О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 8 декабря 2004 года N 8/126 "Об областном бюджете на 2005 год"

Решение Мангистауского областного Маслихата N 9/141 от 8 февраля 2005 года. Зарегистрировано Мангистауским областным Департаментом юстиции 11 февраля 2005 года N 1854

     В соответствии с Законом Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан", Бюджетным Кодексом Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2005 год" областной маслихат РЕШИЛ :  

     1. Внести в решение областного маслихата от 8 декабря 2004 года N 8/126 "Об областном бюджете на 2005 год" (зарегистрировано в Департаменте юстиции 21 декабря 2004 года N 1801, опубликовано в газетах "Мангистау" от 25 декабря 2004 года N 212 и "Огни Мангистау" от 25 декабря 2004 года N 210) следующие изменения и дополнения:

     1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
     "Утвердить областной бюджет на 2005 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
     1) доходы - 25 664 742 тысяч тенге, в том числе по:
     налоговым поступлениям - 22 082 030 тысяч тенге;
     неналоговым поступлениям - 43 072 тысяч тенге;
     поступлениям официальных трансфертов - 3 539 640 тысяч тенге;
     2) затраты - 26 776 618 тысячи тенге;
     3) операционное сальдо - 1 111 876 тысяч тенге;
     4) чистое бюджетное кредитование - 26 745 тысяч тенге, в том числе:
     бюджетные кредиты - 50 000 тысяч тенге;
     погашение бюджетных кредитов - 76 745 тысяч тенге;
     5) дефицит бюджета - 1 085 131 тысяч тенге;
     6) финансирование дефицита бюджета - 1 085 131 тысяч тенге.
     Покрытие дефицита областного бюджета производится за счет увеличения доходов на сумму свободного остатка на начало финансового года в размере 1 085 131 тысяч тенге".

     2) В абзаце 4 подпункта 4) пункта 2:
     цифру "2,9" заменить цифрой "4,4".

     3) Дополнить пунктами 5-1 - 5-8 следующего содержания:
     "5-1. Установить, что в расходах областного бюджета на 2005 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в следующих размерах:
     32 950 тысяч тенге - на обеспечение содержания типовых штатов государственных организаций образования;
     17 757 тысяч тенге - на содержание вновь вводимых объектов образования;
     7 492 тысяч тенге - на обеспечение специальных (коррекционных) организаций образования специальными техническими и компенсаторными средствами;
     4 290 тысяч тенге - на содержание вновь вводимых объектов здравоохранения;
     74 420 тысяч тенге - на закуп лекарственных средств, вакцин и других иммунобиологических препаратов;  
     8 140 тысяч тенге - на материально-техническое оснащение государственных центров крови на местном уровне;
     12 228 тысяч тенге - на оказание единовременной материальной помощи инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;
     1 299 тысяч тенге - на обеспечение проезда инвалидам и участникам Великой Отечественной войны один раз в год железнодорожным транспортом по странам СНГ;
     10 023 тысяч тенге - на увеличение размеров коэффициентов для исчисления должностных окладов (ставок) рабочих первого и второго разрядов государственных учреждений и казенных предприятий;
     1 920 тысяч тенге - на компенсацию повышения тарифов абонентской платы за телефон социально защищаемым гражданам, являющимся абонентами городских сетей телекоммуникаций.
     Распределение указанных сумм в разрезе областного бюджета, бюджетов районов и городов осуществляется согласно приложению 5.

     5-2. Установить, что в расходах областного бюджета на 2005 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на реализацию Государственной программы развития образования Республики Казахстан на 2005-2010 годы в сумме 110 324 тысячи тенге, в том числе:
     6 322 тысяч тенге - на подключение к Интернету и оплату трафика государственных учреждений среднего общего образования;
     5 000 тысяч тенге - на приобретение и доставку учебников и учебно-методических комплексов для обновления библиотечных фондов государственных учреждений среднего общего образования;
     74 121 тысяч тенге - на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов для государственных учреждений среднего общего образования;
     17 881 тысяч тенге - на укрепление материально-технической базы государственных учреждений начального профессионального образования;
     3 000 тысяч тенге - на переподготовку и повышение квалификации педагогических работников в областном институте повышения квалификации педагогических кадров;
     4 000 тысяч тенге - на укрепление материально-технической базы областного института повышения квалификации педагогических кадров.
     Распределение указанных сумм в разрезе областного бюджета, бюджетов районов и городов осуществляется согласно приложению 6.  

     5-3. Установить, что в расходах областного бюджета на 2005 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на реализацию Государственной программы реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы в сумме 202 204 тысячи тенге, в том числе:
     4 373 тысячи тенге - на возмещение расходов по увеличению стоимости обучения по среднему профессиональному образованию в рамках государственного заказа;
     9 120 тысяч тенге - на повышение квалификации и переподготовку медицинских кадров, а также менеджеров в области здравоохранения;
     15 805 тысяч тенге - на лекарственное обеспечение детей до 5-ти летнего возраста;
     23 953 тысячи тенге - на обеспечение беременных железо- и йодсодержащими препаратами;
     19 909 тысяч тенге - на осуществление профилактических медицинских осмотров отдельных категорий граждан;
     129 044 тысячи тенге - на материально-техническое оснащение медицинских организаций здравоохранения на местном уровне.

     5-4. Установить, что в расходах областного бюджета на 2005 год предусмотрены целевые трансферты из республиканского бюджета на развитие малых городов с депрессивной экономикой для реализации Программы развития малых городов на 2004-2006 годы в сумме 30 000 тысяч тенге согласно приложению 7.  

     5-5. Установить, что в расходах областного бюджета на 2005 год предусмотрены целевые трансферты на развитие социальной инфраструктуры села в рамках реализации Государственной программы развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004-2010 годы в сумме 719 914 тысяч тенге, в том числе:
     на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения аульных (сельских) населенных пунктов - 88 124 тысячи тенге;
     на строительство и реконструкцию объектов образования аульной (сельской) местности - 468 020 тысяч тенге;
     на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения аульной (сельской) местности - 163 770 тысяч тенге.
     Распределение указанных сумм в разрезе областного бюджета, бюджетов районов и городов осуществляется согласно приложению 8.  

     5-6. Установить, что в расходах областного бюджета на 2005 год предусмотрены целевые трансферты на развитие на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда в сумме 393 750 тысяч тенге.
     Распределение указанных сумм в разрезе бюджетов районов и городов осуществляется согласно приложению 9.

     5-7. Установить, что в расходах областного бюджета на 2005 год предусмотрены средства на кредитование строительства жилья по нулевой ставке вознаграждения (интереса) в рамках реализации жилищной политики в сумме 500 000 тысяч тенге  согласно приложению 10.

     5-8. Установить, что в расходах областного бюджета на 2005 год предусмотрены целевые текущие трансферты и целевые трансферты на развитие бюджетам районов и городов из областного бюджета в сумме 202 546 тысяч тенге, в том числе:
     на развитие объектов образования - 120 000 тысяч тенге;
     на развитие системы водоснабжения - 35 000 тысяч тенге;
     на развитие благоустройства - 15 000 тысяч тенге;
     на развитие объектов коммунального хозяйства - 15 000 тысяч тенге;
     на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда - 3 500 тысяч тенге.
     для выплаты единовременной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и участникам локальных войн в Афганистане - 14 046 тысяч тенге;
     Распределение указанных сумм в разрезе бюджетов районов и городов осуществляется согласно приложению 11."      

    4) в пункте 9:
    абзаце 1 цифру "174 288" заменить цифрой "116 194";
    абзаце 3 цифру "74 288" заменить цифрой "26 194";
    абзаце 4 цифру "50 000" заменить цифрой "40 000".

    5) Перечень бюджетных программ развития областного бюджета на 2005 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ), изложить в новой редакции согласно приложению 2.  

    2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

     Председатель сессии                    Секретарь
                                     областного маслихата

Приложение 1         
к решению областного маслихата
от 8 февраля 2005 года N 9/141
"О внесении изменений и дополнении
в решение областного маслихата
 от 8.12.2004г. N 8/126     
"Об областном бюджете на 2005 год"

  ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ НА 2005 ГОД

                                    (тыс тенге)

Кат.

Кл

Пдк

Наименование

Утвержденный бюджет

Уточненный бюджет

Отклонение

I. ДОХОДЫ

23682073

25664742

1982669

1

HАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ

22226072

22082030

-144042

01

Подоходный налог

7230 447

7230 447

0

2

Индивидуальный подоходный налог

7230 447

7230 447

0

03

Социальный налог

14338384

14194342

-144042

1

Социальный налог

14338384

14194342

-144042

05

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

657 241

657 241

0

 

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

657 241

657 241

0

2

HЕHАЛОГОВЫЕ  ПОСТУПЛЕHИЯ

43 072

43 072

0

01

Доходы от государственной собственности

41 438

41 438

0

3

Дивиденды  на государственные пакеты акций, находящиеся в госсобственности

9 415

9 415

0

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в госсобственности

29 223

29 223

0

7

Вознаграждения (интересы) по кредитам, выданным из государственного бюджета

2 800

2 800

0

8

Прочие доходы от государственной собственности

0

0

0

04

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми  из бюджета (сметы расходов) НацБанка Республики Казахстан

1 634

1 634

0

1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми  из бюджета (сметы расходов) НацБанка Республики Казахстан

1 634

1 634

0

4

ПОСТУПЛЕНИЯ  ОФИЦИАЛЬНЫХ  ТРАНСФЕРТОВ

1412 929

3539 640

2126711

01

Трансферты из нижестоящих органов госуправления

1412 929

1412 929

0

2

Трансферты из районных (городских) бюджетов

1412 929

1412 929

0

02

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

 

2126 711

2126711

1

Трансферты из республиканского бюджета

 

2126 711

2126711

Фгр

Адм

Пр

Наименование

Утвержденный бюджет

Уточненный бюджет

Отклонение

ІI. З А Т Р А Т Ы

23708818

26776618

3067800

1

Государственные услуги общего характера

211 763

260 196

48 433

110

Аппарат маслихата

20 996

22 496

1 500

001

Обеспечение деятельности маслихата  области

20 996

22 496

1 500

120

Аппарат акима

126 800

184 000

57 200

001

Обеспечение деятельности акима области

126 800

181 000

54 200

257

Департамент  финансов

34 067

26 800

-7 267

001

Обеспечение деятельности Департамента финансов

20 000

24 800

4 800

003

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

12 067

0

-12 067

009

Организация приватизации коммунал. собственности

2 000

2 000

0

 

004

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунал. собственность

0

258

Департамент  экономики и бюджетного планирования

29 900

29 900

0

001

Обеспечение деятельности Департамента  (Управления) экономики и бюджетного планирования

29 900

29 900

0

2

Оборона

34 673

40 993

6 320

250

Управление мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций

34 673

40 993

6 320

003

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

2 173

2 205

32

001

Обеспечение деятельности Департамента (Управления) мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций

3 825

8 305

4 480

004

Мероприятия гражданской обороны областного масштаба

10 000

10 000

0

005

Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба

2 778

4 586

1 808

006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба

15 897

15 897

0

3

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

752 994

801 241

48 247

252

Управление внутренних дел

752 994

801 241

48 247

001

Обеспечение деятельности исполнительного органа внутренних дел, финансируемых из областного бюджета

700 071

748 318

48 247

002

Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории области

52 123

52 123

0

003

Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка

800

800

0

4

Образование

728 622

1547 545

818 923

260

Управление  физической культуры и спорта

138 710

145 013

6 303

006

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

138 710

145 013

6 303

261

Департамент образования

533 871

1332 998

799 127

003

Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам

104 717

115 165

10 448

004

Информатизация системы среднего образования

57 464

57 464

0

005

Приобретение и доставка учебников для государственных областных организаций образования

4 000

9 000

5 000

006

Общеобразовательное обучение  одаренных детей в специализ-нных организациях образования

21 619

26 029

4 410

007

Проведение школьных олимпиад и внешкольных мероприятий областного масштаба

17 639

31 030

13 391

008

Начальное профессиональное образование

113 278

136 819

23 541

009

Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием

172 668

186 658

13 990

010

Повышение квалификации и переподготовка кадров

15 315

22 332

7 017

011

Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению

3 138

4 040

902

012

Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии

5 642

6 842

1 200

013

Развитие объектов образования

0

468 020

468 020

001

Обеспечение деятельности Департамента (Управления) образования

18 391

22 463

4 072

016

Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования

 

120 000

120 000

017

Целевые текущие трансферты бюджетам  районов (городов областного значения) на обеспечение содержания типовых штатов государственных учреждений общего среднего образования

 

32 950

32 950

018

Целевые текущие трансферты бюджетам  районов (городов обл-ого значения) на содержание вновь вводимых объектов образования

 

17 757

17 757

019

Целевые текущие трансферты бюджетам  районов (городов областного значения) на подключение к Интернету и оплату трафика государственных учреждений среднего общего образования

 

6 322

6 322

021

Целевые текущие трансферты бюджетам  районов (городов областного значения) на создание лингофонных и мультимедийных кабинетов для государственных учреждений среднего общего образования

 

70 107

70 107

253

Департамент  здравоохранения

32 950

46 443

13 493

002

Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием  

30 650

35 023

4 373

003

Повышение квалификации и переподготовка кадров

2 300

11 420

9 120

252

Управление внутренних дел

23 091

23 091

0

007

Повышение квалификации и переподготовка кадров

23 091

23 091

0

5

Здравоохранение

4028 286

4691 939

663 653

253

Департамент здравоохранения

3 913 979

4500 136

586 157

004

Оказание стационарной медицинской помощи по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и организаций здравоохранения

1 557 530

1744 512

186 982

005

Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения

67 453

75 593

8 140

006

Охрана материнства и детства

42 901

42 920

19

 

Дома ребенка

42 901

42 920

19

007

Пропаганда здорового образа жизни  

10 878

11 316

438

008

Обеспечение специализированными продуктами питания и лекарственными средствами населения по отдельным видам заболеваний

56 000

124 595

68 595

009

Оказание медицинской помощи лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих

783 247

846 106

62 859

010

Оказание первичной медико-санитарной помощи населению

1 029 808

1096 137

66 329

011

Оказание скорой и неотложной помощи

143 523

143 544

21

012

Оказание медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях

18 080

18 084

4

001

Обеспечение деятельности Департамента (Управления) здравоохранения

19 411

19 411

0

013

Проведение патологоанатомического вскрытия

5 188

5 188

0

014

Развитие объектов здравоохранения

171 960

364 730

192 770

016

Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение

8 000

8 000

0

269

Департамент государственного санитарно-эпидемиологического надзора

114 307

191 803

77 496

001

Обеспечение деятельности Департамента (Управления) государственного санитарно-эпидемиологического надзора

60 504

65 234

4 730

002

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения

52 303

125 069

72 766

003

Борьба с эпидемиями

1 500

1 500

0

6

Социальная помощь и социальное обеспечение

292 466

318 789

26 323

256

Департамент координации занятости и социальных программ

188 140

213 435

25 295

002

Социальное обеспечение престарелых и инвалидов общего типа

124 958

112 983

-11 975

003

Социальная поддержка инвалидов

33 083

33 083

0

001

Обеспечение деятельности Департамента (Управления) координации занятости и социальных программ

29 535

29 578

43

006

Целевые текущие трансферты бюджетам  районов (городов областного значения) для выплаты единовременной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны

 

26 274

26 274

008

Целевые текущие трансферты бюджетам  районов (городов областного значения) на увеличение размеров коэффициентов для исчисления должностных окладов (ставок) рабочих первого и второго разрядов государственных учреждений и казенных предприятий

 

7 734

7 734

009

Целевые текущие трансферты бюджетам  городов областного значения на компенсацию повышения тарифа абонентской платы за телефон социально-защищаемым гражданам, являющимся абонентами городских сетей телекоммуникаций

 

1 920

1 920

010

Обеспечение проезда инвалидам и участникам Великой Отечественной Войны

 

1 299

1 299

011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

564

564

0

 

019

Компенсация  на повышение тарифа абонентской платы за телефон  социально-защищаемым гражданам, являющимся абонентами городских сетей телекоммуникаций

0

0

0

261

Департамент образования

104 326

105 354

1 028

015

Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

104 326

105 354

1 028

7

Жилищно-коммунальное хозяйство

362 507

1644 053

1281546

266

Управление  архитектуры, градостроительства и строительства

362 507

1644 053

1281 546

004

Газификация населенных пунктов

362 507

593 679

231 172

005

Кредитование бюджетов  районов (городов областного значения) на строительство жилья

 

500 000

500 000

006

Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов областного значения) на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда

 

397 250

397 250

007

Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения

 

123 124

123 124

008

Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства

 

15 000

15 000

009

Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов областного значения) на развитие  благоустройства городов и населенных пунктов

15 000

15 000

8

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

525 442

641 716

116 274

262

Управление культуры

231 845

259 130

27 285

001

Обеспечение деятельности Департамента (Управления) культуры

11 261

11 849

588

003

Поддержка культурно-досуговой работы

20 173

23 247

3 074

005

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним

87 269

87 121

-148

006

Развитие объектов культуры

36 500

41 000

4 500

007

Поддержка театрального и музыкального искусства

60 910

78 157

17 247

008

Обеспечение функционирования областных библиотек

15 732

17 756

2 024

260

Управление физической культуры и спорта

207 066

267 570

60 504

001

Обеспечение деятельности Управления (Отдела) физической культуры и спорта

10 371

10 571

200

003

Проведение спортивных соревнований на областном уровне

83 818

91 639

7 821

004

Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных соревнованиях

112 877

165 360

52 483

259

Отдел архивов и документации

21 992

26 502

4 510

001

Обеспечение деятельности Управления  (Отдела) архивов и документации

3 395

3 395

0

002

Обеспечение сохранности архивного фонда

18 597

23 107

4 510

263

Департамент внутренней политики

55 826

74 815

18 989

002

Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации

25 000

35 000

10 000

001

Обеспечение деятельности Департамента (Управления) внутренней политики

16 904

25 873

8 969

003

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

13 922

13 942

20

264

Управление по развитию языков

3 825

5 811

1 986

001

Обеспечение деятельности Управления по развитию языков

3 825

5 811

1 986

265

Департамент предпринимательства и промышленности

4 888

7 888

3 000

005

Регулирование туристской деятельности

4 888

7 888

3 000

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

180 098

205 733

25 635

255

Управление сельского хозяйства

13 638

29 846

16 208

001

Обеспечение деятельности Департамента (Управления)
сельского хозяйства

13 638

13 646

8

 

003

Кредитование сельхозтова-
ропроизводителей

 

0

0

006

Развитие объектов сельского хозяйства

 

16 200

16 200

254

Управление природных ресурсов и регулирования природопользования

162 635

167 635

5 000

001

Обеспечение деятельности Департамента (Управления) природных ресурсов и регулирования природопользования

10 830

10 830

0

005

Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение

11 805

11 805

0

008

Проведение мероприятий по охране окружающей среды

140 000

145 000

5 000

251

Управление земельных отношений

3 825

8 252

4 427

001

Обеспечение деятельности Управления земельных отношений

3 825

8 252

4 427

11

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

65 306

28 906

-36 400

266

Управление архитектуры, градостроительства и строительства

61 481

21 481

-40 000

001

Обеспечение деятельности Департамента (Управления) архитектуры, градостроительства и строительства

11 481

11 481

0

108

Разработка и экспертиза технико-экономических обоснований местных  бюджетных инвестиционных проектов (программ)

50 000

10 000

-40 000

267

Управление государственного архитектурно-строительного контроля

3 825

7 425

3 600

001

Обеспечение деятельности Департамента (Управления) государственного архитектурно-строительного контроля

3 825

7 425

3 600

12

Транспорт и коммуникации

153 825

210 309

56 484

268

Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог

153 825

210 309

56 484

001

Обеспечение деятельности Департамента (Управления) пассажирского транспорта и автомобильных дорог

3 825

10 309

6 484

003

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

150 000

200 000

50 000

13

Прочие

210 630

222 992

12 362

120

Аппарат акима

23 000

23 000

006

Создание государственных предприятий

23 000

23 000

257

Департамент финансов

174 288

116 194

-58 094

012

Резерв местного исполнительного органа области на покрытие кассового разрыва бюджетов районов (городов областного значения)

50 000

40 000

-10 000

013

Резерв местного исполнительного органа области  на неотложные затраты

74 288

26 194

-48 094

014

Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа области для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

50 000

50 000

0

265

Департамент  предпринимательства и промышленности

32 517

42 017

9 500

001

Обеспечение деятельности Департамента  (Управления) предпринимательства и промышленности

25 367

29 867

4 500

003

Поддержка предпринимательской деятельности

7 150

12 150

5 000

266

Управление архитектуры, градостроительства и строительства

 

30 000

30 000

012

Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов областного значения) на развитие малых городов с депрессивной экономикой

 

30 000

30 000

270

Управление регулирования деятельности естественных монополий и защиты конкуренции

3 825

11 781

7 956

001

Обеспечение деятельности Департамента (Управления) регулирования деятельности естественных монополий и защиты конкуренции

3 825

11 781

7 956

15

Официальные трансферты

16162206

16162206

0

257

Департамент финансов

16162 206

16162206

0

 

005

Трансферты из местных бюджетов

 

 

0

006

Бюджетные изъятия

15989 138

15989138

0

007

Субвенции

173 068

173 068

0

ІІІ. ОПЕРАЦИОННОЕ САЛЬДО

-26 745

-1111876

-1085131

IV. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

Бюджетные кредиты

50 000

50 000

0

13

Прочие

50 000

50 000

0

265

Департамент предпринимательства и промышленности

50 000

50 000

0

004

Кредитование для развития малого предпринимательства

50 000

50 000

0

5

Погашение бюджетных кредитов

76 745

76 745

0

 

01

Погашение бюджетных кредитов

76 745

76 745

0

 

1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

76 745

76 745

0

V. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0

0

0

VI. ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

0

-1085131

-1085131

VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

0

1085 131

1085131

Приложение 2         
к решению областного маслихата
от 8 февраля 2005 года N 9/141
"О внесении изменений и дополнении
в решение областного маслихата
 от 8.12.2004г. N 8/126    
"Об областном бюджете на 2005 год"

ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2005 ГОД
С РАЗДЕЛЕНИЕМ НА БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ)

Фгр

Адм

Пр

Ппр

Наименование

Инвестиционные проекты

4

Образование

261

Департамент образования

004

Информатизация системы среднего образования

013

Развитие объектов образования

016

Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования

5

Здравоохранение

253

Департамент здравоохранения

014

Развитие объектов здравоохранения

011

Реализация программы за счет официальных трансфертов из республиканского бюджета

 

015

Реализация программы за счет местного бюджета

7

Жилищно-коммунальное хозяйство

266

Управление архитектуры, градостроительства и строительства

004

Газификация населенных пунктов

005

Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на строительство жилья

006

Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов областного значения) на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда

007

Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения

008

Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства

009

Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов областного значения) на развитие  благоустройства городов и населенных пунктов

8

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

 

260

Управление физической культуры и спорта области

 

 

002

Развитие объектов спорта

262

Управление культуры

006

Развитие объектов культуры

015

Реализация программа за счет средств местного бюджета

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

255

Управление сельского хозяйства

 

 

003

Кредитование сельхозтоваропроизводителей

006

Развитие объектов сельского хозяйства

13

Прочие

265

Департамент предпринимательства и промышленности

004

Кредитование для развития малого предпринимательства

266

Управление архитектуры, градостроительства и строительства

012

Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие малых городов с депрессивной экономикой

Инвестиционные программы

4

Образование

261

Департамент образования

009

Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием

253

Департамент здравоохранения

002

Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием  

Приложение 5         
к решению областного маслихата
от 8 февраля 2005 года N 9/141
"О внесении изменений и дополнении
в решение областного маслихата
 от 8.12.2004г. N 8/126    
"Об областном бюджете на 2005 год"

Распределение сумм целевых текущих трансфертов из республиканского
бюджета областному бюджету, бюджетам районов и городов на 2005 год

N п/п

Наименование

На обеспечение содержания типовых штатов государствен-ных учреждений общего среднего образования

На содержание  вновь вводимых объектов образования

На обеспечение специальных (коррекционных) организаций образования специальными техническ.и компенсаторными  средствами

На содержание  вновь вводимых объектов здравоохране-ния

На закуп лекарственных средств, вакцин и других иммунобиоло-гических препаратов

А

Б

1

2

3

4

5

1.

Бейнеуский район

7 441

10 589

 

 

2.

Каракиянский район

2 771

 

 

3.

Мангистауский район

5 387

7 168

 

 

4.

Тупкараганский район

2 565

 

 

5.

город Актау

9 235

 

 

6.

город Жанаозен

5 551

 

 

7.

Областной  бюджет

7 492

4 290

74 420

Всего по области

32 950

17 757

7 492

4 290

74 420

N п/п

Наименование

На материально-техническое оснащение государственных центров крови на местном уровне

На оказание единовременной помощи, материальной помощи инвалидам и участникам Великой отечественной войны

На обеспеч-е  проезда инвалидов и участников ВОВ  один раз  в год железнодорожным транспортом по странам СНГ

На увеличение размеров коэффициентов  для исчисления  должностных окдадов (ставок) рабочих 1-2го разрядов государственных учреждений  и казенных предприятий

На компенс-ю повышения тарифов абонентской платы за телефон социально-защищ. гражданам являющ-ся  абонентами  городских сетей телекоммуникаций

А

Б

6

7

8

9

10

1.

Бейнеуский район

 

787

1 149

 

2.

Каракиянский район

 

605

652

 

3.

Мангистауский район

 

787

925

 

4.

Тупкараганский район

 

424

494

 

5.

город Актау

 

7 446

3 075

1 310

6.

город Жанаозен

 

2 179

1 439

610

7.

Областной  бюджет

8 140

 

1 299

2 289

 

Всего по области

8 140

12 228

1 299

10 023

1 920

Приложение 6        
к решению областного маслихата
от 8 февраля 2005 года N 9/141
"О внесении изменений и дополнении
в решение областного маслихата
 от 8.12.2004г. N 8/126     
"Об областном бюджете на 2005 год"

Распределение сумм целевых текущих трансфертов из республиканского
бюджета на реализацию Государственной программы развития образования
Республики Казахстан  на 2005-2010 годы областному бюджету,
бюджетам районов и городов на 2005 год

N                    п/п

Наименование

На подключение к сети Интернет и оплату трафика государственных учреждений среднего общего образования

На приобретение  и доставку  учебников  и учебно-методических  комплексов  для обновления  библиотечных  фондов  государственных учреждений  среднего  общего образования

На создание лингафонных и мультимедийных кабинетов для государственных учреждений среднего общего образования

А

Б

1

2

3

1.

Бейнеуский район

1 279

 

4 763

2.

Каракиянский район

568

 

4 763

3.

Мангистауский район

781

 

4 763

4.

Тупкараганский район

426

 

7 639

5.

город Актау

2 131

 

30 023

6.

город Жанаозен

1 137

 

18 156

7.

Областной  бюджет

 

5 000

4 014

Всего по области

6 322

5 000

74 121

N                    п/п

Наименование

На укрепление материально-технической базы государственных учреждений начального профессионального образования

На переподготовку и повышение квалификации педагогических работников в областных (городских) институтах повышения квалификации педагогических кадров

На укрепление материально-технической базы областных (городских) институтов повышения квалификации педагогических кадров

А

Б

4

5

6

1.

Бейнеуский район

 

 

 

2.

Каракиянский район

 

 

 

3.

Мангистауский район

 

 

 

4.

Тупкараганский район

 

 

 

5.

город Актау

 

 

 

6.

город Жанаозен

 

 

 

7.

Областной  бюджет

17 881

3 000

4 000

Всего по области

17 881

3 000

4 000

Приложение 7       
к решению областного маслихата
от 8 февраля 2005 года N 9/141
"О внесении изменений и дополнении
в решение областного маслихата
 от 8.12.2004г. N 8/126   
"Об областном бюджете на 2005 год"

Распределение сумм целевых трансфертов на развитие из
республиканского бюджета для реализации Программы развития малых
городов на 2004-2006 годы бюджетам районов и городов на 2005 год

N   п/п

Наименование

На развитие малых городов с депрессивной экономикой

А

Б

1

1.

Тупкараганский район, в том числе:

30 000

строительство магистрального   водовода Кетик    -         Форт-Шевченко 5,7 км

30 000

Всего по области

30 000

Приложение 8       
к решению областного маслихата
от 8 февраля 2005 года N 9/141
"О внесении изменений и дополнении
в решение областного маслихата
 от 8.12.2004г. N 8/126    
"Об областном бюджете на 2005 год"

Распределение сумм целевых трансфертов на развитие из республиканского
бюджета для реализации Государственной программы развития сельских
территорий Республике Казахстан на 2004-2010 годы областному
бюджету,бюджетам районов и городов на 2005 год

N п/п

Наименование

На строительство и реконструкцию объектов образования аульной (сельской) местности

На строительство и реконструкцию объектов здравоохранения аульной (сельск.) местности

На развитие системы водоснабжения

А

Б

1

2

3

1.

Каракиянский район, в том числе:

0

0

88 124

строительство подземного водовода  протяженностью 9,5 км в п.Жетыбай

 

 

88 124

2.

Областной бюджет, в том числе:

468 020

163 770

0

строительство СШ на 624 места в п.Жетыбай Каракиянского района

184 020

строительство СШ на 550 мест в с.Уштаган Мангистауского района

284 000

строительство туберкулезной больницы на 50 коек в с.Шетпе  Мангистауского района

163 770

Всего по области

468 020

163 770

88 124

Приложение 9        
к решению областного маслихата
от 8 февраля 2005 года N 9/141
"О внесении изменений и дополнении
в решение областного маслихата
 от 8.12.2004г. N 8/126    
"Об областном бюджете на 2005 год"

Распределение сумм целевых трансфертов на развитие из
республиканского бюджета на строительство жилья государственного
коммунального жилищного фонда бюджетам районов и городов на 2005 год

Nп/п

Наименование

Сумма

А

Б

1

1.

       город Актау

228 750

2.

       город Жанаозен

165 000

       Всего по области

393 750

Приложение 10       
к решению областного маслихата
от 8 февраля 2005 года N 9/141
"О внесении изменений и дополнении
в решение областного маслихата
 от 8.12.2004г. N 8/126   
"Об областном бюджете на 2005 год"

Распределение сумм целевых трансфертов на развитие из
республиканского бюджета на кредитование строительства жилья
бюджетам районов и городов на 2005 год

п/п

Наименование

Сумма

А

Б

1

1.

город Актау

500 000

Всего по области

500 000

Приложение 11         
к решению областного маслихата
от 8 февраля 2005 года N 9/141
"О внесении изменений и дополнении
в решение областного маслихата
 от 8.12.2004г. N 8/126     
"Об областном бюджете на 2005 год"

Распределение сумм целевых текущих трансфертов и целевых трансфертов на развитие из областного бюджета бюджетам районов и городов  на 2005 год

N

Наименование

Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования

Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения

Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов областного значения) на развитие благоустройства городов и населенных пунктов

А

Б

1

2

3

1

Бейнеуский р

120 000

15 000

3 900

2

Каракиянский район

3

Мангистауский район

20 000

10 600

4

Тупкараганский район

500

5

город Актау

6

город Жанаозен

Всего по области

120 000

35 000

15 000

N

Наименование

Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства

Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов областного значения) на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда

Целевые текущие трансферты бюджетам  районов (городов областного значения) для выплаты единовременной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны

А

Б

4

5

6

1

Бейнеуский район

829

2

Каракиянский район

644

3

Мангистауский район

3 500

701

4

Тупкараганский район

402

5

город Актау

8 250

6

город Жанаозен

15 000

3 220

Всего по области

15 000

3 500

14 046

"2005 жылға арналған облыстық бюджет туралы" облыстық мәслихатының 2004 жылғы 8 желтоқсандағы N 8/126 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Маңғыстау облыстық мәслихатының 2005 жылғы 8 ақпандағы N 9/141 шешімі. Маңғыстау облыстық Әділет департаментінде 2005 жылғы 11 ақпанда N 1854 тіркелді

      "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы" Қазақстан Республикасының  Заңына , Қазақстан Республикасының Бюджеттік  Кодексіне  және "2005 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының  Заңына  сәйкес облыстық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:

      1. (Әділет департаментінде 2004 жылдың 21 желтоқсанында N 1801 тіркелген, "Маңғыстау" газетінде 2004 жылғы 25 желтоқсандағы N 212 жарияланған және "Огни Мангистау" газетінде 2004 жылғы 25 желтоқсанда N 210 жарияланған) "2005 жылға арналған облыстық бюджет туралы" облыстық мәслихаттың жылғы 8 желтоқсандағы N 8/126  шешіміне  мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1) 1 тармақ мынадай мазмұнда жазылсын:
      "2005 жылға арналған облыстық бюджет 1-қосымшаға сәйкес мынадай көлемде бекітілсін:
      1) кірістер - 25 664 742 мың теңге, оның ішінде:
      салықтық түсімдер бойынша - 22 082 030 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер бойынша - 43 072 мың теңге;
      ресми трансферттер түсімдері бойынша - 3 539 640 мың теңге;
      2) шығындар - 26 776 618 мың теңге;
      3) операциялық сальдо - 1 111 876 мың теңге;
      4) таза бюджеттік кредит беру - 26 745 мың теңге, соның ішінде:
      бюджеттік кредиттер - 50 000 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу - 76 745 мың теңге,
      5) бюджет тапшылығы - 1 085 131 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру - 1 085 131 мың теңге;
      Облыстық бюджет тапшылығының орны қаржы жылының басында кірістердің көбею есебінен болған еркін қалдық сомасына 1 085 131 мың теңге көлемінде жабылады";

      2) 2-тармақтың 4-тармақшасының 4 азат жолындағы: 
      "2,9" саны "4,4" санымен ауыстырылсын;

      3) мынадай мазмұндағы 5-1 - 5-8 тармақтарымен толықтырылсын:
      "5-1. 2005 жылға арналған облыстық бюджет шығыстарына республикалық бюджеттен мынадай көлемде ағымдағы нысаналы трансферттер қарастырылғаны белгіленсін:
      мемлекеттік білім беру ұйымдарының үлгі штаттарын ұстауды қамтамасыз етуге - 32950 мың теңге; 
      жаңадан іске қосылатын білім беру объектілерін ұстауды қамтамасыз етуге - 17757 мың теңге;
      арнаулы (түзету) білім беру ұйымдарын арнайы техникалық және орнын толтырушы құралдармен қамтамасыз етуге - 7 492 мың теңге;
      жаңадан іске қосылатын денсаулық сақтау объектілерін ұстауды қамтамасыз етуге - 4290 мың теңге;
      дәрiлiк заттарды, вакциналарды және басқа да медициналық иммундық-биологиялық препараттарды сатып алуға - 74 420 мың теңге;
      жергілікті деңгейдегі мемлекеттік қан  орталықтарын материалдық-техникалық жарақтандыруға - 8 140 мың теңге;
      Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне бір жолғы материалдық көмек көрсетуге - 12 228 мың теңге;
      Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне  жылына бір рет Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы елдеріне темір жол көлігімен жол жүруді  қамтамасыз етуге - 1299 мың теңге;
      мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсіпорындарының бірінші және екінші разрядтағы жұмысшыларының лауазымдық жалақыларын (ставкаларын) есептеу үшін коэффициенттердің мөлшерлерін ұлғайтуға - 10023 мың теңге;
      қалалық телекоммуникация желілерінің абоненттері болып табылатын әлеуметтік жағынан қорғалатын азаматтардың телефон үшін абоненттік төлемдер тарифінің көтерілуін өтеуге - 1 920 мың теңге.
      Көрсетілген сомаларды бөлу облыстық бюджеттің, аудандар мен қалалар бюджеттерінің ауқымында 5-қосымшаға сәйкес іске асырылады.

      5-2. 2005 жылға арналған облыстық бюджет шығыстарында республикалық бюджеттен 2005-2010 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың Мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға ағымдағы нысаналы трансферттер 110 324 мың теңге сомасында қарастырылғаны белгіленсін, соның ішінде:
      жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелерді интернетке қосуға және олардың трафигін төлеуге - 6 322 мың теңге;
      жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердің кітапхана қорларын жаңарту үшін оқулықтар мен оқу- әдістемелік жинақтарды сатып алуға және жеткізуге - 5 000 мың теңге;
      жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелерде лингафондық және мультимедиялық кабинеттер жасауға - 74 121 мың теңге;
      кәсіптік бастауыш білім беретін мемлекеттік мекемелерінің материалдық-техникалық
базасын нығайтуға - 17 881 мың теңге;
      облыстық педагог кадрлардың біліктілігін арттыру институтына педагог қызметкерлерді қайта даярлауға және біліктілігін арттыруға - 3 000 мың теңге;
      облыстық педагогикалық кадрлар біліктілігін арттыру институтының материалдық-техникалық базасын нығайтуға - 4 000 мың теңге.
      Көрсетілген сомаларды бөлу облыстық бюджеттің, аудандар мен қалалар бюджеттерінің ауқымында 6-қосымшаға сәйкес іске асырылады.

      5-3. 2005 жылға арналған облыстық бюджет шығыстарында Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісін реформалау мен дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер 202 204 мың теңге сомасында қарастырылғаны белгіленсін, соның ішінде: 
      мемлекеттік тапсырыс шеңберінде орта кәсіптік білім беру бойынша оқыту құнының ұлғаю шығыстарын өтеуге - 4 373 мың теңге; 
      медициналық кадрларын, сондай-ақ, денсаулық саласындағы менеджерлерді қайта даярлау және біліктілігін көтеруге - 9 120 мың теңге;
      5 жасқа дейінгі балаларды дәрі-дәрмектермен қамтамасыз етуге - 15 805 мың теңге;
      жүкті әйелдерді құрамында темір және йоды бар препараттармен қамтамасыз етуге - 23 953 мың теңге;
      азаматтардың жекелеген санаттарын медициналық алдын алу тексерулерін жүзеге асыруға - 19 909 мың теңге;
      денсаулық сақтау саласының жергілікті деңгейдегі медициналық ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыруға - 129 044 мың теңге.

      5-4. 7-қосымшаға сәйкес 2005 жылға арналған облыстық бюджет шығыстарында экономикасы күйзеліске ұшыраған шағын қалаларды дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға республикалық бюджеттен нысаналы даму трансферттері 30 000 мың теңге сомасында қарастырылғаны белгіленсін.

      5-5. 2005 жылға арналған облыстық бюджет шығыстарында Қазақстан Республикасының ауылдық аумақтарын дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасын іске асыру шеңберінде ауылдың әлеуметтік инфрақұрылымын дамытуға республикалық бюджеттен нысаналы даму трансферттері 719 914 мың теңге сомасында қарастырылғаны белгіленсін, соның ішінде: 
      ауылдық (селолық) елді мекендерде ауыз сумен қамтамасыз ету объектілерін салуға және қайта жаңартуға - 88 124 мың теңге;
      ауылдық (селолық) жерлердегі білім беру объектілерін салуға және қайта жаңартуға - 468 020 мың теңге;
      ауылдық (селолық) жерлердегі денсаулық сақтау объектілерін салуға және қайта жаңартуға - 163 770 мың теңге;
      Көрсетілген сомаларды бөлу облыстық бюджеттің, аудандар мен қалалар бюджеттерінің ауқымында 8-қосымшаға сәйкес іске асырылады.

      5-6. 2005 жылға арналған облыстық бюджет шығыстарында мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысына 393 750 мың теңге сомасында нысаналы даму трансферттері қарастырылғаны белгіленсін. 
      Көрсетілген сомаларды бөлу аудандар мен қалалар бюджеттерінің ауқымында 9-қосымшаға сәйкес іске асырылады. 

      5-7. 10-қосымшаға сәйкес, 2005 жылға арналған облыстық бюджет шығыстарында тұрғын үй саясатын іске асыру шеңберінде мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерінің құрылысына сыйақының (мүдденің) нөлдік ставкасы бойынша 500 000 мың теңге сомасында қаражат қарастырылғаны белгіленсін.

      5-8. 2005 жылға арналған облыстық бюджет шығыстарында облыстық бюджеттен аудандар мен қалалардың бюджеттерін дамытуға ағымдағы нысаналы трансферттер және нысаналы даму трансферттері 202 546 мың теңге сомасында қарастырылғаны белгіленсін, соның ішінде:
      білім беру объектілерін дамытуға - 120 000 мың теңге;
      сумен жабдықтау объектілерін дамытуға - 35 000 мың теңге;
      абаттандыруды дамытуға - 15 000 мың теңге;
      коммуналдық шаруашылық объектілерін дамытуға - 15 000 мың теңге;
      мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін салуға - 3 500 мың теңге;
      Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне және Ауғанстандағы жергілікті соғыстарға қатысушыларға бір жолғы материалдық көмек төлеуге - 14 046 мың теңге;
      Аудандар мен қалалар бюджеттерінде көрсетілген сомаларды бөлу 11-қосымшаға сәйкес іске асырылады";

      4) 9-тармақтағы:
      1 азат жолдағы "174 288" саны "116 194" санымен ауыстырылсын;
      3 азат жолдағы "74 288" саны "26 194" санымен ауыстырылсын;
      4 азат жолдағы "50 000" саны "40 000" санымен ауыстырылсын;

      5) Бюджеттік бағдарламаларға бөлінген, бюджеттік инвестициялық жобаларды (бағдарламалар) іске асыруға бағытталған 2005 жылға арналған облыстық бюджеттің бюджеттік даму бағдарламасының тізбесі 2-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім жарияланған күнінен бастап күшіне енеді. 

 

      Сессия төрағасы                              Облыстық
                                             мәслихаттың хатшысы

"2005 жылға арналған облыстық бюджет туралы"
облыстық мәслихатының 2004 жылғы 8 желтоқсандағы
N 8/126 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы" N 9/141 шешіміне 1 қосымша

2005 жылға арналған облыстық бюджет

                                                     (мың теңге)

Са
на
т

Сы
ны
п

Ішкі
Сы-
нып

Атауы

Бекітіл
ген
бюджет

Нақтылан
бюджет

Айырма

  

 

 

I. КІРІСТЕР

23682073

25664742

1982669

1

 

 

САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР

22226072

22082030

-144 042

 

01

 

Табыс салығы

7230447

7230447

0

 

 

2

Жеке табыс салығы

7230447

7230447

0

 

03

 

Әлеуметтік салық

14338384

14194342

-144 042

 

 

1

Әлеуметтік салық

14338384

14194342

-144 042

  

05

 

Тауарларға, жұмыстарға
және қызметтер көрсетуге
салынатын ішкі салықтар

657 241

657 241

0

  

 

3

Табиғи және басқа
ресурстарды пайдаланғаны
үшін түсетін түсімдер

657 241

657 241

0

2

 

 

САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР

43 072

43 072

0

 

01

 

Мемлекет меншігінен
түсетін түсімдер

41 438

41 438

0

 

 

3

Мемлекет меншігіндегі
акциялардың мемлекеттік
пакетіне дивидендтер

9 415

9 415

0

 

 

5

Мемлекет меншігіндегі
мүлікті жалға беруден
түсетін кірістер

29 223

29 223

0

 

 

7

Мемлекеттік бюджеттен
берілген кредиттер
бойынша сыйақылар
(мүдделер)

2 800

2 800

0

 

04

 

Мемлекеттік бюджеттен
қаржыландырылатын,
сондай-ақ Қазақстан
Республикасы Ұлттық
Банкінің бюджетінен
(шығыстар сметасынан)
ұсталатын және
қаржыландырылатын
мемлекеттік мекемелер
салатын айыппұлдар,
өсімпұлдар, санкциялар,
өндіріп алулар

1 634

1 634

0

 

 

1

Мемлекеттік бюджеттен
қаржыландырылатын,
сондай-ақ Қазақстан
Республикасы Ұлттық
Банкінің бюджетінен
(шығыстар сметасынан)
ұсталатын және
қаржыландырылатын
мемлекеттік мекемелер
салатын айыппұлдар,
өсімпұлдар, санкциялар,
өндіріп алулар

1 634

1 634

0

4

 

 

РЕСМИ ТРАНСФЕРТТЕРДЕН
ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР

1412929

3539640

2126711

  

01

 

Төмен тұрған мемлекеттік
басқару органдарынан
алынатын трансферттер

1412929

1412929

0

  

 

2

Аудандық (қалалық)
бюджеттерден трансферттер

1412 929

1412 929

0

  

02

 

Мемлекеттік басқарудың
жоғары тұрған
органдарынан түсетін
трансферттер

0

2126 711

2126 711

  

 

1

Республикалық бюджеттен
түсетін трансферттер

0

2126 711

2126 711

 

Фтоп

Әкімші

Бағ

Атауы

Бекітілген бюджет

Нақтыланған бюджет

Айырма

  

 

 

IV. ШЫFЫНДАР

23708818

26776618

3067800

1

 

 

Жалпы сипаттағы мемлекет-
тік қызметтер көрсету

211 763

260 196

48 433

  

110

 

Мәслихат аппараты

20 996

22 496

1 500

  

 

001

Облыс мәслихатының
қызметін қамтамасыз ету

20 996

22 496

1 500

  

120

 

Әкім аппараты

126 800

181 000

54 200

  

 

001

Облыс әкімнің қызметін
қамтамасыз ету

126 800

181 000

54 200

  

257

 

Қаржы департаменті 

34 067

26 800

-7 267

  

 

001

Қаржы департаментінің
(басқармасының) қызметін
қамтамасыз ету

20 000

24 800

4 800

  

 

003

Біржолғы талондарды беруді
ұйымдастыру және біржолғы
талондарды өткізуден
түсетін сомаларды толық
жиналуын қамтамасыз ету

12 067

0

-12 067

  

 

009

Коммуналдық меншікті
жекешелендіруді ұйымдастыру

2 000

2 000

0

  

258

 

Экономика және бюджеттік
жоспарлау департаменті 

29 900

29 900

0

  

 

001

Экономика және бюджеттік
жоспарлау департаментінің
(басқармасының) қызметін
қамтамасыз ету

29 900

29 900

0

2

 

 

Қорғаныс

34 673

40 993

6 320

  

250

 

Жұмылдыру дайындығы және
төтенше жағдайлар
басқармасы

34 673

40 993

6 320

  

 

003

Жалпыға бірдей әскери
міндетті атқару
шеңберіндегі іс-шаралар

2 173

2 205

32

  

 

001

Жұмылдыру дайындығы және
төтенше жағдайлар
департаментінің
(басқармасының) қызметін
қамтамасыз ету

3 825

8 305

4 480

  

 

004

Облыстық ауқымдағы
азаматтық қорғаныстың
іс-шаралары 

10 000

10 000

0

  

 

005

Облыстық ауқымдағы
жұмылдыру дайындығы және
жұмылдыру

2 778

4 586

1 808

  

 

006

Облыстық ауқымдағы төтенше
жағдайлардың алдын алу
және оларды жою

15 897

15 897

0

3

 

 

Қоғамдық тәртіп,
қауіпсіздік, құқық, сот,
қылмыстық-атқару қызметі

752 994

801 241

48 247

  

252

 

Ішкі істер басқармасы 

752 994

801 241

48 247

  

 

001

Облыстық бюджеттен
қаржыландырылатын атқарушы
ішкі істер органының
қызметін қамтамасыз ету

700 071

748 318

48 247

  

 

002

Облыс аумағында қоғамдық
тәртіпті қорғау және
қоғамдық қауіпсіздікті
қамтамасыз ету   

52 123

52 123

0

  

 

003

Қоғамдық тәртіпті қорғауға
қатысатын азаматтарды
көтермелеу

800

800

0

4

 

 

Білім беру

728 622

1547 545

818 923

  

260

 

Дене шынықтыру және спорт
басқармасы

138 710

145 013

6 303

  

 

006

Балалар мен жеткіншектерге
спорт бойынша қосымша
білім беру

138 710

145 013

6 303

  

261

 

Білім беру департаменті 

533 871

1332 998

799 127

  

 

003

Арнайы оқыту
бағдарламалары бойынша
жалпы білім беру

104 717

115 165

10 448

  

 

004

Орта білім жүйесін
ақпараттандыру

57 464

57 464

0

  

 

005

Білім берудің мемлекеттік
облыстық ұйымдары үшін
оқулықтар сатып алу және
жеткізу

4 000

9 000

5 000

  

 

006

Мамандандырылған білім
беру ұйымдарында дарынды
балаларға жалпы білім беру

21 619

26 029

4 410

  

 

007

Облыстық ауқымда мектеп
олимпиадаларын және
мектептен тыс іс-шараларды
өткізу

17 639

31 030

13 391

  

 

008

Бастауыш кәсіптік білім
беру

113 278

136 819

23 541

  

 

009

Орта кәсіби білімді
мамандар даярлау

172 668

186 658

13 990

  

 

010

Кадрлардың біліктілігін
арттыру және оларды қайта
даярлау

15 315

22 332

7 017

  

 

011

Балалар мен жеткіншектер-
дің психикалық денсаулығын
зерттеу және халыққа
психологиялық-медициналық-
педагогикалық консультация-
лық көмек көрсету

3 138

4 040

902

  

 

012

Дамуында проблемалары бар
балалар мен жеткіншектердің
оңалту  және әлеуметтік
бейімдеу

5 642

6 842

1 200

  

 

013

Білім беру объектілерін
дамыту

  

468 020

468 020

  

 

001

Білім беру департаментінің
(басқармасының) қызметін
қамтамасыз ету

18 391

22 463

4 072

  

 

016

Білім беру объектілерін
салуға және қайта
жаңартуға аудандар
(облыстық маңызы бар
қалалар) бюджеттеріне
берілетін нысаналы даму
трансферттер 

  

120 000

120 000

  

 

017

Жалпы орта білім берудің
мемлекеттік мекемелерінің
үлгі штаттарын ұстауды
қамтамасыз етуге аудандар
(облыстық маңызы бар
қалалар) бюджеттеріне
ағымдағы нысаналы
трансферттер

  

32 950

32 950

  

 

018

Жаңадан іске қосылатын
білім беру объектілерін
ұстауға аудандар (облыстық
маңызы бар қалалар)
бюджеттеріне берілетін
ағымдағы нысаналы
трансферттер

  

17 757

17 757

  

 

019

Жалпы орта білім берудің
мемлекеттік мекемелерін
Интернет желісіне қосуға
және олардың трафигін
төлеуге аудандар (облыстық
маңызы бар қалалар)
бюджеттеріне ағымдағы
нысаналы трансферттер

  

6 322

6 322

  

 

021

Жалпы орта білім берудің
мемлекеттік мекемелері
үшін лингафондық және
мультимедиялық кабинеттер
жасауға аудандар (облыстық
маңызы бар қалалар)
бюджеттеріне ағымдағы
нысаналы трансферттер

  

70 107

70 107

  

253

 

Денсаулық сақтау
департаменті

32 950

46 443

13 493

  

 

002

Орта кәсіптік білімі бар
мамандарды даярлау

30 650

35 023

4 373

  

 

003

Кадрлардың біліктілігін
арттыру және оларды қайта
даярлау

2 300

11 420

9 120

  

252

 

Ішкі істер басқармасы

23 091

23 091

0

  

 

007

Кадрлардың біліктілігін
арттыру және оларды қайта
даярлау

23 091

23 091

0

5

 

 

Денсаулық сақтау

4028 286

4691 939

663 653

  

253

 

Денсаулық сақтау
департаменті

3913 979

4500 136

586 157

  

 

004

Бастапқы
медициналық-санитарлық
көмек және денсаулық
сақтау ұйымдары
мамандарының жолдамасы
бойынша стационарлық
медициналық көмек көрсету

1557 530

1744 512

186 982

  

 

005

Жергілікті денсаулық
сақтау ұйымдары үшін қан,
оның құрамдас бөліктері
мен препараттарын өндіру

67 453

75 593

8 140

  

 

006

Ана мен баланы қорғау

42 901

42 920

19

  

 

 

Балалар үйі 

 42 901 

 42 920 

 19 

  

 

007

Салауатты өмір салтын
насихаттау

10 878

11 316

438

  

 

008

Аурулардың жеке түрлері
бойынша халықты арнаулы
тағам өнімдерімен мен
дәрілік заттармен
қамтамасыз ету

56 000

124 595

68 595

  

 

009

Әлеуметтік елеулі және
айналадағылар үшін қауіп
төндіретін аурулармен
ауыратын адамдарға
медициналық көмек көрсету

783 247

846 106

62 859

  

 

010

Халыққа бастапқы
медициналық-санитарлық
көмек көрсету

1029 808

1096 137

66 329

  

 

011

Жедел және шұғыл көмек
көрсету

143 523

143 544

21

  

 

012

Төтенше жағдайларда
халыққа медициналық көмек
көрсету

18 080

18 084

4

  

 

001

Денсаулық сақтау
департаментінің
(басқармасының) қызметін
қамтамасыз ету

19 411

19 411

0

  

 

013

Патологоанатомиялық союды
жүргізу

5 188

5 188

0

  

 

014

Денсаулық сақтау
объектілерін дамыту

171 960

364 730

192 770

  

 

016

Азаматтарды елді мекенінің
шегінен тыс емделуге
тегін және жеңілдетілген
жол жүрумен қамтамасыз ету

8 000

8 000

0

  

269

 

Мемлекеттік
санитарлық-эпидемиологиялық
қадағалау департаменті

114 307

191 803

77 496

  

 

001

Мемлекеттік
санитарлық-эпидемиологиялық
қадағалау департаментінің
(басқармасының) қызметін
қамтамасыз ету

60 504

65 234

4 730

  

 

002

Халықтың
санитарлық-эпидемиологиялық
салауаттылығы

52 303

125 069

72 766

  

 

003

Індетке қарсы күрес

1 500

1 500

0

6

 

 

Әлеуметтік көмек және
әлеуметтік қамсыздандыру

292 466

318 789

26 323

  

256

 

Жұмыспен қамтылу мен
әлеуметтік бағдарламаларды
үйлестіру департаменті 

188 140

213 435

25 295

  

 

002

Жалпы үлгідегі мүгедектер
мен қарттарды әлеуметтік
қамтамасыз ету

124 958

112 983

-11 975

  

 

003

Мүгедектерге әлеуметтік
қолдау көрсету

33 083

33 083

0

  

 

001

Жұмыспен қамту мен
әлеуметтік бағдарламаларды
үйлестіру департаментінің
(басқармасының) қызметін
қамтамасыз ету

29 535

29 578

43

  

 

006

Ұлы Отан соғысының
мүгедектерi мен
қатысушыларына бiржолғы
материалдық көмек көрсету
үшін аудандар (облыстық
маңызы бар қалалар)
бюджеттеріне ағымдағы
нысаналы трансферттер

  

26 274

26 274

  

 

008

Мемлекеттік мекемелер мен
қазыналық кәсiпорындардың
бiрiншi және екiншi
разрядтағы жұмысшылардың
лауазымдық жалақыларын
(ставкаларын) есептеу үшiн
коэффициенттердiң мөлшерiн
ұлғайтуға аудандар
(облыстық маңызы бар
қалалар) бюджеттеріне
берілетін ағымдағы
нысаналы трансферттер

  

7 734

7 734

  

 

009

Қалалық телекоммуникация
желiлерiнiң абоненттерi
болып табылатын,
әлеуметтiк жағынан
қорғалатын азаматтардың
телефон үшiн абоненттiк
төлем тарифiнiң көтерiлуiн
өтеуге облыстық маңызы бар
қалалар бюджеттеріне
ағымдағы берілетін
нысаналы трансферттер

  

1 920

1 920

  

 

010

Ұлы Отан соғысының
мүгедектерi мен
қатысушыларының жол жүруiн
қамтамасыз ету

  

1 299

1 299

  

 

011

Жәрдемақыларды және басқа
да әлеуметтік төлемдерді
есептеу,төлеу мен жеткізу
бойынша қызметтерге ақы
төлеу

564

564

0

  

261

 

Білім беру департаменті

104 326

105 354

1 028

  

 

015

Жетім балаларды,
ата-анасының
қамқорлығынсыз қалған
балаларды әлеуметтік
қамсыздандыру

104 326

105 354

1 028

7

 

 

Тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық

362 507

1644 053

1281 546

  

266

 

Сәулет, қала құрылысы және
құрылыс департаменті

362 507

1644 053

1281 546

  

 

004

Елді мекендерді газдандыру 

362 507

593 679

231 172

  

 

005

Тұрғын үй салуға аудандар
(облыстық маңызы бар
қалалар) бюджеттеріне
кредит беру

  

500 000

500 000

  

 

006

Мемлекеттік коммуналдық
тұрғын үй қорының тұрғын
үйін салуға аудандар
(облыстық маңызы бар
қалалар) бюджеттеріне
берілетін нысаналы даму
трансферттер

  

397 250

397 250

  

 

007

Сумен жабдықтау жүйесін
дамытуға аудандар
(облыстық маңызы бар
қалалар) бюджеттеріне
берілетін нысаналы даму
трансферттер

  

123 124

123 124

  

 

008

Коммуналдық шаруашылықты
дамытуға аудандар
(облыстық маңызы бар
қалалар) бюджеттеріне
нысаналы даму трансферттер

  

15 000

15 000

  

 

009

Қалалар мен елді
мекендерді абаттандыруды
дамытуға аудандар
(облыстық маңызы бар
қалалар) бюджеттеріне
нысаналы даму трансферттер

  

15 000

15 000

8

 

 

Мәдениет, спорт, туризм
және ақпараттық кеңістік

525 442

641 716

116 274

  

262

 

Мәдениет басқармасы

231 845

259 130

27 285

  

 

001

Мәдениет департаментінің
(басқармасының) қызметін
қамтамасыз ету

11 261

11 849

588

  

 

003

Мәдени-демалыс жұмыстарын
қолдау

20 173

23 247

3 074

  

 

005

Жергілікті маңызы бар
тарихи-мәдени мұралардың
сақталуын және оған қол
жетімді болуын қамтамасыз
ету

87 269

87 121

-148

  

 

006

Мәдениет объектілерін
дамыту

36 500

41 000

4 500

  

 

007

Жергілікті маңызы бар
театр және музыка өнерін
қолдау

60 910

78 157

17 247

  

 

008

Облыстық кітапханалардың
жұмыс істеуін қамтамасыз
ету

15 732

17 756

2 024

  

260

 

Дене шынықтыру және спорт
басқармасы

207 066

267 570

60 504

  

 

001

Дене шынықтыру және спорт
басқармасының (бөлімінің)
қызметін қамтамасыз ету

10 371

10 571

200

  

 

003

Облыстық деңгейінде спорт
жарыстарын өткізу

83 818

91 639

7 821

  

 

004

Әртүрлі спорт түрлері
бойынша облыстық құрама
командаларының мүшелерін
дайындау және олардың
республикалық және
халықаралық спорт
жарыстарына қатысуы

112 877

165 360

52 483

  

259

 

Мұрағат және құжаттама
басқармасы   

21 992

26 502

4 510

  

 

001

Мұрағат және құжаттама
басқармасының (бөлімінің)
қызметін қамтамасыз ету

3 395

3 395

0

  

 

002

Мұрағат қорының
сақталуын қамтамасыз ету 

18 597

23 107

4 510

  

263

 

Ішкі саясат департаменті

55 826

74 815

18 989

  

 

002

Бұқаралық ақпарат
құралдары арқылы
мемлекеттік ақпарат саясат
жүргізу

25 000

35 000

10 000

  

 

001

Ішкі саясат
департаментінің
(басқармасының) қызметін
қамтамасыз ету

16 904

25 873

8 969

  

 

003

Жастар саясаты саласында
аймақтық бағдарламаларды
іске асыру

13 922

13 942

20

  

264

 

Тілдерді дамыту басқармасы

3 825

5 811

1 986

  

 

001

Тілдерді дамыту
басқармасының қызметін
қамтамасыз ету

3 825

5 811

1 986

  

265

 

Кәсіпкерлік және өнеркәсіп
департаменті 

4 888

7 888

3 000

  

 

005

Туристік қызметті реттеу

4 888

7 888

3 000

10

 

 

Ауыл, су, орман, балық
шаруашылығы, ерекше
қорғалатын табиғи
аумақтар, қоршаған ортаны 
және жануарлар дүниесін
қорғау, жер қатынастары

180 098

205 733

25 635

  

255

 

Ауыл шаруашылығы басқармасы

13 638

29 846

21 208

  

 

001

Ауыл шаруашылығы
департаментінің
(басқармасының) қызметін
қамтамасыз ету

13 638

13 646

8

  

 

 003 

Ауыл шаруашылығының тауар
өндірушілеріне кредит беру

  

 0 

 0 

  

 

006

Ауыл шаруашылығы
объектілерін дамыту

  

16 200

16 200

  

254

 

Табиғи ресурстар және
табиғатты пайдалануды
реттеу басқармасы

162 635

167 635

5 000

  

 

001

Табиғи ресурстар және
табиғатты пайдалануды
реттеу департаментінің
(басқармасының) қызметін
қамтамасыз ету

10 830

10 830

0

  

 

005

Ормандарды сақтау, қорғау,
молайту және орман өсіру

11 805

11 805

0

  

 

008

Қоршаған ортаны қорғау
жөніндегі іс-шаралар өткізу

140 000

145 000

5 000

  

251

 

Жер қатынастары басқармасы

3 825

8 252

4 427

  

 

001

Жер қатынастары басқармасы
қызметін қамтамасыз ету

3 825

8 252

4 427

  

 

 

  

  

  

  

11

 

 

Өнеркәсіп, сәулет, қала
құрылысы және құрылыс
қызметі

65 306

28 906

-36 400

  

266

 

Сәулет, қала құрылысы және
құрылыс департаменті

61 481

21 481

-40 000

  

 

001

Сәулет, қала құрылысы және
құрылыс департаментінің
(басқармасының) қызметін
қамтамасыз ету

11 481

11 481

0

  

 

108

Жергілікті бюджеттік
инвестициялық жобалардың
(бағдарламалардың)
технико-экономикалық
негіздемелерін әзірлеу
және оларға сараптама жасау

50 000

10 000

-40 000

  

267

 

Мемлекеттік сәулет-құрылыс
бақылауы басқармасы

3 825

7 425

3 600

  

 

001

Мемлекеттік сәулет-құрылыс
бақылауы департаментінің
(басқармасының) қызметін
қамтамасыз ету

3 825

7 425

3 600

  

 

 

  

  

  

  

12

 

 

Көлік және коммуникациялар

153 825

210 309

56 484

  

268

 

Жолаушылар көлігі және
автомобиль жолдары
басқармасы

153 825

210 309

56 484

  

 

001

Жолаушылар көлігі және
автомобиль жолдары
департаментінің
(басқармасының) қызметін
қамтамасыз ету

3 825

10 309

6 484

  

 

003

Автомобиль жолдарының
жұмыс істеуін  қамтамасыз
ету

150 000

200 000

50 000

  

 

 

  

  

  

  

13

 

 

Басқалар

210 630

222 992

12 362

  

120

 

Әкім аппараты

  

23 000

23 000

  

 

006

Мемлекеттік кәсіпорындарды
құру

  

23 000

23 000

  

257

 

Қаржы департаменті

174 288

116 194

-58 094

  

 

012

Аудандар (облыстық маңызы
бар қалалар) бюджеттерінің
кассалық алшақтықты жабуға
арналған облыстың
жергілікті атқарушы
органының резерві

50 000

40 000

-10 000

  

 

013

Шұғыл шығындарға арналған
облыстық жергілікті
атқарушы органының резерві

74 288

26 194

-48 094

  

 

014

Табиғи және техногендік
сипаттағы төтенше
жағдайларды жою үшін
облыстың жергілікті
атқарушы органның төтенше
резерві

50 000

50 000

0

  

265

 

Кәсіпкерлік және өнеркәсіп
департаменті 

32 517

42 017

9 500

  

 

001

Кәсіпкерлік және өнеркәсіп
департаментінің
(басқармасының) қызметін
қамтамасыз ету

25 367

29 867

4 500

  

 

003

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

7 150

12 150

5 000

  

266

 

Сәулет, қала құрылысы және
құрылыс департаменті

  

30 000

30 000

  

 

012

Экономикасы күйзеліске
ұшыраған шағын қалаларды
дамытуға аудандық
(облыстық маңызы бар
қалалар) бюджеттеріне
берілетін нысаналы даму
трансферттерi

  

30 000

30 000

  

270

 

Табиғи монополиялар
қызметін реттеу және
бәсекелестікті қорғау
басқармасы

3 825

11 781

7 956

  

 

001

Табиғи монополиялар
қызметін реттеу және
бәсекелестікті қорғау
департаментінің
(басқармасының) қызметін
қамтамасыз ету

3 825

11 781

7 956

  

 

 

  

  

  

  

15

 

 

Ресми трансферттер

########

16 162 206

0

  

257

 

Қаржы департаменті

########

16 162 206

0

  

 

006

Бюджеттік алулар

########

15 989 138

0

  

 

007

Субвенциялар

173 068

173 068

0

  

 

 

  

  

  

  

  

 

 

ІІІ. ОПЕРАЦИЯЛЫҚ САЛЬДО

-26 745

-1 111 876

-1 085 131

  

 

 

 

  

  

  

  

 

 

ІV. ТАЗА БЮДЖЕТТІК
КРЕДИТ БЕРУ

  

  

  

  

 

 

Бюджеттік кредиттер

  

  

  

13

 

 

Басқалар

50 000

50 000

0

  

265

 

Кәсіпкерлік және өнеркәсіп
департаменті 

50 000

50 000

0

  

 

004

Шағын кәсіпкерлікті дамыту
үшін кредит беру

50 000

50 000

0

5

 

 

Бюджеттік кредиттерді өтеу

76 745

76 745

0

  

01

 

Бюджеттік кредиттерді өтеу

76 745

76 745

0

  

 

1

Мемлекеттік бюджеттен
берілген бюджеттік
кредиттерді өтеу

76 745

76 745

0

  

 

 

  

  

  

  

  

 

 

V. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН
ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР
БОЙЫНША САЛЬДО

0

0

0

  

 

 

  

  

  

  

  

 

 

VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫFЫ

0

-1 085 131

-1 085 131

  

 

 

  

  

  

  

  

 

 

VIІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫFЫН
ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

0

1 085 131

1 085 131

 

"2005 жылға арналған облыстық бюджет туралы"
облыстық мәслихатының 2004 жылғы 8 желтоқсандағы
N 8/126 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы" N 9/141 шешіміне 2 қосымша

Бюджеттік бағдарламаларға бөлінген бюджеттік инвестициялық
жобаларды (бағдарламаларды) іске асыруға бағытталған 2005
жылға арналған облыстық бюджеттің бюджеттік даму
бағдарламасының тізбесі

Фтоп

Әкімші

Бағ

Кіші бағ

Атауы

 

 

 

 

Инвестициялық жобалар

4

  

 

 

Білім беру

  

261

 

 

Білім беру департаменті 

  

  

004

  

Орта білім жүйесін ақпараттандыру

  

  

013

  

Білім беру объектілерін дамыту

  

  

016

  

Білім беру объектілерін салуға және қайта
жаңартуға аудандар (облыстық маңызы бар
қалалар) бюджеттеріне берілетін нысаналы
даму трансферттері 

5

  

 

 

Денсаулық сақтау

  

253

 

 

Денсаулық сақтау департаменті

  

  

014

 

Денсаулық сақтау объектілерін дамыту

7

  

 

 

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

  

266

 

 

Сәулет, қала салу және құрылыс басқармасы

  

  

004

 

Елді мекендерді газдандыру 

  

  

005

 

Тұрғын үй салуға аудандар (облыстық маңызы
бар қалалар) бюджеттеріне кредит беру

  

  

006

 

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының
тұрғын үйін салуға аудандар (облыстық
маңызы бар қалалар) бюджеттеріне берілетін
нысаналы даму трансферттері

  

  

007

 

Сумен жабдықтау жүйесін дамытуға аудандар
(облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне
берілетін нысаналы даму трансферттері

  

  

008

 

Коммуналдық шаруашылықты дамытуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне нысаналы даму трансферттері

  

  

009

 

Қалалар мен елді мекендерді абаттандыруды
дамытуға аудандар (облыстық маңызы бар
қалалар) бюджеттеріне нысаналы даму
трансферттері

8

  

 

 

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық
кеңістік

  

262

 

 

Мәдениет басқармасы 

  

  

006

 

Мәдениет объектілерін дамыту

10

  

 

 

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше
қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған
ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер
қатынастары

  

255

 

 

Ауыл шаруашылығы басқармасы

  

  

003 

 

Ауыл шаруашылығының тауар өндірушілеріне
кредит беру 

  

  

006

 

Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту

13

  

 

 

Өзгелері

  

265

 

 

Кәсіпкерлік және өнеркәсіп департаменті

  

  

004

 

Шағын кәсіпкерлікті дамыту үшін несиелендіру

  

266

 

 

Сәулет, қала салу және құрылыс басқармасы

  

  

012

 

Экономикасы күйзеліске ұшыраған шағын
қалаларды дамытуға аудандық (облыстық
маңызы бар қалалар) бюджеттеріне берілетін
нысаналы даму трансферттерi

 

 

 

 

Инвестициялық  бағдарламалар

4

  

 

 

Білім беру

  

261

 

 

Білім беру департаменті 

  

  

009

 

Орта кәсіптік білімді мамандарды даярлау

  

253

 

 

Облыстық денсаулық сақтау департаменті 

  

  

002

 

Жергілікті деңгейде орта кәсіби білімі бар
мамандарды даярлау

 

"2005 жылға арналған облыстық бюджет туралы"
облыстық мәслихатының 2004 жылғы 8 желтоқсандағы
N 8/126 шешіміне өзгерістер мен толықтыру
енгізу туралы" N 9/141 шешіміне 5 қосымша

2005 жылға республикалық бюджеттен облыстық бюджетке,
қалалар мен аудандар бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы
трансферттердің сомаларын бөлу

                                                 (мың теңге)

N р/с

Атауы

Мемлекет
тік
жалпы
орта
білім
беру 
мекемелер
інің үлгі
штаттарын
ұстауды
қамтама
сыз етуге

Жаңадан
іске
қосыла
тын
білім
беру
объекті
лерін
ұстауға

Арнаулы
(түзету)
білім
беру ұйымда
рын арнайы
техникалық
және орнын
толтырушы
құралдармен
қамтамасыз
етуге

Жаңадан
іске
қосыла
тын
денсау
лық сақ
тау
объекті
лерін
ұстауға

Дәрiлiк
заттар
ды,
вакцина
ларды
және
басқа да
медицина
лық имму
ндық-био
логиялық
препарат
тарды
сатып
алуға 

А

Б

1

2

3

4

5

1.

Бейнеу ауданы

7 441

10 589

 

  

  

2.

Қарақия
ауданы

2 771

 

 

  

  

3.

Маңғыстау
ауданы

5 387

7 168

 

  

  

4.

Түпқараған
ауданы

2 565

 

 

  

  

5.

Ақтау қаласы

9 235

 

 

  

  

6.

Жаңаөзен
қаласы

5 551

 

 

  

  

7.

Облыстық  бюджет

 

7 492

4 290

74 420

Облыс бойынша
барлығы

32 950

17 757

7 492

4 290

74 420

 

N
р/
с

Жергілікті
деңгейдегі
мемлекет
тік қан
орталықта
рын
материал
дық-
техникалық
жарақтан
дыруға

Ұлы Отан
соғысының
қатысушы
лары мен
мүгедекте
ріне бір
жолғы
материал
дық көмек
көрсетуге 

Ұлы Отан
соғысының қа
тысушылары
мен
мүгедектеріне
жылына бір
рет Тәуелсіз
Мемлекеттер
Достастығы
елдеріне
темір жол
көлігімен
жол
жүруді қамта
масыз етуге

Мемлекеттік
мекемелер
мен қазыналық
кәсіпорындары
ның бірінші
және екінші
разрядтағы
жұмысшылары
ның лауазым
дық жалақыла
рын есептеу
үшін коэф-
фициенттері-
нің мөлшерін
көбейтуге 

Қалалық же
лілер мен
телекомму
никацияның
абонентте
рі болып
табылатын
әлеуметтік
қорғалушы
азаматтар
дың теле-
фон үшін
абоненттік
төлемдері
нің өтем
ақысына

А

6

7

8

9

10

1.

  

787

  

1 149

  

2.

  

605

  

652

  

3.

  

787

  

925

  

4.

  

424

  

494

  

5.

  

7 446

  

3 075

1 310

6.

  

2 179

  

1 439

610

7.

8 140

  

1 299

2 289

  

 

8 140

12 228

1 299

10 023

1 920

 

"2005 жылға арналған облыстық бюджет туралы"
облыстық мәслихатының 2004 жылғы 8 желтоқсандағы
N 8/126 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы" N 9/141 шешіміне 6 қосымша

2005 жылға арналған облыстық бюджетке, аудандар мен қалалардың бюджеттеріне Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер сомаларын бөлу

                                                   (мың теңге)

№                    р/с

Атауы

Жалпы орта
білім
беретін
мемлекеттік
мекемелерді
интернетке
қосуға
және
олардың
трафигін
төлеуге

Жалпы орта
білім беретін
мемлекеттік
мекемелердің
кітапхана
қорларын
жаңарту үшін
оқулықтар мен
оқу-әдістемелік
кешендерді
сатып алуға
және жеткізуге

Жалпы
орта
білім
беретін
мемлекет
тік
мекемелер
де
лингафон
дық және
мультиме
диялық
кабинет
тер
жасауға

А

Б

1

2

3

1.

Бейнеу ауданы

1 279

  

4 763

2.

Қарақия ауданы

568

  

4 763

3.

Маңғыстау ауданы

781

  

4 763

4.

Түпқараған ауданы

426

  

7 639

5.

Ақтау қаласы

2 131

  

30 023

6.

Жаңаөзен қаласы 

1 137

  

18 156

7.

Облыстық  бюджет

5 000

4 014

Облыс бойынша барлығы

6 322

5 000

74 121

 

№                    р/с

Атауы

Кәсіптік
бастауыш
білім
беретін
мемлекеттік
мекемелері
нің 
материалдық
техникалық
базасын
нығайтуға 

Облыстық
педагог
кадрлардың
біліктілігін
арттыру
институтына
педагог
қызметкерлер
ді қайта
даярлауға
және
біліктілігін
арттыруға

Облыстық
педагогика
лық кадрлар
біліктілі
гін
арттыру
институты
ның
материал
дық-техни
калық
базасын
нығайтуға

А

Б

4

5

6

1.

Бейнеу ауданы

  

  

  

2.

Қарақия ауданы

  

  

  

3.

Маңғыстау ауданы

  

  

  

4.

Түпқараған ауданы

  

  

  

5.

Ақтау қаласы

  

  

  

6.

Жаңаөзен қаласы 

  

  

  

7.

Облыстық бюджет

17 881

3 000

4 000

Облыс бойынша барлығы

17 881

3 000

4 000

 

"2005 жылға арналған облыстық бюджет туралы"
облыстық мәслихатының 2004 жылғы 8 желтоқсандағы
N 8/126 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы" N 9/141 шешіміне 7 қосымша

2005 жылға арналған аудандар мен қалалардың бюджеттеріне Қазақстан Республикасындағы экономикасы күйзеліске ұшыраған шағын қалаларды дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға республикалық бюджеттен нысаналы даму трансферттерінің  сомаларын бөлу

                                        (мың теңге)

№                    р/с

Атауы

Экономикасы
күйзелген
шағын
қалаларды
дамытуға

А

Б

1

1.

Түпқараған ауданы, оның ішінде:

30 000

 

Кетік - Форт-Шевченко магистралды
су желісінің құрылысы (5,7 км)

30 000

 

Облыс бойынша барлығы

30 000

 

"2005 жылға арналған облыстық бюджет туралы"
облыстық мәслихатының 2004 жылғы 8 желтоқсандағы
N 8/126 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы" N 9/141 шешіміне 8 қосымша

2005 жылға арналған облыстық бюджетке, аудандар мен
қалалардың бюджеттеріне Қазақстан Республикасының ауылдық
аумақтарын дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған Мемлекеттік
бағдарламасын іске асыру үшін республикалық бюджеттен
нысаналы даму трансферттерінің  сомаларын бөлу

                                                    (мың теңге)

№ п/п

Атауы

Ауылдық
(селолық)
жерлердегі
білім беру
объектілерін
салу және
қайта
жаңартуға 

Ауылдық
(селолық)
жерлердегі
денсаулық
сақтау
объектілерін
салу және
қайта
жаңартуға 

Сумен
жабдық
тау
жүйесін
дамыту
ға

А

Б

1

2

3

1.

Қарақия ауданы, оның
ішінде:

0

0

88 124

 

Жетібай кентінде
ұзындығы 9,5 км жерасты
су тартқышын салу

 

 

88 124

2.

Облыстық бюджет, оның
ішінде:

468 020

163 770

0

 

Қарақия ауданының
Жетібай кентінде 624
орындық орта мектеп салу

184 020

 

 

 

Маңғыстау ауданының
Ұштаған ауылында 550
орындық орта мектеп салу

284 000

 

 

 

Маңғыстау ауданының
Шетпе ауылында 50
төсектік туберкулез
ауруханасын салу

 

163 770

 

 

Облыс бойынша барлығы

468 020

163 770

88 124

 

"2005 жылға арналған облыстық бюджет туралы"
облыстық мәслихатының 2004 жылғы 8 желтоқсандағы
N 8/126 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы" N 9/141 шешіміне 9 қосымша

2005 жылға арналған аудандар мен қалалар бюджеттеріне
мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін
салуға республикалық бюджеттен нысаналы даму трансферттерінің
сомаларын бөлу

                                        (мың теңге)

р/с

Атауы

Сомасы

А

Б

1

1.

        Ақтау қаласы

228 750

2.

        Жаңаөзен қаласы

165 000

 

 Облыс бойынша барлығы

393 750

 

"2005 жылға арналған облыстық бюджет туралы"
облыстық мәслихатының 2004 жылғы 8 желтоқсандағы
N 8/126 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы" N 9/141 шешіміне 10 қосымша

2005 жылға арналған аудандар мен қалалар бюджеттеріне тұрғын
үй құрылысын кредиттеуге республикалық бюджеттен нысаналы
даму трансферттерінің сомаларын бөлу

№р/с

Атауы

Сомасы

А

Б

1

1.

Ақтау қаласы

500 000

 

 Облыс бойынша барлығы

500 000

 

"2005 жылға арналған облыстық бюджет туралы"
облыстық мәслихатының 2004 жылғы 8 желтоқсандағы
N 8/126 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы" N 9/141 шешіміне 11 қосымша

Облыстық бюджеттен аудандар мен қалалардың 2005 жылға
арналған бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттер мен
нысаналы даму трансферттер сомаларын бөлу

№ р/с

Атауы

Білім беру
объектілерін
салуға және
қайта жаңартуға
аудандар
(облыстық
маңызы бар
 қалалар)
бюджеттеріне
берілетін
нысаналы даму
трансферттер

Сумен
жабдықтау
жүйесін
дамытуға
аудандар
(облыстық
маңызы бар
қалалар)
бюджеттеріне
берілетін
нысаналы даму
трансферттер

Қалалар
мен елді
мекендерді
абаттанды
руды
дамытуға
аудандар
(облыстық
маңызы
бар
қалалар)
бюджеттері
не
нысаналы
даму
трансферт
тер

А

Б

1

2

3

1

Бейнеу ауданы

120 000

15 000

3 900

2

Қарақия ауд.

 

 

 

3

Маңғыстау ауданы

20 000

10 600

4

Түпқараған ауданы

 

500

5

Ақтау қаласы

 

 

 

6

Жаңаөзен қаласы 

 

 

 

 

Облыс бойынша

120 000

35 000

15 000

 

№ р/с

Атауы

Коммуналдық
шаруашылықты
дамытуға
аудандар
(облыстық
маңызы бар
қалалар)
бюджеттеріне
нысаналы
даму
трансферттер

Мемлекеттік
коммуналдық
тұрғын үй
қорының
тұрғын үйін
салуға
аудандар
(облыстық
маңызы бар
қалалар)
бюджеттеріне
берілетін
нысаналы даму
трансферттер

Ұлы Отан
соғысының
мүгедектерi мен
қатысушыларына
бiржолғы
материалдық
көмек көрсету
үшін аудандар
(облыстық
маңызы бар
қалалар)
бюджеттеріне
ағымдағы
нысаналы
трансферттер

А

Б

4

5

6

1

Бейнеу ауданы

 

 

829

2

Қарақия ауданы

 

 

644

3

Маңғыстау
ауданы

 

3 500

701

4

Түпқараған
ауданы

 

 

402

5

Ақтау қаласы

 

 

8 250

6

Жаңаөзен
қаласы 

15 000

 

3 220

 

Облыс бойынша

15 000

3 500

14 046