардың жиілік коэффициенті шамамен 0,09 құрайды, ол Ресей Федерациясындағы (0,124) ұқсас көрсеткіштерден төмен, сонымен бірге Еуроодақтың Дания (0,03), Швеция (0,03), немесе Норвегия (0,06) сияқты елдердегі тиісті көрсеткіштен көп екенін көрсетеді.»;
      «Халықтың әл-ауқатының артуына жәрдемдесу» деген 4-стратегиялық бағытта:
      «Саланы дамытудың негiзгi параметрлерi» мынадай мазмұндағы он екінші, он үшінші, он төртінші, он бесінші бөліктермен толықтырылсын:
      «Әлемдік тәжірибеде зейнетақымен қамсыздандыруды ұйымдастыру өлшемдерінің бірі зейнетақы мөлшерінің еңбек қызметі кезеңінде алатын табыстарға барабарлығы болып табылады.
      Зейнетақы төлемдерінің мөлшерін жүйелі арттыру қарт азаматтардың өмір сүру деңгейін жақсартуға және ТМД елдері арасында зейнетақымен қамсыздандырудың ең жоғары деңгейін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
      2010 жылы базалық және ынтымақты зейнетақы төлемдерінің есебінен жиынтық табысты алмастыру коэффициенті 43,0 %-ды құрады, бұл ХЕҰ ең төменгі нормаларынан асады (40 %-дан кем емес).
      Алмастыру коэффициенті еларалық салыстыруда былайша көрініс тапқан:
      экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының (ЭЫДҰ) елдері бойынша – орта есеппен 56-57 %, ЕО елдерінде – шамамен 50 %, ЭЫДҰ-ға кіретін қалыптасатын нарықты таңдау бойынша – орта есеппен 52 %, Ресей Федерациясында – 35 %.»;
      «Негізгі проблемаларды талдауда»:
      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Еңбекақы төлеуде салалық және өңiрлiк саралау сақталуда, бюджет саласы қызметкерлерінің жалақысы оның жалпы алғанда экономика бойынша деңгейінен айтарлықтай артта қалып келеді. Еңбекке ақы төлеудің оның нәтижесіне байланыстылығы бұзылған – жалақының өсу қарқыны еңбек өнімділігінің өсу қарқынынан озық.»;
      мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Ең төменгі жалақы стандарттары жетілдірілмеген. Қазіргі уақытта ең төменгі жалақыны айқындаудың әдістемесі жоқ. Заңнамалық деңгейде айлық жалақының ең төменгi мөлшерiн белгілеудің негізі жалпы Қазақстан Республикасы бойынша айқындалатын және инфляцияны ескере отырып, тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңмен белгіленетін ең төменгі күнкөрiс деңгейі болып табылады. 2011 жыл бойынша ең төменгі жалақының мөлшері бойынша ТМД елдері арасында Қазақстан Ресей, Украина, Әзірбайжан, Беларусиядан кейін 5 орынға ие.»;
      мынадай мазмұндағы жетінші, сегізінші бөліктермен толықтырылсын:
      «Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің деректері бойынша 2011 жыл бойынша табысы ең төмен күнкөріс деңгейінен төмен халықтың үлесі 5,3 %-ды (қалалық жерде – 2,4 %-ды, ауылдық жерде – 8,8 %-ды) кұрайды.
      Сонымен бірге, табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен халықтың үлесі Беларусияда – 6,1 %, Ресейде – 12,8 %, Украинада – 24,0 % құрайды.»;
      «Негiзгi сыртқы және iшкi факторларды бағалауда» үшінші бөліктің 1) тармақшасы алынып тасталсын;
      «3. Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар, іс-шаралар және нәтиже көрсеткіштері» деген бөлімде:
      «Еңбек ресурстарының өсуіне жәрдемдесу» деген 1-стратегиялық бағытта:
      «Бала туудың өсуіне ықпал ету» деген 1.1-мақсатта:
      нысаналы индикаторларда мына:
      «

1. Әлеуметтік қолдау жүйесімен қамтылған балалардың үлес салмағы, оның ішінде
- бір жасқа дейінгі балалар (тиісті жылы туған балалар санына қатысты)

статдеректер

%


40,4


35,5


38,7


42,6


43,2


43,3


43,4

- 18 жасқа дейінгі балалар (балалардың жалпы санына қатысты)

статдеректер

%

15,2

14,6

14,1

13,5

12,9

13,8

13,7

2. 1 жасқа дейінгі баласы бар, МӘСҚ-тан әлеуметтік төлемдер (жүктілігі мен босануына байланысты табысынан айрылған жағдайда, бала күтімі бойынша) алатын балалы отбасылардың үлесі (бір жасқа дейінгі балалары бар отбасылар санына қатысты)

ресми деректер

%

33,6

34,6

36,4

38

38,6

39,2

39,5

»

      деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
      «

1. Әлеуметтік қолдау жүйесімен қамтылған балалардың үлес салмағы:
1) бір жасқа дейінгі балалар (тиісті жылда туылған балалар санына қатысты),
оның ішінде МӘСҚ-тан әлеуметтік төлемдермен қамтылған;
2) 18 жасқа дейінгі балалар (балалардың жалпы санына қатысты)

статдеректер

%

73,9

70,1

76,2

80,4

80,9

81,5

82,1

33,6

34,6

37,3

39,5

39,9

40,5

40,9

15,2

14,6

14,1

13,5

12,9

13,8

13,7

»;

      «Жұмыспен нәтижелі қамтуға жәрдемдесу» деген 2-стратегиялық бағытта:
      «Халықтың жұмыспен қамтылу деңгейін арттыру» деген 2.1-мақсатта:
      нысаналы индикаторларда мына:
      «

2. «Әйелдердiң жұмыс күшiнде алатын орны» көрсеткiшi бойынша Бәсекеге қабiлеттiлiктiң жаhандық индексiнiң (БЖИ) позициясы:

статдеректер

позиция

19

22

19

19

19

19

19

»

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
      «

2. «Әйелдердiң жұмыс күшiнде алатын орны» көрсеткiшi бойынша Бәсекеге қабiлеттiлiктiң жаhандық индексiнiң (БЖИ) позициясы:

статдерек-тер

позиция

19

22

19

19

24

23

22

»;

      «Жұмыссыз, өз бетінше жұмыспен айналысушылар мен табысы аз адамдардың белсенділігін арттыру» деген 2.1.2-міндетте:
      тікелей нәтижелер көрсеткіштері мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
      «

5. Бағдарламаның төртінші бағыты шеңберінде іске асырылатын инфрақұрылымдық жобаларға жұмысқа орналастырылған бағдарлама қатысушыларының саны

ресми деректер

мың адам

-

-

-

4,0

11,9

11,3

10,2

»;

      тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралардың 1-тармағы мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      « - ауылдық елді мекендерді дамыту»;
      «Жұмыспен қамтудың өсуіне ықпал ету» деген 2.1.3-міндетте:
      тікелей нәтижелер көрсеткіштерінде мына:
      «

1. Жәрдемдесу үшін өтініш берген адамдардың жалпы санынан қарағанда мына адамдардың үлес салмағы

ресми деректер

%








а) жұмыс орындарына орналасқан адамдардың

57,9

67,5

57

58,5

59,5

60,5

61

б) мыналарға жіберілген:








- қоғамдық жұмыстарға

18,9

23,1

20

19,5

19,0

19,0

18,5

- әлеуметтік жұмыс орындарына

15

10,7

7

8,5

9

10

11

- жастар практикасына

9,1

9,7

4,7

4,6

4,5

4,5

4,5

2. Бағдарламаға қатысушылардың жалпы санынан жеке кәсiп құруға микрокредит алған азаматтардың үлесi



-

-

2,8

6,0

3,0

2,5

2,0

»

      деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
      «

1. Жәрдемдесу үшін өтініш берген адамдардың жалпы санына қарағанда мына адамдардың үлес салмағы

ресми деректер

%








1) жұмыс орындарына орналасқан адамдардың

57,9

67,5

57

58,5

59,5

60,5

61

2) мыналарға жіберілген:








- қоғамдық жұмыстарға

18,9

23,1

20

19,5

29,2

29,2

30,5

- әлеуметтік жұмыс орындарына

15

10,7

7

8,5

3,7

3,5

3,3

- жастар практикасына

9,1

9,7

4,7

4,6

1,9

1,9

2,0

2. Бағдарламаға қатысушылардың жалпы санынан жеке кәсiп құруға микрокредит алған азаматтардың үлесi



-

-

2,8

6,0

7,7

8,7

10,6

»;

      тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шараларда мына:
      «

2. Халықты жұмыспен қамту туралы заңнаманы еңбекке жарамды жастағы адамдардың белсенділігін арттыру бөлігінде жетілдіру


х

х



»

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
      «

2. Халықты жұмыспен қамту туралы заңнаманы еңбекке жарамды жастағы адамдардың белсенділігін арттыру бөлігінде жетілдіру


х

х

х


»;

      «Азаматтардың еңбек құқықтарының іске асырылуын қамтамасыз ету» деген 3-стратегиялық бағытта:
      «Еңбек құқықтарын қорғау және еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жағдайын жақсарту» деген 3.1-мақсатта:
      нысаналы индикаторларда мына:
      «

1. БЖИ-дың: «Қызметкер-жұмыс берушiнiң ара қатынасындағы ынтымақтастық» көрсеткiшi бойынша позициясы

статдеректер

позиция

76

85

78

78

78

78

78

6. БЖИ-дың: «Жұмыстан босатумен байланысты шығындар» көрсеткiшi бойынша позициясы



15

16

16

16

16

16

16

7. БЖИ-дың: «Шешімдерді қабылдаудың айқындылығы» көрсеткiшi бойынша позициясы



-

-

53

46

46

46

46

»

      деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
      «

1. БЖИ-дың: «Қызметкер-жұмыс берушiнiң ара қатынасындағы ынтымақтастық» көрсеткiшi бойынша позициясы

статдеректер

позиция

76

85

78

78

49

49

49

6. БЖИ-дың: «Жұмыстан босатумен байланысты шығындар» көрсеткiшi бойынша позициясы



15

16

16

16

25

24

23

7. БЖИ-дың: «Шешімдерді қабылдаудың айқындылығы» көрсеткiшi бойынша позициясы



-

-

53

46

30

29

28

»;

      мына:
      «

2. БЖИ-дың: «Жұмысқа орналасу шарттарының қатаңдығы» көрсеткiшi бойынша позициясы



31

37

39

39

39

39

39

»

      деген жол алынып тасталсын;
      «Еңбекті қорғау және еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету» деген 3.1.1-міндетте:
      тікелей нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шараларда мына:
      «

2. Ұлттық еңбек стандарттарын әзірлеу және халықаралық стандарттарды бейiмдеу. Оларды экономика салаларына енгiзуге жәрдемдесу

х

х

х

х

х

»

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
      «

2. Халықаралық еңбек стандарттарын бейiмдеу. Оларды экономика салаларына енгiзуге жәрдемдесу

х

х

х

х

х

»;

      «Халықтың әл-ауқатының артуына жәрдемдесу» деген 4-стратегиялық бағытта:
      «Халықтың өмір сүру деңгейін арттыру» деген 4.1-мақсатта:
      нысаналы индикаторларда мына:
      «

1. Табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен аз халық үлесі

статдеректер

%

8,2

6,5

6,4

5,2

6,2

6,1

6,0

2. Табысты зейнетақы төлемдерiмен алмастырудың жиынтық коэффициентi, оның ішінде:

ресми деректер

%








- ЖЗ қоспағанда



37,6

40,9

41,8

43

43,8

42,0

41,5

- ЖЗ қосқанда



40,2

43,7

44,5

45,8

46,8

45,3

44,9

»

      деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
      «

1. Табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен аз халық үлесі

статдеректер

%

8,2

6,5

6,4

5,2

5,1

5,0

6,0

2. Табысты зейнетақы төлемдерiмен алмастырудың жиынтық коэффициентi, оның ішінде:

ресми деректер

%








- ЖЗ қоспағанда



37,6

40,9

41,8

43

42,7

41,4

43,0

- ЖЗ қосқанда



40,2

43,7

44,5

45,8

45,7

44,7

46,3

»;

      «Жалақының өсуіне ықпал ету» деген 4.1.1-міндетте:
      тікелей нәтижелер көрсеткіштерінде:
      мына:
      «

3. Азаматтық қызметшілердің орташа айлық жалақысының жалпы экономикадағы орташа айлық жалақыға арақатынасы

статдеректер

%

64,9

66,9

72,7

73,8

76,1

79,1

80,7

5. - Ең төменгі зейнетақы мөлшерінің;
 
- МӘЖ орташа мөлшерінің ең төменгі күнкөріс деңгейіне арақатынасы

ресми деректер

%

72,0

96,0

82,6

97,9

100,3

101,2

100,3

97,8

102,2

99,5

104,1

99,1

106,0

99,0

»

      деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
      «

3. Азаматтық қызметшілердің орташа айлық жалақысының жалпы экономикадағы орташа айлық жалақыға арақатынасы

статдеректер

%

64,9

66,9

72,7

73,8

74,0

77,1

78,5

5. – Ең төменгі зейнетақы мөлшерінің;
 
- МӘЖ орташа мөлшерінің ең төменгі күнкөріс деңгейіне арақатынасы

ресми деректер

%

72,0

96,0

82,6

97,9

100,3

101,2

100,3

97,8

102,2

99,9

104,1

99,7

106,0

99,2

»;

      тікелей нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шараларда мына:
      «

2. Азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеудің жаңа үлгісін әзірлеу

х

х

х



4. Азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеудің жаңа үлгісін енгізу нәтижесін талдау




х

х

»

      деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
      «

2. Азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеудің жаңа үлгісін әзірлеу

х

х

х

х


4. Азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеудің жаңа үлгісін енгізу нәтижесін талдау, оны түзету





х

»;

      «Әлеуметтік қамсыздандырудың барабарлығын қамтамасыз ету» деген 4.1.2-міндетте:
      тікелей нәтижелер көрсеткіштерінде мына:
      «

1. Мыналардың жиынтық зейнетақыдағы үлес салмағы:
- базалық зейнетақы төлемi (Орталықтан)

ресми деректер

%

22,6

20,3

20,9

21,1

20,2

20,1

20,0

ынтымақты зейнетақы (Орталықтан)

70,9

73,3

73,0

72,7

73,4

72,6

72,5

- жинақтаушы зейнетақы (ЖЗҚ-дан)

6,5

6,4

6,0

6,2

6,4

7,3

7,5

»

      деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
      «

1. Мыналардың жиынтық зейнетақыдағы үлес салмағы:
- базалық зейнетақы төлемi (Орталықтан)

ресми деректер

%

22,6

20,3

20,9

21,1

20,6

20,3

24,6

- ынтымақты зейнетақы (Орталықтан)

70,9

73,3

73,0

72,7

72,8

72,4

68,3

- жинақтаушы зейнетақы (ЖЗҚ-дан)

6,5

6,4

6,0

6,2

6,6

7,3

7,1

»;

      «Халықтың әлеуметтік тұрғыдан осал топтарын әлеуметтік қолдаудың тиімді жүйесін қалыптастыру» деген 5-стратегиялық бағытта:
      «Әлеуметтік қолдаудың тиімділігін арттыру» деген 5.1-мақсатта:
      нысаналы индикаторларда мына:
      «

1. Арнаулы әлеуметтiк қызмет көрсетумен қамтылған адамдардың үлесi (оны алуға мұқтаж адамдардың жалпы саны)

ресми деректер

%

53,9

44,5

57,5

79,5

69,0

67,3

69,1

»

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
      «

1. Арнаулы әлеуметтiк қызмет көрсетумен қамтылған адамдардың үлесi (оны алуға мұқтаж адамдардың жалпы саны)

ресми деректер

%

53,9

44,5

57,5

79,5

82,1

82,0

82,2

»;

      «Арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін дамыту» деген 5.1.1-міндетте:
      тікелей нәтижелер көрсеткіштерінде мына:
      «

1. Арнаулы әлеуметтiк қызметпен қамтылған адамдардың үлесi (жалпы қызмет алушылардың санынан)
- стационарда

ресми деректер

%

28,2

27,6

26,7

24,3

25,5

25

24,1

- жартылай стационар жағдайында

1,0

5,7

7,9

7,6

9,5

11,2

12,2

- үйде

68,8

63,5

62,0

62,0

61,4

60,1

60,2

»

      деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
      «

1. Арнаулы әлеуметтiк қызметпен қамтылған адамдардың үлесi (жалпы қызмет алушылардың санынан)
- стационарда

ресми деректер

%

28,2

27,6

26,7

24,3

24,2

24,0

24,0

- жартылай стационар жағдайында

1,0

5,7

7,9

7,6

7,8

8,6

8,9

- үйде

68,8

63,5

62,0

62,0

61,4

60,8

60,6

- уақытша болу





6,6

6,6

6,6

»;

      «Мүгедектерді оңалту жүйесін дамыту» деген 5.1.2-міндетте:
      тікелей нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
      «

7. Әлеуметтік және көлік инфрақұрылымы объектілерін паспорттауды мониторингілеу


х

х



»;

      «Функционалдық мүмкіндіктерді дамыту» деген 4-бөлімде мына:
      «

Кадрлық қамсыздандыру

1. ҚР мемлекеттік қызмет туралы заңнамасын (оның ішінде гендерлік теңдікті) кадрларды іріктеу және орналастыру, қызметтік карьераны басқаруда қатаң сақтау
2. Еңбек және атқарушылық тәртібін қамтамасыз ету
3. Кадр әлеуетiн дамыту:
- мемлекеттiк қызметшiлердi оқыту, бiлiктiлiгiн арттыру және қайта даярлау;
- аттестациялау барысында персоналды бағалау әдістері және нысандарын жетілдіру;
- еңбек өнімділігін ынталандыру;
- кадрларды ротациялау мүмкіндіктерін пайдалану, кадрлар резервін құру, даярлау және пайдалану.
4. Министрлік бөлімшелері мен Еңбекминіне ведомстволық бағынысты ұйымдардың кадрлық саясатын басқару.
5. «Е-кадр» ақпараттық жүйесін жетілдіру және пайдалану.

Тұрақты түрде 2012 - 2015 жж.

»

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
      «

Кадрлық қамсыздандыру

1. ҚР мемлекеттік қызмет туралы заңнамасын (оның ішінде гендерлік теңдік қағидатын) кадрларды іріктеу және орналастыру, қызметтік карьераны басқаруда қатаң сақтау.
2. Еңбек және орындаушылық тәртіпті қамтамасыз ету.
3. Кадр әлеуетiн дамыту:
мемлекеттiк қызметшiлердi оқыту, бiлiктiлiгiн арттыру және қайта даярлау;
қазақ және шет тілдерін оқу және пайдалану;
персоналды бағалау әдістері және нысандарын жетілдіру;
еңбек өнімділігін ынталандыру;
кадрларды ротациялау мүмкіндіктерін пайдалану, кадрлар резервін құру, даярлау және пайдалану.
4. Министрлік бөлімшелері мен Еңбекминіне ведомстволық бағынысты ұйымдардың кадрлық саясатын басқару.

Тұрақты түрде 2012 - 2015 жж.

»;

      «Ведомствоаралық іс-қимыл» деген 5-бөлімде:
      мына:
      «

2.1.2-міндет. Жұмыссыз, өз бетінше жұмыспен айналысушы және табысы аз адамдардың белсенділігін арттыру

ЖАО
ЖАО, ИЖТМ, АШМ, БҒМ, ДСМ, БАМ, ЭДМ, ККМ
Облыстардың, Астана, Алматы қалаларының әкімері, БҒМ,
ЭДМ, «Даму» КДҚ» АҚ, Қаржымині, ИЖТМ, АШМ
Қаржымині, ЭДМ, АШМ;
«Даму» ҚДҚ» АҚ
ҚТКШІА, Қаржымині, ЭДМ, облыстардың, Астана, Алматы қалаларының әкімдері

Жергілікті атқарушы органдардың жұмыспен қамту қызметін жаңғырту.
«Еңбек нарығы» ААЖ базасында болжамды жұмыс орындарын және ағымдағы бос жұмыстарының жалпыұлттық базасын қалыптастыру.
Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасында көзделген «Өз бетінше жұмыспен айналысушылар, жұмыссыз және табысы аз халықты оқыту және жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу» бірінші бағыты аясында бірлескен іс-шараларды іске асыру.
Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасында көзделген «Ауылда кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу» екінші бағыты аясында бірлескен іс-шараларды іске асыру.
Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасында көзделген «Еңбек ресурстарының ұтқырлығын арттыру» үшінші бағыты аясында бірлескен іс-шараларды іске асыру.

»

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
      «

2.1.2-міндет. Жұмыссыз, өз бетінше жұмыспен айналысушы және табысы аз адамдардың белсенділігін арттыру

ЖАО
ЖАО, ИЖТМ, АШМ, БҒМ, ДСМ, БАМ, ЭДСМ, ККМ
Облыстардың, Астана, Алматы қалаларының әкімері, БҒМ,
ЭДСМ, «Даму» КДҚ» АҚ, Қаржымині, ИЖТМ, АШМ
Қаржымині, ЭДСМ, АШМ;
«Даму» ҚДҚ» АҚ
ҚТКШІА, Қаржымині, ЭДСМ, облыстардың, Астана, Алматы қалаларының әкімдері ЭДСМ, Қаржымині, облыс әкімдері

Жергілікті атқарушы органдардың жұмыспен қамту қызметін жаңғырту.
«Еңбек нарығы» ААЖ базасында болжамды жұмыс орындарын және ағымдағы бос жұмыстарының жалпыұлттық базасын қалыптастыру.
Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасында көзделген «Өз бетінше жұмыспен айналысушылар, жұмыссыз және табысы аз халықты оқыту және жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу» бірінші бағыты аясында бірлескен іс-шараларды іске асыру.
Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасында көзделген «Ауылда кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу» екінші бағыты аясында бірлескен іс-шараларды іске асыру.
Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасында көзделген «Еңбек ресурстарының ұтқырлығын арттыру» үшінші бағыты аясында бірлескен іс-шараларды іске асыру.
Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасында «Ауылдық елді мекендерді дамыту» төртінші бағыты аясында бірлескен іс-шараларды іске асыру.

»;

      мына:
      «

5.1.2-міндет. Мүгедектерді оңалту жүйесін дамыту

ЖАО, ДСМ
 
ЖАО, ДСМ
 

 
ЖАО

Мүгедектіктің алдын-алу өңірлік жоспарларды іске асыру.
Мемлекеттік органдардың құзіреті шегінде мүгедекті (кәсіби, медициналық, әлеуметтік бөліктер) оңалтудың жеке бағдарламасын іске асыру.
Мүгедекті оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес жұмыспен қамту органдарына өтініш білдірген мүгедектерді жұмысқа орналастырумен толық қамту.

»

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
      «

5.1.2-міндет. Мүгедектерді оңалту жүйесін дамыту

мүдделі органдар
 
 
ЖАО, ДСМ
 
 
 
ЖАО

Мүгедектерді әлеуметтік қорғау мәселелері жөніндегі үйлестіру кенесінің шеңберінде мүдделі ұйымдардың өзара іс-қимылы.
Мемлекеттік органдардың құзіреті шегінде мүгедекті (кәсіби, медициналық, әлеуметтік бөліктер) оңалтудың жеке бағдарламасын іске асыру.
Мүгедекті оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес жұмыспен қамту органдарына өтініш білдірген мүгедектерді жұмысқа орналастырумен толық қамту.

»;

      «Қатерлерді басқару» деген 6-бөлімде:
      «Жұмыспен нәтижелі қамтуға жәрдемдесу» деген 2-стратегиялық бағытта:
      мына:
      «

1. Экономиканың құлдырауы салдарынан жұмыс күшіне сұраныстың төмендеуі және жұмыспен қамту құрылымының өзгеруi

Жұмыссыздықтың өсуi
Кәсiпорындарды қайта құрылымдау, банкроттық және тоқтата тұру салдарынан жұмыс күшiнiң босатылуы
Өңiрлiк еңбек нарықтарындағы сұраныс пен ұсыныстың теңгерiмсiздiгi

Жұмыс орындарын сақтау және жұмыспен қамтуға жәрдемдесу жөнiндегi шаралар

»

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
      «

1. Экономиканың құлдырауы салдарынан жұмыс күшіне сұраныстың төмендеуі және жұмыспен қамту құрылымының өзгеруi

Жұмыссыздықтың өсуi
Кәсiпорындарды қайта құрылымдау, банкроттық және тоқтата тұру салдарынан жұмыс күшiнiң босатылуы
Өңiрлiк еңбек нарықтарындағы сұраныс пен ұсыныстың теңгерiмсiздiгi
Жұмыссыз және өз бетінше жұмыспен айналысатын азаматтардың Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасының іс-шараларымен аз қамтылуы

Жұмыс орындарын сақтау және жұмыспен қамтуға жәрдемдесу жөнiндегi шаралар.
Еңбек нарығындағы сұраныс пен ұсынысты реттеу үшін ЖАО-мен бірлесіп өңірлердің жұмыспен қамту карталарын әзірлеу және іске асыру

»;

      «Бюджеттік бағдарламалар» деген 7-бөлім осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы қаулы 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                           С. Ахметов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің     
2012 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 1813 қаулысына   
қосымша       

7. Бюджеттік бағдарламалар

Бюджеттік бағдарлама

001 «Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру»

сипаттамасы

Министрлік аппаратын және оның аумақтық органдарын ұстау; әлеуметтік-еңбек саласындағы конституциялық кепілдіктердің сақталуын қамтамасыз ету; бірыңғай әлеуметтік саясатты іске асыру; еңбек көші-қонын басқаруды жүзеге асыру; еңбек және әлеуметтік заңнаманың сақталуын мемлекеттік қадағалау; әлеуметтік қызмет көрсету сапасын бақылау; әлеуметтік-еңбек саласында нысаналы және халықаралық бағдарламаларды әзірлеу және іске асыру; әлеуметтік-еңбек саласында бірыңғай ақпараттық қамтамасыз етуді құру; еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау саласында өзекті зерттеулер жүргізу

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиженің көрсеткіштері

















Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау саласында стратегиялық құжаттарды (заңдар, қаулылар, мемлекеттік бағдарламалар) әзірлеу

дана

4

3

2

3

3

2

1

Әзірленген және енгізілген өзге де нормативтік құқықтық актілердің саны

бірлік

59

41

60

7

3

2

1

Қайта қаралған БТБА, БА және қызметшілер лауазымдарының біліктілік сипаттамаларының қайта қаралған шағарылымдарының саны

бірлік

44

24

46

6

6

5

5

Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі жөніндегі «Парыз» конкурсын өткізу

бірлік

1

1

1

1

1

1

1

Ұжымдық-шарттық қатынастар жүйесімен қамтылған кәсіпорындардың үлесі (ірі және орта кәсіпорындар арасында)

%

30,5

91,0

88,6

82,0

83,0

84,0

85,0

Көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің әзірленген стандарттарының саны

бірлік

0

24

6

-

5

-

-

Мемлекеттік және ағылшын тілін оқытудан өткен қызметкерлердің саны

адам

78

587

726

35

118

118

118

Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау саласында жүргізілген зерттеулердің және мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыс шеңберiнде қызметтердің саны

дана

6

7

7

5

9

1

2

түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері

















Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты тиімді іске асыру

%

100

100

100

100

100

100

100

сапа көрсеткіштері

Әлеуметтік қамтамасыз ету жүйесінің нормативтік құқықтық базасын жетілдіру, мемлекеттік органдардың жауапкершілігін арттыру, мемлекеттік қызметтердің қолжетімділігін кеңейту және деңгейін, әлеуметтік қамтамасыз ету жүйесі мамандарының біліктілігін арттыру.
Қазіргі заманауи экономикалық жағдайларға сәйкес кәсіби мемлекеттік қызметтің талаптарына, мемлекеттік қызметкерлердің кәсіби деңгейін арттыру

тиімділік көрсеткіштері

















Штат санының бір бірлігін ұстауға арналған орташа шығындар

мың теңге

1 332

2072

2 111

2 275

2 375

2 376

2 428

Мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыс шеңберiнде зерттеудің және қызметтердің бір бірлігіне арналған орташа шығындардың көлемі

мың теңге

5 436

11 429

12 093

16 253

11 776

10 967

23 571

бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

2 124 588

2 635 608

2 769 286

2 975 308

3 273 921

3 127 616

3 209 276

Бюджеттік бағдарлама

002 «Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру»

сипаттамасы

Мыналарды:
ынтымақты зейнетақыларды;
базалық зейнетақы төлемдерін;
Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен азаматтардың зейнетақыларына үстеме ақыларды;
жинақтаушы зейнетақы қорларындағы міндетті зейнетақы жарналарын сақтаудың мемлекеттік кепілдемесі жөніндегі міндеттемелерін;
мүгедектігі бойынша берілетін мемлекеттік базалық жәрдемақы;
асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша берілетін мемлекеттік базалық жәрдемақы;
жасына байланысты берілетін мемлекеттік базалық жәрдемақы;
зейнеткерлерді, ҰОС қатысушылары мен мүгедектерін жерлеуге берілетін жәрдемақыларды;
мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы және мемлекеттік арнаулы жәрдемақы алушыларды жерлеуге берілетін жәрдемақыларды;
мемлекеттік арнайы жәрдемақыларды төлеу

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиженің көрсеткіштері

















Мыналарды алушылардың орташа жылдық саны:

адам

4 108 518

4 171 943

4 267 876

4 361 859

4 604 233

4 706 533

4 824 149

базалық зейнетақы төлемі

адам

1 668 900

1 702 900

1 740 041

1 786 209

1 833 228

1 874 894

1 925 997

ынтымақты зейнетақы

адам

1 646 564

1 677 165

1 712 963

1 752 517

1 804 264

1 847 912

1 895 398

Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен азаматтардың зейнетақысына үстеме ақылар

адам

47

15

8

45

21

21

21

мүгедектігі бойынша мемлекеттік базалық жәрдемақы

адам

432 198

444 277

461 291

470 924

488 765

502 140

512 087

асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша мемлекеттік базалық жәрдемақы

адам

205 834

196 199

192 215

187 390

186 895

180 492

177 651

жасына байланысты мемлекеттік базалық жәрдемақы

адам

16 163

17 955

19 916

22 453

23 724

25 410

27 192

зейнеткерлерді, ҰОС қатысушылары мен мүгедектерін жерлеуге берілетін жәрдемақы

адам

79 287

73 737

81 606

81443

87 792

90 140

92 644

мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы және мемлекеттік арнаулы жәрдемақы алушыларды жерлеуге берілетін мемлекеттік базалық жәрдемақы

адам

17 405

16 251

17 012

18 174

20 768

21 728

22 374

№ 1 тізім бойынша мемлекеттік арнайы жәрдемақы

адам

26 772

27 639

27 198

26 916

26 014

25 101

24 057

№ 2 тізім бойынша мемлекеттік арнайы жәрдемақы

адам

15 348

15 805

15 626

15 788

14 464

13 970

13 438

түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері

















Зейнеткерлер мен зейнеткерлік жасқа жеткен мүгедектерге ЕТКД–ден % түрінде базалық зейнетақы төлемін төлеу

%

40

40

50

50

50

50

60

Тағайындалған зейнетақы мен базалық зейнетақы төлемдерінің, Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен азаматтардың зейнетақысына үстеме ақылардың, мүгедектігі бойынша, асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша және жасына байланысты берілетін мемлекеттік базалық жәрдемақылардың, мемлекеттік арнаулы жәрдемақылардың уақтылы төленуін қамтамасыз ету

%

100

100

100

100

100

100

100

Жерлеуге берілетін жәрдемақынының өтініш берген және алуға құқылы адамдарға уақтылы төленуін қамтамасыз ету

%

100

100

100

100

100

100

100

сапа көрсеткіштері
















тиімділік көрсеткіштері

















Базалық зейнетақы төлемінің мөлшері

теңге

5487

5 981

8 000

8 720

9 330

9 983

13 984

Ынтымақты зейнетақылардың орташа мөлшері

теңге

17366

21 542

27 793

30 000

32 928

35 673

38 863

а) Жалпы аурудан болған мүгедектік бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылардың мөлшері:

теңге















1 топ

теңге

18 655

20 335

22 165

23 717

25 378

27 154

31 698

2 топ

теңге

14 540

15 849

17 276

18 485

19 780

21 164

24 705

3 топ

теңге

10 151

11 064

12 061

12 905

13 808

14 775

17 247

б) асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша, оның ішінде

теңге















асырауында 1 адам болғанда

теңге

9 053

9 868

10 757

11 510

12 316

13 178

15 383

асырауында 2 адам болғанда

теңге

15 637

17 045

18 580

19 880

21 272

22 761

26 570

асырауында 3 адам болғанда

теңге

19 341

21 082

22 980

24 589

26 311

28 152

32 863

асырауында 4 адам болғанда

тенге

20 575

22 428

24 447

26 158

27 990

29 949

34 961

асырауында 5 адам болғанда

теңге

21 261

23 176

25 262

27 031

28 923

30 947

36 126

асырауында 6 және одан көп адам болғанда

тенге

22 084

24 073

26 240

28 077

30 043

32 145

37 524

в) жасына байланысты

теңге

6 859

7 476

8 149

8 720

9 330

9 983

11 654

ҰОС қатысушылары мен мүгедектерін жерлеуге берілетін жәрдемақының мөлшері

теңге

45 360

49 455

52 920

56 630

60 585

64 820

69 370

зейнеткерлер мен мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы және мемлекеттік арнаулы жәрдемақы алатын зейнеткерлерді жерлеуге берілетін жәрдемақының мөлшері

теңге

19 279

21 195

22 680

24 270

25 965

27 780

29 730

№ 1 тізім бойынша мемлекеттік арнайы жәрдемақының мөлшері

теңге

11 664

12 717

13 608

14 562

15 579

16 668

17 838

№ 2 тізім бойынша мемлекеттік арнайы жәрдемақының мөлшері

теңге

10 368

11 304

12 096

12 944

13 848

14 816

15 856

бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

567 893 813

681 762 604

884 519 880

974 084 479

1 089 192 497

1 199 458 133

1 421 126 535

Бюджеттік бағдарлама

003 «Арнайы мемлекеттік жәрдемақылар»

сипаттамасы

Азаматтардың жекелеген санаттарына арнайы мемлекеттік жәрдемақыларды төлеу түрінде қосымша материалдық қолдау көрсету

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидия беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиженің көрсеткіштері









Арнаулы мемлекеттік жәрдемақы алушылардың жылдық орташа саны

адам

1 159 680

1 193 638

1 289 572

1 302 796

1 326 979

1 351 445

1 385 339

түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









Тағайындалған арнаулы мемлекеттік жәрдемақылардың уақытында төленуін қамтамасыз ету

%

100

100

100

100

100

100

100

сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









Арнаулы мемлекеттік жәрдемақылар мөлшерінің ЕТКД азық-түлік емес бөлігінің мөлшеріне ара қатынасы:









1 және 2-топтағы мүгедектер

%

33

33

33

33

33

33

33

3-топтағы мүгедектер

%

14

14

14

14

14

14

14

16 жасқа дейінгі мүгедек балалар

%

22

28

22

21

21

21

21

«Алтын алқамен» және «Күміс алқамен» марапатталған көп балалы аналар және көп балалы отбасылар

%

92

142

119

142

142

142

142

бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

45 344 032

55 378 345

72 398 846

75 692 717

81 997 316

89 479 886

98 965 309

Бюджеттік бағдарлама

004 «Азаматтардың жекелеген санаттарына төленетін біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақылар»

сипаттамасы

Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтар салдарынан зардап шеккендерге;
жаппай саяси қуғын-сүргіннің құрбандары болып танылған ақталған азаматтарына мемлекеттің біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақы төлеу бойынша өткен жылдар міндеттемелерін орындауы

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиженің көрсеткіштері









Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтар салдарынан зардап шеккен азаматтардың саны

адам

51 475

13 289

6 306

4 106

3 500

3 067

2 947

Ақталған азаматтардың орташа жылдық саны

адам

249

100

50

94

117

98

91

түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









СЯСП ядролық сынақ салдарынан зардап шеккендердің қатарынан өтініш берген азаматтарға өтемақы төлеу жөніндегі берешекті өтеу

%

100

100

100

100

100

100

100

Жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарының қатарынан өтініш берген азаматтарға келтірілген материалдық және моральдық залалды өтеу

%

100

100

100

100

100

100

100

сапа көрсеткіштері

х








тиімділік көрсеткіштері









Семей сынақ ядролық полигонындағы ядролық сынақтар салдарынан зардап шеккендерге біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақының орташа мөлшері

теңге

15 175

20 189

18 367

20 225

18 425

19 914

18 078

Ақталған жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарына берілетін біржолғы ақшалай өтемақының орташа мөлшері

теңге

63 843

75 879

88 500

54 596

63 308

67 337

56 154

бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

797 044

278 291

119 327

88 175

71 896

67 676

58 385

Бюджеттік бағдарлама

005 «Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақылар»

сипаттамасы

Балалы отбасыларды әлеуметтік қолдау:
1) бала тууына байланысты біржолғы жәрдемақы
2) бір жасқа дейінгі баланың күтімі бойынша жәрдемақы
3) мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған ата-аналарға, қамқоршыларға жәрдемақы түрінде

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2015

жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2


3

4

5

6

7

8

тікелей нәтиженің көрсеткіштері









мемлекеттік жәрдемақы алушылардың орташа жылдық саны:

адам

497 733

498 699

600 833

571 981

596 465

598 433

600 779

бала тууына байланысты

адам

353 387

329 233

401 329

366 298

380 477

381 520

382 130

бір жасқа толғанға дейін баланың күтімі бойынша

адам

144 346

130 577

144 676

148 653

156 255

156 514

157 287

мүгедек бала тәрбиелеп отырған ата-аналар, қамқоршылар

адам

-

38 889

54 828

57 030

59 733

60 409

61 362

түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









Бала тууға байланысты, бір жасқа толғанға дейін баланың күтімі бойынша, мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған ата-аналарға, қамқоршыларға тағайындалған мемлекеттік жәрдемақының уақтылы төленуін қамтамасыз ету

%

100

100

100

100

100

100

100

сапа көрсеткіштері

х








тиімділік көрсеткіштері









1. Бала тууға байланысты біржолғы жәрдемақы мөлшері:









отбасыдағы 1,2,3- балаға

теңге

38 880

42 390

45 360

48 540

51 930

55 560

59 460

4 және одан көп балаға

теңге

-

70 650

75 600

80 900

86 550

92 600

99 100

2. Баланың күтімі бойынша жәрдемақының орташа мөлшері

теңге

9 650

11531

14 059

13 867

15 640

16 759

17 932

3. Мүгедек бала тәрбиелеп отырған ата-аналарға, қамқоршыларға берілетін жәрдемақының мөлшері

теңге

-

14 952

15 999

17 439

18 660

19 966

23 307

бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

30 336 875

43 212 412

55 211 568

57 383 792

64 807 945

69 686 106

76 421 862

Бюджеттік бағдарлама

006 «Оралмандарға әлеуметтік көмек көрсету»

сипаттамасы

Оралман отбасыларға біржолғы жәрдемақы төлеу, тұрақты тұрғылықты жеріне бару және мүлкін (оның ішінде малын да) жеткізу шығындарын өтеу, тұрғын үй алу үшін қаражат бөлу

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиженің көрсеткіштері









Біржолғы жәрдемақыларды және өтемақыларды төлеуге өтініш берген оралмандардың саны

мың отбасы

15,5

10,6

6,6

1,7

0,2



түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









Өтініш берген оралмандардың және олардың отбасы мүшелерінің біржолғы жәрдемақылар мен өтемақылар төлемдерімен толық қамтылуы

%

100

100

100

100

100



сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









Оралман отбасыларға берілетін біржолғы жәрдемақының орташа мөлшері

теңге

170 151

189 316

202 241

202 923

202 348



бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

12 428 880

8 227 123

5 325 816

1 300 000

200 000



Бюджеттік бағдарлама

007 «Қолданбалы ғылыми зерттеулер»

сипаттамасы

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, еңбек нарығы саласында ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2


3

4

5

6

7

8

тікелей нәтиженің көрсеткіштері









Ғылыми-зерттеу жұмыстарының тақырыптық тапсырмаларының саны, оның ішінде:

дана

9

6

6

6

6

6


Еңбекті қорғау және қауіпсіздігі, еңбек жағдайларына ықпал етуді басқару мен әдістері және кәсіпкерлік тәуекелдер саласында

дана

7

5

5

5

5

5


Қазақстан Республикасы экономикасының әр түрлі салаларындағы өндірістік жарақаттылықтардан және кәсіби аурулардан экономикалық есептер (нормативтер) әзірлеу саласында

дана

2

1

1

1

1

1


түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









Ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелері енгізілген кәсіпорындардың саны, оның ішінде салалар бойынша:

дана

22

15

23

26

27

28


Мұнай-газ

дана

1



2

2

1


Тау-кен өнеркәсібі

дана



2

2

1

1


Металлургия

дана






1


Орман

дана




1




Коммуналдық шаруашылық

дана


2


3

4

3


Денсаулық сақтау

дана

4

2



5

3


Құрылыс

дана

3


5

5

1

2


Энергетика

дана

3

1

3


1

1


Көмір өнеркәсібі

дана



5

5




Геология

дана


2

4


2

3


Теміржол көлігі

дана


2



2

2


Автокөлік

дана





1

2


Мемлекеттік мекемелер

дана

7

2

3

5

3

2


Құрылыс материалдары және пластик бұйымдары, керамика, фарфор және фаянс бұйымдары өндірісі және шыны өндірісі

дана



1





Өңдеу өнеркәсібі

дана




3

2

3


Байланыс

дана

3

2



1

2


Машина жасау және құрал жасау

дана





1

1


Атом энергетикасы

дана



1


1



Химия саласы

дана

1

2




1


сапа көрсеткіштері









Әдістемелік және нормативтік қамтамасыз ету (әзірленген әдістемелік ұсынымдар, әдістемелер, стандарттар, нормативтер және нормалар)

бірлік

16

20

11

8

9

10


тиімділік көрсеткіштері









Қанағаттандырылмаған, зиянды еңбек жағдайларында жұмыс істейтін қызметкерлер үлесінің төмендеуі

%

0,01

0,01

0,02

0,02

0,03

0,03


Ғылыми-зерттеу жұмыстарының бір тақырыптық тапсырмасы құнының орташа мөлшері

мың теңге

8 527

15 030

14 780

11 899

12 200

12 521


бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

76 745

90 178

88 679

71 395

73 197

75 125

0

Бюджеттік бағдарлама

008 «Жұмыспен қамту және кедейлік базасы бойынша ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»

сипаттамасы

Жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі жалпы республикалық дерекқорды қалыптастыру, жүргізу және кедейлік жөніндегі ақпаратты өңдеу

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2


3

4

5

6

7

8

тікелей нәтиженің көрсеткіштері









Өңделетін ақпараттың саны, оның ішінде

мың бірлік

8 373

8 240

7 274

8 662

7 549

7 218

7 423

жұмыспен қамту базасы бойынша

мың бірлік

3 296

3576

2816

2 940

4 000

4 000

4 000

кедейлік базасы бойынша

мың бірлік

5 077

4664

2670

2 548

1 600

1 600

1 600

өзге ақпарат

мың бірлік


-

1788

3 176

1 949

1 618

1 823

түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









Министрлікке есептілікті уақтылы ұсыну және жүктелген функцияларды орындау

%

100

100

100

100

100

100

100

сапа көрсеткіштері

х








тиімділік көрсеткіштері









Өңделетін ақпараттың бір бірлігінің орташа мөлшері

теңге

8,7

11,87

16,5

16,5

19,5

19,5

19,5

бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

73 485

89 561

119 628

142 923

147 209

140 745

144 753

Бюджеттік бағдарлама

009 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері»

сипаттамасы

Әлеуметтік қамсыздандыру нысандарын салу және реконструкциялау

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2


3

4

5

6

7

8

тікелей нәтиженің көрсеткіштері









Салынатын және реконструкцияланатын әлеуметтік қамсыздандыру объектілерінің саны

бірлік

7

4

1

2

2

1


түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









Салу және реконструкциялау объектілерін пайдалануға уақтылы беру

%

100

100

100

100

100

100


сапа көрсеткіштері









Құрылыс нормалары мен қағидаларына сәйкестігі

%

100

100

100

100

100

100


тиімділік көрсеткіштері









бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

5 731 011

5 727 000

290 712

1 020 274

1 976 788

1 179 000

0

Бюджеттік бағдарлама

010 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне арнаулы әлеуметтік қызметтерді көрсетуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

сипаттамасы

Медициналық-әлеуметтік мекемелерде, белгілі бір тұрғылықты жері жоқ адамдарға арналған, арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету әлеуметтік бейімдеу орталықтарында тұратын адамдарға
Арнаулы әлеуметтік қызмет көрсетуге мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты мемлекеттік емес секторда орналастыру
Медициналық-әлеуметтік мекемелердің күндізгі бөлімшелері желісін дамыту

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидия беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиженің көрсеткіштері









Арнаулы әлеуметтік қызметтермен қамтылған азаматтардың саны:

адам

7 572

12 662

33 338

35 939

38 547

38 547

38 547

психоневрологиялық патологиясы бар балаларға арналған медициналық-әлеуметтік мекемелер*

адам

2 347

2 274

0

0

0

0

0

психоневрологиялық патологиясы бар ересектерге арналған медициналық-әлеуметтік мекемелер*

адам

0

10 388

0

0

0

0

0

тірек-қимыл аппараты бұзылған балаларға арналған медициналық-әлеуметтік мекемелер

адам

0

0

367

338

367

367

367

жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелер

адам

0

0

7 380

7 413

7 199

7 199

7 199

қарттарға, мүгедектерге, оның ішінде мүгедек балаларға арналған үйде әлеуметтік қызмет көрсету бөлімшелері

адам

0

0

25 591

20 690

25 933

25 933

25 933

белгілі бір тұрғылықты жері жоқ адамдарға арналған бейімдеу орталықтары

адам

0

0

0

4 165

5 048

5 048

5 048

Үкіметтік емес секторда арнаулы әлеуметтік қызметтермен қамтылған азаматтардың саны

адам

1 457

2 210

2 313

2 568

3 380

3 380

3 380

Медициналық-әлеуметтік мекемелердің күндізгі бөлімшелерінде қызмет көрсетілген азаматтардың саны

адам

309

339

753

765

1 132

1 132

1 132

түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









Арнаулы әлеуметтік қызметтерді уақтылы ұсыну

%

100

100

100

100

100

100

100

сапа көрсеткіштері









Арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету стандарттарына сәйкестігі

%

100

100

100

100

100

100

100

тиімділік көрсеткіштері









Нысаналы трансферттер есебінен бір адамға бір күнге арналған қызметтің орташа құны:









психоневрологиялық патологиясы бар балаларға арналған медициналық-әлеуметтік мекемелер*

теңге

1 882

1042,6

0

0

0

0

0

психоневрологиялық патологиясы бар ересектерге арналған медициналық-әлеуметтік мекемелер*

теңге

0

318,9

0

0

0

0

0

тірек-қимыл аппараты бұзылған балаларға арналған медициналық-әлеуметтік мекемелер

теңге

0

0

1 609,8

595,8

689,7

689,7

689,7

жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелер

теңге

0

0

357,8

213,6

306

306

306

қарттарға, мүгедектерге оның ішінде мүгедек балаларға арналған үйде әлеуметтік қызмет көрсету бөлімшелері

теңге

0

0

162,3

146,2

29

29

29

Үкіметтік емес секторда нысаналы трансферттер есебінен күніне бір адамға көрсетілетін қызметтердің орташа бағасы

теңге

458,9

845,1

1 051,6

680,5

1 779

1 779

1 779

Медициналық-әлеуметтік мекемелердің күндізгі бөлімшелерінде нысаналы трансферттер есебінен күніне бір адамға көрсетілетін қызметтердің орташа құны

теңге

2130

2248

1 638,1

1 550

1 523,2

1 523,2

1 523,2

бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

1 252 914

2 681 958

2 376 101

2 109 347

2 387 737

2 551 065

2 662 141

Ескертпе: *
балаларға және ересектерге арналған МӘМ бөлігінде 2011 жылдан бастап жалпы сипаттағы трансферттер ретінде ЖАО берілді

Бюджеттік бағдарлама

011 «Зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»

сипаттамасы

Зейнетақылар мен жәрдемақылардың уақтылы және толық төленуін қамтамасыз ету

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиженің көрсеткіштері









Әлеуметтік төлемдер алуға құқығы бар адамдарға көрсетілген мемлекеттік қызметтердің саны

дана

5 817 655

5 905 009

6 171 195

6 561 521

6 762 158

6 920 289

7 112 959

түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеудің;
міндетті зейнетақы жарналары мен зейнетақы жинақтарының ЖЗҚ аударымдардың;
МӘСҚ аударылатын әлеуметтік аударымдардың уақтылығын қамтамасыз ету

%

100

100

100

100

100

100

100

сапа көрсеткіштері









Зейнетақылар мен жәрдемақыларды тағайындау және төлеу мерзімі

күн

10

10

10

10

7

7

7

Іс макеттерінің жалпы санындағы жәрдемақы алушылардың электронды іс макеттерінің үлесі

%

-

-

90

90

100

100

100

тиімділік көрсеткіштері









Қызмет көрсетілетін қаржы ағынының жалпы көлеміндегі ЗТМО-ның әкімшілік шығындарының үлес салмағы

%

0,81

0,85

0,72

0,70

0,75

0,74

0,73

бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

11 479 291

13 346 348

16 355 114

18 613 709

19 705 832

20 977 265

23 171 347

Бюджеттік бағдарлама

012 «Әлеуметтік-еңбек саласының бірыңғай ақпараттық жүйесін құру»

сипаттамасы

«Е-Үкімет» бағдарламасымен кіріктіру мақсатында әлеуметтік-еңбек саласының бірыңғай ақпараттық жүйесін құру

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиженің көрсеткіштері

















Кіріктірілген деректер қорының саны

дана

6

5

-

-

-





Әзірленген деректер қорының саны

дана

5

2

-

-

-





Сатып алынған есептеуіш және ақпараттық техниканың саны

дана

-

933

487

-

-





Сатып алынған материалдық емес активтердің саны

дана

-

528

484

-

-





түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері

















Зейнетақы және жәрдемақыларды тағайындау жөніндегі мемлекеттік қызмет көрсету уақытын қысқарту

күн

10

10

10

-

-





сапа көрсеткіштері
















тиімділік көрсеткіштері

















Есептеуіш техниканың бір бірлігінің орташа құны

теңге

-

89 963

153 083









Материалдық емес активтердің бір бірлігінің орташа құны

теңге

-

127 356

131 199









бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

292 440

596 759

345 542

0

0





Бюджеттік бағдарлама

013 «Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда сот мемлекетке жүктеген адам өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу»

сипаттамасы

Мемлекеттің заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда зардап шегушілерге зиянды өтеу жөніндегі міндеттемелерді орындауы

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиженің көрсеткіштері









Төлем жүргізілген сот талаптарының саны

атқару парағы

404

103

67

52

130

120

110

Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда 70 жасқа жеткен азаматтарға сот мемлекетке жүктеген өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу төлемдерін алушылардың орташа саны

адам

-

-

316

846

1 303

1 509

1 580

түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда, зардап шегушілерге зиянды өтеу жөніндегі мемлекеттік міндеттемелерін орындау

%

100

100

100

100

100

100

100

сапа көрсеткіштері









Сот шешімдерін уақтылы орындау

%

100

100

100

100

100

100

100

тиімділік көрсеткіштері









Бір төлемнің орташа құны:









сот мемлекетке жүктеген өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянға

мың теңге

2059

1320

712,4

1 154

1 154

1 250

1 364

заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда 70 жасқа жеткен азаматтарға сот мемлекетке жүктеген өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянға

-

-

43,1

23,6

26,8

28,6

30,6

бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

831 917

135 964

211 060

299 713

568 417

668 216

730 787

Бюджеттік бағдарлама

014 «Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің күрделі шығыстары»

сипаттамасы

Министрліктің орталық аппараты мен аумақтық органдарын материалдық-техникалық жарақтандыру және ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

күрделі шығындарды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиженің көрсеткіштері









Сатып алынған есептеуіш және ақпараттық, тұрмыстық, ұйымдастыру техникасының, медициналық жабдықтардың және өзге жабдықтардың саны

дана

249

1 113

1 060

1 834

252

80

88

Сатып алынған кеңсе жиһазының саны

дана

551

177

775

341

23

2

2

Сатып алынған материалдық емес активтердің саны

дана

-

1 311

1 265

358

386

187

251

Күрделі жөндеу жүргізу қажет мекеме ғимараттарының, орынжайлар мен құрылыстардың саны

бірлік


0

0

2

1

0

0

түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау саласындағы мемлекеттік органның жарақтандырылу деңгейі:









материалдық-техникалық

%

77

80

80

80

80

80

80

ақпараттық-техникалық

%

80

90

90

90

90

90

90

Ғимараттарда, орынжайлар мен құрылыстарда күрделі жөндеу жұмысының жоспарланған көлемін уақытында аяқтау

бірлік




2

1



сапа көрсеткіштері









Құрылыс нормалары мен қағидаларына сәйкес жүргізілген жұмыстың үлес салмағы

%




100

100



тиімділік көрсеткіштері









Есептеуіш техникасы мен серверлік жабдықтар паркін жаңарту

%

23

20

20

20

20

20

20

Ғимараттарды, орынжайлар мен құрылыстарды күрделі жөндеуге арналған шығындардың орташа құны

мың теңге




37,0

40,8



бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

30 875

95 401

135 097

252 269

366 301

55 419

59 357

Бюджеттік бағдарлама

015 «Республикалық деңгейде әлеуметтік қорғау ұйымдарының күрделі шығыстары»

сипаттамасы

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің ведомстволық бағынысты ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру және ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

күрделі шығындарды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиженің көрсеткіштері









Сатып алынған есептеуіш, ақпараттық техникасының және өзге жабдықтардың саны

дана

342

983

1 301

1 648

914

853

904

Сатып алынған кеңсе жиһазының саны

дана

9

40

93

29

23

4

48

Сатып алынған материалдық емес активтердің саны

дана

-

1868

647

3 000

826

24

24

түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау саласындағы мемлекеттік органды жабдықтау деңгейі:









материалдық-техникалық

%

77

77

77

78

77

77

77

ақпараттық-техникалық

%

80

80

80

82

80

80

80

сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









Есептеуіш техникасы мен серверлік жабдықтар паркін жаңарту

%

23

23

23

17

23

23

23

бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

379 363

415 944

399 285

555 181

810 465

383 028

550 619

Бюджеттік бағдарлама

016 «Мүгедектерге протездік-ортопедиялық көмек көрсетуді әдістемелік қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»

сипаттамасы

Протездік-ортопедиялық кәсіпорындар үшін жаңа өнім түрлеріне техникалық құжаттамаларды әзірлеу;
күрделі, ерекше күрделі және қалыпты емес зақымдануы бар мүгедектерді протездеу жөніндегі сынақ-тәжірибе жұмыстарын жүргізу

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиженің көрсеткіштері









1. Ерекше күрделі және қалыпты емес зақымдануы бар мүгедектерді протездеу, сондай-ақ алғашқы протездеу

дана

57

81

86

75

105

110

120

2. Протез жасау саласында стандарттар әзірлеу

дана

1

4

2

-

2

-

-

3. Протездік-ортопедиялық бұйымдардың жаңа түрлеріне технологиялық процестерді әзірлеу

дана

7

3

5

10

7

7

7

4. Протездердің жинақтау бұйымдарына технологиялық процестерді әзірлеу

дана

6

4

5

-

-

-


5. Күрделі және қалыпты емес протездеу үшін протездік-ортопедиялық бұйымдардың жаңа түрлерін әзірлеу

дана

0

0

5

-

-

-

-

6. Жинақтаушы бұйымдарды жасау және сынау саны

дана

4

4

4

-

-

-

-

7. Протездеу, протез жасау және ортопедия саласындағы әдістемелік ұсынымдардың саны

дана

5

5

4

5

4

5

4

8. Жаңа технология бойынша әзірленетін протездік-ортопедиялық бұйымдарды жасау, сынау және енгізу





10

5

10

5

түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









Протездеуге мұқтаж жалпы мүгедектердің санынан мүгедектердің протездік-ортопедиялық көмекпен қамсыздандырылу үлесі

%

86

87

93

94

95

95,5

96

Мүгедектердің оңалту әлеуетін арттыру

сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









Протездеу және протез жасау саласындағы әдіснамалық қамтамасыз ету

%

100

100

96

100

100

100

100

бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

17 914

23 951

30 064

33 932

48 035

49 893

51 882

Бюджеттік бағдарлама

017 «Мүгедектердің құқықтары туралы БҰҰ Конвенциясы шеңберінде мүмкіндіктері шектеулі адамдарды әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру және арнаулы әлеуметтік қызметтер ұсыну жүйесін дамыту»

сипаттамасы

Мүгедектердің құқықтары туралы БҰҰ Конвенциясы шеңберінде мүмкіндіктері шектеулі адамдарды әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру және арнаулы әлеуметтік қызметтер ұсыну жүйесін дамыту

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиженің көрсеткіштері









Ғылыми-практикалық зерттеулер жүргiзу

дана

-

3

4

-

-

-


Семинарлар, дөңгелек үстелдер

дана

-

3

3

2

-

-


Телевизиялық бағдарламалар, мақалалар, тақырыптық жарияланымдар және оқу материалдарын дайындау

дана

-

3

3

1

-

-


түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









Мүмкіндіктері шектеулі адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сапасын жақсарту бойынша ұзақ мерзімді болашаққа ұлттық іс-қимыл жоспарын әзірлеу

сапа көрсеткiштерi









тиiмдiлiк көрсеткiштерi









бюджеттiк шығындардың көлемi

мың теңге

0

31 275

36 225

7 500

0

0


Бюджеттік бағдарлама

018 «Мемлекеттік аннуитеттік компания» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту»

сипаттамасы

«Мемлекеттік аннуитеттік компания» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиженің көрсеткіштері









Төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілігі нормативінің кем болмауын қамтамасыз ету

коэф.

-

-

1,0

-

-

-


түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









Азаматтарды «Мемлекеттік аннуитеттік компания» өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ-мен жасалған сақтандыру шарттарына сәйкес барабар сақтандыру төлемдерімен қамтамасыз ету

%

-

-

100

-

-

-


сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









Бір акцияның құны

теңге



1000

-

-

-


бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

-

2 403 587

-

-

-


Бюджеттік бағдарлама

019 «Облыстық бюджеттерге Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде ауылда кәсіпкерліктің дамуына ықпал етуге кредит беру»

сипаттамасы

Облыстық бюджеттерге Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде ауылда кәсіпкерліктің дамуына ықпал етуге бюджеттік кредиттер беру

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік кредиттер беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиженің көрсеткіштері









Берілген микрокредиттердің саны

мың бірлік

-

-

1,4 дейін

6,1 дейін

8 кем емес

10 кем емес

11 кем емес

түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









Микрокредит алуға өтініш берген Жұмыспен қамту бағдарламасы қатысушыларын қамту

%

-

-

100

100

100

100

100

сапа көрсеткіштері









Тиісті жылға арналған республикалық бюджетте көзделген қаражат шегінде микрокредит желісі қаражатын барынша бөлу

%

-

-

100

100

100

100

100

тиімділік көрсеткіштері









Микрокредиттің орташа мөлшері

мың теңге

-

-

1 862

2 160

1 983

2 062

2 114

бюджеттік шығыстардың көлемі

мың тенге

-

-

3 569 003

12 368 305

16 951 327

20 634 238

23 926 357

Бюджеттік бағдарлама

021 «Халықаралық стандарттарға сәйкес халықты әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру»

сипаттамасы

Халықаралық стандарттарға сәйкес халықты әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиженің көрсеткіштері









Ғылыми-тәжірибелік зерттеулер өткізу

дана

0

0

0

4

4

4


Семинарлар, дөңгелек үстелдер

дана

0

0

0

1

5

3


Телевизиялық бағдарламалар, мақалалар, тақырыптық жарияланымдар және оқу материалдарын дайындау

дана

0

0

0

2

-

1


түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









Мүмкіндіктері шектеулі адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту бойынша ұзақ мерзімді болашаққа ұлттық қимыл жоспарын әзірлеу

сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

0

0

0

27 473

42 843

32 195


Бюджеттік бағдарлама

028 «Әлеуметтік-еңбек саласы кадрларының біліктілігін арттыру жөніндегі қызметтер»

сипаттамасы

Әлеуметтік-еңбек саласы аумақтық органдар қызметкерлерінің біліктілігін арттыру бойынша қызметтер көрсету

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

бөлінетін

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиженің көрсеткіштері









Біліктілігін арттырған қызметкерлер саны

адам


-

-

280

300

310

310

түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









Әлеуметтік еңбек саласының кадрлар біліктілігін арттыру үшін жағдайларды қамтамасыз ету

%


-

-

100

100

100

100

сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









Бір қызметкерді оқытудың орташа құны

%


-

-

57 439

54 740

54 981

57 123

бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге


-

-

16 083

16 422

17 044

17 708

Бюджеттік бағдарлама

032 «Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сапасын жақсарту жөніндегі ұлттық іс-қимыл жоспарын іске асыру»

сипаттамасы

Мүгедектердің негізгі тыныс-тіршілік салаларында объектілердің қол жетімділігін қамтамасыз ету;
мәдениет, спорт, ЗТМО, ХКҚО объектілерінде кедергісіз орта жасау бойынша пилоттық жобаларды іске асыру;
субтитрлеу, сурдоаударма арқылы ақпаратқа қол жетімділікті қамтамасыз ету;
үкіметтік емес секторда халықаралық қызмет етуді сыныптау ережелерін, тыныс-тіршілік пен денсаулықтың шектелуін ескере отырып, медициналық-әлеуметтік сараптаманы жүзеге асыру кезінде пайдаланылатын сыныптаулар мен өлшемдерді әзірлеуге мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс орналастыру

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиженің көрсеткіштері









Ғимараттардың қол жетімділігі

дана






182


Тұрғын үйдің қол жетімділігі

дана






20


Инфрақұрылымның қол жетімділігі:
- жолаушылар аялдамасы
- мүгедектерді отырғызу және шығару құрылғыларымен жабдықталған жалпы пайдаланудағы автомобиль көлігі
- жол белгілері мен сілтемелер
- дыбыс және жарық шығаратын құрылғылары бар жүргінші өткелдері
- автомобиль көлігіне арналған арнайы тұрақ орындар
- арнайы «инва-такси» қызметтері

дана








 
989
 
 

183
 
 

 
 
1424

194
 
 

827
 
 

42


Ақпараттың қол жетімділігі

%






30


Мүгедектерге арнайы жұмыс орындарын құру

дана






728


түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









Инфрақұрылым объектілеріне уақтылы қол жетімділікті қамтамасыз ету

%






100


сапа көрсеткіштері









Құрылыс нормалары мен қағидаларына сәйкестігі

%






100


тиімділік көрсеткіштері









бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

-

-

-

-

6 568 863


Бюджеттік бағдарлама

033 «Әлеуметтік-еңбек саласының бірыңғай ақпараттық жүйесін және Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтың автоматтандырылған ақпараттық жүйесін дамыту»

сипаттамасы

ЗТМО автоматтандырылған ақпараттық жүйесін және әлеуметтік-еңбек саласының бірыңғай ақпараттық жүйесін дамыту

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2


3

4

5

6

7

8

тікелей нәтиженің көрсеткіштері









Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерімен ЗТМО ААЖ және ӘЕС БАЖ кіріктіру

бірлік

-

-

-

10

-

-


түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









Электрондық мемлекеттік қызметтердің саны

бірлік

-

-

-

3**

-

-


сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









Мемлекеттік төлемді тағайындау үшін мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі

күн

-

-

-

7

-

-


бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

-

-

231 000

-



Бюджеттік бағдарлама

034 «Шығыс Қазақстан облысының облыстық бюджетіне жаңадан іске қосылатын әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

сипаттамасы

Жаңадан іске қосылатын әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін ұстау

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2


3

4

5

6

7

8

тікелей нәтиженің көрсеткіштері









Жаңадан іске қосылатын әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін ұстау

бірлік

-

-

-

-

2

2

2

түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









Шығыс Қазақстан облысының облыстық бюджетіне жаңадан іске қосылатын әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттерді уақтылы аудару

%

-

-

-

-

100

100

100

сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

-

-

-

239 472

236 139

253 316

Бюджеттік бағдарлама

128 «Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде іс-шараларды іске асыру»

сипаттамасы

1) өз бетінше жұмыспен қамтылған, жұмыссыз және күнкөрісі төмен адамдарды оқыту және жұмысқа орналасуға жәрдемдесу;
2) ауылда кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу;
3) еңбек ресурстарының ұтқырлығын арттыру;
4) институционалдық ұйымдастыру;
5) ауылдық елді мекендерді дамыту

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттерді және бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

Бөлінетін

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиженің көрсеткіштері









1. Бағыттар бойынша қатысушылар саны:






-

-


Кадрларды кәсіптік даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру және жұмысқа орналасуға жәрдемдесу

адам



85 484

95 832

88 294

89 688

80 529

Ауылда кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу

адам



4 680

6 769

8 548

10 007

11 318

Еңбек ресурстарының ұтқырлығын арттыру

адам



14 210

11 807

1 144

1 981

2 423

Экономикалық әлеуеті төмен елді мекендерден қоныс аудару

адам



25

9 078

1 425

1 810

1 734

Ауылдық елді мекендерді дамыту

адам




4 000 кем емес

11 932

11 353

10 206

2. Жұмыспен қамту орталықтарының азаматтық қызметшілерінің саны

бірлік



1 980

1980

1980

1980

1980

түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









Жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша өтініш берген қатысушыларды қамту

%



100

100

100

100

100

Жұмыспен қамту орталықтарына өтініш берген Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасына қатысушыларға уақтылы қызмет көрсету

%



100

100

100

100

100

сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджеттік шығыстардың көлемі


0

0

22 768 340

45 278 878

57 789 310

79 954 495

79 744 315

Бюджеттік бағдарлама

145 «Кәсіби стандарттарды әзірлеу»

сипаттамасы

Кәсіби стандарттарды әзірлеу

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

бөлінетін

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Кәсіптілік стандарттар әзірлеу

дана





176

876

876

түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









Әзірленген кәсіби стандарттар саны






176

876

876

Сапа көрсеткіштері









Әдістемелік және нормативтік қамсыздандыру (әзірленген әдістемелік ұсынымдар әдістемелер, стандарттар, нормативтер мен нормалар)

бірлік





3

0

0

тиімділік көрсеткіштері









Бір кәсіби стандарт құнының орташа мөлшері

мың теңге





1069,3

1049,1

1049,1

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге





188 200

919 000

919 000

Бюджеттік шығыстарының жинағы

Бюджеттік бағдарлама

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік шығыстардың барлығы:

мың теңге

695 930 817

928 738 125

1 069 473 160

1 192 552 453

1 340 855 130

1 496 261 147

1 727 012 949

1.Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

мың теңге

689 907 366

921 563 768

1 062 864 316

1 178 932 874

1 321 927 015

1 474 447 909

1 703 086 592

001

Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

мың теңге

2 124 588

2 635 608

2 769 286

2 975 308

3 273 921

3 127 616

3 209 276

002

Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру

мың теңге

567 893 813

681 762 605

884 519 880

974 084 479

1 089 192 497

1 199 458 133

1 421 126 535

003

Арнайы мемлекеттiк жәрдемақылар

мың теңге

45 344 032

55 378 345

72 398 846

75 692 717

81 997 316

89 479 886

98 965 309

004

Азаматтардың жекелеген санаттарына төленетін біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақылар

мың теңге

797 044

278 291

119 327

88 175

71 896

67 676

58 385

005

Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақылар

мың теңге

30 336 875

43 212 412

55 211 568

57 383 792

64 807 945

69 686 106

76 421 862

006

Оралмандарға әлеуметтік көмек көрсету

мың теңге

12 428 880

8 227 123

5 325 816

1 300 000

200 000

0

0

007

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

мың теңге

76 745

90 178

88 679

71 395

73 197

75 125

0

008

Жұмыспен қамту және кедейлік базасы бойынша ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

мың теңге

73 485

89 561

119 628

142 923

147 209

140 745

144 753

010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне арнаулы әлеуметтік қызметтерді көрсетуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

мың теңге

1 252 914

2 681 958

2 376 101

2 109 347

2 387 737

2 551 065

2 662 141

011

Зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

мың теңге

11 479 291

13 346 348

16 355 114

18 613 709

19 705 832

20 977 265

23 171 347

013

Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда сот мемлекетке жүктеген адам өмiрi мен денсаулығына келтiрiлген зиянды өтеу

мың теңге

831 917

135 964

211 060

299 713

568 417

668 216

730 787

014

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлігінің күрделі шығыстары

мың теңге

30 875

95 401

135 097

252 269

366 301

55 419

59 357

015

Республикалық деңгейде әлеуметтік қорғау ұйымдарының күрделі шығыстары

мың теңге

379 363

415 944

399 285

555 181

810 465

383 028

550 619

016

Мүгедектерге протездік-ортопедиялық көмек көрсетуді әдістемелік қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

мың теңге

17 914

23 951

30 064

33 932

48 035

49 893

51 882

017

Мүгедектердің құқықтары туралы БҰҰ Конвенциясы шеңберінде мүмкіндіктері шектеулі адамдарды әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру және арнаулы әлеуметтік қызметтер ұсыну жүйесін дамыту

мың теңге

0

31 275

36 225

7 500

0

0

0

018*

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан іске қосылатын әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

мың теңге

212 012

337 973

0

0

0

0

0

020*

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек және ең төменгі күнкөріс деңгейі мөлшерінің өсуіне байланысты 18 жасқа дейінгі балаларға ай сайын мемлекеттік жәрдемақы төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

мың теңге

3 280 631

0

0

0

0

0

0

021

Халықаралық стандарттарға сәйкес халықты әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру

мың теңге

0

0

0

27 473

42 843

32 195

0

025*

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне медициналық-әлеуметтік мекемелерде тамақтану нормаларын ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

мың теңге

4 189 900

2 789 272

0

0

0

0

0

027

Оралмандарды тарихи отанына қоныстандыру және әлеуметтік қорғау

мың теңге

70 719

70 789

0

0

0

0

0

028

Әлеуметтік-еңбек саласы кадрларының біліктілігін арттыру жөніндегі қызметтер

мың теңге

0

0

0

16 083

16 422

17 044

17 708

029*

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

мың теңге

0

1 115 973

0

0

0

0

0

030*

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ең төменгі күнкөріс деңгейі мөлшерінің өсуіне байланысты мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек пен 18 жасқа дейінгі балаларға ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақы төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

мың теңге

0

2 967 928

0

0

0

0

0

031

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік жұмыс орындары және жастар практикасы бағдарламаларын кеңейтуге берілетін ағымдаңы нысаналы трансферттер

мың теңге

7 600 440

0

0

0

0

0

0

032

Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сапасын жақсарту жөніндегі ұлттық іс-қимыл жоспарын іске асыру

мың теңге

0

0

0

0

0

6 568 863

0

034

Шығыс Қазақстан облысының облыстық бюджетіне жаңадан іске қосылатын әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

мың теңге

0

0

0

0

239 472

236 139

253 316

054

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65 жылдығына орай Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының елдері бойынша, Қазақстан Республикасының аумағы бойынша жол жүруін, сондай-ақ оларға және олармен бірге жүретін адамдарға Мәскеу, Астана қалаларына мерекелік іс-шараларға қатысуы үшін тамақтануына, тұруына, жол жүруіне арналған шығыстарын төлеуді қамтамасыз етуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

мың теңге

0

90 979

0

0

0

0

0

057

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65 жылдығына орай Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне, сондай-ақ оларға теңестірілген адамдарға; 1941 жылғы 22 маусым - 1945 жылғы 3 қыркүйек аралығындағы кезеңде майдандағы армия құрамына кірмеген әскери бөлімдерде, мекемелерде, әскери-оқу орындарында әскери қызмет өткерген, «1941-1945 жж. Ұлы Отан соғысында Германияны жеңгенi үшiн» медалімен немесе «Жапонияны жеңгені үшін» медалімен марапатталған әскери қызметшілерге, оның ішінде запасқа (отставкаға) шыққандарға, Ұлы Отан соғысы жылдарында тылда кемінде алты ай жұмыс істеген (қызмет өткерген) адамдарға біржолғы материалдық көмек төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

мың теңге

0

4 153 630

0

0

0

0

0

115

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде халықты жұмыспен қамтамасыз ету

мың теңге

0

101 632 260

0

0

0

0

0

118

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне өңірлік жұмыспен қамту және мамандарды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде ағымдағы шығыстарға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

мың теңге

1 478 500

0

0

0

0

0

0

128

Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде іс-шараларды іске асыру

мың теңге

0

0

22 768 340

45 278 878

57 789 310

79 954 495

74 744 315

145

Кәсіби стандарттарды әзірлеу

мың теңге

0

0

0

0

188 200

919 000

919 000

2. Бюджеттік даму бағдарламалары

мың теңге

6 023 451

7 174 357

6 608 844

13 619 579

18 928 115

21 813 238

23 926 357

009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік қамсыздандыру нысандарының құрылысына және қайта құруға арналған ағымдағы нысаналы трансферттер

мың теңге

5 731 011

5 727 000

290 712

1 020 274

1 976 788

1 179 000

0

012

Әлеуметтік-еңбек саласының бірыңғай ақпараттық жүйесін құру

мың теңге

292 440

596 759

345 542

0

0

0

0

018

«Мемлекеттік аннуитеттік компания» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

мың теңге

0

0

2 403 587

0

0

0

0

019

Облыстық бюджеттерге Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде ауылда кәсіпкерліктің дамуына ықпал етуге кредит беру

мың теңге

0

0

3 569 003

12 368 305

16 951 327

20 634 238

23 926 357

026

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне 2009 - 2011 жылдарға арналған «Нұрлы көш» бағдарламасының қатысушыларын жылыжай шаруашылығын дамыту саласында жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуге кредит беру

мың теңге

0

850 598

0

0

0

0

0

033

Әлеуметтік-еңбек саласының бірыңғай ақпараттық жүйесін және Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтың автоматтандырылған ақпараттық жүйесін дамыту

мың теңге

0

0

0

231 000

0

0

0

      Ескертпе:
      * бюджеттік бағдарлама және оның шығыстары 2011 – 2013 жылдарға жалпы сипаттағы трансферттер көлемін анықтау кезінде жергілікті бюджет шығыстарының базасына берілді;
      ** Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің қызметтері.