О внесении изменений и дополнений в решение Акмолинского областного маслихата от 8 декабря 2006 года N ЗС-24-3 "Об областном бюджете на 2007 год"

Утративший силу

Решение Акмолинского областного маслихата от 6 июля 2007 года N ЗС-28-4. Зарегистрировано Департаментом юстиции Акмолинской области 18 июля 2007 года N 3229. Утратило силу решением Акмолинского областного маслихата от 20 июня 2008 года N 4С-7-3

      В соответствии с Бюджетным  кодексом  Республики Казахстан от 24 апреля 2004 года, статьи 6  Закона  Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан" от 23 января 2001 года и согласно постановления акимата Акмолинской области N А-7/239 от 5 июля 2007 года Акмолинский областной маслихат  РЕШИЛ :
      1. Внести в  решение  Акмолинского областного маслихата от 8 декабря 2006 года N 3С-24-3 "Об областном бюджете на 2007 год" (зарегистрировано в Департаменте юстиции Акмолинской области от 21 декабря 2006 года N 3207, опубликовано в газете "Арқа ажары" от 30 декабря 2006 года N 150, в газете "Акмолинская правда" от 30 декабря 2006 года N 151-152), с последующими изменениями и дополнениями, внесенными решениями Акмолинского областного маслихата от 21 марта 2007 года N 3С-25-5 "О внесении изменений и дополнений в решение Акмолинского областного маслихата от 8 декабря 2006 года N 3С-24-3 "Об областном бюджете на 2007 год" (зарегистрировано в Департаменте юстиции Акмолинской области от 29 марта 2007 года N 3218, опубликовано в газете "Арқа ажары" от 3 апреля 2007 года N 39, от 5 апреля 2007 года N 40, в газете "Акмолинская правда" от 5 апреля 2007 года N 41, от 10 апреля 2007 года N 43), от 11 июня 2007 года N№ 3С-27-7 "О внесении изменений и дополнений в решение Акмолинского областного маслихата от 8 декабря 2006 года N№3С-24-3 "Об областном бюджете на 2007 год"» (зарегистрировано в Департаменте юстиции Акмолинской области от 14 июня 2007 года N 3226, опубликовано в газете "Арқа ажары" от 21 июня 2007 года N 72, в газете "Акмолинская правда" от 26 июня 2007 года N 77 и от 5 июля 2007 года N 87, от 7 июля 2007 года N№88) следующие изменения и дополнения:
      1) В пункте 1:
      в подпункте 1:
      цифры "41 957 564" заменить на цифры "44 290 980,6";
      цифры "4 635 348" заменить на цифры "5 220 248";
      цифры "124 046,2" заменить на цифры "133 259,8";
      цифры "37 198 169,8" заменить на цифры "38 937 472,8";
      в подпункте 2:
      цифры "42 478 493,9" заменить на цифры "44 811 910,5".
      2) В пункте 6:
      цифры "15 517 241" заменить на цифры "17 256 544".
      3) В пункте 9:
      цифры "2 390 946" заменить на цифры "2 536 679";
      в подпункте 2:
      цифры "195 433" заменить на цифры "341 166";
      после строки "195433 тысячи тенге - на строительство корпуса родильного отделения на 50 коек Акмолинского областного перинатального центра в городе Кокшетау Акмолинской области" дополнить строками следующего содержания:
      "44 103 тысячи тенге - на строительство корпуса на 50 мест детского противотуберкулезного санатория "Бурабай" в п.Бурабай Щучинского района;
      101 630 тысяч тенге - на строительство детского отделения на 70 коек Акмолинского областного противотуберкулезного диспансера имени К. Курманбаева в городе Кокшетау".
      4) В пункте 10:
      цифры "2 198 281" заменить на цифры "3 080 066";
      в подпункте 1:
      цифры "1 387 067" заменить на цифры "1 421 772";
      после строки "11 822 тысячи тенге - на выплату компенсаций на проезд для обучающихся в средних профессиональных учебных заведениях на основании государственного заказа местных исполнительных органов" дополнить строкой следующего содержания:
      "34 705 тысяч тенге - на внедрение системы интерактивного обучения в государственной системе среднего общего образования";
      в подпункте 2:
      цифры "811 214" заменить на цифры "1 658 294";
      после строки "152 010 тысяч тенге - строительство школы на 200 мест в селе Малтабар Ерейментауского района" дополнить строками следующего содержания:
      "423 540 тысяч тенге - строительство школы на 1200 мест в поселке Шортанды Шортандинского района;
      423 540 тысяч тенге - строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в г. Кокшетау.
      5) В пункте 11:
      цифры "60 523" заменить на цифры "57 806";
      цифры "3 335" заменить на цифры "618".
      6) В пункте 13:
      цифры "956 418" заменить на цифры "1 463 273";
      цифры "137 650" заменить на цифры "133 500";
      в строке "30 000 тысяч тенге - реконструкцию поселковых сетей и площадки водопроводных сооружений села Полтавское Егиндыкольского района" цифры "30 000"» заменить на цифры "70 000";
      в строке "30 000 тысяч тенге - реконструкцию водовода, поселковых разводящих сетей и площадки водопроводных сооружений в селе Спиридоновка Егиндыкольского района" цифры "30 000" заменить на цифры "70 000";
      в строке "20 000 тысяч тенге - реконструкцию водопроводных сетей в поселке Жолымбет Шортандинского района" цифры "20 000" заменить на цифры "60 000";
      в строке "20 000 тысяч тенге - реконструкцию водопроводных сетей сел Дамса, Степное и поселка Научный Шортандинского района" цифры "20 000" заменить на цифры "60 000";
      в строке "20 000 тысяч тенге - строительство разводящих водопроводных сетей в селе Жаксы Жаксынского района" цифры "20 000" заменить на цифры "70 000";
      цифры "150 000" заменить на цифры "151 126";
      после строки "20000 тысяч тенге - реконструкцию водопроводных сетей в городе Акколь Аккольского района (II - я очередь)" дополнить строками следующего содержания:
      "50 000 тысяч тенге - реконструкцию скважинного водозабора и системы водоснабжения села Новорыбинка Аккольского района;
      15 000 тысяч тенге - реконструкцию водопроводных сетей села Наумовка Аккольского района;
      40 000 тысяч тенге - реконструкцию водопроводных сетей сел Журавлевка и Воробъевка Буландынского района;
      40 455 тысяч тенге - реконструкцию системы водоснабжения села Тургай с подключением железнодорожной станции Тургай Ерейментауского района;
      17 053 тысячи тенге - реконструкцию водопроводных сетей в селе Бузулук Есильского района;
      4 698 тысяч тенге - строительство локального водоснабжения из подземных вод села Жаксы Жаксынского района;
      30 000 тысяч тенге - реконструкцию разводящих водопроводных сетей  сел  Жана-Кийма и Кийма Жаксынского района;
      30 000 тысяч тенге - реконструкцию водопроводных сетей в селе Раздольное Целиноградского района;
      22 754 тысячи тенге - строительство комбинированных блок-модулей по очистке воды в  селе Шубар Целиноградского района;
      22 187 тысяч тенге - установка комбинированного блок-модуля для очистки воды на станции Жайнак Целиноградского района;
      27 732 тысячи тенге - строительство комбинированных блок-модулей по очистке воды в селе Каратомар Целиноградского района".
      7) В пункте 14:
      цифры "297 000" заменить на цифры "497 000";
      8) Дополнить пунктом 16-1 следующего содержания:
      "16-1. Учесть, что в областном бюджете на 2007 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на возмещение потерь поступлений
в бюджет в г.Кокшетау в сумме 7647 тысяч тенге".
      9) пункте 18:
      цифры "3 491 151,3" заменить на цифры 
"4 210 441,8";
      в подпункте 1:
      цифры "886 620,3" заменить на цифры "1 165 410,8";
      цифры "446 743,2" заменить на цифры "506 689,2";
      цифры "274 807,2" заменить на цифры "301 710,7";
      после строки "5667 тысяч тенге - на материальное обеспечение детей - инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому" дополнить строкой следующего содержания:
      "17501 тысяча тенге - на социальную помощь участникам и инвалидам Великой Отечественной войны на расходы за коммунальные услуги";
      цифры "13 376" заменить на цифры "35 329";
      после строки "19 654,2 тысячи тенге - на текущий ремонт автомобильной дороги "Воздвиженка-Малиновка"» Целиноградского района" дополнить строками следующего содержания:
      "120287 тысяч тенге - на обеспечение стабильной работы теплоснабжающих предприятий Атбасарского района;
      2000 тысячи тенге - на приобретение двух котлов для котельной средней школы N 6 г.Атбасар Атбасарского района;
      30200 тысяч тенге - на обеспечение стабильной работы теплоснабжающих предприятий Буландынского района";
      в подпункте 2:
      цифры "2 604 531" заменить на цифры "3 045 031";
      цифры "1 200 000" заменить на цифры "1 500 000";
      цифры "19 000" заменить на цифры "31 579";
      после строки "16000 тысяч тенге - на увеличение уставного капитала государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "Орлеу"» Коргалжинского района" дополнить строками следующего содержания:
      "7921 тысяч тенге - на увеличение уставного капитала государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "Атбасар теплосервис" Атбасарского района;
      120 000 тысяч тенге - на строительство наружных инженерных сетей в г.Кокшетау".
      10) В пункте 20:
      цифры "345 509,4" заменить на цифры "145 312,3".
      11) Приложение 1 к  решению  областного маслихата N 3С-24-3 от 8 декабря 2006 года "Об областном бюджете на 2007 год" (зарегистрировано в департаменте юстиции Акмолинской области от 21 декабря 2006 года N№3207, опубликовано в газете "Арқа ажары" от 30 декабря 2006 года N№150, в газете "Акмолинская правда" от 30 декабря 2006 года N№151-152), (внесены изменения и дополнения решениями Акмолинского областного маслихата: от 21 марта 2007 года N 3С-25-5 "О внесении изменений и дополнений в решение Акмолинского областного маслихата от 8 декабря 2006 года N 3С-24-3 "Об областном бюджете на 2007 год"» (зарегистрировано в Департаменте юстиции Акмолинской области от 29 марта 2007 года N 3218, опубликовано в газете "Арқа ажары" от 3 апреля 2007 года N 39, от 5 апреля 2007 года N 40, в газете Акмолинская правда от 5 апреля 2007 года N 41, от 10 апреля 2007 года N 43); от 11 июня 2007 года N 3С-27-7 "О внесении изменений и дополнений в решение Акмолинского областного маслихата от 8 декабря 2006 года N 3С-24-3 "Об областном бюджете на 2007 год" (зарегистрировано в Департаменте юстиции Акмолинской области от 14 июня 2007 года N 3226, опубликовано в газете "Арқа ажары" от 21 июня 2007 года N 72, в газете "Акмолинская правда" от 26 июня 2007 года N 77 и от 5 июля 2007 года N 87, от 7 июля 2007 года N 88) изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2007 года.

       Председатель сессии        Секретарь Акмолинского
      Акмолинского областного    областного маслихата
      маслихата

Приложение             
к решению Акмолинского областного  
маслихата от 06.07.2007г. N ЗС-28-4  
Приложение 1 к решению областного маслихата
от 08.12.06г. N ЗС-24-3       

                Областной бюджет на 2007 год

 

Наименование

Сумма

2

3

 

 

 

I. ДОХОДЫ

44 290 980,6

1

 

 

Налоговые поступления

5 220 248,0

 

01

 

Подоходный налог

4 673 580,0

 

 

2

Индивидуальный подоходный налог

4 673 580,0

 

05

 

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

546 668,0

 

 

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

546 668,0

2

 

 

Неналоговые поступления

133 259,8

 

01

 

Доходы от государственной собственности

8 145,0

 

 

5

Доходы от аренды  имущества, находящегося в государственной собственности

4 045,0

 

 

7

Вознаграждения (интересы) по кредитам, выданным из государственного бюджета

4 100,0

 

02

 

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 986,0

 

 

1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 986,0

 

03

 

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

971,0

 

 

1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

971,0

 

04

 

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

166,0

 

 

1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

166,0

 

06

 

Прочие неналоговые поступления в местный бюджет

121 991,8

 

 

1

Прочие неналоговые поступления в местный бюджет

121 991,8

4

 

 

Поступления трансфертов

38 937 472,8

 

01

 

Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

2 064 288,8

 

 

2

Трансферты из районных (городских) бюджетов

2 064 288,8

 

02

 

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

36 873 184,0

 

 

1

Трансферты из республиканского бюджета

36 873 184,0

 

Функциональная группа

 

Функциональная подгруппа

 

 

Администратор бюджетных программ

 

 

 

Программа

 

 

 

2

3

 

 

 

 

II. ЗАТРАТЫ

44 811 910,5

01

 

 

 

Государственные услуги общего характера

393 587,7

 

1

 

 

Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

198 411,4

 

 

110

 

Аппарат маслихата области

28 981,4

 

 

 

001

Обеспечение деятельности маслихата области

28 781,4

 

 

 

002

Создание информационных систем

200,0

 

 

120

 

Аппарат акима области

169 430,0

 

 

 

001

Обеспечение деятельности акима области

169 430,0

 

2

 

 

Финансовая деятельность

135 615,3

 

 

257

 

Департамент (Управление) финансов области

135 615,3

 

 

 

001

Обеспечение деятельности Департамента (Управления) финансов

60 259,3

 

 

 

009

Организация приватизации коммунальной собственности

6 480,0

 

 

 

113

Трансферты из местных бюджетов

68 876,0

 

5

 

 

Планирование и статистическая деятельность

59 561,0

 

 

258

 

Департамент (Управление) экономики и бюджетного планирования области

59 561,0

 

 

 

001

Обеспечение деятельности Департамента (Управления)
экономики и бюджетного планирования

59 561,0

02

 

 

 

Оборона

94 371,0

 

1

 

 

Военные нужды

6 013,0

 

 

250

 

Департамент (Управление) по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий области

6 013,0

 

 

 

003

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

6 013,0

 

2

 

 

Организация работы по чрезвычайным ситуациям

88 358,0

 

 

250

 

Департамент (Управление) по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий области

88 358,0

 

 

 

001

Обеспечение деятельности Департамента (Управления)
мобилизационной подготовке,
гражданской обороне и организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий

16 152,0

 

 

 

005

Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба

36 218,0

 

 

 

006

Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций областного масштаба

35 988,0

03

 

 

 

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

2 053 237,0

 

1

 

 

Правоохранительная деятельность

2 053 237,0

 

 

252

 

Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета

2 053 237,0

 

 

 

001

Обеспечение деятельности исполнительного органа внутренних дел, финансируемого из областного бюджета

1 969 086,0

 

 

 

002

Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории области

80 751,0

 

 

 

003

Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка

2 650,0

 

 

 

005

Создание информационных систем

750,0

04

 

 

 

Образование

7 115 948,1

 

2

 

 

Начальное общее, основное общее, среднее общее образование

2 227 854,6

 

 

260

 

Управление (Отдел) физической культуры и спорта области

564 475,0

 

 

 

006

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

564 475,0

 

 

261

 

Департамент (Управление) образования области

1 663 379,6

 

 

 

003

Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам

278 972,8

 

 

 

004

Информатизация системы среднего образования

5 274,0

 

 

 

005

Приобретение и доставка учебников, учебно- методических комплексов
для государственных областных организаций образования

38 840,0

 

 

 

006

Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования

375 930,8

 

 

 

007

Проведение школьных олимпиад и внешкольных мероприятий областного масштаба

8 489,0

 

 

 

013

Целевые текущие трансферты
бюджетам районов (городов областного значения) на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях
среднего общего образования

279 182,0

 

 

 

017

Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на обеспечение содержания типовых штатов государственных учреждений общего среднего образования

395 447,0

 

 

 

019

Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на подключение к Интернету и оплату трафика государственных учреждений среднего общего образования

31 974,0

 

 

 

020

Целевые текущие трансферты бюджетам  районов (городов областного значения) на приобретение и доставку учебников и учебно- методических комплексов для обновления библиотечных
фондов государственных учреждений среднего общего образования

68 350,0

 

 

 

021

Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на создание лингофонных и мультимедийных кабинетов для государственных учреждений среднего общего образования

121 979,0

 

 

 

022

Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на организацию питания, проживания и подвоза детей к пунктам тестирования

6 245,0

 

 

 

023

Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на приобретение и доставку учебной, справочной и электронной литературы по изучению государственного языка для обновления библиотечных фондов государственных организаций
среднего образования

17991,0

  

  

  

025

Внедрение новых технологий государственной системы в сфере образования

903,0

  

  

  

026

Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на внедрение новых технологий государственной системы в сфере образования

33 802,0

 

3

 

 

Начальное профессиональное образование

1 158 187,7

 

 

261

 

Департамент (Управление) образования области

1 158 187,7

 

 

 

008

Начальное профессиональное
образование

1 158 187,7

 

4

 

 

Среднее профессиональное образование

716 219,0

 

 

253

 

Департамент (Управление) здравоохранения области

60 357,0

 

 

 

002

Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием

60 357,0

 

 

261

 

Департамент (Управление) образования области

655 862,0

 

 

 

009

Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием

655 862,0

 

5

 

 

Дополнительное профессиональное образование

168 516,0

 

 

252

 

Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета

68 195,0

 

 

 

007

Повышение квалификации и переподготовка кадров

68 195,0

 

 

253

 

Департамент (Управление) здравоохранения области

21 404,0

 

 

 

003

Повышение квалификации и переподготовка кадров

21 404,0

 

 

261

 

Департамент (Управление) образования области

78 917,0

 

 

 

010

Повышение квалификации и переподготовка кадров

78 917,0

 

9

 

 

Прочие услуги в области образования

2 845 170,8

 

 

261

 

Департамент (Управление) образования области

1 251 646,8

 

 

 

001

Обеспечение деятельности Департамента (Управления) образования

52 824,0

 

 

 

011

Обследование психического
здоровья детей и подростков и оказание психолого- медико-педагогической консультативной помощи населению

36 654,0

 

 

 

014

Целевые трансферты на развитие бюджетам районов
(городов областного значения) на развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства

24 569,0

 

 

 

018

Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на содержание вновь вводимых объектов образования

135 155,0

 

 

 

113

Трансферты из местных бюджетов

955 181,8

 

 

 

116

Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства

47 263,0

 

 

271

 

Департамент (Управление) строительства области

1 593 524,0

 

 

 

004

Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования

1 586 462,0

 

 

 

005

Развитие объектов образования

7 062,0

05

 

 

 

Здравоохранение

13 273 506,5

 

1

 

 

Больницы широкого профиля

5 915 219,7

 

 

253

 

Департамент (Управление) здравоохранения области

5 915 219,7

 

 

 

004

Оказание стационарной медицинской помощи по направлению специалистов первичной медико- санитарной помощи и организаций здравоохранения

5 915 219,7

 

2

 

 

Охрана здоровья населения

827 834,9

 

 

253

 

Департамент (Управление) здравоохранения области

226 558,2

 

 

 

005

Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения

173 498,0

 

 

 

006

Охрана материнства и детства

37 679,0

 

 

 

007

Пропаганда здорового образа жизни

14 663,2

 

 

 

017

Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора

718,0

 

 

269

 

Департамент (Управление) государственного санитарно-
эпидемиологического надзора области

598 036,6

 

 

 

001

Обеспечение деятельности Департамента (Управления)
государственного санитарно-
эпидемиологического надзора

253 817,6

 

 

 

002

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения

270 379,0

 

 

 

003

Борьба с эпидемиями

1 953,0

 

 

 

007

Централизованный закуп вакцин и других медицинских
иммунобиологических препаратов для проведения
иммунопрофилактики населения

71 887,0

 

 

271

 

Департамент (Управление) строительства области

3 240,1

 

 

 

006

Развитие объектов санитарно-эпидемиологической службы

3 240,1

 

3

 

 

Специализированная медицинская помощь

1 950 070,0

 

 

253

 

Департамент (Управление) здравоохранения области

1 950 070,0

 

 

 

009

Оказание медицинской помощи лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих

1 622 020,0

 

 

 

019

Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами

70 064,0

 

 

 

020

Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами

166 227,0

 

 

 

021

Обеспечение онкологических больных химиопрепаратами

69 650,0

 

 

 

022

Обеспечение больных с почечной недостаточностью лекарственными средствами,
диализаторами, расходными материалами и больных после трансплантации почек лекарственными средствами

22 109,0

 

4

 

 

Поликлиники

3 668 569,0

 

 

253

 

Департамент (Управление) здравоохранения области

3 668 569,0

 

 

 

010

Оказание первичной медико- санитарной помощи населению

3 299 536,0

 

 

 

014

Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне

369 033,0

 

5

 

 

Другие виды медицинской помощи

391 295,0

 

 

253

 

Департамент (Управление) здравоохранения области

391 295,0

 

 

 

011

Оказание скорой и неотложной помощи

357 551,0

 

 

 

012

Оказание медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях

33 744,0

 

9

 

 

Прочие услуги в области здравоохранения

520 517,9

 

 

253

 

Департамент (Управление) здравоохранения области

166 063,0

 

 

 

001

Обеспечение деятельности Департамента (Управления)
здравоохранения

55 764,0

 

 

 

008

Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан

90 744,0

 

 

 

013

Проведение патологоанатомического вскрытия

7 606,0

 

 

 

016

Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение

3 852,0

 

 

 

018

Обеспечение деятельности
информационно-аналитических центров

8 097,0

 

 

271

 

Департамент (Управление) строительства области

354 454,9

 

 

 

007

Развитие объектов здравоохранения

354 454,9

06

 

 

 

Социальная помощь и социальное обеспечение

1 517 449,2

 

1

 

 

Социальное обеспечение

1 343 527,1

 

 

256

 

Департамент (Управление) координации занятости и социальных программ области

454 620,0

 

 

 

002

Социальное обеспечение престарелых и инвалидов общего типа

454 620,0

 

 

261

 

Департамент (Управление) образования области

888 907,1

 

 

 

015

Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

888 907,1

 

2

 

 

Социальная помощь

110 103,1

 

 

256

 

Департамент (Управление) координации занятости и социальных программ области

110 103,1

 

 

 

003

Социальная поддержка инвалидов

52 297,1

 

 

 

009

Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на компенсацию повышения тарифа абонентской платы за телефон социально- защищаемым гражданам, являющимся абонентами городских сетей телекоммуникаций

618,0

 

 

 

015

Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) для выплаты государственных пособий на детей до 18 лет из малообеспеченных семей

20 100,0

 

 

 

016

Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида

37 088,0

 

9

 

 

Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

63 819,0

 

 

256

 

Департамент (Управление) координации занятости и социальных программ области

63 819,0

 

 

 

001

Обеспечение деятельности Департамента (Управления)
координации занятости и социальных программ

40 651,0

 

 

 

113

Трансферты из местных бюджетов

23 168,0

07

 

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

1 068 667,0

 

1

 

 

Жилищное хозяйство

885 000,0

 

 

271

 

Департамент (Управление) строительства области

885 000,0

 

 

 

012

Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов областного значения) на развитие и обустройство  инженерно-коммуникационной инфраструктуры

885 000,0

 

2

 

 

Коммунальное хозяйства

183 667,0

 

 

279

 

Департамента (Управления)
энергетики и коммунального хозяйства 

183 667,0

 

 

 

001

Обеспечение деятельности Департамента (Управления)
энергетики и коммунального хозяйства 

11 227,0

  

  

  

113

Трансферты из местных бюджетов

172 440,0

08

 

 

 

Культура, спорт, туризм и информационное пространство 

2 495 166,0

 

1

 

 

Деятельность в области культуры

442 950,8

 

 

262

 

Департамент (Управление) культуры области

369 044,2

 

 

 

001

Обеспечение деятельности Департамента (Управления)
культуры

20 525,0

 

 

 

003

Поддержка культурно- досуговой работы

98 284,7

 

 

 

005

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним

77 252,0

 

 

 

007

Поддержка театрального и музыкального искусства

146 186,0

 

 

 

113

Трансферты из местных бюджетов

26 796,5

 

 

271

 

Департамент (Управление) строительства области

73 906,6

 

 

 

016

Развитие объектов культуры

73 906,6

 

2

 

 

Спорт

1 727 643,0

 

 

260

 

Управление (Отдел) физической культуры и спорта области

1 727 643,0

 

 

 

001

Обеспечение деятельности Управления (Отдела) физической культуры и спорта

19 775,0

 

 

 

003

Проведение спортивных соревнований на областном уровне

14 563,0

 

 

 

004

Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях

193 305,0

 

 

 

113

Трансферты из местных бюджетов

1 500 000,0

 

3

 

 

Информационное пространство

272 084,0

 

 

259

 

Управление (Отдел) архивов и документации области

87 694,0

 

 

 

001

Обеспечение деятельности Управления (Отдела) архивов и документации

10 136,0

 

 

 

002

Обеспечение сохранности архивного фонда

77 558,0

 

 

262

 

Департамент (Управление) культуры области

35 383,0

 

 

 

008

Обеспечение функционирования областных библиотек

35 383,0

 

 

263

 

Департамент (Управление) внутренней политики области

117 427,0

 

 

 

002

Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации

117 427,0

 

 

264

 

Управление по развитию языков области

31 580,0

 

 

 

001

Обеспечение деятельности Управления по развитию языков

15 180,0

 

 

 

002

Развитие государственного
языка и других языков народов Казахстана

15 474,0

 

 

 

007

Создание информационных систем

926,0

 

4

 

 

Туризм

12 802,0

 

 

265

 

Департамент (Управление) предпринимательства и промышленности области

12 802,0

 

 

 

005

Регулирование туристской деятельности

12 802,0

 

9

 

 

Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма  и информационного пространства

39 686,2

 

 

263

 

Департамент (Управление) внутренней политики области

39 686,2

 

 

 

001

Обеспечение деятельности Департамента (Управления)
внутренней политики

31 736,2

 

 

 

003

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

7 950,0

10

 

 

 

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

6 522 155,9

 

1

 

 

Сельское хозяйство

3 900 031,2

 

 

255

 

Департамент (Управление) сельского хозяйства области

3 900 031,2

 

 

 

001

Обеспечение деятельности Департамента (Управления)
сельского хозяйства

47 001,0

 

 

 

002

Поддержка развития семеноводства

178 446,0

 

 

 

004

Развитие информационно- маркетинговой системы сельского хозяйства

1 250,0

 

 

 

005

Проведение процедур банкротства сельскохозяйственных организаций, не находящихся
в республиканской собственности

2 998,0

 

 

 

010

Поддержка развития животноводства

565 034,0

 

 

 

011

Удешевление стоимости горюче-смазочных материалов
и других товарно- материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ и повышение урожайности и качества продукции растениеводства

2 495 000,0

 

 

 

012

Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на передаваемые административные функции в рамках разграничения полномочий между уровнями
государственного управления

16 776,0

 

 

 

013

Повышение продуктивности и качества продукции животноводства

86 600,0

 

 

 

014

Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям

237,0

 

 

 

113

Трансферты из местных бюджетов

506 689,2

 

2

 

 

Водное хозяйство

1 727 070,0

 

 

255

 

Департамент (Управление) сельского хозяйства области

263 797,0

 

 

 

009

Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых систем водоснабжения, являющихся
безальтернативными источниками питьевого водоснабжения

263 797,0

 

 

271

 

Департамент (Управление) строительства области

1 463 273,0

 

 

 

029

Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения

1 463 273,0

 

3

 

 

Лесное хозяйство

285 614,9

 

 

254

 

Департамент (Управление) природных ресурсов и регулирования природопользования области

285 614,9

 

 

 

005

Охрана,защита,воспроизводство лесов и лесоразведение

285 614,9

 

5

 

 

Охрана окружающей среды

553 751,8

 

 

254

 

Департамент (Управление) природных ресурсов и регулирования природопользования области

375 685,8

 

 

 

001

Обеспечение деятельности Департамента (Управления)
природных ресурсов и регулирования природопользования

31 373,0

 

 

 

008

Проведение мероприятий по охране окружающей среды

325 821,3

 

 

 

010

Содержание и защита особо охраняемых природных территорий

18 241,5

 

 

 

012

Создание информационных систем

250,0

 

 

271

 

Департамент (Управление) строительства области

178 066,0

 

 

 

022

Развитие объектов охраны окружающей среды

178 066,0

 

6

 

 

Земельные отношения

55 688,0

 

 

251

 

Управление земельных отношений области

55 688,0

 

 

 

001

Обеспечение деятельности управления земельных отношений

15 338,0

 

 

 

004

Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на передаваемые административные функции в рамках разграничения полномочий между уровнями
государственного управления

40 350,0

11

 

 

 

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

883 544,6

 

2

 

 

Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

883 544,6

 

 

267

 

Департамент (Управление) государственного архитектурно-строительного контроля области

20 173,0

 

 

 

001

Обеспечение деятельности Департамента (Управления)
государственного архитектурно-строительного контроля

20 173,0

 

 

271

 

Департамент (Управление) строительства области

828 790,0

 

 

 

001

Обеспечение деятельности Департамента (Управление)
строительства

23 698,0

 

 

 

023

Создание информационных систем

90,0

 

 

 

113

Трансферты из местных бюджетов

805 002,0

 

 

272

 

Департамент (Управление) архитектуры и градостроительства области

34 581,6

 

 

 

001

Обеспечение деятельности Департамента (Управление)
архитектуры и градостроительства

17 107,6

 

 

 

113

Трансферты из местных бюджетов

17 474,0

12

 

 

 

Транспорт и коммуникации

1 846 368,1

 

1

 

 

Автомобильный транспорт

1 337 485,8

 

 

268

 

Департамент (Управление) пассажирского транспорта и автомобильных дорог области

1 337 485,8

 

 

 

003

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

1 337 485,8

 

9

 

 

Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

508 882,3

 

 

268

 

Департамент (Управление) пассажирского транспорта и автомобильных дорог области

508 882,3

 

 

 

001

Обеспечение деятельности Департамента (Управления)
пассажирского транспорта и автомобильных дорог

21 068,0

 

 

 

002

Развитие транспортной инфраструктуры

353 000,0

 

 

 

113

Трансферты из местных бюджетов

134 814,3

13

 

 

 

Прочие

2 002 516,7

 

1

 

 

Регулирование экономической
деятельности

46 759,3

 

 

265

 

Департамент (Управление) предпринимательства и промышленности области

46 759,3

 

 

 

001

Обеспечение деятельности Департамента (Управления)
предпринимательства и промышленности

46 759,3

 

9

 

 

Прочие

1 955 757,3

 

 

257

 

Департамент (Управление) финансов области

1 944 052,3

 

 

 

013

Резерв местного исполнительного органа области на неотложные затраты

45 312,3

 

 

 

014

Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа области для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

100 000,0

 

 

 

015

Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на выплату заработной платы государственным служащим, работникам государственных учреждений, не являющимся
государственными служащими,
и работникам казенных предприятий

1 791 093,0

  

  

  

019

Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на возмещение потерь поступлений в бюджет

7647,0

 

 

258

 

Департамент (Управление) экономики и бюджетного планирования области

11 705,0

 

 

 

003

Разработка технико- экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертизы

11 705,0

15

 

 

 

Трансферты

5 545 392,8

 

1

 

 

Трансферты

5 545 392,8

 

 

257

 

Департамент (Управление) финансов области

5 545 392,8

 

 

 

007

Субвенции

5 255 475,0

 

 

 

011

Возврат целевых трансфертов

282 366,7

 

 

 

017

Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов

7551,1

 

 

 

 

III. ОПЕРАЦИОННОЕ САЛЬДО

-520 929,9

 

 

 

 

IV. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

-402 006,0

 

 

 

 

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

1 171 000,0

07

 

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

1 171 000,0

 

1

 

 

Жилищное хозяйство

1 171 000,0

 

 

271

 

Департамент (Управление) строительства области

1 171 000,0

 

 

 

009

Кредитование бюджетов  районов (городов областного значения) на строительство жилья

1 171 000,0

 

 

 

 

ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ

1 573 006,0

5

 

 

 

Погашение бюджетных кредитов

1 573 006,0

 

01

 

 

Погашение бюджетных кредитов

1 573 006,0

 

 

1

 

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

1 573 006,0

 

 

 

 

V. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

 

 

 

 

 

VI. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-118 923,9

 

 

 

 

VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

118 923,9

 

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.