Сноска. Утратил силу приказом Министра экономики и бюджетного планирования РК от 28.08.2009 № 179.
В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2002 года N 647 "Об утверждении Правил разработки среднесрочных планов социально-экономического развития Республики Казахстан", в целях совершенствования разработки планов развития национальных компаний, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую структуру разделов, формы и перечень показателей Планов национальных компаний на 2006-2008 годы, согласно приложениям 1-8.
2. Департаменту политики управления государственными активами (Алпамысов А.А.):
1) совместно с Юридическим управлением (Мамыталиев Б.Д.) в установленном порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) после государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего приказа довести его до сведения государственных органов, осуществляющих права владения и пользования государственным пакетом акций национальных компаний, министерств финансов и юстиции Республики Казахстан, Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, национальных компаний (по согласованию).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан Айтекенова К.М.
4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
Министр
Приложение 1
к приказу Министра экономики и
бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 27 июля 2005 года N 95
Структура разделов, формы и перечень показателей
Планов национальных компаний на 2006-2008 годы
1. Структура разделов
1. Доклад о состоянии и перспективах развития национальной компании (далее - Компания):
1) Введение:
миссия;
краткая история создания;
структура управления Компании (взаимосвязь дочерних, аффилиированных предприятий и центрального аппарата);
структура центрального аппарата;
обоснование выбранной модели управления Компанией;
2) Анализ рынка (сферы деятельности):
конкуренты и доля Компании на общем рынке;
основные клиенты (потребители, заказчики);
3) Анализ производственно-финансовой деятельности за 2003-2005 годы (итоги финансово-экономической деятельности за 2003-2004 годы, в том числе платежи в бюджет в разрезе налогов и других поступлений, цены и тарифы, ожидаемые результаты за 2005 год с обоснованием роста/падения производственных показателей и с указанием сильных и слабых сторон, возможных угроз);
4) Мероприятия, проводимые Компанией, в том числе:
в соответствии со Стратегией индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года N 1096 (далее - Стратегия), государственными и отраслевыми программами;
по выявлению непрофильных функций для передачи их в конкурентную среду малого и среднего бизнеса;
5) План развития на 2006-2008 годы, с выделением 2006 года:
цели и задачи (стратегические и на 2006 год);
выбор путей достижения поставленных задач;
мероприятия, планируемые Компанией по:
- реализации Стратегии, государственных и отраслевых программ;
- выявлению непрофильных функций для передачи их в конкурентную среду малого и среднего бизнеса;
- динамике развития производства продукции (работ и услуг в натуральном и денежном выражении с отражением (в разрезе поставленных задач):
- объемов капитальных вложений;
- структуры себестоимости;
- мероприятий по охране окружающей среды, соблюдению техники безопасности труда;
- ценовой и тарифной политики и ее обоснования;
- развития социальной сферы;
- кадровой политики;
- финансовых результатов и отношений с бюджетом, в том числе прогнозируемых поступлений:
- из республиканского бюджета;
- в бюджет в разрезе видов налогов и платежей, дивиденды на государственные пакеты акций акционерных обществ;
- взаимоотношений с обслуживающими банками, приведением следующих сведений (в разрезе обслуживающих банков):
- обороты по расчетным счетам;
- среднемесячный остаток денежных средств;
- тарифная политика по операционной деятельности обслуживающего банка;
- объемы вознаграждения, начисляемого на остатки денежных средств на расчетных счетах Компании и объемы комиссионных платежей, выплачиваемых Компанией обслуживающему банку.
2. Инвестиционная программа Компании разрабатывается в соответствии с Правилами разработки инвестиционных программ государственных предприятий, акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью), контрольные пакеты акций (доли участия) которых принадлежат государству, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 ноября 2004 года N 1201:
1) Оценка инвестиционной ситуации в отрасли:
анализ и оценка соответствующей ситуации на инвестиционных рынках отрасли (сферы), а также оценка роли Компании и степень ее влияния на инвестиционные процессы в отрасли;
выводы.
2) Инвестиционные приоритеты и направления:
основные приоритеты и задачи инвестиционной политики Компании;
намерения по инвестиционным проектам, предварительные расчеты и обоснования;
схема управления временно свободными ресурсами, политика их размещения.
3) Инвестиционный план развития Компании.
3. Прогноз важнейших показателей развития компаний представляется в обязательном порядке по формам 1-7 согласно приложениям 2-8 к Приказу, в том числе по деятельности дочерних, совместных и других аффилиированных предприятий.
2. Перечень показателей
4. Перечень показателей Планов национальных компаний на 2006-2008 годы включает в себя:
1) прогноз важнейших показателей развития на 2006-2008 годы;
2) прогноз доходов и расходов на 2006 год;
3) прогноз движения денежных средств в 2006 году;
4) прогноз расходов на 2006 год;
5) прогнозный баланс на 2006-2008 годы;
6) перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации в 2006-2008 годах;
7) паспорт инвестиционного проекта.
Приложение 2
к приказу Министра экономики
и бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 27 июля года N 95
Форма 1
Прогноз важнейших показателей развития на
2006-2008 годы
___________________________
(наименование юридического лица)
(в тыс.тенге)
N |
Показатели |
Един. |
2004г. |
2005г. |
2005г. |
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Объем |
к-во/ |
|||
1.1 |
в том числе |
" |
|||
2 |
Экспорт всего: |
" |
|||
2.1 |
в том числе |
" |
|||
2.2 |
дальнее |
" |
|||
2.3 |
по видам |
" |
|||
3 |
Импорт всего: |
" |
|||
3.1 |
в том числе |
" |
|||
3.2 |
дальнее |
" |
|||
3.3 |
по видам |
" |
|||
4 |
Инвестиции в |
тыс. тенге |
|||
4.1 |
за счет заемных |
" |
|||
4.1.1 |
в том числе |
" |
|||
4.2 |
за счет |
" |
|||
5 |
Доходы, всего |
" |
|||
6 |
Расходы, всего |
" |
|||
7 |
Доход от основ- |
" |
|||
8 |
Себестоимость |
" |
|||
9 |
Валовый доход |
" |
|||
10 |
Расходы периода, |
" |
|||
10.1 |
общие и |
" |
|||
10.2 |
расходы по реализации |
" |
|||
10.3 |
расходы в виде |
" |
|||
11 |
Доход до |
" |
|||
12 |
Корпоративный |
" |
|||
13 |
Чистый доход |
" |
|||
14 |
Дивиденды, всего |
" |
|||
14.1 |
в том числе на |
тыс. |
|||
15 |
Нормативы |
% |
|||
16 |
Рентабельность |
" |
|||
17 |
Производитель- |
% |
|||
18 |
Использование |
% |
|||
19 |
Амортизация |
тыс. тенге |
|||
20 |
Численность ра- |
чел. |
|||
20.1 |
Численность сот- |
" |
|||
21 |
Фонд заработной |
тыс. |
|||
22 |
Среднемесячная |
" |
|||
22.1 |
в том числе |
тенге |
|||
23 |
Тарифы (цены) |
тенге за |
|||
23.1 |
изменение |
% |
|||
24 |
Кредиторская |
тыс. тенге |
|||
25 |
Дебиторская |
" |
продолжение таблицы
N |
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
2008 г. |
2008 г. |
А |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
|||||
1.1 |
|||||
2 |
|||||
2.1 |
|||||
2.2 |
|||||
2.3 |
|||||
3 |
|||||
3.1 |
|||||
3.2 |
|||||
3.3 |
|||||
4 |
|||||
4.1 |
|||||
4.1.1 |
|||||
4.2 |
|||||
5 |
|||||
6 |
|||||
7 |
|||||
8 |
|||||
9 |
|||||
10 |
|||||
10.1 |
|||||
10.2 |
|||||
10.3 |
|||||
11 |
|||||
12 |
|||||
13 |
|||||
14 |
|||||
14.1 |
|||||
15 |
|||||
16 |
|||||
17 |
|||||
18 |
|||||
19 |
|||||
20 |
|||||
20.1 |
|||||
21 |
|||||
22 |
|||||
22.1 |
|||||
23 |
|||||
23.1 |
|||||
24 |
|||||
25 |
Приложение 3
к приказу Министра экономики
и бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 27 июля года N 95
Форма 2
Прогноз доходов и расходов на 2006 год
____________________________
(наименование юридического лица)
(в тыс.тенге)
N№ п/п |
Наименование показателей |
2004 г. отчет |
2005 г. оценка |
А |
Б |
1 |
2 |
1 |
Доход (убыток) всего: |
||
1.1 |
в том числе от основной |
||
1.2 |
в том числе от неосновной |
||
2 |
Себестоимость реализованной готовой |
||
3 |
Валовой доход |
||
4 |
Расходы периода, |
||
4.1 |
общие и административные |
||
4.2 |
расходы по реализации |
||
4.3 |
расходы в виде вознаграждения |
||
5 |
Корпоративный подоходный |
||
6 |
Доход (убыток) после |
||
7 |
Доходы (убытки) от |
||
8 |
Чистый доход (убыток) |
продолжение таблицы
N |
2006 г. |
2005 г. |
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
|||
1 |
1 |
9 |
год |
|||||
А |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
8 |
8 |
1.1 |
||||||||
1.2 |
||||||||
2 |
||||||||
3 |
||||||||
4 |
||||||||
4.1 |
||||||||
4.2 |
||||||||
4.3 |
||||||||
5 |
||||||||
6 |
||||||||
7 |
||||||||
8 |
Приложение 4
к приказу Министра экономики и
бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 27 июля 2005 года N 95
Прогноз движения денежных средств в 2006 году
_________________________________
(наименование юридического лица)
Форма 3
(в тыс.тенге)
N |
Наиме- |
2004 г. |
2005 |
2006 г. |
2005 |
2006 |
|||
1 |
1 |
9 |
год |
||||||
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
Движение денег от |
||||||||
1.1 |
Поступление |
||||||||
1.1.1 |
доход от |
||||||||
1.1.2 |
авансы |
||||||||
1.1.3 |
вознаграж- |
||||||||
1.1.4 |
дивиденды |
||||||||
1.1.5 |
роялти |
||||||||
1.1.6 |
прочие |
||||||||
1.2 |
Выбытие |
||||||||
1.2.1 |
по счетам |
||||||||
1.2.2 |
авансы |
||||||||
1.2.3 |
по заработ- |
||||||||
1.2.4 |
в накопи- |
||||||||
1.2.5 |
в фонд обя- |
||||||||
1.2.6 |
по налогам |
||||||||
1.2.7 |
выплата |
||||||||
1.2.8 |
прочие |
||||||||
1.3 |
Увеличение |
||||||||
2. |
Движение денег от |
||||||||
2.1 |
Поступление |
||||||||
2.1.1 |
доход от |
||||||||
2.1.2 |
доход от |
||||||||
2.1.3 |
доход от |
||||||||
2.1.4 |
доход от |
||||||||
2.1.5 |
доход от |
||||||||
2.1.6 |
прочие |
||||||||
2.2 |
Выбытие |
||||||||
2.2.1 |
приобрете- |
||||||||
2.2.2 |
приобрете- |
||||||||
2.2.3 |
приобрете- |
||||||||
2.2.4 |
приобрете- |
||||||||
2.2.5 |
предостав- |
||||||||
2.2.6 |
прочие |
||||||||
2.3 |
Увеличение |
||||||||
3. |
Движение |
||||||||
3.1. |
Поступление |
||||||||
3.1.1 |
от выпуска |
||||||||
3.1.2 |
получение |
||||||||
3.1.3 |
прочие |
||||||||
3.2 |
Выбытие |
||||||||
3.2.1 |
погашение |
||||||||
3.2.2 |
приобрете- |
||||||||
3.2.3 |
выплата |
||||||||
3.2.4 |
прочие |
||||||||
3.3 |
Увеличение |
||||||||
4 |
ИТОГО: |
||||||||
5 |
Деньги на начало периода |
||||||||
6 |
Деньг на |
Приложение 5
к приказу Министра экономики и
бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 27 июля 2005 года N 95
Прогноз расходов на 2006 год
__________________________________________
(наименование юридического лица)
Форма 4
(в тыс. тенге)
N |
Наимено- |
2004 |
2005 |
2006 г. |
2005 г. |
2006 |
|||
1 |
1 |
9 |
год |
||||||
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Расходы, |
|||||||||
1 |
Общие и ад- |
||||||||
1.1 |
Материалы |
||||||||
1.2 |
Оплата труда |
||||||||
1.3 |
Отчисления |
||||||||
1.3.1 |
Социальный |
||||||||
1.3.2 |
Отчисления |
||||||||
1.4 |
Амортизация |
||||||||
1.5 |
Обслуживание |
||||||||
1.6 |
Коммунальные |
||||||||
1.7 |
Командиро- |
||||||||
1.7.1 |
в пределах |
||||||||
1.7.2 |
сверх норм |
||||||||
1.8 |
Представи- |
||||||||
1.9 |
Расходы на |
||||||||
1.10 |
Расходы на |
||||||||
1.11 |
Расходы по |
||||||||
1.12 |
Канцелярские |
||||||||
1.13 |
Услуги связи |
||||||||
1.14 |
Расходы на |
||||||||
1.15 |
Консульта- |
||||||||
1.16 |
Банковские |
||||||||
1.17 |
Расходы на |
||||||||
1.18 |
Судебные |
||||||||
1.19 |
Штрафы, пени |
||||||||
1.20 |
Штрафы и пе- |
||||||||
1.21 |
Убытки от |
||||||||
1.22 |
Расходы по |
||||||||
1.23 |
Расходы на |
||||||||
1.23. |
Расходы на |
||||||||
1.23.2 |
На проведе- |
||||||||
1.24 |
Расходы по |
||||||||
1.25 |
Благотвори- |
||||||||
1.26 |
Прочие |
||||||||
2 |
Расходы по |
||||||||
2.1 |
Материалы |
||||||||
2.2 |
Оплата труда |
||||||||
2.3 |
Отчисления |
||||||||
2.4 |
Амортизация |
||||||||
2.5 |
Ремонт и |
||||||||
2.6 |
Коммунальные |
||||||||
2.7 |
Командиро- |
||||||||
2.7.1 |
в пределах |
||||||||
2.7.2 |
сверх норм |
||||||||
2.8 |
Расходы по |
||||||||
2.9 |
Расходы на |
||||||||
2.10 |
Расходы по |
||||||||
2.11 |
Прочие |
||||||||
3 |
Расходы в |
||||||||
3.1 |
Расходы по |
||||||||
3.2 |
Расходы по |
||||||||
3.3 |
Расходы по |
||||||||
3.4 |
Прочие |
Примечание:
*- при превышении 10% от совокупных расходов необходимо
обоснование
Приложение 6
к приказу Министра экономики и
бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 27 июля 2005 года N 95
Прогнозный баланс на 2006-2008 годы (тыс. тенге)
___________________________________________
(наименование юридического лица)
Форма 5
(в тыс. тенге)
(на конец периода)
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
||
АКТИВЫ, всего |
||||||
1 |
Долгосрочные |
|||||
1.1 |
Нематериаль- |
|||||
1.2 |
Амортизация |
|||||
1.3 |
Балансовая |
|||||
1.4 |
Основные |
|||||
1.6 |
Износ |
|||||
1.7 |
Балансовая |
|||||
1.8 |
Инвестиции |
|||||
1.9 |
Долгосрочная |
|||||
2 |
Текущие |
|||||
2.1 |
Товарно- |
|||||
2.2 |
Краткосрочная |
|||||
2.3 |
Краткосрочные |
|||||
2.4 |
Деньги |
|||||
СОБСТВЕННЫЙ |
||||||
3 |
СОБСТВЕННЫЙ |
|||||
3.1 |
Уставный |
|||||
3.2 |
Неоплаченный |
|||||
3.3 |
Изъятый |
|||||
3.4 |
Дополнитель- |
|||||
3.5 |
Дополнитель- |
|||||
3.6 |
Резервный капитал |
|||||
3.7 |
Нераспреде- |
|||||
4 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВСЕГО |
|||||
4.1 |
Долгосрочные |
|||||
4.1.1 |
Долгосрочные |
|||||
4.1.1.1 |
займы банков |
|||||
4.1.1.1 |
займы от |
|||||
4.1.1.2 |
прочие |
|||||
4.1.2 |
Отсроченный |
|||||
4.2 |
Текущие обя- |
|||||
4.2.1 |
Краткосрочные |
|||||
4.2.2 |
Текущая часть |
|||||
4.2.3 |
Краткосрочная |
|||||
4.2.4 |
Кредиторская |
|||||
4.2.5 |
Расчеты с |
|||||
4.2.6 |
Прочая |
Приложение 7
к приказу Министра экономики и
бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 27 июля 2005 года N 95
Перечень инвестиционных проектов
__________________________________
(наименование юридического лица)
планируемых к реализациив 2006-2008 годах
Форма 6
N |
Наи- |
Пе- |
Об- |
Ис- |
Финансирование по годам |
||||
ос- |
2006 |
2007 |
2008 |
ос- |
|||||
Примечание:
* из общего перечня инвестиционных проектов выделить курсором инновационные
** суммы по проектам указываются в разрезе источников финансирования.
Приложение 8
к приказу Министра экономики и
бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 27 июля 2005 года N 95
Паспорт инвестиционного проекта N ____
__________________________________________
(наименование юридического лица)
Форма 7
N |
Наименование |
Информация |
1 |
Наименование проекта |
|
2 |
Участники реализации |
|
3 |
Цели инвестиционного |
|
4 |
Описание |
|
5 |
Место реализации |
|
6 |
Назначение, основные |
|
7 |
Масштабы реализации |
|
8 |
Вид обеспечения |
|
9 |
Возможные риски |
|
10 |
Срок реализации ин- |
|
10.1 |
Срок окупаемости |
|
10.2 |
Срок возврата инвес- |
|
11 |
Характер проекта (но- |
|
12 |
Направление использо- |
|
13 |
Наличие договоров |
|
14 |
Уровень готовности |
|
15 |
Стоимость проекта, |
|
16 |
Требуемый объем прив- |
|
16.1 |
Требуемый объем соб- |
|
16.2 |
Уже произведенные |
|
17* |
Формы привлечения |
|
18 |
Меры по предупрежде- |
|
19 |
Прогнозное количество |
|
19.1 |
в том числе временно |
|
20 |
Прогнозное увеличение |
|
21 |
Прогнозное увеличение |
Примечание:
* источники указываются при наличии подписанных кредитных соглашений, свидетельства о государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций и других документов