В соответствии с Бюджетным
кодексом
Республики Казахстан от 24 апреля 2004 года, статьи 6
Закона
Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан" от 23 января 2001 года и согласно постановления акимата Акмолинской области N А-7/239 от 5 июля 2007 года Акмолинский областной маслихат
РЕШИЛ
:
1. Внести в
решение
Акмолинского областного маслихата от 8 декабря 2006 года N 3С-24-3 "Об областном бюджете на 2007 год" (зарегистрировано в Департаменте юстиции Акмолинской области от 21 декабря 2006 года N 3207, опубликовано в газете "Арқа ажары" от 30 декабря 2006 года N 150, в газете "Акмолинская правда" от 30 декабря 2006 года N 151-152), с последующими изменениями и дополнениями, внесенными решениями Акмолинского областного маслихата от 21 марта 2007 года N 3С-25-5 "О внесении изменений и дополнений в решение Акмолинского областного маслихата от 8 декабря 2006 года N 3С-24-3 "Об областном бюджете на 2007 год" (зарегистрировано в Департаменте юстиции Акмолинской области от 29 марта 2007 года N 3218, опубликовано в газете "Арқа ажары" от 3 апреля 2007 года N 39, от 5 апреля 2007 года N 40, в газете "Акмолинская правда" от 5 апреля 2007 года N 41, от 10 апреля 2007 года N 43), от 11 июня 2007 года N№ 3С-27-7 "О внесении изменений и дополнений в решение Акмолинского областного маслихата от 8 декабря 2006 года N№3С-24-3 "Об областном бюджете на 2007 год"» (зарегистрировано в Департаменте юстиции Акмолинской области от 14 июня 2007 года N 3226, опубликовано в газете "Арқа ажары" от 21 июня 2007 года N 72, в газете "Акмолинская правда" от 26 июня 2007 года N 77 и от 5 июля 2007 года N 87, от 7 июля 2007 года N№88) следующие изменения и дополнения:
1) В пункте 1:
в подпункте 1:
цифры "41 957 564" заменить на цифры "44 290 980,6";
цифры "4 635 348" заменить на цифры "5 220 248";
цифры "124 046,2" заменить на цифры "133 259,8";
цифры "37 198 169,8" заменить на цифры "38 937 472,8";
в подпункте 2:
цифры "42 478 493,9" заменить на цифры "44 811 910,5".
2) В пункте 6:
цифры "15 517 241" заменить на цифры "17 256 544".
3) В пункте 9:
цифры "2 390 946" заменить на цифры "2 536 679";
в подпункте 2:
цифры "195 433" заменить на цифры "341 166";
после строки "195433 тысячи тенге - на строительство корпуса родильного отделения на 50 коек Акмолинского областного перинатального центра в городе Кокшетау Акмолинской области" дополнить строками следующего содержания:
"44 103 тысячи тенге - на строительство корпуса на 50 мест детского противотуберкулезного санатория "Бурабай" в п.Бурабай Щучинского района;
101 630 тысяч тенге - на строительство детского отделения на 70 коек Акмолинского областного противотуберкулезного диспансера имени К. Курманбаева в городе Кокшетау".
4) В пункте 10:
цифры "2 198 281" заменить на цифры "3 080 066";
в подпункте 1:
цифры "1 387 067" заменить на цифры "1 421 772";
после строки "11 822 тысячи тенге - на выплату компенсаций на проезд для обучающихся в средних профессиональных учебных заведениях на основании государственного заказа местных исполнительных органов" дополнить строкой следующего содержания:
"34 705 тысяч тенге - на внедрение системы интерактивного обучения в государственной системе среднего общего образования";
в подпункте 2:
цифры "811 214" заменить на цифры "1 658 294";
после строки "152 010 тысяч тенге - строительство школы на 200 мест в селе Малтабар Ерейментауского района" дополнить строками следующего содержания:
"423 540 тысяч тенге - строительство школы на 1200 мест в поселке Шортанды Шортандинского района;
423 540 тысяч тенге - строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в г. Кокшетау.
5) В пункте 11:
цифры "60 523" заменить на цифры "57 806";
цифры "3 335" заменить на цифры "618".
6) В пункте 13:
цифры "956 418" заменить на цифры "1 463 273";
цифры "137 650" заменить на цифры "133 500";
в строке "30 000 тысяч тенге - реконструкцию поселковых сетей и площадки водопроводных сооружений села Полтавское Егиндыкольского района" цифры "30 000"» заменить на цифры "70 000";
в строке "30 000 тысяч тенге - реконструкцию водовода, поселковых разводящих сетей и площадки водопроводных сооружений в селе Спиридоновка Егиндыкольского района" цифры "30 000" заменить на цифры "70 000";
в строке "20 000 тысяч тенге - реконструкцию водопроводных сетей в поселке Жолымбет Шортандинского района" цифры "20 000" заменить на цифры "60 000";
в строке "20 000 тысяч тенге - реконструкцию водопроводных сетей сел Дамса, Степное и поселка Научный Шортандинского района" цифры "20 000" заменить на цифры "60 000";
в строке "20 000 тысяч тенге - строительство разводящих водопроводных сетей в селе Жаксы Жаксынского района" цифры "20 000" заменить на цифры "70 000";
цифры "150 000" заменить на цифры "151 126";
после строки "20000 тысяч тенге - реконструкцию водопроводных сетей в городе Акколь Аккольского района (II - я очередь)" дополнить строками следующего содержания:
"50 000 тысяч тенге - реконструкцию скважинного водозабора и системы водоснабжения села Новорыбинка Аккольского района;
15 000 тысяч тенге - реконструкцию водопроводных сетей села Наумовка Аккольского района;
40 000 тысяч тенге - реконструкцию водопроводных сетей сел Журавлевка и Воробъевка Буландынского района;
40 455 тысяч тенге - реконструкцию системы водоснабжения села Тургай с подключением железнодорожной станции Тургай Ерейментауского района;
17 053 тысячи тенге - реконструкцию водопроводных сетей в селе Бузулук Есильского района;
4 698 тысяч тенге - строительство локального водоснабжения из подземных вод села Жаксы Жаксынского района;
30 000 тысяч тенге - реконструкцию разводящих водопроводных сетей сел Жана-Кийма и Кийма Жаксынского района;
30 000 тысяч тенге - реконструкцию водопроводных сетей в селе Раздольное Целиноградского района;
22 754 тысячи тенге - строительство комбинированных блок-модулей по очистке воды в селе Шубар Целиноградского района;
22 187 тысяч тенге - установка комбинированного блок-модуля для очистки воды на станции Жайнак Целиноградского района;
27 732 тысячи тенге - строительство комбинированных блок-модулей по очистке воды в селе Каратомар Целиноградского района".
7) В пункте 14:
цифры "297 000" заменить на цифры "497 000";
8) Дополнить пунктом 16-1 следующего содержания:
"16-1. Учесть, что в областном бюджете на 2007 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на возмещение потерь поступлений
в бюджет в г.Кокшетау в сумме 7647 тысяч тенге".
9) пункте 18:
цифры "3 491 151,3" заменить на цифры
"4 210 441,8";
в подпункте 1:
цифры "886 620,3" заменить на цифры "1 165 410,8";
цифры "446 743,2" заменить на цифры "506 689,2";
цифры "274 807,2" заменить на цифры "301 710,7";
после строки "5667 тысяч тенге - на материальное обеспечение детей - инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому" дополнить строкой следующего содержания:
"17501 тысяча тенге - на социальную помощь участникам и инвалидам Великой Отечественной войны на расходы за коммунальные услуги";
цифры "13 376" заменить на цифры "35 329";
после строки "19 654,2 тысячи тенге - на текущий ремонт автомобильной дороги "Воздвиженка-Малиновка"» Целиноградского района" дополнить строками следующего содержания:
"120287 тысяч тенге - на обеспечение стабильной работы теплоснабжающих предприятий Атбасарского района;
2000 тысячи тенге - на приобретение двух котлов для котельной средней школы N 6 г.Атбасар Атбасарского района;
30200 тысяч тенге - на обеспечение стабильной работы теплоснабжающих предприятий Буландынского района";
в подпункте 2:
цифры "2 604 531" заменить на цифры "3 045 031";
цифры "1 200 000" заменить на цифры "1 500 000";
цифры "19 000" заменить на цифры "31 579";
после строки "16000 тысяч тенге - на увеличение уставного капитала государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "Орлеу"» Коргалжинского района" дополнить строками следующего содержания:
"7921 тысяч тенге - на увеличение уставного капитала государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "Атбасар теплосервис" Атбасарского района;
120 000 тысяч тенге - на строительство наружных инженерных сетей в г.Кокшетау".
10) В пункте 20:
цифры "345 509,4" заменить на цифры "145 312,3".
11) Приложение 1 к
решению
областного маслихата N 3С-24-3 от 8 декабря 2006 года "Об областном бюджете на 2007 год" (зарегистрировано в департаменте юстиции Акмолинской области от 21 декабря 2006 года N№3207, опубликовано в газете "Арқа ажары" от 30 декабря 2006 года N№150, в газете "Акмолинская правда" от 30 декабря 2006 года N№151-152), (внесены изменения и дополнения решениями Акмолинского областного маслихата: от 21 марта 2007 года N 3С-25-5 "О внесении изменений и дополнений в решение Акмолинского областного маслихата от 8 декабря 2006 года N 3С-24-3 "Об областном бюджете на 2007 год"» (зарегистрировано в Департаменте юстиции Акмолинской области от 29 марта 2007 года N 3218, опубликовано в газете "Арқа ажары" от 3 апреля 2007 года N 39, от 5 апреля 2007 года N 40, в газете Акмолинская правда от 5 апреля 2007 года N 41, от 10 апреля 2007 года N 43); от 11 июня 2007 года N 3С-27-7 "О внесении изменений и дополнений в решение Акмолинского областного маслихата от 8 декабря 2006 года N 3С-24-3 "Об областном бюджете на 2007 год" (зарегистрировано в Департаменте юстиции Акмолинской области от 14 июня 2007 года N 3226, опубликовано в газете "Арқа ажары" от 21 июня 2007 года N 72, в газете "Акмолинская правда" от 26 июня 2007 года N 77 и от 5 июля 2007 года N 87, от 7 июля 2007 года N 88) изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2007 года.
Председатель сессии Секретарь Акмолинского
Акмолинского областного областного маслихата
маслихата
Приложение
к решению Акмолинского областного
маслихата от 06.07.2007г. N ЗС-28-4
Приложение 1 к решению областного маслихата
от 08.12.06г. N ЗС-24-3
Областной бюджет на 2007 год
|
Наименование |
Сумма |
||
1 |
2 |
3 |
||
|
|
|
I. ДОХОДЫ |
44 290 980,6 |
1 |
|
|
Налоговые поступления |
5 220 248,0 |
|
01 |
|
Подоходный налог |
4 673 580,0 |
|
|
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
4 673 580,0 |
|
05 |
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
546 668,0 |
|
|
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
546 668,0 |
2 |
|
|
Неналоговые поступления |
133 259,8 |
|
01 |
|
Доходы от государственной собственности |
8 145,0 |
|
|
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
4 045,0 |
|
|
7 |
Вознаграждения (интересы) по кредитам, выданным из государственного бюджета |
4 100,0 |
|
02 |
|
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
1 986,0 |
|
|
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
1 986,0 |
|
03 |
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
971,0 |
|
|
1 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
971,0 |
|
04 |
|
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
166,0 |
|
|
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
166,0 |
|
06 |
|
Прочие неналоговые поступления в местный бюджет |
121 991,8 |
|
|
1 |
Прочие неналоговые поступления в местный бюджет |
121 991,8 |
4 |
|
|
Поступления трансфертов |
38 937 472,8 |
|
01 |
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления |
2 064 288,8 |
|
|
2 |
Трансферты из районных (городских) бюджетов |
2 064 288,8 |
|
02 |
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
36 873 184,0 |
|
|
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
36 873 184,0 |
Функциональная группа |
|||||
|
Функциональная подгруппа |
||||
|
|
Администратор бюджетных программ |
|||
|
|
|
Программа |
||
1 |
|
|
|
2 |
3 |
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ |
44 811 910,5 |
01 |
|
|
|
Государственные услуги общего характера |
393 587,7 |
|
1 |
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
198 411,4 |
|
|
110 |
|
Аппарат маслихата области |
28 981,4 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности маслихата области |
28 781,4 |
|
|
|
002 |
Создание информационных систем |
200,0 |
|
|
120 |
|
Аппарат акима области |
169 430,0 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности акима области |
169 430,0 |
|
2 |
|
|
Финансовая деятельность |
135 615,3 |
|
|
257 |
|
Департамент (Управление) финансов области |
135 615,3 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) финансов |
60 259,3 |
|
|
|
009 |
Организация приватизации коммунальной собственности |
6 480,0 |
|
|
|
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
68 876,0 |
|
5 |
|
|
Планирование и статистическая деятельность |
59 561,0 |
|
|
258 |
|
Департамент (Управление) экономики и бюджетного планирования области |
59 561,0 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления)
|
59 561,0 |
02 |
|
|
|
Оборона |
94 371,0 |
|
1 |
|
|
Военные нужды |
6 013,0 |
|
|
250 |
|
Департамент (Управление) по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий области |
6 013,0 |
|
|
|
003 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
6 013,0 |
|
2 |
|
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям |
88 358,0 |
|
|
250 |
|
Департамент (Управление) по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий области |
88 358,0 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления)
|
16 152,0 |
|
|
|
005 |
Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба |
36 218,0 |
|
|
|
006 |
Предупреждение и ликвидация
|
35 988,0 |
03 |
|
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
2 053 237,0 |
|
1 |
|
|
Правоохранительная деятельность |
2 053 237,0 |
|
|
252 |
|
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета |
2 053 237,0 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности исполнительного органа внутренних дел, финансируемого из областного бюджета |
1 969 086,0 |
|
|
|
002 |
Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории области |
80 751,0 |
|
|
|
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка |
2 650,0 |
|
|
|
005 |
Создание информационных систем |
750,0 |
04 |
|
|
|
Образование |
7 115 948,1 |
|
2 |
|
|
Начальное общее, основное общее, среднее общее образование |
2 227 854,6 |
|
|
260 |
|
Управление (Отдел) физической культуры и спорта области |
564 475,0 |
|
|
|
006 |
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту |
564 475,0 |
|
|
261 |
|
Департамент (Управление) образования области |
1 663 379,6 |
|
|
|
003 |
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам |
278 972,8 |
|
|
|
004 |
Информатизация системы среднего образования |
5 274,0 |
|
|
|
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно- методических комплексов
|
38 840,0 |
|
|
|
006 |
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования |
375 930,8 |
|
|
|
007 |
Проведение школьных олимпиад и внешкольных мероприятий областного масштаба |
8 489,0 |
|
|
|
013 |
Целевые текущие трансферты
|
279 182,0 |
|
|
|
017 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на обеспечение содержания типовых штатов государственных учреждений общего среднего образования |
395 447,0 |
|
|
|
019 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на подключение к Интернету и оплату трафика государственных учреждений среднего общего образования |
31 974,0 |
|
|
|
020 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на приобретение и доставку учебников и учебно- методических комплексов для обновления библиотечных
|
68 350,0 |
|
|
|
021 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на создание лингофонных и мультимедийных кабинетов для государственных учреждений среднего общего образования |
121 979,0 |
|
|
|
022 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на организацию питания, проживания и подвоза детей к пунктам тестирования |
6 245,0 |
|
|
|
023 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на приобретение и доставку учебной, справочной и электронной литературы по изучению государственного языка для обновления библиотечных фондов государственных организаций
|
17991,0 |
|
|
|
025 |
Внедрение новых технологий государственной системы в сфере образования |
903,0 |
|
|
|
026 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на внедрение новых технологий государственной системы в сфере образования |
33 802,0 |
|
3 |
|
|
Начальное профессиональное образование |
1 158 187,7 |
|
|
261 |
|
Департамент (Управление) образования области |
1 158 187,7 |
|
|
|
008 |
Начальное профессиональное
|
1 158 187,7 |
|
4 |
|
|
Среднее профессиональное образование |
716 219,0 |
|
|
253 |
|
Департамент (Управление) здравоохранения области |
60 357,0 |
|
|
|
002 |
Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием |
60 357,0 |
|
|
261 |
|
Департамент (Управление) образования области |
655 862,0 |
|
|
|
009 |
Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием |
655 862,0 |
|
5 |
|
|
Дополнительное профессиональное образование |
168 516,0 |
|
|
252 |
|
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета |
68 195,0 |
|
|
|
007 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
68 195,0 |
|
|
253 |
|
Департамент (Управление) здравоохранения области |
21 404,0 |
|
|
|
003 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
21 404,0 |
|
|
261 |
|
Департамент (Управление) образования области |
78 917,0 |
|
|
|
010 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
78 917,0 |
|
9 |
|
|
Прочие услуги в области образования |
2 845 170,8 |
|
|
261 |
|
Департамент (Управление) образования области |
1 251 646,8 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) образования |
52 824,0 |
|
|
|
011 |
Обследование психического
|
36 654,0 |
|
|
|
014 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов
|
24 569,0 |
|
|
|
018 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на содержание вновь вводимых объектов образования |
135 155,0 |
|
|
|
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
955 181,8 |
|
|
|
116 |
Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства |
47 263,0 |
|
|
271 |
|
Департамент (Управление) строительства области |
1 593 524,0 |
|
|
|
004 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования |
1 586 462,0 |
|
|
|
005 |
Развитие объектов образования |
7 062,0 |
05 |
|
|
|
Здравоохранение |
13 273 506,5 |
|
1 |
|
|
Больницы широкого профиля |
5 915 219,7 |
|
|
253 |
|
Департамент (Управление) здравоохранения области |
5 915 219,7 |
|
|
|
004 |
Оказание стационарной медицинской помощи по направлению специалистов первичной медико- санитарной помощи и организаций здравоохранения |
5 915 219,7 |
|
2 |
|
|
Охрана здоровья населения |
827 834,9 |
|
|
253 |
|
Департамент (Управление) здравоохранения области |
226 558,2 |
|
|
|
005 |
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения |
173 498,0 |
|
|
|
006 |
Охрана материнства и детства |
37 679,0 |
|
|
|
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
14 663,2 |
|
|
|
017 |
Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора |
718,0 |
|
|
269 |
|
Департамент (Управление) государственного санитарно-
|
598 036,6 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления)
|
253 817,6 |
|
|
|
002 |
Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения |
270 379,0 |
|
|
|
003 |
Борьба с эпидемиями |
1 953,0 |
|
|
|
007 |
Централизованный закуп вакцин и других медицинских
|
71 887,0 |
|
|
271 |
|
Департамент (Управление) строительства области |
3 240,1 |
|
|
|
006 |
Развитие объектов санитарно-эпидемиологической службы |
3 240,1 |
|
3 |
|
|
Специализированная медицинская помощь |
1 950 070,0 |
|
|
253 |
|
Департамент (Управление) здравоохранения области |
1 950 070,0 |
|
|
|
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих |
1 622 020,0 |
|
|
|
019 |
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами |
70 064,0 |
|
|
|
020 |
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами |
166 227,0 |
|
|
|
021 |
Обеспечение онкологических больных химиопрепаратами |
69 650,0 |
|
|
|
022 |
Обеспечение больных с почечной недостаточностью лекарственными средствами,
|
22 109,0 |
|
4 |
|
|
Поликлиники |
3 668 569,0 |
|
|
253 |
|
Департамент (Управление) здравоохранения области |
3 668 569,0 |
|
|
|
010 |
Оказание первичной медико- санитарной помощи населению |
3 299 536,0 |
|
|
|
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне |
369 033,0 |
|
5 |
|
|
Другие виды медицинской помощи |
391 295,0 |
|
|
253 |
|
Департамент (Управление) здравоохранения области |
391 295,0 |
|
|
|
011 |
Оказание скорой и неотложной помощи |
357 551,0 |
|
|
|
012 |
Оказание медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях |
33 744,0 |
|
9 |
|
|
Прочие услуги в области здравоохранения |
520 517,9 |
|
|
253 |
|
Департамент (Управление) здравоохранения области |
166 063,0 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления)
|
55 764,0 |
|
|
|
008 |
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан |
90 744,0 |
|
|
|
013 |
Проведение патологоанатомического вскрытия |
7 606,0 |
|
|
|
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение |
3 852,0 |
|
|
|
018 |
Обеспечение деятельности
|
8 097,0 |
|
|
271 |
|
Департамент (Управление) строительства области |
354 454,9 |
|
|
|
007 |
Развитие объектов здравоохранения |
354 454,9 |
06 |
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
1 517 449,2 |
|
1 |
|
|
Социальное обеспечение |
1 343 527,1 |
|
|
256 |
|
Департамент (Управление) координации занятости и социальных программ области |
454 620,0 |
|
|
|
002 |
Социальное обеспечение престарелых и инвалидов общего типа |
454 620,0 |
|
|
261 |
|
Департамент (Управление) образования области |
888 907,1 |
|
|
|
015 |
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
888 907,1 |
|
2 |
|
|
Социальная помощь |
110 103,1 |
|
|
256 |
|
Департамент (Управление) координации занятости и социальных программ области |
110 103,1 |
|
|
|
003 |
Социальная поддержка инвалидов |
52 297,1 |
|
|
|
009 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на компенсацию повышения тарифа абонентской платы за телефон социально- защищаемым гражданам, являющимся абонентами городских сетей телекоммуникаций |
618,0 |
|
|
|
015 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) для выплаты государственных пособий на детей до 18 лет из малообеспеченных семей |
20 100,0 |
|
|
|
016 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой
|
37 088,0 |
|
9 |
|
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
63 819,0 |
|
|
256 |
|
Департамент (Управление) координации занятости и социальных программ области |
63 819,0 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления)
|
40 651,0 |
|
|
|
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
23 168,0 |
07 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1 068 667,0 |
|
1 |
|
|
Жилищное хозяйство |
885 000,0 |
|
|
271 |
|
Департамент (Управление) строительства области |
885 000,0 |
|
|
|
012 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
885 000,0 |
|
2 |
|
|
Коммунальное хозяйства |
183 667,0 |
|
|
279 |
|
Департамента (Управления)
|
183 667,0 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления)
|
11 227,0 |
|
|
|
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
172 440,0 |
08 |
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
2 495 166,0 |
|
1 |
|
|
Деятельность в области культуры |
442 950,8 |
|
|
262 |
|
Департамент (Управление) культуры области |
369 044,2 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления)
|
20 525,0 |
|
|
|
003 |
Поддержка культурно- досуговой работы |
98 284,7 |
|
|
|
005 |
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним |
77 252,0 |
|
|
|
007 |
Поддержка театрального и музыкального искусства |
146 186,0 |
|
|
|
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
26 796,5 |
|
|
271 |
|
Департамент (Управление) строительства области |
73 906,6 |
|
|
|
016 |
Развитие объектов культуры |
73 906,6 |
|
2 |
|
|
Спорт |
1 727 643,0 |
|
|
260 |
|
Управление (Отдел) физической культуры и спорта области |
1 727 643,0 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления (Отдела) физической культуры и спорта |
19 775,0 |
|
|
|
003 |
Проведение спортивных соревнований на областном уровне |
14 563,0 |
|
|
|
004 |
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях |
193 305,0 |
|
|
|
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
1 500 000,0 |
|
3 |
|
|
Информационное пространство |
272 084,0 |
|
|
259 |
|
Управление (Отдел) архивов и документации области |
87 694,0 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления (Отдела) архивов и документации |
10 136,0 |
|
|
|
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
77 558,0 |
|
|
262 |
|
Департамент (Управление) культуры области |
35 383,0 |
|
|
|
008 |
Обеспечение функционирования областных библиотек |
35 383,0 |
|
|
263 |
|
Департамент (Управление) внутренней политики области |
117 427,0 |
|
|
|
002 |
Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации |
117 427,0 |
|
|
264 |
|
Управление по развитию языков области |
31 580,0 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления по развитию языков |
15 180,0 |
|
|
|
002 |
Развитие государственного
|
15 474,0 |
|
|
|
007 |
Создание информационных систем |
926,0 |
|
4 |
|
|
Туризм |
12 802,0 |
|
|
265 |
|
Департамент (Управление) предпринимательства и промышленности области |
12 802,0 |
|
|
|
005 |
Регулирование туристской деятельности |
12 802,0 |
|
9 |
|
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
39 686,2 |
|
|
263 |
|
Департамент (Управление) внутренней политики области |
39 686,2 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления)
|
31 736,2 |
|
|
|
003 |
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики |
7 950,0 |
10 |
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
6 522 155,9 |
|
1 |
|
|
Сельское хозяйство |
3 900 031,2 |
|
|
255 |
|
Департамент (Управление) сельского хозяйства области |
3 900 031,2 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления)
|
47 001,0 |
|
|
|
002 |
Поддержка развития семеноводства |
178 446,0 |
|
|
|
004 |
Развитие информационно- маркетинговой системы сельского хозяйства |
1 250,0 |
|
|
|
005 |
Проведение процедур банкротства сельскохозяйственных организаций, не находящихся
|
2 998,0 |
|
|
|
010 |
Поддержка развития животноводства |
565 034,0 |
|
|
|
011 |
Удешевление стоимости горюче-смазочных материалов
|
2 495 000,0 |
|
|
|
012 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на передаваемые административные функции в рамках разграничения полномочий между уровнями
|
16 776,0 |
|
|
|
013 |
Повышение продуктивности и качества продукции животноводства |
86 600,0 |
|
|
|
014 |
Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям |
237,0 |
|
|
|
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
506 689,2 |
|
2 |
|
|
Водное хозяйство |
1 727 070,0 |
|
|
255 |
|
Департамент (Управление) сельского хозяйства области |
263 797,0 |
|
|
|
009 |
Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых систем водоснабжения, являющихся
|
263 797,0 |
|
|
271 |
|
Департамент (Управление) строительства области |
1 463 273,0 |
|
|
|
029 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения |
1 463 273,0 |
|
3 |
|
|
Лесное хозяйство |
285 614,9 |
|
|
254 |
|
Департамент (Управление) природных ресурсов и регулирования природопользования области |
285 614,9 |
|
|
|
005 |
Охрана,защита,воспроизводство лесов и лесоразведение |
285 614,9 |
|
5 |
|
|
Охрана окружающей среды |
553 751,8 |
|
|
254 |
|
Департамент (Управление) природных ресурсов и регулирования природопользования области |
375 685,8 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления)
|
31 373,0 |
|
|
|
008 |
Проведение мероприятий по охране окружающей среды |
325 821,3 |
|
|
|
010 |
Содержание и защита особо охраняемых природных территорий |
18 241,5 |
|
|
|
012 |
Создание информационных систем |
250,0 |
|
|
271 |
|
Департамент (Управление) строительства области |
178 066,0 |
|
|
|
022 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
178 066,0 |
|
6 |
|
|
Земельные отношения |
55 688,0 |
|
|
251 |
|
Управление земельных отношений области |
55 688,0 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности управления земельных отношений |
15 338,0 |
|
|
|
004 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на передаваемые административные функции в рамках разграничения полномочий между уровнями
|
40 350,0 |
11 |
|
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
883 544,6 |
|
2 |
|
|
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
883 544,6 |
|
|
267 |
|
Департамент (Управление) государственного архитектурно-строительного контроля области |
20 173,0 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления)
|
20 173,0 |
|
|
271 |
|
Департамент (Управление) строительства области |
828 790,0 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управление)
|
23 698,0 |
|
|
|
023 |
Создание информационных систем |
90,0 |
|
|
|
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
805 002,0 |
|
|
272 |
|
Департамент (Управление) архитектуры и градостроительства области |
34 581,6 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управление)
|
17 107,6 |
|
|
|
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
17 474,0 |
12 |
|
|
|
Транспорт и коммуникации |
1 846 368,1 |
|
1 |
|
|
Автомобильный транспорт |
1 337 485,8 |
|
|
268 |
|
Департамент (Управление) пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
1 337 485,8 |
|
|
|
003 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
1 337 485,8 |
|
9 |
|
|
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций |
508 882,3 |
|
|
268 |
|
Департамент (Управление) пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
508 882,3 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления)
|
21 068,0 |
|
|
|
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
353 000,0 |
|
|
|
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
134 814,3 |
13 |
|
|
|
Прочие |
2 002 516,7 |
|
1 |
|
|
Регулирование экономической
|
46 759,3 |
|
|
265 |
|
Департамент (Управление) предпринимательства и промышленности области |
46 759,3 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления)
|
46 759,3 |
|
9 |
|
|
Прочие |
1 955 757,3 |
|
|
257 |
|
Департамент (Управление) финансов области |
1 944 052,3 |
|
|
|
013 |
Резерв местного исполнительного органа области на неотложные затраты |
45 312,3 |
|
|
|
014 |
Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа области для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
100 000,0 |
|
|
|
015 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на выплату заработной платы государственным служащим, работникам государственных учреждений, не являющимся
|
1 791 093,0 |
|
|
|
019 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на возмещение потерь поступлений в бюджет |
7647,0 |
|
|
258 |
|
Департамент (Управление) экономики и бюджетного планирования области |
11 705,0 |
|
|
|
003 |
Разработка технико- экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертизы |
11 705,0 |
15 |
|
|
|
Трансферты |
5 545 392,8 |
|
1 |
|
|
Трансферты |
5 545 392,8 |
|
|
257 |
|
Департамент (Управление) финансов области |
5 545 392,8 |
|
|
|
007 |
Субвенции |
5 255 475,0 |
|
|
|
011 |
Возврат целевых трансфертов |
282 366,7 |
|
|
|
017 |
Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов |
7551,1 |
|
|
|
|
III. ОПЕРАЦИОННОЕ САЛЬДО |
-520 929,9 |
|
|
|
|
IV. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ |
-402 006,0 |
|
|
|
|
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ |
1 171 000,0 |
07 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1 171 000,0 |
|
1 |
|
|
Жилищное хозяйство |
1 171 000,0 |
|
|
271 |
|
Департамент (Управление) строительства области |
1 171 000,0 |
|
|
|
009 |
Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на строительство жилья |
1 171 000,0 |
|
|
|
|
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ |
1 573 006,0 |
5 |
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов |
1 573 006,0 |
|
01 |
|
|
Погашение бюджетных кредитов |
1 573 006,0 |
|
|
1 |
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
1 573 006,0 |
|
|
|
|
V. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ |
|
|
|
|
|
VI. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА |
-118 923,9 |
|
|
|
|
VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА |
118 923,9 |